DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 12 listopada 2008r. Nr 233 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y:
3056 Nr 201/XXX/08 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie ustalenia sieci placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chęciny...... 11274 3057 Nr 202/XXX/08 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie gminy i miasta na 2008r...... 11275 3058 Nr 203/XXXI/08 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie gminy i miasta na 2008r...... 11279 3059 Nr 15/115/08 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 s ierpnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie gminy na rok 2008...... 11279 3060 Nr XXIII/153/2008 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budŜecie gminy...... 11282 3061 Nr XVIII/114/2008 Rady Gminy w BliŜynie z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr V/34/03 Rady Gminy w BliŜynie z dnia 25 kwi etnia 2003 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pn. Zespół Szkół w BliŜynie.... 11284 3062 Nr XVIII/117/2008 Rady Gminy w BliŜynie z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie gminy na rok 2008...... 11284 3063 Nr XVIII/118/2008 Rady Gminy w BliŜynie z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy BliŜyn...... 11290 3064 Nr XXIII/42/2008 Rady Gminy Bodzechów z dnia 22 sierpnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do budŜetu gminy na 2008 rok...... 11299 3065 Nr XXIII/91/08 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 27 sierpnia 2008 w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2008r...... 11303 3066 Nr XXIII/93/08 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę długoterminowej poŜyczki...... 11308 3067 Nr XXIII/94/08 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaŜy nieruchomości gruntowych na rzecz uŜytkowników wieczystych spółdzielni mieszkaniowej w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali lub domów jednorodzinnych...... 11308 3068 Nr XVI/80/08 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budŜecie Gminy Imielno na 2008 rok...... 11309 3069 Nr XVI/82/08 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budŜecie Gminy Imielno na 2008 rok...... 11310 3070 Nr XV/18/2008 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2008 rok...... 11312 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 233 11274 Poz. 3056 3056 UCHWAŁA Nr 201/XXX/08 RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie ustalenia sieci placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chęciny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 2. Gimnazjum Nr 2 w Wolicy (wchodzące z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. w Wolicy). zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 5, art. 14a, art. 17 ust. 1, ust. 4, ust. 6, ustawy z dnia 7 września § 4.1. Ustala się granice obwodów pu 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, blicznych szkół podstawowych, wymienionych poz. 2572 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej w § 2, w sposób następujący: opinii Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty uchwala a. Szkoła Podstawowa w Bolminie: Bolmin, się, co następuje: Jedlnica, Milechowy, Wymysłów, b. Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego § 1. Ustala się plan sieci publicznych w Chęcinach: miasto Chęciny z wyłączeniem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szko ul. Zatropie, Podzamcze od nr 27 do nr 38, łach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skiby, Wrzosy od Nr 1 do 19, Chęciny: c. Szkoła Podstawowa w Łukowej: Lelusin, Łukowa, 1. Samorządowe Przedszkole w Chęcinach Wojkowiec, Ostrów z wyłączeniem Ostrowa Os. Sosnówka, „Gaj” i Ostrowa Wymysłów, 2. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej d. Szkoła Podstawowa w Polichnie: CharęŜów, w Bolminie, Gościniec, Miedzianka, Podpolichno, Polich 3. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej no, Zacisze, w Łukowej, e. Szkoła Podstawowa w Starochęcinach: Sta 4. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej rochęciny, Przymiarki, Podzamcze Chęciń w Polichnie, skie z wyłączeniem od nr 27 do nr 38, Lipo 5. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej wica, Wrzosy od nr 20 do końca wsi, w Starochęcinach, f. Szkoła Podstawowa w Tokarni: Tokarnia, Mosty, 6. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej g. Szkoła Podstawowa w Wolicy: Wolica, Ostrów w Tokarni, „Gaj”, 7. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Wolicy, 2. Obwody dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pokrywają się z ob § 2. Ustala się plan sieci publicznych szkół wodami ustalonymi dla tych szkół. podstawowych prowadzonych przez Gminę Chęciny: 1. Szkoła Podstawowa w Bolminie, 3. Obwód Samorządowego Przedszkola 2. Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Chęcinach obejmuje miasto i gminę Chęciny w Chęcinach (wchodząca w skład Zespołu Szkół w granicach administracyjnych. Oddział przed Ogólnokształcących w Chęcinach), szkolny (rok zerowy) obejmuje obwód Szkoły Pod 3. Szkoła Podstawowa w Łukowej, stawowej im. J. Kochanowskiego w Chęcinach. 4. Szkoła Podstawowa w Polichnie, 5. Szkoła Podstawowa w Starochęcinach, § 5. Ustala się granice obwodów publicz 6. Szkoła Podstawowa w Tokarni, nych gimnazjów wymienionych w § 3, w sposób 7. Szkoła Podstawowa w Wolicy, (wchodząca następujący: w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących 1. Gimnazjum Nr 1 w Chęcinach: Chęciny, Bolmin, w Wolicy). Korzecko, Miedzianka, CharęŜów, Zacisze, Lipo wica, Przymiarki, Podzamcze, Wrzosy, Radko § 3. Ustala się plan sieci publicznych gim wice, Starochęciny, Polichno, Podpolichno, Goś nazjów prowadzonych przez Gminę Chęciny: ciniec, Skiby, 1. Gimnazjum Nr 1 w Chęcinach (wchodzące 2. Gimnazjum Nr 2 w Wolicy: Lelusin, Łukowa, w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mosty, Ostrów, Siedlce, Tokarnia, Wojko w Chęcinach), wiec, Wolica.
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 233 11275 Poz. 3056 i 3057 § 6. Traci moc uchwała Nr 73/XI/07 Rady cówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejskiej w Chęcinach z dnia 15.06.2007r. w Chęciny. sprawie ustalenia sieci placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina § 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien Chęciny. niku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłosze § 7. Wykonanie uchwały powierza się Bur nia z mocą obowiązującą od 1 września 2008r. mistrzowi Gminy i Miasta oraz dyrektorom pla Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Foksa 3057 UCHWAŁA Nr 202/XXX/08 RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie gminy i miasta na 2008r. Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4 ustawy Dział 801 rozdział 80101 § 4110 o kwotę zł 5 306,00 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin Dział 801 rozdział 80101 § 4120 o kwotę zł 853,00 nym (Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 184, Dział 801 rozdział 80101 § 6050 o kwot zł 43 000,00 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6, 14 ustawy z dnia 30 czerwca Dział 801 rozdział 80103 § 2590 o kwotę zł. 15 603,00 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Dział 801 rozdział 80103 § 4010 o kwot zł. 29 744,00 Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uch Dział 801 rozdział 80103 § 4040 o kwotę zł 5 253,95 wala, co następuje: Dział 801 rozdział 80103 § 4110 o kwotę z 800,00 Dział 801 rozdział 80103 § 4120 o kwotę zł 129,00 § 1.1. Zmniejsza się wydatki o kwotę zł. 1 316 752,00 Dział 801 rozdział 80104 § 4210 o kwotę zł. 5 000,00 Dział 150 rozdział 15095 § 6050 o kwotę zł. 63 243,00 Dział 801 rozdział 80104 § 4270 o kwotę zł. 5 000,00 Dział 600 rozdział 60014 § 6300 o kwotę zł. 120 000,00 Dział 801 rozdział 80148 § 4010 o kwotę zł 2 800,00 Dział 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę zł. 87 605,00 Dział 801 rozdział 80148 § 4110 o kwotę zł 427,00 Dział 710 rozdział 71004 § 4300 o kwotę zł. 278 000,00 Dział 801 rozdział 80148 § 4120 o kwotę zł 70,00 Dział 750 rozdział 75023 § 6050 o kwotę zł. 21 558,00 Dział 852 rozdział 85214 § 3119 o kwotę zł. 14 994,00 Dział 750 rozdział 75023 § 6060 o kwotę zł. 65 540,00 Dział 852 rozdział 85219 § 4018 o kwotę zł. 41 045,29 Dział 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę zł. 437 551,00 Dział 852 rozdział 85219 § 4118 o kwotę zł. 6 770,74 Dział 801 rozdział 80101 § 4300 o kwotę zł. 25 000,00 Dział 852 rozdział 85219 § 4128 o kwotę zł. 1 074,27 Dział 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę zł. 80 000,00 Dział 852 rozdział 85219 § 4178 o kwotę zł. 8 720,00 Dział 801 rozdział 80148 § 4010 o kwotę zł. 3 297,00 Dział 852 rozdział 85219 § 4218 o kwotę zł. 16 447,01 Dział 852 rozdział 85214 § 3110 o kwotę zł. 14 994,00 Dział 852 rozdział 85219 § 4308 o kwotę zł. 47 278,99 Dział 854 rozdział 85495 § 6050 o kwotę zł. 7 964,00 Dział 852 rozdział 85219 § 4378 o kwotę zł. 210,00 Dział 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę zł. 104 000,00 Dział 852 rozdział 85219 § 4408 o kwotę zł. 2 100,00 Dział 900 rozdział 90095 § 6050 o kwotę zł. 8 000,00 Dział 852 rozdział 85219 § 4418 o kwotę zł. 1400,00 Dział 852 rozdział 85219 § 4448 o kwotę zł. 1 057,70 2. Zwiększa się wydatki o kwotę zł. 1 637 755,00 Dział 852 rozdział 85219 § 4758 o kwotę zł. 1 560,00 Dział 010 rozdział 01010 § 6050 o kwotę zł. 20 000,00 Dział 854 rozdział 85495 § 6050 o kwotę zł. 15 860,00 Dział 600 rozdział 60014 § 6300 o kwotę zł. 120 000,00 Dział 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę zł. 188 960,00 Dział 600 rozdział 60016 § 4270 o kwotę zł 8 912,00 Dział 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę zł. 79 000,00 Dział 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę zł 179 500,00 Dział 900 rozdział 90095 § 6050 o kwotę zł. 8 784,00 Dział 600 rozdział 60095 § 4270 o kwotę zł 9 693,00 Dział 926 rozdział 92605 § 6050 o kwotę zł. 250 000,00 Dział 600 rozdział 60095 § 6050 o kwotę zł 40 000,00 Dział 700 rozdział 70005 § 4300 o kwotę zł. 5 000,00 3. zwiększa się dochody o kwotę zł. 321 003,00 Dział 750 rozdział 75023 § 6050 o kwotę zł. 65 540,00 Dział 020 rozdział 02001 § 0750 o kwotę zł. 35,00 Dział 750 rozdział 75075 § 4300 o kwotę zł. 10 000,00 Dział 600 rozdział 60016 § 0960 o kwotę zł 15 000,00 Dział 801 rozdział 80101 § 2590 o kwotę zł. 117 564,00 Dział 700 rozdział 70005 § 0750 o kwotę zł. 15 024,00 Dział 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę zł. 227 456,62 Dział 750 rozdział 75023 § 0830 o kwotę zł. 1 653,00 Dział 801 rozdział 80101 § 4040 o kwotę zł 34 841,43 Dział 750 rozdział 75075 § 0830 o kwotę zł. 1 055,00
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 233 11276 Poz. 3057 Dział 754 rozdział 75412 § 0920 o kwotę, zł. 86,00 Nr 137/XIX/07 z dnia 20 grudnia 2007r. po zmia Dział 756 rozdział 75616 § 0360 o kwotę zł. 2 170,00 nach stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. Dział 756 rozdział 75616 § 0500 o kwotę zł. 12 183,00 Dział 756 rozdział 75616 § 0910 o kwotę zł. 2 374,00 3. Limity wydatków na wieloletnie pro Dział 756 rozdział 75619 § 0460 o kwotę zł. 97 608,00 gramy inwestycyjne w latach 2008 2010 okre Dział 756 rozdział 75621 § 0020 o kwotę zł. 28 923,00 ślone w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miej Dział 758 rozdział 75814 § 0920 o kwotę zł. 15 284,00 skiej Nr 137/XIX/07 z dnia 20 grudnia 2007r. po Dział 801 rozdział 80101 § 0970 o kwotę zł. 1 600,00 zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Dział 801 rozdział 80104 § 0970 o kwotę zł. 44,00 uchwały. Dział 852 rozdział 85202 § 0970 o kwotę zł. 300,00 Dział 852 rozdział 85219 § 2708 o kwotę zł 127 664,00 § 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmi strzowi Gminy i Miasta w Chęcinach. § 2.1. Zadania inwestycyjne roczne w 2008r. określone w załączniku Nr 3a do uchwały Rady § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien Miejskiej Nr 137/XIX/07 z dnia 20 grudnia 2007r. niku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. § 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 2. Dotacje podmiotowe w 2008r. określone podjęcia. w załączniku Nr 10 do uchwały Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Foksa Załączniki do uchwały Nr 202/XXX/08 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 sierpnia 2008r. Załącznik Nr 1 Zadania inwestycyjne roczne w 2008r. Planowane wydatki Jednostka org. w tym źródła finansowania rok realizująca dotacje środki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego budŜetowy zadanie lub i środki 2008 dochody kredyty wymienione koordynująca pochodzące w art. 5 ust. 1 (7+8+9+10) własne jst i poŜyczki program z innych źr.* pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 1 010 01010 Projekt kanalizacji Radkowice 10 000 10 000 UGiM 2 010 01010 Rów odprowadzający wody opadowe Korzecko wykup gruntu 20 000 20 000 UGiM 3 010 01010 wodociąg miedzianka zawór 15 000 10 000 5 000 UGiM Razem dział 010 45 000 10 000 35 000 0 0 x 4 600 60016 przebudowa drogi Tokarnia przy szkole 99 720 99720 UGiM 5 600 60016 Przebudowa ul. Spacerowej, Krótkiej i Średniej w Wolicy 222 500 222 500 UGiM 6 600 60016 Przebudowa chodnika i drogi obok cmentarza w Chęcinach 13 7000 77 000 60 000 UGiM 7 600 60016 Przebudowa chodnika i schodów Chęciny Os. Czerwona Góra 30 000 10 000 20 000 UGiM 8 600 60016 Przebudowa „RONDO” Chęciny ul. Zelejowa 30 000 30 000 UGiM 9 600 60016 Drogi Chęciny Os. Zelejowa wykup gruntu 10 000 10 000 UGiM 10 600 60016 projekt rów Siedlce Podgórze 20 000 20 000 UGiM 11 600 60016 Modernizacja drogi do Ptasiego Azylu w Ostrowie 38 065,73 38 065,73 UGiM 12 600 60016 Przebudowa drogi w Łukowej (Krótka) 56 633,13 6 633,13 50 000 UGiM 13 600 60016 Modernizacja drogi Chęciny ul. Dobrzączka 40 000 40 000 UGiM 14 600 60016 Przebudowa drogi Tokarnia Nr ewid.755 80 000 80 000 0 UGiM 15 600 60016 Rów odprowadzający wody opadowe Siedlce Chałupki 18 000 18 000 0 UGiM projekt odwodnienia terenów przyległych i pasa drogowe 16 600 60016 35 000 35 000 UGiM go Wolica ul. Krótka i Spacerowa 17 600 60016 PołoŜenie naw. Chęciny ul. Fodygi 12 660 12 660 UGiM 18 600 60016 projekt chodnika Chęciny ul. Sitkówka w kier. Kop. Jaźwica 30 000 30 000 UGiM 19 600 60016 przebudowa drogi w Skibach 28 022,27 1 022,27 27 000 UGiM przebudowa przepustu i pooprawa nawierzchni drogi k. OSP 20 600 60095 40 000,00 40 000 UGiM w Łukowej Razem dział 600 927 601,13 192 655,40 734 945,73 0 0 x Zakup oprogramowania, zakup centrali telefonicznej, zakup 21 750 75023 27 460 27 460 UGiM komputerów i monitoringu Razem dział 750 27 460 27 460 0 0 0 0 22 700 70005 Skiby wykup grunta 4 530 4 530 UGiM 23 700 70005 wykup 5 lokali mieszkalnych Chęciny Os. Sosnówka 30 000 30000 UGiM Razem dział 700 34 530 30 000 4 530 0 0 x 24 754 75412 projekt remizy OSP Wolica 40 000 40 000 UGiM 25 754 75412 dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Wolica 120 000 60 000 60 000 UGiM 26 754 75412 modernizacja OSP Łukowa projekt 65 000 65 000 UGiM Razem dział 754 225 000 125 000 100 000 0 0 x Termomodernizacja oraz projekt przebudowy dachu SP 27 801 80101 45 018 30 018 15 000 UGiM Starochęciny Przebudowa ogrodzenia i nawierzchni boiska oraz ułoŜenie 28 801 80101 271 000 271 000 UGiM kostki wokół SP w Chęcinach wraz z odwodnieniem 29 801 80101 Modernizacja SP Łukowa 24 783 24 783 SP Łukowa 30 801 80104 Modernizacja Przedszkole Chęciny 64 650 14 650 50 000 UGiM
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 233 11277 Poz. 3057, 3058 i 3059 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 31 801 80101 Modernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Korzecku 50 000 50 000 UGiM 32 801 80101 Modernizacja SP Radkowice (kotłownia 25 000, drzwi 6900) 31 900 31 900 SP Radkowice 33 801 80101 Modernizacja SP Siedlce (piec CO) 25 000 25000 UGiM 34 801 80101 Modernizacja SP Polichno ułoŜenie glazury 18 000 18 000 SP Polichno Razem dział 801 530 351 383 451 146 900 0 0 x 35 854 85495 Plac zabaw Lipowica wraz z ogrodzeniem 45 979 45 979 UGiM 36 854 85495 Plac zabaw Korzecko 28 595 28 595 UGiM 37 854 85495 Plac zabaw Miedzianka wraz z ogrodzeniem 38 355 38 355 UGiM 38 854 85495 Plac zabaw Siedlce 28 595 28 595 UGiM 39 854 85495 Plac zabaw Ostrów 17 777 17 777 UGiM 40 854 85495 plac zabaw Radkowice 28 595 28 595 UGiM Razem dział 854 187 896 0 187 896 0 0 x projekt modernizacji istniejącej sieci wodoc. i kan. Chęciny 41 900 90001 15 000 15 000 UGiM ul Małogoska Modernizacja sieci wodociagowej przepompownia Chęciny 42 900 90001 70 000 70 000 UGiM ul. Zelejowa 43 900 90001 Projekt modernizacji wodoc. Chęciny ul. Armii Krajowej 18 000 18 000 UGiM 44 900 90015 projekt oświetlenia Wolica ul Górna 10 000 10 000 UGiM 45 900 90015 Projekt oświetlenia Os. Sosnówka i ul. Cmentarna w Chęcinach 15 000 15 000 UGiM 46 900 90015 Projekt oświetlenia Podpolichno Zacisze 20 000 20 000 UGiM 47 900 90015 Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego CharęŜów 15 250 15 250 UGiM 48 900 90015 Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego Mosty 10 000 10 000 UGiM 49 900 90015 Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Bolmin Nowiny 12 750 12 750 UGiM 50 900 90015 Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Sitkówka 20 000 20 000 UGiM 51 900 90015 Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Skiby 113 470 113 470 UGiM 52 900 90015 Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Skiby Gaj 35 000 35 000 UGiM 53 900 90015 Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego Podzamcze Gaj 70 813 70 813 UGiM 54 900 90015 Budowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Spacerowa 62 156 62 156 UGiM 55 900 90015 Budowa oświetlenia ulicznego Łukowa 138 925 138 925 UGiM 56 900 90015 Budowa oświetlenia ulicznego k. SP Łukowa 29 000 29 000 UGiM 57 900 90015 proj. oświetlenia ul. Radkowice w k. Woli Murowanej 15 000 15 000 UGiM 58 900 90015 Budowa oświetlenia ulicznego Chęciny k. cmentarza 60 000 60 000 UGiM 59 900 90015 przebudowa oświetlenia ulicznego Łukowa k. kościoła 19 000 19 000 UGiM 60 900 90095 Budowa zatoczki przystankowej Bomin Jedlnica 10 000 10 000 UGiM 61 900 90095 Budowa przystanku Chęciny Czerwona Góra 8 784 784 8 000 UGiM Razem dział 900 768 148 255 865 512 283 0 0 x 62 926 92605 Projekt i budowa boiska Radkowice 16 000 16 000 UGiM Budowa kompl. sportowego w Chęcinach Moje boisko 63 926 92605 1 300 000 500 000 224 200 575 800 UGiM Orlik 2012 Razem dział 926 1 316 000 500 000 240 200 575 800 0 x Ogółem 4 061 986,13 1 524 431,40 1 961 754,73 575 800 0 x Załącznik Nr 2 Dotacje podmiotowe w 2008r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1 921 92109 Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Chęcinach 443 000 2 921 92116 Biblioteki (Chęciny i Łukowa) 95 000 3 801 80101 Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku 221 571 4 801 80101 Szkoła Podstawowa w Radkowicach 58 782 5 801 80101 Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach 58 782 6 801 80103 Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku 26 000 7 801 80103 Szkoła Podstawowa w Radkowicach 10 402 8 801 80103 Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach 5 201 Ogółem 918 738 Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 2010 w złotych Planowane wydatki Jednostka org. wydatki w tym źródła finansowania realizująca Łączne rok wydatki do Nazwa zadania poniesione zadanie lub Lp. Dział Rozdz. nakłady budŜetowy dotacje środki poniesienia inwestycyjnego do 2009r. 2010r. koordynująca finansowe 2008 dochody kredyty i środki wymienione po 2010 31.12.2007r. program (8+9+10+11) własne jst i poŜyczki pochodzące w art. 5 ust. 1 roku z innych źr.* pkt 2 i 3 u.f.p. i okres realizacji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Rozbudowa i modernizacja oczysz UGiM 1. 010 01010 5 961 173 109 036 40 000,00 40 000,00 0 1 657 557,00 3 480 988 673 592 czalni ścieków we wsi Radkowice 2004 2011 Projekt i budowa kanalizacji Li UGiM 2. 010 01010 9 905 410 36 683 53 245 53 245 1 847 155 3 640 036 4 328 291 powica Przymiarki i cz. Starochęcin 2005 2012 Kanalizacja sanitarna tranzyt UGiM 3. 010 01010 10 762 013 317 868 121 747 121 747 5 059 341 5 263 057 Tokarnia Radkowice 1998 2010 Opracowanie projektu na bu UGiM 4. 010 01010 dowę wodociągu i kanalizacji 190 000 12 146 63 754 63 754 114 100 2001 2009 sanitarnej Gościniec Budowa rowu odwadniającego w UGiM 5. 010 01010 450 000 16 593 0 433 407 Wolicy 2002 2011
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 233 11278 Poz. 3057, 3058 i 3059 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 UGiM 6. 010 01010 Projekt wodociągu Mosty 120 000 0 80 000 80 000 40 000 2008 2009 Radkowice w kier. Woli Murowa UMiG 7. 010 01010 140 724 12 296 128 428 128 428 nej budowa wodociągu 2006 2008 Radkowice rów odprowadzający UGiM 8. 010 01010 63 954 23 954 0 40 000 wody opadowe projekt 2006 2009 Projekt i budowa wodociągu UGiM 9. 010 01010 180 200 0 180 000 180 000 200 Bolmin Wymysłów 2008 2009 UGiM 10. 010 01010 projekt wodociągu Tokarnia 21 000 0 10 980 10 980 0 10 020 2008 2009 Projekt i budowa wodociągu w UGiM 11 010 01010 msc. Korzecko w kierunku Mało 65 000 0 60 000 60 000 5000 2008 2009 goszczy Budowa wodociągu w msc. UGiM 12 010 01010 65 000 0 59 150 59 150 5 850 Starocheciny 2008 2009 Razem dział 010 27 924 474 528 576 797 304 104 225 693 079 0 0 8 779 223 12 384 081 5 435 290 Opracowanie dokumentacji nie zbędnej do realizacji projektu utwo rzenia Regionalnego Centrum Na UMiG 13 150 15095 102 318 2 318 36 757 36 757 63 243 ukowo Technologicznego w woj. 2007 2009 Świętokrzyskim Podzamcze Chęciń skie Razem dział 150 102 318 2 318 36 757 0 36 757 0 0 63 243 UGiM 14 400 40002 Gazyfikacja Gminy Chęciny 67 459 37 459 0 30 000 1994 2015 Razem dział 400 67 459 37 459 30 000 Kompleksowa rewitalizacja i prze budowa tzw. DuŜego Rynku i UGiM 15 600 60014 Małego Rynku w Chęcinach wraz 10 000 000 2 500 200 000 200 000 2 000 000 3 800 000 3 997 500 2007 2011 z budowa ciągu spacerowo pie szego Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 763 na odcinku od skrzyŜowa UGiM 16 600 60013 600 000 0 177 100 177 100 422 900 nia z droga krajową Nr 7 do granicy 2008 2009 gminy (w msc. Radkowice) Budowa ulicy Głównej wraz z UGiM 17 600 60016 odwodnieniem na Os. Sosnówka 582 534 31 407 37 820 37 820 260 598 252 709 2002 2010 do ul. Kieleckiej w Chęcinach Przebudowa parkingu Chęciny UGiM 18 600 60016 73 000 0 10 000 10 000 63 000 ul. Armii Krajowej 2008 2009 Budowa drogi od Os. Sosnówka UGiM 19 600 60016 2 241 000 321 658 81 123 81 123 202 140 1 636 079 do ul. Partyzantów w Chęcinach 2002 2010 Odbudowa ciągu spacerowo pieszego prowadzącego od par UGiM 20 600 60016 700 000 0 19 520 19 520 340 240 340 240 kingu przy klasztorze na Wzgórze 2008 2010 Zamkowe UGiM 21 600 60016 Projekt odwodnienia Mała Tokarnia 99 300 0 29 300 29 300 70 000 2008 2010 UGiM 22 600 60016 Budowa drogi Bolmin Jedlnica 1 909 645 34 000 330 000 330 000 545 645 1 000 000 2004 2010 Przebudowa przepustu i połoŜe UGiM 23 600 60016 nie nawierzchni na drodze Łuk 161 902 10 595 151 307 151 307 2007 2008 owa Wygwizdów Modernizacja infrastruktury drogo wej wraz z parkingiem na terenie Chęcin odciąŜająca ruch kołowy w UGiM 24 600 60016 3 153 820 18 000 82 000 82 000 1 526 910 1 526 910 centrum miasta (ul. Armii Krajowej, 2007 2010 Partyzantów, Staszica, Franciszkańska, Floriańska, StraŜacka, Przedborska) Razem dział 600 19 521 201,00 418 160,00 1 118 170,00 206 400 911 770 0,00 0,00 5 361 433,00 8 625 938,00 3 997 500,00 modernizacja budynku Urzędu UGiM 25 750 75023 1 649 188 129 188 1 520 000 200 000 1 320 000 Gminy 2003 2008 projekt rozbudowy Urzędu Gmi UGiM 26 750 75023 150 000 0 91 442 91 442 58 558 ny aula 2008 2009 UGiM 27 750 75023 Informatyzacja Urzędu Gminy 300 000 0 65 540 65 540 234 460 2008 2009 Razem dział 750 2 099 188 129 188 1 676 982 200 000 1 476 982 0 0 293 018 0 UGiM 28 754 75412 CO OSP Siedlce 30 000 8 000 22 000 15 000 7 000 2007 2008 Razem dział 754 30 000 8 000 22 000 15 000 7 000 0 0 0 Termomodernizacja SP Tokarnia UGiM 29 801 80101 720 000 0 205 000 205 000 515 000 wraz z modernizacją dachu 2008 2009 projekt modernizacji bud. Gim UGiM 30 801 80110 650 000 0 45 000 45 000 605 000 nazjum w Wolicy 2008 2009 Razem dział 801 1 370 000 0 250 000 0 250 000 0 0 1 120 000 0 Budowa kanalizacja sanitarnej UGiM 31 900 90001 wraz z przyłączami Chęciny ul. 278 135 227 735 50 400 50 400 2001 2008 Sitkówka budowa wodociągu i kanalizacji Chęciny ul. Radkowska i proj. UGiM 32 900 90001 100 000 18 812 66 147 66 147 15 041 przedłuŜenia i modernizacja 2006 2009 węzła wodoc Ul. 14 Stycznia Projekt kanalizacji Chęciny ul. Pa UGiM 33 900 90001 250 000 0 25 000 25 000 225 000 nek 2008 2009 projekt i budowa wodociągu, ka nalizacji i przepompowni Chęciny UGiM 34 900 90001 Wzgórze Zamkowe wraz z ułoŜe 451 400 9 760 347 750 347 750 93 890 2007 2009 niem kabla energetycznego do szaletu Projekt kanalizacji Chęciny ul. Przed UGiM 35 900 90001 55 000 0 5 000 5 000 50 000 borska 2008 2009 proj. modernizacja istniejącej UGiM 36 900 90001 120 000 0 30 000 30 000 90 000 sieci wodociągowej Chęciny ul 14 2008 2010 Budowa oświetlenia ulicznego UGiM 37 900 90015 244 775 86 905 0 157 870 Wolica ul. Senatorska i przyległe 2004 2010 Budowa oświetlenia Chęciny do UGiM 38 900 90015 110 000 0 105 000 105 000 5 000 ujęcia wody 2008 2009 Modernizacja ośw. Od wjazdu do UGiM 39 900 90015 Chęcin do ul. Jędrzejowskiej pod 400 000 0 191 040 191 040 208 960 2008 2010 „ZAMEK” Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ostrowska i Siedlecka w Wo UGiM 40 900 90015 253 906 17 885 0 236 021 licy oraz dokończenie ośw. do m. 2006 2010 Siedlce Budowa oświetlenia Wolica ul. Ko UGiM 41 900 90015 190 000 0 77 500 77 500 112 500 lejowa Średnia 2008 2009 Projekt i budowa ośw. Chęciny UGiM 42 900 90015 240 980 0 200 000 200 000 40 980 ul. Kielecka 2008 2009 Projekt i częściowe wykonanie UGiM 43 900 90015 250 000 40 000 40 000 100 000 110 000 oświetlenia Chęciny ul. Zelejowa 2008 2010
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 233 11279 Poz. 3057, 3058 i 3059 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Przebudowa oświetlenia parking UGiM 44 900 90015 52 831 37 831 0 0 15 000 Chęciny ul. Armii Krajowej 2007 2009 projekt oświetlenia ulicznego UGiM 45 900 90015 Gościniec Polichno wraz z osw. 180 000 0 160 980 160 980 19 020 2008 2009 placu pomnika lotników Razem dział 900 3 177 027 398 928 1 298 817 5 000 1 293 817 0 0 676 431 802 851 Rozbudowa oraz adaptacja za bytkowego obiektu „Niemczóka” UGiM 46 921 92120 700 000 70 479 100 000 100 000 329 521 200 000 na centrum informacji tury 2007 2010 stycznej i muzeum regionalne Kompleksowe zagospodarowa UGiM 47 921 92195 nie i adaptacja na cele tury 7 000 000 0 145 000 145 000 355 000 2 000 000 4 500 000 2008 2012 styczne Wzgórza Zamkowego Razem dział 921 7 700 000 70 479 245 000 100 000 145 000 0 0 684 521 2 200 000 4 500 000 Budowa wielofunkcyjnej hali wido UGiM 48 926 92605 8 889 479 619 479 440 000 440 000 1 000 000 3 415 000 3 415 000 wiskowo sportowej w Chęcinach 2007 2011 Razem dział 926 8 889 479 619 479 440 000 440 000 0 0 0 1 000 000 3 415 000 3 415 000 Ogółem 70 881 146,00 2 212 587,00 5 885 030,00 1 070 625,00 4 814 405,00 0,00 0,00 17 977 869,00 27 427 870,00 17 377 790,00 3058 UCHWAŁA Nr 203/XXXI/08 RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie gminy i miasta na 2008r. Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4 ustawy 2. Zwiększa się wydatki o kwotę zł. 15 000,00 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin Dział 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę zł. 13 000,00 nym (Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 184, Dział 801 rozdział 80103 § 4010 o kwotę zł. 2 000,00 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o fi § 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmi nansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. strzowi Gminy i Miasta w Chęcinach. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co na stępuje: § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien niku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. § 1.1. Zmniejsza się wydatki o kwotę zł. 15 000,00 Dział 801 rozdział 80101 § 4210 o kwotę zł. 15 000,00 § 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej: F. Foksa 3059 UCHWAŁA Nr 15/115/08 RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie gminy na rok 2008 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy Dział 852 rozdział 85212 § 0900 o kwotę 18,00 zł z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dział 852 rozdział 85212 § 2910 o kwotę 524,00 zł (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, t.j. z późn. Dział 921 rozdział 92109 § 0830 o kwotę 20.600,00 zł zm.) oraz art. 165, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 Dział 921 rozdział 92116 § 2020 o kwotę 12.000,00 zł roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Dział 921 rozdział 92120 § 2330 o kwotę 15.000,00 zł Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uch 2. wala co następuje: Zmniejsza się plan wydatków budŜetowych gminy o kwotę 345.907,00 zł § 1.1. Zwiększa się plan dochodów budŜe w tym: towych gminy o kwotę 76.702,00 zł Dział 851 rozdział 85121 § 6050 o kwotę 4.300,00 zł Dział 900 rozdział 90095 § 6060 o kwotę 341.607,00 zł w tym: Dział 754 rozdział 75412 § 6630 o kwotę 14.560,00 zł 3. Zwiększa się plan wydatków budŜetowych Dział 756 rozdział 75615 § 0500 o kwotę 14.000,00 zł gminy o kwotę 418.074.57 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 233 11280 Poz. 3059 w tym: § 2. W uchwale Nr 11/83/08 Rady Miejskiej Dział 600 rozdział 60016 § 4270 o kwotę 70.000,00 zł w Małogoszczu z dnia 15 lutego 2008 roku w § 6050 o kwotę 50.000,00 zł sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2008 rok Ogółem rozdział 60016 120.000,00 zł wprowadza się następujące zmiany; 1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 11/83/08 Rady Dział 700 rozdział 70095 § 4270 o kwotę 13.000,00 zł Miejskiej w Małogoszczu z dnia 15 lutego Dział 750 rozdział 75075 § 4210 o kwotę 20.000,00 zł 2008 roku w sprawie uchwalenia budŜetu gmi § 4300 o kwotę 10.000,00 zł ny na 2008 rok „Limity wydatków na wielolet Ogółem rozdział 75075 30.000,00 zł nie programy inwestycyjne w latach 2008 2010” Dział 754 rozdział 75412 § 4210 o kwotę 10.640,00 zł otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącz § 4270 o kwotę 10.000,00 zł nikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. § 6060 o kwotę 23.963,00 zł 2. Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 11/83/08 Ra Ogółem rozdział 75412 44.603,00 zł dy Miejskiej w Małogoszczu z dnia 15 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia budŜetu Dział 754 rozdział 75495 § 4270 o kwotę 56.000,00 zł gminy na 2008 rok „Zadania inwestycyjne rocz § 4300 o kwotę 1.000,00 zł ne w 2008r.” otrzymuje nowe brzmienie zgod Ogółem rozdział 75495 57.000,00 zł nie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 11/83/08 Rady Dział 851 rozdział 85121 § 4210 o kwotę 4.300,00 zł Miejskiej w Małogoszczu z dnia 15 lutego Dział 852 rozdział 85212 § 2910 o kwotę 524,00 zł 2008 roku w sprawie uchwalenia budŜetu gmi Dział 852 rozdział 85212 § 4560 o kwotę 18,00 zł ny na 2008 rok „Przygody i rozchody budŜetu w Dział 900 rozdział 90095 § 4010 o kwotę 15.700,00 zł 2008r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z za § 4120 o kwotę 2.273,57 zł łącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. § 4270 o kwotę 44.520,00 zł § 4300 o kwotę 8.936,00 zł § 3. Wykonanie uchwały powierza się Bur Ogółem rozdział 90095 71.429,57 zł mistrzowi Miasta i Gminy. Dział 921 rozdział 92109 § 2480 o kwotę 50.200,00 zł § 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem pod Dział 921 rozdział 92116 § 2480 o kwotę 12.000,00 zł jęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo Dział 921 rozdział 92120 § 4210 o kwotę 15.000,00 zł wym Województwa Świętokrzyskiego. NadwyŜkę budŜetu gminy w wysokości 4.534,43, zł przeznacza się na; Przewodnicząca Rady Miejskiej: E. Gumul 1) planowaną spłatę poŜyczki w kwocie 4.534,43 zł. Załączniki do uchwały Nr 15/115/08 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2008r. Załącznik Nr 1 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 2010 złotych Planowane wydatki Jednostka org. Nazwa zadania wydatki w tym źródła finansowania Łączne rok wydatki do realizująca inwestycyjnego poniesione Lp. Dział Rozdz. nakłady budŜetowy dotacje środki poniesienia zadanie lub i okres realizacji do 2009r. 2010r. finansowe 2008 dochody kredyty i środki wymienione po 2010 koordynująca (w latach) 31.12.2007r. (8+9+10+11) własne jst i poŜyczki pochodzące w art. 5 ust. 1 roku program z innych źr.* pkt 2 i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 A. wodociąg Góry Lasochow 1. 010 01010 430.000 30.000 313.593 313.593 B. 86.407 UMiG Małogoszcz skie 2007 2009 C. A. dokumentacja wraz z wyku B. 2. 600 60013 pem działek II etap obwod 900.000 240.000 200.000 200.000 460.000 UMiG Małogoszcz C. nicy 2007 2009 D. budowa mostu na rzece we 3 600 60016 600.000 100.000 100.000 300,000 200.000 UMiG Małogoszcz wsi Złotniki 2008 2010 odbud. drogi Rembieszyce 4 600 60016 760.000 0 190.000 190.000 570.000 UMiG Małogoszcz Borki 2008 2009i wykup. gruntów pod. bud. 5 600 60016 dr. Lesnica i ul. Pust. w Mało 250.000 0 150.000 150.000 100.000 UMiG Małogoszcz goszczu 2008 2009 bud. dr. Gminnej Leśnica 6 600 60016 4.000.000 0 500.000 500.000 2.000.000 1.500.000 UMiG Małogoszcz Zakrucze 2008 2010 budowa drogi ul. Warszaw 6a 600 60016 1.200.000 400.000 400.000 800.000 UMiG Małogoszcz ska 2008 2009 proj. na komp. Uzb. terenu pod 7 700 70095 220.000 0 220.000 220.000 UMiG Małogoszcz skonc. bud. jednordz. 2007 2008 A. termomoder. bud. szkół w B. 8 801 80101 Rembieszycach i Złotnikach 2.000.000 7.320 1.500.000 1.500.000 492.680 UMiG Małogoszcz C. 2007 2009 D.
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 233 11281 Poz. 3059 i 3060 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 A. rozbudowa OZ w Małogoszczu B. 9 851 85121 850.600 600 225.700 225.700 624.300 UMiG Małogoszcz 2007 2009 C. D. A. bud. kan. san. Leśnica Za B. 10 900 90095 3.500.000 0 100.000 97.404 2.596 1.500.000 1.900.000 UMiG Małogoszcz krucze 2008 2010 C. D. Ogółem 14.710.600 277.920 3.899.293 1.550.997 2.348.296 6.933.387 3.600.000 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budŜetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła Załącznik Nr 2 Zadania inwestycyjne roczne w 2008r. w złotych Planowane wydatki Jednostka org. w tym źródła finnasowania rok realizująca dotacje środki Lp. Dział Nazwa zadania inwestycyjnego budŜetowy zadanie lub dochody kredyty i i środki wymienione 2008 koordynująca pochodzące w art. 5 ust. 1 (7+8+9+10) własne jst poŜyczki program z innych źr.* pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 6 6 8 9 10 11 A. 1. 010 01010 Infrastruktura wod. l san. wsi 150.000 150.000 B. UMiG Małogoszcz C. 2 600 60013 Budowa ciŜągu pieszego w Mniszku 30.000 30.000 UMiG Małogoszcz 3 600 60016 przeb. ul. Pust. w Małogoszczu 40.000 40.000 UMiG Małogoszcz 4 600 60016 budowa drogi we wsi Bocheniec 70.000 70.000 UMiG Małogoszcz 5 600 60016 bud. dr. w Kozłowie 100.400 100.400 UMiG Małogoszcz 6 600 60016 bud. dr. w ś. Małych 70.600 70.600 UMiG Małogoszcz 7 600 60016 Zakup wiat przystankowych 20.000 20.000 UMiG Małogoszcz A. B. 8 750 75023 Zakup sprzętu komputerowego 21.200 21.200 UMiG Małogoszcz C. D. 9 754 75412 Zakup sprzętu muzycznego dla OSP Małogoszcz 18.200 18.200 10 801 80101 Zakup kotła olejowego SP Rembieszyce 30.256 30.256 MGZEASz Małgoszcz 11 801 80104 Zakup placu zabaw PP Kozłów 6.115 6.115 MGZEASz Małgoszcz Zakup kotła elektrycznego Stołówka Rem 12 801 80148 9.900 9.900 MGZEASz Małgoszcz bieszyce 13 801 80148 Zakup szały obrotowej Stołówka Małogoszcz 5.634 5.634 MGZEASz Małgoszcz 14 851 85121 Zakup sprzętu specjalistycznego dla MGZOZ 80.000 80.000 UMiG Małogoszcz 15 852 85219 Zakup sprzętu komputerowego 6.500 6.500 MGOPS Małogoscz Ogółem 658.805 658.805 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budŜetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budŜetu w 2008r. w złotych Klasyfikacja Kwota Lp. Treść § 2008r. 1 2 3 4 Przychody ogółem: 4.233.182,67 1. Kredyty § 952 4.002.352,00 2. PoŜyczki § 952 PoŜyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących 3. § 903 z budŜetu UE 4. Spłaty poŜyczek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja majątku jst § 941 do 944 1) 5a. Prywatyzacja pośrednia § 941 5b. Prywatyzacja bezpośrednia § 942 Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych 5c. § 943 oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa 5d. Pozostałe przychody z prywatyzacji § 944
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 233 11282 Poz. 3059 i 3060 1 2 3 4 6. NadwyŜka budŜetu z lat ubiegłych § 957 7. Obligacje § 911 8. Inne papiery wartościowe § 931 9. Inne źródła (wolne środki) § 955 230.830,67 10. Przelewy z rachunku lokat § 994 Rozchody ogółem: 1.658.590,43 1. Spłaty kredytów § 992 1.610.000,00 2. Spłaty poŜyczek § 992 48.590,43 Spłaty poŜyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 3. § 963 pochodzących z budŜetu UE 4. Udzielone poŜyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów wartościowych § 982 7. Wykup obligacji § 971 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 3060 UCHWAŁA Nr XXIII/153/2008 RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budŜecie gminy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy chocku z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym uchwalenia budŜetu gminy Wąchock na 2008 rok, (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) który otrzymuje brzmienie zgodnie z załączni oraz art. 165, 184 ustawy z 30 czerwca 2005 roku kami Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Wąchocku uchwala § 2. Wykonanie uchwały powierza się Bur co następuje: mistrzowi Wąchocka. § 1. Dokonuje się zmian w budŜecie gminy: § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków bu podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku dŜetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1. Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 2. Dokonuje się zmiany załącznika nr 3 i 3a do uchwały XVI/102/2007 Rady Miejskiej w Wą Przewodniczący Rady Miejskiej: S. Staniszewski Załączniki do uchwały Nr XXIII/153/2008 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 sierpnia 2008r. Załącznik Nr 1 Wydatki budŜetu Dział Rozdział Paragraf Treść Zwiększenia Zmniejszenia 010 Rolnictwo i łowiectwo 542 570,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 542 570,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 542 570,00 600 Transport i łączność 477 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 477 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 477 000,00 630 Turystyka 40 000,00 63095 Pozostała działalność 40 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 40 000,00 710 Działalność usługowa 109 745,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 109 745,00 4300 Zakup usług pozostałych 109 745,00 801 Oświata i wychowanie 300 000,00 80101 Szkoły podstawowe 300 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 300 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 84 685,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 84 685,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 84 685,00 Razem: 777 000,00 777 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 233 11283 Poz. 3060 Załącznik Nr 2 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 2010 w złotych Planowane wydatki Jednostka org. Nazwa zadania wydatki w tym źródła finansowania Łączne rok wydatki do realizująca inwestycyjnego poniesione Lp. Dział Rozdz. nakłady budŜetowy środki poniesienia zadanie lub i okres realizacji do 2009r. 2010r. finansowe 2008 dochody kredyty wymienione po 2010 koordynująca (w latach) 31.12.2007 dotacje (8+9+10+11) własne jst i poŜyczki w art. 5 ust. 1 roku program pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 Odbudowa zbiornika retencyj Urząd Miasta nego na rzece Kamiennej w miej 1. 010 01008 3 775 567,00 1 757 545,00 2 018 022,00 741 474,00 313 741,00 128 374,00 834 433,00 i Gminy scowości Wąchock, Gmina Wą Wąchock chock lata 2004 2008 Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, Gmi Urząd Miasta 2. 630 63095 na Wąchock umoŜliwiające 5 560 000,00 0,00 80 000,00 80 000,00 836 210 2 495 122 2 148 668 i Gminy rozwój turystyki i aktywnych Wąchock form wypoczynku lata 2008 2011 Przebudowa drogi gminnej Urząd Miasta ulicy Szydłowieckiej 1570011 3. 600 60016 740 000,00 0,00 390 000,00 390 000,00 350 000 i Gminy (00429T) w Wąchocku lata 2008 Wąchock 2010 Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miej Urząd Miasta scowości Wąchock, gm. Wą 4. 801 80110 4 960 000,00 0,00 80 000,00 80 000,00 1 880 000 3 000 000 i Gminy chock wraz z zagospodaro Wąchock waniem jej otoczenia lata 2008 2009 Rozbudowa, nadbudowa i prze budowa Wiejskiego Domu Kul tury i Ochotniczej StraŜy Po Urząd Miasta 5. 921 92109 Ŝarnej wraz z zagospodarowa 2 050 000,00 0,00 50 000,00 50000,00 1 200 000 800 000 i Gminy niem terenu, infrastrukturą tech Wąchock niczną oraz urządzeniami w miej scowości Marcinków Ogółem 17 085 567,00 1 757 545,00 2 618 022,00 1 341 474,00 313 741,00 128 374,00 834 433,00 4 266 210 6 295 122 2 148 668 Załącznik Nr 2a Zadania inwestycyjne roczne w 2008r w złotych Planowane wydatki Jednostka org. w tym źródła finansowania rok realizująca dotacje środki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego budŜetowy zadanie lub dochody kredyty i środki wymienione 2008 koordynująca pochodzące (7+8+9+10) własne jst i poŜyczki w art. 5 ust. 1 program z innych źr.* pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 Urząd Miasta 1. 010 01010 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Węglów 14 500,00 14 500,00 i Gminy Wąchock Koncepcja przebudowy ulicy Kościelnej i zagospodarowanie Urząd Miasta 2. 600 60016 terenów przy zbiorniku oraz działki po tartaku przy ulicy Błonie 42 570,00 42 570,00 i Gminy Wąchock w m. Wąchock Urząd Miasta 3. 600 60016 Budowa i przebudowa dróg gminnych: i Gminy Wąchock Ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi Wąchock Urząd Miasta i 110 000,00 110 000,00 Marcinków Górny Gminy Wąchock w miejscowości Wielka Wieś: „Wielka Wieś Betlejem 530 mb” Urząd Miasta 250 000,00 250 000,00 oraz „łącznik między Ciecierówką a drogą na Kopalnię 240 mb” i Gminy Wąchock Wymysłów Rataje w miejscowości Węglów od km 0+950 do Urząd Miasta 125 000,00 125 000,00 km 1+430 i Gminy Wąchock Urząd Miasta Ulicy Ceglanej w Wąchocku od km 0+000 do km 0+535 170 000,00 170 000,00 i Gminy Wąchock Urząd Miasta Ulicy Szerokiej w Wąchocku 265 000,00 265 000,00 i Gminy Wąchock Urząd Miasta Ulicy Partyzantów w Wąchocku 207 000,00 207 000,00 i Gminy Wąchock Urząd Miasta 4. 700 70005 Wykup działek 54 000,00 54 000,00 i Gminy Wąchock Urząd Miasta pod przepompownię ścieków w Parszowie 4 000,00 4 000,00 i Gminy Wąchock Urząd Miasta pod regulację dróg gminnych 50 000,00 50 000,00 i Gminy Wąchock Remont elewacji z dociepleniem budynku Szkoły Podstawo Urząd Miasta 5. 801 80101 300 000,00 300 000,00 wej w Parszowie i Gminy Wąchock Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąchock ul. Błonie, Urząd Miasta 6. 900 90001 Starachowicka, Skalista, Nadrzeczna, Hutnicza, Słoneczna 40 000,00 40 000,00 i Gminy Wąchock dokumentacja projektowa Urząd Miasta 7. 900 90015 Projekt oświetlenia ulicznego do Lipia w m. Rataje 10 000,00 10 000,00 i Gminy Wąchock Remont i modernizacja pomieszczeń Miejsko Gminnego Urząd Miasta 8. 921 92109 40 000,00 40 000,00 Ośrodka Kultury w Wąchocku i Gminy Wąchock Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Urząd Miasta 9. 926 92695 11 000,00 11000,00 Podstawowej w miejscowości Parszów gm. Wąchock i Gminy Wąchock Ogółem 1 639 070,00 1 639 070,00 x
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 233 11284 Poz. 3060 3061 UCHWAŁA Nr XVIII/114/2008 RADY GMINY W BLIśYNIE z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr V/34/03 Rady Gminy w BliŜynie z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pn. Zespół Szkół w BliŜynie Na podstawie art. 58 ust. 1 i 2, art. 62 2/ Gimnazjum im. generała Stanisława Maczka ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie w BliŜynie.” oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. 2. W załączniku do uchwały nr V/34/03 Rady zm.), art. 7 ust. 1 pkt. 8 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 Gminy w BliŜynie z dnia 25 kwietnia 2003r. w lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą dziale I wykreśla się dotychczasowe brzmie dzie gminnym (Dz. U. nr 142, poz. 1592 z późn. nie ust. 1, w jego miejsce wprowadzając zm.), art. 18 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o nowy zapis w następującym brzmieniu: finansach publicznych (Dz. U nr 155, poz. 1014 „1. W skład Zespołu wchodzą: z późn. zm.) Rada Gminy w BliŜynie uchwala co 1/ Szkoła Podstawowa im. generała Stanisława następuje: Maczka w BliŜynie wraz z oddziałami przed szkolnymi § 1. W uchwale nr V/34/03 Rady Gminy w 2/ Gimnazjum im. generała Stanisława Maczka BliŜynie z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie w BliŜynie.” utworzenia jednostki organizacyjnej pn. Zespół Szkół w BliŜynie wprowadza się następujące § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój zmiany: towi Gminy. 1. wykreśla się dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 2, w jego miejsce wprowadza się nowy § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie zapis § 1 ust. 2 w następującym brzmieniu: 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo „2. W skład Zespołu wchodzą: wym Województwa Świętokrzyskiego z mocą 1/ Szkoła Podstawowa im. generała Stani obowiązującą od 1 września 2008r. sława Maczka w BliŜynie wraz z oddzia łami przedszkolnymi Przewodnicząca Rady Gminy: A. LeŜańska 3062 UCHWAŁA Nr XVIII/117/2008 RADY GMINY W BLIśYNIE z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie gminy na rok 2008 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy 1/ W załączniku Nr 1 Dochody budŜetu gminy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin na 2008r. wprowadza się zmiany zgodnie nym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zm.) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2/ W załączniku Nr 2 Wydatki budŜetu gminy 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. na 2008 rok wprowadza się zmiany zgodnie Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy uchwa z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. la, co następuje: 3/ Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wielo letnie programy inwestycyjne w latach 2008 § 1. W uchwale Nr XI/70/2007 Rady Gminy 2010 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącz w BliŜynie z dnia 19 grudnia 2007 roku w spra nikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. wie uchwalenia budŜetu Gminy BliŜyn na 2008 4/ Załącznik Nr 3a Zadania inwestycyjne rocz rok wprowadza się następujące zmiany: ne w 2008r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 233 11285 Poz. 3062 5/ Załącznik Nr 8 Dochody i wydatki związane 3) wolnych środków, jako nadwyŜki środ z realizacją zadań realizowanych na podsta ków pienięŜnych na rachunku bieŜącym wie porozumień (umów) między jednostka budŜetu gminy, w tym wynikającej z roz mi samorządu terytorialnego w 2008r. otrzy liczeń kredytów i poŜyczek z lat ubie muje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 głych w kwocie 420.000 zł do niniejszej uchwały. 2. Przychody budŜetu w wysokości 6/ Załączniki Nr 4 i 4a Wydatki majątkowe na 3.286.871 zł, rozchody w wysokości 397.500 zł, programy i projekty realizowane ze środków zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej uchwały.” oraz innych źródeł zagranicznych otrzymują 9/ W § 10 w pkt 2) limit zobowiązań z tytułu brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 6 i 6a emisji papierów wartościowych oraz kredy do niniejszej uchwały. tów i poŜyczek zaciąganych na sfinansowa 7/ Załącznik Nr 10 Dotacje podmiotowe w 2008r. nie planowanego deficytu budŜetu wynosi otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 2.453.371 zł. Nr 7 do niniejszej uchwały. 8/ Ustala się nową treść § 3 w brzmieniu: § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój „1. Deficyt budŜetu gminy w wysoko towi Gminy. ści 2.889.371 zł, który zostanie pokryty przy chodami pochodzącymi z: § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem pod 1) zaciąganych kredytów w kwocie jęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo 2.453.371 zł wym Województwa Świętokrzyskiego. 2) nadwyŜki budŜetowej z lat ubiegłych 16.000 zł Przewodnicząca Rady Gminy: A. LeŜańska Załączniki do uchwały Nr XVIII/117/2008 Rady Gminy w BliŜynie z dnia 29 sierpnia 2008r. Załącznik Nr 1 Dział Rozdz. § Treść Zmniejszenia Zwiększenia 010 Rolnictwo i łowiectwo 25.000 01095 Pozostała działalność 25.000 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej 5.000 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samo 20.000 rządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 10.000 posiadających osobowości prawnej 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa 10.000 0002 Podatek dochodowy od osób prawnych 10.000 758 RóŜne rozliczenia 20.512 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 10.512 2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 10.512 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 10.000 0920 Pozostałe odsetki 10.000 801 Oświata i wychowanie 3.958 80120 Licea ogólnokształcące 3.958 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŜące realizowane na 3.958 podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna 38.200 85202 Domy pomocy społecznej 16.600 0830 Wpływy z usług 16.600 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia 21.600 społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Pozostałe odsetki 3.600 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 18.000 lub pobranych w nadmiernej wysokości 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.234 90003 Oczyszczanie miast i wsi 10.234 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŜących 10.234 jednostek sektora finansów publicznych Ogółem 3.958 103.946
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 233 11286 Poz. 3062 Załącznik Nr 2 Dz. Rozdz. § Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia 010 Rolnictwo i łowiectwo 64.820 01095 Pozostała działalność 64.820 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 6.600 4270 Zakup usług remontowych 20.400 4300 Zakup usług pozostałych 37.820 600 Transport i łączność 670.000 25.370 60016 Drogi publiczne gminne 670.000 10.370 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 670.000 10.370 60095 Pozostała działalność 15.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 15.000 750 Administracja publiczna 35.740 75023 Urzędy gmin 35.740 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35.740 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 12.000 5.000 75404 Komendy wojewódzkie policji 10.000 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 10.000 inwestycyjnych 75405 Komendy Powiatowe Policji 5.000 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 5.000 75412 Ochotnicze StraŜe PoŜarne 2.000 4270 Zakup usług remontowych 2.000 801 Oświata i wychowanie 26.138 40.512 80101 Szkoły podstawowe 22.180 40.512 4270 Zakup usług remontowych 40.512 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 22.180 80120 Licea ogólnokształcące 3.958 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.958 851 Ochrona zdrowia 16.800 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 16.800 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 16.800 852 Pomoc społeczna 34.400 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia spo 17.800 łeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 15.000 nadmiernej wysokości 4580 Pozostałe odsetki 2.800 85219 Ośrodki pomocy społecznej 16.600 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.600 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 9.000 4260 Zakup energii 2.000 4270 Zakup usług remontowych 800 4300 Zakup usług pozostałych 1.200 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 200 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.200 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 300 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 300 900 Gospodarka komunalna i ochrona dziedzictwa narodowego 14.000 26.234 90003 Oczyszczanie miast i wsi 10.234 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 10.234 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 14.000 16.000 4270 Zakup usług remontowych 14.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 16.000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6.000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6.000 2480 Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury 6.000 Ogółem 757.878 219.136 Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 2010 w złotych Planowane wydatki Jednostka org. wydatki w tym źródła finansowania Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne rok wydatki do realizująca poniesione Lp. Dział Rozdz. i okres realizacji nakłady budŜetowy dotacje środki poniesienia zadanie lub do dochody kredyty 2009r. 2010r. (w latach) finansowe 2008 i środki wymienione po 2010 koordynująca 31.12.2007r. własne jst i poŜyczki (8+9+10+11) pochodzące w art. 5 ust. 1 roku program z innych źr.* pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 A. Budowa wodociągu w Rędocinie B. 1. 010 01010 845 000 125 012 719 988 133 988 546 000 UG (lata 2006 2008) C. 40000 D.
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 233 11287 Poz. 3062 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 A. Budowa wodociągu w Górkach B. 2. 010 01010 Przysiółek Olszyny Podgórki (lata 372 850 24 000 65 000 12 500 48 500 283 850 UG C. 4000 2007 2009) D. A. Budowa wodociągu w Górkach B. 3. 010 01010 609 300 45 000 190 000 44 000 142 000 374 300 UG Barwinek (lata 2007 2009) C. 4000 D. A. Budowa wodociągu w Zbrojowie B. 4. 010 01010 88 000 18 200 21 000 13 400 48 800 UG (lata 2007 2009) C. 7600 D. A. Budowa wodociągu w Nowym B. 5. 010 01010 74 000 6 000 68 000 68 000 UG OdrowąŜku (lata 2007 2008) C. D. A. Budowa wodociągu BliŜyn, ul. Ru B. 6. 010 01010 65 220 4 920 20 000 20 000 40 300 UG dowskiego (lata 2007 2009) C. D. A. Budowa wodociągu w Ubyszowie B. 7. 010 01010 110 000 51 200 58 800 58 800 UG śabów (lata 2007 2008) C. D. A. Zagospodarowanie przestrzeni pu B. 8. 010 01041 blicznej centrum wsi BliŜyn (lata 706 640 56 640 650 000 50 000 100 000 500 000 UG C. 2006 2008) D. A. Budowa drogi wewnętrznej Płacz B. 9. 600 60016 ków k/ leśniczówki w m c Płaczków 64 340 40 340 24 000 24 000 UG C. (lata 2006 2008) D. Przebudowa drogi powiatowej nr 0443 T BliŜyn Ubuszów Majdów w km 0+240 1+008 dł. 768 mb wyko A. nanie chodnika dla pieszych wraz B. 10. 600 60095 436 100 17 100 419 000 180 230 238 770 UG z przebudową istniejących zjazdów w C. miejscowości BliŜyn w granicach D. istniejącego pasa drogowego (lata 2007 2008) A. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy B. 11. 750 75023 1 800 000 100 000 100 000 1 700 000 UG w BliŜynie (lata 2008 2009) C. D. A. Wszechnica informacyjna powiatu B. 12. 750 75095 391 180 7 320 383 860 17 860 73 200 292 800 UG skarŜyskiego (lata 2007 2008) C. D. A. Budowa sali gimnastycznej przy B. 13. 801 80101 Zespole Szkół w BliŜynie (lata 2 692 185 37 820 37 820 1 963 681 960 684 UG C. 2008 2010) D. Przebudowa budynku Samodziel A. nego Publicznego Zakładu Opieki B. 14. 851 85121 1 407 900 426 572 981 328 347 628 633 700 UG Zdrowotnej w BliŜynie (lata 2006 C. 2008) D. Budowa oczyszczalni ścieków w A. miejscowości Wojtyniów oraz ka B. 15. 900 90001 nalizacji w miejscowości Wojty 12 003 000 362 689 553 270 78 270 100 000 375 000 6 000 000 5 087 041 UG C. niów i BliŜyn, gmina BliŜyn (lata D. 2004 2010) Odbudowa i rozbudowa zalewu A. BliŜyńskiego na rzece Kamiennej B. 16. 900 90001 w BliŜynie, Gmina BliŜyn wraz z 11 412 000 385 571 1 900 000 75 000 400 000 1 425 000 4 190 000 4 936 429 UG C. infrastrukturą towarzyszącą (lata D. 2005 2010) A. Budowa oświetlenia w miejsco B. 17. 900 90015 wości Sołtyków przy osiedlu miesz 53 320 5 320 48 000 48 000 UG C. kaniowym (lata 2007 2008) D. A. Budowa oświetelnia Sorbin w B. 18. 900 90015 kierunku OdrowąŜka (lata 2007 34 600 5 600 29 000 29 000 UG C. 2008) D. Przebudowa drogi gminnej nr ewid. G 00212610022 Kucębów Górny 19. 600 60016 w km 0+000 do 1+162 w miejsco 732 300 13 294 33 706 33 706 685 300 wości Kucębów, gmina Blizyn (lata 2004 2009) Budowa oświetlenia w rejonie GOK i 20 900 90015 osiedla mieszkaniowego w m. BliŜyn 138 500 33 500 33 500 105 000 (lata 2008 2009) Budowa drogi gminnej Zagórze w 21. 600 60016 miejscowości Zagórze w km 0+000 796 960 13 918 10 370 10 370 772 672 do 0+725, gmina BliŜyn (2007 2009) Ogółem 34 036 435 1 594 778 6 336 272 1 405 702 2 091 670 55 600 2 783 300 15 391 231 10 984 154 0 0 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budŜetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła Załącznik Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2008r. w złotych Planowane wydatki Jednostka org. rok w tym źródła finansowania realizująca Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego budŜetowy dotacje środki zadanie lub dochody kredyty 2008 i środki wymienione koordynująca własne jst i poŜyczki (7+8+9+10) pochodzące w art. 5 ust. 1 program 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 A. B. 1. 010 01010 Budowa wodociągów projekty 19 000 19 000 UG C. D.
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 233 11288 Poz. 3062 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 A. Budowa drogi wewnętrznej ciągu pieszo jezdnego łączą B. 2. 600 60016 35 500 35 500 UG cego ul. Piaskową z ul. Kamienną C. D. A. B. 3. 900 90015 Budowa oświetlenia w miejscowości Nowy OdrowąŜek 58 000 58 000 UG C. D. A. B. 4. 900 90015 Budowa oświetlenia projekty 56 000 56 000 UG C. D. A. 100.000 Odbudowa drogi gminnej nr 9 Górki Barwinek Mroczków B. 5. 600 60078 140 000 40 000 UG w miejscowości Górki o dł. 452 mb C. D. Ogółem 308 500 208 500 0 100 000 0 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budŜetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008r. w złotych z tego: w tym: Dochody Wydatki Nazwa zadania Dział Rozdział § Wydatki wydatki na wydatki Wydatki ogółem ogółem pochodne od obsługę z tytułu bieŜące wynagrodzenia dotacje majątkowe wynagrodzeń długu poręczeń (odsetki) i gwarancji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizo wanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Przebudowa drogi powiatowej w m c 600 60014 72 000 72 000 Nowki Przebudowa mostu przez rzekę Ka mienną w km 137+650 wraz z obu stronnymi dojazdami do mostu w 600 60014 500 000 500 000 ciągu drogi powiatowej nr 0446T w km 0|+550 w miejscowości Blizyn w ul. Langiewicza Przebudowa drogi powiatowej nr 0446T 600 60014 37 000 37 000 Blizyn Sorbin OdrowąŜek Razem dział 600 609 000 609 000 Remont budynku OSP w Blizynie 010 01095 20 000 2710 37 110 37 110 Remont budynku OSP w Sorbinie 010 01095 20 000 2710 27 000 27 000 DowoŜenie uczniów do szkoły dla 801 80113 16 000 16 000 16 000 Niepełnosprawnych ruchowo Realizacja programów profilaktycz 851 85158 3 288 3 288 3 288 nych przez Izbę WytrzeŜwien II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 600 60014 80 000 2320 147 600 147 600 Fundusz świadczeń socjalnych emery towanych nauczycieli Liceum Ogólno 801 80120 6 525 2320 6 525 6 525 ksztatcącego Ogółem 126 525 846 523 237 523 0 0 19 288 0 0 609 000 Załącznik Nr 6 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2008 rok w zł Wydatki Planowane wydatki budŜetowe na realizację zadań w roku programu w latach 2009 2010 L.p. Źródła finansowania budŜetowym Razem 2009 rok 2010 rok 2008 2009 2010 I Ogółem wydatki bieŜące 0 0 0 0 środki z budŜetu j.s.t. 0 0 0 0 środki z budŜetu krajowego 0 0 0 0 środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 0 0 0 II Ogółem wydatki majątkowe 3 742 130 10 848 150 10 023 470 20 871 620 środki z budŜetu j.s.t. 958 830 3 007 969 2 755 465 5 763 434 środki z budŜetu krajowego 0 0 0 0 środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 783 300 7 840 181 7 268 005 15 108 186 Ogółem wydatki 3 742 130 10 848 150 10 023 470 20 871 620 środki z budŜetu j.s.t. 958 830 3 007 969 2 755 465 5 763 434 środki z budŜetu krajowego 0 0 0 0 środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 783 300 7 840 181 7 268 005 15 108 186
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 233 11289 Poz. 3062 Załącznik Nr 6a Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2008 rok w zł Jednostka Planowane wydatki budŜetowe na org. Przewidywane nakłady i źródła finansowania Wydatki Wydatki realizację zadań programu Okres realizująca poniesione w roku w latach 2009 20…… L.p. Projekt realizacji Dział Rozdział zadanie lub do budŜetowym zadania po 2010 koordynująca źródło kwota 31.12.2007r. 2008 2009 rok 2010 rok roku program Program: Program Rozwoju Obszarów Wiej 1. 2007 2009 UG 010 01010 Wartość zadania: 372 850 24 000 65 000 283 850 0 0 skich na lata 2007 2013 Priorytet: 3. Jakość Ŝycia na obszarach wiej środki z budŜetu j.s.t. 112 126 24 000 16 500 71 626 skich i róŜnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 3.3. Podstawowe usługi dla gospo środki z budŜetu krajowego 0 darki i ludności wiejskiej Projekt: Budowa wodociągu w Górkach Przy środki z UE oraz innych 260 724 48 500 212 224 siółek Olszyny Podgórki źródeł zagranicznych Program: Program Rozwoju Obszarów Wiej 2. 2007 2009 UG 010 01010 Wartość zadania: 609 300 45 000 190 000 374 300 0 0 skich na lata 2007 2013 Priorytet: 3. Jakość Ŝycia na obszarach wiej środki z budŜetu j.s.t. 187 450 45 000 48 000 94 450 skich i róŜnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 3.3. Podstawowe usługi dla gospo środki z budŜetu krajowego 0 darki i ludności wiejskiej Projekt: Budowa wodociągu w Górkach Bar środki z UE oraz innych 421 850 142 000 279 850 winek źródeł zagranicznych Program: Program Rozwoju Obszarów Wiej 3. 2006 2008 UG 010 01041 Wartość zadania: 706 640 56 640 650 000 0 0 0 skich na lata 2007 2013 Priorytet: 3. Jakość Ŝycia na obszarach wiej środki z budŜetu j.s.t. 206 640 56 640 150 000 skich i róŜnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 3.4. Odnowa i rozwój wsi środki z budŜetu krajowego 0 Projekt: Zagospodarowanie przestrzeni publicz środki z UE oraz innych 500 000 500 000 nej centrum wsi BliŜyn źródeł zagranicznych Program: Regionalny Program Operacyjny 4. 2007 2008 UG 750 75095 Wartość zadania: 391 180 7 320 383 860 0 0 0 Województwa Świętokrzyskiego 2007 2013 Priorytet. 2 Wsparcie innowacyjności, bu dowa społeczeństwa informacyjnego oraz środki z budŜetu j.s.t. 98 380 7 320 91 060 wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społe środki z budŜetu krajowego 0 czeństwa informacyjnego Projekt: Wszechnica informacyjna powiatu środki z UE oraz innych 292 800 292 800 skarŜyskiego źródeł zagranicznych Program: Regionalny Program Operacyjny 5. 2004 2010 UG 900 90001 Wartość zadania: 12 003 000 362 689 553 270 6 000 000 5 087 041 0 Województwa Świętokrzyskiego 2007 2013 Priorytet: 4. Rozwój infrastruktury ochrony śro środki z budŜetu j.s.t. 3 856 710 362 689 178 270 1 794 393 1 521 358 dowiska i energetycznej Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruk środki z budŜetu krajowego 0 tury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Budowa oczyszczalni ścieków w miej środki z UE oraz innych scowości Wojtyniów oraz kanalizacji w miej 8 146 290 375 000 4 205 607 3 565 683 źródeł zagranicznych scowości Wojtyniów i BliŜyn, gmina BliŜyn Program: Regionalny Program Operacyjny 6. 2005 2010 UG 900 90001 Wartość zadania: 11 412 000 385 571 1 900 000 4 190 000 4 936 429 0 Województwa Świętokrzyskiego 2007 2013 Priorytet: 4. Rozwój infrastruktury ochrony śro środki z budŜetu j.s.t. 3 142 178 385 571 475 000 1 047 500 1 234 107 dowiska i energetycznej Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej in frastruktury ochrony środowiska i energe środki z budŜetu krajowego 0 tycznej Projekt: Odbudowa i rozbudowa zalewu BliŜyńskiego na rzece Kamiennej w BliŜynie, środki z UE oraz innych 8 269 822 1 425 000 3 142 500 3 702 322 Gmina BliŜyn wraz z infrastrukturą towarzy źródeł zagranicznych szącą Ogółem wydatki majątkowe 25 494 970 881 220 3 742 130 10 848 150 10 023 470 0 środki z budŜetu j.s.t. 7 603 484 881 220 958 830 3 007 969 2 755 465 środki z budŜetu krajowego 0 0 0 0 0 środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 17 891 486 0 2 783 300 7 840 181 7 268 005 Załącznik Nr 7 Dotacje podmiotowe w 2008r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1. 921 92109 Gminny Ośrodek Kultury w BliŜynie 353 000 Ogółem 353 000 Załącznik Nr 8 Przychody i rozchody budŜetu w 2008r. w złotych Klasyfikacja Kwota Lp. Treść § 2008r. 1 2 3 4 Przychody ogółem: 3 286 871 1. Kredyty § 952 2 850 871 2. PoŜyczki § 952
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 233 11290 Poz. 3062 1 2 3 4 PoŜyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących 3. § 903 z budŜetu UE 4. Spłaty poŜyczek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja majątku jst § 941 do 944 1) 5a. Prywatyzacja pośrednia § 941 5b. Prywatyzacja bezpośrednia § 942 Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyj 5c. § 943 nych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa 5d. Pozostałe przychody z prywatyzacji § 944 6. NadwyŜka budŜetu z lat ubiegłych § 957 16 000 7. Obligacje § 911 8. Inne papiery wartościowe § 931 9. Inne źródła (wolne środki) § 955 420 000 10. Przelewy z rachunku lokat § 994 Rozchody ogółem: 397 500 1. Spłaty kredytów § 992 380 000 2. Spłaty poŜyczek § 992 17 500 Spłaty poŜyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 3. § 963 pochodzących z budŜetu UE 4. Udzielone poŜyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów wartościowych § 982 7. Wykup obligacji § 971 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 3063 UCHWAŁA Nr XVIII/118/2008 RADY GMINY W BLIśYNIE z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy BliŜyn Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a, art. 40 § 2. Traci moc uchwała Nr XXII/189/05 Rady ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą Gminy w BliŜynie z dnia 28 kwietnia 2005 roku dzie gminnym (Dz. U z 2001r. nr 142, poz. 1591 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania z późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 wrze pomocy materialnej o charakterze socjalnym śnia 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy w BliŜynie BliŜyn. uchwala, co następuje: § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wój § 1.1. Uchwala się Regulamin udzielania towi Gminy BliŜyn. pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy BliŜyn, § 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo wym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obo 2. Określa się wzór Wniosku o przyznanie wiązującą od 1 września 2008 roku. stypendium szkolnego (zasiłku szkolnego) sta nowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Przewodnicząca Rady Gminy: A. LeŜańska
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 233 11291 Poz. 3063 Załączniki do uchwały Nr XVIII/118/2008 Rady Gminy w BliŜynie z dnia 29 sierpnia 2008r. Załącznik Nr 1 Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy BliŜyn. Rozdział 1. Przepisy ogólne § 1. Regulamin określa wysokość, formy, art. 90b ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września tryb i sposób udzielania pomocy materialnej o 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 nr 256, charakterze socjalnym uczniom znajdującym się poz. 2572 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” za w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z ni mieszkałym na terenie Gminy BliŜyn. skich dochodów na osobę w rodzinie. § 3. Świadczeniami pomocy materialnej § 2. Pomoc materialna o charakterze so o charakterze socjalnym są: cjalnym przysługuje uczniom, słuchaczom i wy 1) stypendium szkolne, chowankom szkół i placówek, o których mowa w 2) zasiłek szkolny. Rozdział 2 Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego § 4.1. Stypednium szkolne moŜe otrzymać (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.), zwanej uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji mate dalej „ustawą o świadczeniach rodzinnych” rialnej, wynikającej z niskich dochodów na oso kwota zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku bę w rodzinie, w wysokości uzaleŜnionej od skali powyŜej 5 roku Ŝycia do ukończenia 18 roku Ŝy występowania w rodzinie takich okoliczności jak: cia i nie moŜe przekraczać 200 % tej kwoty. bezrobocie, niepełnosprawność, cięŜka lub dłu gotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejęt 2. W zaleŜności od sytuacji materialnej ro ności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowaw dziny, w której zamieszkuje uczeń oraz od skali czych, alkoholizm lub narkomania, a takŜe, gdy ro okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 1 regu dzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. laminu, ustala się wysokość stypendium szkol nego miesięcznie: 2. Uprawnienie ubiegania się o stypen 1) przy miesięcznej wysokości dochodu na dium szkolne przysługuje, jeŜeli miesięczna wy osobę w rodzinie ucznia do 200 zł od 80 % sokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie do 200 % kwoty, o której mowa w ust. 1; przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 2) przy miesięcznej wysokości dochodu na pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy osobę w rodzinie ucznia powyŜej 200 zł od społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 599 z późn. zm.), 80 % do 160 % kwoty, o której mowa w ust. 1; weryfikowanej w drodze Rozporządzenia Mini strów, zwana dalej „ustawą o pomocy społecz 3. Wartość stypendium szkolnego w da nej” kryterium dochodowe na osobę w rodzi nym roku szkolnym, łącznie z innym stypendium nie uprawniające do świadczeń pienięŜnych z o charakterze socjalnym ze środków publicz pomocy społecznej. nych, nie moŜe przekraczać dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 usta § 5.1. Przyznane stypendium szkolne nie wy o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku moŜe być niŜsze miesięcznie niŜ 80 % kwoty, o słuchaczy kolegiów języków obcych i kolegiów której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia pracowników słuŜb społecznych osiemnasto 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych krotności tej kwoty. Rozdział 3 Formy stypednium szkolnego § 6.1. Stypendium szkolne moŜe być udzie 1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosz lane w formie: tów udziału w zajęciach edukacyjnych pro
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 233 11292 Poz. 3063 wadzonych w ramach planu nauczania, jak jeŜeli Wójt Gminy uzna, Ŝe udzielenie stypen równieŜ wykraczających poza ten plan i wy dium w formach, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, równawczych, a takŜe udziału w zajęciach nie jest moŜliwe lub nie jest celowe. edukacyjnych realizowanych poza szkołą, do tyczącą w szczególności: § 7. Stypendium szkolne moŜe być udzie a) zakupu podręczników, lektur szkolnych, lone w jednej lub wielu formach jednocześnie, encyklopedii, słowników, programów kom oraz, jeŜeli forma stypednium tego wymaga, wy puterowych i innych pomocy edukacyjnych, płacone w okresach innych niŜ miesięcznie lub b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, jednorazowo. tornistrów plecaków, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wy § 8.1. Stypednium szkolne udzielone w posaŜenia wymaganego przez szkołę, formie, o której mowa w § 6. ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz c) opłat za udział w zajęciach nauki języków ust. 2 regulaminu będzie wypłacane rodzicom, obcych lub w innych zajęciach edukacyj opiekunom prawnym, pełnoletnim uczniom, jako nych, częściowa lub całkowita refundacja kosztów po d) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, niesionych i udokumentowanych zakupów i wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub opłat, na podstawie oryginałów (lub poświad innych imprezach organizowanych przez czonych za zgodność z oryginałem) rachunków szkołę, i faktur dotyczących dofinansowanych kosztów 2) całkowitego lub częściowego pokrycia opłat zakupów lub opłat: wymaganych przez szkołę, w tym opłat cze dla uczniów szkół podstawowych i gimna snego w szkołach niepublicznych, zjum z terenu gminy BliŜyn w kasie szkoły do 3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyj której uczęszczają uczniowie uprawnieni do nym, w tym w szczególności zakupu pod pomocy, ręczników, lektur szkolnych i innych ksiąŜek dla pozostałych uprawnionych w kasie Urzę niezbędnych do procesu edukacyjnego oraz du Gminy. przyborów szkolnych. 2. Szczegółowe warunki, jakie powinno 2. Stypednium szkolne moŜe być udziela spełnić rozliczenie zwrotu poniesionych wydat ne uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słu ków zostaną uregulowane odrębnym zarządze chaczom, o których mowa w § 5 ust. 3 regula niem Wójta. minu, takŜe w formie całkowitego lub częścio wego pokrycia kosztów związanych z pobiera 3. Stypendium szkolne udzielone w for niem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym mie, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. 3 regulami opłat za internat lub bursę oraz opłat za przejazdy nu, będzie realizowane przez zakup i przekazanie z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem. (rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnolet nim uczniom), za pokwitowaniem, przedmiotów 3. Stypendium szkolne moŜe być takŜe pomocy rzeczowej. udzielone w formie świadczenia pienięŜnego, Rozdział 4 Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego § 9.1. Stypendium szkolne przyznawane 15 września danego roku szkolnego, a w przy jest na wniosek rodziców, opiekunów prawnych padku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, na lub pełnoletniego ucznia, a takŜe dyrektora szko uczycielskich kolegiów języków obcych i kole ły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego giów pracowników słuŜb społecznych do dnia kolegium języków obcych, kolegium pracowni 15 października danego roku szkolnego. ków słuŜb społecznych lub ośrodka, o których mowa w art. 90b ust. 3 pkt. 2 ustawy, do których 4. Wniosek moŜe być złoŜony po upływie uczęszcza uczeń. terminów określonych w ust. 3, musi jednak za wierać uzasadnienie niezachowania powyŜszych 2. Stypendium szkolne moŜe być przyzna terminów. ne z urzędu. 5. Przyznanie stypednium, o którym mowa 3. Wniosek o przyznanie stypednium szkol w ust. 4, uzaleŜnione jest od wysokości nieroz nego składa się w Urzędzie Gminy w terminie do dysponowanych przez Gminę BliŜyn środków
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 233 11293 Poz. 3063 przeznaczonych na pomoc materialną o charak 2) pracownik Referatu Organizacyjno Społecz terze socjalnym, a takŜe od prawidłowego i wia nego Urzędu Gminy w BliŜynie rygodnego udokumentowania przyczyny złoŜe 3) pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Spo nia wniosku po terminie. łecznej w BliŜynie 4) pracownik Referatu Finansowo BudŜetowego § 10.1. Do wniosku o przyznanie styped Urzędu Gminy w BliŜynie nium szkolnego naleŜy dołączyć zaświadczenia 5) Przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywa o wysokości dochodów netto członków rodziny nia Problemów Alkoholowych. zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złoŜenie wniosku lub w przy 5. W skład Gminnej Komisji Stypendialnej padku utraty dochodu z miesiąca, w którym moŜe wchodzić z głosem doradczym właściwy wniosek został złoŜony, bez względu na tytuł dyrektor szkoły, jego zastępca lub pedagog. i źródło ich uzyskania, a w szczególności: 1) zaświadczenia o zarobkach z uwzględnieniem 6. Do zadań Gminnej Komisji Stypendial dochodów z tytułu zasiłków rodzinnych i pie nej naleŜy: lęgnacyjnych, 1) wstępna kwalifikacja wniosków o przyznanie 2) zaświadczenia o ilości hektarów przelicze stypendium szkolnego, pod względem speł niowych lub nakaz podatkowy, niania kryteriów uprawniających do otrzy 3) odcinki renty, emerytury lub wypłat alimentów, mania pomocy materialnej, określonych w 4) decyzja o przyznanych dodatkach mieszka ustawie i regulaminie, niowych, świadczeniach rodzinnych, pielęgna 2) przedstawienie propozycji wysokości stypen cyjnych lub innych, diów, 5) zaświadczenia o wysokości dochodu z pro 3) przedstawienie propozycji form w jakich wadzonej działalności gospodarczej, realizowane będzie stypendium szkolne, 6) zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń 4) przedstawienie propozycji pierwszeństwa w pienięŜnych z pomocy społecznej z wyszcze uzyskaniu pomocy materialnej w przypadku, gólnieniem rodzaju i wysokości świadczenia gdy liczba uczniów spełniających kryteria 7) zaświadczenia lub oświadczenia o docho określone w ustawie i regulaminie jest więk dach z pracy dorywczej, sza niŜ kwota otrzymana w ramach dotacji 8) zaświadczenia lub decyzje z Powiatowego celowej z budŜetu państwa. Urzędu Pracy o prawie i wysokości zasiłku 7. Z prac Komisji sporządzany jest proto 2. Do obliczenia dochodu na osobę w ro kół, który przewodniczący Komisji przekazuje dzinie, uprawniającego do biegania się o sty Wójtowi. pendium szkolne stosuje się zasady określone w art. 8 ust. 3 13 ustawy o pomocy społecznej. 8. Prace Komisji mogą być prowadzone w obecności co najmniej 3 członków Komisji, § 11.1. Stypendium szkolne przyznaje lub w tym jej Przewodniczącego. odmawia prawa do stypendium Wójt Gminy BliŜyn w drodze decyzji administracyjnych. 9. Skład osobowy Gminnej Komisji Sty pendialnej, tryb jej działania oraz szczegółowe 2. W decyzji przyznającej stypendium szkolne zadania ustala Wójt w odrębnym zarządzeniu. określa się w szczególności formę stypendium, okres pobierania, miesięczną wysokość stypen § 12.1. Stypendia szkolne przyznane w dium, terminy wypłaty, a takŜe sposób i termin formie pienięŜnej, o której mowa w § 6 ust. 1 rozliczenia adresata decyzji. pkt. 1 2, ust. 2 3 regulaminu wypłacane są w kasie lub przelewem na rachunek bankowy, ro 3. Do analizy i oceny wniosków o przyzna dzicowi, opiekunowi prawnemu, bądź pełnolet nie stypendiów szkolnych Wójt Gminy powołuje niemu uczniowi na których wystawiono decyzje Gminną Komisję Stypendialną. administracyjne przyznające stypendia: dla uczniów szkół podstawowych i gimna 4. W skład Gminnej Komisji Stypendialnej zjum z terenu gminy BliŜyn w kasie szkoły do wchodzą: której uczęszczają uczniowie uprawnieni do 1) przedstawiciel Wójta jako przewodniczący pomocy, Komisji, dla pozostałych uprawnionych w kasie Urzę du Gminy.
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 233 11294 Poz. 3063 Rozdział 5. Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego. § 13.1. Zasiłek szkolny moŜe być przyzna ciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 wany uczniowi (słuchaczowi lub wychowanko pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych kwota wi) znajdującemu się przejściowo w trudnej sy zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyŜej tuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia 5 roku Ŝycia do ukończenia 18 roku Ŝycia. losowego, w szczególności klęski Ŝywiołowej, nagłej lub długotrwałej choroby ucznia, śmierci 5. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkol rodziców lub opiekunów prawnych. nego bierze się pod uwagę ocenę skutków zda rzenia losowego i sytuacje materialną. Miesięcz 2. Zasiłek szkolny moŜe być przyznany je nej wysokości dochodu na osobę w rodzinie den raz w stosunku do jednego zdarzenia lo ucznia uprawniającej do ubiegania się o stypen sowego. dium szkolne, o której mowa w § 4 ust. 2 regu laminu, nie bierze się pod uwagę. 3. Zasiłek szkolny moŜe być przyznany w formie świadczenia pienięŜnego na pokrycie 6. O zasiłek szkolny moŜna się ubiegać na wydatków związanych z procesem edukacyjnym wniosek, złoŜony w urzędzie gminy, w terminie lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze nie dłuŜszym niŜ dwa miesiące od wystąpienia edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku szkol zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie nym, niezaleŜnie od otrzymywanego stypendium zasiłku. szkolnego. § 14. W sprawach nie uregulowanych w 4. Wysokość zasiłku szkolnego nie moŜe niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pię przepisy § 9 ust. 1 2, § 10 ust. 1, § 11 ust. 1 i ust. 3, § 12 regulaminu. Rozdział 6. Przepisy końcowe. § 15. Postępowanie w sprawie przyznania zani zawiadomić organ przyznający stypendium świadczenia pomocy materialnej z urzędu uwa o wystąpieniu przyczyn wstrzymania lub cofnię runkowane jest wyraŜeniem zgody strony na cia stypendium, o których mowa w ust. 1. wszczęcie tego postępowania. 3. Decyzje w sprawie wstrzymania, cofnię § 16.1. Stypednium szkolne wstrzymuje się cia stypednium lub zwrotu nienaleŜnie pobrane lub cofa, jeŜeli: go stypendium bądź odstąpienia od Ŝądania 1) dochód na osobę w rodzinie przekroczy kwo zwrotu, wydaje Wójt Gminy BliŜyn. tę, o której mowa w § 4 ust. 2 regulaminu, 2) uczeń przerwał naukę lub został skreślony 4. W przypadku niedostarczenia dokumen z listy uczniów szkoły, tów stanowiących podstawę wypłaty styped 3) uczeń otrzymał inne stypendium o charakterze nium w formie pokrycia kosztów udziału ucznia socjalnym ze środków publicznych (np. unijne), w zajęciach edukacyjnych, o których mowa w § 8 które łącznie ze stypednium szkolnym prze ust. 1 regulaminu, Wójt Gminy wydaje decyzję o kracza kwoty, o których mowa w § 5 ust. 3 wygaśnięciu decyzji przyznającej stypendium, w regulaminu. trybie art. 162 Kodeks postępowania administra 4) uczeń zmienił miejsce zamieszkania poza cyjnego. obszar gminy BliŜyn. § 17. W sprawach nie uregulowanych w 2. Rodzice ucznia otrzymującego stypen niniejszym regulaminie mają zastosowanie prze dium, opiekunowie prawni, pełnoletni uczeń lub pisy rozdziału 8a ustawy o systemie oświaty orz dyrektor szkoły albo ośrodka, do których uczęsz Kodeks postępowania administracyjnego. cza uczeń, słuchacz lub wychowanek są obowią
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 233 11295 Poz. 3064 Załącznik Nr 2
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 233 11296 Poz. 3064
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 233 11297 Poz. 3064
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 233 11298 Poz. 3064
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 233 11299 Poz. 3064 3064 UCHWAŁA Nr XXIII/42/2008 RADY GMINY BODZECHÓW z dnia 22 sierpnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do budŜetu gminy na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy 3. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin 80101 Szkoły podstawowe § 4270 Zakup nym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póź usług remontowych o kwotę 1.100 zł. niejszymi zmianami) oraz art. 184 ust. 1 ustawy 4. Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85121 z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach pu Lecznictwo ambulatoryjne § 6050 Wydatki blicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmia inwestycyjne jednostek budŜetowych o kwo nami) Rada Gminy uchwala co następuje: tę 123.923 zł. § 1. Zwiększa się plan dochodów budŜe § 3. Dokonuje się przeniesień planowa towych wg wyszczególnienia: nych wydatków budŜetowych zgodnie z załącz 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział nikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 01095 Pozostała działalność § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących § 4. W związku z § 2 i 3 niniejszej uchwały gmin /związków gmin/, powiatów /związków zmianie ulega załącznik Nr 3 i 3a do uchwały powiatów/, samorządów województw, pozy budŜetowej, poświęcony wieloletnim progra skane z innych źródeł o kwotę 20.056 zł. mom inwestycyjnym i zadaniom inwestycyjnym 2. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział rocznym. Otrzymuje on brzmienie zgodne z za 01095 Pozostała działalność § 2710 Wpły łącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały. wy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorial § 5. W związku z § 3 niniejszej uchwały nego na dofinansowanie własnych zadań zmianie ulega załącznik Nr 6 do uchwały budŜe bieŜących o kwotę 20.000 zł. towej, poświęcony dochodom i wydatkom zwią 3. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60078 zanym z realizacją zadań realizowanych na pod Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych § 6330 stawie porozumień /umów/ między j.s.t.. Otrzy Dotacje celowe otrzymane z budŜetu pań muje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 stwa na realizację inwestycji i zakupów in do niniejszej uchwały. westycyjnych własnych gmin /związków gmin/ § 6. W związku z § 3 niniejszej uchwały o kwotę 240.000 zł. zmianie ulega załącznik Nr 7 do uchwały budŜe 4. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział towej, poświęcony przychodom i wydatkom 80101 Szkoły podstawowe § 0960 Otrzy zakładów budŜetowych. Otrzymuje on brzmienie mane spadki, zapisy i darowizny w postaci zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. pienięŜnej o kwotę 1.100 zł. 5. Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85121 § 7. W związku z § 3 niniejszej uchwały zmia Lecznictwo ambulatoryjne § 6260 Dotacje nie ulega załącznik Nr 10 do uchwały budŜetowej, otrzymane z funduszy celowych na finanso poświęcony dotacjom celowym. Otrzymuje on wanie lub dofinansowanie kosztów realizacji brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedno uchwały. stek sektora finansów publicznych o kwotę 123.923 zł. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wój towi Gminy Bodzechów. § 2. Zwiększa się plan wydatków budŜeto wych wg wyszczególnienia: § 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział ku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 01095 Pozostała działalność § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 40.056 zł. § 10. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem pod 2. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60078 jęcia. Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜeto Przewodniczący Rady Gminy: W. Ćwik wych o kwotę 240.000 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 233 11300 Poz. 3064 Załączniki do uchwały Nr XXIII/42/2008 Rady Gminy Bodzechów z dnia 22 sierpnia 2008r. Załącznik Nr 1 Przeniesienia planowanych wydatków budŜetowych. Klasyfikacja budŜetowa Zmniejszenia Zwiększenia Dział 010 Rozdz. 01008 § 4270 20.000 Dział 400 Rozdz. 40002 § 6210 20.150 Dział 600 Rozdz. 60016 § 2310 5.000 § 4210 37.104 § 4270 38.500 § 6050 100.000 Dział 600 Rozdz. 60078 § 6050 200.000 Dział 700 Rozdz. 70005 § 4270 15.850 § 6060 30.000 Dział 801 Rozdz. 80104 § 2310 1.396 Dział 851 Rozdz. 85121 § 6050 100.000 § 6220 4.000 Dział 851 Rozdz. 85149 § 4280 16.000 Dział 900 Rozdz. 90095 § 4210 44.500 § 4300 67.500 Ogółem: 350.000 350.000 Załącznik Nr 2 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 2010 w złotych Planowane wydatki Jednostka org. Nazwa zadania wydatki w tym źródła finansowania Łączne rok wydatki do realizująca inwestycyjnego poniesione dotacje Lp. Dział Rozdz. nakłady budŜetowy środki poniesienia zadanie lub i okres realizacji do dochody kredyty i środki 2009r. 2010r. finansowe 2008 wymienione po 2010 koordynująca (w latach) 31.12.2007r. własne jst i poŜyczki pochodzące (8+9+10+ 11) w art. roku program z innych źr.* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Uporządkowanie gospodarki wod no ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski 2007 2013 1. 010 01010 W tym miejscowości Bodze 40.143.770 143.770 934.485 934.485 3.065.515 4.000.000 32.000.000 Urząd Gminy chów, Szewna, Miłków, Jędrze jów, Denkówek, Chmielów, Świr na, Jędrzejowice, GoŜdzielin Rozbudowa wodociągu Szewna 2. 010 01010 600.000 50.000 50.000 550.000 Urząd Gminy ul. Grelecka 2008 2009 Rozbudowa wodociągu w miej 3. 010 01010 230.000 30.000 30.000 200.000 Urząd Gminy scowości Magonie 2008 2009 Rozbudowa wodociągu w miej 4. 010 01010 scowości Nowa Dębowa Wola 115.000 15.000 15.000 100.000 Urząd Gminy 2008 2009 Ogółem dział 010: 41.088.770 143.770 1.029.485 1.029.485 3.915.515 4.000.000 32.000.000 x Odbudowa po powodzi drogi gminnej Szwarszowice Mychów 5. 600 60078 Kolonia Nr 000195T wraz z od 775.834 11.834 764.000 224.000 540.000 A Urząd Gminy budową mostu w miejscowości Mychów Kolonia 2007 2008 Wykonanie zjazdu z drogi po wiatowej Nr 0674T na drogę 6. 600 60016 dojazdową do gruntów rol 56.000 6.000 6.000 50.000 Urząd Gminy nych w miejscowości GoŜ dzielin Moczydło 2008 2009 Droga gminna w miejscowo 7. 600 60016 173.000 4.900 168.100 168.100 Urząd Gminy ści Sudół 2006 2008 Przebudowa drogi gminnej Sa 8. 600 60016 rnówek DuŜy Sarnówek Mały 399.026 299.026 299.026 100.000 Urząd Gminy Dębowa Wola Nowa 2008 2009 Budowa zjazdu i mostu w miej 9. 600 60016 scowości Szewna ul. WoŜnia 800.000 50.000 50.000 410.000 340.000 Urząd Gminy kówka 2008 2010 Ogółem dział 600: 2.203.860 16.734 1.287.126 747.126 540.000 560.000 340.000 x Plany zagospodarowania przes 10 710 71004 trzennego dla gminy Bodzechów 350.000 50.000 50.000 150.000 150.000 Urząd Gminy 2008 2010 Ogółem dział 710: 350.000 50.000 50.000 150.000 150.000 Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie 11 801 12.266.516 157.698 494.380 494.380 5.168.000 5.199.438 1.247.000 Urząd Gminy Gminy Bodzechów 2004 2013 W tym: Remont i przebudowa PSP 1) 801 80101 1.000.000 10.000 10.000 200.000 400.000 390.000 Urząd Gminy w Bodzechowie 2008 2013 Remont i przebudowa PSP 2) 801 80101 400.000 5.000 5.000 95.000 100.000 200.000 Urząd Gminy w Miłkowie 2008 2013 Remont i przebudowa PSP 3) 801 80101 672.000 95.000 95.000 245.000 115.000 217.000 Urząd Gminy w Sarnówku 2008 2013 Rozbudowa PSP w Szewnie 4) 801 80101 4.050.516 63.516 100.000 100.000 1.866.000 2.021.000 Urząd Gminy 2004 2010 Rozbudowa PSP w Sarnówku 5) 801 80101 1.640.000 2.562 70.000 70.000 433.000 694.438 440.000 Urząd Gminy 2006 2013 Termomodernizacja PSP w Sar 6) 801 80101 330.000 25.620 104.380 104.380 200.000 Urząd Gminy nówku 2006 2009 Rozbudowa PG Bodzechów 7) 801 80110 4.174.000 66.000 110.000 110.000 2.129.000 1.869.000 Urząd Gminy 2006 2010 Rozbudowa PSP w Szwarszo 12 801 80101 1.427.765 482.765 945.000 945.000 Urząd Gminy wicach 2005 2008 Ogółem dział 801: 13.694.281 640.463 1.439.380 1.439.380 5.168.000 5.199.438 1.247.000 x
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 233 11301 Poz. 3064 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Bodze 13 851 85121 484.133 31.110 453.023 329.100 123.923 B Urząd Gminy chowie wraz z przebudową kotłowni 2007 2008 Ogółem dział 851: 484.133 31.110 453.023 329.100 123.923 x Budowa hali na segregowanie 14 900 90003 odpadów komunalnych w miej 300.000 30.000 30.000 270.000 Urząd Gminy scowości Szewna 2008 2009 Budowa gazociągu w miejsco 15 900 90095 wości Szyby, Podszkodzie 2007 71.366 57.066 14.300 14.300 2008 Ogółem dział 900: 371.366 57.066 44.300 44.300 270.000 Adaptacja budynku biurowe go na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem działki 16 921 92109 689.520 19.520 50.000 50.000 620.000 Urząd Gminy Nr 139/3 na cele rekreacyjne w miejscowości Jędrzejowice 2007 2009 Ogółem dział 921: 689.520 19.520 50.000 50.000 620.000 x Budowa kompleksu boisk spor towych przeznaczonych do ma sowego uŜytku w miejscowości 500.000 A 17 926 92601 1.545.970 26.855 1.519.115 676.315 Urząd Gminy Szewna w ramach programu 342.800 B „Moje boisko Orlik 2012” 2007 2008 Budowa boiska sportowego 18 926 92601 w miejscowości Sudół 2008 100.000 20.000 20.000 80.000 Urząd Gminy 2009 Ogółem dział 926: 1.645.970 26.855 1.539.115 696.315 842.800 80.000 x Ogółem: 60.527.900 935.518 5.892.429 4.385.706 1.506.723 10.763.515 9.689.438 33.247.000 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budŜetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne roczne w 2008r. w złotych Planowane wydatki Jednostka org. w tym źródła finansowania rok realizująca dotacje środki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego budŜetowy zadanie lub dochody kredyty i środki wymienione 2008 koordynująca własne jst i poŜyczki pochodzące w art. 5 ust. 1 (7+8+9+10) program z innych źr.* pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 1. 010 01010 Modernizacja wodociągu w miejscowości Magonie 30.000 30.000 Urząd Gminy Ogółem dział 010 30.000 30.000 Opracowanie projektu budowlano wykonawczego rozbudowy 2. 600 60013 164.088 164.088 Urząd Gminy drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec OŜarów 3. 600 60016 Wykonanie przebudowy drogi w miejscowości GoŜdzielin 150.000 150.000 Urząd Gminy 4. 600 60016 Wykonanie przebudowy drogi i przepustu w miejscowości Denkówek 20.000 20.000 Urząd Gminy Przebudowa drogi dojazdowej do pól Kosowice Sławęcice w miej 5. 600 60016 205.000 155.000 50.000 Urząd Gminy scowości Kosowice Nr ew. działki 43 6. 600 60016 PrzedłuŜenie ulicy Słonecznej w miejscowości Szewna 80.000 80.000 Urząd Gminy Ogółem dział 600 619.088 569.088 50.000 7. 750 75023 Informatyzacja Urzędu Gminy Bodzechów 8.540 8.540 Urząd Gminy 8. 750 75023 Zakup środków trwałych 31.460 31.460 Urząd Gminy Ogółem dział 750 40.000 40.000 9. 754 75412 Zakup środka trwałego samochód straŜacki 150.000 150.000 Urząd Gminy Ogółem dział 754 150.000 150.000 10. 801 80101 Zakup środków trwałych 5.000 5.000 PSP Bodzechów 11. 801 80101 Zakup środków trwałych 5.000 5.000 PSP Miłków 12. 801 80195 Wykonanie monitoringu wizyjnego 16.000 11.000 5.000 PSP Szewna 13. 801 80110 Zakup środków trwałych 5.000 5.000 PG Szewna 14. 801 80110 Zakup środków trwałych 5.000 5.000 PG Bodzechów Ogółem dział 801 36.000 31.000 5.000 Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku Ośrodka 15. 851 85121 100.000 100.000 Urząd Gminy Zdrowia w Szewnie Ogółem dział 851 100.000 100.000 16. 852 85219 Zakup środka trwałego samochód 60.580 60.580 GOPS Ogółem dział 852 60.580 60.580 17. 900 90015 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Dębowa Wola 45.000 45.000 Urząd Gminy 18. 900 90015 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Miłków 10.000 10.000 Urząd Gminy 19. 900 90095 Wiaty przystankowe 14.383 14.383 Urząd Gminy Ogółem dział 900 69.383 69.383 20. 921 92105 Plac zabaw w miejscowości GoŜdzielin 18.077 18.077 Urząd Gminy 21. 921 92105 Plac zabaw w miejscowości Denkówek 11.717 11.717 Urząd Gminy 22. 921 92105 Plac zabaw w miejscowości Sudół 25.241 25.241 Urząd Gminy Ogółem dział 921 55.035 55.035 Ogółem 1.160.086 1.105.086 55.000
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 233 11302 Poz. 3064 Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w w złotych z tego: w tym: Dochody Wydatki Nazwa zadania Dział Rozdział § Wydatki wydatki na wydatki Wydatki ogółem ogółem pochodne od obsługę z tytułu bieŜące wynagrodzenia dotacje majątkowe wynagrodzeń długu poręczeń (odsetki) i gwarancji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych 52.883 216.971 52.883 164.088 przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia Opracowanie projektu budowlano wykonaw czego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 755 600 60013 164.088 164.088 Ostrowiec OŜarów Drogi powiatowe zimowe utrzymanie dróg 600 60014 52.883 2320 52.883 52.883 III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową 279.103 205.000 205.000 74.103 realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. Opracowanie koncepcji poprawy bezpieczeń stwa powodziowego msc. Ostrowiec Św. oraz 10 1008 74.103 74.103 gminy Bodzechów Droga powiatowa Nr 0662T w miejscowości 600 60014 89.843 89.843 89.843 Dębowa Wola Stara Sarnówek DuŜy Droga powiatowa Nr 0670T w miejscowości 600 60014 32.111 32.111 32.111 Gromadzice Droga powiatowa Nr 0675T w miejscowości 600 60014 78.046 78.046 78.046 Wólka Bodzechowska Rrmont drogi gminnej Maksymilianów Jelenia Góra łączocej drogę powiatową Nr 0676T w Maksymilianowie z drogą wojewódzką Nr 754 600 60016 5.000 5.000 5.000 w Jeleniej Górze połoŜonej częściowo na terenie gminy Bodzechów i częściowo wzdłuŜ granicy gminy Bałtów i Bodzechów Ogółem 52.883 496.074 257.883 205.000 238.191 Załącznik Nr 5 Plan przychodów i wydatków zakładów budŜetowych na 2008 rok w tym dotacje z budŜetu w tym Stan środków wydatki na Stan środków Nazwa zakładu Dział Przychody Wydatki wynagrodzenia Lp. obrotowych na dotacje dotacje celowe wydatki wpłata do obrotowych na budŜetowego rozdział (w zł) (w zł) i składniki 1.01.2008r. przedmiotowe na inwestycje inwestycyjne budŜetu 31.12.2008r. naliczane od wynagrodzeń 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Gminny Zakład Gospodarki Komunal Dz. 400 30 603 1 646 900 760 901 1 646 900 283 000 746 616 30 603 nej w Bodzechowie z/s w Szewnie R. 40002 1 616 900 760 901 1 616 900 264 000 746 616 R. 40095 30 000 30 000 19 000 Dz. 600 280 000 280 000 82 000 R. 60095 280 000 280 000 82 000 Dz. 700 90 000 90 000 30 000 R. 70095 90 000 90 000 30 000 Dz. 710 600 000 600 000 390 000 R. 71095 600 000 600 000 390 000 Dz. 900 590 000 71 058 590 000 205 000 R. 90001 380 000 380 000 142 000 R. 90003 210 000 71 058 210 000 63 000 Razem: 30 603 3 206 900 71 058 760 901 3 206 900 990 000 746 616 30 603 Załącznik Nr 6 Dotacje celowe w złotych Kwota Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotację dotacji 1 2 3 4 5 1. 921 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Parafia Rzymsko Katolicka w Szewnie 20.000 Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki 2. 851 85121 Zakup detektora tętna płodu wydatek majątkowy 4.000 Zdrowotnej w Bodzechowie 3. 801 80104 Przedszkola niepubliczne Gmina Ostrowiec 23.609 Remont drogi gminnej Maksymilianów Jelenia Góra łączocej drogę powiatową Nr 0676T w Maksymiloanowie z drogą wojewódzką Nr 754 w Jeleniej Górze o 4. 600 60016 Gmina Bałtów 5.000 długości 1180 mb połozonej częściowo na terenie gminy Bodzechów i częścio wo wzdłuŜ granicy gminy Bałtów i Bodzechów 5. 600 60014 Remont drogi powiatowej w miejscowości Dębowa Wola Stara Sarnówek DuŜy Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. 89.843 6. 600 60014 Remont drogi powiatowej w miejscowości Gromadzice Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. 32.111 7. 600 60014 Remont drogi powiatowej w miejscowości Wólka Bodzechowska Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. 78.046 Opracowanie koncepcji bezpieczeństwa powodziowego msc Ostrowiec Św. i gminy 8. 10 1008 Województwo Świętokrzyskie 74.103 Bodzechów 9. 400 40002 Budowa wodociągu w miejscowości Broniszowice wydatek majątkowy Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie 430.751 10. 400 40002 Zakup koparki wydatek majątkowy Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie 270.000 11. 400 40002 Budowa wodociągu w miejscowości GoŜdzielin wydatek majątkowy Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie 20.000 12. 400 40002 Budowa wodociągu w miejscowości Dębowa Wola Nowa wydatek majatkowy Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie 20.150 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do rozliczania zaopatrzenia 13. 400 40002 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie 20.000 mieszkańców w wodę wydatek majątkowy Ogółem 1.087.613
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 233 11303 Poz. 3064 3065 UCHWAŁA Nr XXIII/91/08 RADY GMINY W DWIKOZACH z dnia 27 sierpnia 2008 w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2008r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy Dział 600 Transport i łączność 378.624 zł z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 175.194 zł nym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. § 4270 Zakup usług remontowych 34.188 zł 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 i art. 184 ustawy § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜe z dnia 30 czerwca 2005r roku o finansach pu towych 141.006 zł blicznych (tekst jednolity Dz. U z 2005r Nr 249 Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywio poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy w Dwikozach łowych 203.430 zł uchwala co następuje: § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜe towych 203.430 zł § 1. Zwiększa się plan dochodów budŜetu gminy o kwotę 213.034 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 10.000 zł Dział 600 Transport i łączność 180.000 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieru Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywio chomościami 3.000 zł łowych 180.000 zł § 4300 Zakup usług pozostałych 3.000 zł § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu Rozdział 70095 Pozostała działalność 7.000 zł państwa na realizację inwestycji i zakupów in § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7.000 zł westycyjnych własnych gmin /związków gmin/ 180.000 zł Dział 750 Administracja publiczna 38.000 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin /miast i gmin na Dział 758 RóŜne rozliczenia 17.280 zł prawach powiatu/ 38.000 zł Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wyna dla jednostek samorządu terytorialnego 17.280 zł grodzeń 3.000 zł § 2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa § 4260 Zakup energii 20.000 zł 17.280 zł § 4300 Zakup usług pozostałych 15.000 zł Dział 852 Pomoc społeczna 15.754 zł Dział 801 Oświata i wychowanie 314.450 zł Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 180.000 zł alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia eme § 4270 Zakup usług remontowych 80.000 zł rytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜe 15.754 zł towych 100.000 zł § 2010 Dotacje celowe przekazane z budŜetu Rozdział 80113 DowoŜenie uczniów do szkół państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu 125.000 zł administracji rządowej oraz innych zadań zleconych § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedno gminom /związkom gmin/ ustawami 15.754 zł stek budŜetowych 125.000 zł Rozdział 80195 Pozostała działalność 9.450 zł § 2. Zmniejsza się plan dochodów budŜetu § 2820 Dotacja celowa z budŜetu na finansowa gminy o kwotę 2.589.058 zł nie lub dofinansowanie zadań zleconych do re Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona śro alizacji stowarzyszeniom 9.450 zł dowiska 2.589.058 zł Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona Dział 852 Pomoc społeczna 15.754 zł wód 2.589.058 zł Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka § 6339 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia eme państwa na realizację inwestycji i zakupów in rytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego westycyjnych własnych gmin /związków gmin/ 15.754 zł 2.589.058 zł § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.200 zł § 3. Zwiększa się plan wydatków budŜetu § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 648 zł gminy o kwotę 774.828 zł § 4120 Składki na Fundusz pracy 103 zł Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.000 zł § 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 10.576 zł Rozdział 01095 Pozostała działalność 3.000 zł § 4040 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedno socjalnych 227 zł stek budŜetowych 3.000 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 233 11304 Poz. 3065 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona śro skiej oraz innych zagranicznych nie podlegają dowiska 15.000 zł cych zwrotowi na 2008r. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XVIII/63/08 Rady 15.000 zł Gminy w Dwikozach z dnia 30 stycznia 2008r § 4300 Zakup usług pozostałych 15.000 zł otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4a do ni niejszej uchwały. § 4. Zmniejsza się plan wydatków budŜetu gminy o kwotę 3.746.973 zł § 9. Dokonuje się zmian przychodów i roz Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.000 zł chodów budŜetu w 2008r. Rozdział 01095 Pozostała działalność 3.000 zł Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/63/08 Rady § 4300 Zakup usług pozostałych 3.000 zł Gminy w Dwikozach z dnia 30 stycznia 2008 roku Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w ener otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniej gię elektryczną, gaz i wodę 599.103 zł szej uchwały. Rozdział 40002 Dostarczanie wody 599.103 zł § 10. § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜe Dokonuje się zmian planu przycho towych 599.103 zł dów i wydatków zakładów budŜetowych, go spodarstw pomocniczych oraz dochodów i wy Dział 750 Administracja publiczna 38.000 zł datków dochodów własnych na 2008r. Rozdział 75023 Urzędy gmin/ miast i gmin na Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/63/08 Rady prawach powiatu 38.000 zł Gminy w Dwikozach z dnia 30 stycznia 2008 roku § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniej 38.000 zł szej uchwały. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona śro § 11. Dokonuje się zmian dotacji podmio dowiska 3.106.870 zł towych w 2008r Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVIII/63/08 Rady wód 3.106.870 zł Gminy w Dwikozach z dnia 30 stycznia 2008 roku § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜe otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 10 do ni towych 3.106.870 zł niejszej uchwały § 5. Dokonuje się zmian w limitach wydat § 12. Ustala się deficyt budŜetu gminy w ków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 1.244.660 zł, który zostanie pokryty latach 2008 2010. przychodami pochodzącymi z: Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/63/08 Rady 1. zaciągniętych kredytów w kwocie 967.537 zł Gminy w Dwikozach z dnia 30 stycznia 2008r 2. przychodów z wolnych środków w kwocie otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniej 277.123 zł szej uchwały. § 6. Dokonuje się zmian zadań inwestycyj § 13. Dokonuje się zmian planu przycho nych rocznych w 2008r dów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XVIII/63/08 Rady Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy w Dwikozach z dnia 30 stycznia 2008r Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVIII/63/08 Rady otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3a do ni Gminy w Dwikozach z dnia 30 stycznia 2008 roku niejszej uchwały. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 12 do ni niejszej uchwały § 7. Dokonuje się zmian wydatków na programy i projekty realizowane za środków § 14. Wykonanie uchwały powierza się Wój pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz towi Gminy. innych zagranicznych, nie podlegających zwro towi na 2008r. § 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/63/08 Rady niku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Gminy w Dwikozach z dnia 30 stycznia 2008r otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniej § 16. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem szej uchwały. podjęcia. § 8. Dokonuje się zmian wydatków mająt Przewodniczący Rady Gminy: J. Skobel kowych na programy i projekty realizowane za środków pochodzących z budŜetu Unii Europej
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 233 11305 Poz. 3065 Załączniki do uchwały Nr XXIII/91/08 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 27 sierpnia 2008r. Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 2010 Planowane wydatki Jednostka org. wydatki w tym źródła finansowania Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne rok wydatki do realizująca poniesione dotacje środki Lp. Dział Rozdz. i okres realizacji nakłady budŜetowy dochody poniesienia zadanie lub do kredyty i środki wymienione 2009r. 2010r. (w latach) finansowe 2008 własne po 2010 koordynująca 31.12.2007r. i poŜyczki pochodzące w art. 5 ust. 1 (8+9+10+11) jst roku program z innych źr.* pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 A. Budowa gminnej oczyszczalni B. 1 382 090 536 587 626 059 1. 900 90001 6 361 834 Urząd Gminy ścieków w Dwikozach (I etap) C. C: 2 073 133 C: 804 877 C: 939 088 D. A. 900 000 Budowa sali gimnastycznej przy B. 801 80101 Szkole Podstawowej w Dwiko 3 820 000 1 849 000 1 971 000 1 071 000 Urząd Gminy C. zach w latach 2007 2008 D. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Dwi 7 265 902 3 446 944 3 818 958 kozy w latach 2010 2011 „Centrum Gminy” przebudowa ul. Spółdzielczej nr 000653T) w A. miejscowości Dwikozy na terenie B. 1 083 049 3. 600 60016 Gminy Dwikozy na odc. 0,511 km 2 294 977 128 880 95 940 Urząd Gminy C. 32 940 C: 1 083 048 wraz z budową chodników, par D. kingów kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia. Remont oraz wyposaŜenie Wiej 4. 921 92109 skiego Domu Kultury w Starym 539 253 6 200 533 053 Urząd Gminy Garbowie Budowa oraz wyposaŜenie Wiej 5. 921 92109 skiego Domu Kultury w Gał 805 515 376 908 428 607 kowicach Ogółem 121 087 481 1 855 200 2 099 880 1 166 940 932 940 6 531 281 5 217 015 5 384 105 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budŜetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego D. Inne źródła Załącznik Nr 3a Zadania inwestycyjne roczne w 2008r. w złotych Planowane wydatki Jednostka org. w tym źródła finansowania Łączne rok realizująca Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego nakłady budŜetowy dotacje środki zadanie lub finansowe 2008 dochody kredyty i środki wymienione koordynująca (7+8+9+10) własne jst i poŜyczki pochodzące w art. 5 ust. 1 program z innych źr.* pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Urząd Gminy 1. 010 01095 Zakup sprzętu do koszenia poboczy i rowów 28 000 28 000 28 000 Dwikozy Urząd Gminy 2. 754 75412 Zmiana dachu i remont budynku OSP Nowe Kichary 51 000 51 000 51 000 Dwikozy A. B. Urząd Gminy 3. 600 60016 Budowa i modernizacja drog gminnych 1 295 812 1 295 812 283 555 1 012 257 C. Dwikozy D. A. Przebudowa ciągu dróg gminnych Romanówka Gałkowice na terenie B. Urząd Gminy 4. 600 60016 Gminy Dwikozy nr 4210058 na odc. km 0+002,50 1+822,73 oraz nr 4210028 1 824 225 1 824 225 190 890 541 800 C. Dwikozy na odc. km 0+010,64 2+154,79 D. 1.091.535 A. 40.000 B. Urząd Gminy 5. 600 60078 Odbudowa drogi gminnej Stary Garbów 79 422 79 422 39 422 C. Dwikozy D. A. 40.000 B. Urząd Gminy 6. 600 60078 Odbudowa drogi gminnej w Dwikozach ul. Rzeczna 52 016 52 016 12 016 C. Dwikozy D. A. 100.000 B. Urząd Gminy 7. 600 60078 Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Winiary 123 428 123 428 23 428 C. Dwikozy D. A. B. Urząd Gminy 8. 750 75023 Zakup kserokopiarki 8 784 8 784 8 784 C. Dwikozy D. Urząd Gminy 9. 801 80113 Zakup autobusu na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół 125 000 125 000 125 000 Dwikozy Urząd Gminy 10. 921 92109 Opracowanie dokumentacji na wdowę świetlicy wiejskiej Gałkowice 10 000 10 000 10 000 Dwikozy Ogółem 3 597 687 3 597 687 772 095 1 554 057 1 271 535 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budŜetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Odnowa Wsi D. Inne źródła: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego E. Urząd Marszałkowski w Kielcach F. Inne źródła
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 233 11306 Poz. 3065 Załącznik Nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2008 rok Wydatki Planowane wydatki budŜetowe na realizację zadań w roku programu w latach 2009 2010 Lp. Źródła finansowania budŜetowym Razem 2009 2009 2010 2008 2010 I Ogółem wydatki bieŜące: środki budŜetu j.s.t. środki z budŜetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych II Ogółem wydatki majątkowe: 1 953 105 2 166 097 2 166 097 środki budŜetu j.s.t. 828 630 1083 049 1 083 049 środki z budŜetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 124 475 1083048 1 083 048 II Ogółem wydatki: 1 953 105 2 166 097 2 166 097 środki budŜetu j.s.t. 828 630 1 083 049 1 083 049 środki z budŜetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1124 475 1 083 048 1 083 048 Załącznik Nr 4a Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2008 rok Jednostka Przewidywane nakłady i źródła finansowania Planowane wydatki budŜetowe org. Wydatki Wydatki na realizację zadań programu Okres realizująca poniesione w roku w latach 2009 2011 Lp Projekt Realizacji Dział Rozdział zadanie lub Źródło kwota do budŜetowym Zadania koordynująca 31.12.2007 2008 2009 2010 2011 program 1. Program: „RPO woj. Św. 2007 2013” Wartość zadania: 1 824 225 1 824 225 Priorytet: 3 środki z budŜetu j.s.t 190 890 (doch. wł.) 190 890 (doch. wł.) Działanie: 3.2 środki z budŜetu krajo 541 800 (kredyt) 541 800 (kredyt) Projekt: Poprawa bezpieczeństwa i wego warunków Ŝycia mieszkańców Gminy 2008 UG Dwikozy 600 60016 środki z EU oraz innych 1 091 535 1 091 535 Dwikozy poprzez kompleksowy remont źródeł zagranicznych i rozbudowę dróg gminnych w ciągu komunikacyjnym Romanówka Gał kowice Nowe Kichary Dwikozy. 3. Program: „RPO woj. Św. 2007 2013” Wartość zadania: 2 294 977 128 880 2 166 097 Priorytet: 3 środki z budŜetu j.s.t. 1 083 049 95 940 1 083 049 Działanie: 3.2 środki z budŜetu krajo Projekt: „Centrum Gminy” Kom 2008 2009 UG Dwikozy 600 60016 wego pleksowa przebudowa ul. Spółdzielczej środki z EU oraz innych 1 083 048 32 940 1 083 048 w Dwikozach wraz z budową par źródeł zagranicznych kingów, ciągów pieszych i oświetlenia. Ogółem wydatki majątkowe: 4 119 202 1 953 105 2 166 097 środki z budŜetu j.s.t. 1911679 828 630 1 083 049 środki z budŜetu krajowego środki z EU oraz innych źródeł zagranicznych 2 207523 1124475 1083048 Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody budŜetu w 2008r. w złotych Klasyfikacja Kwota Lp. Treść § 2008r. 1 2 3 4 Przychody ogółem: 2 269 670 1. Kredyty § 952 1 992 547 2. PoŜyczki § 952 3. PoŜyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu UE § 903 4. Spłaty poŜyczek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja majątku jst § 941 do 944 1) 5a. Prywatyzacja pośrednia § 941 5b. Prywatyzacja bezpośrednia § 942 Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udzia 5c. § 943 łem Skarbu Państwa 5d. Pozostałe przychody z prywatyzacji § 944 6. NadwyŜka budŜetu z lat ubiegłych § 957 7. Obligacje § 911 8. Inne papiery wartościowe § 931 9. Inne źródła (wolne środki) § 955 277 123 10. Przelewy z rachunku lokat § 994 Rozchody ogółem: 1 025 010 1. Spłaty kredytów § 992 1 025 010 2. Spłaty poŜyczek § 992 3. Spłaty poŜyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu UE § 963 4. Udzielone poŜyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów wartościowych § 982 7. Wykup obligacji § 971 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 1) w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w kaŜdym z występujących paragrafów przychodów osobno
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 233 11307 Poz. 3065 Załącznik Nr 8 Plan przychodów i wydatków zakładów budŜetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2008r. w złotych Przychody* Wydatki Stan środków Stan środków w tym: w tym: Lp. Wyszczególnienie Dział obrotowych obrotowych ogółem ogółem na początek roku dotacja wpłata na koniec roku z budŜetu do budŜetu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. Zakłady budŜetowe 260 207 1 073 116 288 000 1 155 555 177 768 w tym: 1. 400 202 525 731 400 80 000 802 745 131 180 2. 600 6 300 193 016 120 000 159 309 40 007 3. 900 51 382 148 700 88 000 193 501 6 581 4. II. Gospodarstwa pomocnicze w tym: 1. 2. 3. 4. III. Rachunki dochodów własnych 0 43 000 43 000 0 w tym: 1. 801 0 43 000 x 43 000 0 2. x 3. x 4. x Ogółem 260 207 1 116 116 1 198 555 177 768 * w rachunku dochodów własnych Dochody Załącznik Nr 10 Dotacje podmiotowe w 2008r. w złotych Kwota Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji dotacji 1 2 3 4 5 Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie oraz Stowarzyszenie na rzecz 1. 801 80195 610 610 Ekorozowju wsi Winiary 2. 921 92109 Gminny Ośrodek Kultury 252 868 3. 921 92116 Biblioteki 200 105 Ogółem 1 063 583 Załącznik Nr 12 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w złotych Plan Lp. Wyszczególnienie na 2008r. I. Stan środków obrotowych na początek roku 65 766 II. Przychody 70 000 1. Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z opłat za zanieczyszczanie środowiska 70 000 III. Wydatki 120 000 1. Wydatki bieŜące 67 500 Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest 37 300 Wydatki związane z ochroną środowiska 1 000 Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Dwikozy 12 400 Usuwanie odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest w obiektach b udowlanych 16 800 na terenie Gminy Dwikozy 2. Wydatki majątkowe 52 500 wydatki związane z rekultywacją gminnego wysypiska śmieci 15 000 wydatki związane z budową oczyszczalni i kanalizacji 37 500 IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 15 766
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 233 11308 Poz. 3065 3066 UCHWAŁA Nr XXIII/93/08 RADY GMINY W DWIKOZACH z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę długoterminowej poŜyczki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c usta nych z zaciągnięciem poŜyczki zgodnie z odręb wy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym nymi przepisami prawa. (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) § 3. Rada Gminy w Dwikozach uchwala, co następuje: Zabezpieczeniem poŜyczki będzie we ksel in blanco. § 1. WyraŜa zgodę na zaciągnięcie poŜycz § 4. ki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo PoŜyczka zostanie spłacona z uzyska nych dochodów własnych w latach 2009 2014. wiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wyso kości 49.600,00 zł/ słownie czterdzieści dziewięć § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wój tysięcy sześćset złotych z przeznaczeniem na towi Gminy. zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpa dów na terenie gminy Dwikozy. § 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z przepi § 2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Dwiko sami obowiązującymi w tym zakresie. zy do dokonania czynności prawnych związa Przewodniczący Rady Gminy: J. Skobel 3067 UCHWAŁA Nr XXIII/94/08 RADY GMINY W DWIKOZACH z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaŜy nieruchomości gruntowych na rzecz uŜytkowników wieczystych spółdzielni mieszkaniowej w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali lub domów jednorodzinnych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy § 3. Warunkiem udzielenia bonifikaty przy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin sprzedaŜy nieruchomości gruntowych na rzecz nym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 spółdzielni mieszkaniowych jest: poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 68 ust. 1 pkt. 9 1. doręczenie prawomocnych uchwał Zarządu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodar Spółdzielni podjętych w trybie art. 42 i 43 ce nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. Z 2004 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdziel roku Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Gminy niach mieszkaniowych /Dz. U. z 2001 roku Nr 4 w Dwikozach uchwala, co następuje poz. 27 z późń. zm./ 2. złoŜenie przez spółdzielnię oświadczenia, Ŝe § 1. WyraŜa się zgodę na udzielenie bonifi ustanawiając odrębną własność lokalu na katy w wysokości 99 % przy sprzedaŜy spół rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej sprze dzielni mieszkaniowej w Dwikozach nierucho da udział w nieruchomości gruntowej za ce mości gruntowych będących w jej uŜytkowaniu nę odpowiadającą cenie, którą spółdzielnia wieczystym, w związku z ustanowieniem na zapłaciła za nabycie prawa własności nieru rzecz członków spółdzielni odrębnej własności chomości gruntowej po zastosowaniu boni lub z przeniesieniem na członków spółdzielni fikaty pomnoŜonej przez udział w nierucho lokali lub domów jednorodzinnych. mości gruntowej przypadającej na danego członka Spółdzielni Mieszkaniowej. § 2. Bonifikata udzielona w § 1. będzie udzielana od ceny nieruchomości gruntowych, § 4. Udzielona bonifikata podlega zwroto na poczet której zostanie zaliczona kwota równa wi po jej waloryzacji jeŜeli spółdzielnia odmówi wartości prawa uŜytkowania wieczystego zgod zbycia udziału na własność nieruchomości grun nie z art. 69 ustawy o gospodarce nieruchomo towej na rzecz członka spółdzielni na zasadach ściami. określonych w niniejszej uchwale,
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 233 11309 Poz. 3067 i 3068 § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wój § 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem towi Gminy Dwikozy. podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowią zującymi w tym zakresie przepisami. Przewodniczący Rady Gminy: J. Skobel 3068 UCHWAŁA Nr XVI/80/08 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budŜecie Gminy Imielno na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy uchwalenia budŜetu Gminy Imielno na 2008 rok, z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin wprowadza się następujące zmiany: nym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1/. W załączniku Nr 1 do w/w uchwały: 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. Zwiększa się dochody budŜetowe 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, w dziale 852 rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 6.000 poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. w dziale 852 rozdz. 85212 § 6310 o kwotę 4.000 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. w dziale 852 rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 27.357 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. Zmniejsza się dochody budŜetowe 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, w dziale 852 rozdz. 85214 § 2010 o kwotę 19.495 Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 2/. W załączniku Nr 2 do w/w uchwały: poz, 974, Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 165 Zwiększa się dochody budŜetowe ust. 1 i 2, art. 173 ust. 1 i art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, w dziale 852 rozdz. 85212 § 4210 o kwotę 1.000 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, art. 188 w dziale 852 rozdz. 85212 § 4410 o kwotę 1.000 ust. 2, pkt 1, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerw w dziale 852 rozdz. 85212 § 4700 o kwotę 1.500 ca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, w dziale 852 rozdz. 85212 § 4740 o kwotę 500 poz. 2104; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. w dziale 852 rozdz. 85212 § 4750 o kwotę 2.000 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, w dziale 852 rozdz. 85212 § 6060 o kwotę 4.000 Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, w dziale 852 rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 27.357 poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Zmniejsza się wydatki budŜetowej Gminy uchwala, co następuje: w dziale 852 rozdz. 85214 § 3110 o kwotę 19.495 3/. W załączniku Nr 2 do w/w uchwały § 1. W uchwale Nr XIII/62/08 Rady Gminy w Imielnie z dnia 18 stycznia 2008 roku w sprawie Dz. Rozdz. § Zmniejszenie Zwiększenie 801 80101 4010 60.000 801 80101 4040 8.600 801 80101 4210 75.000 801 80101 4260 5.000 801 80103 4040 750 801 80110 4040 450 801 80110 4170 3.000 801 80113 4040 5.950 801 80113 4170 1.000 801 80113 4440 20 801 80114 4040 3.650 801 80114 4270 4.000 801 80114 4440 230 801 80114 4740 1.000 801 80114 4750 6.150 § 2. Dokonuje się podziału wolnych środ w dziale 750 rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 5.000 ków pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu w dziale 750 rozdz. 75023 § 4430 o kwotę 259 wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubie w dziale 750 rozdz. 75023 § 4700 o kwotę 1.500 głych w następujący sposób: w dziale 750 rozdz. 75023 § 4750 o kwotę 5.000 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 46.759 w dziale 851 rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 5.000 w dziale 400 rozdz. 40002 § 4010 o kwotę 10.000 w dziale 900 rozdz. 90095 § 4010 o kwotę 13.000 w dziale 750 rozdz. 75023 § 4210 o kwotę 5.000 w dziale 900 rozdz. 90095 § 4110 o kwotę 1.000 w dziale 900 rozdz. 90095 § 4120 o kwotę 1.000
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 233 11310 Poz. 3068 i 3069 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wój § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem pod towi Gminy w Imielnie. jęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo wym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Gminy: S. Kukuryk 3069 UCHWAŁA Nr XVI/82/08 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budŜecie Gminy Imielno na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy w dziale 801 rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 200.000 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin w dziale 900 rozdz. 90015 § 6050 o kwotę 35.000 nym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 2/. Załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne roczne 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. w 2008r.” otrzymuje brzmienie określone Za 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, łącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 3/. Zwiększa się przychody budŜetu o kwotę 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 400.000 zł. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. Załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budŜetu 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Gminy w 2008r.” otrzymuje brzmienie okre Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, ślone Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. poz, 974, Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 165 4/. Zwiększa się wydatki związane z realizacją ust. 1 i 2, art. 173 ust. 1 i art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, zadań realizowanych na podstawie porozu 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, art. 188 mień (umów) między jednostkami samorzą ust. 2, pkt 1, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca du terytorialnego o kwotę 35.000 zł. 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, Załącznik Nr 7 „Dochody i wydatki związane poz. 2104; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. z realizacją zadań realizowanych na podsta 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, wie porozumień (umów) między jednostka Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, mi samorządu terytorialnego w 2008r.” poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Ra otrzymuje brzmienie określone załącznikiem da Gminy uchwala, co następuje: Nr 3 do niniejszej uchwały. § 1. W uchwale Nr XIII/62/08 Rady Gminy § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój w Imielnie z dnia 18 stycznia 2008 roku w spra towi Gminy w Imielnie. wie uchwalenia budŜetu Gminy Imielno na 2008 rok, wprowadza się następujące zmiany: § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem pod 1/. W załączniku Nr 2 do w/w uchwały: jęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo Zwiększa się wydatki budŜetowe wym Województwa Świętokrzyskiego. w dziale 600 rozdz. 60014 § 6620 o kwotę 35.000 w dziale 750 rozdz. 75023 § 6050 o kwotę 80.000 Przewodniczący Rady Gminy: S. Kukuryk w dziale 754 rozdz. 75412 § 6060 o kwotę 50.000 Załączniki do uchwały Nr XVI/82/08 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 sierpnia 2008r. Załącznik Nr 1 Zadania inwestycyjne roczne w 2008r. w złotych Planowane wydatki Jednostka org. w tym źródła finansowania rok realizująca dotacje środki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego budŜetowy zadanie lub i środki wymienione 2008 dochody kredyty koordynująca własne jst i poŜyczki pochodzące w art. 5 ust. 1 (7+8+9+10) program z innych źr.* pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 A. B. Urząd Gminy 1*. 600 60014 Modernizacja dróg powiatowych 235.000 200.000 35.000 C. Imielno D.
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 233 11311 Poz. 3069 i 3070 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 A. B. Urząd Gminy 2. 600 60016 Droga Imielnica Chojny nr ew. 451 i 454 390 mb. 44.000 44.000 C. Imielno D. A. B. Urząd Gminy 3. 600 60016 Droga Rajchotka przez wieś 000922T 400 mb. 36.965 36.965 C. Imielno D. A. B. Urząd Gminy 4. 600 60016 Droga Opatkowice Murowane nr ew. 634 300 mb. 30.000 30.000 C. Imielno D A. B. Urząd Gminy 5. 600 60016 Droga Borszowice nr ew. 1011 270 mb. 37.000 37.000 C. Imielno D A. B. Urząd Gminy 6. 600 60016 Droga Bełk nr ew. 623 450 mb. 37.000 37.000 C. Imielno D A. Droga Motkowice ul. Parkowa nr ew. 1024; B. Urząd Gminy 7. 600 60016 62.000 32.000 ul. Garbarniana nr ew. 1115 450 mb C. 30.000 Imielno D. A. B. Urząd Gminy 8. 600 60016 Droga Sobowice nr ew. 336 240 mb 32.000 32.000 C. Imielno D A. Rozbudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w B. Urząd Gminy 9. 700 7005 340.000 170.000 Imielnie C. 170.000 Imielno D A. B. Urząd Gminy 10. 700 7005 Zagospodarowanie centrum Imielna 300.000 75.000 C. 225.000 Imielno D A. B. Urząd Gminy 11*. 900 90015 Modernizacja oświetlenia ulicznego 65.000 30.000 35.000 C. Imielno D A. Wykonanie dachu na budynku agronomówki w B. Urząd Gminy 12. 750 75023 40.000 40.000 Motkowicach C. Imielno D A. Ogrodzenie budynków Motkowice i Opatkowice B. Urząd Gminy 13. 750 75023 40.000 40.000 Murowane C. Imielno D A. B. Urząd Gminy 14. 754 75412 Dofinansowanie zakupu samochodu straŜackiego 50.000 50.000 C. Imielno D A. Rozbudowa Samorządowej Szkoły Podstawowej B. Urząd Gminy 15. 801 80101 100.000 100.000 w Imielnie (dokumentacja) C. Imielno D A. Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół B. Urząd Gminy 16. 801 80101 60.000 60.000 w Mierzwinie C. Imielno D A. B. Urząd Gminy 17. 801 80101 Ogrodzenie Zespołu Szkół w Motkowicach 40.000 40.000 C. Imielno D Ogółem 1.548.965 723.965 400.000 425.000 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budŜetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła Załącznik Nr 2 Przychody i rozchody budŜetu w 2008r. w złotych Klasyfikacja Kwota Lp. Treść § 2008r. 1 2 3 4 Przychody ogółem: 400.000 1. Kredyty § 952 400.000 2. PoŜyczki § 952 3. PoŜyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu UE § 903 4. Spłaty poŜyczek udzielonych § 951
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 233 11312 Poz. 3069 i 3070 1 2 3 4 5. Prywatyzacja majątku jst § 941 do 944 1) 5a. Prywatyzacja pośrednia § 941 5b. Prywatyzacja bezpośrednia § 942 Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz 5c. § 943 spółek z udziałem Skarbu Państwa 5d. Pozostałe przychody z prywatyzacji § 944 6. NadwyŜka budŜetu z lat ubiegłych § 957 7. Obligacje § 911 8. Inne papiery wartościowe § 931 9. Inne źródła (wolne środki) § 955 10. Przelewy z rachunku lokat § 994 Rozchody ogółem: 478.332 1. Spłaty kredytów § 992 445.600 2. Spłaty poŜyczek § 992 32.732 Spłaty poŜyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 3. § 963 pochodzących z budŜetu UE 4. Udzielone poŜyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów wartościowych § 982 7. Wykup obligacji § 971 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 1) w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w kaŜdym z występujących paragrafów przychodów osobno Załącznik Nr 3 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008r. w złotych z tego: w tym: Dochody Wydatki wydatki na wydatki Nazwa zadania Dział Rozdział § Wydatki Wydatki ogółem ogółem pochodne od obsługę z tytułu bieŜące wynagrodzenia dotacje majątkowe wynagrodzeń długu poręczeń (odsetki) i gwarancji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 l. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 600 60014 6620 235.000 235.000 II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do reali zacji w drodze umowy lub porozumienia III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. Ogółem 235.000 235.000 3070 UCHWAŁA Nr XV/18/2008 RADY GMINY KLUCZEWSKO z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 nym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 2104 z 2005 roku, Nr 169 poz. 1420, z 2006 roku poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 roku Nr 172 i 1218, Nr 187 poz. 1381 Nr 249 poz. 1832, z 2007
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 233 11313 Poz. 3070 roku Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 1) sfinansowanie przejściowego deficytu bu 791, Nr 140 poz. 984) Rada Gminy Kluczewsko uch dŜetu 500.000,00 zł, wala co następuje: 2) sfinansowanie planowanego deficytu bu dŜetu 874,980,16 zł, § 1. Zwiększa się dochody budŜetowe o 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z kwotę 106.462,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 tytułu poŜyczek 209.391,00 zł. do niniejszej uchwały. § 8. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 3 § 2. Zwiększa się wydatki budŜetowe o do Uchwały Nr XI/39/2007 Rady Gminy Kluczew kwotę 590.833,16 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 sko z dnia 28 grudnia 2007 roku „Limity wydat do niniejszej uchwały. ków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 2010” w brzmieniu stanowiącym za § 3. Zwiększone wydatki budŜetowe o łącznik nr 4 do niniejszej uchwały. kwotę 484.371,16 zł zostaną pokryte środkami wolnymi z lat ubiegłych. § 9. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XIV/16/2008 Rady Gminy Klu § 4. BudŜet gminy po zmianach wynosi: czewsko z dnia 30 maja 2008 roku „Zadania in Dochody 11.952.706,00 zł westycyjne roczne w 2008 roku” w brzmieniu Wydatki 12.827.686,16 zł stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. z tego wydatki majątkowe 2.987.675,00 zł § 10. Dokonuje się zmiany przychodów § 5. Deficyt budŜetu gminy w wysokości wydatków Komunalnego Usługowego zakładu 874.980,16 zł zostanie pokryty przychodami z Gospodarczego w Kluczewsku zgodnie z za zaciągniętych poŜyczek i środkami wolnymi z lat łącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. ubiegłych. § 11. Wykonanie uchwały powierza się § 6. Przychody budŜetu gminy w wysokości Wójtowi Gminy. 1.084.371,16 zł, rozchody w wysokości 209.391 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien niku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. § 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji pa pierów wartościowych oraz kredytów i poŜyczek § 13. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem zaciągniętych na: podjęcia. Przewodnicząca Rady Gminy: W. Popczyk Fiecek Załączniki do uchwały Nr XV/18/2008 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 sierpnia 2008r. Załącznik Nr 1 Zmiany budŜetowe Dochody w złotych Plan Dz. Rozdz. § Zwiększenia Zmniejszenia po zmianach 010 26 432,00 285 297,00 01095 26 432,00 205 297,00 2700 26 432,00 26 432,00 758 35 365,00 7 110 943,00 75814 35 365,00 60 365,00 0920 35 365,00 60 365,00 852 44 665,00 2 416 239,00 85212 30 000,00 2 086 325,00 2010 30 000,00 2 086 325,00 85214 14 665,00 135 574,00 2010 14 665,00 82 510,00 106 462,00 Plan po zmianach w dochodach budŜetu wynosi 11 952 706,00 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 233 11314 Poz. 3070 Załącznik Nr 2 Zmiany budŜetowe Wydatki w złotych Plan Dz. Rozdz. § Zwiększenia Zmniejszenia po zmianach 010 143 432,00 220 000,00 1 274 861,00 01010 115 000,00 220 000,00 1 172 016,00 6050 115 000,00 220 000,00 1 166 516,00 01095 28 432,00 97 947,00 4170 1 180,00 1 180,00 4210 6 519,85 8 814,49 4270 18 400,00 18 400,00 4300 2 332,15 4 832,15 600 483 500,00 1 742 525,00 60013 500,00 425 500,00 6050 500,00 425 500,00 60014 121 000,00 192 200,00 6620 121 000,00 161 000,00 60016 362 000,00 1 124 825,00 6050 362 000,00 1 039 659,00 754 105 000,00 175 000,00 75412 105 000,00 155 000,00 6060 105 000,00 105 000,00 851 1 237,00 47 237,00 85154 1 237,00 35 237,00 4300 1 237,00 14 237,00 852 44 665,00 2 501 916,00 85212 30 000,00 2 086 325,00 3110 15 000,00 1 996 316,00 4210 10 000,00 14 000,00 4300 3 500,00 9 069,00 4750 1 500,00 4 000,00 85214 14 665,00 152 574,00 3110 14 665,00 152 574,00 900 32 999,16 429 727,16 90095 32 999,16 218 727,16 4010 21 000,00 66 000,00 4110 3 000,00 10 475,00 4120 599,16 2 824,16 4300 3 000,00 8 000,00 4530 5 400,00 15 400,00 Razem 810 833,16 220 000,00 590 833,16 Plan po zmianach w wydatkach budŜetu wynosi 12 827 686,16 zł. Zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotacji i wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr XV/18/2008 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 sierpnia 2008 roku. Dochody w złotych Plan Dz. Rozdz. § Zwiększenia Zmniejszenia po zmianach 852 44 665,00 2 176 753,00 85212 30 000,00 2 086 325,00 2010 30 000,00 2 086 325,00 85214 14 665,00 82 510,00 2010 14 665,00 82 510,00
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 233 11315 Poz. 3070 Wydatki w złotych Plan Dz. Rozdz. § Zwiększenia Zmniejszenia po zmianach 852 44 665,00 2 176 753,00 85212 30 000,00 2 086 325,00 3110 15 000,00 1 996 316,00 4210 10 000,00 14 000,00 4300 3 500,00 9 069,00 4750 1 500,00 4 000,00 85214 14 665,00 82 510,00 3110 14 665,00 82 510,00 Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budŜetu w 2008r. w złotych Klasyfikacja Kwota Lp. Treść § 2008r. 1 2 3 4 Przychody ogółem 1 084 371,16 1. Kredyty § 952 2. PoŜyczki § 952 600 000,00 3. PoŜyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu UE § 903 4. Spłaty poŜyczek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja majątku jst § 941 do 944 1) 5a. Prywatyzacja pośrednia § 941 5b. Prywatyzacja bezpośrednia § 942 Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spół ek 5c. § 943 z udziałem Skarbu Państwa 5d Pozostałe przychody z prywatyzacji § 944 6. NadwyŜka budŜetu z lat ubiegłych § 957 7. Obligacje § 911 8. Inne papiery wartościowe § 931 9 Inne źródła( wolne środki) § 955 484 371,16 10. Przelewy z rachunku lokat § 994 Rozchody ogółem 209 391,00 1. Spłaty kredytów § 992 2. Spłaty poŜyczek § 992 209 391,00 Spłaty poŜyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących 3. § 963 z budŜetu UE 4. Udzielone poŜyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów wartościowych § 982 7. Wykup obligacji § 971 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 Załącznik Nr 4 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 2010 Planowane wydatki Wydatki Jednostka org. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne rok w tym źródła finansowania poniesione wydatki do realizująca zadanie Lp. Dział Rozdz. i okres realizacji nakłady budŜetowy e i środki wymienione do dochody kredyty 2009r. 2010r. poniesienia lub koordynująca (w latach) finansowe 2008 pochodzące w art. 5 ust. 1 31.12.2007r. własne jst i poŜyczki po 2010 roku program (8+9+10+11) z innych pkt 1. 010 01010 Budowa kanalizacji we wsi Ja 427 873,00 31 357,00 176 516,00 176 516,00 220 000,00 Urząd Gminy kubowice 2006 2008 2. 010 01010 Budowa kanalizacji we wsiach Klu 2 519 354,00 1 719 354,00 600 000,00 209 391,00 390609,00 200 000,00 Urząd Gminy czewsko, Rzewuszyce Komor niki, Januszewice 2004 2009 3. 010 01010 Opracowanie dokumentacji i bu 1 030 000,00 35 000,00 995 000,00 Urząd Gminy dowa kanalizacji we wsi Mrowina 2007 2009 4. 010 01010 Opracowanie dokumentacji i bu 1 800 000,00 60 000,00 60 000,00 870 000,00 870 000,00 Urząd Gminy dowa kanalizacji we wsiach Stanowiska, Łapczyna Wola, Kol. Mrowina 2008 2010 5. 010 01010 Opracowanie dokumentacji i bu 1 500 000,00 60 000,00 500 000,00 940 000,00 Urząd Gminy dowa kanalizacji we wsi Kom parzów 2009 2011 6. 010 01010 Opracowanie dokumentacji i bu 365 000,00 35 000,00 330 000,00 330 000,00 Urząd Gminy dowa wodociągu we wsi Kol. BoŜa Wola Kowale 2007 2008 7. 600 60013 Budowa chodnika przy drodze 789 500,00 364 000,00 425 500,00 425 500,00 Urząd Gminy wojewódzkiej Kluczewsko Pil czyca 2007 2008 8. 600 60016 Opracowanie dokumentacji i bu 696 856,00 22 197,00 674 659,00 674 659,00 Urząd Gminy dowa drogi przy ulicy Spółdziel czej w Kluczewsku z przedłu Ŝeniem do Praczki oraz chodnik przy ul. Spółdzielczej 2007 2008 9. 900 90095 Opracowanie dokumentacji na 300 000,00 60 000,00 60 000,00 240 000,00 Urząd Gminy zagospodarowanie parku zabyt kowego w Kluczewsku wraz z mo dernizacją Stadionu 2008 2009 Ogółem 9 428 583,00 2 206 908,00 2 326 675,00 1 936066,00 390609,00 2585000,00 1370000,00 940 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 233 11316 Poz. 3070 Załącznik Nr 5 Zadania inwestycyjne roczne w 2008r. Planowane wydatki Jednostka org. w tym źródła finansowania rok realizująca Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego budŜetowy dotacje środki zadania lub 2008 dochody kredyty i środki wymienione koordynująca (7+8+9+10) własne jst i poŜyczki pochodzące w art.5 ust. 1 program z innych źr.* pkt 2 i 3 u.f.p. 1. 600 60014 Dofinansowanie wykonania nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Starostwo Ciemiętniki Bobrowniki, 43 000,00 43 000,00 Powiatowe we Komorniki Rudka, 65 000,00 65 000,00 Włoszczowie Jakubowice Januszewice 53 000,00 53 000,00 2. 600 60016 Budowa dróg tłuczniowych we wsiach Rzewuszyce, Bobrowniki Kol. Bobrowska Wola 110 000,00 110 000,00 Urząd Gminy Kluczewsko 3. 600 60016 Modernizacja dróg poprzez klinowanie masą bitumiczną we wsiach Dąbrowy, Stanowi 255 000,00 255 000,00 Urząd Gminy ska śabieniec, Dobromierz „Gęsia”, Rzewuszyce, JeŜowiec BoŜa Wola Kluczewsko 4. 750 75023 Zakupy inwestycyjne w Administracji 30 000,00 30 000,00 Urząd Gminy Kluczewsko 5. 754 75412 Zakup samochodu straŜackiego dla OSP Kluczewsko 105 000,00 105 000,00 Urząd Gminy Kluczewsko Ogółem 661 000,00 661 000,00 Załącznik Nr 6 Zmiany budŜetowe Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Kluczewsku na rok 2008 Przychody: Plan Plan Dział Rozdz. Paragraf Zwiększenie Zmniejsz. przed zmianami po zmianach 710 990.300, 135.000, 1.125.300, 71095 990.300, 135.000, 1.125.300, 0830 889.000, 135.000, 1.024.000, Razem: 990.300, 135.000, x 1.125.300, Wydatki: Plan Plan Dział Rozdz. Paragraf Zwiększenie Zmniejsz. przed zmianami po zmianach 710 983.970, 120.000, 1.103.970, 71095 983.970, 120.000, 1.103.970, 4010 323.480, 25.000, 348.480, 4170 29.100, 26.000, 55.100, 4210 171.640, 69.000, 240.640, Razem 983.970, 120.000, x 1.103.970, Ogółem plan przychodów przed zmianami 1.938.066, Stan środków obrotowych na koniec roku przed Ogółem plan przychodów po zmianach 2.073.066, zmianami 0 Ogółem plan wydatków przed zmianami 1.938.066, Stan środków obrotowych na koniec roku po Ogółem plan wydatków po zmianach 2.058.066, zmianach + 15.000, Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 2.900,00 zł. Nr konta Bank Pekao S.A. O/Kielce, Nr 47124044161111000049541542 Dziennik w Internecie – http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłoŜone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 426 w godzinach pracy Urzędu Wydawca: Wojewoda Świętokrzyski Redakcja: Zakład Obsługi Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, 25 516 Kielce tel. 0 (prefix) 41 3421673, e mail: [email protected]