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Exercício : 2013 REPÚBLICA DE Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 132

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Órgão: Assembleia Nacional RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 120.000.000,00 100,00% Receitas Correntes 120.000.000,00 100,00% Receita De Serviços 120.000.000,00 100,00% Receita De Serviços Diversos 120.000.000,00 100,00% DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 30.391.650.794,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 24.537.739.268,00 80,74% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 12.848.012.895,00 42,27% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 12.848.012.895,00 42,27% 3.2 - Contribuições Do Empregador 282.895.626,00 0,93% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 282.895.626,00 0,93% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 11.399.872.347,00 37,51% 3.3.1 - Bens 809.372.089,00 2,66% 3.3.2 - Serviços 10.590.500.258,00 34,85% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 6.958.400,00 0,02% 3.5.2 - Transferencias Correntes 6.958.400,00 0,02% 4 - Despesas De Capital 5.853.911.526,00 19,26% 4.1 - Investimentos 5.853.911.526,00 19,26% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 5.598.911.526,00 18,42% 4.1.4 - Compra De Activos Intangíveis 255.000.000,00 0,84% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 30.391.650.794,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 30.391.650.794,00 100,00% 1.0.2.0.0 - Órgãos Executivos 30.391.650.794,00 100,00% DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 30.391.650.794,00 100,00% Actividades Permanentes 30.391.650.794,00 100,00% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 30.391.650.794,00 100,00% Acções De Assistência E Patrocinio Judiciario 1.900.348.673,00 6,25% Desenvolvimento Da Actividade Legislativa 28.491.302.121,00 93,75% DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Assembleia Nacional 30.391.650.794,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 24.537.739.268,00 80,74% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 12.848.012.895,00 42,27% 3.2 - Contribuições Do Empregador 282.895.626,00 0,93% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 11.399.872.347,00 37,51% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 6.958.400,00 0,02% 4 - Despesas De Capital 5.853.911.526,00 19,26% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 133

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Órgão: Presidência Da República RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 71.195.268.925,00 100,00% Receitas Correntes 791.037.521,00 1,11% Receitas Correntes Diversas 791.037.521,00 1,11% Outras Receitas Correntes 791.037.521,00 1,11% Receitas De Capital 70.404.231.404,00 98,89% Reversão E Restituição 70.404.231.404,00 98,89% Resultados Anteriores 70.404.231.404,00 98,89% DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 172.635.264.090,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 87.524.091.097,00 50,70% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 46.362.040.364,00 26,86% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 25.416.797.828,00 14,72% 3.1.2 - Despesas Com O Pessoal Militar 14.447.731.484,00 8,37% 3.1.3 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar 6.497.511.052,00 3,76% 3.2 - Contribuições Do Empregador 2.431.327.487,00 1,41% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 2.431.327.487,00 1,41% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 38.581.349.005,00 22,35% 3.3.1 - Bens 14.040.793.113,00 8,13% 3.3.2 - Serviços 24.540.555.892,00 14,22% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 149.374.241,00 0,09% 3.5.2 - Transferencias Correntes 149.374.241,00 0,09% 4 - Despesas De Capital 85.111.172.993,00 49,30% 4.1 - Investimentos 85.111.172.993,00 49,30% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 85.111.172.993,00 49,30% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 172.635.264.090,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 11.735.614.304,00 6,80% 1.0.2.0.0 - Órgãos Executivos 11.735.614.304,00 6,80% 2 - Defesa 140.299.777.794,00 81,27% 2.0.1.0.0 - Defesa Militar 140.299.777.794,00 81,27% 3 - Segurança E Ordem Pública 16.870.000,00 0,01% 3.0.1.0.0 - Serviços Policiais 16.870.000,00 0,01% 4 - Educação 396.460.231,00 0,23% 4.0.7 - Ensino Superior 396.460.231,00 0,23% 4.0.7.0.1 - Ensino Superior De Graduação 396.460.231,00 0,23% 5 - Saúde 6.055.365.029,00 3,51% 5.0.1.0.0 - Serviços Hospitalares Gerais 24.100.000,00 0,01% 5.0.2.0.0 - Serviços Hospitalares Especializados 6.031.265.029,00 3,49% 8 - Recreação, Cultura E Religião 5.402.060.732,00 3,13% 8.0.1.0.0 - Serviços Culturais 722.768.700,00 0,42% 8.0.4.0.0 - Serviços De Difusão E Publicação 4.679.292.032,00 2,71% 9 - Assuntos Económicos 8.729.116.000,00 5,06% 9.0.4 - Indústria Extractiva, Transformadora E Construção 8.729.116.000,00 5,06% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 134

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 172.635.264.090,00 100,00% Actividades Permanentes 141.502.785.178,00 81,97% Prog. De Reestrut.E Modern. Das Forças De Def. E Segurança 19.302.913.004,00 11,18% Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar 2.846.435.908,00 1,65% Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas 8.620.666.000,00 4,99% Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado 229.914.000,00 0,13% Programa De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De Saúde 24.100.000,00 0,01% Programa De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Económica 108.450.000,00 0,06% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 154.984.505.819,00 100,00% Abastecimento Logístico-Bens Diversos 3.000.000.000,00 1,94% Acções De Marketing, Comunicação E Publicidade 4.108.292.032,00 2,65% Administração E Gestão Dos Assuntos Do Estado 58.826.628.732,00 37,96% Encargos C/Grupo Técnico De Apoio À Comissão Económica 129.168.000,00 0,08% Encargos C/Grupos Técnicos Da Casa Civil 128.796.600,00 0,08% Encargos Com A Expo Yeosu-Coreia 2012 571.439.290,00 0,37% Encargos De Exercícios Findos 70.404.231.403,00 45,43% Manutenção E Conservação Do Memorial Agostinho Neto 578.400.000,00 0,37% Marketing Institucional 571.000.000,00 0,37% Potenciação E Apetrechamento Técnico-Material 11.500.000.000,00 7,42% Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública 3.184.829.121,00 2,05% Serviços De Hemodiálise 1.981.720.641,00 1,28% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 17.650.758.271,00 0,00 17.650.758.271,00 Centro Clínico Avançado - 2ª Fase Da Obra Clínica Multiperfil 47.650.911,00 0,00 47.650.911,00 Centro Clínico Avançado - Apetrechamento (Equip. Médicos) C. 545.911.501,00 0,00 545.911.501,00 Multiperfil Centro Clínico Avançado - Softwares E Equipamentos C. Multiperfil 135.375.000,00 0,00 135.375.000,00 Concl. Via Acesso Polo Comercial E 2ª Via Pista Da Radial A1 2.664.493.853,00 0,00 2.664.493.853,00 Conclusão Da Nave De Apoio Aos Serviços De Manutenção 72.300.000,00 0,00 72.300.000,00 Conclusão Da Vedação Da Reserva Industrial De Viana 168.700.000,00 0,00 168.700.000,00 Conclusão De 5 Edificios Sede Da Reserva Industrial De Viana 1.830.260.031,00 0,00 1.830.260.031,00 Const. De 8 Naves Modulares Da Reserva Industrial De Viana 578.400.000,00 0,00 578.400.000,00 Const. De Incubadora De Empresas Da Reserva Indust. De Viana 108.450.000,00 0,00 108.450.000,00 Const. E Apet. Do Hospital Da Casa De Segurança De /Cm 4.972.312.812,00 0,00 4.972.312.812,00 Const. Infra-Estrut. 3º E 4º Quadrante Da Reserva Indust. Viana 3.198.062.116,00 0,00 3.198.062.116,00 Construção Anfiteatro Na Clínica Multiperfil 11.315.544,00 0,00 11.315.544,00 Construção Da Unidade Da Guarda Presidencial Em Luanda /Cm 2.813.730.192,00 0,00 2.813.730.192,00 Construção De 2 Edificios Modulares De Apoio Empresarial 108.450.000,00 0,00 108.450.000,00 Construção Do Edificio Da Policia Da Zee - Viana 16.870.000,00 0,00 16.870.000,00 Construção Do Posto Médico Da Zee - Viana 24.100.000,00 0,00 24.100.000,00 Construção Heliponto Na Clínica Multiperfil 10.194.196,00 0,00 10.194.196,00 Criação Do Gabinete De Apoio À Actividade Empresarial 2.410.000,00 0,00 2.410.000,00 Elaboração Do Plano Director Da Reserva Industrial De Viana 227.504.000,00 0,00 227.504.000,00 Reforma Da Unidade De Internamento Clínica Multiperfil 114.268.115,00 0,00 114.268.115,00 Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 135

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Casa De Segurança Do Presidente Da República 140.299.777.794,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 64.356.642.622,00 45,87% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 44.857.012.608,00 31,97% 3.2 - Contribuições Do Empregador 2.332.365.416,00 1,66% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 17.162.451.208,00 12,23% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4.813.390,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 75.943.135.172,00 54,13% 4.1 - Investimentos 75.943.135.172,00 54,13% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Gab.De Rev.E Exec.Da Comunicação Inst.E Mark.Da Administração 571.000.000,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 534.000.000,00 93,52% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 211.600.000,00 37,06% 3.2 - Contribuições Do Empregador 14.400.000,00 2,52% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 308.000.000,00 53,94% 4 - Despesas De Capital 37.000.000,00 6,48% 4.1 - Investimentos 37.000.000,00 6,48% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Gabinete Para Politica E Gestão De Quadros 396.460.231,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 396.460.231,00 100,00% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 38.598.730,00 9,74% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 357.861.501,00 90,26% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Hospital De Especialidade Multiperfil 6.031.265.029,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 5.712.461.263,00 94,71% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 93.343.574,00 1,55% 3.2 - Contribuições Do Empregador 6.501.746,00 0,11% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 5.612.614.362,00 93,06% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 1.581,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 318.803.766,00 5,29% 4.1 - Investimentos 318.803.766,00 5,29% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Secretaria Geral Da Presidência Da República 25.336.761.036,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 16.524.526.981,00 65,22% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 1.161.485.452,00 4,58% 3.2 - Contribuições Do Empregador 78.060.325,00 0,31% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 15.140.421.934,00 59,76% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 144.559.270,00 0,57% 4 - Despesas De Capital 8.812.234.055,00 34,78% 4.1 - Investimentos 8.812.234.055,00 34,78% Órgão: Tribunal Constitucional DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 4.921.184.811,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 4.508.214.811,00 91,61% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 136

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor %

3.1 - Despesas Com O Pessoal 1.399.727.269,00 28,44% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 1.399.727.269,00 28,44% 3.2 - Contribuições Do Empregador 60.000.000,00 1,22% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 60.000.000,00 1,22% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.018.535.542,00 61,34% 3.3.1 - Bens 209.912.500,00 4,27% 3.3.2 - Serviços 2.808.623.042,00 57,07% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 29.952.000,00 0,61% 3.5.2 - Transferencias Correntes 29.952.000,00 0,61% 4 - Despesas De Capital 412.970.000,00 8,39% 4.1 - Investimentos 412.970.000,00 8,39% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 412.970.000,00 8,39% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 4.921.184.811,00 100,00% 3 - Segurança E Ordem Pública 4.921.184.811,00 100,00% 3.0.3.0.0 - Tribunais 4.921.184.811,00 100,00% DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 4.921.184.811,00 100,00% Actividades Permanentes 4.921.184.811,00 100,00% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 4.921.184.811,00 100,00% Desenvolvimento Da Actividade Judicial 3.012.006.784,00 61,20% Serviços Integrados De Operação E Manuten.Do Palácio Da Justiça 1.909.178.027,00 38,80% DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Tribunal Constitucional 4.921.184.811,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 4.508.214.811,00 91,61% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 1.399.727.269,00 28,44% 3.2 - Contribuições Do Empregador 60.000.000,00 1,22% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.018.535.542,00 61,34% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 29.952.000,00 0,61% 4 - Despesas De Capital 412.970.000,00 8,39% 4.1 - Investimentos 412.970.000,00 8,39% Órgão: Tribunal Supremo DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 1.650.517.781,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.250.517.781,00 75,77% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 514.133.474,00 31,15% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 514.133.474,00 31,15% 3.2 - Contribuições Do Empregador 40.454.407,00 2,45% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 137

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor %

3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 40.454.407,00 2,45% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 695.772.300,00 42,15% 3.3.1 - Bens 85.061.038,00 5,15% 3.3.2 - Serviços 610.711.262,00 37,00% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 157.600,00 0,01% 3.5.2 - Transferencias Correntes 157.600,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 400.000.000,00 24,23% 4.1 - Investimentos 400.000.000,00 24,23% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 400.000.000,00 24,23% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 1.650.517.781,00 100,00% 3 - Segurança E Ordem Pública 1.650.517.781,00 100,00% 3.0.3.0.0 - Tribunais 1.650.517.781,00 100,00% DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 1.650.517.781,00 100,00% Actividades Permanentes 1.650.517.781,00 100,00% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 1.650.517.781,00 100,00% Desenvolvimento Da Actividade Judicial 1.615.777.781,00 97,90% Encontro Anual Dos Magistrados/Tribunal Supremo 22.040.000,00 1,34% Manutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados 12.700.000,00 0,77% DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Tribunal Supremo 1.650.517.781,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.250.517.781,00 75,77% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 514.133.474,00 31,15% 3.2 - Contribuições Do Empregador 40.454.407,00 2,45% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 695.772.300,00 42,15% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 157.600,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 400.000.000,00 24,23% 4.1 - Investimentos 400.000.000,00 24,23% Órgão: Tribunal De Contas RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 50.000.000,00 100,00% Receitas Correntes 50.000.000,00 100,00% Receita Tributária 50.000.000,00 100,00% Taxas 50.000.000,00 100,00% DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 138

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 3.447.233.995,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 2.960.222.355,00 85,87% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 446.003.989,00 12,94% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 446.003.989,00 12,94% 3.2 - Contribuições Do Empregador 30.775.462,00 0,89% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 30.775.462,00 0,89% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 2.483.442.904,00 72,04% 3.3.1 - Bens 156.233.288,00 4,53% 3.3.2 - Serviços 2.327.209.616,00 67,51% 4 - Despesas De Capital 487.011.640,00 14,13% 4.1 - Investimentos 487.011.640,00 14,13% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 487.011.640,00 14,13% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 3.447.233.995,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 3.447.233.995,00 100,00% 1.0.2.0.0 - Órgãos Executivos 3.447.233.995,00 100,00% DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 3.447.233.995,00 100,00% Actividades Permanentes 1.874.422.455,00 54,37% Programa De Capacitação Institucional 1.572.811.540,00 45,63% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 3.447.233.995,00 100,00% Controlo Externo Das Finanças Públicas 1.874.422.455,00 54,37% Desenvolvimento Do Sistema Integrado De Gestão Do Tribunal De Contas 1.572.811.540,00 45,63% DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Tribunal De Contas 3.447.233.995,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 2.960.222.355,00 85,87% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 446.003.989,00 12,94% 3.2 - Contribuições Do Empregador 30.775.462,00 0,89% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 2.483.442.904,00 72,04% 4 - Despesas De Capital 487.011.640,00 14,13% 4.1 - Investimentos 487.011.640,00 14,13% Órgão: Supremo Tribunal Militar DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 7.741.344.494,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 6.036.191.544,00 77,97% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 4.823.280.035,00 62,31% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 4.823.280.035,00 62,31% 3.2 - Contribuições Do Empregador 72.008.182,00 0,93% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 72.008.182,00 0,93% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 139

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor %

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 1.140.903.327,00 14,74% 3.3.1 - Bens 290.779.600,00 3,76% 3.3.2 - Serviços 850.123.727,00 10,98% 4 - Despesas De Capital 1.705.152.950,00 22,03% 4.1 - Investimentos 1.705.152.950,00 22,03% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 1.705.152.950,00 22,03% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 7.741.344.494,00 100,00% 3 - Segurança E Ordem Pública 7.741.344.494,00 100,00% 3.0.3.0.0 - Tribunais 7.741.344.494,00 100,00% DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 7.741.344.494,00 100,00% Actividades Permanentes 7.741.344.494,00 100,00% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 7.741.344.494,00 100,00% Desenvolvimento Da Actividade Judicial 7.714.344.494,00 99,65% Manutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados 27.000.000,00 0,35% DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Supremo Tribunal Militar 7.741.344.494,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 6.036.191.544,00 77,97% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 4.823.280.035,00 62,31% 3.2 - Contribuições Do Empregador 72.008.182,00 0,93% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 1.140.903.327,00 14,74% 4 - Despesas De Capital 1.705.152.950,00 22,03% 4.1 - Investimentos 1.705.152.950,00 22,03% Órgão: Gabinete Do Vice-Presidente Da República DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 2.484.953.759,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.868.587.539,00 75,20% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 300.431.528,00 12,09% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 300.431.528,00 12,09% 3.2 - Contribuições Do Empregador 19.382.476,00 0,78% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 19.382.476,00 0,78% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 1.548.664.879,00 62,32% 3.3.1 - Bens 270.468.749,00 10,88% 3.3.2 - Serviços 1.278.196.130,00 51,44% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 108.656,00 0,00% 3.5.2 - Transferencias Correntes 108.656,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 616.366.220,00 24,80% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 140

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor %

4.1 - Investimentos 616.366.220,00 24,80% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 604.491.220,00 24,33% 4.1.4 - Compra De Activos Intangíveis 11.875.000,00 0,48% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 2.484.953.759,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 2.484.953.759,00 100,00% 1.0.2.0.0 - Órgãos Executivos 2.484.953.759,00 100,00% DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 2.484.953.759,00 100,00% Actividades Permanentes 2.484.953.759,00 100,00% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 2.484.953.759,00 100,00% Administração E Gestão Dos Assuntos Governamentais 2.314.281.946,00 93,13% Encargos C/A Comissão Nac. Estudo Revital. Educ. Física E Desporto Escolar 170.671.813,00 6,87% DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Gabinete Do Vice-Presidente Da República 2.484.953.759,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.868.587.539,00 75,20% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 300.431.528,00 12,09% 3.2 - Contribuições Do Empregador 19.382.476,00 0,78% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 1.548.664.879,00 62,32% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 108.656,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 616.366.220,00 24,80% 4.1 - Investimentos 616.366.220,00 24,80% Órgão: Conselho Superior Da Magistratura Judicial DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 694.192.966,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 544.192.966,00 78,39% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 270.792.419,00 39,01% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 270.792.419,00 39,01% 3.2 - Contribuições Do Empregador 2.340.981,00 0,34% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 2.340.981,00 0,34% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 271.030.157,00 39,04% 3.3.1 - Bens 48.058.484,00 6,92% 3.3.2 - Serviços 222.971.673,00 32,12% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 29.409,00 0,00% 3.5.2 - Transferencias Correntes 29.409,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 150.000.000,00 21,61% 4.1 - Investimentos 150.000.000,00 21,61% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 150.000.000,00 21,61% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 141

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 694.192.966,00 100,00% 3 - Segurança E Ordem Pública 694.192.966,00 100,00% 3.0.3.0.0 - Tribunais 694.192.966,00 100,00% DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 694.192.966,00 100,00% Actividades Permanentes 694.192.966,00 100,00% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 694.192.966,00 100,00% Desenvolvimento Da Actividade Judicial 694.192.966,00 100,00% DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Conselho Superior Da Magistratura Judicial 694.192.966,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 544.192.966,00 78,39% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 270.792.419,00 39,01% 3.2 - Contribuições Do Empregador 2.340.981,00 0,34% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 271.030.157,00 39,04% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 29.409,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 150.000.000,00 21,61% 4.1 - Investimentos 150.000.000,00 21,61% Órgão: Ministério Da Defesa Nacional RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 69.573.309,00 100,00% Receitas De Capital 69.573.309,00 100,00% Reversão E Restituição 69.573.309,00 100,00% Resultados Anteriores 69.573.309,00 100,00% DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 549.080.729.162,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 498.089.155.451,00 90,71% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 220.878.848.577,00 40,23% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 13.138.321.786,00 2,39% 3.1.2 - Despesas Com O Pessoal Militar 207.668.942.897,00 37,82% 3.1.3 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar 71.583.894,00 0,01% 3.2 - Contribuições Do Empregador 12.442.439.043,00 2,27% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 12.442.439.043,00 2,27% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 161.363.310.989,00 29,39% 3.3.1 - Bens 139.079.551.450,00 25,33% 3.3.2 - Serviços 22.283.759.539,00 4,06% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 103.404.556.842,00 18,83% 3.5.2 - Transferencias Correntes 103.404.556.842,00 18,83% 4 - Despesas De Capital 50.991.573.711,00 9,29% 4.1 - Investimentos 50.934.128.711,00 9,28% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 142

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor %

4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 50.934.128.711,00 9,28% 4.9 - Outras Despesas De Capital 57.445.000,00 0,01% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 549.080.729.162,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 1.835.201.803,00 0,33% 1.0.2.0.0 - Órgãos Executivos 813.605.823,00 0,15% 1.0.4.0.0 - Relações Exteriores 1.021.595.980,00 0,19% 2 - Defesa 438.172.662.385,00 79,80% 2.0.1.0.0 - Defesa Militar 428.043.178.039,00 77,96% 2.0.9.0.0 - Outros Serviços De Defesa 10.129.484.346,00 1,84% 4 - Educação 480.293.299,00 0,09% 4.0.7 - Ensino Superior 480.293.299,00 0,09% 4.0.7.0.1 - Ensino Superior De Graduação 480.293.299,00 0,09% 5 - Saúde 5.067.830.430,00 0,92% 5.0.1.0.0 - Serviços Hospitalares Gerais 2.983.278.210,00 0,54% 5.0.2.0.0 - Serviços Hospitalares Especializados 1.490.472.000,00 0,27% 5.0.7.0.0 - Serviços De Saúde Ambulatórios 594.080.220,00 0,11% 6 - Protecção Social 103.524.741.245,00 18,85% 6.0.2.0.0 - Velhice 103.398.205.675,00 18,83% 6.0.9.0.0 - Outros Serviços De Protecção E Assistência Social 126.535.570,00 0,02% DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 549.080.729.162,00 100,00% 1.1.2 - Subprog.Reab.Cont.E Equip.De Infraest..Dos Serv.Prisionais 496.570.327,00 0,09% Actividades Permanentes 422.040.194.248,00 76,86% Prog. De Reestrut.E Modern. Das Forças De Def. E Segurança 125.251.477.848,00 22,81% Programa De Desenvolvimen. Da Marinha Mercante E Fluvial 108.385.739,00 0,02% Programa De Desenvolvimento Habitacional 289.200.000,00 0,05% Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado 849.901.000,00 0,15% Programa De Melhoria Da Assistência Social 45.000.000,00 0,01% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 531.938.947.516,00 100,00% Abastecimento Logístico-Pacote Alimentar 32.981.171.509,00 6,20% Abastecimento Logístico-Pacote De Medicamentos 5.724.875.084,00 1,08% Administração E Gestão Dos Serviços De Defesa Nacional 370.364.094.131,00 69,63% Encargos C/A Delim.Demarc.Dos Espaços Marít.De Angola 3.443.000.000,00 0,65% Encargos De Exercícios Findos 69.573.309,00 0,01% Evacuações Médicas 594.080.220,00 0,11% Formação E Superação Técnica Profissional 337.673.216,00 0,06% Meios De Aquartelamento E Equipamento De Cozinha 3.340.000.000,00 0,63% Pacote Logístico-Aquisição De Vestuário E Calçado 5.227.322.795,00 0,98% Pagam.Contratos De Coop. Estrangeira Do Sec.Saúde 1.490.472.000,00 0,28% Potenciação E Apetrechamento Técnico-Material 106.306.502.580,00 19,98% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 143

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor %

Prestação De Serviços De Educação 480.293.299,00 0,09% Realização De Exercício Aéreo 1.579.889.373,00 0,30% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 17.141.781.646,00 0,00 17.141.781.646,00 Ampliação Do Instituto Superior Técnico Militar Luanda 226.935.000,00 0,00 226.935.000,00 Const. Apet. 26 Casas Função Comando Do Exercito Luanda 199.780.451,00 0,00 199.780.451,00 Const. Apet. Comando Direcção Armamento Técnica Luanda 56.727.615,00 0,00 56.727.615,00 Const. Apetrechamento Instituto Superior Da Força Aerea 166.085.161,00 0,00 166.085.161,00 Const. De Paiois Centrais Da Servidão Da Maria Teresa - Luanda 346.177.218,00 0,00 346.177.218,00 Const. Do Instituto Superior Da Marinha De Guerra - Bengo 165.857.266,00 0,00 165.857.266,00 Const. E Apet. Da Inteligência Militar Operativa 103.867.750,00 0,00 103.867.750,00 Const. E Apet. De Comando De Brigada 1ª Fase - 193.807.000,00 0,00 193.807.000,00 Const. E Apetrechamento Da Penitenciaria Do 196.192.444,00 0,00 196.192.444,00 Const. E Apetrechamento Da Unidade Penitenciário Do Tombo 132.781.469,00 0,00 132.781.469,00 Const. E Apetrechamento De Canil Da Policia Militar Luanda 161.112.000,00 0,00 161.112.000,00 Const. E Apetrechamento Do Instituto Superior Do Exército Huambo 147.457.379,00 0,00 147.457.379,00 Const. E Apetrechamento Regimento De Defesa Anti-Aérea Bengo 126.621.286,00 0,00 126.621.286,00 Const.Apet. Comando Brigada Fuzileiros Navais 180.880.088,00 0,00 180.880.088,00 Const.Apet.Companhia Observação Costeira 140.641.326,00 0,00 140.641.326,00 Const.Apetrechamento Instituto Superior Marinha De Guerra Ambriz 277.114.574,00 0,00 277.114.574,00 Const.Apetrechamento 220 Residencia Função Serviços - Luanda 168.282.702,00 0,00 168.282.702,00 Const.Apetrechamento 5 Quarteis Pelotão Fuzileiros Navais Zaire 105.997.975,00 0,00 105.997.975,00 Const.Apetrechamento Da Academia Da Força Aérea Benguela 220.769.552,00 0,00 220.769.552,00 Const.Apetrechamento Da Academia Da Marinha De Guerra - Bengo 217.755.200,00 0,00 217.755.200,00 Const.Apetrechamento Do Comando Região Aérea Norte Luanda 187.201.403,00 0,00 187.201.403,00 Const.Apetrechamento Poligno Preparação Defesa 196.875.000,00 0,00 196.875.000,00 Const.Apetrechamento Quartel Batalhão Fuzileiros Navais Zaire 252.278.062,00 0,00 252.278.062,00 Const.Apetrechamento Regimento Armamento Técnica Bengo 123.178.440,00 0,00 123.178.440,00 Const.Edificio Serviços E Ensino Escola Superior Guerra Luanda 188.416.368,00 0,00 188.416.368,00 Consterução E Apetrechamento Do Novo Edificio Hospital Militar 552.570.000,00 0,00 552.570.000,00 Luanda/Minden Construção 7 Edifícios Estado Maior Forças Armadas Luanda 377.331.212,00 0,00 377.331.212,00 Construção Apetrechamento 2 Quarteis Batalhão Cabinda/Minden 432.686.862,00 0,00 432.686.862,00 Construção Apetrechamento 2 Quarteis Batalhão Lunda Norte/Minden 432.686.862,00 0,00 432.686.862,00 Construção Apetrechamento 2 Quarteis Batalhão Uíge 272.275.438,00 0,00 272.275.438,00 Construção Apetrechamento 2 Quarteis Batalhão Zaire/Minden 432.686.862,00 0,00 432.686.862,00 Construção Apetrechamentos Comando De Brigadas 1.ª Fase-Lunda- 193.807.000,00 0,00 193.807.000,00 Norte/Minden Construção Condomínio Oficiais Luanda Sul, 2ª Fase (+) Área Lazer 849.401.000,00 0,00 849.401.000,00 Construção Da Clinica Da Marinha De Guerra De Angola Luanda 393.750.000,00 0,00 393.750.000,00 Construção Das Residências Dos Professores Do Istm 639.670.320,00 0,00 639.670.320,00 Construção De Comando Da Região Militar Centro Huambo 136.277.857,00 0,00 136.277.857,00 Construção De Comando Da Região Militar Norte Uíge 136.277.857,00 0,00 136.277.857,00 Construção De Entreposto De Logística - Nacional 329.704.422,00 0,00 329.704.422,00 Construção Do Quartel Da Batop 813.605.823,00 0,00 813.605.823,00 Construção E Apet.Do Comando Do Corpo Do Exert.Malange/Minden 154.745.500,00 0,00 154.745.500,00 Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 144

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total

Construção E Apetechamento Do Comando Da Força Aérea Nacional 489.332.128,00 0,00 489.332.128,00 Luanda/Minden Construção E Apetrechamento 1ªfase Base Central Abastecimento 3 472.483.542,00 0,00 472.483.542,00 Namibe/Minden Construção E Apetrechamento De Comando De Brigada 1.ª Fase- 193.807.000,00 0,00 193.807.000,00 Zaire/Minden Construção E Apetrechamento De Comando De Brigada 1ª Fase- 193.807.000,00 0,00 193.807.000,00 Uíge/Minden Construção E Apetrechamento Do Comando De Divisão Kwanza Sul/ 137.455.500,00 0,00 137.455.500,00 Minden Delimitação E Demarcação Dos Espaços Marítimos De Angola 108.385.739,00 0,00 108.385.739,00 Estudo 100 Casas Economicas Para Oficiais Benguela 18.620.000,00 0,00 18.620.000,00 Estudo 100 Casas Economicas Para Oficiais Bié 18.620.000,00 0,00 18.620.000,00 Estudo 100 Casas Economicas Para Oficiais Huambo 18.620.000,00 0,00 18.620.000,00 Estudo 100 Casas Economicas Para Oficiais Malange 18.620.000,00 0,00 18.620.000,00 Estudo Centro Reabilitação Integral Mutilados Funda 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Estudo Const. Centro Formção Profissional Mutilados E Ex Militares 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Estudo Construção 100 Casas Economicas Mutilados Ex Militares 39.200.000,00 0,00 39.200.000,00 Estudo Construção 100 Casas Economicas Oficiais 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Estudo Construção 100 Casas Economicas Para Oficiais Luanda 18.620.000,00 0,00 18.620.000,00 Estudo Construção De Angares Para Escola Aviação Militar 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 /Minden Estudo Construção Habitação Sociais Cunene 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 Estudo Construção Habitação Sociais Kuanza Norte 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 Estudo Construção Habitação Sociais Kwanza Sul 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 Estudo Construção Habitação Sociais Lunda Sul 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 Estudo Construção Habitação Sociais Uíge 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 Estudo Construção Habitação Sociais Zaire 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 Estudo Construção Habitação Sociais-Cabinda 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 Estudo Construção Habitação Sociais-Moxico 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 Estudo Construção Habitações Sociais Ex-Militares Lunda Norte 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 Estudo Da Academia Naval No Bengo 78.368.410,00 0,00 78.368.410,00 Estudo Da Fábrica De Fardamento Zona Económica Especial De Viana 44.800.000,00 0,00 44.800.000,00 Estudo Da Servidão Militar De Kinkakala-Bengo 90.200.000,00 0,00 90.200.000,00 Estudo De 100 Casas Económicas Para Os Mutilados De Guerra Na 39.200.000,00 0,00 39.200.000,00 Funda Estudo De Const.Regimento De Engenharia - Bengo 44.000.000,00 0,00 44.000.000,00 Estudo De Construção Escola Militar Aeronautica-Huila 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Estudo De Construção Estaleiro Naval Luanda/Minden 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Estudo De Messes De Oficiais Das Faa Luanda 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 Estudo De Messes Regionais Moxico/Minden 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Estudo Do Aerodromo De Manobra De /Minden 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Estudo Do Cais Da Base Costeira Do 86.000.000,00 0,00 86.000.000,00 Estudo Do Comando Do Exercito Luanda 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Estudo Do Instituto De Defesa Nacional E Serviços Do Minden-Luanda 495.000.000,00 0,00 495.000.000,00 Estudo Do Laboratorio Militar E Produção Farmaceuticos - Luanda 206.360.000,00 0,00 206.360.000,00 Estudo Do Posto De Comando De Campanha Huambo/Minden 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Estudo Escola Condutores Auto E Blindados Huambo 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Estudo Para A Construção Da Cadeia Ligística Médica Militar 147.670.000,00 0,00 147.670.000,00 Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 145

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total

Estudo Para A Construção Do Presidio Do Luena 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Estudo Para A Unidade Penitenciaria Do Luena 29.800.000,00 0,00 29.800.000,00 Estudo Para Const. Da Base Fuzileiros Navais Ambriz Bengo 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Estudo Para Const. Do Hospital Militar Principal De Luanda 474.922.163,00 0,00 474.922.163,00 Estudo Para Construção Base Aérea De 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Estudo Para Construção De Quarteis Tipo 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Estudo Para Construção E Apretrechamento Do Comando Da Região 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 Aérea Sul Estudo Para Construção Infra-Estruturas Do Bairro Militar Em Luanda 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 Estudo Para Reab. Apliação Da Base Aérea Do 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 Estudo Sanatório Região Militar Central Huambo/Minden 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Estudo Unidade De Infecciologia Exercito Luanda 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Estudos E Proj. Do Edificio Doi/Emg-Área Tecnica 17.086.300,00 0,00 17.086.300,00 Fiscalização Const. Das Residências Dos Professores Do Istm 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 Fiscalização Construção 2ª Fase Condominio Dos Oficiais (+) Área Lazer 500.000,00 0,00 500.000,00 Fiscalização Construção Quartel Da Batop 37.445.000,00 0,00 37.445.000,00 Reab. E Apliação Da Brigada De Forças Especiais - Cabo Ledo 124.976.000,00 0,00 124.976.000,00 Reab.Ampliação Apetrechamento Penitenciaria Militar Cabinda 167.596.414,00 0,00 167.596.414,00 Reab.Ampliação E Apetrechamento Do Aeredromo - Cunene 126.084.095,00 0,00 126.084.095,00 Reab.Apet. Unidade Reparação Armamento Huíla 46.200.000,00 0,00 46.200.000,00 Reab.Apet.Unidade Reparação Armamento Cabinda 46.200.000,00 0,00 46.200.000,00 Reab.Apet.Unidade Reparação Armamento Huambo 46.200.000,00 0,00 46.200.000,00 Reab.Apet.Unidade Reparação Armamento Moxico 46.200.000,00 0,00 46.200.000,00 Reab.Apet.Unidade Reparação Armamento Uíge 46.200.000,00 0,00 46.200.000,00 Reab.Apetrechamento E Ampliação Da Base Costeira Soyo 172.458.996,00 0,00 172.458.996,00 Reab.E Ampliação Da Base Aérea Da - Benguela 194.057.215,00 0,00 194.057.215,00 Reabilitação Ampliação Escola Formação Forças Especiais Luanda 132.764.400,00 0,00 132.764.400,00 Reabilitação Apetrechamento Escola Administração Militar - Benguela 113.652.000,00 0,00 113.652.000,00 DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Direcção Dos Serviços De Saúde 2.255.045.185,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 2.219.644.185,00 98,43% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 1.426.855.793,00 63,27% 3.2 - Contribuições Do Empregador 72.904.160,00 3,23% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 719.853.066,00 31,92% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 31.166,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 35.401.000,00 1,57% 4.1 - Investimentos 35.401.000,00 1,57% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Direcção Principal De Logística Do Emg 1.254.025.737,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.055.057.665,00 84,13% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 193.922.329,00 15,46% 3.2 - Contribuições Do Empregador 8.516.609,00 0,68% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 851.815.222,00 67,93% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 803.505,00 0,06% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 146

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Escola Superior De Guerra 256.601.806,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 254.777.166,00 99,29% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 123.970.643,00 48,31% 3.2 - Contribuições Do Empregador 9.275.013,00 3,61% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 121.500.344,00 47,35% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 31.166,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 1.824.640,00 0,71% 4.1 - Investimentos 1.824.640,00 0,71% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Estado Maior Do Exército 150.057.087.990,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 149.963.401.807,00 99,94% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 140.335.982.801,00 93,52% 3.2 - Contribuições Do Empregador 8.278.613.729,00 5,52% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 1.347.677.471,00 0,90% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 1.127.806,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 93.686.183,00 0,06% 4.1 - Investimentos 93.686.183,00 0,06% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Estado Maior General 75.597.142.461,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 75.172.236.866,00 99,44% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 45.815.840.209,00 60,61% 3.2 - Contribuições Do Empregador 1.780.364.494,00 2,36% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 27.573.861.073,00 36,47% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 2.171.090,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 424.905.595,00 0,56% 4.1 - Investimentos 424.905.595,00 0,56% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Força Aérea Nacional 17.978.884.243,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 17.905.393.590,00 99,59% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 16.779.977.495,00 93,33% 3.2 - Contribuições Do Empregador 220.183.439,00 1,22% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 905.118.177,00 5,03% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 114.479,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 73.490.653,00 0,41% 4.1 - Investimentos 73.490.653,00 0,41% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Hospital Militar Principal 2.983.278.210,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 2.900.786.340,00 97,23% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 1.735.916.597,00 58,19% 3.2 - Contribuições Do Empregador 52.516.203,00 1,76% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 1.112.208.565,00 37,28% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 144.975,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 82.491.870,00 2,77% 4.1 - Investimentos 82.491.870,00 2,77% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 147

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Marinha De Guerra Angolana 10.504.112.991,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 10.360.692.171,00 98,63% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 8.094.643.089,00 77,06% 3.2 - Contribuições Do Empregador 1.483.018.831,00 14,12% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 781.589.014,00 7,44% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 1.441.237,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 143.420.820,00 1,37% 4.1 - Investimentos 143.420.820,00 1,37% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Ministério Da Defesa Nacional 288.194.550.539,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 238.257.165.661,00 82,67% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 6.371.739.621,00 2,21% 3.2 - Contribuições Do Empregador 537.046.565,00 0,19% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 127.949.688.057,00 44,40% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 103.398.691.418,00 35,88% 4 - Despesas De Capital 49.937.384.878,00 17,33% 4.1 - Investimentos 49.879.939.878,00 17,31% 4.9 - Outras Despesas De Capital 57.445.000,00 0,02% Órgão: Ministério Do Interior RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 440.452.466,00 100,00% Receitas De Capital 440.452.466,00 100,00% Alienações 1,00 0,00% Alienação De Bens 1,00 0,00% Reversão E Restituição 440.452.465,00 100,00% Resultados Anteriores 440.452.465,00 100,00% DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 446.351.705.767,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 406.544.244.485,00 91,08% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 294.238.934.627,00 65,92% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 12.894.809.762,00 2,89% 3.1.3 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar 281.344.124.865,00 63,03% 3.2 - Contribuições Do Empregador 21.296.034.274,00 4,77% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 21.296.034.274,00 4,77% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 90.291.666.807,00 20,23% 3.3.1 - Bens 73.296.843.725,00 16,42% 3.3.2 - Serviços 16.994.823.082,00 3,81% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 717.608.777,00 0,16% 3.5.2 - Transferencias Correntes 717.608.777,00 0,16% 4 - Despesas De Capital 39.807.461.282,00 8,92% 4.1 - Investimentos 39.807.461.282,00 8,92% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 39.807.461.282,00 8,92% DESPESAS POR FUNÇÃO Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 148

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 446.351.705.767,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 687.725.301,00 0,15% 1.1.9.0.0 - Outros Serviços Gerais Da Administração Pública 687.725.301,00 0,15% 3 - Segurança E Ordem Pública 443.849.607.959,00 99,44% 3.0.1.0.0 - Serviços Policiais 47.441.215.843,00 10,63% 3.0.2.0.0 - Serviços De Bombeiros 1.088.602.679,00 0,24% 3.0.4.0.0 - Prisões 856.799.394,00 0,19% 3.0.5.0.0 - Serviços De Protecção Civil 6.409.762.957,00 1,44% 3.0.9.0.0 - Outros Serviços De Segurança E Ordem Pública 388.053.227.086,00 86,94% 4 - Educação 824.456.804,00 0,18% 4.0.7 - Ensino Superior 824.456.804,00 0,18% 4.0.7.0.1 - Ensino Superior De Graduação 824.456.804,00 0,18% 6 - Protecção Social 989.915.703,00 0,22% 6.0.9.0.0 - Outros Serviços De Protecção E Assistência Social 989.915.703,00 0,22% DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 446.351.705.767,00 100,00% 1.1.2 - Subprog.Reab.Cont.E Equip.De Infraest..Dos Serv.Prisionais 4.776.030.544,00 1,07% Actividades Permanentes 374.121.045.571,00 83,82% Prog. De Reestrut.E Modern. Das Forças De Def. E Segurança 66.585.023.192,00 14,92% Programa De Desenvolvimento Habitacional 529.580.376,00 0,12% Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas 340.026.084,00 0,08% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 420.673.912.187,00 100,00% Abastecimento Logístico-Pacote Alimentar 20.628.204.070,00 4,90% Abastecimento Logístico-Pacote De Medicamentos 949.709.500,00 0,23% Administração E Gestão Dos Serv.De Migração E Controlo Fronteiriço 1.031.576.914,00 0,25% Administração E Gestão Dos Serviços De Informações 1.344.951,00 0,00% Administração E Gestão Dos Serviços De Protecção Civil 261.146.335,00 0,06% Administração E Gestão Dos Serviços De Protecção Contra Incêndios 1.088.602.679,00 0,26% Administração E Gestão Dos Serviços De Segurança E Ordem Pública 338.797.491.665,00 80,54% Administração E Gestão Dos Serviços Prisionais 856.799.394,00 0,20% Apoio Em Situações De Calamidades Naturais 1.691.368.355,00 0,40% Criação E Instalação Do Sist.Da Caixa De Prot.Social/Minint 544.469.250,00 0,13% Encargos De Exercícios Findos 440.452.465,00 0,10% Formação E Superação Técnica Profissional 824.456.804,00 0,20% Manutenção Dos Meios Aéreos 287.878.952,00 0,07% Pacote Logístico-Aquisição De Vestuário E Calçado 5.319.717.600,00 1,26% Potenciação E Apetrechamento Técnico-Material 24.075.000.000,00 5,72% Potenciação Tecnico-Policial 22.477.866.616,00 5,34% Programa De Desarmamento Da População Civil 534.254.868,00 0,13% Repatriamento Dos Imigrantes Ilegais 863.571.769,00 0,21% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 24.905.668.207,00 772.125.373,00 25.677.793.580,00 Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 149

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total

Aquisição De Meios De Segurança Pública/Minint 213.686.293,00 0,00 213.686.293,00 Camarização Da Cidade De Luanda (Inter-Burgo)/Minint 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 Const. Apet. Direcção De Investigação Criminal Do Uíge 246.594.335,00 0,00 246.594.335,00 Const. Apet. Direcção Investigação Criminal Bengo 294.299.973,00 0,00 294.299.973,00 Const. Apet. Do Destacamento De Quiçama 280.800.000,00 0,00 280.800.000,00 Const. Apet. Do Quartel De Bombeiros No Amboim 176.000.000,00 0,00 176.000.000,00 Const. Apet. Do Quartel De Bombeiros No Kuito 176.000.000,00 0,00 176.000.000,00 Const. Do Centro De Socialização De Menores Em Malange 390.102.197,00 0,00 390.102.197,00 Const. Do Centro De Socialização De Menores No Huambo 390.102.197,00 0,00 390.102.197,00 Const. E Apet. Do Centro De Socialização De Menores De Luanda 390.102.197,00 0,00 390.102.197,00 Construçao E Apetrechamento Do Edif. Bombeiros Municipio Do Soyo 107.100.000,00 0,00 107.100.000,00 Construção Da Cadeia Do Uíge/Minint 310.960.055,00 0,00 310.960.055,00 Construção E Apetrechamento Esquadra De Grande Porte Viana 132.600.000,00 0,00 132.600.000,00 Construção Apetrechamento Base De Helicopeteros Humabo 83.490.000,00 0,00 83.490.000,00 Construção Apetrechamento Base De Helicopeteros Lubango 105.187.500,00 0,00 105.187.500,00 Construção Apetrechamento Base De Helicopeteros No Saurimo 105.187.500,00 0,00 105.187.500,00 Construção Apetrechamento Base De Helicópeteros Uíge 105.187.500,00 0,00 105.187.500,00 Construção Apetrechamento Comando Municipal 215.371.305,00 0,00 215.371.305,00 Construção Apetrechamento Da Delegação Provincial Sme Huambo 229.500.000,00 0,00 229.500.000,00 Construção Apetrechamento Da Divisão De Viana 256.387.475,00 0,00 256.387.475,00 Construção Apetrechamento Do Centro Médico De Cabinda 66.200.612,00 0,00 66.200.612,00 Construção Apetrechamento Do Comando Provincial Da Huíla 465.540.882,00 0,00 465.540.882,00 Construção Apetrechamento Do Comando Provincial De Malanje 397.353.750,00 0,00 397.353.750,00 Construção Apetrechamento Do Posto Fronteriço Do Quimbata Do Uíge 168.660.000,00 0,00 168.660.000,00 Construção Da Cadeia Da /Minint 322.035.940,00 0,00 322.035.940,00 Construção Da Cadeia Do Bentiaba/Minint 500.000.002,00 0,00 500.000.002,00 Construção Da Cadeia Do /Minint 355.500.298,00 0,00 355.500.298,00 Construção Da Cadeia Do Cabo Ledo 584.056.370,00 0,00 584.056.370,00 Construção Da Cadeia Do Dondo/Minint 550.000.000,00 0,00 550.000.000,00 Construção Da Cadeia Do /Minint 550.000.000,00 0,00 550.000.000,00 Construção Da Cadeia Do Lobito 405.283.135,00 0,00 405.283.135,00 Construção Da Cadeia Do Peu-Peu/Minint 545.500.000,00 0,00 545.500.000,00 Construção Da Delegação Provincial Do Minit Kwanza Norte 267.750.000,00 0,00 267.750.000,00 Construção Da Delegação Provincial Do Minint Lunda Sul 267.750.000,00 0,00 267.750.000,00 Construção Da Delegação Provincial Do Minint Zaire 267.750.000,00 0,00 267.750.000,00 Construção Da Delegação Provincial Do Minint/Cunene 267.750.000,00 0,00 267.750.000,00 Construção Da Delegação Provincial Do Minnt Malange 267.750.000,00 0,00 267.750.000,00 Construção Da Delegeção Provincial Do Minint Luanda 267.750.000,00 0,00 267.750.000,00 Construção Da Direcção Provincial De Investigação Criminal Kwanza Sul 326.512.476,00 0,00 326.512.476,00 Construção Da Direcção Provincial De Investigação Criminal Lunda 326.512.476,00 0,00 326.512.476,00 Norte Construção Da Direcção Provincial De Investigação Criminal No Moxico 326.512.476,00 0,00 326.512.476,00 Construção Da Direcção Provincial Investigação Criminal Kwanza Norte 326.512.476,00 0,00 326.512.476,00 Construção Da Escola Nacional De Bombeiros Da Baía Farta 2.ª Fase 304.400.000,00 0,00 304.400.000,00 Construção De Apetrechamento Do Bombeiro Municipal Da Quissama 107.100.000,00 0,00 107.100.000,00 Construção De Unidades Industriais Nas Cadeias/Minint 228.674.008,00 0,00 228.674.008,00 Construção Direcção Provincial De Investigação Criminal Lunda Sul 326.512.476,00 0,00 326.512.476,00 Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 150

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total

Construção Do Centro De Detenção De Emigrantes Ilegais Lunda Norte 340.650.000,00 0,00 340.650.000,00 Construção Do Comando De Protecção E Objectivos Estratégicos Luanda 284.477.534,00 0,00 284.477.534,00 Construção Do Comando Dos Bombeiros Da Lunda Norte 252.450.000,00 0,00 252.450.000,00 Construção Do Comando Nacional Da Policia Fiscal Luanda 275.512.474,00 0,00 275.512.474,00 Construção Do Comando Provincial Da Polícia Do Kwanza Sul 397.353.750,00 0,00 397.353.750,00 Construção Do Comando Provincial Da Polícia Lunda Norte 397.353.750,00 0,00 397.353.750,00 Construção Do Comando Provincial Do Kuando Kubango 397.353.750,00 0,00 397.353.750,00 Construção Do Condomínio Golf 2/Lda 529.580.376,00 0,00 529.580.376,00 Construção Do Hospital Prisão Psiquiátrico/Minint 78.820.736,00 0,00 78.820.736,00 Construção Do Posto Fronteriço Do Nóque Zaire 84.330.000,00 0,00 84.330.000,00 Construção E Apet. Da Direcção Provincial Sme Kuanza Sul 247.065.514,00 0,00 247.065.514,00 Construção E Apetrechamento Da Base De Helicópteros De Cabinda 105.187.500,00 0,00 105.187.500,00 Construção E Apetrechamento Da Cadeia Muangueji/L.Sul 340.026.084,00 0,00 340.026.084,00 Construção E Apetrechamento Da Cadeia Municipal De 382.500.000,00 0,00 382.500.000,00 Construção E Apetrechamento Da Cadeia Municipal Do Buco-Zau 382.500.007,00 0,00 382.500.007,00 Construção E Apetrechamento Da Cadeia Municipal Do Waco-Kungo 382.500.000,00 0,00 382.500.000,00 Construção E Apetrechamento Da Cadeia Provincial Do Moxico 535.500.000,00 0,00 535.500.000,00 Construção E Apetrechamento Da Direcção Provincial Do Sme Bengo 214.200.000,00 0,00 214.200.000,00 Construção E Apetrechamento Da Direcção Provincial Do Sme Benguela 202.510.284,00 0,00 202.510.284,00 Construção E Apetrechamento Da Direcção Provincial Do Sme Do Bié 214.200.000,00 0,00 214.200.000,00 Construção E Apetrechamento Da Oficina Geral Do Minint Em Luanda 266.350.000,00 0,00 266.350.000,00 Construção E Apetrechamento De Comandos De Bombeiros Do Namibe 252.450.000,00 0,00 252.450.000,00 Construção E Apetrechamento De Destacamento Na Provincia De 280.000.000,00 0,00 280.000.000,00 Malange Construção E Apetrechamento De Destacamento Na Provincia Do 280.000.000,00 0,00 280.000.000,00 Huambo Construção E Apetrechamento De Um Presidio De Alta Segurança 752.970.000,00 0,00 752.970.000,00 Construção E Apetrechamento Do Bombeiro Municipal De Cabinda 107.100.000,00 0,00 107.100.000,00 Construção E Apetrechamento Do Bombeiro Municipal Do 107.100.000,00 0,00 107.100.000,00 Construção E Apetrechamento Do Bombeiro Municipal Do Tômbwa 107.100.000,00 0,00 107.100.000,00 Construção E Apetrechamento Do Centro Médico Da Lunda Sul 66.200.620,00 0,00 66.200.620,00 Construção E Apetrechamento Do Centro Médico Do Bié 66.200.620,00 0,00 66.200.620,00 Construção E Apetrechamento Do Centro Médico Do Moxico 66.200.620,00 0,00 66.200.620,00 Construção E Apetrechamento Do Comando De Bombeiro Do Moxico 183.004.944,00 0,00 183.004.944,00 Construção E Apetrechamento Do Comando De Bombeiros No Zaire 252.450.000,00 0,00 252.450.000,00 Construção E Apetrechamento Do Comando P.Huambo/Minint 345.200.000,00 0,00 345.200.000,00 Construção E Apetrechamento Do Destacamento Na Provincia Do Bengo 280.800.000,00 0,00 280.800.000,00 Construção E Apetrechamento Do Posto Fronteiriço Do Ambriz/ Bengo 60.085.125,00 0,00 60.085.125,00 Construção E Apetrechamento Do Posto Fronteiriço Do / Bengo 84.330.000,00 0,00 84.330.000,00 Construção E Apetrechamento Do Posto Fronteriço Do Zaire 84.330.000,00 0,00 84.330.000,00 Construção E Apetrechamento Do Posto Fronteriço Kansari Da Lunda 60.085.125,00 0,00 60.085.125,00 Norte Construção E Apetrechamento Posto Fronteiriço Do Chiluange- 60.085.125,00 0,00 60.085.125,00 /L. Sul Construção E Apetrechamento Posto Fronteiriço Do Tembo Alongo 60.085.125,00 0,00 60.085.125,00 Malanje Construção E Apetrechamento Posto Fronteriço Do Kuando 84.330.000,00 0,00 84.330.000,00 Kubango Construção E Instalação De Centros De Produção Nas Cadeias 239.250.000,00 0,00 239.250.000,00 Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 151

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total

Estudo Para Const. Do Comando Provincial De Bombeiros Da Huíla 35.223.240,00 0,00 35.223.240,00 Estudo Para Const. Do Destacamento De Sinistralidades Belas 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 Estudo Para Construção Do Comando Geral Polícia Nacional Luanda 43.570.000,00 0,00 43.570.000,00 Estudo Para Construção Do Hospital Da Polícia Nacional Luanda 44.000.000,00 0,00 44.000.000,00 Fornecimento De Viaturas De Combate A Incêndios Fase Iv /Minint 0,00 224.422.306,00 224.422.306,00 Fornecimento De Viaturas De Combate A Incêndios/Minint 0,00 220.344.082,00 220.344.082,00 Instalação Do Sistema De Comunicações Tetra (Vlatacom)/Minint 794.220.000,00 0,00 794.220.000,00 Meios De Combate A Sinistralidade Rodoviária/Minint 0,00 327.358.985,00 327.358.985,00 Reabilitação E Apetrechamento Da Delegação Provincial Do Minint/Huíla 191.250.000,00 0,00 191.250.000,00 DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Comando Geral Da Polícia Nacional 152.254.358.932,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 151.306.653.469,00 99,38% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 124.799.710.754,00 81,97% 3.2 - Contribuições Do Empregador 9.654.704.112,00 6,34% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 16.789.539.556,00 11,03% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 62.699.047,00 0,04% 4 - Despesas De Capital 947.705.463,00 0,62% 4.1 - Investimentos 947.705.463,00 0,62% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Provincial Do Interior Da Huila 132.965.436,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 132.965.436,00 100,00% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 132.965.436,00 100,00% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Provincial Do Interior Da Lunda-Norte 70.227.001,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 70.227.001,00 100,00% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 70.227.001,00 100,00% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Provincial Do Interior Da Lunda-Sul 68.968.160,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 68.968.160,00 100,00% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 68.968.160,00 100,00% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Provincial Do Interior De Benguela 138.074.239,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 138.074.239,00 100,00% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 138.074.239,00 100,00% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Provincial Do Interior De Cabinda 65.083.357,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 64.734.357,00 99,46% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 64.734.357,00 99,46% 4 - Despesas De Capital 349.000,00 0,54% 4.1 - Investimentos 349.000,00 0,54% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Provincial Do Interior De Luanda 567.203.296,00 100,00% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 152

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Provincial Do Interior De Malanje 58.566.168,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 58.566.168,00 100,00% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 58.566.168,00 100,00% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Provincial Do Interior Do Bengo 59.787.269,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 59.787.269,00 100,00% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 59.787.269,00 100,00% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Provincial Do Interior Do Bié 111.782.693,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 108.656.141,00 97,20% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 108.656.141,00 97,20% 4 - Despesas De Capital 3.126.552,00 2,80% 4.1 - Investimentos 3.126.552,00 2,80% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Provincial Do Interior Do Huambo 148.987.781,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 146.563.988,00 98,37% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 146.563.988,00 98,37% 4 - Despesas De Capital 2.423.793,00 1,63% 4.1 - Investimentos 2.423.793,00 1,63% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Provincial Do Interior Do K.Kubango 69.218.472,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 69.218.472,00 100,00% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 69.218.472,00 100,00% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Provincial Do Interior Do Kunene 66.046.635,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 66.046.635,00 100,00% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 66.046.635,00 100,00% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Provincial Do Interior Do Kwanza-Norte 116.784.140,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 116.784.140,00 100,00% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 116.784.140,00 100,00% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Provincial Do Interior Do Kwanza-Sul 101.238.973,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 99.992.223,00 98,77% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 99.992.223,00 98,77% 4 - Despesas De Capital 1.246.750,00 1,23% 4.1 - Investimentos 1.246.750,00 1,23% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Provincial Do Interior Do Moxico 128.762.601,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 128.762.601,00 100,00% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 128.762.601,00 100,00% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Provincial Do Interior Do Namibe 106.847.218,00 100,00% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 153

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Provincial Do Interior Do Uige 72.662.257,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 72.662.257,00 100,00% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 72.662.257,00 100,00% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Provincial Do Interior Do Zaire 69.676.019,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 69.676.019,00 100,00% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 69.676.019,00 100,00% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Direcção Nacional De Investigação Criminal 1.092.070.813,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 944.279.655,00 86,47% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 944.279.655,00 86,47% 4 - Despesas De Capital 147.791.158,00 13,53% 4.1 - Investimentos 147.791.158,00 13,53% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Ministério Do Interior 287.813.694.357,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 249.108.875.791,00 86,55% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 169.439.223.873,00 58,87% 3.2 - Contribuições Do Empregador 11.641.330.162,00 4,04% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 67.373.412.026,00 23,41% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 654.909.730,00 0,23% 4 - Despesas De Capital 38.704.818.566,00 13,45% 4.1 - Investimentos 38.704.818.566,00 13,45% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Serviços De Bombeiros 1.252.696.066,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.252.696.066,00 100,00% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 1.252.696.066,00 100,00% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Serviços De Migração E Estrangeiros 985.163.125,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 985.163.125,00 100,00% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 985.163.125,00 100,00% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Serviços Prisionais 800.840.759,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 800.840.759,00 100,00% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 800.840.759,00 100,00% Órgão: Ministério Das Relações Exteriores RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 987.497.638,00 100,00% Receitas Correntes 986.723.113,00 99,92% Receita Tributária 986.507.113,00 99,90% Impostos 174.360.974,00 17,66% Taxas 812.146.139,00 82,24% Receitas Correntes Diversas 216.000,00 0,02% Juros, Comissões E Bonificações 216.000,00 0,02% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 154

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor %

Receitas De Capital 774.525,00 0,08% Alienações 774.525,00 0,08% Alienação De Bens 774.525,00 0,08% DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 36.577.635.990,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 32.952.290.290,00 90,09% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 11.520.441.222,00 31,50% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 11.520.441.222,00 31,50% 3.2 - Contribuições Do Empregador 917.636.932,00 2,51% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 917.636.932,00 2,51% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 20.469.308.117,00 55,96% 3.3.1 - Bens 2.611.736.227,00 7,14% 3.3.2 - Serviços 17.857.571.890,00 48,82% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 44.904.019,00 0,12% 3.5.2 - Transferencias Correntes 44.904.019,00 0,12% 4 - Despesas De Capital 3.625.345.700,00 9,91% 4.1 - Investimentos 3.625.345.700,00 9,91% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 3.536.961.380,00 9,67% 4.1.4 - Compra De Activos Intangíveis 88.384.320,00 0,24% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 36.577.635.990,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 33.725.140.440,00 92,20% 1.0.2.0.0 - Órgãos Executivos 789.355.619,00 2,16% 1.0.4.0.0 - Relações Exteriores 32.935.784.821,00 90,04% 4 - Educação 142.185.287,00 0,39% 4.0.7 - Ensino Superior 142.185.287,00 0,39% 4.0.7.0.1 - Ensino Superior De Graduação 142.185.287,00 0,39% 8 - Recreação, Cultura E Religião 1.702.280.218,00 4,65% 8.0.1.0.0 - Serviços Culturais 193.070.555,00 0,53% 8.0.4.0.0 - Serviços De Difusão E Publicação 1.509.209.663,00 4,13% 9 - Assuntos Económicos 1.008.030.045,00 2,76% 9.0.1 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 101.931.219,00 0,28% 9.0.1.0.1 - Agricultura 49.771.656,00 0,14% 9.0.1.0.3 - Pesca E Caça 52.159.563,00 0,14% 9.0.5 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 906.098.826,00 2,48% 9.0.5.0.1 - Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral 906.098.826,00 2,48% DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 36.577.635.990,00 100,00% Actividades Permanentes 35.899.105.844,00 98,14% Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas 678.530.146,00 1,86% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 155

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 35.899.105.844,00 100,00% Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento Industrial 110.825.473,00 0,31% Desenvolvimento Da Actividade Diplomática Nacional 29.635.188.021,00 82,55% Encarg. C/Comissão Nac.P/A Mat.Prog.Da O.N.U.S/Armas Lig.Peq. Porte 5.741.773,00 0,02% Encargos C/ O Secret. Sub-Com.Minist. Nac.P/ Coop.Polít. Def.Seg./Sadc 17.806.600,00 0,05% Encargos Com A Cimeira De Chefes De Estado E De Governo Da Cplp 13.493.327,00 0,04% Encargos Com A Escola Consular 17.710.747,00 0,05% Encargos Com A Presidência De Angola Na Sadc 13.493.327,00 0,04% Funcionamento Da Adpa. 14.400.000,00 0,04% Funcionamento Do Secretariado Executivo Do Golfo Da Guiné 1.099.879.991,00 3,06% Informatização Dos Serviços 212.516.896,00 0,59% Mobilidade Ou Rotação Dos Quadros Das Missões Diplomáticas 288.659.794,00 0,80% Promoção De Acções De Intercâmbio E Cooperação Internacional 1.000.000.000,00 2,79% Promoção E Fomento De Actividades Artisticas E Culturais 92.739.929,00 0,26% Reab. Chancelaria E Resid. Oficial/E.U.A-Washington 964.000.000,00 2,69% Reabilitação Da Chancelaria Da Rep.De Angola Em Marrocos 96.400.000,00 0,27% Reabilitação Da Chancelaria Da Rep.De Angola Na Zambia 241.000.000,00 0,67% Reabilitação Do Consulado Da Rep.De Angola Em Durban 241.000.000,00 0,67% Reabilitação Do Consulado Da Rep.De Angola Em P. Negra 345.883.200,00 0,96% Realização Da Conferência Internacional Da Unesco 112.214.945,00 0,31% Realização De Workshops E Conferências 102.000.000,00 0,28% Realização Do Conselho De Ministros Extraordinário Da C.P.L.P 103.256.000,00 0,29% Regulação Da Actividade Comercial 906.598.826,00 2,53% Reuniões Das Comissões Bilaterais E Missões Técnicas 103.730.000,00 0,29% Superação E Especialização De Quadros 160.566.995,00 0,45% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 678.530.146,00 0,00 678.530.146,00 Reabilitação Do Edifício Do Mirex 678.530.146,00 0,00 678.530.146,00 DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Instituto Superior De Relações Internacionais 142.185.287,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 142.185.287,00 100,00% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 105.676.644,00 74,32% 3.2 - Contribuições Do Empregador 6.688.245,00 4,70% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 22.889.519,00 16,10% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 6.930.879,00 4,87% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Ministério Das Relações Exteriores 7.730.533.148,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 6.541.240.620,00 84,62% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 1.531.832.178,00 19,82% 3.2 - Contribuições Do Empregador 110.554.925,00 1,43% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4.898.761.761,00 63,37% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 91.756,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 1.189.292.528,00 15,38% 4.1 - Investimentos 1.189.292.528,00 15,38% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 156

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Missões Diplomáticas,Consulares E Rep.Comerciais 28.704.917.555,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 26.268.864.383,00 91,51% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 9.882.932.400,00 34,43% 3.2 - Contribuições Do Empregador 800.393.762,00 2,79% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 15.547.656.837,00 54,16% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 37.881.384,00 0,13% 4 - Despesas De Capital 2.436.053.172,00 8,49% 4.1 - Investimentos 2.436.053.172,00 8,49% Órgão: Ministério Das Finanças RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 833.682.854.365,00 100,00% Receitas Correntes 829.225.931.692,00 99,47% Receita Tributária 807.838.091.036,00 96,90% Impostos 728.011.820.914,00 87,32% Taxas 79.810.318.517,00 9,57% Contribuições 11.804.429,00 0,00% Outras Receitas Tributarias 4.147.176,00 0,00% Receita Patrimonial 304.550.000,00 0,04% Rendimentos Imobiliarios 304.550.000,00 0,04% Receita De Serviços 2.624.870.375,00 0,31% Receita De Serviços Comerciais 23.866.543,00 0,00% Receita Serv.Cons.Registo Notariado 1.455.802.375,00 0,17% Receitas Diversas Serviços Fiscais 137.691.155,00 0,02% Receita De Serviços Comunitarios 829.101.858,00 0,10% Receita De Serviços Diversos 178.408.444,00 0,02% Receitas Correntes Diversas 18.458.420.281,00 2,21% Multas E Outras Penalidades 16.378.498.180,00 1,96% Indemnizações E Restituições 1.707.317.050,00 0,20% Lotarias E Sorteios Diversos 1.854.236,00 0,00% Juros, Comissões E Bonificações 93.350.906,00 0,01% Outras Receitas Correntes 277.399.909,00 0,03% Receitas De Capital 4.456.922.673,00 0,53% Alienações 1.829.844.363,00 0,22% Alienação De Bens 1.829.844.363,00 0,22% Reversão E Restituição 2.627.078.310,00 0,32% Resultados Anteriores 2.627.078.310,00 0,32% DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 117.421.851.210,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 54.026.471.802,00 46,01% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 17.609.498.289,00 15,00% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 17.609.498.289,00 15,00% 3.2 - Contribuições Do Empregador 774.385.550,00 0,66% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 445.117.830,00 0,38% 3.2.9 - Outras Contribuições Do Empregador 329.267.720,00 0,28% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 157

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor %

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 35.636.611.495,00 30,35% 3.3.1 - Bens 3.985.278.031,00 3,39% 3.3.2 - Serviços 31.651.333.464,00 26,96% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 5.976.468,00 0,01% 3.5.2 - Transferencias Correntes 5.976.468,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 63.395.379.408,00 53,99% 4.1 - Investimentos 18.337.870.868,00 15,62% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 18.302.870.868,00 15,59% 4.1.3 - Compra De Terras 35.000.000,00 0,03% 4.3 - Despesas De Capital Financeiro 45.057.508.540,00 38,37% 4.3.1 - Aplicação Em Activos Financeiros 45.057.508.540,00 38,37% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 117.421.851.210,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 72.015.315.624,00 61,33% 1.0.1.0.0 - Órgãos Legislativos 1.000.000,00 0,00% 1.0.2.0.0 - Órgãos Executivos 7.760.850.701,00 6,61% 1.0.3.0.0 - Assuntos Financeiros E Fiscais 64.253.464.923,00 54,72% 9 - Assuntos Económicos 45.406.535.586,00 38,67% 9.0.5 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 45.406.535.586,00 38,67% 9.0.5.0.1 - Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral 45.399.535.586,00 38,66% 9.0.5.0.2 - Assuntos Laborais Em Geral 7.000.000,00 0,01% DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 117.421.851.210,00 100,00% Actividades Permanentes 45.860.289.770,00 39,06% Prog.Reab.E Melhoria De Infraest. De Apoio Activ. Económica 5.335.507.622,00 4,54% Programa De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Económica 45.057.508.540,00 38,37% Programa De Reforma E Moderniz. Da Gestão Fin. Pública 16.410.291.091,00 13,98% Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas 4.758.254.187,00 4,05% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 107.328.089.401,00 100,00% Administração E Gestão Da Polít.Finan.Do Estado E Das Fin.Públicas 22.985.120.033,00 21,42% Dni - Gastos Administrativos 6.083.208.524,00 5,67% Encargos De Exercícios Findos 2.627.078.310,00 2,45% Financiamento Do Relançam. Económico Social 45.057.508.540,00 41,98% Formação E Capacitação De Quadros 598.844.344,00 0,56% Manutenção E Conservação De Infra-Estruturas Minfin 543.067.534,00 0,51% Mapeamento Situacional Das Infra-Estruturas Do Minfin 10.000.000,00 0,01% Modernizacão Das Alfândegas De Angola 24.052.948.373,00 22,41% Parc. C/Órgãos De Inform. E Acções Divulgação 40.000.000,00 0,04% Projecto De Reforma Fiscal Angolana 3.197.051.798,00 2,98% Regulação Da Actividade De Contabilidade E Auditoria 87.013.027,00 0,08% Regulação Da Actividade De Jogos 38.603.901,00 0,04% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 158

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor %

Regulação Da Actividade Financeira Não Bancária 2.007.645.017,00 1,87% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 8.950.954.738,00 1.142.807.071,00 10.093.761.809,00 Aquisição Instalações No Edifício Instituto Geog. Cadastral Angola 576.710.000,00 0,00 576.710.000,00 Aquisição Instalações No Edifício Muxima Plaza 1.280.000.000,00 0,00 1.280.000.000,00 Construção Repartição Fiscal Saurimo 240.084.000,00 0,00 240.084.000,00 Construção Delegação Provincial Finanças Bengo 320.000.000,00 0,00 320.000.000,00 Construção Edificio Delegação Provincial Finanças Lunda Norte 457.234.504,00 0,00 457.234.504,00 Construção Edifício Direcção Regional Alfãndegas Cabinda 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 Construção Inst. Gestão, Formação E Gestão Económica Palop Huila 476.169.612,00 1.142.807.071,00 1.618.976.683,00 Construção Posto Aduaneiro Calai 505.000.000,00 0,00 505.000.000,00 Construção Posto Aduaneiro Calueque 170.797.622,00 0,00 170.797.622,00 Construção Posto Aduaneiro Katwitwi 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 Construção Posto Aduaneiro Luau 320.000.000,00 0,00 320.000.000,00 Estudos Projectos E Fiscalização 430.000.000,00 0,00 430.000.000,00 Pavimentação Dos Parques E Vias P/Pedestres E Viat. P.A. Santa Clara 1.283.000.000,00 0,00 1.283.000.000,00 Reabilitação Edifício Delegação Provincial Finanças Kwanza Norte 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 Reabilitação Da Repartição Fiscal Do Dondo 138.375.000,00 0,00 138.375.000,00 Reabilitação Delegação Provincial Finanças Malanje 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 Reabilitação Delegação Repartição Fiscal Zaire Mbanza Congo 240.084.000,00 0,00 240.084.000,00 Reabilitação Edifício Marginal Minfin 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 Reabilitação Repartição Fiscal Matala 138.375.000,00 0,00 138.375.000,00 Reabilitação Repartição Fiscal Caála 138.375.000,00 0,00 138.375.000,00 Reabilitação Repartição Fiscal 138.375.000,00 0,00 138.375.000,00 Repartição Fiscal Do Kuito Bié 138.375.000,00 0,00 138.375.000,00 DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Comissão Do Mercado De Capitais 1.702.886.993,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.646.568.068,00 96,69% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 637.685.850,00 37,45% 3.2 - Contribuições Do Empregador 35.119.600,00 2,06% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 973.525.704,00 57,17% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 236.914,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 56.318.925,00 3,31% 4.1 - Investimentos 56.318.925,00 3,31% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Provincial De Finanças Da Huila 173.327.896,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 168.805.646,00 97,39% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 110.215.318,00 63,59% 3.2 - Contribuições Do Empregador 7.472.572,00 4,31% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 51.097.993,00 29,48% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 19.763,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 4.522.250,00 2,61% 4.1 - Investimentos 4.522.250,00 2,61% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 159

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Provincial De Finanças Da Lunda-Norte 86.435.826,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 86.435.826,00 100,00% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 51.979.093,00 60,14% 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.395.390,00 3,93% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 30.983.103,00 35,85% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 78.240,00 0,09% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Provincial De Finanças Da Lunda-Sul 74.004.928,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 73.504.928,00 99,32% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 44.202.061,00 59,73% 3.2 - Contribuições Do Empregador 2.977.373,00 4,02% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 26.196.047,00 35,40% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 129.447,00 0,17% 4 - Despesas De Capital 500.000,00 0,68% 4.1 - Investimentos 500.000,00 0,68% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Provincial De Finanças De Benguela 276.960.217,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 276.960.217,00 100,00% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 214.656.330,00 77,50% 3.2 - Contribuições Do Empregador 14.285.436,00 5,16% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 47.802.236,00 17,26% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 216.215,00 0,08% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Provincial De Finanças De Cabinda 242.639.065,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 241.848.586,00 99,67% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 181.528.093,00 74,81% 3.2 - Contribuições Do Empregador 12.367.601,00 5,10% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 47.694.916,00 19,66% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 257.976,00 0,11% 4 - Despesas De Capital 790.479,00 0,33% 4.1 - Investimentos 790.479,00 0,33% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Provincial De Finanças De Luanda 86.646.471,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 86.646.471,00 100,00% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 56.947.973,00 65,72% 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.634.948,00 4,20% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 25.984.499,00 29,99% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 79.051,00 0,09% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Provincial De Finanças De Malanje 88.182.685,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 88.182.685,00 100,00% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 60.119.048,00 68,18% 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.924.012,00 4,45% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 23.686.315,00 26,86% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 160

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Provincial De Finanças Do Bengo 152.378.834,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 147.318.834,00 96,68% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 69.361.255,00 45,52% 3.2 - Contribuições Do Empregador 4.707.182,00 3,09% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 73.049.522,00 47,94% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 200.875,00 0,13% 4 - Despesas De Capital 5.060.000,00 3,32% 4.1 - Investimentos 5.060.000,00 3,32% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Provincial De Finanças Do Bié 151.877.638,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 148.959.438,00 98,08% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 89.075.061,00 58,65% 3.2 - Contribuições Do Empregador 5.937.694,00 3,91% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 53.701.972,00 35,36% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 244.711,00 0,16% 4 - Despesas De Capital 2.918.200,00 1,92% 4.1 - Investimentos 2.918.200,00 1,92% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Provincial De Finanças Do Huambo 200.464.311,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 196.934.487,00 98,24% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 122.727.018,00 61,22% 3.2 - Contribuições Do Empregador 7.971.002,00 3,98% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 66.012.076,00 32,93% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 224.391,00 0,11% 4 - Despesas De Capital 3.529.824,00 1,76% 4.1 - Investimentos 3.529.824,00 1,76% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Provincial De Finanças Do K.Kubango 103.934.680,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 101.402.648,00 97,56% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 55.947.442,00 53,83% 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.743.223,00 3,60% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 41.591.571,00 40,02% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 120.412,00 0,12% 4 - Despesas De Capital 2.532.032,00 2,44% 4.1 - Investimentos 2.532.032,00 2,44% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Provincial De Finanças Do Kunene 99.641.084,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 98.641.084,00 99,00% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 57.899.520,00 58,11% 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.647.934,00 3,66% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 36.958.788,00 37,09% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 134.842,00 0,14% 4 - Despesas De Capital 1.000.000,00 1,00% 4.1 - Investimentos 1.000.000,00 1,00% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 161

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Provincial De Finanças Do Kwanza-Norte 73.822.140,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 73.368.239,00 99,39% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 43.717.677,00 59,22% 3.2 - Contribuições Do Empregador 2.776.564,00 3,76% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 26.745.787,00 36,23% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 128.211,00 0,17% 4 - Despesas De Capital 453.901,00 0,61% 4.1 - Investimentos 453.901,00 0,61% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Provincial De Finanças Do Kwanza-Sul 184.918.446,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 179.418.446,00 97,03% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 113.895.572,00 61,59% 3.2 - Contribuições Do Empregador 7.845.107,00 4,24% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 57.549.308,00 31,12% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 128.459,00 0,07% 4 - Despesas De Capital 5.500.000,00 2,97% 4.1 - Investimentos 5.500.000,00 2,97% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Provincial De Finanças Do Moxico 86.002.684,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 84.094.818,00 97,78% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 44.270.289,00 51,48% 3.2 - Contribuições Do Empregador 2.959.017,00 3,44% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 36.772.980,00 42,76% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 92.532,00 0,11% 4 - Despesas De Capital 1.907.866,00 2,22% 4.1 - Investimentos 1.907.866,00 2,22% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Provincial De Finanças Do Namibe 238.615.745,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 238.615.745,00 100,00% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 190.209.337,00 79,71% 3.2 - Contribuições Do Empregador 13.080.977,00 5,48% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 35.201.842,00 14,75% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 123.589,00 0,05% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Provincial De Finanças Do Uige 87.400.418,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 87.273.418,00 99,85% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 52.608.149,00 60,19% 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.578.415,00 4,09% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 31.010.626,00 35,48% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 76.228,00 0,09% 4 - Despesas De Capital 127.000,00 0,15% 4.1 - Investimentos 127.000,00 0,15% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Provincial De Finanças Do Zaire 54.353.537,00 100,00% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 162

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Direcção Nacional De Impostos 6.083.208.524,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 4.679.773.694,00 76,93% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 79.306.594,00 1,30% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4.600.467.100,00 75,63% 4 - Despesas De Capital 1.403.434.830,00 23,07% 4.1 - Investimentos 1.403.434.830,00 23,07% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Fundo Nacional De Desenvolvimento 45.057.508.540,00 100,00% 4 - Despesas De Capital 45.057.508.540,00 100,00% 4.3 - Despesas De Capital Financeiro 45.057.508.540,00 100,00% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Gabinete De Contratação Pública 875.239.286,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 676.652.832,00 77,31% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 308.839.114,00 35,29% 3.2 - Contribuições Do Empregador 23.833.244,00 2,72% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 343.980.474,00 39,30% 4 - Despesas De Capital 198.586.454,00 22,69% 4.1 - Investimentos 198.586.454,00 22,69% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Inspecção Geral De Finanças 549.929.666,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 468.305.671,00 85,16% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 147.454.166,00 26,81% 3.2 - Contribuições Do Empregador 2.766.248,00 0,50% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 317.388.852,00 57,71% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 696.405,00 0,13% 4 - Despesas De Capital 81.623.995,00 14,84% 4.1 - Investimentos 81.623.995,00 14,84% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Instituto De Formação De Finanças Públicas 598.844.344,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 477.744.344,00 79,78% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 24.735.191,00 4,13% 3.2 - Contribuições Do Empregador 1.271.703,00 0,21% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 450.267.000,00 75,19% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 1.470.450,00 0,25% 4 - Despesas De Capital 121.100.000,00 20,22% 4.1 - Investimentos 121.100.000,00 20,22% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Instituto De Supervisão De Seguros 304.758.024,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 279.896.794,00 91,84% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 130.733.500,00 42,90% 3.2 - Contribuições Do Empregador 8.609.188,00 2,82% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 140.538.578,00 46,11% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 15.528,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 24.861.230,00 8,16% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 163

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Ministério Das Finanças 25.724.849.314,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 19.217.598.140,00 74,70% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 996.229.417,00 3,87% 3.2 - Contribuições Do Empregador 66.225.403,00 0,26% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 18.155.079.621,00 70,57% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 63.699,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 6.507.251.174,00 25,30% 4.1 - Investimentos 6.507.251.174,00 25,30% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Projecto Executivo Para Reforma Tributária 3.197.051.798,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 3.081.674.488,00 96,39% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 239.054.672,00 7,48% 3.2 - Contribuições Do Empregador 109.371.355,00 3,42% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 2.732.800.268,00 85,48% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 448.193,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 115.377.310,00 3,61% 4.1 - Investimentos 115.377.310,00 3,61% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Serviço Nacional Das Alfândegas 30.425.661.575,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 20.625.186.177,00 67,79% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 13.453.431.427,00 44,22% 3.2 - Contribuições Do Empregador 420.872.170,00 1,38% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 6.750.636.956,00 22,19% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 245.624,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 9.800.475.398,00 32,21% 4.1 - Investimentos 9.800.475.398,00 32,21% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Unidade De Gestão Da Dívida Pública 440.306.541,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 440.306.541,00 100,00% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 440.306.541,00 100,00% Órgão: Ministério Do Planeamento E Do Desenv. Territorial RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 124.774.020,00 100,00% Receitas Correntes 124.774.020,00 100,00% Receita De Transferências Correntes 124.774.020,00 100,00% Transferências De Pessoas E Famílias 124.774.020,00 100,00% DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 20.187.278.671,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 8.572.469.349,00 42,46% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 699.321.254,00 3,46% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 699.321.254,00 3,46% 3.2 - Contribuições Do Empregador 40.752.709,00 0,20% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 164

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor %

3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 40.752.709,00 0,20% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 7.831.753.250,00 38,80% 3.3.1 - Bens 3.361.366.780,00 16,65% 3.3.2 - Serviços 4.470.386.470,00 22,14% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 642.136,00 0,00% 3.5.2 - Transferencias Correntes 642.136,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 11.614.809.322,00 57,54% 4.1 - Investimentos 11.608.809.322,00 57,51% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 11.608.809.322,00 57,51% 4.9 - Outras Despesas De Capital 6.000.000,00 0,03% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 20.187.278.671,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 18.317.051.786,00 90,74% 1.0.2.0.0 - Órgãos Executivos 18.035.104.316,00 89,34% 1.1.9.0.0 - Outros Serviços Gerais Da Administração Pública 281.947.470,00 1,40% 4 - Educação 1.600.977.535,00 7,93% 4.0.2.0.0 - Ensino Primário 1.600.977.535,00 7,93% 5 - Saúde 170.893.019,00 0,85% 5.0.7.0.0 - Serviços De Saúde Ambulatórios 170.893.019,00 0,85% 7 - Habitação E Serviços Comunitários 98.356.331,00 0,49% 7.0.1.0.0 - Desenvolvimento Habitacional 63.445.594,00 0,31% 7.0.4.0.0 - Desenvolvimento Comunitário 34.910.737,00 0,17% DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 20.187.278.671,00 100,00% Actividades Permanentes 7.347.205.710,00 36,40% Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar 170.893.019,00 0,85% Programa De Capacitação Institucional 275.314.188,00 1,36% Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário 1.477.731.521,00 7,32% Programa De Desenvolvimento Habitacional 63.445.594,00 0,31% Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado 5.866.268.738,00 29,06% Programa De Melhoria Da Assistência Social 31.138.287,00 0,15% Programa De Melhoria Da Rede De Assistência Social 23.497.450,00 0,12% Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas 4.931.784.164,00 24,43% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 7.829.730.897,00 100,00% Actualização E Automatização Da Cartografia Censitária Do País 36.128.681,00 0,46% Construção Do Posto De Saúde 2 No K.Norte-/Fas 36.856.176,00 0,47% Encargos Com O Indice De Desenvolvimento Provincial 89.537.500,00 1,14% Encargos Com O Modang 65.269.080,00 0,83% Encargos Com Reuniões Do Conselho De Ministros Da Sadc 24.720.060,00 0,32% Estat.Oficiais P/Elab.E Aval. De Polit.P/ Rede.Da Pobreza 105.190.430,00 1,34% Financiam. De Projectos De Âmbito Social 262.222.470,00 3,35% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 165

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor %

Gestão E Manut.Do Sistema De Monitorização Da Exec.Do Plano Nacional 367.836.500,00 4,70% Implementação Dos Serviços Provinciais De Estatística 106.468.700,00 1,36% Planeamento Do Desenvolvimento Nacional 1.253.737.101,00 16,01% Plano E Desenvolvimento Dos Sistemas E Tecnolog. De Informação/Ine 232.997.146,00 2,98% Programa De Reabilit. E Reconstr.Multi-Sectorial(B.M) 138.375.776,00 1,77% Projecto Assistência Tec.Gestão Economica 176.354.823,00 2,25% Recenseamento Geral Da População E Habitação 4.895.663.717,00 62,53% Reforço Da Capacidade De Estatísticas Censitárias 20.384.922,00 0,26% Reforço Da Capacidade De Recursos Humanos Nacional 9.772.615,00 0,12% Reforço Da Capacidade Do Sistema Estatístico Nacional 8.215.200,00 0,10% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 8.142.551.596,00 4.214.996.178,00 12.357.547.774,00 Acompanhamento Da Implementação Programa Investimento Publico 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 Nacional Apetrechamento Reprografia Cartografia Ine 261.157.286,00 0,00 261.157.286,00 Apetrechamento Dos 6 Serviços Provinciais Do Ine Nacional 785.156.160,00 0,00 785.156.160,00 Aquisição De Equipamentos E Materiais/Fas 42.000.000,00 65.000.000,00 107.000.000,00 Aquisição Equip. Informático E Aquisição Mont. Intranet 902.500.000,00 0,00 902.500.000,00 Const Apet De Residencia Enfermeiros No Huambo 14.320.800,00 15.514.200,00 29.835.000,00 Const Apet Escola 4 Salas Na Muanda No Zaire 14.140.800,00 15.319.200,00 29.460.000,00 Const Apet Escola 4 Salas No Ondambo No Kunene 13.209.576,00 14.262.336,00 27.471.912,00 Const Apet Escola 6 Salas Em Samba Caju No K. Norte 21.456.000,00 23.244.000,00 44.700.000,00 Const Apet Escola 6 Salas Iii No 21.456.000,00 23.244.000,00 44.700.000,00 Const Apet Escola 6 Salas No Lubango Banda Huíla 18.048.000,00 19.552.000,00 37.600.000,00 Const Apet Escola 6 Salas No Paraiso Em 17.107.920,00 18.533.580,00 35.641.500,00 Const Apet Posto De Saude No Oshikondo No Kunene 4.371.270,00 4.735.542,00 9.106.812,00 Const Apet Residencial Professores No Gio Em Malange 8.424.000,00 9.126.000,00 17.550.000,00 Const. Apet. De Uma Escola De 6 Salas Em Cabinda 27.089.123,00 29.346.549,00 56.435.672,00 Const. Apet. 6 Salas Aulas Em Chinjoya No Bié- Fas 22.852.800,00 24.757.200,00 47.610.000,00 Const. Apet. Centro De Fisioterapia No Dande Bengo 17.820.657,00 19.305.711,00 37.126.368,00 Const. Apet. De Posto De Saúde Na Na Huíla 6.705.000,00 7.264.400,00 13.969.400,00 Const. Apet. Escola 4 Salas Aulas Na Canata No Huambo 14.320.800,00 15.514.200,00 29.835.000,00 Const. Apet. Escola 4 Salas De Aulas No Huambo 14.320.800,00 15.514.200,00 29.835.000,00 Const. Apet. Escola 4 Salas No Bumba Em Malange 11.680.218,00 12.653.570,00 24.333.788,00 Const. Apet. Escola 4 Salas No Gio Em Malange-Fas 13.696.218,00 14.837.570,00 28.533.788,00 Const. Apet. Escola 4 Salas No Pango Aluquem No Bengo -Fas 14.454.930,00 15.659.508,00 30.114.438,00 Const. Apet. Escola 4 Salas Nos No Bengo - Fas 14.454.930,00 15.659.508,00 30.114.438,00 Const. Apet. Escola 6 Salas Aulas Em Chicumbi No Bié - Fas 23.054.400,00 24.975.600,00 48.030.000,00 Const. Apet. Escola 6 Salas Aulas Em Sessaca No Bié - Fas 23.054.400,00 24.975.600,00 48.030.000,00 Const. Apet. Escola 6 Salas Aulas Na Kilenda Kwanza Sul 23.657.537,00 25.628.999,00 49.286.536,00 Const. Apet. Escola 6 Salas Aulas No Ebo Kwanza Sul 23.957.921,00 25.954.415,00 49.912.336,00 Const. Apet. Escola 6 Salas I No Golungo Alto K. Norte 21.456.000,00 23.244.000,00 44.700.000,00 Const. Apet. Escola 6 Salas Ii No Golungo Alto K. Norte 21.456.000,00 23.244.000,00 44.700.000,00 Const. Apet. Escola 6 Salas Na No Namibe-Fas 14.871.600,00 16.110.900,00 30.982.500,00 Const. Apet. Escola 6 Salas Na Kapunda No Namibe- Fas 14.871.600,00 16.110.900,00 30.982.500,00 Const. Apet. Escola 6 Salas Na Pedreira Em Cacuaco 17.107.920,00 18.533.580,00 35.641.500,00 Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 166

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total

Const. Apet. Escola 6 Salas No Bº Cafucofuco Em Malange 17.909.664,00 19.402.136,00 37.311.800,00 Const. Apet. Escola 6 Salas No Mahumbulo Em Benguela-Fas 19.384.502,00 20.999.876,00 40.384.378,00 Const. Apet. Escola 6 Salas No Saraiva Em Benguela-Fas 19.384.502,00 20.999.876,00 40.384.378,00 Const. Apet. Escola 6 Salas No Tchipaty No Namibe - Fas 14.871.600,00 16.110.900,00 30.982.500,00 Const. Apet. Escola 8 Salas No Bº Forte Sta Rita Namibe - Fas 20.884.800,00 22.625.200,00 43.510.000,00 Const. Apet. Escola De 4 Salas Tchicolo No Kunene-Fas 13.209.576,00 14.310.374,00 27.519.950,00 Const. Apet. Residencia Enfermeiro Lometi Em Benguela-Fas 6.694.943,00 7.252.854,00 13.947.797,00 Const. Centro De Aconselhamento Familiar Em Cabinda/Fas 14.946.378,00 16.191.909,00 31.138.287,00 Const. De Lavandaria No Pango Aluquem No Bengo 1.810.776,00 1.961.674,00 3.772.450,00 Const. E Apet. Centro De Formação Integrado Simindele Cabinda 11.542.628,00 12.504.514,00 24.047.142,00 Const. E Apet. Centro De Saúde No Kinzau No Zaire 14.140.800,00 15.319.200,00 29.460.000,00 Const. E Apet. Do Posto De Saúde Do Icucu Kwanza Sul 8.036.160,00 8.705.840,00 16.742.000,00 Const. E Apet. Escola 4 Salas De Aula No Ipapa Kwanza Sul 15.788.712,00 17.104.438,00 32.893.150,00 Const. E Apet. Escola 4 Salas Em Mambu Mampaiii No Zaire 14.140.800,00 15.319.200,00 29.460.000,00 Const. E Apet. Escola 4 Salas Na Magina 2 No Zaire 14.140.800,00 15.319.200,00 29.460.000,00 Const. E Apet. Escola 4 Salas Na Terra Nova 2 No Zaire/Fas 14.140.800,00 15.319.200,00 29.460.000,00 Const. E Apet. Escola 4 Salas No Caraculo No Namibe 12.663.600,00 13.718.900,00 26.382.500,00 Const. E Apet. Escola 6 Salas Boa Esperança No Bengo 20.482.406,00 22.189.270,00 42.671.676,00 Const. E Apet. Escola 6 Salas De Aulas No Kunje No Bié 23.054.400,00 24.975.600,00 48.030.000,00 Const. E Apet. Escola 6 Salas No Quessua Em Malanje 17.909.664,00 19.402.136,00 37.311.800,00 Const. E Apet. Escola De 4 Salas Catali Ucuma No Huambo 14.119.200,00 15.295.800,00 29.415.000,00 Const. E Apetrechamento Posto De Saúde Na Cunha Em Cabinda 17.591.556,00 19.057.519,00 36.649.075,00 Const. Residência Germinada T2 Na Mbanda Lubango/Huíla 9.024.000,00 9.776.000,00 18.800.000,00 Const.Apet.Escola 6 Salas Mutundo No Lubango Na Huíla-Fas 17.670.000,00 19.142.500,00 36.812.500,00 Const.Apet.Residência Professores Elongo Em Benguela 6.694.943,00 7.252.854,00 13.947.797,00 Construção Apetrechamento 6 Serviços Provinciais Ine 2.900.000.000,00 0,00 2.900.000.000,00 Construção Do Escritório Do Fas Em Luanda 19.725.000,00 0,00 19.725.000,00 Construção Do Escritório Do Fas No Kuanza Norte 14.399.280,00 15.599.220,00 29.998.500,00 Construção E Apetrechamento De Centro De Saúde Nos Dembos-Fas 17.910.657,00 19.305.711,00 37.216.368,00 Construção E Apetrechamento De Escolas De 6 Aulas Nos Dembos/Fas 20.482.403,00 22.189.270,00 42.671.673,00 Construção Residências Do Tipo T2 (2)/Huíla 8.040.000,00 8.710.000,00 16.750.000,00 Coordenação/Gestão Projec. Novo Edifício Sede & Serv. Prov. Ine 71.250.000,00 0,00 71.250.000,00 Elaboração De Estudos, Projectos E Fiscalização/Minplan 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 Estudos Fiscalização Construção Serviços Provinciais Ine 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 Estudos Proj.Fiscalização P/Gestão E Acompanhamento/Miplan 217.907.636,00 0,00 217.907.636,00 Fiscalização Da Construção Serviçso Provinciais Ine 143.100.000,00 0,00 143.100.000,00 Mobiliário E Equipamento Novo Edifício Ine 617.500.000,00 0,00 617.500.000,00 Projecto Assistência Técnica Gestão Económica/Minplan 51.000.000,00 0,00 51.000.000,00 Projecto Capacitação Institucional Para Redução Da Pobreza 17.456.695,00 331.498.597,00 348.955.292,00 Projecto Multisectorial Emergência Reabilitação-Pmer-Fases 1 E 2 1.160.312.049,00 2.849.615.142,00 4.009.927.191,00 DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Comité Nacional Da S.A.D.C 97.528.399,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 75.331.399,00 77,24% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 20.621.098,00 21,14% 3.2 - Contribuições Do Empregador 1.370.858,00 1,41% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 167

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Fundo De Apoio Social 2.289.172.855,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 254.632.806,00 11,12% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 154.806.886,00 6,76% 3.2 - Contribuições Do Empregador 4.507.709,00 0,20% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 95.318.211,00 4,16% 4 - Despesas De Capital 2.034.540.049,00 88,88% 4.1 - Investimentos 2.034.540.049,00 88,88% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Instituto Nacional De Estatística 5.878.920.540,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 5.878.920.540,00 100,00% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 262.771.452,00 4,47% 3.2 - Contribuições Do Empregador 17.786.919,00 0,30% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 5.597.975.970,00 95,22% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 386.199,00 0,01% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Ministério Do Planeamento E Do Desenv. Territorial 11.921.656.877,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 2.363.584.604,00 19,83% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 261.121.818,00 2,19% 3.2 - Contribuições Do Empregador 17.087.223,00 0,14% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 2.085.199.462,00 17,49% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 176.101,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 9.558.072.273,00 80,17% 4.1 - Investimentos 9.552.072.273,00 80,12% 4.9 - Outras Despesas De Capital 6.000.000,00 0,05% Órgão: Ministério Da Economia RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 154.000.002,00 100,00% Receitas Correntes 154.000.002,00 100,00% Receita De Serviços 154.000.002,00 100,00% Receita De Serviços Diversos 154.000.002,00 100,00% DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 9.411.018.430,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 8.378.381.135,00 89,03% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 335.488.425,00 3,56% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 335.488.425,00 3,56% 3.2 - Contribuições Do Empregador 18.175.828,00 0,19% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 18.175.828,00 0,19% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 8.024.443.001,00 85,27% 3.3.1 - Bens 290.755.458,00 3,09% 3.3.2 - Serviços 7.733.687.543,00 82,18% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 273.881,00 0,00% 3.5.2 - Transferencias Correntes 273.881,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 1.032.637.295,00 10,97% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 168

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor %

4.1 - Investimentos 1.032.637.295,00 10,97% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 1.032.637.295,00 10,97% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 9.411.018.430,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 1.439.178.637,00 15,29% 1.0.2.0.0 - Órgãos Executivos 1.439.178.637,00 15,29% 9 - Assuntos Económicos 7.971.839.793,00 84,71% 9.0.5 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 7.971.839.793,00 84,71% 9.0.5.0.1 - Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral 7.971.839.793,00 84,71% DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 9.411.018.430,00 100,00% Actividades Permanentes 2.264.081.976,00 24,06% Programa De Desenv. Das M.P.M.Empresas-Angola Investe 2.198.408.116,00 23,36% Programa De Reconversão Da Economia Informal 4.904.215.550,00 52,11% Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas 44.312.788,00 0,47% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 9.366.705.642,00 100,00% Acções De Fortal.E Modernização .Das Pequenas E Med.Empresas 1.236.974.375,00 13,21% Admin. E Fiscalização Da Actividade Do Sector Empresarial Público 265.153.292,00 2,83% Administração E Gestão Da Politica Económica 1.275.435.895,00 13,62% Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento Industrial 532.926.530,00 5,69% Programa De Desenvolvim.Das Micro, Pequenas E Médias Empresas 6.002.000.000,00 64,08% Programa De Deslocalização Industrial 54.215.550,00 0,58% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 44.312.788,00 0,00 44.312.788,00 Estudos E Projectos Para Construção Da Sede Da Anip 44.312.788,00 0,00 44.312.788,00 DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Agência Nacional Para O Investimento Privado 577.239.318,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 478.448.378,00 82,89% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 90.274.385,00 15,64% 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.412.416,00 0,59% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 384.709.323,00 66,65% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 52.254,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 98.790.940,00 17,11% 4.1 - Investimentos 98.790.940,00 17,11% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Instituto Do Fomento Empresarial 678.649.868,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 402.021.868,00 59,24% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 169

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Instituto Nacional De Apoio Às Pequenas E Médias Empresas 1.236.974.375,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 969.756.020,00 78,40% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 57.003.050,00 4,61% 3.2 - Contribuições Do Empregador 2.608.635,00 0,21% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 910.127.395,00 73,58% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 16.940,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 267.218.355,00 21,60% 4.1 - Investimentos 267.218.355,00 21,60% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Instituto Para O Sector Empresarial Público 265.153.292,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 265.153.292,00 100,00% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 55.442.065,00 20,91% 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.679.763,00 1,39% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 205.840.011,00 77,63% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 191.453,00 0,07% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Ministério Da Economia 6.653.001.577,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 6.263.001.577,00 94,14% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 96.129.732,00 1,44% 3.2 - Contribuições Do Empregador 6.269.339,00 0,09% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 6.160.589.272,00 92,60% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 13.234,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 390.000.000,00 5,86% 4.1 - Investimentos 390.000.000,00 5,86% Órgão: Ministério Da Administração Do Território RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 5.779.767.661,00 100,00% Receitas De Capital 5.779.767.661,00 100,00% Reversão E Restituição 5.779.767.661,00 100,00% Resultados Anteriores 5.779.767.661,00 100,00% DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 22.603.287.890,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 21.602.467.317,00 95,57% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 510.515.927,00 2,26% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 510.515.927,00 2,26% 3.2 - Contribuições Do Empregador 31.849.465,00 0,14% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 31.849.465,00 0,14% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 21.060.000.288,00 93,17% 3.3.1 - Bens 7.573.431.715,00 33,51% 3.3.2 - Serviços 13.486.568.573,00 59,67% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 101.637,00 0,00% 3.5.2 - Transferencias Correntes 101.637,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 1.000.820.573,00 4,43% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 170

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor %

4.1 - Investimentos 1.000.820.573,00 4,43% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 1.000.820.573,00 4,43% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 22.603.287.890,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 20.752.826.067,00 91,81% 1.0.2.0.0 - Órgãos Executivos 20.752.826.067,00 91,81% 6 - Protecção Social 1.828.558.000,00 8,09% 6.0.9.0.0 - Outros Serviços De Protecção E Assistência Social 1.828.558.000,00 8,09% 7 - Habitação E Serviços Comunitários 21.903.823,00 0,10% 7.0.4.0.0 - Desenvolvimento Comunitário 21.903.823,00 0,10% DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 22.603.287.890,00 100,00% Actividades Permanentes 18.076.627.890,00 79,97% Programa De Capacitação Dos Rec. Humanos Da Adm. Pública 40.000.000,00 0,18% Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado 4.214.590.000,00 18,65% Reservas 272.070.000,00 1,20% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 18.795.897.890,00 100,00% Aquisição De Fardamento Para As Autoridades Tradicionais 1.828.558.000,00 9,73% Comemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência Nacional 148.200.000,00 0,79% Comemorações Do 17 De Setembro-Dia Do Heroi Nacional 31.200.000,00 0,17% Comemorações Do 4 De Abril 63.862.500,00 0,34% Comemorações Do 4 De Fevereiro 91.000.000,00 0,48% Criação Do Portal De Indicadores E Dados Da Administração Do Território 188.250.000,00 1,00% Encargos De Exercícios Findos 5.779.767.661,00 30,75% Formação Aos Quadros Angolanos Admin.Púb.Sobre A Estratégia Online 17.350.000,00 0,09% Formação De Quadros Da Administração Pública 254.720.000,00 1,36% Gestão E Manutenção Das Novas Centralidades 21.903.823,00 0,12% Instalação Do Sist.Integ.De Informação E Gestão Da Admin. Do Território 258.950.000,00 1,38% Organiz.Admin.Gestão E Coord.Dos Serv.Das Admin.Locais E Do Território 10.112.135.906,00 53,80% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 3.807.390.000,00 0,00 3.807.390.000,00 Capacitação Órgãos Administração Local Estado 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 Estudos De Identificação Dos Principais Reinos Da Região Centro 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Estudos De Identificação Dos Principais Reinos Da Região Leste 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Estudos De Identificação Dos Principais Reinos Região Norte 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Estudos De Identificação Dos Principais Reinos Região Sul 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Estudos De Novas Divisões Politico Administrativas/Moxico 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Estudos E Projectos De Construção Do Reino Da Quissala 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Estudos E Projectos De Construção Do Reino Da Tchiaca 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Estudos E Projectos De Construção Do Reino Do 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 171

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total

Estudos E Projectos De Infraestrutura Autarquica Iv 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Estudos E Projectos De Infraestruturas Autárquicas I 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Estudos E Projectos De Infraestruturas Autárquicas Ii 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Estudos E Projectos De Infraestruturas Autárquicasiii 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Estudos E Projectos De Reino Do Sambo 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Estudos Para Construção De Estrutura Para Poder Tradicional Leste Ii 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Estudos Para Construção Do Edificio Do Arquivo Nacional Do Mat 42.390.000,00 0,00 42.390.000,00 Estudos Para Construção Estrutura Apoio Poder Tradicional Sul Ii 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Estudos Para Construção Estrutura Poder Tradicional Região Leste I 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Estudos Para Construção Estruturas Poder Tradicional Malange 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Estudos Para Construção Estruturas Poder Tradicional Mbanza Congo 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Estudos Para Construção Infraestruturas Poder Tradicional Sul I 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Estudos Projectos De Infras Estruturas Autarquicas 2.870.000.000,00 0,00 2.870.000.000,00 DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Instituto De Formação De Administração Local-Ifal 756.004.320,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 591.604.320,00 78,25% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 48.191.224,00 6,37% 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.281.109,00 0,43% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 540.129.164,00 71,45% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 2.823,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 164.400.000,00 21,75% 4.1 - Investimentos 164.400.000,00 21,75% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Ministério Da Administração Do Território 21.847.283.570,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 21.010.862.997,00 96,17% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 462.324.703,00 2,12% 3.2 - Contribuições Do Empregador 28.568.356,00 0,13% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 20.519.871.124,00 93,92% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 98.814,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 836.420.573,00 3,83% 4.1 - Investimentos 836.420.573,00 3,83% Órgão: Ministério Da Admin. Púb.Trabalho E Segurança Social RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 71.230.540.272,00 100,00% Receitas Correntes 71.220.710.272,00 99,99% Receita Tributária 71.163.848.675,00 99,91% Contribuições 71.163.848.675,00 99,91% Receita Patrimonial 43.380.000,00 0,06% Rendimentos Imobiliarios 42.210.000,00 0,06% Outras Receitas Patrimoniais 1.170.000,00 0,00% Receitas Correntes Diversas 13.481.597,00 0,02% Outras Receitas Correntes 13.481.597,00 0,02% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 172

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor %

Receitas De Capital 9.830.000,00 0,01% Alienações 9.830.000,00 0,01% Alienação De Bens 9.830.000,00 0,01% DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 76.868.775.697,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 62.364.894.516,00 81,13% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 1.257.683.800,00 1,64% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 1.257.683.800,00 1,64% 3.2 - Contribuições Do Empregador 86.427.330,00 0,11% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 86.427.330,00 0,11% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 9.007.856.434,00 11,72% 3.3.1 - Bens 3.079.687.868,00 4,01% 3.3.2 - Serviços 5.928.168.566,00 7,71% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 52.012.926.952,00 67,66% 3.5.2 - Transferencias Correntes 52.012.926.952,00 67,66% 4 - Despesas De Capital 14.503.881.181,00 18,87% 4.1 - Investimentos 14.503.881.181,00 18,87% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 14.503.881.181,00 18,87% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 76.868.775.697,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 1.374.081.610,00 1,79% 1.0.2.0.0 - Órgãos Executivos 652.180.407,00 0,85% 1.0.6.0.0 - Serviços Públicos Gerais De Investig.E Desenvolvimento 302.208.624,00 0,39% 1.1.9.0.0 - Outros Serviços Gerais Da Administração Pública 419.692.579,00 0,55% 4 - Educação 1.083.840.556,00 1,41% 4.0.3.0.0 - Ensino Secundário 976.354.230,00 1,27% 4.0.5.0.0 - Serviços Subsidiários À Educação 58.827.686,00 0,08% 4.0.6.0.0 - Ensino Tecnico-Profissional 48.658.640,00 0,06% 6 - Protecção Social 74.204.853.531,00 96,53% 6.0.1.0.0 - Família E Infância 4.322.722.812,00 5,62% 6.0.2.0.0 - Velhice 53.109.281.195,00 69,09% 6.0.4.0.0 - Sobrevivência 10.934.913.950,00 14,23% 6.0.6.0.0 - Doença E Incapacidade 121.156.100,00 0,16% 6.0.9.0.0 - Outros Serviços De Protecção E Assistência Social 5.716.779.474,00 7,44% 9 - Assuntos Económicos 206.000.000,00 0,27% 9.0.5 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 206.000.000,00 0,27% 9.0.5.0.2 - Assuntos Laborais Em Geral 206.000.000,00 0,27% DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 76.868.775.697,00 100,00% Actividades Permanentes 61.669.530.054,00 80,23% Prog. De Melhoria Do Sist. Form. Téc. E Prof. E Do Emprego 290.152.686,00 0,38% Programa De Capacitação Institucional 13.733.564.180,00 17,87% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 173

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor %

Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado 1.111.971.574,00 1,45% Programa De Melhoria Dos Serv. Públicos A Nível Municipal 63.557.203,00 0,08% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 75.695.818.825,00 100,00% Acompanhamento Da Implementação Da Politica Remun.Da Função Pública 25.003.750,00 0,03% Administração E Gestão Dos Serviços Da Administração Pública 955.841.786,00 1,26% Apoio Ao Empreendedorismo 58.650.000,00 0,08% Apoio Financeiro As Associações De Utilidade Pública 206.000.000,00 0,27% Apoio Técnico Mat. Grupo Téc.Estudo Evol. Salário Mínimo Nacional 40.545.248,00 0,05% Dinamização De Estatística Do Mercado 5.964.705,00 0,01% Esta É A Tua Vez 47.460.925,00 0,06% Estamos Contigo 44.324.738,00 0,06% Financiamento De Pensões 58.923.907.313,00 77,84% Formação De Quadros Da Administração Pública 25.485.952,00 0,03% Formação E Superação Técnica Profissional 988.405.040,00 1,31% Gestão Docum. Base De Dados Da Rede Da Igt 35.190.000,00 0,05% Intermediação De Mão De Obra 11.559.767,00 0,02% Políticas Activas De Emprego, Fomento E Auto-Emprego 136.683.825,00 0,18% Prestação De Serviços De Educação 146.198.831,00 0,19% Programa De Qualidade E Sustentabilidade Da Segurança Social 13.733.564.180,00 18,14% Programa De Reconversão Profissional 89.250.000,00 0,12% Reforço Da Capacidade Do Sistema De Formação Profissional 65.474.400,00 0,09% Revitalização Do Programa De Reforma Administrativa 95.108.365,00 0,13% Sistema Nac.Gestão Rec.Humanos Da F. Pública 31.875.000,00 0,04% Valorização Da Mão De Obra Nacional 29.325.000,00 0,04% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 460.539.624,00 712.417.248,00 1.172.956.872,00 Const. E Apet.Da Escola Nacional De Admin.-Enad(2ª Fase) 140.539.624,00 390.000.000,00 530.539.624,00 Construção E Apetrechamento Do Siac Na Lunda Sul/Mapess 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 Construção E Apetrechamento Do Siac No Cunene/Mapess 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 Desenv.De Peq.E Médias Empresas E Centros De 0,00 100.208.624,00 100.208.624,00 Empreendedorismo/Mapess Desev.De Peq.E Médias Empresas E Centros De 0,00 100.208.624,00 100.208.624,00 Empreendedorismo/Mapess Elaboração De Estudos, Projectos E Fiscalização/Mapess 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 Formação, Trabalho E Desenvolvimento/Mapess 80.000.000,00 122.000.000,00 202.000.000,00 DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Centro De Formação De Construção Civil 74.845.551,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 73.025.551,00 97,57% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 73.025.551,00 97,57% 4 - Despesas De Capital 1.820.000,00 2,43% 4.1 - Investimentos 1.820.000,00 2,43% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 174

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Centro De Formação Profissional Do 87.371.145,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 87.371.145,00 100,00% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 56.109.851,00 64,22% 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.814.893,00 4,37% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 27.440.754,00 31,41% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 5.647,00 0,01% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Centro Integrado De Formação Tecnológica 90.814.226,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 90.814.226,00 100,00% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 90.814.226,00 100,00% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Centro Polivalente De Formação Profissional 74.845.551,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 73.025.551,00 97,57% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 73.025.551,00 97,57% 4 - Despesas De Capital 1.820.000,00 2,43% 4.1 - Investimentos 1.820.000,00 2,43% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Instituto Nacional De Segurança Social 72.657.471.493,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 58.892.144.936,00 81,05% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 229.676.071,00 0,32% 3.2 - Contribuições Do Empregador 15.536.920,00 0,02% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 6.840.836.566,00 9,42% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 51.806.095.379,00 71,30% 4 - Despesas De Capital 13.765.326.557,00 18,95% 4.1 - Investimentos 13.765.326.557,00 18,95% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Ministério Da Adm.Pública, Trabalho E Segurança Social 3.883.427.731,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 3.148.513.107,00 81,08% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 971.897.878,00 25,03% 3.2 - Contribuições Do Empregador 67.075.517,00 1,73% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 1.902.713.786,00 49,00% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 206.825.926,00 5,33% 4 - Despesas De Capital 734.914.624,00 18,92% 4.1 - Investimentos 734.914.624,00 18,92% Órgão: Ministério Da Justiça E Dos Direitos Humanos DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 45.162.762.363,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 39.963.185.716,00 88,49% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 14.800.384.404,00 32,77% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 14.800.384.404,00 32,77% 3.2 - Contribuições Do Empregador 929.625.421,00 2,06% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 929.625.421,00 2,06% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 24.174.107.790,00 53,53% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 175

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor %

3.3.1 - Bens 977.997.144,00 2,17% 3.3.2 - Serviços 23.196.110.646,00 51,36% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 59.068.101,00 0,13% 3.5.2 - Transferencias Correntes 59.068.101,00 0,13% 4 - Despesas De Capital 5.199.576.647,00 11,51% 4.1 - Investimentos 5.199.576.647,00 11,51% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 5.199.576.647,00 11,51% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 45.162.762.363,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 44.965.057.028,00 99,56% 1.0.2.0.0 - Órgãos Executivos 31.864.313.084,00 70,55% 1.1.9.0.0 - Outros Serviços Gerais Da Administração Pública 13.100.743.944,00 29,01% 3 - Segurança E Ordem Pública 181.305.335,00 0,40% 3.0.3.0.0 - Tribunais 181.305.335,00 0,40% 6 - Protecção Social 16.400.000,00 0,04% 6.0.9.0.0 - Outros Serviços De Protecção E Assistência Social 16.400.000,00 0,04% DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 45.162.762.363,00 100,00% Actividades Permanentes 20.255.689.579,00 44,85% Prog.De Reforma E Modernização Dos Registos E Notariado 370.000.000,00 0,82% Programa De Desenv. Das M.P.M.Empresas-Angola Investe 7.636.241.475,00 16,91% Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado 125.000.000,00 0,28% Programa De Modernização Da Identificação Civil 12.730.743.944,00 28,19% Programa De Reab.Dos Serviços Da Justiça Nas Províncias 150.000.000,00 0,33% Programa De Reforma E Modernização Da Adm. Da Justiça 2.646.007.276,00 5,86% Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas 1.249.080.089,00 2,77% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 40.992.674.998,00 100,00% Administração Dos Serviços Da Justiça 3.083.646.037,00 7,52% Administração Dos Serviços De Justiça 13.709.119.387,00 33,44% Administração Dos Serviços De Registo, Conservatória E Notariado 195.876.402,00 0,48% Administração E Gestão Da Política De Direitos Humanos 320.386.712,00 0,78% Administração E Gestão Dos B.U.E 7.836.241.472,00 19,12% Apoio Financeiro As Associações De Utilidade Pública 16.400.000,00 0,04% Apoio Técnico Mat.Grupo Técnico Apoio Comissão P.C.Ministros 95.000.000,00 0,23% Assistência E Patrocinio Judiciario 29.075.000,00 0,07% Desenvolvimento Da Actividade Judicial 37.841.400,00 0,09% Encarg.C/Comissão Intersectorial Nac.P/Elab.Relatórios S/Dieritos Humanos 91.456.732,00 0,22% Formaçao Profissional 70.552.261,00 0,17% Gestão E Manutenção Das Novas Centralidades 143.700.000,00 0,35% Guichet`´Unico Para Registo De Imóvel Habitacional 500.000.000,00 1,22% Informatização Dos Serviços De Registo Civil, Comercial E Notariado 1.056.957.658,00 2,58% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 176

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor %

Manutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados 62.131.679,00 0,15% Moderniz.Do Bilhete De Identidade E Informatiz. Do Registo Criminal 9.935.757.845,00 24,24% Modernização Das Conservatórias De Registo Automóvel 955.982.441,00 2,33% Pagamento Do Subsidio De Estimulo Aos Magistrados 268.112.050,00 0,65% Prest.De Serv.De Consultoria E Fornecim.De Aplic.P/Os Reg.Notar.E G.Único 370.000.000,00 0,90% Programa De Integração Regional Dos Palop 18.181.500,00 0,04% Programa De Recuperação Dos Registos Em Suporte Digital Informatizado 782.046.000,00 1,91% Projecto De Melhoria De Utilizaçao De Tics 79.991.939,00 0,20% Projecto De Pequenas Intervençoes Em 123 Imoveis Do Sector 496.313.512,00 1,21% Revisão Da Legislação Penal E Civil (Códigos) 118.738.305,00 0,29% Unidades De Registos De Empresas 719.166.666,00 1,75% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 4.170.087.365,00 0,00 4.170.087.365,00 Construção Apetrch. Serv. Just. E Tribunal Na Nova Centralidade 1.041.000.000,00 0,00 1.041.000.000,00 Cacuaco Construção Centro Tóxico Dependentes/Minjus 904.080.089,00 0,00 904.080.089,00 Construção Do Palácio De Justiça Benguela 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 Construção Palácio Justiça Sambizanga 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 Estudo Para Criação Do Tribunal Fiscal Em Luanda 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Estudos, Projectos Fiscalização/Minjus 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Legis Palops Minjus 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 Reabilitação 6 Conservatórias 1 Cartório Luanda 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 Reabilitação Do Palácio Provincial Da Justiça Do Uíge 905.007.276,00 0,00 905.007.276,00 Reabilitação Dos Juízes Cíveis 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 Reabilitação Dos Serviços De Justiça De Benguela 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 Reabilitação Dos Serviços De Justiça Do Bié 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 Reabilitação Serviços Justiça Bengo 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 Reabilitação Serviços Justiça Kwanza Sul 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 Reabilitação Serviços Justiça Huambo 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 Reabilitação Serviços Justiça Lunda Sul 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 Reabilitação Serviços Justiça Uíge 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Provincial Da Justiça Da Huila 1.196.022.199,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.166.610.434,00 97,54% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 763.269.612,00 63,82% 3.2 - Contribuições Do Empregador 56.166.719,00 4,70% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 344.840.859,00 28,83% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 2.333.244,00 0,20% 4 - Despesas De Capital 29.411.765,00 2,46% 4.1 - Investimentos 29.411.765,00 2,46% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Provincial Da Justiça Da Lunda Norte 885.743.006,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 856.331.241,00 96,68% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 177

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Provincial Da Justiça Da Lunda Sul 413.393.296,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 400.321.401,00 96,84% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 216.114.610,00 52,28% 3.2 - Contribuições Do Empregador 15.477.327,00 3,74% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 167.577.419,00 40,54% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 1.152.045,00 0,28% 4 - Despesas De Capital 13.071.895,00 3,16% 4.1 - Investimentos 13.071.895,00 3,16% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Provincial Da Justiça De Benguela 1.188.978.678,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.172.638.809,00 98,63% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 906.465.846,00 76,24% 3.2 - Contribuições Do Empregador 63.363.983,00 5,33% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 200.902.341,00 16,90% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 1.906.639,00 0,16% 4 - Despesas De Capital 16.339.869,00 1,37% 4.1 - Investimentos 16.339.869,00 1,37% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Provincial Da Justiça De Luanda 1.131.849.548,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.073.026.019,00 94,80% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 268.911.523,00 23,76% 3.2 - Contribuições Do Empregador 21.816.786,00 1,93% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 777.733.291,00 68,71% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4.564.419,00 0,40% 4 - Despesas De Capital 58.823.529,00 5,20% 4.1 - Investimentos 58.823.529,00 5,20% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Provincial Da Justiça De Malanje 591.366.130,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 568.490.313,00 96,13% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 281.631.409,00 47,62% 3.2 - Contribuições Do Empregador 21.160.788,00 3,58% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 263.832.728,00 44,61% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 1.865.388,00 0,32% 4 - Despesas De Capital 22.875.817,00 3,87% 4.1 - Investimentos 22.875.817,00 3,87% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Provincial Da Justiça Do Bengo 767.893.267,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 745.017.450,00 97,02% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 440.500.624,00 57,36% 3.2 - Contribuições Do Empregador 32.815.304,00 4,27% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 269.857.309,00 35,14% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 1.844.213,00 0,24% 4 - Despesas De Capital 22.875.817,00 2,98% 4.1 - Investimentos 22.875.817,00 2,98% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 178

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Provincial Da Justiça Do Bié 830.385.355,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 830.385.355,00 100,00% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 751.318.526,00 90,48% 3.2 - Contribuições Do Empregador 54.999.228,00 6,62% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 21.317.749,00 2,57% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 2.749.852,00 0,33% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Provincial Da Justiça Do Huambo 1.167.727.415,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.131.193.203,00 96,87% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 678.290.902,00 58,09% 3.2 - Contribuições Do Empregador 38.990.246,00 3,34% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 410.433.156,00 35,15% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.478.899,00 0,30% 4 - Despesas De Capital 36.534.212,00 3,13% 4.1 - Investimentos 36.534.212,00 3,13% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Provincial Da Justiça Do K.Kubango 654.023.922,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 627.880.131,00 96,00% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 298.639.497,00 45,66% 3.2 - Contribuições Do Empregador 22.560.015,00 3,45% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 304.568.510,00 46,57% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 2.112.109,00 0,32% 4 - Despesas De Capital 26.143.791,00 4,00% 4.1 - Investimentos 26.143.791,00 4,00% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Provincial Da Justiça Do Kunene 873.056.786,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 856.716.917,00 98,13% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 618.903.628,00 70,89% 3.2 - Contribuições Do Empregador 39.935.913,00 4,57% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 196.264.041,00 22,48% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 1.613.335,00 0,18% 4 - Despesas De Capital 16.339.869,00 1,87% 4.1 - Investimentos 16.339.869,00 1,87% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Provincial Da Justiça Do Kwanza-Norte 855.783.450,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 823.103.711,00 96,18% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 414.357.925,00 48,42% 3.2 - Contribuições Do Empregador 30.766.405,00 3,60% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 374.454.328,00 43,76% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.525.053,00 0,41% 4 - Despesas De Capital 32.679.739,00 3,82% 4.1 - Investimentos 32.679.739,00 3,82% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Provincial Da Justiça Do Kwanza-Sul 1.003.517.243,00 100,00% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 179

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Provincial Da Justiça Do Moxico 993.428.987,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 960.591.807,00 96,69% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 549.195.688,00 55,28% 3.2 - Contribuições Do Empregador 40.917.102,00 4,12% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 367.516.322,00 36,99% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 2.962.695,00 0,30% 4 - Despesas De Capital 32.837.180,00 3,31% 4.1 - Investimentos 32.837.180,00 3,31% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Provincial Da Justiça Do Namibe 628.790.235,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 609.182.392,00 96,88% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 352.208.073,00 56,01% 3.2 - Contribuições Do Empregador 26.198.838,00 4,17% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 229.121.524,00 36,44% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 1.653.957,00 0,26% 4 - Despesas De Capital 19.607.843,00 3,12% 4.1 - Investimentos 19.607.843,00 3,12% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Provincial Da Justiça Do Uige 1.222.124.572,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.173.104.964,00 95,99% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 571.172.211,00 46,74% 3.2 - Contribuições Do Empregador 42.897.417,00 3,51% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 555.132.656,00 45,42% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.902.680,00 0,32% 4 - Despesas De Capital 49.019.608,00 4,01% 4.1 - Investimentos 49.019.608,00 4,01% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Provincial Da Justiça Do Zaire 485.499.769,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 469.159.900,00 96,63% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 251.004.397,00 51,70% 3.2 - Contribuições Do Empregador 18.784.375,00 3,87% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 198.117.759,00 40,81% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 1.253.369,00 0,26% 4 - Despesas De Capital 16.339.869,00 3,37% 4.1 - Investimentos 16.339.869,00 3,37% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Instituto Nacional De Estudos Judiciários 181.305.335,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 181.305.335,00 100,00% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 45.554.001,00 25,13% 3.2 - Contribuições Do Empregador 2.852.704,00 1,57% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 132.890.160,00 73,30% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 8.470,00 0,00% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Ministério Da Justiça E Dos Direitos Humanos 30.091.873.170,00 100,00% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 180

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Órgão: Ministério Dos Antigos Combatentes E Veteranos Da Pátria DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 4.318.769.657,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.682.835.760,00 38,97% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 199.156.805,00 4,61% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 199.156.805,00 4,61% 3.2 - Contribuições Do Empregador 13.262.629,00 0,31% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 13.262.629,00 0,31% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 1.386.544.333,00 32,11% 3.3.1 - Bens 176.600.352,00 4,09% 3.3.2 - Serviços 1.209.943.981,00 28,02% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 83.871.993,00 1,94% 3.5.2 - Transferencias Correntes 83.871.993,00 1,94% 4 - Despesas De Capital 2.635.933.897,00 61,03% 4.1 - Investimentos 2.635.933.897,00 61,03% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 2.635.933.897,00 61,03% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 4.318.769.657,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 678.082.803,00 15,70% 1.0.2.0.0 - Órgãos Executivos 678.082.803,00 15,70% 6 - Protecção Social 2.061.788.225,00 47,74% 6.0.9.0.0 - Outros Serviços De Protecção E Assistência Social 2.061.788.225,00 47,74% 7 - Habitação E Serviços Comunitários 1.578.898.629,00 36,56% 7.0.1.0.0 - Desenvolvimento Habitacional 1.578.898.629,00 36,56% DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 4.318.769.657,00 100,00% Actividades Permanentes 1.513.528.739,00 35,05% Programa De Desenvolvimento Habitacional 1.578.898.629,00 36,56% Programa De Melhoria Da Rede De Assistência Social 1.226.342.289,00 28,40% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 1.513.528.739,00 100,00% Admin.E Gestão Dos Serv.De Assistência Social Aos Ant.Comb. E Vet.De Guerra 641.082.803,00 42,36% Apoio Financeiro As Associações De Utilidade Pública 83.800.000,00 5,54% Assistência Social Aos Antigos Combatentes Deficientes De Guerra 246.704.198,00 16,30% Encargos Com Datas Comemorativas 37.000.000,00 2,44% Modernização Do Sistema Nac.De Recenseamento Dos Antigos Combatentes 327.951.168,00 21,67% Reintegração Dos Antigos Combatentes Deficientes De Guerra 176.990.570,00 11,69% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 2.805.240.918,00 0,00 2.805.240.918,00 Const.Apet.Centro De Acolh.Orient.Mutilados De Guerra - Macvp 1.226.342.289,00 0,00 1.226.342.289,00 Construção De 32 Residências Para Antigos Combatentes-Minacvg 366.855.837,00 0,00 366.855.837,00 Elaboração De Estudos, Projectos E Fiscalização/Minacvg 39.042.792,00 0,00 39.042.792,00 Estudo Para Reabilitação Da Fazenda América Na /Macvp 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 181

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total

Estudo Projecto E Reabilitação Do Edíficio Sede Do Macvp 414.000.000,00 0,00 414.000.000,00 Reabilitação De Residências Dos Antigos Combatentes 714.000.000,00 0,00 714.000.000,00 DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Ministério Dos Antigos Comb.E Veteranos Da Pátria 4.318.769.657,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.682.835.760,00 38,97% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 199.156.805,00 4,61% 3.2 - Contribuições Do Empregador 13.262.629,00 0,31% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 1.386.544.333,00 32,11% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 83.871.993,00 1,94% 4 - Despesas De Capital 2.635.933.897,00 61,03% 4.1 - Investimentos 2.635.933.897,00 61,03% Órgão: Ministério Da Agricultura RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 20.477.909.739,00 100,00% Receitas Correntes 77.745.331,00 0,38% Receita Tributária 11.024.420,00 0,05% Taxas 11.024.420,00 0,05% Receita Patrimonial 29.129.469,00 0,14% Rendimentos Imobiliarios 16.804.800,00 0,08% Rendimentos De Recursos Naturais 12.324.669,00 0,06% Receita De Serviços 5.211.439,00 0,03% Receita De Serviços Comerciais 2.000.000,00 0,01% Receita De Serviços Diversos 3.211.439,00 0,02% Receitas Correntes Diversas 32.380.003,00 0,16% Multas E Outras Penalidades 14.784.000,00 0,07% Outras Receitas Correntes 17.596.003,00 0,09% Receitas De Capital 20.400.164.408,00 99,62% Receita De Financiamentos 7.600.000,00 0,04% Amortização Financiamentos Internos Concedidos 7.600.000,00 0,04% Reversão E Restituição 20.392.564.408,00 99,58% Resultados Anteriores 20.392.564.408,00 99,58% DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 58.621.924.443,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 27.773.258.121,00 47,38% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 4.431.225.911,00 7,56% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 4.431.225.911,00 7,56% 3.2 - Contribuições Do Empregador 308.925.021,00 0,53% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 308.925.021,00 0,53% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 22.721.244.177,00 38,76% 3.3.1 - Bens 6.771.995.970,00 11,55% 3.3.2 - Serviços 15.949.248.207,00 27,21% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 311.863.012,00 0,53% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 182

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor %

3.5.2 - Transferencias Correntes 311.863.012,00 0,53% 4 - Despesas De Capital 30.848.666.322,00 52,62% 4.1 - Investimentos 30.185.207.989,00 51,49% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 30.185.207.989,00 51,49% 4.3 - Despesas De Capital Financeiro 663.458.333,00 1,13% 4.3.1 - Aplicação Em Activos Financeiros 663.458.333,00 1,13% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 58.621.924.443,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 257.480,00 0,00% 1.0.2.0.0 - Órgãos Executivos 257.480,00 0,00% 9 - Assuntos Económicos 58.621.666.963,00 100,00% 9.0.1 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 58.621.666.963,00 100,00% 9.0.1.0.1 - Agricultura 58.585.802.221,00 99,94% 9.0.1.0.2 - Sivicultura 35.864.742,00 0,06% DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 58.621.924.443,00 100,00% Actividades Permanentes 26.708.567.448,00 45,56% Prog.De Apoio A Prod.Agricola, Comercial E Exportações 6.625.089.084,00 11,30% Programa De Apoio E Fomento Da Produção Animal 1.056.658.909,00 1,80% Programa De Combate Às Grandes Endemias 124.342.373,00 0,21% Programa De Construção E Reab.De Perimetros Irrigados 2.367.591.153,00 4,04% Programa De Desenvolvim.E Gestão Sust.Dos Rec.Florestais 563.440.456,00 0,96% Programa De Exp. Da Capacidade De Prod. De Energia Electrica 88.015.400,00 0,15% Programa De Fomento Da Actividade Produtiva 9.907.122.772,00 16,90% Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado 3.280.500.000,00 5,60% Programa De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Económica 5.867.996.848,00 10,01% Programa De Promoção De Pólos Agro-Industriais 2.032.600.000,00 3,47% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 38.869.123.857,00 100,00% Admin.Geral E Gestão Dos Serviços Da Agricultura,Pecuaria E Silvicultura 5.874.996.338,00 15,11% Apoio Financeiro As Associações De Utilidade Pública 310.000.000,00 0,80% Campanha De Vacinação Do Gado 346.451.850,00 0,89% Conservação Das Florestas 20.745.772,00 0,05% Controlo Da Qualidade Dos Produtos Alimentares 13.177.079,00 0,03% Desenvolvimento Comunitário 378.499.324,00 0,97% Encargos De Exercícios Findos 20.392.564.408,00 52,46% Extensão E Desenvolvimento Rural 2.368.956.716,00 6,09% Financiam. Do Fom. Pecuária E Agricultura 91.000.000,00 0,23% Financiam. Do Fomento Da Produção De Café 572.458.333,00 1,47% Fornecimento De 100.000 Árvores De Sombra P/Combate A Desertificação 31.087.235,00 0,08% Fornecimento De 120.000 Pintos Rústicos 9.564.642,00 0,02% Fornecimento De 15.000 Plantas Tropicais E Frutiferas Enxertadas 16.876.710,00 0,04% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 183

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor %

Fornecimento De 250 Juntas De Bois E Respectivas Charruas 18.085.822,00 0,05% Fornecimento De Motobombas A 271 Agricultores 19.386.052,00 0,05% Investigação Agrária 501.136.842,00 1,29% Plano Nacional De Contigência E Emergência Contra Raiva 60.909.314,00 0,16% Preparação De 20.000 Hectares De Terra 117.724.580,00 0,30% Preparação Mecanizada De Terras 1.480.000.000,00 3,81% Programa De Produção De Sementes 140.250.000,00 0,36% Projecto Regional P/Erradicação Da Mosca Tsé-Tsé 124.342.373,00 0,32% Promoção De Campanhas Agrícolas 5.944.735.930,00 15,29% Regulação Da Actividade Agro-Pecuária E Florestas 28.666.189,00 0,07% Relançamento Da Produção De Café 7.508.348,00 0,02% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 13.467.730.553,00 6.285.070.033,00 19.752.800.586,00 Acções Complementares C/ Vista A Modernização De Perímetros 1.050.000.000,00 1.439.760.221,00 2.489.760.221,00 Irrigados Agricultura Familiar Orientada P/Mercado-Mosap 175.639.000,00 0,00 175.639.000,00 Avicultura Familiar Orientada P/ O Mercado/Minagri 159.000.000,00 129.569.863,00 288.569.863,00 Const.Moderniz.Estações Investig.Agrária Pesqueira 119.000.000,00 271.372.434,00 390.372.434,00 Construção De 8 Entrepostos Frigoríficos/Mina 1.870.000.000,00 0,00 1.870.000.000,00 Construção De Mini Hídrica Do Luena 88.015.400,00 0,00 88.015.400,00 Construção Do Matadouro Industrial De Camabatela/Kwanza Norte 150.000.000,00 515.207.059,00 665.207.059,00 Desenvolvimento Agrícola Da Quiminha/Mina 65.000.000,00 1.930.500.000,00 1.995.500.000,00 Elaboração De Planos Directores De Desenv.Local/Minagri 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 Estudos Agro-Pecuários E Florestais-Nacional 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Estudos Complementares Na Fileira De Carne Em Angola - Nacional 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Estudos De Desenv. Rural Integrado De Mona Quimbumdo - Saurimo 41.000.000,00 0,00 41.000.000,00 Estudos Do Plano Nacional Director De Irrigação Em Angola-Nacional 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Estudos P/ Implantação Do Polo Agro-Industrial De Capanda 600.000.000,00 1.082.600.000,00 1.682.600.000,00 Estudos Para Constituição De Brigadas De Vigilância Fitosseanitária 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 Estudos Proj.E Fiscalização/Desenvolvimento Rural/Minagri 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 Estudos, Projectos E Fiscalização-Agricultura/Minaderp 1.250.000.000,00 0,00 1.250.000.000,00 Fiscalização E Estudos Para Projectos 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 Irrigação Des.P.Ag.Camponesa B. J. E Calenga 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 Plano De Apoio Às Comunidades Rurais/Min. Agricultura 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 Plano De Desenvolvimento Da Camabatela/Minagri 1.853.985.000,00 0,00 1.853.985.000,00 Projecto De Combate A Desertificação 150.000.000,00 368.440.456,00 518.440.456,00 Projecto De Relançamento Do Algodão - 2ª Fase 900.000.000,00 547.620.000,00 1.447.620.000,00 Reabilitação Do Canal Condutor Matala Capelongo 2ª Fase/Huíla 794.049.490,00 0,00 794.049.490,00 Reabilitação Do Canal De Irrigação Do 298.541.663,00 0,00 298.541.663,00 Renovação Do Sist.Dren.E Manut.Waku-Kungo Proj.Aldeia Nova 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 S.A.G.A - Const. E Reabilitação De Armazéns E Silos/Mina 1.103.500.000,00 0,00 1.103.500.000,00 DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Fundo De Desenvolvimento Agrário 319.853.442,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 191.381.568,00 59,83% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 184

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Fundo De Desenvolvimento Do Café De Angola 630.400.236,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 44.377.103,00 7,04% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 23.763.214,00 3,77% 3.2 - Contribuições Do Empregador 1.382.458,00 0,22% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 19.230.019,00 3,05% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 1.412,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 586.023.133,00 92,96% 4.1 - Investimentos 13.564.800,00 2,15% 4.3 - Despesas De Capital Financeiro 572.458.333,00 90,81% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Ministério Da Agricultura 57.671.670.765,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 27.537.499.450,00 47,75% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 4.401.757.722,00 7,63% 3.2 - Contribuições Do Empregador 307.166.707,00 0,53% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 22.516.713.421,00 39,04% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 311.861.600,00 0,54% 4 - Despesas De Capital 30.134.171.315,00 52,25% 4.1 - Investimentos 30.134.171.315,00 52,25% Órgão: Ministério Das Pescas RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 385.411.755,00 100,00% Receitas Correntes 212.980.512,00 55,26% Receita Patrimonial 212.980.512,00 55,26% Rendimentos De Recursos Naturais 212.980.512,00 55,26% Receitas De Capital 172.431.243,00 44,74% Reversão E Restituição 172.431.243,00 44,74% Resultados Anteriores 172.431.243,00 44,74% DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 6.999.616.063,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 3.887.950.660,00 55,55% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 667.117.609,00 9,53% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 667.117.609,00 9,53% 3.2 - Contribuições Do Empregador 55.099.825,00 0,79% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 55.099.825,00 0,79% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.165.467.840,00 45,22% 3.3.1 - Bens 231.222.950,00 3,30% 3.3.2 - Serviços 2.934.244.890,00 41,92% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 265.386,00 0,00% 3.5.2 - Transferencias Correntes 265.386,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 3.111.665.403,00 44,45% 4.1 - Investimentos 3.111.665.403,00 44,45% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 3.111.665.403,00 44,45% DESPESAS POR FUNÇÃO Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 185

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 6.999.616.063,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 900.327.249,00 12,86% 1.0.2.0.0 - Órgãos Executivos 900.327.249,00 12,86% 4 - Educação 111.016.662,00 1,59% 4.0.3.0.0 - Ensino Secundário 111.016.662,00 1,59% 9 - Assuntos Económicos 5.988.272.152,00 85,55% 9.0.1 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 5.899.881.756,00 84,29% 9.0.1.0.3 - Pesca E Caça 5.899.881.756,00 84,29% 9.0.8 - Investigação E Desenvolvimento(I&D)Em Assunt.Económicos 88.390.396,00 1,26% 9.0.8.0.2 - I&D:Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 88.390.396,00 1,26% DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 6.999.616.063,00 100,00% Actividades Permanentes 2.399.340.855,00 34,28% Prog.De Reapet.Da Frota Pesq.E Recup Das Infraestruturas 4.600.275.208,00 65,72% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 2.399.340.855,00 100,00% Admin.Geral E Gestão Dos Serviços Da Agricultura,Pecuaria E Silvicultura 88.390.396,00 3,68% Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento Das Pescas 1.998.177.233,00 83,28% Encargos De Exercícios Findos 172.431.243,00 7,19% Prestação De Serviços De Educação 111.016.662,00 4,63% Regulação Da Actividade Pesqueira 29.325.321,00 1,22% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 1.775.927.877,00 2.824.347.331,00 4.600.275.208,00 Apoio Ao Sector Das Pescas (Comunidades Pescatórias) 244.814.837,00 0,00 244.814.837,00 Construção Academia Pesca Namibe (2ª Fase)/Minpes 125.411.765,00 1.474.898.817,00 1.600.310.582,00 Construção Centros De Piscicultura 545.066.502,00 381.063.354,00 926.129.856,00 Construção E Apetrechamento Centro Apoio À Pesca Artesanal De 66.544.440,00 377.085.160,00 443.629.600,00 Luanda Estudo De Construção Da Ponte Cais Da Baía Farta 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Estudo De Construção Da Ponte Cais Do Tômbwa 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Estudo Para Construção Da Escola Básica Do Cefopescas 220.019.833,00 0,00 220.019.833,00 Estudo Para Construção Do Terminal Pesqueiro Do Buraco -Belas 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Estudo Para Melhoria E Optimização Da Produção Do Sal - Nacional 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 Estudo Reabilitação Ampliação Ponte Cais Carvão Ilha Luanda 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Estudos Para Reabilitação Do Instituto Médio Hélder Neto/Minpes 131.898.000,00 0,00 131.898.000,00 Implementação Do Monicap Segunda Fase/Minpes 192.172.500,00 591.300.000,00 783.472.500,00 Plano Director Desenvolvimento Baía Dos Tigres - Namibe 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Centro De Formação Profissional De Pescas 111.016.662,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 109.068.112,00 98,24% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 88.290.974,00 79,53% 3.2 - Contribuições Do Empregador 6.012.510,00 5,42% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 186

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Fundo De Apoio Ao Desenvolv.Da Indústria Pesqueira 394.646.202,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 257.499.387,00 65,25% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 48.270.737,00 12,23% 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.241.425,00 0,82% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 205.984.402,00 52,19% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 2.823,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 137.146.815,00 34,75% 4.1 - Investimentos 137.146.815,00 34,75% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Ministério Das Pescas 6.493.953.199,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 3.521.383.161,00 54,23% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 530.555.898,00 8,17% 3.2 - Contribuições Do Empregador 45.845.890,00 0,71% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 2.944.792.215,00 45,35% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 189.158,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 2.972.570.038,00 45,77% 4.1 - Investimentos 2.972.570.038,00 45,77% Órgão: Ministério Da Indústria RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 4.503.941.262,00 100,00% Receitas Correntes 1.569.189.183,00 34,84% Receita Tributária 472.400.719,00 10,49% Impostos 466.064.075,00 10,35% Taxas 6.336.644,00 0,14% Receita De Serviços 110.211.145,00 2,45% Receita De Serviços Diversos 110.211.145,00 2,45% Receitas Correntes Diversas 986.577.319,00 21,90% Juros, Comissões E Bonificações 231.844.742,00 5,15% Outras Receitas Correntes 754.732.577,00 16,76% Receitas De Capital 2.934.752.079,00 65,16% Reversão E Restituição 2.934.752.079,00 65,16% Resultados Anteriores 2.934.752.079,00 65,16% DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 34.184.489.425,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 29.514.725.570,00 86,34% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 1.032.230.796,00 3,02% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 1.032.230.796,00 3,02% 3.2 - Contribuições Do Empregador 68.021.892,00 0,20% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 68.021.892,00 0,20% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 28.351.644.026,00 82,94% 3.3.1 - Bens 22.338.538.560,00 65,35% 3.3.2 - Serviços 6.013.105.466,00 17,59% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 62.828.856,00 0,18% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 187

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor %

3.5.2 - Transferencias Correntes 62.828.856,00 0,18% 4 - Despesas De Capital 4.669.763.855,00 13,66% 4.1 - Investimentos 4.669.763.855,00 13,66% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 4.669.763.855,00 13,66% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 34.184.489.425,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 1.451.472.869,00 4,25% 1.0.2.0.0 - Órgãos Executivos 1.118.994.193,00 3,27% 1.1.9.0.0 - Outros Serviços Gerais Da Administração Pública 332.478.676,00 0,97% 4 - Educação 23.099.580.274,00 67,57% 4.0.2.0.0 - Ensino Primário 22.928.149.024,00 67,07% 4.0.6.0.0 - Ensino Tecnico-Profissional 171.431.250,00 0,50% 9 - Assuntos Económicos 9.633.436.282,00 28,18% 9.0.4 - Indústria Extractiva, Transformadora E Construção 9.478.449.136,00 27,73% 9.0.4.0.1 - Indústria Extractiva E Rec.Minerais, Except.Combustíveis 142.745.646,00 0,42% 9.0.4.0.2 - Indústria Transformadora 9.335.703.490,00 27,31% 9.0.5 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 154.987.146,00 0,45% 9.0.5.0.1 - Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral 154.987.146,00 0,45% DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 34.184.489.425,00 100,00% Actividades Permanentes 4.524.300.273,00 13,23% Prog. De Melhoria Do Sist. Form. Téc. E Prof. E Do Emprego 271.431.250,00 0,79% Programa De Administração E Gestão De Recursos Minerais 220.000.000,00 0,64% Programa De Apoio Ao Sector Privado 4.519.211.458,00 13,22% Programa De Capacitação Institucional 12.673.290,00 0,04% Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário 22.928.149.024,00 67,07% Programa De Fomento Da Actividade Produtiva 193.113.912,00 0,56% Programa De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Económica 1.515.610.218,00 4,43% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 28.016.858.755,00 100,00% Abastecimento Logístico-Bens Diversos 5.500.000,00 0,02% Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento Industrial 1.226.559.145,00 4,38% Administração E Gestão Da Política E Dos Recursos Minerais 246.322.644,00 0,88% Apoio Financeiro As Associações De Utilidade Pública 61.300.000,00 0,22% Encargos De Exercícios Findos 2.934.752.079,00 10,47% Fabricação E Distribuição De Livros Escolares 22.928.149.024,00 81,84% Financiamento De Projectos Económ. Sociais E Micro-Crédito 154.987.146,00 0,55% Formação E Superação Técnica Profissional 7.331.250,00 0,03% Grupo Técnico Multisectorial Neg.Protoc.Comércio Da S.A.D.C 50.201.063,00 0,18% Implementação De Estratégia De Reindustrialização De Angola 20.443.550,00 0,07% Informatização Dos Serviços 12.673.290,00 0,05% Manutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados 1.000.000,00 0,00% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 188

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor %

Operacionaliz.Do Prog.Executivo Do Sector Da Indústria Transformadora 114.148.700,00 0,41% Programa De Industrialização De Angola 250.000.000,00 0,89% Reorganização E Capacitação Técnica 3.490.864,00 0,01% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 4.757.419.212,00 1.410.211.458,00 6.167.630.670,00 Construção Da Fábrica De Descaroçamento Fiação Do Algodão/Mgmi 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 Construção Do Polo De Desenvolvimento Industrial Do Fútila 1.600.000.000,00 0,00 1.600.000.000,00 Construção Do Pólo De Desenvolvimento Industrial De Lucala/Mgmi 400.000.000,00 645.211.458,00 1.045.211.458,00 Construção Do Pólo Desenvolvimento Industrial De Viana 675.000.000,00 765.000.000,00 1.440.000.000,00 Elaboração De Estudos, Projectos E Fiscalização/Minind 485.354.000,00 0,00 485.354.000,00 Estrategia Desenvolvimento Agro-Industria 28.965.212,00 0,00 28.965.212,00 Estudo Const. Edifícios E Laboratórios Para Institutos Em Luanda 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 Estudo Construção Polo Industrial Bom Jesus - Bengo 98.500.000,00 0,00 98.500.000,00 Estudo Específico Indústria Materiais Construção - Luanda 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 Estudo P/ Relançamento Da Indust. De Celulose Papel Luanda 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 Estudo Para Construção Do Centro Básico De Administração Em Viana 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 Estudo Para Construção Do Instituto Superior De Formação Industrial - 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 Huila Estudo Para Construção Laboratório Centro Formação Alimentar Em 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 Luanda Estudo Para Construção Polo De Desenvolvimento Industrial Catumbela 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 Estudo Para Construção Polo De Desenvolvimento Industrial Do Dondo 98.500.000,00 0,00 98.500.000,00 Estudo Para Construção Polo De Desenvolvimento Industrial Do Luena 98.500.000,00 0,00 98.500.000,00 Estudo Para Construção Polo De Desenvolvimento Industrial Malanje 98.500.000,00 0,00 98.500.000,00 Estudo Para Reabilitação Do Edifício Do Ministério Da Indústria 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Estudos Const. Centro De Formação Técnica Indústria Madeira - Luanda 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 Reabilitação Apetrechamento Centro Formação Técnica Metalurgia 54.100.000,00 0,00 54.100.000,00 Reabilitação Apetrechamento Centro Formação Fadário Muteka 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 Reestruturação E Reformulação Do Sistema De Estatística Industrial 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Fundo Do Projecto Coca-Cola 154.987.146,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 123.191.511,00 79,48% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 43.486.055,00 28,06% 3.2 - Contribuições Do Empregador 1.967.571,00 1,27% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 76.488.003,00 49,35% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 1.249.882,00 0,81% 4 - Despesas De Capital 31.795.635,00 20,52% 4.1 - Investimentos 31.795.635,00 20,52% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Instituto Angolano De Normatização E Qualidade 67.350.832,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 67.350.832,00 100,00% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 36.937.826,00 54,84% 3.2 - Contribuições Do Empregador 2.356.254,00 3,50% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 189

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Instituto Angolano De Propriedade Industrial 80.127.031,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 80.015.352,00 99,86% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 56.402.467,00 70,39% 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.756.245,00 4,69% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 19.839.700,00 24,76% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 16.940,00 0,02% 4 - Despesas De Capital 111.679,00 0,14% 4.1 - Investimentos 111.679,00 0,14% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Instituto De Desenvolvimento Industrial De Angola 119.254.782,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 116.217.793,00 97,45% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 82.123.285,00 68,86% 3.2 - Contribuições Do Empregador 5.455.566,00 4,57% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 28.596.740,00 23,98% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 42.202,00 0,04% 4 - Despesas De Capital 3.036.989,00 2,55% 4.1 - Investimentos 3.036.989,00 2,55% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Instituto Geológico De Angola 249.813.508,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 249.813.508,00 100,00% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 185.841.770,00 74,39% 3.2 - Contribuições Do Empregador 12.494.015,00 5,00% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 51.371.851,00 20,56% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 105.872,00 0,04% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Ministério Da Indústria 33.512.956.126,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 28.878.136.574,00 86,17% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 627.439.393,00 1,87% 3.2 - Contribuições Do Empregador 41.992.241,00 0,13% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 28.147.305.096,00 83,99% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 61.399.844,00 0,18% 4 - Despesas De Capital 4.634.819.552,00 13,83% 4.1 - Investimentos 4.634.819.552,00 13,83% Órgão: Ministério Dos Petróleos DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 3.448.179.838,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 2.964.612.238,00 85,98% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 405.586.504,00 11,76% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 405.586.504,00 11,76% 3.2 - Contribuições Do Empregador 26.801.064,00 0,78% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 26.801.064,00 0,78% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 2.530.754.220,00 73,39% 3.3.1 - Bens 430.898.495,00 12,50% 3.3.2 - Serviços 2.099.855.725,00 60,90% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 190

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor %

3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 1.470.450,00 0,04% 3.5.2 - Transferencias Correntes 1.470.450,00 0,04% 4 - Despesas De Capital 483.567.600,00 14,02% 4.1 - Investimentos 483.567.600,00 14,02% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 483.567.600,00 14,02% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 3.448.179.838,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 3.448.179.838,00 100,00% 1.0.2.0.0 - Órgãos Executivos 3.448.179.838,00 100,00% DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 3.448.179.838,00 100,00% Actividades Permanentes 2.556.539.238,00 74,14% Programa De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Económica 891.640.600,00 25,86% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 3.403.179.838,00 100,00% Administração E Gestão Da Politica De Hidrocarbonetos 2.173.695.293,00 63,87% Estrategia De Desenvolvimento Dos Biocombustiveis 265.341.695,00 7,80% Informatização Dos Serviços 426.945.000,00 12,55% Legislação De Indústria Petrolífera 81.555.000,00 2,40% Liberalização Do Merc. De Combustíveis E Deriv.Do Pet.Bruto 419.695.600,00 12,33% Manutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados 2.639.250,00 0,08% Plano Nacional De Contigência Contra Derrames De Petróleo 33.308.000,00 0,98% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Estudo Construção Do Edificio Sede Ministério Dos Petróleos Em Luanda 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Ministério Dos Petróleos 3.448.179.838,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 2.964.612.238,00 85,98% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 405.586.504,00 11,76% 3.2 - Contribuições Do Empregador 26.801.064,00 0,78% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 2.530.754.220,00 73,39% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 1.470.450,00 0,04% 4 - Despesas De Capital 483.567.600,00 14,02% 4.1 - Investimentos 483.567.600,00 14,02% Órgão: Ministério Da Geologia E Minas DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 18.115.869.691,00 100,00% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 191

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor %

3 - Despesas Correntes 17.551.276.091,00 96,88% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 462.568.161,00 2,55% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 462.568.161,00 2,55% 3.2 - Contribuições Do Empregador 33.332.180,00 0,18% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 33.332.180,00 0,18% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 17.053.470.047,00 94,14% 3.3.1 - Bens 51.640.391,00 0,29% 3.3.2 - Serviços 17.001.829.656,00 93,85% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 1.905.703,00 0,01% 3.5.2 - Transferencias Correntes 1.905.703,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 564.593.600,00 3,12% 4.1 - Investimentos 564.593.600,00 3,12% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 564.593.600,00 3,12% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 18.115.869.691,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 17.565.869.691,00 96,96% 1.0.2.0.0 - Órgãos Executivos 17.565.869.691,00 96,96% 9 - Assuntos Económicos 550.000.000,00 3,04% 9.0.4 - Indústria Extractiva, Transformadora E Construção 550.000.000,00 3,04% 9.0.4.0.1 - Indústria Extractiva E Rec.Minerais, Except.Combustíveis 550.000.000,00 3,04% DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 18.115.869.691,00 100,00% Actividades Permanentes 17.015.869.691,00 93,93% Programa De Administração E Gestão De Recursos Minerais 1.100.000.000,00 6,07% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 1.335.715.115,00 100,00% Administração E Gestão Da Política E Dos Recursos Minerais 892.383.865,00 66,81% Formação E Superação Técnica Profissional 7.331.250,00 0,55% Manutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados 1.000.000,00 0,07% Sistema Integrado De Gestão Do Cadastro Mineiro 435.000.000,00 32,57% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 16.780.154.576,00 0,00 16.780.154.576,00 Estudo Construção Centro Hidrogeológicos Bengo 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 Estudo Reabilitação Edificio Ministério Geologia E Minas Luanda 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 Implementação Do Plano Nacional De Geologia/Mgmi 16.115.154.576,00 0,00 16.115.154.576,00 Modernização Do Cadastro Mineiro 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 Pesquisa Captação Águas Subterrâneas 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Ministério Da Geologia E Minas 18.115.869.691,00 100,00% Ministério Do Comércio Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 192

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Órgão: Ministério Do Comércio RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 8.909.701,00 100,00% Receitas Correntes 8.909.701,00 100,00% Receita De Serviços 1.850.000,00 20,76% Receita De Serviços Diversos 1.850.000,00 20,76% Receitas Correntes Diversas 7.059.701,00 79,24% Multas E Outras Penalidades 7.059.701,00 79,24% DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 13.524.564.389,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 4.914.232.319,00 36,34% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 900.241.087,00 6,66% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 900.241.087,00 6,66% 3.2 - Contribuições Do Empregador 63.682.553,00 0,47% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 63.682.553,00 0,47% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.522.131.565,00 26,04% 3.3.1 - Bens 197.465.957,00 1,46% 3.3.2 - Serviços 3.324.665.608,00 24,58% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 428.177.114,00 3,17% 3.5.2 - Transferencias Correntes 428.177.114,00 3,17% 4 - Despesas De Capital 8.610.332.070,00 63,66% 4.1 - Investimentos 8.610.332.070,00 63,66% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 8.610.332.070,00 63,66% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 13.524.564.389,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 158.640.530,00 1,17% 1.0.2.0.0 - Órgãos Executivos 158.640.530,00 1,17% 9 - Assuntos Económicos 13.365.923.859,00 98,83% 9.0.5 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 174.813.156,00 1,29% 9.0.5.0.1 - Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral 174.813.156,00 1,29% 9.0.9.0.0 - Outras Actividades Económicas 13.191.110.703,00 97,53% DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 13.524.564.389,00 100,00% Actividades Permanentes 2.246.416.079,00 16,61% Programa De Criação De Infraestruturas Comerciais 8.889.943.185,00 65,73% Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas 2.388.205.125,00 17,66% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 2.544.166.079,00 100,00% Admin. E Gestão Da Política Comercial E Desenvolvimento Do Comércio 1.443.277.224,00 56,73% Apoio Financeiro As Associações De Utilidade Pública 129.813.156,00 5,10% Controlo Da Qualidade Dos Produtos Alimentares 92.435.036,00 3,63% Encargos C/Comissão Nacional De Luta Contra À Pobreza 158.640.530,00 6,24% Formação E Superação Técnica Profissional 94.685.687,00 3,72% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 193

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor %

Informatização Do Sistema Contabilistico E Património/Minco 20.000.000,00 0,79% Melhoria Da Gestão Do Comercio Rural E Empreendedores 25.000.000,00 0,98% Programa De Promoçao Do Comercio Rural 210.165.825,00 8,26% Realização De Cursos Técnicos/Minco 18.000.000,00 0,71% Regulação Da Actividade Comercial 352.148.621,00 13,84% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 6.394.379.050,00 4.586.019.260,00 10.980.398.310,00 Centro Logístico E De Distribuição (Clod) Luanda 638.137.500,00 4.586.019.260,00 5.224.156.760,00 Construção Centro Logístico Caála 1.840.000.585,00 0,00 1.840.000.585,00 Construção Entreposto Logístico (Elp) Viana 1.200.000.000,00 0,00 1.200.000.000,00 Estudo Construção 5 Centros Conservação Fitofarmacos Nacional/Minco 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Estudo Construção Centros Recolha E Calibragem Dos Produtos 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Nacional/Minco Estudo Construção Laboratório Nacional Controlo Qualidade Luanda/ 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Minco Estudo Da Construção Das Delegações Provinciais Do Comercio 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Nacional / Minco Estudo Da Construção Do Instituto Nacional De Exportações 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Luanda/Minco Estudo Para Construção De Armazéns De Reservas Do Estado 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Nacional/Minco Estudo Para A Construção Da Escola Superior Do Comércio Em 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Luanda/Minco Estudo Para A Construção De 11 Mil Lojas Em Todo Território 966.000.000,00 0,00 966.000.000,00 Nacional/Minco Estudo Para A Construção De 30 Escolas Do Campo Nacional/ Minco 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Estudo Para Construção Da Central Nacional De Abastecimento Luanda/ 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Minco Estudo Para Construção De Novos Mercados Urbanos Nacional/ Minco 950.000.000,00 0,00 950.000.000,00 Estudo Para Construção Edificio Sede Inadec Em Luanda/ Minco 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Fiscalização Centros Distribuição Logistica Clods 191.749.934,00 0,00 191.749.934,00 Fiscalização Entrepostos Logisticos 91.285.906,00 0,00 91.285.906,00 Reabilitação Do Edifício Do Palácio De Vidro/Minco 67.205.125,00 0,00 67.205.125,00 DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Ministério Do Comércio 13.524.564.389,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 4.914.232.319,00 36,34% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 900.241.087,00 6,66% 3.2 - Contribuições Do Empregador 63.682.553,00 0,47% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.522.131.565,00 26,04% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 428.177.114,00 3,17% 4 - Despesas De Capital 8.610.332.070,00 63,66% 4.1 - Investimentos 8.610.332.070,00 63,66% Órgão: Ministério Da Hotelaria E Turismo RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 3.900.000,00 100,00% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 194

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor %

Receitas Correntes 3.900.000,00 100,00% Receitas Correntes Diversas 3.900.000,00 100,00% Multas E Outras Penalidades 1.250.000,00 32,05% Outras Receitas Correntes 2.650.000,00 67,95% DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 4.941.151.938,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 4.031.078.468,00 81,58% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 681.338.246,00 13,79% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 681.338.246,00 13,79% 3.2 - Contribuições Do Empregador 45.859.144,00 0,93% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 45.859.144,00 0,93% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.303.509.285,00 66,86% 3.3.1 - Bens 225.385.256,00 4,56% 3.3.2 - Serviços 3.078.124.029,00 62,30% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 371.793,00 0,01% 3.5.2 - Transferencias Correntes 371.793,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 910.073.470,00 18,42% 4.1 - Investimentos 910.073.470,00 18,42% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 910.073.470,00 18,42% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 4.941.151.938,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 821.900.000,00 16,63% 1.0.2.0.0 - Órgãos Executivos 821.900.000,00 16,63% 9 - Assuntos Económicos 4.119.251.938,00 83,37% 9.0.9.0.0 - Outras Actividades Económicas 4.119.251.938,00 83,37% DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 4.941.151.938,00 100,00% Actividades Permanentes 2.075.444.688,00 42,00% Programa De Divulg.E Promoção Do Potencial Turístico 2.508.707.250,00 50,77% Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado 357.000.000,00 7,23% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 2.082.751.938,00 100,00% Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento Turístico 1.585.979.299,00 76,15% Comemorações Do Dia Mundial Do Turismo 36.400.000,00 1,75% Marketing E Promoção Turística 49.314.445,00 2,37% Participação No Congresso Da Ata 4.550.000,00 0,22% Participação No Proj.Turist.Conservação Ambiental Do Okavango Zambeze 52.044.364,00 2,50% Programa De Divulgaçao E Promoçao Do Desenvolvimento Turistico 274.129.292,00 13,16% Regulação Da Actividade De Hotelaria E Turismo 77.577.288,00 3,72% Seminários Regionais Sobre Marketing, Promoção E Animação Turística 2.757.250,00 0,13% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 195

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 2.858.400.000,00 0,00 2.858.400.000,00 Abertura Furos De Água Pólo Turístico De 44.800.000,00 0,00 44.800.000,00 Conclusão Hoteis Escola (Luanda Benguela E Lubango) 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 Elaboração Do Plano Director Do Turismo 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 Estudo Construção Estrutura De Apoio Para O Pólo De Calandula 44.000.000,00 0,00 44.000.000,00 Estudo Da Construção Do Guiché Único Do Turismo 116.250.000,00 0,00 116.250.000,00 Estudo De Construção Dos Postos De Informação Turística 63.750.000,00 0,00 63.750.000,00 Estudo De Furos Artesianos De Cabo Ledo 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 Estudo E Gestão Do Programa (P.M.O) 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 Estudo Para O Projecto Turístico Okavango Zambeze Kaza-Teca 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 Estudo Promoção Desenvolvimento Turístico (Reestruturação Infortur) 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 Estudos Aproveitamento Hidroelétrico Pólo Turístico De Calandula 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 Estudos Da Construção De 3 Hotéis-Escola No Huambo, Uige E Moxico 206.500.000,00 0,00 206.500.000,00 Estudos Para Elab.Do Plano De Infraestruturas No Pólo Cabo Ledo 420.000.000,00 0,00 420.000.000,00 Estudos Projectos Const. Estrut. Apoio Pólo Julho 2013 44.350.000,00 0,00 44.350.000,00 Estudos Projectos Construção Edificio Sede Do P.D.Okavango 40.850.000,00 0,00 40.850.000,00 Plano De Infra-Estrutura No Pólo Turístico De Calandula 44.900.000,00 0,00 44.900.000,00 DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Gabinete De Gestão Do Polo Desenv.Tur/Cabo Ledo 749.560.522,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 712.336.348,00 95,03% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 76.375.853,00 10,19% 3.2 - Contribuições Do Empregador 5.289.054,00 0,71% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 630.671.441,00 84,14% 4 - Despesas De Capital 37.224.174,00 4,97% 4.1 - Investimentos 37.224.174,00 4,97% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Gabinete De Gestão Do Polo Desenv.Tur/Kalandula 624.868.372,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 586.426.278,00 93,85% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 92.462.189,00 14,80% 3.2 - Contribuições Do Empregador 6.381.961,00 1,02% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 487.582.128,00 78,03% 4 - Despesas De Capital 38.442.094,00 6,15% 4.1 - Investimentos 38.442.094,00 6,15% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Gabinete De Gestão Do Polo Desenv.Tur/Okavango 489.397.674,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 437.220.472,00 89,34% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 141.740.780,00 28,96% 3.2 - Contribuições Do Empregador 9.253.092,00 1,89% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 286.226.600,00 58,49% 4 - Despesas De Capital 52.177.202,00 10,66% 4.1 - Investimentos 52.177.202,00 10,66% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Instituto De Fomento Turístico 126.891.733,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 126.891.733,00 100,00% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 196

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Ministério Da Hotelaria E Turismo 2.950.433.637,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 2.168.203.637,00 73,49% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 344.489.576,00 11,68% 3.2 - Contribuições Do Empregador 23.207.425,00 0,79% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 1.800.268.164,00 61,02% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 238.472,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 782.230.000,00 26,51% 4.1 - Investimentos 782.230.000,00 26,51% Órgão: Ministério Da Construção RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 57.751.302.869,00 100,00% Receitas Correntes 1.007.376.832,00 1,74% Receita Tributária 900.000.000,00 1,56% Taxas 900.000.000,00 1,56% Receita De Serviços 24.549.873,00 0,04% Receita De Serviços Diversos 24.549.873,00 0,04% Receitas Correntes Diversas 82.826.959,00 0,14% Outras Receitas Correntes 82.826.959,00 0,14% Receitas De Capital 56.743.926.037,00 98,26% Reversão E Restituição 56.743.926.037,00 98,26% Resultados Anteriores 56.743.926.037,00 98,26% DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 332.838.765.145,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 16.318.290.015,00 4,90% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 1.503.682.950,00 0,45% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 1.503.682.950,00 0,45% 3.2 - Contribuições Do Empregador 99.641.156,00 0,03% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 99.641.156,00 0,03% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 14.677.704.471,00 4,41% 3.3.1 - Bens 381.576.070,00 0,11% 3.3.2 - Serviços 14.296.128.401,00 4,30% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 37.261.438,00 0,01% 3.5.2 - Transferencias Correntes 37.261.438,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 316.520.475.130,00 95,10% 4.1 - Investimentos 316.520.174.830,00 95,10% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 316.520.174.830,00 95,10% 4.9 - Outras Despesas De Capital 300.300,00 0,00% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 332.838.765.145,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 7.235.224.126,00 2,17% 1.0.2.0.0 - Órgãos Executivos 5.934.485.016,00 1,78% 1.1.9.0.0 - Outros Serviços Gerais Da Administração Pública 1.300.739.110,00 0,39% DESPESAS POR PROGRAMA Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 197

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 332.838.765.145,00 100,00% Actividades Permanentes 61.041.431.132,00 18,34% Prog.De Apoio Ao Aum.Da Ofert.E Da Qual.Transp.Rodoviário 22.906.704.656,00 6,88% Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar 200.275.683,00 0,06% Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas 151.511.094.680,00 45,52% Prog.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino Superior 2.344.906.919,00 0,70% Prog.De Recup.E Moderniz.De Infraest.Aer.E Do Transp.Aéreo 2.003.080.346,00 0,60% Prog.De Reforço Cap.Instit.Sist.De Emp.E Form.Profissional 1.001.190.141,00 0,30% Prog.Reab.Construção De Infra-Estruturas Rodoviárias 47.315.342.157,00 14,22% Programa De Combate À Degradação Ambiental 11.107.850.644,00 3,34% Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário 274.793.264,00 0,08% Programa De Desenv. E Promoção Da Actividade Desportiva 1.983.791.078,00 0,60% Programa De Desenvolvimento Habitacional 19.325.867.280,00 5,81% Programa De Difusao E Acção Cultural 225.028.112,00 0,07% Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado 737.037.332,00 0,22% Programa De Geodesia E Cartografia 109.840.272,00 0,03% Programa De Promoção De Pólos Agro-Industriais 600.000.000,00 0,18% Programa De Valorização Do Património Histórico Cultural 1.209.348.338,00 0,36% Programa Nacional De Desminagem 714.153.000,00 0,21% Programa Nacional Do Ambiente 1.150.608.351,00 0,35% Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas 7.076.421.760,00 2,13% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 61.822.632.393,00 100,00% Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial 211.806.087,00 0,34% Administração E Gestão Dos Serviços De Obras Públicas 1.899.921.630,00 3,07% Administração E Gestão Dos Serviços De Urbanismo E Habitação 851.129.230,00 1,38% Apoio Financeiro As Associações De Utilidade Pública 36.486.120,00 0,06% Aquisição De Equipamento Destinado À Segurança Rodoviária 19.647.622,00 0,03% Conservação E Manutenção De Pontes 187.500.000,00 0,30% Encarg.C/Equip.Téc.Da Área De Vias Est.Sec.E Terciárias Da C.T.A..C.E/Lda 45.721.932,00 0,07% Encargos De Exercícios Findos 56.743.926.037,00 91,79% Gestão De Brigadas De Reparação De Estradas E Pontes 747.645.000,00 1,21% Manutenção De Vias Rodoviárias 801.496.978,00 1,30% Prestação De Serviços De Educação 277.351.757,00 0,45% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 207.905.048.188,00 63.111.084.564,00 271.016.132.752,00 Ampliação Da Estrada Camama/Viana/Minuc 941.803.936,00 0,00 941.803.936,00 Aproveitamento Hidroagrícola Da Quiminha/Minuc 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 Aquisição De Pontes Metálicas Rodoviárias (Centurion) 838.617.345,00 0,00 838.617.345,00 Aquisição E Construção De Imóveis/Gtigpdarc 668.385.823,00 0,00 668.385.823,00 Aquisição Máquinas Equip.Obras Públicas Inea( Igetec)/Mincon 538.430.483,00 0,00 538.430.483,00 Asfaltagem Via Princ.Vila K.Cuanavale Coman.Militar/Ponte 962.982.727,00 0,00 962.982.727,00 Assistência Técnica Para Reforço Da Capacidade Institucional/Mincon 16.711.509,00 0,00 16.711.509,00 Combate As Ravinas Do Luena 409.986.684,00 0,00 409.986.684,00 Combate Às Ravinas/Mincon 589.541.122,00 0,00 589.541.122,00 Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 198

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total

Const. Da Via Marginal Sudoeste 2ª Etapa/Minuc 0,00 2.370.694.784,00 2.370.694.784,00 Const. Infra-Est. Z.B.Lig.B.Mir.Aces.Porto Lda Pacote A 2ª Fase 840.986.547,00 0,00 840.986.547,00 Const.Auto E.Lda/Soyo-P.3(E.C.Nzeto 8km)+T.C.I.En100(31km) 1.312.628.497,00 0,00 1.312.628.497,00 Const.Auto Est.Perif.Lda. Fase 1c Viana Cab. Lig. Fut 2ª Fase/Minuc 45.024.027,00 1.125.600.682,00 1.170.624.709,00 Const.Auto-Estrada Luanda/Soyo Pacote 4 Ponte/Rio Mbridge 1.186.749.372,00 0,00 1.186.749.372,00 Const.Das Vias De Serviço Da Estrada Luanda/Viana/Minuc 1.312.736.758,00 0,00 1.312.736.758,00 Const.Das Vias De Serviços Auto Estr.Cacuaco/Viana/Cabolombo 1.265.026.508,00 0,00 1.265.026.508,00 Const.Das Vias De Serviços Luanda Kifangondo Troço Bv Refinaria 934.122.515,00 0,00 934.122.515,00 Const.Infra-Estrut.Envolv.Novo Estádio Benguela- 1ª Fase C/ Ext 7 790.460.198,00 0,00 790.460.198,00 Const.Infra-Estruturas Integradas Cidade De Cabinda-Fase I/Cabinda 0,00 1.973.399.093,00 1.973.399.093,00 Const.Infra-Estruturas Integradas Cidade Do Nzeto-Fase I/Zaire 0,00 1.753.399.093,00 1.753.399.093,00 Const.Infra-Estruturas Integradas Cidade/Mbanza Congo-Fase I/Zaire 0,00 1.655.741.712,00 1.655.741.712,00 Const.Infra-Estruturas Integradas Cidade/Soyo-Fase I/Zaire 0,00 1.673.399.093,00 1.673.399.093,00 Const.P.Obras Art.Esp.It.Caála Cac-Troço Neg/Cacu.Prov.Huila/Mincon 492.450.835,00 0,00 492.450.835,00 Const.P.Obras Art.Esp.Itsn.Samcaj-Vi.T-Uian.Q.V.Alegre 950.999.879,00 0,00 950.999.879,00 K.Norte/Minuc Construção 19.160 Habitações Sociais/Mincon 2.199.073.993,00 0,00 2.199.073.993,00 Construção Auto Estrada Luanda/Soyo-Pac. 7 (Ob.Arte Integ.Troço 953.352.359,00 0,00 953.352.359,00 Nzeto/Soyo) Construção Colector De Águas Residuais Avenida N`Gola Kiluange- 396.845.446,00 0,00 396.845.446,00 Luanda/Mincons Construção Da Auto Estrada Luanda/Soyo-Pacote 5 (Km 8+ 800 Ao Km 994.267.395,00 0,00 994.267.395,00 104+800) Construção Da Auto Estrada Luanda/Soyo-Pacote 6 (Km 104+800 Ao 1.239.045.186,00 0,00 1.239.045.186,00 Km 149+300) Construção Da Biblioteca Do Campus Universitário-2ª Fase 355.625.590,00 0,00 355.625.590,00 Construção Da Biblioteca Do Huambo 225.028.112,00 0,00 225.028.112,00 Construção Da Estrada Talatona/Lar Do Patriota/Minuc 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 Construção Da Nova Ponte Sobre O Rio Zambeze/Moxico/Minuc 908.154.168,00 0,00 908.154.168,00 Construção Da Ponte Sobre O Rio Cubia-Troço-/ 242.375.445,00 0,00 242.375.445,00 Construção Da Ponte Sobre O Rio Kubango Em Calai/Mincon 1.077.225.188,00 0,00 1.077.225.188,00 Construção Da Ponte Sobre O Rio Kuito Kuanavale/Mavinga 134.653.371,00 0,00 134.653.371,00 Construção Da Ponte Sobre O Rio Kuito Na Comuna De Riabela 807.918.891,00 0,00 807.918.891,00 Construção Da Ponte Sobre O Rio Kuito Na Vila De K.Kuavavale 791.088.891,00 0,00 791.088.891,00 Construção Da Ponte Sobre O Rio Kuito No 805.470.652,00 0,00 805.470.652,00 Construção Das Casas Do Panguila/Cacuaco/Luanda 645.607.000,00 0,00 645.607.000,00 Construção Das Infra-Estrututas Para Requalificação Do Cazenga/Minuc 0,00 3.995.690.888,00 3.995.690.888,00 Construção Das Infraestruturas Integradas Da Cidade De Malanje 0,00 4.973.399.093,00 4.973.399.093,00 Construção De 20 Edíficios De 16 Apt.Cada P/Reab.Dos Edif.Degradados 850.778.090,00 0,00 850.778.090,00 Construção De 2500 Casas Sociais No Kunene / Minuc 1.095.969.366,00 0,00 1.095.969.366,00 Construção De 3000 Casas Sociais Raloj.Enc.Boavista E 2.725.784.730,00 828.368.284,00 3.554.153.014,00 Sambizanga/Mincons Construção De 500 Casas No Huambo / Minuc 484.205.250,00 0,00 484.205.250,00 Construção De 7 Postos De Fronteira/K.Kubango 93.619.711,00 0,00 93.619.711,00 Construção De Cinco Centros De Formação Profissional Do Mincon 455.844.862,00 0,00 455.844.862,00 Construção De Edifícios No Âmbito Do Protocolo De Lusaka 447.200.000,00 0,00 447.200.000,00 Construção De Infra-Estruturas Do Camama 1.339.677.683,00 0,00 1.339.677.683,00 Construção De Infra-Estruturas Do Panguila/Cacuaco/Luanda 1.375.491.326,00 0,00 1.375.491.326,00 Construção De Infra-Estruturas Para 5000 Casas-Zaire/Mincon 2.171.666.000,00 0,00 2.171.666.000,00 Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 199

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total

Construção De Passagem De Peões Na Cidade De Luanda/Mincon 1.124.377.023,00 0,00 1.124.377.023,00 Construção Do Campus Universitário A. Neto 1.317.333.089,00 0,00 1.317.333.089,00 Construção Do Campus Universitário De Cabinda 578.948.240,00 0,00 578.948.240,00 Construção Do Centro De Formação Profissional Do Soyo/Minuc 415.845.279,00 0,00 415.845.279,00 Construção Do Centro Político Administrativo Da Província De Cabinda 390.000.000,00 0,00 390.000.000,00 Construção Do Colector De Águas Residuais Da Quarta Avenida- 455.148.579,00 0,00 455.148.579,00 Luanda/Mincons Construção Do Complexo Gimnodesportivo De Mbanza Congo 409.515.440,00 0,00 409.515.440,00 Construção Do Complexo Gimnodesportivo De Ndalatando 409.515.440,00 0,00 409.515.440,00 Construção Do Edificio P/ O Posto Policial Do Cunjamba 16.287.264,00 0,00 16.287.264,00 Construção Do Edifício Da Direcção Provincial Das Obras Públicas Do 127.500.000,00 0,00 127.500.000,00 Cunene Construção Do Edifício P/ Esquadra Da Polícia De Mavinga/Mincon 34.398.772,00 0,00 34.398.772,00 Construção Do Edifício P/ Esquadra Da Polícia Do Rivungo/Mincon 13.600.588,00 0,00 13.600.588,00 Construção Do Edifício P/ O Posto Policial De Katuitui 21.194.716,00 0,00 21.194.716,00 Construção Do Edifício P/A Divisão De Polícia De Mavinga 50.140.000,00 0,00 50.140.000,00 Construção Do Edifício P/O Posto Policial Do /Minuc 19.649.740,00 0,00 19.649.740,00 Construção Do Edifício P/O Posto Policial Mavinga/K.Kubango/Mincon 18.804.590,00 0,00 18.804.590,00 Construção Do Edifício Para Divisão De Polícia Do Cuango/Lunda Norte 297.549.650,00 0,00 297.549.650,00 Construção Do Edifício Para Divisão De Polícia Do Lobito 324.584.000,00 0,00 324.584.000,00 Construção Do Edifício Para Divisão De Polícia Do Lumbala 297.549.650,00 0,00 297.549.650,00 Nguimbo/Moxico Construção Do Edifício Para Divisão De Polícia Do Rangel 453.152.800,00 0,00 453.152.800,00 Construção Do Palácio Do Governador Do Kwanza Norte 366.815.805,00 0,00 366.815.805,00 Construção Do Quartel De Bombeiros Na Zona Economica Especial / 501.449.506,00 0,00 501.449.506,00 Mincon Construção Do Sistema De Drenagem Da Lagoa São Pedro 297.371.823,00 0,00 297.371.823,00 Luanda/Mincons Construção Do Templo Da Igreja Baptista Do Liro No Lobito 191.263.236,00 0,00 191.263.236,00 Construção E Reabilitação Dos Edifícios Dos Governos Provinciais 504.400.000,00 0,00 504.400.000,00 Construção E Reabilitação Dos Palácios Dos Governadores 528.236.091,00 0,00 528.236.091,00 Construção E Reabilitação Edifícios Das Adm. Com. E Resid. 610.801.363,00 0,00 610.801.363,00 Administradores Construção E Reabilitação Edifícios Das Admin.Mun.E Resid. 640.811.720,00 0,00 640.811.720,00 Administradores Construção Equipamentos Sociais Requalificação Cazenga/Sambizanga 0,00 1.172.333.969,00 1.172.333.969,00 Construção Infra-Estruturas Do Camama-Eixos Estruturantes/Minuc 75.015.220,00 1.875.380.520,00 1.950.395.740,00 Construção Infraestruturas De Viana 0,00 1.757.936.000,00 1.757.936.000,00 Construção Infraestruturas Do Lar Do Patriota 0,00 2.904.416.000,00 2.904.416.000,00 Construção Nova P.S/Rio Kuanza B.K.Iten.Luanda-Lob.Est.En 1.065.570.330,00 0,00 1.065.570.330,00 100/Mincon Construção Nova P.S/Rio Longa,Iten.Cab.Ledo-P.Am.Estr.En 1.065.885.975,00 0,00 1.065.885.975,00 100/Mincon Construção Nova P.S/Rio Queve,Iten.Por.Amb- Est.En 1.301.643.420,00 0,00 1.301.643.420,00 100/Mincon Construção Praça Central Rei Mandume Ndemufayo Em Ondjiva/Mincon 920.575.000,00 0,00 920.575.000,00 Contenção Das Ravinas De Milungo ()/Uíge 97.688.880,00 0,00 97.688.880,00 Contenção Das Ravinas Do - Fase 2 740.621.667,00 0,00 740.621.667,00 Contenção Das Ravinas Do Kuando Kubango/Mincon 1.317.943.267,00 0,00 1.317.943.267,00 Desenvolvimento Da Zona Da Corimba - Via Marginal Sudoeste/Mincon 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 200

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total

Desminagem Remoção De Bombas Platafor,Estr.Adjacencia/Mincon 714.153.000,00 0,00 714.153.000,00 Elaboração De Estudos E Projectos Do Anfitiatro Do Ifal- 41.500.000,00 0,00 41.500.000,00 Luanda/Mincons Elaboração De Estudos E Projectos Do Campus Do Ifal-Luanda/Mincons 44.500.000,00 0,00 44.500.000,00 Elaboração De Estudos E Projectos Para O Internato Do Ifal- 43.500.000,00 0,00 43.500.000,00 Luanda/Mincons Elaboração De Planos De Pormenor Na Área De Camama 28.714.490,00 0,00 28.714.490,00 Estudo Alargamento Das Vias Estruturantes Área De Camama 352.800.000,00 0,00 352.800.000,00 Estudo Construção Apetrechamento Repartição Fiscal Área De Camama 44.100.000,00 0,00 44.100.000,00 Estudo Construção Centros Comunitários Da Juventude Área De Camama 14.700.000,00 0,00 14.700.000,00 Estudo Construção De Sanitários Públicos Na Área Residencial Camama 11.760.000,00 0,00 11.760.000,00 Estudo E Construção Das Infraestruturas Integ./Mincon 2.866.200.000,00 5.350.240.000,00 8.216.440.000,00 Estudo Para Construção Apoio Limpeza Pública Área Residencial 5.292.000,00 0,00 5.292.000,00 Camama Estudo Para Construção Centro Desportivo Comunitário Área De 34.300.000,00 0,00 34.300.000,00 Camama Estudo Para Construção Da Casa Da Juventude Área De Camama 14.700.000,00 0,00 14.700.000,00 Estudo Para Construção Postos De Atendimento Fiscal Àrea De Camama 7.840.000,00 0,00 7.840.000,00 Estudo Reab. Ampliação Hospital Missão 203.878.279,00 0,00 203.878.279,00 Estudos Campus Universitários(Kat,K.Vita,Jes,Mand,Leste)/Mincon 93.000.000,00 0,00 93.000.000,00 Estudos De Sinalização De Tráfego Rodoviário Na Área Da Camama 52.920.000,00 0,00 52.920.000,00 Estudos E Projectos De Estradas E Pontes 1.455.381.801,00 0,00 1.455.381.801,00 Estudos P/A Construção Da Circular Externa-Cabinda/Mincon 388.276.000,00 0,00 388.276.000,00 Estudos P/Reabilitação Do Edificio Do Bna Na Cidade De Mbanza 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 Congo/Mincons Estudos P/Reabilitação Do Edifício Do Bna Na Cidade Do Uíge/Mincons 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 Estudos Para Canais De Informação Na Área Residencial Da Camama 16.905.000,00 0,00 16.905.000,00 Estudos Para Construção Da Rede De Rega Da Área Residencial Da 38.140.032,00 0,00 38.140.032,00 Camama Estudos Para Construção De Escolas Do 2º Nível Da Área Da Camama 164.422.440,00 0,00 164.422.440,00 Estudos Para Construção Do Centro Político Administrativo De 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 Malanje/Mincons Estudos Para Construção Do Complexo Gimnodesportivo Do 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 Sumbe/Mincons Fiscalização Dos Projectos Da Linha De Crédito Da China/Minuc 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 Formação E Capacitação Dos Quadros Do Mincon 109.840.272,00 0,00 109.840.272,00 Instalação De Centrais De Britagem/Mincon 629.956.250,00 0,00 629.956.250,00 Instalação E Gestão De Balanças Rodoviárias/Mincon 1.199.436.700,00 0,00 1.199.436.700,00 Manutenção De Valas De Drenagem De Luanda - Minc (Reabilitação) 1.106.023.635,00 0,00 1.106.023.635,00 Monitoramento De Estrads E Pontes/Mincon 312.766.995,00 0,00 312.766.995,00 Montagem De Pontes Metalicas/Mincon 894.471.903,00 0,00 894.471.903,00 Obras De Controlo Das Cheias Do Rio /Mincon 180.000.000,00 432.000.000,00 612.000.000,00 Obras De Controlo Das Cheias Do Rio Giraul/Mincon 316.682.786,00 783.000.000,00 1.099.682.786,00 Plano Recup.Conser.Rede Ter.Reab.Estr.Ext.17500km Const.P.Aq 2.111.559.903,00 0,00 2.111.559.903,00 Prog. Comp. De Luanda-Reab. Rua Alipio Macuéria/Mincon 251.890.551,00 0,00 251.890.551,00 Programa Complem.Luanda-Construção Estrada De Aces.Oeste Projecto 600.635.026,00 0,00 600.635.026,00 Nova Vida Programa Complementar Luanda - Ligação Estrada Do Futungo/Av. 21 1.015.603.947,00 0,00 1.015.603.947,00 Janeiro Programa Complementar De Reabilitação Das Ruas De Luanda 504.478.313,00 0,00 504.478.313,00 Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 201

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total

Programa Especial De Reabilitação De Pontes 1.407.848.003,00 0,00 1.407.848.003,00 Programa Especial Mínimo De Recuperação Do Kuito-3ª Fase 341.172.021,00 0,00 341.172.021,00 Proj. P/Regular.E Contr. Rios Cat.,Cavaco,Coporolo-Et. 2/Reab.Esp.Do 1.873.000.000,00 4.595.000.000,00 6.468.000.000,00 Lobito Projecto De Aquisição De Auto-Batoneiras E Equip.Adicionais 132.750.000,00 0,00 132.750.000,00 Projecto De Infra-Estruturas Integr. Benguela, Lobito, Catumbela E 0,00 917.737.790,00 917.737.790,00 B.Farta Projecto De Infra-Estruturas Integradas Do Sumbe, Porto Amboim E 0,00 690.220.044,00 690.220.044,00 Gabela Protecção Contra As Cheias Do Dondo 418.784.589,00 0,00 418.784.589,00 Proteção Costeira Da 504.210.000,00 0,00 504.210.000,00 Proteção Estabilização Encostas Da Boavista Sambizanga Fase 1 2.378.179.620,00 2.232.298.594,00 4.610.478.214,00 Luanda/Mincons Reab. Da Estrada Calandula/Cuale//Malanje 1.195.560.179,00 0,00 1.195.560.179,00 Reab. Da Estrada /Rio Equimina/Lucira/Benguela 1.000.798.534,00 0,00 1.000.798.534,00 Reab. Est. Mbanza Congo//Incluindo O Aces. Post. Front. 967.487.133,00 0,00 967.487.133,00 Luvo/Zaire Reab. Est. Quibala/Luati//Cabuta/S.P. Quilemba + R. Lussusso 944.187.558,00 0,00 944.187.558,00 Reab. Estr. Nac. En 225 Desvio Xá-Muteba, Cuango, Lôvua, 1.903.697.400,00 0,00 1.903.697.400,00 Dundo/Mincon Reab.Da Est.Caxito Nze.Mbanza Congo Auto-Est.Cax.Nzeto/Minuc 0,00 2.396.277.060,00 2.396.277.060,00 Reab.Da Estr.Bailundo/S.Miguel Cruzamento Do /Minuc 962.316.323,00 0,00 962.316.323,00 Reab.Da Estrada Buco Zau/Belize//Acesso Ao Luali-11km 1.186.102.828,00 0,00 1.186.102.828,00 Reab.De 11 Pontes Rodov. Nas Prov.Do K.Kub.Huila E Bié/Mincon 1.220.902.084,00 0,00 1.220.902.084,00 Reab.E Ampliação Da Escola Comandante Bula No Huambo/Mincon 110.370.824,00 0,00 110.370.824,00 Reab.Estr./Dinge/B.Zau/Sang.Mongo + Acesso /Mincon 909.345.938,00 0,00 909.345.938,00 Reab.Estr.Namibe (Sacomar)/Desvio Do Lub.+Aces.Baia Pipas 701.001.407,00 0,00 701.001.407,00 Reab.Estrada Golf Fase 3 Ligação Gamek/Futungo/Minuc 1.154.457.874,00 0,00 1.154.457.874,00 Reab.Estrada Porto Amboim (Pinda)/Cachoeira Da Binga 968.190.756,00 0,00 968.190.756,00 Reab.Ramais Barra Dande Estrada De Acesso Vila Do Ambriz/Mincon 738.710.864,00 0,00 738.710.864,00 Reabilitação Da Avenida Hoji-Ya-Henda (Av.Dos Massacres) 829.546.604,00 0,00 829.546.604,00 Reabilitação Da Avenida N' Gola Kiluange - Pacote 2, 2 ª Fase 45.119.272,00 857.266.171,00 902.385.443,00 Fase/Mincon Reabilitação Da Avenida N'Gola Kiluange - Pacote 1, 2ª Fase/Mincon 449.170.760,00 338.848.118,00 788.018.878,00 Reabilitação Da Estrada Alto Hama/Bailundo/Cathiungo+Acesso A 1.106.023.635,00 0,00 1.106.023.635,00 Calacinga Reabilitação Da Estrada /Nharea/Bié 963.903.259,00 0,00 963.903.259,00 Reabilitação Da Estrada Bailundo/Bimbe/Mincon 835.636.357,00 0,00 835.636.357,00 Reabilitação Da Estrada Benguela/Lubango-Troço / 1.217.594.086,00 0,00 1.217.594.086,00 Reabilitação Da Estrada Benguela/Lubango-Troço Rio 1.260.227.228,00 0,00 1.260.227.228,00 Coporolo/Quilengues Reabilitação Da Estrada /-Huíla/Mincon 632.511.199,00 0,00 632.511.199,00 Reabilitação Da Estrada Caculama ()/Talamungongo 1.328.860.227,00 0,00 1.328.860.227,00 Reabilitação Da Estrada Caculama//Kunda Dia Baze/Malanje 880.457.451,00 0,00 880.457.451,00 Reabilitação Da Estrada Calandula/Cacuso/Malanje 1.297.781.424,00 0,00 1.297.781.424,00 Reabilitação Da Estrada Capanda/A.Dondo-Lote 2 S.Pedro Quil/A.Dondo 974.708.165,00 0,00 974.708.165,00 Reabilitação Da Estrada Cassonge/Betania/Xipepa/K.Sul 730.521.500,00 0,00 730.521.500,00 Reabilitação Da Estrada Caxito/Onzo/ 813.355.428,00 0,00 813.355.428,00 Reabilitação Da Estrada Caála/Cuima/Cusse/Caluquem./Ngola/Cacula 1.002.681.737,00 0,00 1.002.681.737,00 Reabilitação Da Estrada Conda//Kiemba/Minuc 1.021.927.511,00 0,00 1.021.927.511,00 Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 202

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total

Reabilitação Da Estrada Conde/Ebo/K.Sul 0,00 1.377.006.578,00 1.377.006.578,00 Reabilitação Da Estrada Futa/Béu Comunal/Sacandica- 634.516.555,00 0,00 634.516.555,00 Uíge/Mincons Reabilitação Da Estrada /Mbanza Congo+Aces. Posto Front. 1.005.197.869,00 0,00 1.005.197.869,00 Buela/Minuc Reabilitação Da Estrada Desvio Da Huila (Km 16)Palanca/Kunene 860.242.960,00 0,00 860.242.960,00 Reabilitação Da Estrada Desvio Do Ambriz/B.Vista/Namb./Inter./E.N.120 986.887.469,00 0,00 986.887.469,00 Reabilitação Da Estrada Desvio Do Pove/Socoto/Dinge/Necuto 817.478.498,00 0,00 817.478.498,00 Reabilitação Da Estrada Do Golf , 21 De Janeiro, Cassequel, 0,00 2.397.947.893,00 2.397.947.893,00 Tourada/Minuc Reabilitação Da Estrada Do Golf Viana Rua Sanatório 2ª Fase 499.339.825,00 0,00 499.339.825,00 Reabilitação Da Estrada Gabela//Kuanza Sul 0,00 1.203.470.233,00 1.203.470.233,00 Reabilitação Da Estrada Intersecção Em 120/Cassongue/K.Sul 844.481.260,00 0,00 844.481.260,00 Reabilitação Da Estrada Kuito/Andulo 997.001.877,00 0,00 997.001.877,00 Reabilitação Da Estrada 1.109.911.619,00 0,00 1.109.911.619,00 Kuito/Andulo/Calus.///Malanje Reabilitação Da Estrada Kuito//Bié 918.705.295,00 0,00 918.705.295,00 Reabilitação Da Estrada Lombe/Cota/Calandula//Senda(Aces. 1.013.158.227,00 0,00 1.013.158.227,00 Camabatela) Reabilitação Da Estrada Luau/Cazombo/Moxico 989.509.613,00 0,00 989.509.613,00 Reabilitação Da Estrada Lubango/Santa Clara-Troço /Cahama- 936.039.401,00 0,00 936.039.401,00 Lote 2 Reabilitação Da Estrada Lucala/Samba Cajú-Camabatela/ 958.008.652,00 0,00 958.008.652,00 Reabilitação Da Estrada Luena-Dala-Muconda-Luau/Cazombo 848.422.704,00 0,00 848.422.704,00 Reabilitação Da Estrada Luena-Lucusse-Lumb.-Nguimbo- 922.008.728,00 0,00 922.008.728,00 Chiume/ Reabilitação Da Estrada Malange, Saurimo, Dundo E Luena/Mincon 1.970.368.086,00 0,00 1.970.368.086,00 Reabilitação Da Estrada Malanje-Culam.-Dum.- 1.120.132.887,00 0,00 1.120.132.887,00 Cabango/Luq.//Sautar Reabilitação Da Estrada Malanje/Culamagia/Mussolo 875.275.980,00 0,00 875.275.980,00 Reabilitação Da Estrada Malanje/Marimba/Mangando 858.694.903,00 0,00 858.694.903,00 Reabilitação Da Estrada Matala-Dongo-Cuvango-/ 1.053.891.359,00 0,00 1.053.891.359,00 Reabilitação Da Estrada Matala/Capelongo/Mulondo/Minuc 959.478.188,00 0,00 959.478.188,00 Reabilitação Da Estrada Menongue-/Catuitui 1.067.758.351,00 0,00 1.067.758.351,00 Reabilitação Da Estrada Menongue/Rio Longa/K.Kubango 798.693.698,00 0,00 798.693.698,00 Reabilitação Da Estrada Mussenda/Kienha/Kuanza Sul 966.058.236,00 0,00 966.058.236,00 Reabilitação Da Estrada Mussolo/Dumba Cabongo/Malanje 906.582.465,00 0,00 906.582.465,00 Reabilitação Da Estrada Namibe/Bentiaba/Lucira 932.716.813,00 0,00 932.716.813,00 Reabilitação Da Estrada Ndalatando/Caxilo/Golungo Alto 907.870.059,00 0,00 907.870.059,00 Reabilitação Da Estrada Negage/Puri//Macoc.//Uíge 1.095.185.034,00 0,00 1.095.185.034,00 Reabilitação Da Estrada Ondjiva////Kunene 1.331.867.513,00 0,00 1.331.867.513,00 Reabilitação Da Estrada /Quiquiemba/Bengo 812.383.190,00 0,00 812.383.190,00 Reabilitação Da Estrada Quibala//Mussende/K.Sul 923.196.168,00 0,00 923.196.168,00 Reabilitação Da Estrada Quibaxi/Quiage/Bengo 850.952.384,00 0,00 850.952.384,00 Reabilitação Da Estrada Quimbele/Alto Zaza/Cuango-Uíge/Mincons 485.564.408,00 0,00 485.564.408,00 Reabilitação Da Estrada Rio Longa/Kuito Kuanavale 881.711.044,00 0,00 881.711.044,00 Reabilitação Da Estrada Sumbe Uku Seles/Comuna/Conda/Gabela/K.Sul 980.869.839,00 0,00 980.869.839,00 Reabilitação Da Estrada Talamungongo/Kambundi Katembo/Malanje 986.424.724,00 0,00 986.424.724,00 Reabilitação Da Estrada Uku Seles//Cassongue/Kuanza Sul 1.301.712.004,00 0,00 1.301.712.004,00 Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 203

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total

Reabilitação Da Estrada Viana Calumbo 2ª Fase/Mincon 0,00 1.344.395.356,00 1.344.395.356,00 Reabilitação Da Estrada Úcua/Pango Aluquém// 964.317.497,00 0,00 964.317.497,00 Reabilitação Da Igreja Metodista Do Quéssua Em Malanje 79.500.000,00 0,00 79.500.000,00 Reabilitação Da Igreja Kimbanguista Do Nzeto 365.712.089,00 0,00 365.712.089,00 Reabilitação Da Sexta Avenida Da 2ª Fase/Mincon 0,00 798.959.607,00 798.959.607,00 Reabilitação Das Pontes No Itinerário Namibe/Bentiaba/L 0,00 2.078.951.683,00 2.078.951.683,00 Reabilitação De Pontes No Itinerário Bailundo Cruzamento Cassongue 1.190.170.159,00 0,00 1.190.170.159,00 Reabilitação De Pontes No Itinerário Cassongue/Uku Seles 1.067.553.063,00 0,00 1.067.553.063,00 Reabilitação De Pontes No Itinerário Km 27 Conda/Uku Seles/Sumbe 1.009.282.523,00 0,00 1.009.282.523,00 Reabilitação De Pontes No Itinerário Kuito/Rio Kuanza/Mincon 717.984.001,00 0,00 717.984.001,00 Reabilitação Do Campo De Futebol Do Mambrôa No Huambo/Mincon 275.600.000,00 0,00 275.600.000,00 Reabilitação Do Edifício Sede Do Mincon 262.500.000,00 0,00 262.500.000,00 Reabilitação Do Hospital Américo Boavida - 2ª Fase 200.275.683,00 0,00 200.275.683,00 Reabilitação Estr.Lubango/Sta.Clara-Troço Ondj/Sta.Clara Lote 1.323.280.449,00 0,00 1.323.280.449,00 5+Cir.Ondjiva Reabilitação Estrada Cazombo/Umbala Caquengue/Lucusse/Moxico 1.020.418.706,00 0,00 1.020.418.706,00 Reabilitação Estrada Samba Cajú/Banga/Quicul/Bol/,Lote 1 E 1.143.031.041,00 0,00 1.143.031.041,00 Ligações Reabilitação Estrada Uíge/Quinzala/Damba/Quibo/Maq. Do 1.316.634.207,00 0,00 1.316.634.207,00 Zombo/Quimbata Reabilitação Infra-Estrtuturas Rodoviárias Região Dembos+Reab.300m 958.933.818,00 0,00 958.933.818,00 De Ponte Reabilitação Ruas B.Da Coreia E Envolvente Igreja N.S.Do Cabo/Mincon 313.628.950,00 0,00 313.628.950,00 Reconstrução Da Pista Do Aeródromo De 752.515.711,00 0,00 752.515.711,00 Saurimo(Aerog,Drenag,B.Lum.E Vedação) Reconstrução Da Pista Do Kuito(B.Lum.Estr.Ap.N.B,Pol.P.Emb.)E Nova 667.875.575,00 0,00 667.875.575,00 Aerogare Reconstrução Da Pista Do Luena(Aerog,C.Circ,P.Estac,Dren,B.Lum. E 626.574.944,00 0,00 626.574.944,00 Vedação) Reconstrução Da Pista E Aerog. 708.629.827,00 0,00 708.629.827,00 Ondjiva(Estr.Apoio,Amp.Placa,T.Car,T.Contr) Recuperação E Manut.Dos Troços Calai/Dirico 117 Km/Mincon 421.105.279,00 0,00 421.105.279,00 Recuperação E Manut.Dos Troços /Cali 143 Km/Mincon 474.787.001,00 0,00 474.787.001,00 Recuperação E Manut.Troço /Rito/Dirico 435 Km/Mincon 779.584.666,00 0,00 779.584.666,00 Recuperação E Manutenção Dos Troços Mavinga Rivungo/Mincon 613.120.669,00 0,00 613.120.669,00 Recuperação E Manutenção Troços Dirico/Mucusso 66 Km/Mincon 315.806.517,00 0,00 315.806.517,00 Recuperação Manut.Troço Kuito Cuanavale/Nancova 158 Km/Mincon 505.757.226,00 0,00 505.757.226,00 Recuperação Manutenção Troço Aldeia De Riabela/Mavinga/Mincon 497.498.499,00 0,00 497.498.499,00 Reforço Ponte Rio Kwanza Barra Do Kwanza 2 Fase 341.574.742,00 0,00 341.574.742,00 Requalificação Sambizanga Infraestruturas Zonas 2a-Pacote A+B 0,00 3.784.596.328,00 3.784.596.328,00 Luanda/Mincons Requalificação Sambizanga Infrastruras Zona 2a Pacote C- 0,00 1.327.958.443,00 1.327.958.443,00 Luanda/Mincons Revitalização Da Missão Católica De Sangueve No Chipindo/Mincon 286.102.360,00 0,00 286.102.360,00 Revitalização Da Missão Evangélica Do Bunjei/Huambo 286.770.653,00 0,00 286.770.653,00 Ruas Secundárias E Terceárias De Luanda/Mincons 29.327.675.050,00 0,00 29.327.675.050,00 Sistema De Transporte B.R.T. Corredor Infraestrutura/Mincons 14.511.318.664,00 2.145.151.455,00 16.656.470.119,00 DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Comissão Nac. P/Implem. Do Programa Nac. Do Urb. E Habitação 1.939.342.533,00 100,00% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 204

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % 3 - Despesas Correntes 1.158.741.356,00 59,75% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 1.158.741.356,00 59,75% 4 - Despesas De Capital 780.601.177,00 40,25% 4.1 - Investimentos 780.601.177,00 40,25% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Fundo Rodoviário 1.182.645.275,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 269.610.949,00 22,80% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 50.291.444,00 4,25% 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.193.299,00 0,27% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 216.126.206,00 18,27% 4 - Despesas De Capital 913.034.326,00 77,20% 4.1 - Investimentos 913.034.326,00 77,20% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Instituto De Estradas De Angola 1.876.110.397,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.828.733.567,00 97,47% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 485.552.439,00 25,88% 3.2 - Contribuições Do Empregador 33.221.208,00 1,77% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 1.309.700.180,00 69,81% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 259.740,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 47.376.830,00 2,53% 4.1 - Investimentos 47.376.830,00 2,53% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Instituto Nacional De Habitação 136.358.771,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 135.808.771,00 99,60% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 84.122.287,00 61,69% 3.2 - Contribuições Do Empregador 5.725.159,00 4,20% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 45.869.051,00 33,64% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 92.274,00 0,07% 4 - Despesas De Capital 550.000,00 0,40% 4.1 - Investimentos 550.000,00 0,40% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Laboratório De Engenharia De Angola 129.419.493,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 118.919.493,00 91,89% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 60.299.947,00 46,59% 3.2 - Contribuições Do Empregador 4.173.681,00 3,22% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 54.345.639,00 41,99% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 100.226,00 0,08% 4 - Despesas De Capital 10.500.000,00 8,11% 4.1 - Investimentos 10.500.000,00 8,11% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Ministério Da Construção 327.574.888.676,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 12.806.475.879,00 3,91% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 823.416.833,00 0,25% 3.2 - Contribuições Do Empregador 53.327.809,00 0,02% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 205

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Órgão: Ministério Do Urbanismo E Habitação DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 28.985.556.894,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 24.876.535.886,00 85,82% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 1.365.873.883,00 4,71% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 1.365.873.883,00 4,71% 3.2 - Contribuições Do Empregador 87.769.585,00 0,30% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 87.769.585,00 0,30% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 23.422.440.676,00 80,81% 3.3.1 - Bens 106.115.577,00 0,37% 3.3.2 - Serviços 23.316.325.099,00 80,44% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 451.742,00 0,00% 3.5.2 - Transferencias Correntes 451.742,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 4.109.021.008,00 14,18% 4.1 - Investimentos 4.106.590.417,00 14,17% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 4.106.590.417,00 14,17% 4.9 - Outras Despesas De Capital 2.430.591,00 0,01% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 28.985.556.894,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 2.137.480.633,00 7,37% 1.0.2.0.0 - Órgãos Executivos 2.106.541.688,00 7,27% 1.1.9.0.0 - Outros Serviços Gerais Da Administração Pública 30.938.945,00 0,11% 6 - Protecção Social 2.126.790.881,00 7,34% 6.0.3.0.0 - Habitação 2.126.790.881,00 7,34% 7 - Habitação E Serviços Comunitários 24.721.285.380,00 85,29% 7.0.1.0.0 - Desenvolvimento Habitacional 24.671.285.380,00 85,12% 7.0.9.0.0 - Outros Serviços De Habitação E Comunitários 50.000.000,00 0,17% DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 28.985.556.894,00 100,00% Actividades Permanentes 2.106.541.688,00 7,27% Programa De Desenvolvimento Habitacional 4.201.416.242,00 14,49% Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado 1.772.162.895,00 6,11% Programa De Ordenamento Do Território E Urbanismo 20.726.271.197,00 71,51% Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento 179.164.872,00 0,62% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 2.106.541.688,00 100,00% Administração E Gestão Dos Serviços De Urbanismo E Habitação 2.014.614.985,00 95,64% Alienação Do Património Habitacional Do Estado 37.748.853,00 1,79% Avaliação Técnica Proj.Ordenamento Territ.Escala Provincial E Municipal 19.858.750,00 0,94% Elaboração De Estudos Urbanístico 20.234.250,00 0,96% Formação E Capacitação De Quadros 6.000.000,00 0,28% Prod.Legisl.Comp.Lei Ord.Do Ter.Urbano E De Terras 8.084.850,00 0,38% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 206

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 26.879.015.206,00 0,00 26.879.015.206,00 Estudos Para Infraestrutura Do Programa Nacional De Habitação/Minurb 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 Actualização E Execução De Cart.Sedes Vilas E Prov.Escalas 1.200 E 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 1.1.1000 Adensamento Das Estações De Referência Nacional/Minurh 31.720.130,00 0,00 31.720.130,00 Comissão Nac.P/Imple.Prog.Nac.Do Urban.E Habitação/Minurb 76.055.242,00 0,00 76.055.242,00 Elab. Dos Planos Prov.De Ordenamento Do Território/Minurb 30.938.945,00 0,00 30.938.945,00 Elaboração De Estudos Para Infraestruturas Integradas Do 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 Cacuaco/Minurb Elaboração De Estudos Para Infraestruturas Integradas Do 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 K.Kiaxi/Minurh Elaboração Dos Planos De Ordenamento Rural/Minurb 54.080.000,00 0,00 54.080.000,00 Elaboração Dos Planos Directores Municipais/Nacional 445.000.000,00 0,00 445.000.000,00 Estratégia Nacional De Desenvolvimento Urbano/Minuc 87.750.000,00 0,00 87.750.000,00 Estudos Construção Infraestruturas Do Bairro Militar - Luanda/Minurh 211.802.500,00 0,00 211.802.500,00 Estudos Construção Infraestruturas Do Benfica - Luanda/Minurh 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 Estudos Construção Infraestruturas Do Morro Bento - Luanda/Minurh 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 Estudos Construção Infraestruturas Integradas Dundo - L.Norte/Minurh 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 Estudos Construção Infraestruturas Integradas Saurimo - L. Sul/Minurh 4.900.000.000,00 0,00 4.900.000.000,00 Estudos Construção Infraestruturas Integradas Uíge E Negage - 7.350.000.000,00 0,00 7.350.000.000,00 Uíge/Minurh Estudos Infraestruturas Integradas Do Luena E Luau - Moxico/Minurh 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 Estudos Infraestruturas Integradas Menongue K.Kubango/Minurh 5.096.000.000,00 0,00 5.096.000.000,00 Estudos Urbanização 200 Hectares De Reserva Fundiária- 161.401.750,00 0,00 161.401.750,00 Nacional/Minurh Execução De Cadastro Nacional Do Património Habitacional/Minuc 796.905.257,00 0,00 796.905.257,00 Execução Do Cadastro Nacional De Terras/Minuc 46.407.101,00 0,00 46.407.101,00 Gestão Do Parque Habitacional/Novas Urbanizações/Minuc 89.525.000,00 0,00 89.525.000,00 Implementação Centro Nac. Gestão De Informação Geográfica / Minuc 28.179.717,00 0,00 28.179.717,00 Implementação Da Lotu / Minuc 119.369.657,00 0,00 119.369.657,00 Limpeza Desmatação E Loteamento De Auto Const.Dirigida/Minurb 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 Operação E Manutenção Das Infra-Estruturas E Equip.Da Urbaniz.Nova 179.164.872,00 0,00 179.164.872,00 Vida Plano De Desenvolvimento Municipal-Viana 195.000.000,00 0,00 195.000.000,00 Prog. De Capacit. E Diagnóst. E Gest. Integ. Do Território / Minuc 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 Programa Indicativo Melhoria Assentamentos Urbanos Precários 205.203.667,00 0,00 205.203.667,00 Programa Nacional De Urbanização De Reservas Fundiárias / Minuc 99.407.872,00 0,00 99.407.872,00 Proj. Implem. Prog. Estudos E Capacit. Desenv. Sustentável/Minuc 43.324.913,00 0,00 43.324.913,00 Projecto De Modernização De Rede Geodésica Nacional/Minurb 32.752.400,00 0,00 32.752.400,00 Projecto Nova Vida (2ª Fase) 3.790.836.000,00 0,00 3.790.836.000,00 Sistema Nacional De Informação Territorial 183.190.183,00 0,00 183.190.183,00 DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Ministério Do Urbanismo E Habitação 28.985.556.894,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 24.876.535.886,00 85,82% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 1.365.873.883,00 4,71% 3.2 - Contribuições Do Empregador 87.769.585,00 0,30% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 23.422.440.676,00 80,81% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 451.742,00 0,00% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 207

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Órgão: Ministério Da Energia E Das Águas RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 6.558.813.583,00 100,00% Receitas De Capital 6.558.813.583,00 100,00% Reversão E Restituição 6.558.813.583,00 100,00% Resultados Anteriores 6.558.813.583,00 100,00% DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 310.457.290.421,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 16.422.791.698,00 5,29% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 1.361.559.659,00 0,44% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 1.361.559.659,00 0,44% 3.2 - Contribuições Do Empregador 95.668.286,00 0,03% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 95.668.286,00 0,03% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 14.964.832.034,00 4,82% 3.3.1 - Bens 260.102.715,00 0,08% 3.3.2 - Serviços 14.704.729.319,00 4,74% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 731.719,00 0,00% 3.5.2 - Transferencias Correntes 731.719,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 294.034.498.723,00 94,71% 4.1 - Investimentos 294.034.498.723,00 94,71% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 294.034.498.723,00 94,71% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 310.457.290.421,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 1.131.527.013,00 0,36% 1.0.2.0.0 - Órgãos Executivos 1.131.527.013,00 0,36% 7 - Habitação E Serviços Comunitários 103.916.792.182,00 33,47% 7.0.2.0.0 - Abastecimento De Água 103.916.792.182,00 33,47% 9 - Assuntos Económicos 202.994.947.066,00 65,39% 9.0.3 - Combustiveis E Energia 202.994.947.066,00 65,39% 9.0.3.0.5 - Electricidade 202.257.367.066,00 65,15% 9.0.3.0.6 - Energia Não Eléctrica 737.580.000,00 0,24% 1.0 - Protecção Ambiental 2.414.024.160,00 0,78% 1.0.0.2.0.0 - Gestão De Águas Residuais 2.414.024.160,00 0,78% DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 310.457.290.421,00 100,00% Actividades Permanentes 10.490.585.809,00 3,38% Prog. De Melhoria Do Sist. Form. Téc. E Prof. E Do Emprego 9.518.130,00 0,00% Prog.De Electrif.Rural-Des.De Peq.Centrais Hidroeléctricas 10.200.261.652,00 3,29% Prog.De Electrif.Rural-Des.E Utiliz.De Energias Renováveis 737.580.000,00 0,24% Prog.De Exp.Da Capacidade De Transp.De Energia Eléctrica 17.420.085.645,00 5,61% Prog.Reab.E Amp.Das Redes Reg.De Dist.Energ.Eléctrica 10.147.863.708,00 3,27% Prog.Reab.E Amp.Das Redes Urban.De Dist.Energ.Eléctrica 26.534.919.651,00 8,55% Programa De Capacitação Institucional 2.998.323.770,00 0,97% Programa De Desenvolv.E Utilização Dos Recursos Hídricos 11.347.282.460,00 3,66% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 208

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor %

Programa De Exp. Da Capacidade De Prod. De Energia Electrica 128.381.340.434,00 41,35% Programa De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Económica 103.507.248,00 0,03% Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento 79.796.021.914,00 25,70% Programa Água Para Todos 12.290.000.000,00 3,96% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 10.295.041.370,00 100,00% Actuação Permanente P/Assegurar A Disponib.Quant.E Qualitat.Da Água 103.507.248,00 1,01% Administração E Gestão Da Política E Dos Recursos Energéticos 1.958.874.328,00 19,03% Administração E Gestão Da Política E Dos Recursos Hídricos 703.721.157,00 6,84% Asseguramento Da Barragem De Kapanda 122.190.001,00 1,19% Consultoria Para As Bacias Hidrográficas Internacionais 98.977.815,00 0,96% Criação De Base Dados E Estatísticas E Desenvolvimento Web Site 34.150.856,00 0,33% Desverticalização E Criação De Estruturas Do Sector Das Águas 287.162.660,00 2,79% Desverticalização E Criação De Estruturas Do Sector Eléctrico 59.874.906,00 0,58% Elaboração Da Estrateg.De Desenvolvimento Do Sector Eléctrico 127.658.913,00 1,24% Encargos De Exercícios Findos 6.558.813.583,00 63,71% Formação De Quadros Da Administração Pública 27.488.044,00 0,27% Regulação Das Actividades No Domínio Da Energia 212.621.859,00 2,07% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 201.430.139.418,00 98.732.109.633,00 300.162.249.051,00 A.H.Lauca Desvio Do Rio E Projecto Básico Est.Geot/Minea 1.585.198.111,00 8.428.808.215,00 10.014.006.326,00 Ampliação Da Capac. Reser.Águas Maianga Viana Benfica 1/Minea 924.000.000,00 0,00 924.000.000,00 Ampliação Da Capacidade De Armazenamento De Água Dos C.D/Luanda 1.856.000.000,00 0,00 1.856.000.000,00 Ampliação Da Estação De Tratamento De Água De Kikuxi(Fase 2) 331.999.996,00 0,00 331.999.996,00 Ampliação Da S.E. De Belas/Luanda 279.322.020,00 0,00 279.322.020,00 Ampliação Do Sist. De Reserva De Água Do C.D Da Mulemba/Luanda 576.666.672,00 0,00 576.666.672,00 Ampliação Rede De Mt, Bt E Ip E Execução Novas Ligações- 1.052.500.000,00 0,00 1.052.500.000,00 K.Kuanavale Ampliação Se Cacuaco/Minea 464.278.146,00 0,00 464.278.146,00 Aquis. E Mont.Equip.Csr No Sist.Control Tensão Lt´S400e220kv/Minea 1.380.214.014,00 0,00 1.380.214.014,00 Assist.Técnica E Consult.Manutenção Do Sist.Electrico/Minea 1.122.269.181,00 0,00 1.122.269.181,00 Assitência Técnica Operação E Gestão De Sistema Abast.Água 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 Const. L.T.220 Kv Gab/Sumbe E Gab/W.Kungo E Respect. S.E'S (Fase 1) 515.385.916,00 5.885.404.521,00 6.400.790.437,00 Const. Nov. Cent. Térm. Prov. Mox.Cun.Nam.Hui.Bié,Cab.L.Nort.E 2.600.000.000,00 0,00 2.600.000.000,00 Luanda/Minea Const.C.D De Cabo Lombo E Da Rede De Dist.Adjacente-Est.E Projecto 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 Const.Eta Dande (Capari E Sist.Associado) / Minea (Estudos) 985.000.000,00 0,00 985.000.000,00 Const.Segunda Central Hidroeléct.De Cambambe (4x130 Mw)/Minea 6.071.807.720,00 28.677.180.042,00 34.748.987.762,00 Const.Sist.Adução Dist.Eta Quilonga Grand.Sist.Dist.Associado/Minea 3.875.350.302,00 0,00 3.875.350.302,00 Const.Sistema De Abast. Água Beng.Lob.Catumb.E B.Farta(Fase 3) 0,00 1.597.119.541,00 1.597.119.541,00 Construção Da Central Termica Do Dundo (A) Minea 668.752.594,00 0,00 668.752.594,00 Construção Da Central Térmica Da Kivela (A) / Minea 1.377.014.256,00 0,00 1.377.014.256,00 Construção Da Linha De Transmissão De 220 Kv Gabela-Quileva 460.000.000,00 962.252.987,00 1.422.252.987,00 Construção De C.D.S Novas Centralidades/Minea 816.750.000,00 0,00 816.750.000,00 Construção De Estações De Tratamento De Águas Residuais 345.000.000,00 569.024.160,00 914.024.160,00 Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 209

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total

(Etar)/Luanda Construção De Novos Centros De Distribuição/Minea 406.666.667,00 0,00 406.666.667,00 Construção Do Aproveitamento Hidroeléctrico De Laúca 39.748.963.000,00 0,00 39.748.963.000,00 Construção Se Chicala (Fase 1) / Minea 939.654.488,00 0,00 939.654.488,00 Construção Sist.Adução E Distr.Eta Quil.Grande Estudos)/Minea 351.242.500,00 0,00 351.242.500,00 Construção Sistema 4 (Eta Bita) Sistema De Distribuição Água- Luanda 7.500.000.000,00 0,00 7.500.000.000,00 Elaboração De Estudos E Proj. S/Gestão E Aprov. Bacias Hidrográficas 109.123.000,00 0,00 109.123.000,00 Elaboração De Estudos Projecto E Fiscalização/Minea 266.666.664,00 0,00 266.666.664,00 Elaboração De Planos Directores Do Sistema De Abastecimento De Água 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 Elaboração Est.Proj.Expansão Capacidade Transp.Energia/Minea 1.538.890.650,00 0,00 1.538.890.650,00 Elaboração Estudos Proj.P/Expansão Capacidade Prod. Energia Eléctrica 935.549.791,00 0,00 935.549.791,00 Electrificação Da Província De Cabinda/Minea 2.673.814.605,00 0,00 2.673.814.605,00 Estudo P/Mapeamento Ventos-Aval.Poten.Eólico De Angola/Mine 168.770.826,00 0,00 168.770.826,00 Estudos De Planos Gerais De Bacias Hidrográficas/Minea 178.185.660,00 0,00 178.185.660,00 Estudos E Projectos De Mini-Hidrícas 194.827.913,00 0,00 194.827.913,00 Estudos, Assistência Técnica Do Pat/Minea 375.000.000,00 0,00 375.000.000,00 Estudos, Assistência Técnica E Consultoria Sistema Abast.Água 550.552.500,00 0,00 550.552.500,00 Fiscaliz.Projectos Inseridos L.C.China/Águas ( Fase 2 ) 178.000.000,00 0,00 178.000.000,00 Fiscalização Empreitadas De Abast.Água E Sanemento/Minea 1.300.000.000,00 0,00 1.300.000.000,00 Fiscalização Proj.Inseridos L.C.China /Electric - Fase 3/Minea 68.393.684,00 0,00 68.393.684,00 Fiscalização Proj.Inseridos Na L.C.Da China/Água Fase 3/Minea 270.000.000,00 0,00 270.000.000,00 Gestão, Implementação E Fiscalização De Projectos 1.600.000.000,00 0,00 1.600.000.000,00 Implantação De Condutas Adutoras Br.Morar E Benfica/Minea 297.000.000,00 0,00 297.000.000,00 Implantação De Redes De Dist.Lig.Domiciliares-Novas Redes/Minea 161.259.927,00 3.225.198.546,00 3.386.458.473,00 Implantação De Redes Terc.Lig.Domiciliares Redes Existentes/Minea 254.733.308,00 5.094.666.167,00 5.349.399.475,00 Implementação De Sistemas De Energia Solar/Min. Energia 737.580.000,00 0,00 737.580.000,00 Inst. Contadores Gerais E Sector. Rede Dist. Água De Luanda/Minea 148.400.000,00 0,00 148.400.000,00 Inst. De Medidores De Caudais Nas E.T.A E C.D Sist.De Abast.Água/Lda 192.000.000,00 0,00 192.000.000,00 Instalação Central Ciclo Combinado Soyo, Sistema Transporte Associado 32.300.000.000,00 0,00 32.300.000.000,00 L.T. 200kv Lomaum-Biop-Bgla Sul 220kv Sub Bgla Sul 60/30kv- 200.000.000,00 4.016.304.358,00 4.216.304.358,00 120mva Ligação Se Chicala-Kinaxixi-Edel / Minea 98.481.281,00 0,00 98.481.281,00 Lt 60 Kv Se Cacuaco-Sequele-Ene/Minea 478.133.775,00 0,00 478.133.775,00 Lt 60 Kv Se Capari-Ene/Minea 720.465.379,00 0,00 720.465.379,00 Lt 60 Kv Se Zee Zango Ene/Minea 90.984.000,00 0,00 90.984.000,00 Monotorização Da Qualidade Da Água/Minea 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 Nova Central Termica -Namibe(80mw)Minea 952.800.000,00 0,00 952.800.000,00 Novos Sist.Sedes Municip.Abast.Melhoria Dist.Água / Minea 5.500.000.000,00 0,00 5.500.000.000,00 Plano De Acção Imediata P/Luena, Menongue E Mbaza Congo 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 Programa De Assistência Técnica Para Dna (Cooperação Cubana) 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 Programa De Emergência De Abast.Rural De Água Prov.K.Sul E Bengo 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 Programa De Águas Subterrâneas 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 Programa Nacional De Água E Electricidade (Pronae/Electricidade) 1.200.000.000,00 0,00 1.200.000.000,00 Programa Nacional De Água E Electricidade (Pronae/Águas) 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 Programa Água Para Todos 7.950.000.000,00 4.340.000.000,00 12.290.000.000,00 Projecto De Desenv. Institucional Do Sector De Águas(Bm/Pdisa) 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 3.000.000.000,00 Reab. Ampl. Rede Electrica Do Kuito Projecto Intercalar / Mine 348.000.000,00 0,00 348.000.000,00 Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 210

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total

Reab. E Reforço Dos Sistemas De Abast. De Água Do Namibe - 1ª Fase 500.000.000,00 3.500.000.000,00 4.000.000.000,00 Reab. E Reforço Sistema Abast. De Água Do Kuito-2ª Fase/Minea 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 Reab. Reforço Sistema Abast. Água Do Lubango-1ª Fase/Minea 400.000.000,00 3.560.000.000,00 3.960.000.000,00 Reab.Ampl.Rede Mt/Bt Ilha De Luanda 80.000.000,00 797.455.213,00 877.455.213,00 Reab.E Ampliação Do Sistema Abast.De Água /Malanje-Fase 2 1.950.000.000,00 0,00 1.950.000.000,00 Reab.E Reforço Do Sist.De Abast.De Água Do 2ª Fase 750.000.000,00 0,00 750.000.000,00 Reab.E Reforço Dos Sist.De Abast.Água De Caxito/Minea 1.200.000.000,00 0,00 1.200.000.000,00 Reab.Exp.Redes Mt/Bt - Benguela Huambo Bié (Parte 2-Benguela) 2.987.452.364,00 0,00 2.987.452.364,00 Reab.Reforço Sist. Abast. Água De Catete E Uíge-2ª Fase/Minea 2.350.000.000,00 0,00 2.350.000.000,00 Reabilitação Das Redes Mt E Bt De Mbanza Congo/Zaire 150.000.000,00 558.621.117,00 708.621.117,00 Reabilitação Das Redes Transporte Sistema Norte, Centro E Sul 173.333.340,00 2.635.000.000,00 2.808.333.340,00 Reabilitação De Estações Hidrométricas/Minea 462.869.190,00 0,00 462.869.190,00 Reabilitação Do Centro De Distribuíção Do Marçal/Minea 693.763.614,00 3.000.000.000,00 3.693.763.614,00 Reabilitação Do Centro De Pesquisa De Onga-Zanga 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 Reabilitação Do Gtg 3 Da Central Térmica Do Cazenga/Mine 802.040.400,00 0,00 802.040.400,00 Reabilitação Dos Postos De Seccionamento/Minea 330.106.295,00 0,00 330.106.295,00 Reabilitação E Expan.Redes Elect.Mt E Bt Lubango Namibe E Tombwa 210.000.000,00 420.000.000,00 630.000.000,00 Fase 2 Reabilitação E Expansão Das Redes De Mt E Bt De Luanda - Fase 4 0,00 3.930.987.365,00 3.930.987.365,00 Reabilitação E Modernização Da Central Hidroeléctrica Matala 152.880.000,00 4.158.336.000,00 4.311.216.000,00 Reabilitação E Modernização Da Se Cazenga/Minea 1.189.832.833,00 0,00 1.189.832.833,00 Reabilitação E Modernização Da Se Viana/Minea 0,00 1.601.630.221,00 1.601.630.221,00 Reabilitação E Reforço Do Sist. Abast. De Água Do Sumbe/Minea 1.100.000.000,00 1.000.000.000,00 2.100.000.000,00 Reabilitação Parcial Do A.H. Luquixe E Central 2/Uíge 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 Reabilitação Ref. Do Sist. De Abast.De Água Lundas Norte E Sul Parte 1 1.330.000.000,00 0,00 1.330.000.000,00 Reconstrução A.H. Cunje I.L.T. Cunje-Kuito E Rede Camacupa/Minea 808.051.401,00 0,00 808.051.401,00 Ref.Cap.Transf.Se Luanda Sul (Camama Viana Cazenga) / Minea 206.018.287,00 1.797.381.712,00 2.003.399.999,00 Ref.E Ampliação Da Rede Novas Centralidades/Minea 2.156.546.308,00 0,00 2.156.546.308,00 Reforço Do Sistema De Abast.De Água De Ondjiva(Fase2)/Kunene 0,00 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 Reforço Do Sistema De Abastecimento De Água Do Huambo (2ª Fase) 3.400.000.000,00 0,00 3.400.000.000,00 Reforço Rede At Lt 220 Kv Camama Morro Bento Se M.Bento Ene 1.940.000.000,00 0,00 1.940.000.000,00 Reforço Rede At Luanda-Se Filda E Lt 220kv Viana-Filda/Minea 0,00 2.066.479.468,00 2.066.479.468,00 Reforço Rede Luanda-Se Boavista Lt220 Kv Cacuaco Boavista/Minea 2.036.899.470,00 0,00 2.036.899.470,00 Reforço Sist.Abastecimento De Água A Ondjiva 3.000.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 Reparação Barragem Do Calueque E Const. De Estação Elevatória/Minea 11.147.282.460,00 0,00 11.147.282.460,00 Se 60/15 Kv Samba - Edel/Minea 625.666.356,00 0,00 625.666.356,00 Se 60/15 Kv Angola Cuba - Edel/Minea 964.643.578,00 0,00 964.643.578,00 Se 60/15 Kv Cacuaco Vila - Edel/Minea 900.876.375,00 0,00 900.876.375,00 Se 60/15 Kv Cacuaco-Sequele - Edel/Minea 588.509.240,00 0,00 588.509.240,00 Se 60/15 Kv Cazenga 6ª Avenida - Edel/Minea 760.131.400,00 0,00 760.131.400,00 Se 60/15 Kv Encibe Camama - Edel/Minea 801.311.542,00 0,00 801.311.542,00 Se 60/15 Kv Golfe 28 De Agosto - Edel/Minea 865.366.376,00 0,00 865.366.376,00 Se 60/15 Kv Km 44 Luanda - Ene/Minea 130.372.987,00 0,00 130.372.987,00 Se 60/15 Kv Lar Do Patriota - Edel/Minea 703.417.848,00 0,00 703.417.848,00 Se 60/15 Kv Sapú (Estudos) Edel/Minea 366.318.700,00 406.985.000,00 773.303.700,00 Se 60/15 Kv Victória É Certa Certa - Edel/Minea 672.170.868,00 0,00 672.170.868,00 Se 60/15 Kv Zango Edifícios - Edel/Minea 430.000.000,00 406.985.000,00 836.985.000,00 Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 211

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total

Se 60/15kv Musseque Kapari Edel/Minea 588.509.240,00 0,00 588.509.240,00 Se Av.Comandante Gika E Cabo 60 Kv Alvalade Edel/Minea 254.120.400,00 596.290.000,00 850.410.400,00 Sistema De Transmissão Associado Ao Gove 800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 Sistema Transporte Associado A. Hidroeléctrico Cambambe - 2ª Central 4.000.000.000,00 0,00 4.000.000.000,00 Substituição Da Capacidade Energia Alugada/Minea 2.300.000.000,00 0,00 2.300.000.000,00 DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Ministério Da Energia E Das Águas 310.457.290.421,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 16.422.791.698,00 5,29% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 1.361.559.659,00 0,44% 3.2 - Contribuições Do Empregador 95.668.286,00 0,03% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 14.964.832.034,00 4,82% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 731.719,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 294.034.498.723,00 94,71% 4.1 - Investimentos 294.034.498.723,00 94,71% Órgão: Ministério Dos Transportes RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 9.911.777.806,00 100,00% Receitas Correntes 5.627.289.161,00 56,77% Receita Tributária 5.544.111.955,00 55,93% Taxas 5.507.165.064,00 55,56% Contribuições 36.946.891,00 0,37% Receita De Serviços 20.097.500,00 0,20% Receita De Serviços Diversos 20.097.500,00 0,20% Receitas Correntes Diversas 63.079.706,00 0,64% Multas E Outras Penalidades 58.439.946,00 0,59% Outras Receitas Correntes 4.639.760,00 0,05% Receitas De Capital 4.284.488.645,00 43,23% Reversão E Restituição 4.284.488.645,00 43,23% Resultados Anteriores 4.284.488.645,00 43,23% DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 57.518.537.179,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 15.904.379.672,00 27,65% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 893.762.399,00 1,55% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 893.762.399,00 1,55% 3.2 - Contribuições Do Empregador 74.178.709,00 0,13% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 74.178.709,00 0,13% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 14.934.656.963,00 25,96% 3.3.1 - Bens 622.306.956,00 1,08% 3.3.2 - Serviços 14.312.350.007,00 24,88% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 1.781.601,00 0,00% 3.5.2 - Transferencias Correntes 1.781.601,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 41.614.157.507,00 72,35% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 212

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor %

4.1 - Investimentos 41.614.157.507,00 72,35% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 41.614.157.507,00 72,35% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 57.518.537.179,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 4.421.896.847,00 7,69% 1.0.2.0.0 - Órgãos Executivos 1.523.300.791,00 2,65% 1.1.9.0.0 - Outros Serviços Gerais Da Administração Pública 2.898.596.056,00 5,04% 4 - Educação 900.000.000,00 1,56% 4.0.7 - Ensino Superior 900.000.000,00 1,56% 4.0.7.0.1 - Ensino Superior De Graduação 900.000.000,00 1,56% 9 - Assuntos Económicos 52.196.640.332,00 90,75% 9.0.2 - Transportes 52.196.640.332,00 90,75% 9.0.2.0.1 - Transporte Rodoviário 12.924.464.993,00 22,47% 9.0.2.0.2 - Transporte Fluvial 17.812.940.916,00 30,97% 9.0.2.0.3 - Transporte Ferroviário 8.295.381.387,00 14,42% 9.0.2.0.4 - Transporte Aéreo 13.163.853.036,00 22,89% DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 57.518.537.179,00 100,00% Actividades Permanentes 9.111.039.578,00 15,84% Prog. De Melhoria Do Sist. Form. Téc. E Prof. E Do Emprego 30.573.210,00 0,05% Prog.De Apoio Ao Aum.Da Ofert.E Da Qual.Transp.Rodoviário 3.372.526.279,00 5,86% Prog.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino Superior 900.000.000,00 1,56% Prog.De Recostrução E Desenv.Dos Caminhos-De-Ferro 8.130.145.394,00 14,13% Prog.De Recup.E Moderniz.De Infraest.Aer.E Do Transp.Aéreo 11.889.409.334,00 20,67% Prog.De Recuperação E Moderniz.De Infraestrut.Portuárias 5.817.867.288,00 10,11% Programa De Capacitação Dos Rec. Humanos Da Adm. Pública 37.500.000,00 0,07% Programa De Desenvolvimen. Da Marinha Mercante E Fluvial 9.693.520.387,00 16,85% Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado 3.413.840.440,00 5,94% Programa De Reordenamento Dos Transportes Rodoviários 5.122.115.269,00 8,91% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 9.111.039.578,00 100,00% Administração E Gestão Da Polít.E Promoção Do Desen.Dos Transportes 4.702.119.093,00 51,61% Encargos De Exercícios Findos 4.284.488.645,00 47,03% Programa De Reestruturação E Reforço Da Capacidade Institucional 124.431.840,00 1,37% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 26.258.173.504,00 22.149.324.097,00 48.407.497.601,00 Aquisição De 1000 Mini Autocarros/Mintrans 0,00 697.615.363,00 697.615.363,00 Aquisição De 3 Lanchas Hidrográficas De Peq. E Médio Porte 266.150.000,00 0,00 266.150.000,00 Aquisição De 3 Reb.Equip.C/ Sist. Busca E Salvam.E Outros Serviços 0,00 1.094.169.216,00 1.094.169.216,00 Aquisição De 4 Catamarãs/Mintrans 684.209.030,00 1.368.418.061,00 2.052.627.091,00 Aquisição De 6 Lanchas Rápidas P/Buscas E Salvam. Marítimo 0,00 795.574.080,00 795.574.080,00 Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 213

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total

Aquisição De Equipamentos Oficinais Para O C.F.A./Mintrans 0,00 738.060.392,00 738.060.392,00 Aquisição De Peças Acessórios Sobressalente Abamat/Mintrans 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 Capacitação Institucional Do Ministério Dos Transportes 980.000.000,00 0,00 980.000.000,00 Const.Centros Formação Prof. Dos Caminhos De Ferro De 0,00 1.178.543.323,00 1.178.543.323,00 Angola/Mintrans Construção Centros Manutenção Regionais(Bgla,Mal,Hua,Huila/Mintrans 254.340.000,00 0,00 254.340.000,00 Construção Da 2ª Linha Do Ramal Ferroviário Bungo Baía 857.758.375,00 1.143.677.832,00 2.001.436.207,00 Construção Das Passagens Inferiores Na Boa Vista/Bungo/Mintrans 383.910.916,00 0,00 383.910.916,00 Construção De Bases Operacionais E Moderniz.Da Tcul/Mintrans 975.000.000,00 0,00 975.000.000,00 Construção De Terminais Marítimos E Terrestre/Mintrans 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 Construção De Terminais Rodoviários/Mintrans 620.000.000,00 0,00 620.000.000,00 Construção Do Aerogare Aeroporto Saurimo/Mintrans 0,00 1.590.935.168,00 1.590.935.168,00 Construção Do Canal Fluvial Nas Localidades Rivungo/Shangobo 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 Construção Do Novo Aeroporto De Luanda-Bom Jesus/Mintrans 318.486.177,00 0,00 318.486.177,00 Construção Do Novo Porto Caio Em Cabinda/Mintrans 2.500.000.000,00 0,00 2.500.000.000,00 Construção Do Porto Seco Do Soyo / Mintransp 900.000.000,00 0,00 900.000.000,00 Construção E Apet.Do Inst.Superior De Log.E Transp./Mintrans 900.000.000,00 0,00 900.000.000,00 Construção Ponte Cais Do Porto De Cabinda/Mintrans 820.626.912,00 0,00 820.626.912,00 Estudo Para Construção Do Caminho De Ferro Do Norte De Angola 65.261.843,00 0,00 65.261.843,00 Estudos Projectos Fiscalização Planos Directores/Mintrans 1.419.256.056,00 0,00 1.419.256.056,00 Fiscalização C.F.M/Mintrans 772.537.600,00 0,00 772.537.600,00 Fiscalização Do Caminho De Ferro De Benguela/Mintrans 568.746.039,00 0,00 568.746.039,00 Fiscalização Do Porto Do Lobito/Mintrans 854.710.000,00 0,00 854.710.000,00 Formação De Especialistas Em Busca E Salv.Marítimo/Mintrans 485.000.000,00 0,00 485.000.000,00 Formação De Quadros Aeronáutica 30.573.210,00 0,00 30.573.210,00 Fornecimento E Montagem De Um Sistema A.T.C./Radar P/Enana 844.340.000,00 579.500.000,00 1.423.840.000,00 Fornecimento Equipamentos Oficinas-Abamat/Mintrans 196.000.000,00 0,00 196.000.000,00 Informatização Sistema De Licenciamento Pessoal Aeronáutico/Mintrans 37.500.000,00 0,00 37.500.000,00 Informatização Sistema De Testes Pessoal Aeronáutico/Mintrans 22.585.374,00 0,00 22.585.374,00 Modernização Sistema Meteog.Ajuda Navegação Aérea/Mintrans 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 Reab.Farois Farolins Ao Longo Da Costa Angolana / Mintransp 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 Reabilitação De Infraestrutura Ministério Dos Transportes 245.000.000,00 0,00 245.000.000,00 Reabilitação Do Aeroporto De Catumbela 638.427.327,00 1.050.000.000,00 1.688.427.327,00 Reabilitação Do Aeroporto De Mbanza Congo 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 Reabilitação Do Aeroporto De Menongue 372.779.197,00 0,00 372.779.197,00 Reabilitação Do Aeroporto Do Dundo 0,00 1.110.318.697,00 1.110.318.697,00 Reabilitação Do Aeroporto Do Luena 0,00 1.110.318.697,00 1.110.318.697,00 Reabilitação Do Aeroporto Do Namibe 1.350.000.000,00 0,00 1.350.000.000,00 Reabilitação Do Aeroporto Do Soyo 0,00 1.660.318.697,00 1.660.318.697,00 Reabilitação Do Aeroporto Do Uíge 396.000.000,00 0,00 396.000.000,00 Reabilitação Do C.F.B/Mintrans 0,00 704.010.794,00 704.010.794,00 Reabilitação Do C.F.M/Mintrans 0,00 2.101.549.196,00 2.101.549.196,00 Reabilitação Do Porto Do Lobito/Mintrans 0,00 425.319.498,00 425.319.498,00 Reabilitação Do Porto Do Namibe Ii Fase / Mintransp 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 Reestruturação Do Inavic, Sistema Rádios E Formação/Mintrans 95.400.000,00 0,00 95.400.000,00 Registo Nacional Aeronaútico/Mintrans 7.528.458,00 0,00 7.528.458,00 Sistema De Gestão Informatizada Do Mintrans 362.381.126,00 0,00 362.381.126,00 Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 214

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total

Sistema De Transporte B.R.T. Meios Rolantes 3.038.331.064,00 2.083.784.205,00 5.122.115.269,00 Sistema Inteligente Bilhetica Tcul /Mintrans 145.334.800,00 0,00 145.334.800,00 Terminal De Contentores Do Porto Do Lobito/Mintrans 0,00 1.696.815.200,00 1.696.815.200,00 Terminal Minerio Do Porto Do Lobito/Mintrans 0,00 1.020.395.678,00 1.020.395.678,00 DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Conselho Nacional De Carregadores 1.082.085.817,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.016.097.349,00 93,90% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 239.592.182,00 22,14% 3.2 - Contribuições Do Empregador 30.566.538,00 2,82% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 744.840.693,00 68,83% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 1.097.936,00 0,10% 4 - Despesas De Capital 65.988.468,00 6,10% 4.1 - Investimentos 65.988.468,00 6,10% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Instituto Marítimo E Portuário De Angola 1.616.018.059,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.399.983.636,00 86,63% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 219.158.280,00 13,56% 3.2 - Contribuições Do Empregador 14.858.657,00 0,92% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 1.165.330.583,00 72,11% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 636.116,00 0,04% 4 - Despesas De Capital 216.034.423,00 13,37% 4.1 - Investimentos 216.034.423,00 13,37% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Instituto Nacional Da Aviação Civil 1.198.842.034,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.003.036.789,00 83,67% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 69.130.270,00 5,77% 3.2 - Contribuições Do Empregador 4.712.075,00 0,39% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 929.178.916,00 77,51% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 15.528,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 195.805.245,00 16,33% 4.1 - Investimentos 195.805.245,00 16,33% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Ministério Dos Transportes 53.621.591.269,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 12.485.261.898,00 23,28% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 365.881.667,00 0,68% 3.2 - Contribuições Do Empregador 24.041.439,00 0,04% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 12.095.306.771,00 22,56% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 32.021,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 41.136.329.371,00 76,72% 4.1 - Investimentos 41.136.329.371,00 76,72% Órgão: Ministério Do Ambiente RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 215

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 90.500.000,00 100,00% Receitas Correntes 90.500.000,00 100,00% Receita Tributária 18.500.000,00 20,44% Taxas 18.500.000,00 20,44% Receita De Serviços 17.000.000,00 18,78% Receita De Serviços Diversos 17.000.000,00 18,78% Receitas Correntes Diversas 55.000.000,00 60,77% Multas E Outras Penalidades 55.000.000,00 60,77% DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 6.440.429.671,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 5.299.295.211,00 82,28% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 928.534.189,00 14,42% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 911.505.006,00 14,15% 3.1.2 - Despesas Com O Pessoal Militar 17.029.183,00 0,26% 3.2 - Contribuições Do Empregador 92.416.463,00 1,43% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 92.416.463,00 1,43% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4.278.157.596,00 66,43% 3.3.1 - Bens 442.880.323,00 6,88% 3.3.2 - Serviços 3.835.277.273,00 59,55% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 186.963,00 0,00% 3.5.2 - Transferencias Correntes 186.963,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 1.141.134.460,00 17,72% 4.1 - Investimentos 1.141.134.460,00 17,72% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 1.141.134.460,00 17,72% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 6.440.429.671,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 3.501.104.621,00 54,36% 1.0.2.0.0 - Órgãos Executivos 3.501.104.621,00 54,36% 1.0 - Protecção Ambiental 2.939.325.050,00 45,64% 1.0.0.4.0.0 - Protecção Da Biodiversidade E Da Paisagem 541.544.000,00 8,41% 1.0.0.5.0.0 - Investigação E Desenvolvim.Em Protecção Do Ambiente 2.397.781.050,00 37,23% DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 6.440.429.671,00 100,00% Actividades Permanentes 3.696.270.671,00 57,39% Programa De Combate À Degradação Ambiental 75.600.000,00 1,17% Programa Nacional Do Ambiente 2.668.559.000,00 41,43% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 5.169.285.671,00 100,00% Administração E Gestão Da Política E Promoção Da Protecção Ambiental 3.696.270.671,00 71,50% Comissão Multi-Sectorial Para O Ambiente 37.980.000,00 0,73% Comissão Nacional De Contigência Contra Derrames De Petróleo No Mar 7.500.000,00 0,15% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 216

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor %

Controlo Da Contaminação Das Águas Nacionais/Minamb 185.000.000,00 3,58% Feira Internacional Do Ambiente 35.000.000,00 0,68% Implementação Do Plano Estrat. P/Gestão Residuos Urbanos 97.500.000,00 1,89% Maiombe Ecologia 225.700.000,00 4,37% Planos Directores Gerais De Bacias Hidrograficas 82.000.000,00 1,59% Preservação Da Palanca Negra Gigante 35.000.000,00 0,68% Programa De Conservação Da Biodiversidade Áreas Conservação 137.030.000,00 2,65% Programa De Desenvolvimento Do Sector Electrico 90.750.000,00 1,76% Programa De Educação E Capacitação P/ A Gestão Ambiental 205.700.000,00 3,98% Programa De Gestão Ambiental Compartilhada 50.200.000,00 0,97% Programa De Produção Sustentável 57.150.000,00 1,11% Programa De Qualidade Ambiental 175.505.000,00 3,40% Programa De Suporte Economico A Gestão Ambiental 51.000.000,00 0,99% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 777.200.000,00 493.944.000,00 1.271.144.000,00 Apoio Sector Do Ambiente (Bad) 35.600.000,00 150.000.000,00 185.600.000,00 Construção Apet. Instituto Nacional Biodiversidade - Luanda/Minamb 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 Construção Apetrechamento Centro Ecologia Tropical No Huambo 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 Construção Do Instituto Nacional Do Ambiente Em Luanda/Minab 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 Elaboração De Estudos, Projectos E Ficalização/Minamb 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Eliminação De Substanciais Da Camada De De Ozono 37.500.000,00 0,00 37.500.000,00 Estrategia E Programa Nacional De Gestão De Residuos 100.600.000,00 0,00 100.600.000,00 Estudo Para Construção Da Estrutura Nacional Da Biossegurança/Minamb 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 Estudo Para Construção De Vilas Ecológicas À Nivel Nacional/Minamb 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 Plano Nacional De Implementação Da Convenção De Estocolmo 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 Programa Nacional De Alterações Climáticas / Minamb 72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 Projecto De Apoio Aos Parques E Reservas 50.000.000,00 343.944.000,00 393.944.000,00 Projecto De Combate A Desertificação 34.500.000,00 0,00 34.500.000,00 Projecto De Zoneamento E Ordenamento Dos Parques/Minamb 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Centro De Ecologia Tropical E Alterações Climáticas 174.261.904,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 117.991.549,00 67,71% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 63.851.937,00 36,64% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 54.139.612,00 31,07% 4 - Despesas De Capital 56.270.355,00 32,29% 4.1 - Investimentos 56.270.355,00 32,29% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Fundo Nacional Do Ambiente 195.166.050,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 141.593.051,00 72,55% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 45.767.440,00 23,45% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 95.825.611,00 49,10% 4 - Despesas De Capital 53.572.999,00 27,45% 4.1 - Investimentos 53.572.999,00 27,45% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 217

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Ministério Do Ambiente 6.071.001.717,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 5.039.710.611,00 83,01% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 818.914.812,00 13,49% 3.2 - Contribuições Do Empregador 92.416.463,00 1,52% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4.128.192.373,00 68,00% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 186.963,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 1.031.291.106,00 16,99% 4.1 - Investimentos 1.031.291.106,00 16,99% Órgão: Minist. Das Telecomunicações E Tecnologias De Informação RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 5.849.052.609,00 100,00% Receitas Correntes 692.126.139,00 11,83% Receita Tributária 692.126.139,00 11,83% Taxas 692.126.139,00 11,83% Receitas De Capital 5.156.926.470,00 88,17% Reversão E Restituição 5.156.926.470,00 88,17% Resultados Anteriores 5.156.926.470,00 88,17% DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 25.553.134.816,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 8.709.494.303,00 34,08% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 1.446.003.463,00 5,66% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 1.446.003.463,00 5,66% 3.2 - Contribuições Do Empregador 105.879.716,00 0,41% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 105.879.716,00 0,41% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 7.156.163.377,00 28,01% 3.3.1 - Bens 388.118.571,00 1,52% 3.3.2 - Serviços 6.768.044.806,00 26,49% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 1.447.747,00 0,01% 3.5.2 - Transferencias Correntes 1.447.747,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 16.843.640.513,00 65,92% 4.1 - Investimentos 16.843.640.513,00 65,92% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 16.843.640.513,00 65,92% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 25.553.134.816,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 974.153.403,00 3,81% 1.0.2.0.0 - Órgãos Executivos 974.153.403,00 3,81% 4 - Educação 923.363.263,00 3,61% 4.0.3.0.0 - Ensino Secundário 226.943.582,00 0,89% 4.0.7 - Ensino Superior 696.419.681,00 2,73% 4.0.7.0.1 - Ensino Superior De Graduação 696.419.681,00 2,73% 9 - Assuntos Económicos 23.655.618.150,00 92,57% 9.0.6 - Comunicações E Tecnologias Da Informação 23.655.618.150,00 92,57% 9.0.6.0.1 - Comunicações 23.655.618.150,00 92,57% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 218

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 25.553.134.816,00 100,00% Actividades Permanentes 9.045.159.346,00 35,40% Prog. De Melhoria Do Sist. Form. Téc. E Prof. E Do Emprego 226.942.994,00 0,89% Prog.De Implem.Do Sistem.Nac.De Ciência Tecnol.E Inovação 31.028.000,00 0,12% Prog.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino Superior 218.315.605,00 0,85% Programa De Capacitação Dos Rec. Humanos Da Adm. Pública 148.403.632,00 0,58% Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado 5.946.968.802,00 23,27% Programa Reab.E Cont.Das Infraest.Bás.De Telecomunicações 9.936.316.437,00 38,88% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 9.457.102.340,00 100,00% 4 Sites Dos Ministérios Defendidos No E-Govemment Readiness 5.865.000,00 0,06% Admin. E Gestão Dos Serv. Do Sistema Nac.De Educação E Ensino 226.943.582,00 2,40% Admin.E Gestão Da Polít.E Dos Serviços De Correios E Telecomunicações 1.168.987.454,00 12,36% Administração E Gestão Da Rede De Mediatecas De Angola 930.376.868,00 9,84% Backbone Internet E Rede Privativa Do Governo 24.633.000,00 0,26% Biblioteca Virtual Científica E Tecnológica 35.923.125,00 0,38% Desenvolvimento E Manutenção Dos Sites Dos Governos Provinciais 23.612.490,00 0,25% Encargos Com O Protocolo De Cooperação Conj.Entre A Microsoft E Angola 62.166.918,00 0,66% Encargos De Exercícios Findos 5.156.926.470,00 54,53% Estratégia Operacional Para O Desenvolv. Tecnologias Infor.Em Angola 18.245.000,00 0,19% Formação Aos Quadros Angolanos Admin.Púb.Sobre A Estratégia Online 4.164.150,00 0,04% Modelo De Gestão De Registo De Domínio E Sistema De Registo Online 6.011.626,00 0,06% Organiz.Admin.Gestão E Coord.Dos Serv.Das Admin.Locais E Do Território 568.871.120,00 6,02% Prestação De Serviços De Educação 478.104.076,00 5,06% Promoção E Regulação Do Desenvolvimento Da Ciência E Da Tecnologia 224.660.974,00 2,38% Regulação Da Actividade De Correios E Telecomunicações 521.610.487,00 5,52% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 7.127.450.022,00 8.968.582.454,00 16.096.032.476,00 Apetrechamento Do Itel E Capacitação De Professores 43.835.615,00 0,00 43.835.615,00 Apoio Institucional Do Mtti 58.565.234,00 0,00 58.565.234,00 Aquisição E Instal. De Equipamentos P/Protec. Das Tt/Inatel 117.130.700,00 0,00 117.130.700,00 Const. Do Centro Reg. Formação Prof. Em Meteor.Dos Palop'S Fase 4 80.564.956,00 0,00 80.564.956,00 Construção Do Instituto Superior Tecnologias De Informação (Isutic) 218.315.605,00 0,00 218.315.605,00 Construção Reab. Apetrechamento Centros Provinciais Inatel/Lda 24.737.073,00 0,00 24.737.073,00 Elab. Estudos Proj. P/Implementação Do Plano Director/Mintti 1.836.470,00 0,00 1.836.470,00 Elab.De Estudos P/A Migração De Transmissão Ana.P/Tramis. 31.028.000,00 0,00 31.028.000,00 Digital/Mintti Estudo E Projecto P/Desenvolvimento Sociedade De Informação 31.028.000,00 0,00 31.028.000,00 Estudos Construção E Apet.Do Parque Tecnologico Camama 131.869.000,00 0,00 131.869.000,00 Estudos E Projectos P/Desenv.Dos Serviços Das Comunicações 31.028.000,00 0,00 31.028.000,00 Estudos E Projectos P/Desenv.Dos Serviços Meteor.E Geofisica 35.855.948,00 0,00 35.855.948,00 Estudos S/Estab. Do Ponto De Interlig. Nac.Ipc(Pin-Ip)/Mintti 69.813.000,00 0,00 69.813.000,00 Expa. Mod. Cent. Fisc. Radiol. Lda Inclu.Cons. Novo. Edef. Inf -Est. 930.389.053,00 0,00 930.389.053,00 Apoio Fiscaliz.E Gestão Dos Proj.Referentes A Sociedade Da Informação 23.271.000,00 0,00 23.271.000,00 Fiscalização De Projectos C/Financiamento Externo 54.299.000,00 0,00 54.299.000,00 Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 219

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total

Fiscalização Dos Projectos Referentes Aos Serviços Postais 65.934.500,00 0,00 65.934.500,00 Formação E Capacitação Dos Trabalhadores Da Encta 13.918.961,00 0,00 13.918.961,00 Formação E Capacitação Dos Trabalhadores Do Mintti 10.084.100,00 0,00 10.084.100,00 Governação Electrónica - Portal Do Governo De Angola 46.542.000,00 0,00 46.542.000,00 Governação Electrónica Modernização Tecnológica Administ. Pública 31.028.000,00 0,00 31.028.000,00 Implementação Da Restruturação Da Angola Telecom 1.130.922.848,00 0,00 1.130.922.848,00 Implementação Das Tic S Nos Serviços Postais 10.383.870,00 0,00 10.383.870,00 Implementação De Uma Rede Multi Serviços Fase 2 0,00 3.038.354.043,00 3.038.354.043,00 Instalação Rede Estruturada Voz E Dados P/Prov. E Mun.Inatel 34.906.500,00 0,00 34.906.500,00 Itelnet 3ª Fase Expansão 46.542.000,00 0,00 46.542.000,00 Massificação Da T.I P/ Todo O Território Nacional 96.991.589,00 0,00 96.991.589,00 Modernização Da Rede Vsat-Inatel/Mintti 517.751.100,00 0,00 517.751.100,00 Partic.Angola Sist.Cabos Submar.Interligação Nacional 1.350.703.245,00 0,00 1.350.703.245,00 Proj.Angosat-Const. E Lançamento De Um Sat.Doméstico/Minctl 0,00 4.932.283.185,00 4.932.283.185,00 Projecto Angola Forum 2 53.565.216,00 0,00 53.565.216,00 Projecto Da Rede E- Governament De Angola Para A Cnti-Projecto 1 0,00 539.736.369,00 539.736.369,00 Projecto Da Rede E-Governament De Angola Para 13 Cap. Prov. 0,00 149.779.259,00 149.779.259,00 Projecto 4 Projecto Da Rede E-Governament De Angola Para 4 Grand.Capit.Prov. 0,00 117.705.049,00 117.705.049,00 Proj. 3 Projecto Da Rede E-Governament De Angola Para Luanda- Projecto 2 0,00 190.724.549,00 190.724.549,00 Reabilitação, Construção E Apetrechamento Das Estações Postais 210.420.300,00 0,00 210.420.300,00 Rema Redes Mediatecas De Angola 1.567.175.189,00 0,00 1.567.175.189,00 Sistema De Gestão Da Base De Dados Do Inatel 57.013.950,00 0,00 57.013.950,00 DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Centro Nacional De Tecnologias Da Informação 405.282.283,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 398.341.095,00 98,29% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 36.640.200,00 9,04% 3.2 - Contribuições Do Empregador 2.391.775,00 0,59% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 359.190.739,00 88,63% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 118.381,00 0,03% 4 - Despesas De Capital 6.941.188,00 1,71% 4.1 - Investimentos 6.941.188,00 1,71% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Instituto Angolano Das Comunicações 706.610.487,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 493.865.487,00 69,89% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 79.620.276,00 11,27% 3.2 - Contribuições Do Empregador 5.355.936,00 0,76% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 408.885.040,00 57,87% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 4.235,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 212.745.000,00 30,11% 4.1 - Investimentos 212.745.000,00 30,11% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Instituto Nacional De Telecomunicações 226.943.582,00 100,00% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 220

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Instituto Superior De Tecnologias De Informação E Comunicação 478.104.076,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 442.449.076,00 92,54% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 235.101.428,00 49,17% 3.2 - Contribuições Do Empregador 23.845.797,00 4,99% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 183.305.320,00 38,34% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 196.531,00 0,04% 4 - Despesas De Capital 35.655.000,00 7,46% 4.1 - Investimentos 35.655.000,00 7,46% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Ministério Das Telecomunicações E Tecnol.De Informação 22.805.817.520,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 6.264.027.746,00 27,47% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 752.544.890,00 3,30% 3.2 - Contribuições Do Empregador 50.803.339,00 0,22% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 5.459.551.505,00 23,94% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 1.128.012,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 16.541.789.774,00 72,53% 4.1 - Investimentos 16.541.789.774,00 72,53% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Unidade Técnica De Gestão De Mediatecas De Angola 930.376.868,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 895.376.868,00 96,24% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 179.005.488,00 19,24% 3.2 - Contribuições Do Empregador 12.230.980,00 1,31% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 704.140.400,00 75,68% 4 - Despesas De Capital 35.000.000,00 3,76% 4.1 - Investimentos 35.000.000,00 3,76% Órgão: Ministério Da Ciência E Tecnologia DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 2.402.513.798,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 2.208.103.657,00 91,91% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 157.187.802,00 6,54% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 157.187.802,00 6,54% 3.2 - Contribuições Do Empregador 12.783.930,00 0,53% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 12.783.930,00 0,53% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 2.037.955.314,00 84,83% 3.3.1 - Bens 190.608.782,00 7,93% 3.3.2 - Serviços 1.847.346.532,00 76,89% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 176.611,00 0,01% 3.5.2 - Transferencias Correntes 176.611,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 194.410.141,00 8,09% 4.1 - Investimentos 194.410.141,00 8,09% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 194.410.141,00 8,09% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 2.402.513.798,00 100,00% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 221

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor %

1 - Serviços Públicos Gerais 2.402.513.798,00 100,00% 1.0.2.0.0 - Órgãos Executivos 994.041.265,00 41,38% 1.0.9.0.0 - Investigação Básica 1.408.472.533,00 58,62% DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 2.402.513.798,00 100,00% Actividades Permanentes 1.234.190.188,00 51,37% Prog.De Implem.Do Sist.Nac.De Ciência E Tecnol.E Inovação 446.058.000,00 18,57% Prog.De Implem.Do Sistem.Nac.De Ciência Tecnol.E Inovação 722.265.610,00 30,06% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 1.234.190.188,00 100,00% Promoção E Regulação Do Desenvolvimento Da Ciência E Da Tecnologia 1.234.190.188,00 100,00% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 1.168.323.610,00 0,00 1.168.323.610,00 Apoio Criação Inst. E Renovação De Unid. L&D/Mincit 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 Estudo Const. De Laboratório Teste Não Destrutivo Luanda/Mincit 35.257.000,00 0,00 35.257.000,00 Estudo Const. Marcadores Nuclear Na Indúst.Petrolífera Luanda/Mincit 37.690.501,00 0,00 37.690.501,00 Estudo Const. Parque Tecnol. E Incubadoras De Empresa Luanda/Minct 44.897.500,00 0,00 44.897.500,00 Estudo Const.Apet. Central Termovalorização Luanda Sul/Mincit 38.858.000,00 0,00 38.858.000,00 Estudo Const.Apet. Laborat.Criopreservação Luanda/Mincit 37.120.000,00 0,00 37.120.000,00 Estudo Construção Centro Captação Imagens Satélite Luanda/Minct 44.494.426,00 0,00 44.494.426,00 Estudo Construção Centro De Investigação De Vacinas Luanda/Mincit 43.000.000,00 0,00 43.000.000,00 Estudo Construção Centro Recolha Subst. Para Raios Radioativos/Mincit 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 Estudo Construção Infra-Estrutura Monitorização Queimada - 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 Luanda/Mct Estudo Construção Infra-Estruturas Cultura Tecido - Luanda/Mct 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 Estudo Construção Infraestruturas Investigação Desenvolvimento 37.258.000,00 0,00 37.258.000,00 Luanda/Minct Estudo Construção Laboratório Dado Geoespaciais Georeferênciais 44.789.275,00 0,00 44.789.275,00 Luanda Estudo Construção Laboratório Informática Centro Investigação Luanda 42.891.000,00 0,00 42.891.000,00 Estudo Construção Laboratórios De Alta Performance - Luanda/Mct 37.200.000,00 0,00 37.200.000,00 Estudo Do Projecto Piloto Da Produção De Biógas Angola/Mincit 24.500.000,00 0,00 24.500.000,00 Estudo Estação Experimental E Extensão Investigação Científica Luanda 44.575.000,00 0,00 44.575.000,00 Estudo Investigação Científica Desenv. Tecnológico Luanda/Mincit 35.275.000,00 0,00 35.275.000,00 Estudo Para Const. Laboratório Investigação Científica Angola/Mincit 37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 Estudo Para Construção Do Laboratório De Megatrónica Luanda 43.791.000,00 0,00 43.791.000,00 Estudo Para Construção Do Laboratório De Microbiologia Luanda/Mincit 34.826.000,00 0,00 34.826.000,00 Estudo Para Construção E Apet. Centro Sasscal No Huambo/Mincit 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 Estudo Para Cultivo E Prod. De Artemicina Luanda/Mincit 44.121.000,00 0,00 44.121.000,00 Estudo Para Implement. Da Produção Cogumelos Luanda/Mincit 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 Estudo Para Reabilit. Do Laboratório De Toxologia Luanda/Mincit 35.102.180,00 0,00 35.102.180,00 Estudo Reab. E Apet.Do Laboratório De Química Luanda/Mincit 36.200.000,00 0,00 36.200.000,00 Estudo Reab.Biblioteca Centro Investigação Científica Luanda/Mincit 25.230.488,00 0,00 25.230.488,00 Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 222

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total

Estudo Reabilit. Centro De Investigação Científica/Luanda/Mincit 28.500.000,00 0,00 28.500.000,00 Estudo Reabilitação Apetrech. Laboratório Biotecnologia Luanda/Mincit 31.352.240,00 0,00 31.352.240,00 Estudo Recuper. Acervo Bibliogr. Cientíco Histórico Angola/Mincit 38.395.000,00 0,00 38.395.000,00 Estudo Sobre Técnica Utilização Prod.Carvão Vegetal Em Angola/Mincit 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Ministério Da Ciência E Tecnologia 2.402.513.798,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 2.208.103.657,00 91,91% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 157.187.802,00 6,54% 3.2 - Contribuições Do Empregador 12.783.930,00 0,53% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 2.037.955.314,00 84,83% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 176.611,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 194.410.141,00 8,09% 4.1 - Investimentos 194.410.141,00 8,09% Órgão: Ministério Da Comunicação Social DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 9.113.165.460,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 5.869.126.535,00 64,40% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 469.722.748,00 5,15% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 469.722.748,00 5,15% 3.2 - Contribuições Do Empregador 29.804.552,00 0,33% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 29.804.552,00 0,33% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 5.369.576.649,00 58,92% 3.3.1 - Bens 157.739.019,00 1,73% 3.3.2 - Serviços 5.211.837.630,00 57,19% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 22.586,00 0,00% 3.5.2 - Transferencias Correntes 22.586,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 3.244.038.925,00 35,60% 4.1 - Investimentos 3.244.038.925,00 35,60% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 3.244.038.925,00 35,60% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 9.113.165.460,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 182.584.792,00 2,00% 1.0.2.0.0 - Órgãos Executivos 182.584.792,00 2,00% 4 - Educação 990.179.994,00 10,87% 4.0.3.0.0 - Ensino Secundário 121.092.593,00 1,33% 4.0.6.0.0 - Ensino Tecnico-Profissional 869.087.401,00 9,54% 8 - Recreação, Cultura E Religião 7.931.400.674,00 87,03% 8.0.4.0.0 - Serviços De Difusão E Publicação 7.931.400.674,00 87,03% 9 - Assuntos Económicos 9.000.000,00 0,10% 9.0.6 - Comunicações E Tecnologias Da Informação 9.000.000,00 0,10% 9.0.6.0.1 - Comunicações 9.000.000,00 0,10% DESPESAS POR PROGRAMA Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 223

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 9.113.165.460,00 100,00% Actividades Permanentes 5.218.645.207,00 57,26% Prog. De Melhoria Do Sist. Form. Téc. E Prof. E Do Emprego 869.087.401,00 9,54% Programa De Capacitação Institucional 173.844.925,00 1,91% Programa De Melhoria Do Serviço Público De Comunic. Social 2.851.587.927,00 31,29% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 5.639.990.132,00 100,00% Acções De Marketing, Comunicação E Publicidade 641.892.494,00 11,38% Assessoria E Consultoria Em Programas Televisivos 247.500.000,00 4,39% Consultoria Para Trabalhos Específicos Da Comunicação Social 129.252.000,00 2,29% Encargos Com A T.P.A Internacional 500.000.000,00 8,87% Formação E Superação Técnica Profissional 121.092.593,00 2,15% Marketing Institucional 1.390.275.040,00 24,65% Modernização Da Central Técnica De Programas Da Telev. Púb.De Angola 1.062.100.000,00 18,83% Prémio Nacional De Jornalismo 44.592.925,00 0,79% Regulação Da Actividade De Comunicação Social 1.489.701.080,00 26,41% Sistema Integrado Da Comunicação Social 13.584.000,00 0,24% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 3.473.175.328,00 0,00 3.473.175.328,00 Aquisição De 2 Emissores De 5 Kw Huambo Canais 1 E 2 / Mcs 27.323.177,00 0,00 27.323.177,00 Aquisição De 5 Estações Completas De 50 Kw Sis.Rad.Geradores 30.601.712,00 0,00 30.601.712,00 Aquisição De Equipamento P/ Estúdio Da Tpa Na Lunda-Sul 24.625.500,00 0,00 24.625.500,00 Aquisição De Equipamento P/ Estúdio Da Tpa No Cunene 38.951.400,00 0,00 38.951.400,00 Aquisição De Equipamento P/ Estúdio Da Tpa No K.Kubango 24.625.500,00 0,00 24.625.500,00 Aquisição De Equipamentos De Rede Difusão Para A Tpa 88.443.488,00 0,00 88.443.488,00 Aquisição De Equipamentos Diversos P/O Ministério Da C. Social 98.012.942,00 0,00 98.012.942,00 Aquisição De Equipamentos Diversos Para A Tpa 86.715.135,00 0,00 86.715.135,00 Aquisição E Instalação De 164 Rádios Comunitários / Mcs 668.976.083,00 0,00 668.976.083,00 Construção Do Centro De Formação De Jornalistas No Huambo 869.087.401,00 0,00 869.087.401,00 Construção Do Centro De Informação Das Nações Unidas/ Cms 1.085.820.323,00 0,00 1.085.820.323,00 Construção Do Novo Edifício Sede Da Rádio Viana 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 Estudos E Projectos Para A Criação De Parques Gráficos 54.374.250,00 0,00 54.374.250,00 Estudos P/ Construção E Reab.Infra-Estruturas Comunicação Social 56.935.763,00 0,00 56.935.763,00 Estudos Para Construção Centros Produção Tpa Em 17 Províncias 25.920.000,00 0,00 25.920.000,00 Estudos Para Criação Do Instituto Superior Ciên. Comun. Social 24.022.600,00 0,00 24.022.600,00 Estudos, Projectos E Ficalização/Mcs 24.352.349,00 0,00 24.352.349,00 Fiscaliz.Const.Apet.Cent.Prod.Tpa Em Luanda-Camama 2ª Fase 76.826.000,00 0,00 76.826.000,00 Fiscalização Do Centro De Formação De Jornalista (Cefojor) 43.454.370,00 0,00 43.454.370,00 Fiscalização Do Centro De Informação Das Nações Unidas P/Os Palops 63.339.519,00 0,00 63.339.519,00 Obras Para Instalação De 10 Torres/ Mcs 48.767.816,00 0,00 48.767.816,00 DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Conselho Nacional De Comunicação Social 191.584.792,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 180.629.792,00 94,28% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 224

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Ministério Da Comunicação Social 8.921.580.668,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 5.688.496.743,00 63,76% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 327.633.944,00 3,67% 3.2 - Contribuições Do Empregador 21.892.400,00 0,25% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 5.338.947.813,00 59,84% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 22.586,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 3.233.083.925,00 36,24% 4.1 - Investimentos 3.233.083.925,00 36,24% Órgão: Ministério Da Saúde RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 22.317.199,00 100,00% Receitas De Capital 22.317.199,00 100,00% Reversão E Restituição 22.317.199,00 100,00% Resultados Anteriores 22.317.199,00 100,00% DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 120.275.532.467,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 84.994.664.951,00 70,67% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 13.065.744.516,00 10,86% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 13.065.744.516,00 10,86% 3.2 - Contribuições Do Empregador 887.575.957,00 0,74% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 887.575.957,00 0,74% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 70.771.113.470,00 58,84% 3.3.1 - Bens 31.485.025.596,00 26,18% 3.3.2 - Serviços 39.286.087.874,00 32,66% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 270.231.008,00 0,22% 3.5.2 - Transferencias Correntes 270.231.008,00 0,22% 4 - Despesas De Capital 35.280.867.516,00 29,33% 4.1 - Investimentos 35.280.867.516,00 29,33% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 35.280.867.516,00 29,33% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 120.275.532.467,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 1.732.355.480,00 1,44% 1.0.2.0.0 - Órgãos Executivos 1.732.355.480,00 1,44% 5 - Saúde 116.158.560.892,00 96,58% 5.0.1.0.0 - Serviços Hospitalares Gerais 21.656.475.783,00 18,01% 5.0.2.0.0 - Serviços Hospitalares Especializados 15.900.449.469,00 13,22% 5.0.3.0.0 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 8.723.199.321,00 7,25% 5.0.4.0.0 - Serviços De Saúde Pública 29.701.115.313,00 24,69% 5.0.5.0.0 - Produtos, Aparelhos E Equipamentos Médicos 25.237.940.786,00 20,98% 5.0.7.0.0 - Serviços De Saúde Ambulatórios 14.939.380.220,00 12,42% 6 - Protecção Social 2.384.616.095,00 1,98% 6.0.6.0.0 - Doença E Incapacidade 2.384.616.095,00 1,98% DESPESAS POR PROGRAMA Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 225

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 120.275.532.467,00 100,00% Actividades Permanentes 59.704.870.384,00 49,64% Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar 25.114.267.782,00 20,88% Programa De Capacitação Dos Rec. Humanos Da Adm. Pública 114.744.000,00 0,10% Programa De Capacitação Institucional 883.329.801,00 0,73% Programa De Combate Às Grandes Endemias 5.697.433.323,00 4,74% Programa De Luta Contra O Vih/Sida 5.170.578.378,00 4,30% Programa De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De Saúde 18.790.865.175,00 15,62% Programa De Melhoria Da Saúde Materno-Infantil 4.799.443.624,00 3,99% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 86.192.093.448,00 100,00% Administração E Gestão Dos Serviços Do Sistema Nacional De Saúde 1.732.355.480,00 2,01% Apoio Financeiro As Associações De Utilidade Pública 264.500.000,00 0,31% Aquisição De Equipamentos Essenciais 345.234.823,00 0,40% Aquisição De Medicamentos Essenciais Para Rede De Atenção Primaria 1.639.100.000,00 1,90% Auditoria E Certificação Das Unidades Sanitárias 69.471.276,00 0,08% Campanha De Redução Acelerada Da Mortalidade Materna-Carma 63.896.605,00 0,07% Cirurgia Cardíaca Toráxica Pediátrica Hospital Josina Machel 213.821.620,00 0,25% Combate A Tripanossomiase Humana 523.474.314,00 0,61% Compras Agrupadas De Medicamentos Para A Rede Terciária 8.766.999.161,00 10,17% Coordenação Dos Programas De Saúde Pública 126.479.441,00 0,15% Desenvolvimento Da Central De Compras E Aprovis.De Medicam. E Meios Médicos 175.626.135,00 0,20% Desenvolvimento Da Dermatologia Nas Unid. Hospital. Do Serv. Nacional Da Saúde 62.235.392,00 0,07% Desenvolvimento Da Escola Nacional De Saúde Pública 361.696.169,00 0,42% Elaboração E Implement. Plano Nac. Desenv. Sanitário Angola 2012-2021 400.000.000,00 0,46% Encargos De Exercícios Findos 22.317.200,00 0,03% Evacuações Médicas 3.000.000.000,00 3,48% Formação De Quadros De Saúde 114.744.000,00 0,13% Fundos De Contrapartida No Âmbito Conv. Parceria Bad,Cisa/Ipad E F.Global 9.913.712,00 0,01% Gestão Gerencial Dos Laboratórios Dos Hospitais Centrais 225.000.000,00 0,26% Gestão Terciarizada De Compras Agrupadas De Medicam.E Mat.Gastável 179.012.696,00 0,21% Hamset-Combate Ao Sida, Tuberculose E Malaria/Banco Mundial 25.818.750,00 0,03% Humanização Hospitalar 72.458.554,00 0,08% Implementação De Biossegurança Nas Unidades Sanitarias 574.936.992,00 0,67% Implementação Do Plano Nacional Gestão Dist.Medicamentos 51.528.140,00 0,06% Implementação Do Regulamento Sanit. Internacional 171.348.000,00 0,20% Pagam.Contratos De Coop. Estrangeira Do Sec.Saúde 6.398.350.087,00 7,42% Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública 35.579.633.328,00 41,28% Programa Da Oncocercose, Schistosomíase E Outras Parasitoses 326.503.346,00 0,38% Programa Da Saúde Comunitária E Promoção Para A Saúde 367.244.790,00 0,43% Programa Da Saúde Reprodutiva E Espaçamento Das Gravidezes 610.198.627,00 0,71% Programa De Combate A Cólera 752.648.326,00 0,87% Programa De Controlo Dos Factores De Risco Cardiovascular 142.254.492,00 0,17% Programa De Nutrição 185.497.554,00 0,22% Programa De Reabilit. Da Pessoa Portadora De Sensora Motora 124.672.688,00 0,14% Programa De Reforço Do Sistema Nac. De Vigilância Epidemiológica 247.528.950,00 0,29% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 226

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor %

Programa De Vacinação 4.873.501.799,00 5,65% Programa De Vacinação Hpv 26.000.000,00 0,03% Programa Dos Centros De Excelência Para Diagnóstico Clínico 116.586.244,00 0,14% Programa Estratégico De Desenv. Do Capital Humano Da Saúde 724.320.215,00 0,84% Programa Nacional De Doenças Mentais E Toxicodependência 138.900.000,00 0,16% Projecto De Cirurgia Plástica Reconstrutiva 693.488.300,00 0,80% Projecto De Combate A Lepra 182.659.200,00 0,21% Projecto De Combate A Malária 3.775.015.355,00 4,38% Projecto De Combate A Tuberculose 904.317.313,00 1,05% Projecto De Combate As Doenças Crónicas Não Transmissíveis 130.141.000,00 0,15% Projecto De Gestão Orçamental Dos Hospitais Nacionais 330.992.511,00 0,38% Projecto De Modernização Gerencial E Informática Do Ministério Da Saúde 371.337.290,00 0,43% Projecto De Reprodução Assistida - Maternidade Lucrécia Paím 24.000.000,00 0,03% Reforço Da Capacidade Assist. Da Maternidade Lucrécia Paim 184.906.741,00 0,21% Registo De Luta Contra O Cancro 145.495.813,00 0,17% Regulação Da Actividade Da Saúde 97.483.348,00 0,11% Relançamento Das Equipas Móveis Para O Combate Da Tripanossomíase 82.793.129,00 0,10% Revitalização Dos Serviços Municipais De Saúde 111.840.994,00 0,13% Serviço De Cirurgia Cardiaca 1.151.268.439,00 1,34% Serviços De Hemodiálise 1.098.201.789,00 1,27% Serviços De Oncologia E Câncer 2.675.538.432,00 3,10% Serviços De Pediat.E Patolog.Neonatal 2.042.188.793,00 2,37% Serviços De Reabilitação Física 2.384.616.095,00 2,77% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 21.834.978.848,00 12.248.460.171,00 34.083.439.019,00 Ampliação Do Hospital Da Caála/Huambo 104.250.000,00 0,00 104.250.000,00 Aquis. De Kits P/ Partos, Cesar. E Parteiras Tradicionais/Minsa 122.767.392,00 0,00 122.767.392,00 Aquis.E Instalação De Equip.Na Rede Nac.De Laboratórios/Minsa 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 Aquisição De Equip. P/ Cinco Centros Prov. De Hemodiálises 624.030.850,00 0,00 624.030.850,00 Aquisição De Equip. P/Instalação De Gases Medicinais/Minsa 461.765.076,00 1.931.803.258,00 2.393.568.334,00 Aquisição De Equip.E Mobiliario P/Os Hospitais Regionais/Minsa 3.909.427.485,00 0,00 3.909.427.485,00 Aquisição De Equipamentos E Material Ortopédico/Minsa 370.000.000,00 0,00 370.000.000,00 Aquisição De Material De Hidrocefalia/Minsa 401.124.821,00 0,00 401.124.821,00 Const. De 1 Hospital Municipal No K. Kuanavale(K.Kubango)/Minsa 237.661.365,00 0,00 237.661.365,00 Const.E Apet.Consultas Externas E Cuid.Intensivos (Hosp.Benguela) 205.525.940,00 0,00 205.525.940,00 Construção De Um Hospital Municipal No Kuemba/Bié 237.661.365,00 0,00 237.661.365,00 Construção De Um Hospital Municipal No Kuvelay/Kunene 237.661.365,00 0,00 237.661.365,00 Construção De Um Hospital Municipal No /Kangamba(Moxico) 237.661.365,00 0,00 237.661.365,00 Construção Do Armazém Central Da Huíla/Minsa 180.600.000,00 0,00 180.600.000,00 Construção Do Armazém Central De Benguela 613.484.823,00 0,00 613.484.823,00 Construção Do Armazém Central De Luanda/Minsa 713.484.823,00 0,00 713.484.823,00 Construção Do Armazém Central De Malanje 180.600.000,00 0,00 180.600.000,00 Construção Do Armazém Central Do Huambo 613.484.823,00 0,00 613.484.823,00 Construção Do Armazém Central Do Uíge 708.254.896,00 0,00 708.254.896,00 Construção Do Hospital Provincial Do Moxico/Minsa 0,00 1.257.664.334,00 1.257.664.334,00 Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 227

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total

Construção E Instalação Da Direcção Nacional Do Pav/Minsa 69.371.435,00 0,00 69.371.435,00 Construção E Instalação Do Centro Nacional De Sangue 100.210.308,00 0,00 100.210.308,00 Construção E Instalação Do Centro Provincial De Sangue/Minsa 19.857.024,00 0,00 19.857.024,00 Elab.Estudos P/Desen.Centros De Exc.P/Red.Mort.Materno Infantil 21.100.000,00 0,00 21.100.000,00 Elaboração Estudos De Reab.Hospital Américo Boavida 2ª Fase 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 Equipamento Fotovoltaico P/ Cent. De Saúde E Hosp. Rurais/Minsa 352.324.747,00 0,00 352.324.747,00 Equipamento Médico/Técnico Para As Províncias E Hospitais Municipais 611.087.395,00 0,00 611.087.395,00 Estudos E Fiscalização De Projectos/Minsa 645.629.810,00 0,00 645.629.810,00 Forn. Equip. Mat. Log. Assistência Hosp. Ambul. E Banco De Urgência 0,00 4.763.782.233,00 4.763.782.233,00 Forn.Meios Técnicos Inema - Aquisição De Clínicas Móveis E 608.467.813,00 1.794.030.827,00 2.402.498.640,00 Motorizadas Fornecimento De Equipamentos P/A Maternidade Lucrécia Paim 112.971.264,00 0,00 112.971.264,00 Fornecimento De Equipamentos P/O Hospital Josina Machel 112.971.264,00 0,00 112.971.264,00 Melhoria Da Infra-Estrutura Do Hospital Américo Boa Vida/Minsa 247.129.126,00 0,00 247.129.126,00 Melhoria Das Infra-Estrut.Dos Hosp.Reg.De Cab.Bga.Hla.Huambo E 5.864.141.228,00 0,00 5.864.141.228,00 Malange Obras Complementares Do Hospital Pediátrico De Luanda 27.276.365,00 0,00 27.276.365,00 Reab. Da Mat. Lucrécia Paim (Ext. Novos Serv. E Área De Formação) 123.383.669,00 0,00 123.383.669,00 Reab. E Apetrechamento Do Hospital Prov. Do Kuando Kubango/Minsa 0,00 2.213.206.260,00 2.213.206.260,00 Reab. E Apetrechamento Do Hospital Provincial Do Zaire/Minsa 128.926.365,00 0,00 128.926.365,00 Reab.Complementar Da Escola Técnica De Professores De Saúde/Luanda 56.000.000,00 0,00 56.000.000,00 Reab.Do Centro De Medic.Física E De Reabilitação(Cmfr)/Luanda 836.961.366,00 0,00 836.961.366,00 Reab.E Apetrechamento Do Hospital Geral Esp.Augusto 100.426.365,00 0,00 100.426.365,00 Reab.E Apetrechamento Do Hospital Prov.Do Kwanza Norte/Minsa 128.926.365,00 0,00 128.926.365,00 Reab.Forn.Equip.Lcqm-Reforma E Fornec.Equip. Mat.P/O 107.989.972,00 287.973.259,00 395.963.231,00 Laborat.Farmaceutico/Luanda Reabilitação Do Centro Ortopédico De Viana/Minsa 173.190.000,00 0,00 173.190.000,00 Reabilitação Do Hospital Provincial Da Lunda-Sul/Minsa 185.000.000,00 0,00 185.000.000,00 Reabilitação Do Hospital Psiquiátrico Da Huíla/Minsa 56.000.000,00 0,00 56.000.000,00 Reabilitação Do Hospital Psiquiátrico De Luanda(Ex.Novos Serviços) 109.628.432,00 0,00 109.628.432,00 Reabilitação Do Hospital Sanatório De Luanda 220.025.000,00 0,00 220.025.000,00 Reabilitação E Ampliação Das Instalações Ordem Dos Médicos 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 Reabilitação E Ampliação Do I.C.C.T (Área De Tratamento)/Minsa 99.037.146,00 0,00 99.037.146,00 Reabilitação E Apetrechamento Do Hospital Provincial Da Lunda Norte 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 Reabilitação E Apetrechamento Do Hospital Provincial Do Bié/Minsa 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 Reabilitação E Apetrechamento Do Hospital Provincial Do Uige/Minsa 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Centro Nacional De Oncologia 2.675.538.432,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 2.668.100.232,00 99,72% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 170.247.870,00 6,36% 3.2 - Contribuições Do Empregador 10.724.961,00 0,40% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 2.487.072.407,00 92,96% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 54.994,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 7.438.200,00 0,28% 4.1 - Investimentos 7.438.200,00 0,28% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 228

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Centro Nacional De Sangue 1.047.231.217,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.016.731.217,00 97,09% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 203.897.542,00 19,47% 3.2 - Contribuições Do Empregador 13.964.198,00 1,33% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 798.791.837,00 76,28% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 77.640,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 30.500.000,00 2,91% 4.1 - Investimentos 30.500.000,00 2,91% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Centro Ortopedico De Viana 739.162.824,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 725.194.019,00 98,11% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 289.574.933,00 39,18% 3.2 - Contribuições Do Empregador 20.140.732,00 2,72% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 415.202.772,00 56,17% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 275.582,00 0,04% 4 - Despesas De Capital 13.968.805,00 1,89% 4.1 - Investimentos 13.968.805,00 1,89% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Hospital Americo Boavida 4.293.203.379,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 4.293.203.379,00 100,00% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 1.925.000.963,00 44,84% 3.2 - Contribuições Do Empregador 135.795.291,00 3,16% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 2.231.990.047,00 51,99% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 417.078,00 0,01% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Hospital De Medicina E Reabilitação Física 1.645.453.271,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.603.847.187,00 97,47% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 391.636.219,00 23,80% 3.2 - Contribuições Do Empregador 25.426.054,00 1,55% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 1.186.384.011,00 72,10% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 400.903,00 0,02% 4 - Despesas De Capital 41.606.084,00 2,53% 4.1 - Investimentos 41.606.084,00 2,53% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Hospital Do Prenda 2.182.900.998,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 2.182.281.370,00 99,97% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 1.043.756.704,00 47,82% 3.2 - Contribuições Do Empregador 67.546.511,00 3,09% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 1.070.774.880,00 49,05% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 203.275,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 619.628,00 0,03% 4.1 - Investimentos 619.628,00 0,03% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Hospital Geral Especializado Augusto Ngangula 1.916.974.457,00 100,00% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 229

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Hospital Josina Machel 9.175.951.910,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 9.175.401.823,00 99,99% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 2.101.917.069,00 22,91% 3.2 - Contribuições Do Empregador 144.323.135,00 1,57% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 6.929.146.091,00 75,51% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 15.528,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 550.087,00 0,01% 4.1 - Investimentos 550.087,00 0,01% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Hospital Neves Bendinha 1.340.857.741,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.340.857.741,00 100,00% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 616.188.556,00 45,95% 3.2 - Contribuições Do Empregador 39.172.980,00 2,92% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 685.257.639,00 51,11% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 238.566,00 0,02% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Hospital Pediátrico De Luanda-David Bernardino 2.042.188.793,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 2.042.188.793,00 100,00% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 1.212.960.970,00 59,40% 3.2 - Contribuições Do Empregador 85.263.429,00 4,18% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 743.646.777,00 36,41% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 317.617,00 0,02% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Hospital Psiquiatrico 1.232.182.131,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.223.948.031,00 99,33% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 477.967.012,00 38,79% 3.2 - Contribuições Do Empregador 33.494.561,00 2,72% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 712.439.874,00 57,82% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 46.584,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 8.234.100,00 0,67% 4.1 - Investimentos 8.234.100,00 0,67% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Hospital Sanatório De Luanda 1.766.899.206,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.629.880.456,00 92,25% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 690.092.211,00 39,06% 3.2 - Contribuições Do Empregador 48.307.063,00 2,73% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 889.256.215,00 50,33% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 2.224.967,00 0,13% 4 - Despesas De Capital 137.018.750,00 7,75% 4.1 - Investimentos 137.018.750,00 7,75% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Instituto Nacional De Combate E Controlo Das Tripanossomíases 523.474.314,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 523.474.314,00 100,00% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 186.412.348,00 35,61% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 230

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Instituto Nacional De Combate E Luta Contra A Sida 5.170.578.378,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 5.170.578.378,00 100,00% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 159.880.971,00 3,09% 3.2 - Contribuições Do Empregador 10.764.713,00 0,21% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4.999.646.839,00 96,69% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 285.855,00 0,01% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Instituto Nacional De Emergências Médicas De Angola 1.927.709.098,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.906.714.726,00 98,91% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 65.497.592,00 3,40% 3.2 - Contribuições Do Empregador 4.257.885,00 0,22% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 1.836.556.169,00 95,27% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 403.080,00 0,02% 4 - Despesas De Capital 20.994.372,00 1,09% 4.1 - Investimentos 20.994.372,00 1,09% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Maternidade Lucrecia Paim 3.270.429.864,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 3.245.908.813,00 99,25% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 1.388.755.874,00 42,46% 3.2 - Contribuições Do Empregador 95.581.145,00 2,92% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 1.761.522.387,00 53,86% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 49.407,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 24.521.051,00 0,75% 4.1 - Investimentos 24.521.051,00 0,75% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Ministério Da Saúde 79.324.796.454,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 44.337.406.315,00 55,89% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 1.084.169.529,00 1,37% 3.2 - Contribuições Do Empregador 72.424.612,00 0,09% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 42.916.025.613,00 54,10% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 264.786.561,00 0,33% 4 - Despesas De Capital 34.987.390.139,00 44,11% 4.1 - Investimentos 34.987.390.139,00 44,11% Órgão: Ministério Da Educação RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 611.256.846,00 100,00% Receitas De Capital 611.256.846,00 100,00% Reversão E Restituição 611.256.846,00 100,00% Resultados Anteriores 611.256.846,00 100,00% DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 35.625.091.408,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 28.227.988.560,00 79,24% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 231

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor %

3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.107.546.096,00 8,72% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.107.546.096,00 8,72% 3.2 - Contribuições Do Empregador 211.741.093,00 0,59% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 211.741.093,00 0,59% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 24.787.501.526,00 69,58% 3.3.1 - Bens 5.952.047.356,00 16,71% 3.3.2 - Serviços 18.835.454.170,00 52,87% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 121.199.845,00 0,34% 3.5.2 - Transferencias Correntes 121.199.845,00 0,34% 4 - Despesas De Capital 7.397.102.848,00 20,76% 4.1 - Investimentos 7.397.102.848,00 20,76% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 7.397.102.848,00 20,76% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 35.625.091.408,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 1.754.789.747,00 4,93% 1.0.2.0.0 - Órgãos Executivos 1.754.789.747,00 4,93% 4 - Educação 33.870.301.661,00 95,07% 4.0.2.0.0 - Ensino Primário 839.922.474,00 2,36% 4.0.3.0.0 - Ensino Secundário 18.970.734.902,00 53,25% 4.0.5.0.0 - Serviços Subsidiários À Educação 9.376.478.665,00 26,32% 4.0.6.0.0 - Ensino Tecnico-Profissional 4.683.165.620,00 13,15% DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 35.625.091.408,00 100,00% Actividades Permanentes 11.676.047.151,00 32,77% Prog. De Melhoria Do Sist. Form. Téc. E Prof. E Do Emprego 3.168.983.858,00 8,90% Programa De Alfabetização E De Recuper.Do Atraso Escolar 4.683.165.620,00 13,15% Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário 13.354.926.447,00 37,49% Programa De Desenvolvimento Do Sistema De Ensino Especial 1.009.167.832,00 2,83% Programa De Reforma Educativa 1.732.800.500,00 4,86% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 27.301.312.218,00 100,00% Acções De Combate Ao Vih-Sida Nas Escolas 45.735.500,00 0,17% Admin. E Gestão Dos Serv. Do Sistema Nac.De Educação E Ensino 3.437.027.357,00 12,59% Admin. E Gestão Dos Serviços Do Sistema Nacional Do Ensino Superior 302.224.049,00 1,11% Apoio Financeiro As Associações De Utilidade Pública 120.000.000,00 0,44% Aquisiçao De Material Didáctico Para O Ensino Secundário 447.500.000,00 1,64% Aquisição De Material Didáctico Especializado/E.S 1.009.167.832,00 3,70% Aquisição De Bibliografia Técnica Para Os Institutos Médios Técnicos 1.094.680.000,00 4,01% Aquisição De Manuais Escolares Para O 1.º Ciclo Do Ensino Secundário 1.277.167.890,00 4,68% Aquisição De Manuais Para Línguas Nacionais 686.790.634,00 2,52% Assistência Técnica Ao Projecto Bad 50.000.000,00 0,18% Assistência Técnica Do Projecto Linha De Crédito China 601.710.000,00 2,20% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 232

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor %

Elaboração Da Carta Escolar 1ª Fase De Generalização 205.596.000,00 0,75% Empreendorismo No Curriculo Do Ensino Secundário 1.936.800.684,00 7,09% Encargos C/Alfabetizadores Do Programa De Recuperação Do Atraso Escolar 3.397.517.375,00 12,44% Encargos Com A Cooperação Para Os Novos Institutos Médios 2.771.219.988,00 10,15% Encargos De Exercícios Findos 611.256.846,00 2,24% Encargos De Funcionamento 115.450.000,00 0,42% Formação De Professores Do Futuro 951.770.320,00 3,49% Formação E Superação Técnica Profissional 1.753.089.747,00 6,42% Informatização Dos Serviços 266.536.500,00 0,98% Manutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados 1.700.000,00 0,01% Manutenção Escolas Nacional E Edíficio 416.700.000,00 1,53% Pagamento Cont. Cooper. Estrang. Sector Educação 506.700.000,00 1,86% Prestação De Serviços De Educação 2.612.961.225,00 9,57% Programa De Alfabetização 1.285.648.245,00 4,71% Programa De Desenvolvimento Do Sistema Nacional De Avaliação Educacional 364.702.500,00 1,34% Programa De Empreendedorismo No Ensino Secundário 60.000.000,00 0,22% Programa De Estratégia De Inserção Das Línguas Nacionais No Ensino Primário 33.131.840,00 0,12% Realização De Jogos Desportivos Escolares 73.070.000,00 0,27% Regulação Da Actividade Do Ensino 865.457.686,00 3,17% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 7.967.972.212,00 355.806.978,00 8.323.779.190,00 Apet. Do Instituto Médio Politécnico Da Nova Centralidade/Med 173.833.664,00 0,00 173.833.664,00 Aquisição De Equipamento De Informática/Med 140.889.717,00 0,00 140.889.717,00 Aquisição De Mobiliário Escolar/Nacional 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 Const. E Apet. De Uma Escola Secundária Em Malanje/Med 280.000.000,00 0,00 280.000.000,00 Const. E Apet. De Uma Escola Secundária Na L.Norte/Med 280.000.000,00 0,00 280.000.000,00 Const. E Apet. De Uma Escola Secundária Na L.Sul/Med 147.891.800,00 0,00 147.891.800,00 Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No Bengo/Med 147.891.800,00 0,00 147.891.800,00 Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No Bié/Med 147.891.800,00 0,00 147.891.800,00 Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No Cunene/Med 280.000.000,00 0,00 280.000.000,00 Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No K.Kubango/Med 147.891.800,00 0,00 147.891.800,00 Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No K.Norte/Med 147.891.800,00 0,00 147.891.800,00 Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No K.Sul/Med 147.891.800,00 0,00 147.891.800,00 Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No Moxico/Med 280.000.000,00 0,00 280.000.000,00 Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No Zaire/Med 280.000.000,00 0,00 280.000.000,00 Const. E Apet.De Uma Escola Secundária No Uíge/Med 280.000.000,00 0,00 280.000.000,00 Construção E Apet. Da Escola Do I E Ii Ciclos/Lunda - Norte 147.991.800,00 0,00 147.991.800,00 Construção E Apet. Da Escola Do I E Ii Cíclo/Lunda-Sul 280.000.000,00 0,00 280.000.000,00 Construção E Apet.Da Escola Do I E Ii Ciclo / Malange 147.991.800,00 0,00 147.991.800,00 Construção E Apetrechamento Da Escola Do I E Ii Ciclo/Kunene 147.991.800,00 0,00 147.991.800,00 Construção E Apetrechamento Da Escola Do I E Ii Ciclo/Moxico 147.991.800,00 0,00 147.991.800,00 Construção E Apetrechamento Da Escola Do I E Ii Ciclo/Uíge 147.991.800,00 0,00 147.991.800,00 Construção E Apetrechamento Da Escola Do I E Ii Cíclo/Zaire 147.991.800,00 0,00 147.991.800,00 Drenagem De Esgotos E Reab.Centro De Formação Pedagógica/Bgl 414.123.791,00 0,00 414.123.791,00 Elaboração De Estudos De Projectos E Fiscalização/Med 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 233

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total

Est. Reabilitação Da Escola Secundária I E Ii Ciclo / Lobito 521.891.807,00 0,00 521.891.807,00 Estudos Para Aquisição De Laboratórios 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 Informatização De 70 Escolas Secundárias / Med 158.923.497,00 136.220.898,00 295.144.395,00 Projecto Educação Li-Acções Complementares 243.596.082,00 0,00 243.596.082,00 Reabilitação Da Escola Secundária Mutu Ya Kevela/Med 1.413.273.600,00 0,00 1.413.273.600,00 Reabilitação E Ampliação Do Magistério Primário / Lunda-Sul 397.247.734,00 0,00 397.247.734,00 Reforço Da Qualidade De Ensino Secundário 328.890.720,00 219.586.080,00 548.476.800,00 DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Instituto Médio Comercial De Luanda 429.327.106,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 425.417.106,00 99,09% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 336.743.831,00 78,44% 3.2 - Contribuições Do Empregador 23.452.960,00 5,46% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 65.200.552,00 15,19% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 19.763,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 3.910.000,00 0,91% 4.1 - Investimentos 3.910.000,00 0,91% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Instituto Médio De Economia De Luanda 980.572.159,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 968.727.074,00 98,79% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 829.807.162,00 84,62% 3.2 - Contribuições Do Empregador 57.456.528,00 5,86% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 81.185.292,00 8,28% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 278.092,00 0,03% 4 - Despesas De Capital 11.845.085,00 1,21% 4.1 - Investimentos 11.845.085,00 1,21% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Instituto Médio Industrial De Luanda 1.203.061.960,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.188.366.736,00 98,78% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 1.011.137.625,00 84,05% 3.2 - Contribuições Do Empregador 70.181.157,00 5,83% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 106.273.497,00 8,83% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 774.457,00 0,06% 4 - Despesas De Capital 14.695.224,00 1,22% 4.1 - Investimentos 14.695.224,00 1,22% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Ministério Da Educação 33.012.130.183,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 25.645.477.644,00 77,69% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 929.857.478,00 2,82% 3.2 - Contribuições Do Empregador 60.650.448,00 0,18% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 24.534.842.185,00 74,32% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 120.127.533,00 0,36% 4 - Despesas De Capital 7.366.652.539,00 22,31% Órgão: Ministério Do Ensino Superior Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 234

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 75.201.296.661,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 67.188.928.081,00 89,35% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 12.755.471.355,00 16,96% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 12.755.471.355,00 16,96% 3.2 - Contribuições Do Empregador 748.673.408,00 1,00% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 748.673.408,00 1,00% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 30.623.710.287,00 40,72% 3.3.1 - Bens 6.393.538.851,00 8,50% 3.3.2 - Serviços 24.230.171.436,00 32,22% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 23.061.073.031,00 30,67% 3.5.2 - Transferencias Correntes 23.061.073.031,00 30,67% 4 - Despesas De Capital 8.012.368.580,00 10,65% 4.1 - Investimentos 8.012.368.580,00 10,65% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 8.012.368.580,00 10,65% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 75.201.296.661,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 271.410.500,00 0,36% 1.0.2.0.0 - Órgãos Executivos 71.410.500,00 0,09% 1.0.9.0.0 - Investigação Básica 200.000.000,00 0,27% 4 - Educação 74.902.536.161,00 99,60% 4.0.5.0.0 - Serviços Subsidiários À Educação 10.486.735,00 0,01% 4.0.7 - Ensino Superior 74.892.049.426,00 99,59% 4.0.7.0.1 - Ensino Superior De Graduação 74.330.644.340,00 98,84% 4.0.7.0.2 - Ensino Superior De Pós-Graduação 561.405.086,00 0,75% 8 - Recreação, Cultura E Religião 27.350.000,00 0,04% 8.0.2.0.0 - Serviços Recreativos E Desportivos 27.350.000,00 0,04% DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 75.201.296.661,00 100,00% Actividades Permanentes 43.872.632.301,00 58,34% Prog.De Bols.De Estudo De Ap.Est.Do E.Sup.E Investigadores 22.192.672.615,00 29,51% Prog.De Implem.Do Sist.Nac.De Ciência E Tecnol.E Inovação 200.000.000,00 0,27% Prog.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino Superior 7.200.000,00 0,01% Programa De Fomento Da Actividade Produtiva 14.350.000,00 0,02% Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado 13.000.000,00 0,02% Programa De Melhoria Do Ensino Supérior Público 8.901.441.745,00 11,84% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 70.481.536.594,00 100,00% Admin. E Gestão Dos Serv. Do Sistema Nac.De Educação E Ensino 22.723.272.642,00 32,24% Admin. E Gestão Dos Serviços Do Sistema Nacional Do Ensino Superior 3.365.869.059,00 4,78% Apoio À Investigação Científica/Mes 100.000.000,00 0,14% Aquis.De Bibliografia P/Todas Bibliotecas Das Instit.Do Ensino Superior 498.881.678,00 0,71% Aquis.E Instal.Dos Equip.Da Escola Sup.Tec.Agro-Alimentar De Malanje 280.000.000,00 0,40% Centro Desportivo Universitário 14.350.000,00 0,02% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 235

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor %

Centro Social Recreativo E Cultural 13.000.000,00 0,02% Cursos De Agregação Pedagogica Em Todas Instit.Do Ensino Superior 600.000.000,00 0,85% Encargos Com Os Sectores De Apoio Aos Estudantes No Exterior 98.503.727,00 0,14% Formação De Gestores Do Subsistema Do Ensino Superior 300.000.000,00 0,43% Formação De Técnicos Para Institutições Do Ensino Superior 500.000.000,00 0,71% Formação E Aumento De Quadros Docentes Diferenciados 720.000.000,00 1,02% Informatização De Dados De Todas Instituições Do Ensino Superior 480.000.000,00 0,68% Inspecção E Avaliação Das Instituições Do Ensino Superior 320.000.000,00 0,45% Pagamento Cont. Cooper. Estrang. Sector Educação 7.024.728.300,00 9,97% Plano Acção Implem. L.Mestras M.Gest. Subsistema Do Ensino Superior 650.800.000,00 0,92% Prestação De Serviços De Educação 31.855.805.959,00 45,20% Projecto De Criação Da Rede Integral De Bliblioteca Digital 240.000.000,00 0,34% Realização De Actividades De Caracter Cientifica E Outro Eventos 350.000.000,00 0,50% Realização De Cursos De Mestrados 28.250.000,00 0,04% Regulação Da Actividade Do Ensino 318.075.229,00 0,45% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 4.719.760.067,00 0,00 4.719.760.067,00 Aquisição De Bibliografia P/Todas Bibliotecas Das I E S 496.881.678,00 0,00 496.881.678,00 Const. Polo Universitário De Menongue (Estudos E Construção 1ª Fase) 92.210.724,00 0,00 92.210.724,00 Construção Da Academia De Estudos Avançados E Form. Pós-Graduada 1.696.424.996,00 0,00 1.696.424.996,00 Construção De Infra-Estruturas Académicas Para O Ensino 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 Superior/Bengo Construção De Infra-Estruturas Académicas Para O Ensino 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 Superior/Benguela Construção De Infra-Estruturas Académicas Para O Ensino 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 Superior/Kwanza Sul Construção E Apetrechamento Do Centro De Ensino Superior Na 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 Huila/Mesct Construção E Apetrechamento Do Centro De Ensino Superior No 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 Huambo/Mines Construção Escola Superior Agro-Alimentar De Malanje/Mines 1.061.176.094,00 0,00 1.061.176.094,00 Elaboração De Projectos, Estudos E Fiscalização/Mines 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 Estudo Ampliação Da Escola Superior Politécnica Do Zaire 9.750.000,00 0,00 9.750.000,00 Estudo Aquisição Laboratório Instituições Ensino Superior Nacional 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 /Mines Estudo Construção Apetrechamento Faculdade Ciências Sociais- Luanda 9.893.242,00 0,00 9.893.242,00 Estudo Construção Da Escola Superior Politécnica Da Lunda Norte 9.750.000,00 0,00 9.750.000,00 Estudo Construção Da Escola Superior Politécnica Da Lunda Sul 9.750.000,00 0,00 9.750.000,00 Estudo Construção Da Reitoria Da Universidade Lueji A Nkonde Lunda 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 Norte Estudo Para Ampliação Do Isced Do Huambo 9.750.000,00 0,00 9.750.000,00 Estudo Para Construção Academia Estudos Avançados Form. Pós- 659.801.100,00 0,00 659.801.100,00 Graduada Estudo Para Construção Da Escola Superior Pedagógica Da Lunda Norte 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 Estudo Para Construção Da Faculdade De Agronomia De Malanje 9.750.000,00 0,00 9.750.000,00 Estudo Para Construção Da Faculdade De Direito Da Lunda Norte 9.750.000,00 0,00 9.750.000,00 Estudo Para Construção Da Faculdade De Economia Da Lunda Norte 9.750.000,00 0,00 9.750.000,00 Estudo Para Construção Da Faculdade De Medicina De Malanje 9.750.000,00 0,00 9.750.000,00 Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 236

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total

Estudo Para Construção Da Faculdade De Medicina Veterinária De 9.750.000,00 0,00 9.750.000,00 Malanje Estudo Para Construção Do Instituto Superior Politécnico De Malange 9.750.000,00 0,00 9.750.000,00 Estudo Para Construção Do Isced Da Huila 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 Estudo Para Construção E Apetrechamento Da Faculdade De Letras De 9.893.242,00 0,00 9.893.242,00 Luanda Estudo Para Construção Escola Superior Pedagógica Lunda Sul 9.750.000,00 0,00 9.750.000,00 Estudo Reabilitação Manut. Das Infraestruturas Acadêmicas Do Mes 11.340.121,00 0,00 11.340.121,00 Estudos Construção Do Instituto Superior Politécnico Kuanza-Sul 29.494.125,00 0,00 29.494.125,00 Estudos Para Construção Do Complexo Hosp. Veterinário Do Huambo 35.297.431,00 0,00 35.297.431,00 Estudos Para Construção Do Isced Luanda 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 Estudos Para Construção Lares E Internatos 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 Funcionamento Das Novas Instituições Do Ensino Superior 68.823.906,00 0,00 68.823.906,00 Projecto De Apoio À Investigação Científica 36.273.408,00 0,00 36.273.408,00 DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Escola Superior Pedagógica Da Lunda-Norte 242.755.372,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 205.255.372,00 84,55% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 101.825.539,00 41,95% 3.2 - Contribuições Do Empregador 7.036.556,00 2,90% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 64.510.000,00 26,57% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 31.883.277,00 13,13% 4 - Despesas De Capital 37.500.000,00 15,45% 4.1 - Investimentos 37.500.000,00 15,45% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Escola Superior Pedagógica Do Bengo 439.781.398,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 346.380.043,00 78,76% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 145.976.996,00 33,19% 3.2 - Contribuições Do Empregador 9.955.148,00 2,26% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 177.174.637,00 40,29% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 13.273.262,00 3,02% 4 - Despesas De Capital 93.401.355,00 21,24% 4.1 - Investimentos 93.401.355,00 21,24% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Escola Superior Pedagógica Do Bié 393.793.680,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 300.392.325,00 76,28% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 100.086.742,00 25,42% 3.2 - Contribuições Do Empregador 6.870.669,00 1,74% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 181.157.637,00 46,00% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 12.277.277,00 3,12% 4 - Despesas De Capital 93.401.355,00 23,72% 4.1 - Investimentos 93.401.355,00 23,72% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Escola Superior Pedagógica Do Kwanza-Norte 381.164.850,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 287.763.495,00 75,50% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 237

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Escola Superior Pedagógica Do Namibe 206.206.740,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 166.263.240,00 80,63% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 7.646.920,00 3,71% 3.2 - Contribuições Do Empregador 535.352,00 0,26% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 145.803.691,00 70,71% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 12.277.277,00 5,95% 4 - Despesas De Capital 39.943.500,00 19,37% 4.1 - Investimentos 39.943.500,00 19,37% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Escola Superior Politécnica Da Lunda Norte 296.212.210,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 259.712.210,00 87,68% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 177.434.300,00 59,90% 3.2 - Contribuições Do Empregador 11.763.600,00 3,97% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 70.480.000,00 23,79% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 34.310,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 36.500.000,00 12,32% 4.1 - Investimentos 36.500.000,00 12,32% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Escola Superior Politécnica Da Lunda-Sul 300.902.952,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 257.936.597,00 85,72% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 102.044.896,00 33,91% 3.2 - Contribuições Do Empregador 7.040.149,00 2,34% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 146.377.275,00 48,65% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 2.474.277,00 0,82% 4 - Despesas De Capital 42.966.355,00 14,28% 4.1 - Investimentos 42.966.355,00 14,28% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Escola Superior Politécnica De Malanje 166.347.500,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 136.064.000,00 81,80% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 136.064.000,00 81,80% 4 - Despesas De Capital 30.283.500,00 18,20% 4.1 - Investimentos 30.283.500,00 18,20% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Escola Superior Politécnica Do Bié 452.312.954,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 362.671.599,00 80,18% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 165.854.996,00 36,67% 3.2 - Contribuições Do Empregador 12.045.926,00 2,66% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 174.454.000,00 38,57% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 10.316.677,00 2,28% 4 - Despesas De Capital 89.641.355,00 19,82% 4.1 - Investimentos 89.641.355,00 19,82% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Escola Superior Politécnica Do Kuando Kubango 261.744.533,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 219.308.097,00 83,79% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 238

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Escola Superior Politécnica Do Kuanza Norte 477.701.856,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 384.300.501,00 80,45% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 188.080.300,00 39,37% 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.078.200,00 0,64% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 171.179.360,00 35,83% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 21.962.641,00 4,60% 4 - Despesas De Capital 93.401.355,00 19,55% 4.1 - Investimentos 93.401.355,00 19,55% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Escola Superior Politécnica Do Kunene 244.496.152,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 213.364.770,00 87,27% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 32.074.925,00 13,12% 3.2 - Contribuições Do Empregador 1.989.725,00 0,81% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 157.219.843,00 64,30% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 22.080.277,00 9,03% 4 - Despesas De Capital 31.131.382,00 12,73% 4.1 - Investimentos 31.131.382,00 12,73% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Escola Superior Politécnica Do Moxico 448.385.548,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 358.744.193,00 80,01% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 159.943.205,00 35,67% 3.2 - Contribuições Do Empregador 2.247.011,00 0,50% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 175.454.000,00 39,13% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 21.099.977,00 4,71% 4 - Despesas De Capital 89.641.355,00 19,99% 4.1 - Investimentos 89.641.355,00 19,99% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Escola Superior Politécnica Do Namibe 277.896.105,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 237.593.426,00 85,50% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 89.764.794,00 32,30% 3.2 - Contribuições Do Empregador 5.565.348,00 2,00% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 142.047.951,00 51,12% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 215.333,00 0,08% 4 - Despesas De Capital 40.302.679,00 14,50% 4.1 - Investimentos 40.302.679,00 14,50% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Escola Superior Politécnica Do Uíge 478.878.216,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 385.476.861,00 80,50% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 179.300.791,00 37,44% 3.2 - Contribuições Do Empregador 11.857.709,00 2,48% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 171.179.360,00 35,75% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 23.139.001,00 4,83% 4 - Despesas De Capital 93.401.355,00 19,50% 4.1 - Investimentos 93.401.355,00 19,50% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 239

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Escola Superior Politécnica Do Zaire 432.396.337,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 374.779.534,00 86,68% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 176.963.756,00 40,93% 3.2 - Contribuições Do Empregador 12.234.144,00 2,83% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 153.698.357,00 35,55% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 31.883.277,00 7,37% 4 - Despesas De Capital 57.616.803,00 13,32% 4.1 - Investimentos 57.616.803,00 13,32% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Faculdade De Medicina De Malanje 354.924.646,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 311.924.646,00 87,88% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 19.340.049,00 5,45% 3.2 - Contribuições Do Empregador 1.354.864,00 0,38% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 291.207.500,00 82,05% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 22.233,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 43.000.000,00 12,12% 4.1 - Investimentos 43.000.000,00 12,12% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Instituto Superior De Ciências De Educação Da Huíla 899.347.509,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 843.947.509,00 93,84% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 515.548.867,00 57,32% 3.2 - Contribuições Do Empregador 34.870.642,00 3,88% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 272.428.023,00 30,29% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 21.099.977,00 2,35% 4 - Despesas De Capital 55.400.000,00 6,16% 4.1 - Investimentos 55.400.000,00 6,16% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Instituto Superior De Ciências De Educação De Luanda 904.312.687,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 805.911.332,00 89,12% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 544.124.999,00 60,17% 3.2 - Contribuições Do Empregador 37.118.196,00 4,10% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 190.357.637,00 21,05% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 34.310.500,00 3,79% 4 - Despesas De Capital 98.401.355,00 10,88% 4.1 - Investimentos 98.401.355,00 10,88% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Instituto Superior De Ciências De Educação Do Huambo 654.069.322,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 560.667.967,00 85,72% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 356.776.465,00 54,55% 3.2 - Contribuições Do Empregador 22.725.645,00 3,47% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 181.158.137,00 27,70% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 7.720,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 93.401.355,00 14,28% 4.1 - Investimentos 93.401.355,00 14,28% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 240

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Instituto Superior De Ciências De Educação Do Sumbe 498.982.731,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 405.581.376,00 81,28% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 189.378.336,00 37,95% 3.2 - Contribuições Do Empregador 12.966.626,00 2,60% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 181.156.137,00 36,31% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 22.080.277,00 4,43% 4 - Despesas De Capital 93.401.355,00 18,72% 4.1 - Investimentos 93.401.355,00 18,72% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Instituto Superior De Ciências De Educação Do Uíge 558.937.633,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 465.536.278,00 83,29% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 244.270.480,00 43,70% 3.2 - Contribuições Do Empregador 17.047.084,00 3,05% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 181.158.137,00 32,41% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 23.060.577,00 4,13% 4 - Despesas De Capital 93.401.355,00 16,71% 4.1 - Investimentos 93.401.355,00 16,71% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Instituto Superior De Ciências De Saúde 670.929.707,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 557.827.207,00 83,14% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 233.217.140,00 34,76% 3.2 - Contribuições Do Empregador 15.320.502,00 2,28% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 306.815.288,00 45,73% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 2.474.277,00 0,37% 4 - Despesas De Capital 113.102.500,00 16,86% 4.1 - Investimentos 113.102.500,00 16,86% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Instituto Superior De Serviço Social De Luanda 421.831.065,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 317.429.710,00 75,25% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 92.958.703,00 22,04% 3.2 - Contribuições Do Empregador 6.108.723,00 1,45% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 218.357.137,00 51,76% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 5.147,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 104.401.355,00 24,75% 4.1 - Investimentos 104.401.355,00 24,75% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Instituto Superior Politécnico De Malanje 173.754.000,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 135.254.000,00 77,84% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 135.254.000,00 77,84% 4 - Despesas De Capital 38.500.000,00 22,16% 4.1 - Investimentos 38.500.000,00 22,16% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Instituto Superior Politécnico Do Huambo 355.021.093,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 261.619.738,00 73,69% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 241

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Instituto Superior Politécnico Do Kwanza Sul 501.213.615,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 346.862.260,00 69,20% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 141.216.877,00 28,17% 3.2 - Contribuições Do Empregador 9.604.133,00 1,92% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 161.730.750,00 32,27% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 34.310.500,00 6,85% 4 - Despesas De Capital 154.351.355,00 30,80% 4.1 - Investimentos 154.351.355,00 30,80% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Ministério Do Ensino Superior 43.124.331.138,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 39.576.277.547,00 91,77% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 875.516.735,00 2,03% 3.2 - Contribuições Do Empregador 38.599.947,00 0,09% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 16.539.487.443,00 38,35% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 22.122.673.422,00 51,30% 4 - Despesas De Capital 3.548.053.591,00 8,23% 4.1 - Investimentos 3.548.053.591,00 8,23% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Universidade 11 De Novembro 2.161.067.754,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.883.957.183,00 87,18% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 614.591.145,00 28,44% 3.2 - Contribuições Do Empregador 42.065.745,00 1,95% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 1.204.843.518,00 55,75% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 22.456.775,00 1,04% 4 - Despesas De Capital 277.110.571,00 12,82% 4.1 - Investimentos 277.110.571,00 12,82% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Universidade Agostinho Neto 8.319.596.715,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 8.055.403.635,00 96,82% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 4.087.399.933,00 49,13% 3.2 - Contribuições Do Empregador 252.762.806,00 3,04% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.629.689.076,00 43,63% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 85.551.820,00 1,03% 4 - Despesas De Capital 264.193.080,00 3,18% 4.1 - Investimentos 264.193.080,00 3,18% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Universidade José Eduardo Dos Santos 2.686.189.754,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 2.074.041.524,00 77,21% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 582.364.956,00 21,68% 3.2 - Contribuições Do Empregador 40.073.373,00 1,49% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 1.283.364.110,00 47,78% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 168.239.085,00 6,26% 4 - Despesas De Capital 612.148.230,00 22,79% 4.1 - Investimentos 612.148.230,00 22,79% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 242

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Universidade Katyavala Buila 2.740.990.940,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 2.140.039.410,00 78,08% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 806.263.991,00 29,42% 3.2 - Contribuições Do Empregador 45.252.129,00 1,65% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 1.193.081.282,00 43,53% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 95.442.008,00 3,48% 4 - Despesas De Capital 600.951.530,00 21,92% 4.1 - Investimentos 600.951.530,00 21,92% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Universidade Kimpa Vita 1.730.447.444,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.367.424.824,00 79,02% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 511.643.187,00 29,57% 3.2 - Contribuições Do Empregador 41.597.660,00 2,40% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 801.906.700,00 46,34% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 12.277.277,00 0,71% 4 - Despesas De Capital 363.022.620,00 20,98% 4.1 - Investimentos 363.022.620,00 20,98% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Universidade Lueji A'Nkonde 1.270.957.640,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.145.957.640,00 90,16% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 772.568.353,00 60,79% 3.2 - Contribuições Do Empregador 2.684.887,00 0,21% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 348.157.500,00 27,39% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 22.546.900,00 1,77% 4 - Despesas De Capital 125.000.000,00 9,84% 4.1 - Investimentos 125.000.000,00 9,84% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Universidade Mandume Ya Ndemofayo 1.673.414.865,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.437.258.032,00 85,89% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 373.729.839,00 22,33% 3.2 - Contribuições Do Empregador 25.139.756,00 1,50% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 920.658.329,00 55,02% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 117.730.108,00 7,04% 4 - Despesas De Capital 236.156.833,00 14,11% 4.1 - Investimentos 236.156.833,00 14,11% Órgão: Ministério Da Cultura DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 5.188.284.150,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 4.194.115.137,00 80,84% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 942.425.918,00 18,16% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 942.425.918,00 18,16% 3.2 - Contribuições Do Empregador 60.807.772,00 1,17% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 60.807.772,00 1,17% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 243

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor %

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 2.638.980.198,00 50,86% 3.3.1 - Bens 279.902.119,00 5,39% 3.3.2 - Serviços 2.359.078.079,00 45,47% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 551.901.249,00 10,64% 3.5.2 - Transferencias Correntes 551.901.249,00 10,64% 4 - Despesas De Capital 994.169.013,00 19,16% 4.1 - Investimentos 994.169.013,00 19,16% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 994.169.013,00 19,16% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 5.188.284.150,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 569.999,00 0,01% 1.0.2.0.0 - Órgãos Executivos 569.999,00 0,01% 7 - Habitação E Serviços Comunitários 89.933.840,00 1,73% 7.0.2.0.0 - Abastecimento De Água 40.000,00 0,00% 7.0.5.0.0 - Saneamento Básico 89.893.840,00 1,73% 8 - Recreação, Cultura E Religião 5.097.780.311,00 98,26% 8.0.1.0.0 - Serviços Culturais 4.495.825.674,00 86,65% 8.0.3.0.0 - Serviços Religiosos E Outros Serviços À Comunidade 50.554.637,00 0,97% 8.0.9.0.0 - Outros Assunt.E Serv. De Rec.Cultura E Religião 551.400.000,00 10,63% DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 5.188.284.150,00 100,00% Actividades Permanentes 2.638.308.583,00 50,85% Prog. De Melhoria Do Sist. Form. Téc. E Prof. E Do Emprego 100.001.000,00 1,93% Programa De Difusao E Acção Cultural 2.068.624.567,00 39,87% Programa De Valorização Do Património Histórico Cultural 381.350.000,00 7,35% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 3.830.759.150,00 100,00% Acções De Apoio Ao Carnaval 249.217.558,00 6,51% Admin. E Gestão Da Politica E Do Desenvolvimento Cultural Nacional 1.545.669.946,00 40,35% Apoio Financeiro As Associações De Utilidade Pública 551.400.000,00 14,39% Comemoração Do Dia Da Cultura Nacional 10.589.640,00 0,28% Encargos C/Depósito Provisório Do Acervo Filmico Nacional 141.250.000,00 3,69% Encargos Com A Contratação De Professores Estrang.P/Escolas De Arte 117.000.000,00 3,05% Encontro Internacional Sobre História De Angola 1.554.300,00 0,04% Fenacult - Abertura E Encerramento/Mincult 150.000.000,00 3,92% Fenacult - Acção Cultural/Mincult 181.500.000,00 4,74% Fenacult - Atlas Sócio-Cultural De Angola/Mincult 2.000.000,00 0,05% Fenacult - Cancioneiro Nacional/Mincult 3.500.000,00 0,09% Fenacult - Colóquio Sobre A Cultura Nacional/Mincult 55.000.000,00 1,44% Fenacult - Colóquio Sobre O Presidente José Eduardo Dos Santos/Mincult 50.000.000,00 1,31% Fenacult - Conferência Sobre Agostinho Neto/Mincult 50.000.000,00 1,31% Fenacult - Edições Em Líguas Nacionais E Outras/Mincult 36.000.000,00 0,94% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 244

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor %

Fenacult - Feira Nacional Das Indústrias Culturais/Mincult 25.000.000,00 0,65% Fenacult - Manifestações Artísticas/Mincult 58.750.000,00 1,53% Fenacult - Promoção Do Livro E Da Leitura/Mincult 30.000.000,00 0,78% Festival Internacional De Cinema De Luanda 30.196.267,00 0,79% Festival Nacional De Música Popular Angolana Variante 32.425.782,00 0,85% Formação E Capacitação De Quadros 10.500.000,00 0,27% Projecto Angola Nos Trilhos Da Independência Nacional 125.100.000,00 3,27% Projecto De Divulgação E Valorização De Figuras Históricas 125.100.000,00 3,27% Promoção E Fomento De Actividades Artisticas E Culturais 160.835.431,00 4,20% Prémio Nacional Da Cultura E Artes 38.866.921,00 1,01% Realização Do Jardim Do Livro Infantil 41.293.305,00 1,08% Rota Dos Escravos 8.010.000,00 0,21% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 783.540.296,00 573.984.704,00 1.357.525.000,00 Arquivo Nacional (Estantes Móveis) 43.211.222,00 0,00 43.211.222,00 Construção E Apet. Depósito Do Museu Nacional De Antropologia 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 Construção E Apet. Do Instituto Médio De Artes ( Ima ) - 2ª Fase 0,00 573.984.704,00 573.984.704,00 Estudo Para Requalificação Da Ex-Tourada Em Luanda 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Fiscalização Da Construção E Apet.Do Instituto Médio De Artes (1ª 261.500.000,00 0,00 261.500.000,00 Fase) Formação De Técnicos Para Museus E Animadores Culturais 89.501.000,00 0,00 89.501.000,00 Programa De Investigação Científica 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 Reabilitação Do Museu Nacional De História Natural / Mincult 126.750.179,00 0,00 126.750.179,00 Renovação Da Exposição Do Museu Regional Do Dundo 7.577.895,00 0,00 7.577.895,00 Requalificação Do Museu Do Dundo 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Ministério Da Cultura 5.188.284.150,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 4.194.115.137,00 80,84% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 942.425.918,00 18,16% 3.2 - Contribuições Do Empregador 60.807.772,00 1,17% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 2.638.980.198,00 50,86% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 551.901.249,00 10,64% 4 - Despesas De Capital 994.169.013,00 19,16% 4.1 - Investimentos 994.169.013,00 19,16% Órgão: Ministério Da Assistência E Reinserção Social DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 29.391.403.126,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 22.401.614.478,00 76,22% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 3.210.212.405,00 10,92% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 3.210.212.405,00 10,92% 3.2 - Contribuições Do Empregador 177.874.942,00 0,61% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 177.874.942,00 0,61% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 245

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor %

3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 18.252.292.835,00 62,10% 3.3.1 - Bens 9.562.699.907,00 32,54% 3.3.2 - Serviços 8.689.592.928,00 29,57% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 761.234.296,00 2,59% 3.5.2 - Transferencias Correntes 761.234.296,00 2,59% 4 - Despesas De Capital 6.989.788.648,00 23,78% 4.1 - Investimentos 6.989.788.648,00 23,78% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 6.989.788.648,00 23,78% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 29.391.403.126,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 170.175.000,00 0,58% 1.1.9.0.0 - Outros Serviços Gerais Da Administração Pública 170.175.000,00 0,58% 6 - Protecção Social 29.221.228.126,00 99,42% 6.0.1.0.0 - Família E Infância 1.276.826.714,00 4,34% 6.0.2.0.0 - Velhice 51.156.908,00 0,17% 6.0.9.0.0 - Outros Serviços De Protecção E Assistência Social 27.893.244.504,00 94,90% DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 29.391.403.126,00 100,00% Actividades Permanentes 5.146.933.894,00 17,51% Prog. De Melhoria Do Sist. Form. Téc. E Prof. E Do Emprego 198.513.897,00 0,68% Prog.A.Social E F.Prof.Crianças E Adol.Sit.Vulnerabilidade 191.671.248,00 0,65% Programa De Melhoria Da Assistência Social 12.706.466.561,00 43,23% Programa De Melhoria Da Rede De Assistência Social 100.000.000,00 0,34% Programa Nacional De Desminagem 11.047.817.526,00 37,59% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 26.663.307.801,00 100,00% Administração E Gestão Dos Serviços De Assistência Social 1.135.793.033,00 4,26% Alargamento Do Projecto Leite E Papa 69.831.372,00 0,26% Alargamento Dos Programas De Terapia Á Pessoa Idosa 97.800.002,00 0,37% Apoio A Activ. Operacional Equipas (Prov.) Interv. Rápida 51.558.000,00 0,19% Apoio A Reintegração Dos Militares Desmobilizados 660.677.907,00 2,48% Apoio Const.Micro Cooperativas P/Pessoas Deficientes 198.513.897,00 0,74% Apoio Em Situações De Calamidades Naturais 1.172.434.824,00 4,40% Apoio Específico Proj.Nacional Localização/Lev.Vítimas Minas 250.878.576,00 0,94% Apoio Financeiro As Associações De Utilidade Pública 760.000.000,00 2,85% Apoio Logístico Aos Ex-Militares Deficientes De Guerra 11.409.741,00 0,04% Apoio À Educação S/Risco De Minas E Redução Do Risco Nas Populações 46.150.000,00 0,17% Apoio À Garantia De Qualidade De Acção De Minas 19.879.544,00 0,07% Aquisição De Meios, Equip. E Form.P/Apoio Às Instit.Nac. De Acção De Minas 52.200.000,00 0,20% Assistência Técnica/Ced 2.505.475.792,00 9,40% Assistência Á Crianças Vulneráveis 24.039.874,00 0,09% Auto Construção Dirigida Dos Ex-Militares Deficientes De Guerra 1.020.599,00 0,00% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 246

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor %

Coordenação Nacional De Acção De Minas 119.232.000,00 0,45% Coordenação Provincial De Acção De Minas/Salas Operacionais 341.178.230,00 1,28% Desminagem De Áreas De Impacto Económico E Social/Ced 1.758.459.994,00 6,60% Divulgação Dos 11 Compromissos Da Criança 81.340.000,00 0,31% Edições Public.Manut.De Web Site Da C.N.I.D.A.H.Mark.E Relações Públicas 7.452.000,00 0,03% Funcionamento Da Comissão Nac.Reint.Soc.E Prod. Dos Desmob.E Deslocados 344.750.560,00 1,29% Integração Económico-Financeira Dos Ex-Militares Def.Guerra 1.461.638,00 0,01% Pagamento De Incentivos/Ced 944.007.400,00 3,54% Prestação De Assistência Social 204.953.764,00 0,77% Prestação De Serviços De Assistência Social 51.156.908,00 0,19% Produção De Desenhos Animados Do Gégé 95.000.000,00 0,36% Programa De Reassentamento Populacional 1.281.400.519,00 4,81% Programa De Reintegração Dos Ex-Militares 6.685.621.004,00 25,07% Proj. De Sensibilização, Acons. E Referência Dos Ex-Militares 50.899.000,00 0,19% Proj.Actualiz.E Complem.Do Levan.Do Impacto Das Minas N/Comunidades 124.025.000,00 0,47% Projecto Nacional De Redução De Área Suspeita De Contaminação De Minas 115.947.458,00 0,43% Reabilitação Física Dos Ex-Militares Def. De Guerra 1.186.000,00 0,00% Reforço Da Capacidade Institucional Do I R S E M 146.144.337,00 0,55% Remoção Obstáculos E Engenhos Explosivos 6.532.723.819,00 24,50% Serviços De Apoio Aos Ex-Militares Def.Guerra 749.250,00 0,00% Serviços De Assistência Social 717.955.759,00 2,69% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 2.728.095.325,00 0,00 2.728.095.325,00 Const.1 Oficina De Manut.Rep.E Conserv.Maq.De Desminagem (Ced) 391.358.729,00 0,00 391.358.729,00 Construção Apet. Centro Orientação Social De Meninas De 437.500.911,00 0,00 437.500.911,00 Luanda/Minars Construção E Apet. Do Centro De Julgado De Menores De 688.367.549,00 0,00 688.367.549,00 Luanda/Minars Construção E Apet. Do Centro Triagem - Passagem Em Luanda/Minars 492.210.410,00 0,00 492.210.410,00 Estudo Para Reabilitação Do Centro De Dia - Luanda/Minars 25.750.000,00 0,00 25.750.000,00 Estudos, Projectos E Fiscalização/Minars 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Reabilitação Da Casa Pia 421.723.486,00 0,00 421.723.486,00 Reabilitação E Apetrechamento Do Centro Ilumba Em Luanda/Minars 226.184.240,00 0,00 226.184.240,00 DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Comissão Executiva De Desminagem 9.454.633.134,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 8.151.403.182,00 86,22% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 8.151.403.182,00 86,22% 4 - Despesas De Capital 1.303.229.952,00 13,78% 4.1 - Investimentos 1.303.229.952,00 13,78% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Comissão Nac.Inter-Sec.De Desminag. E Assist.Humanitária 1.593.184.392,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.456.822.579,00 91,44% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 365.996.508,00 22,97% 3.2 - Contribuições Do Empregador 14.151.699,00 0,89% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 247

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Conselho Nacional Da Criança 267.199.707,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 265.294.625,00 99,29% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 265.294.625,00 99,29% 4 - Despesas De Capital 1.905.082,00 0,71% 4.1 - Investimentos 1.905.082,00 0,71% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Instituto De Reintegração Sócio-Profissional Dos Ex-Militares 7.543.342.248,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 4.968.507.507,00 65,87% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 421.737.828,00 5,59% 3.2 - Contribuições Do Empregador 28.757.602,00 0,38% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4.517.913.263,00 59,89% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 98.814,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 2.574.834.741,00 34,13% 4.1 - Investimentos 2.574.834.741,00 34,13% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Ministério Da Assistência E Reinserção Social 10.533.043.645,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 7.559.586.585,00 71,77% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 2.422.478.069,00 23,00% 3.2 - Contribuições Do Empregador 134.965.641,00 1,28% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4.241.022.921,00 40,26% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 761.119.954,00 7,23% 4 - Despesas De Capital 2.973.457.060,00 28,23% 4.1 - Investimentos 2.973.457.060,00 28,23% Órgão: Ministério Da Família E Prom. Da Mulher DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 3.330.217.507,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 3.118.217.507,00 93,63% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 214.649.111,00 6,45% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 214.649.111,00 6,45% 3.2 - Contribuições Do Empregador 14.180.100,00 0,43% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 14.180.100,00 0,43% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 2.842.958.426,00 85,37% 3.3.1 - Bens 105.756.436,00 3,18% 3.3.2 - Serviços 2.737.201.990,00 82,19% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 46.429.870,00 1,39% 3.5.2 - Transferencias Correntes 46.429.870,00 1,39% 4 - Despesas De Capital 212.000.000,00 6,37% 4.1 - Investimentos 212.000.000,00 6,37% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 212.000.000,00 6,37% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 3.330.217.507,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 1.666.457.233,00 50,04% 1.0.1.0.0 - Órgãos Legislativos 3.812.150,00 0,11% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 248

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 3.330.217.507,00 100,00% Actividades Permanentes 1.712.757.233,00 51,43% Prog.De Apoio As Questões Do Género E Prom.Da Mulher 20.000.000,00 0,60% Prog.De Valoriz.Da Familia E Aum.Das Compet.Familiares 207.000.000,00 6,22% Programa De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Económica 1.390.460.274,00 41,75% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 2.192.757.233,00 100,00% Apoio As Familias Em Situação De Pobreza 9.211.250,00 0,42% Apoio Financeiro As Associações De Utilidade Pública 46.300.000,00 2,11% Desenvolvimento Comunitário 500.000.000,00 22,80% Mudança De Instalações 26.188.384,00 1,19% Programa De Apoio As Vítimas Da Violência 25.060.442,00 1,14% Projecto Cent.Integrado Formação Profissional 4.788.713,00 0,22% Promoção Da Mulher E Do Desenvolvimento Harmonioso Da Família 381.208.444,00 17,38% Promoção Da Mulher Rural 1.200.000.000,00 54,73% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 1.137.460.274,00 0,00 1.137.460.274,00 Construção Do Centro De Aconselhamento Familiar De 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 Referência/Minfamu Construção E Apetrechamento Da Casa Abrigo Das Vítimas De 162.000.000,00 0,00 162.000.000,00 Violência/Minfamu Criação Da Base De Dados Estatísticos Sobre O Género/Minfpm 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 Estudos, Projectos E Fiscalização/Minfamu 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 Habilidade Básica / Minfamu 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 Projecto De Desenvolvimento Integrado De Canaúlo 440.460.274,00 0,00 440.460.274,00 Projecto De Desenvolvimento Integrado De Caxicane 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Ministério Da Família E Promoção Da Mulher 3.330.217.507,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 3.118.217.507,00 93,63% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 214.649.111,00 6,45% 3.2 - Contribuições Do Empregador 14.180.100,00 0,43% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 2.842.958.426,00 85,37% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 46.429.870,00 1,39% 4 - Despesas De Capital 212.000.000,00 6,37% 4.1 - Investimentos 212.000.000,00 6,37% Órgão: Ministério Da Juventude E Desportos RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 316.382.415,00 100,00% Receitas Correntes 316.382.415,00 100,00% Receita Tributária 299.411.761,00 94,64% Taxas 299.411.761,00 94,64% Receita De Serviços 16.970.654,00 5,36% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 249

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor %

Receita De Serviços Diversos 16.970.654,00 5,36% DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 24.336.556.901,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 12.083.587.690,00 49,65% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 447.763.620,00 1,84% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 447.763.620,00 1,84% 3.2 - Contribuições Do Empregador 30.006.540,00 0,12% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 30.006.540,00 0,12% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 10.888.126.938,00 44,74% 3.3.1 - Bens 565.112.508,00 2,32% 3.3.2 - Serviços 10.323.014.430,00 42,42% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 717.690.592,00 2,95% 3.5.2 - Transferencias Correntes 717.690.592,00 2,95% 4 - Despesas De Capital 12.252.969.211,00 50,35% 4.1 - Investimentos 12.252.969.211,00 50,35% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 12.252.969.211,00 50,35% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 24.336.556.901,00 100,00% 6 - Protecção Social 35.500.000,00 0,15% 6.0.9.0.0 - Outros Serviços De Protecção E Assistência Social 35.500.000,00 0,15% 8 - Recreação, Cultura E Religião 24.301.056.901,00 99,85% 8.0.2.0.0 - Serviços Recreativos E Desportivos 24.301.056.901,00 99,85% DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 24.336.556.901,00 100,00% Actividades Permanentes 6.049.025.039,00 24,86% Programa De Capacitação Institucional 75.850.000,00 0,31% Programa De Desenv. E Promoção Da Actividade Desportiva 17.890.317.885,00 73,51% Programa De Melhoria Da Qualidade De Vida Da Juventude 321.363.977,00 1,32% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 9.024.458.474,00 100,00% Amostra Dos Jovens Criadores Da Cplp 50.000.000,00 0,55% Apoio Ao Associativismo Juvenil E Estudantil 70.000.000,00 0,78% Apoio Ao Conselho Nac.Da Juventude 35.500.000,00 0,39% Apoio E Particip. Dos Jovens Em Eventos Internacionais 80.000.000,00 0,89% Apoio Financeiro Ao Comité Olímpico Angolano 4.500.000,00 0,05% Apoio Financeiro Aos Clubes Desportivos 35.450.000,00 0,39% Apoio Financeiro Aos Clubes Participantes No Afro Taças 22.000.000,00 0,24% Apoio Financeiro As Associações De Utilidade Pública 120.000.000,00 1,33% Apuramento Ao Mundial De Futebol-Selecção De Honras 10.000.000,00 0,11% Campeonato Africano Senior Masc.E Feminino De Andebol 127.770.000,00 1,42% Campeonato Africano Senior Masculino De Basquetebol-Afrobasquet 548.253.800,00 6,08% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 250

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor %

Campeonato Do Mundo De Hóquei Em Patins - Angola 2013/Minjud 1.895.075.300,00 21,00% Campeonato Mundial Senior Feminino De Andebol 59.449.000,00 0,66% Campo Nacional De Ferias Dos Estudantes Universitarios-Canfeu 59.500.000,00 0,66% Comemoraçoes De 14 De Abril Dia Da Juventude Angolana 40.000.000,00 0,44% Comemorações Do Dia Nacional Dos Desportos 45.000.000,00 0,50% Construção De Micro Estruturas P/Prática Desp.De Carácter Permanente 16.970.654,00 0,19% Corrida São Silvetre 173.684.500,00 1,92% Festival Nacional Da Juventude 50.000.000,00 0,55% Formação E Superação Técnica Profissional 75.850.000,00 0,84% Forum Nacinal Da Juventude 35.000.000,00 0,39% Gala Nacional Dos Desportos 116.478.750,00 1,29% Jogos Desportivos Da S.A.D.C 345.965.500,00 3,83% Manutenção Dos Novos Estádios De Futebol 189.095.000,00 2,10% Massificaçao E Desenvolvimento De Pescas Despotivas 4.000.000,00 0,04% Massificação Desenvolvim Desporto P/Deficientes 40.550.000,00 0,45% Massificação E Desenv. Do Andebol 65.500.000,00 0,73% Massificação E Desenv. Do Basquetebol 65.550.000,00 0,73% Massificação E Desenv. Do Karaté-Do 6.500.000,00 0,07% Massificação E Desenv. Lutas Desportivas 5.500.000,00 0,06% Massificação E Desenv.Do Taekwando 6.000.000,00 0,07% Massificação E Desenv.Do Voleibol 6.500.000,00 0,07% Massificação E Desenvolv. Da Natação 4.450.000,00 0,05% Massificação E Desenvolv. Do Futebol 84.068.504,00 0,93% Massificação E Desenvolv. Do Tenis De Campo 3.500.000,00 0,04% Massificação E Desenvolv. Futebol Salão 9.500.000,00 0,11% Massificação E Desenvolv. Hóquei Patins 8.500.000,00 0,09% Massificação E Desenvolv. Tenis De Mesa 6.500.000,00 0,07% Massificação E Desenvolvim. Do Atletismo 33.155.000,00 0,37% Massificação E Desenvolvimento Da Ginástica 4.250.000,00 0,05% Massificação E Desenvolvimento De Ciclismo 7.500.000,00 0,08% Massificação E Desenvolvimento Do Boxe 6.505.000,00 0,07% Massificação E Desenvolvimento Do Desporto Universitário 3.250.000,00 0,04% Massificação E Desenvolvimento Do Jiu-Jitsu 4.000.000,00 0,04% Massificação E Desenvolvimento Do Judo 4.500.000,00 0,05% Massificação E Desenvolvimento Do Xadrex 6.500.000,00 0,07% Massificação E Desenvolvimento Dos Desportos Nauticos 8.000.000,00 0,09% Massificação E Desenvolvimneto Do Tiro 5.850.000,00 0,06% Massificação E Desenvovimento Dos Desportos Equestres 5.000.000,00 0,06% Participação Das Seleções Nacionais Em Competições Internacionais 1.219.564.653,00 13,51% Participação De Angola No Festival Mundial Da Juventude E Estudantes 40.000.000,00 0,44% Participação Nos Jogos Da Lusofonia-Macau 2013 345.965.500,00 3,83% Plano Executivo De Apoio A Juventude 321.363.977,00 3,56% Premiação Pelos Resultados Alcançados Em Competições Internacionais 95.000.000,00 1,05% Promoção Do Desenvolvimento Da Juventude E Do Desporto 2.032.391.524,00 22,52% Realização Da Reunião Dos Ministros Da Juventude E Desportos De África 34.073.750,00 0,38% Regulação Das Actividades Desportivas 138.591.187,00 1,54% Taça José Sayovo 54.725.250,00 0,61% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 251

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor %

Torneio Internacional Zé Du Em Automobilismo 132.111.625,00 1,46% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 7.563.486.826,00 7.748.611.601,00 15.312.098.427,00 Construção De Quadras Polidesportivas Cobertas A Nível Nacional 437.350.000,00 0,00 437.350.000,00 Construção Do Pavilhão Multi-Uso De Luanda Para Hóquei Patins 2013 1.280.897.725,00 5.443.815.329,00 6.724.713.054,00 Construção Do Pavilhão Multi-Uso De Malange Para Hóquei Patins 2013 271.152.502,00 1.152.398.136,00 1.423.550.638,00 Construção Do Pavilhão Multi-Uso Do Namibe Para Hóquei Patins 2013 271.152.502,00 1.152.398.136,00 1.423.550.638,00 Construção E Apetrechamento Da Galeria Do Desporto/Minjud 200.000.271,00 0,00 200.000.271,00 Construção Reabilitação Campos Futebol 202.425.817,00 0,00 202.425.817,00 Estudo Construção Apetrechamento Pavilhões Multi Usos/Minjd 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 Estudo Da Vila Olímpica-Luanda 468.000.000,00 0,00 468.000.000,00 Estudo Do Centro De Treinamento E Alto Rendimento - Huambo 289.791.000,00 0,00 289.791.000,00 Estudo E Construção Centros Comunitários P/Juventude 379.000.000,00 0,00 379.000.000,00 Estudos Construção Centro Recuperação Física Alta Competição 507.000.365,00 0,00 507.000.365,00 Estudos Construção Parque Campismo Juventude/Minjud 471.600.000,00 0,00 471.600.000,00 Estudos, Projectos E Fiscalização/Minjud 629.842.130,00 0,00 629.842.130,00 Massificação De Ginásios Comunitários Ao Ar Livre - Minjud 137.350.000,00 0,00 137.350.000,00 Reab Quadras Jogos (Sporting,Cdua,V.Clotilde,Fer,1ºagosto,Nocal,Cuca) 375.181.243,00 0,00 375.181.243,00 Reabilitação E Modernização Da Piscina Do Alvalade - Luanda/Minjud 200.000.271,00 0,00 200.000.271,00 Reabilitação Centro Medicina Desportiva 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 Reabilitação De Estádios No K.Norte,K.Kubango,L.Sul,Moxico E Uíge 692.743.000,00 0,00 692.743.000,00 DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Fundo De Apoio A Juventude E Ao Desporto 331.941.044,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 314.237.265,00 94,67% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 11.332.230,00 3,41% 3.2 - Contribuições Do Empregador 733.906,00 0,22% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 302.145.151,00 91,02% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 25.978,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 17.703.779,00 5,33% 4.1 - Investimentos 17.703.779,00 5,33% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Ministério Da Juventude E Desportos 24.004.615.857,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 11.769.350.425,00 49,03% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 436.431.390,00 1,82% 3.2 - Contribuições Do Empregador 29.272.634,00 0,12% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 10.585.981.787,00 44,10% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 717.664.614,00 2,99% 4 - Despesas De Capital 12.235.265.432,00 50,97% 4.1 - Investimentos 12.235.265.432,00 50,97% Órgão: Ministério Dos Assuntos Parlamentares DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 252

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 601.974.396,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 532.332.775,00 88,43% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 83.041.575,00 13,79% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 83.041.575,00 13,79% 3.2 - Contribuições Do Empregador 5.426.008,00 0,90% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 5.426.008,00 0,90% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 443.668.799,00 73,70% 3.3.1 - Bens 77.975.839,00 12,95% 3.3.2 - Serviços 365.692.960,00 60,75% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 196.393,00 0,03% 3.5.2 - Transferencias Correntes 196.393,00 0,03% 4 - Despesas De Capital 69.641.621,00 11,57% 4.1 - Investimentos 69.641.621,00 11,57% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 69.641.621,00 11,57% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 601.974.396,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 601.974.396,00 100,00% 1.0.2.0.0 - Órgãos Executivos 601.974.396,00 100,00% DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 601.974.396,00 100,00% Actividades Permanentes 601.974.396,00 100,00% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 601.974.396,00 100,00% Desenvolvimento Da Actividade Legislativa 601.974.396,00 100,00% DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Ministério Dos Assuntos Parlamentares 601.974.396,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 532.332.775,00 88,43% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 83.041.575,00 13,79% 3.2 - Contribuições Do Empregador 5.426.008,00 0,90% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 443.668.799,00 73,70% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 196.393,00 0,03% 4 - Despesas De Capital 69.641.621,00 11,57% 4.1 - Investimentos 69.641.621,00 11,57% Órgão: Secretariado Do Conselho De Ministros DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 3.657.033.392,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.240.584.416,00 33,92% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 313.849.358,00 8,58% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 313.849.358,00 8,58% 3.2 - Contribuições Do Empregador 21.729.547,00 0,59% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 253

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor %

3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 21.729.547,00 0,59% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 890.544.028,00 24,35% 3.3.1 - Bens 257.043.468,00 7,03% 3.3.2 - Serviços 633.500.560,00 17,32% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 14.461.483,00 0,40% 3.5.2 - Transferencias Correntes 14.461.483,00 0,40% 4 - Despesas De Capital 2.416.448.976,00 66,08% 4.1 - Investimentos 2.416.448.976,00 66,08% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 2.416.448.976,00 66,08% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 3.657.033.392,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 3.657.033.392,00 100,00% 1.0.2.0.0 - Órgãos Executivos 3.657.033.392,00 100,00% DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 3.657.033.392,00 100,00% Actividades Permanentes 1.608.493.016,00 43,98% Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado 23.700.000,00 0,65% Programa De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Económica 2.024.840.376,00 55,37% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 1.608.493.016,00 100,00% Administração E Gestão Dos Assuntos Governamentais 1.459.513.016,00 90,74% Apoio Financeiro Às Familias Dos Herois Nacionais 18.260.000,00 1,14% Exéquias Fúnebres 130.720.000,00 8,13% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 2.048.540.376,00 0,00 2.048.540.376,00 Estudos Projectos.Const. Edif. Equip. Prod.Documentos Alta Segurança 23.700.000,00 0,00 23.700.000,00 Reabilitação Remodelação Instalações Fábrica Livros Escolares 2.024.840.376,00 0,00 2.024.840.376,00 DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Secretariado Do Conselho De Ministros 3.657.033.392,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.240.584.416,00 33,92% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 313.849.358,00 8,58% 3.2 - Contribuições Do Empregador 21.729.547,00 0,59% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 890.544.028,00 24,35% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 14.461.483,00 0,40% 4 - Despesas De Capital 2.416.448.976,00 66,08% 4.1 - Investimentos 2.416.448.976,00 66,08% Órgão: Comissão Nacional Eleitoral DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 254

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 17.279.312.648,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 15.910.152.092,00 92,08% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 11.846.759.899,00 68,56% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 11.846.759.899,00 68,56% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4.063.392.193,00 23,52% 3.3.1 - Bens 384.136.733,00 2,22% 3.3.2 - Serviços 3.679.255.460,00 21,29% 4 - Despesas De Capital 1.369.160.556,00 7,92% 4.1 - Investimentos 1.369.160.556,00 7,92% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 1.369.160.556,00 7,92% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 17.279.312.648,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 17.279.312.648,00 100,00% 1.1.9.0.0 - Outros Serviços Gerais Da Administração Pública 17.279.312.648,00 100,00% DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 17.279.312.648,00 100,00% Programa De Desenv. De Sist. De Apoio A Processos Eleitorais 17.279.312.648,00 100,00% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 15.543.084.102,00 100,00% Preparação E Realização De Eleições 15.295.268.462,00 98,41% Solução Tecnológica 247.815.640,00 1,59% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 1.736.228.546,00 0,00 1.736.228.546,00 Est. Proj. Constr. Edif. Sede Da Cne Em Luanda/Cne 611.406.434,00 0,00 611.406.434,00 Est. Proj. Construção De 16 Sedes Das Cpe'S /Cne 261.428.917,00 0,00 261.428.917,00 Estudos E Proj. Construção De 19 Gme'S /Cne 300.982.639,00 0,00 300.982.639,00 Reab. Modernização De 2 Sedes Das Cpe'S /Cne 35.255.556,00 0,00 35.255.556,00 Reabilitação E Modernização De 142 Gme'S /Cne 527.155.000,00 0,00 527.155.000,00 DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Comissão Nacional Eleitoral 17.279.312.648,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 15.910.152.092,00 92,08% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 11.846.759.899,00 68,56% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4.063.392.193,00 23,52% 4 - Despesas De Capital 1.369.160.556,00 7,92% 4.1 - Investimentos 1.369.160.556,00 7,92% Órgão: Procuradoria Geral Da República DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 15.091.487.901,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 13.564.220.956,00 89,88% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 255

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor %

3.1 - Despesas Com O Pessoal 10.050.267.740,00 66,60% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 8.217.792.988,00 54,45% 3.1.2 - Despesas Com O Pessoal Militar 1.832.474.752,00 12,14% 3.2 - Contribuições Do Empregador 560.641.361,00 3,71% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 560.641.361,00 3,71% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 2.949.730.174,00 19,55% 3.3.1 - Bens 549.017.213,00 3,64% 3.3.2 - Serviços 2.400.712.961,00 15,91% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.581.681,00 0,02% 3.5.2 - Transferencias Correntes 3.581.681,00 0,02% 4 - Despesas De Capital 1.527.266.945,00 10,12% 4.1 - Investimentos 1.513.426.945,00 10,03% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 1.513.426.945,00 10,03% 4.9 - Outras Despesas De Capital 13.840.000,00 0,09% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 15.091.487.901,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 15.089.005.649,00 99,98% 1.0.1.0.0 - Órgãos Legislativos 1.890.875,00 0,01% 1.0.2.0.0 - Órgãos Executivos 15.087.114.774,00 99,97% 9 - Assuntos Económicos 2.482.252,00 0,02% 9.0.6 - Comunicações E Tecnologias Da Informação 2.482.252,00 0,02% 9.0.6.0.1 - Comunicações 2.482.252,00 0,02% DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 15.091.487.901,00 100,00% Actividades Permanentes 14.641.487.901,00 97,02% Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado 450.000.000,00 2,98% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 14.641.487.901,00 100,00% Defesa Da Legalidade E Dos Interesses Do Estado Em Juizo 14.467.850.693,00 98,81% Manutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados 173.637.208,00 1,19% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 Estudo Construção Do Edificio Procuradoria Geral Da Huíla 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Estudo Construção Do Edificio Procuradoria Geral Cabinda 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Estudo Construção Do Edificio Procuradoria Geral De Benguela 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Estudo Construção Do Edificio Procuradoria Geral De Luanda 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Estudo Construção Do Edificio Procuradoria Geral Do Huambo 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Estudo Construção Do Edificio Procuradoria Geral K. Kubango 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Estudo Construção Do Edificio Procuradoria Geral Kuanza Sul 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Estudo Construção Do Edificio Procuradoria Geral Lunda Norte 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Estudo Construção Do Edificio Procuradoria Geral Moxico 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 256

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total

Estudo Construção Do Edificio Procuradoria Geral Zaire 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Prov. Da Huila Da Proc.Geral Da República 340.744.483,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 338.944.483,00 99,47% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 278.160.909,00 81,63% 3.2 - Contribuições Do Empregador 19.569.729,00 5,74% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 41.153.145,00 12,08% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 60.700,00 0,02% 4 - Despesas De Capital 1.800.000,00 0,53% 4.1 - Investimentos 1.800.000,00 0,53% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Prov. Da Lunda-Sul Da Proc.Geral Da República 164.982.135,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 161.358.446,00 97,80% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 119.316.269,00 72,32% 3.2 - Contribuições Do Empregador 8.417.637,00 5,10% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 33.120.176,00 20,08% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 504.364,00 0,31% 4 - Despesas De Capital 3.623.689,00 2,20% 4.1 - Investimentos 3.623.689,00 2,20% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Prov. De Benguela Da Proc.Geral Da República 702.570.112,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 699.798.437,00 99,61% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 607.117.071,00 86,41% 3.2 - Contribuições Do Empregador 42.575.982,00 6,06% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 49.987.630,00 7,11% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 117.754,00 0,02% 4 - Despesas De Capital 2.771.675,00 0,39% 4.1 - Investimentos 2.771.675,00 0,39% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Prov. De Cabinda Da Proc.Geral Da República 247.650.817,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 245.050.817,00 98,95% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 197.379.414,00 79,70% 3.2 - Contribuições Do Empregador 12.708.414,00 5,13% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 34.957.225,00 14,12% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 5.764,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 2.600.000,00 1,05% 4.1 - Investimentos 2.600.000,00 1,05% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Prov. De Luanda Da Proc.Geral Da República 256.986.214,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 225.587.214,00 87,78% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 225.587.214,00 87,78% 4 - Despesas De Capital 31.399.000,00 12,22% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 257

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Prov. De Malanje Da Proc.Geral Da República 227.160.793,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 217.160.793,00 95,60% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 177.115.165,00 77,97% 3.2 - Contribuições Do Empregador 12.440.408,00 5,48% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 27.557.225,00 12,13% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 47.995,00 0,02% 4 - Despesas De Capital 10.000.000,00 4,40% 4.1 - Investimentos 10.000.000,00 4,40% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Prov. Do Bengo Da Proc.Geral Da República 219.702.564,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 213.127.564,00 97,01% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 169.988.611,00 77,37% 3.2 - Contribuições Do Empregador 12.083.323,00 5,50% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 30.982.225,00 14,10% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 73.405,00 0,03% 4 - Despesas De Capital 6.575.000,00 2,99% 4.1 - Investimentos 6.575.000,00 2,99% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Prov. Do Bié Da Proc.Geral Da República 213.389.284,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 206.900.534,00 96,96% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 163.225.854,00 76,49% 3.2 - Contribuições Do Empregador 10.556.062,00 4,95% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 33.038.155,00 15,48% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 80.463,00 0,04% 4 - Despesas De Capital 6.488.750,00 3,04% 4.1 - Investimentos 6.488.750,00 3,04% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Prov. Do Huambo Da Proc.Geral Da República 365.620.252,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 359.508.472,00 98,33% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 302.326.032,00 82,69% 3.2 - Contribuições Do Empregador 21.111.525,00 5,77% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 35.984.805,00 9,84% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 86.110,00 0,02% 4 - Despesas De Capital 6.111.780,00 1,67% 4.1 - Investimentos 6.111.780,00 1,67% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Prov. Do K.Norte Da Proc.Geral Da República 227.140.433,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 222.715.433,00 98,05% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 176.752.858,00 77,82% 3.2 - Contribuições Do Empregador 12.523.675,00 5,51% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 32.788.785,00 14,44% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 650.115,00 0,29% 4 - Despesas De Capital 4.425.000,00 1,95% 4.1 - Investimentos 4.425.000,00 1,95% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 258

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Prov. Do K.Sul Da Proc.Geral Da República 376.227.290,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 374.249.790,00 99,47% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 313.530.948,00 83,34% 3.2 - Contribuições Do Empregador 22.118.081,00 5,88% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 38.020.639,00 10,11% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 580.122,00 0,15% 4 - Despesas De Capital 1.977.500,00 0,53% 4.1 - Investimentos 1.977.500,00 0,53% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Prov. Do Kunene Da Proc.Geral Da República 198.660.048,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 196.571.298,00 98,95% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 150.922.931,00 75,97% 3.2 - Contribuições Do Empregador 10.508.510,00 5,29% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 35.125.035,00 17,68% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 14.822,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 2.088.750,00 1,05% 4.1 - Investimentos 2.088.750,00 1,05% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Prov. Do Moxico Da Proc.Geral Da República 177.444.399,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 173.944.399,00 98,03% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 131.043.524,00 73,85% 3.2 - Contribuições Do Empregador 9.180.032,00 5,17% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 33.713.785,00 19,00% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 7.058,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 3.500.000,00 1,97% 4.1 - Investimentos 3.500.000,00 1,97% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Prov. Do Namibe Da Proc.Geral Da República 268.685.332,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 265.685.332,00 98,88% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 214.178.638,00 79,71% 3.2 - Contribuições Do Empregador 14.958.615,00 5,57% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 36.526.905,00 13,59% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 21.174,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 3.000.000,00 1,12% 4.1 - Investimentos 3.000.000,00 1,12% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Prov. Do Uíge Da Proc.Geral Da República 376.457.255,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 373.957.255,00 99,34% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 312.232.367,00 82,94% 3.2 - Contribuições Do Empregador 22.061.956,00 5,86% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 39.596.585,00 10,52% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 66.347,00 0,02% 4 - Despesas De Capital 2.500.000,00 0,66% 4.1 - Investimentos 2.500.000,00 0,66% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 259

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Prov. Do Zaire Da Proc.Geral Da República 182.249.088,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 180.949.088,00 99,29% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 135.659.161,00 74,44% 3.2 - Contribuições Do Empregador 9.369.554,00 5,14% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 35.913.785,00 19,71% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 6.588,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 1.300.000,00 0,71% 4.1 - Investimentos 1.300.000,00 0,71% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Prov.Da Lunda-Norte Da Proc.Geral Da República 254.387.156,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 253.087.156,00 99,49% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 202.859.050,00 79,74% 3.2 - Contribuições Do Empregador 14.266.326,00 5,61% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 35.913.785,00 14,12% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 47.995,00 0,02% 4 - Despesas De Capital 1.300.000,00 0,51% 4.1 - Investimentos 1.300.000,00 0,51% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Prov.Do K.Kubango Da Proc.Geral Da República 172.608.008,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 169.706.139,00 98,32% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 126.140.220,00 73,08% 3.2 - Contribuições Do Empregador 8.862.568,00 5,13% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 34.655.356,00 20,08% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 47.995,00 0,03% 4 - Despesas De Capital 2.901.869,00 1,68% 4.1 - Investimentos 2.901.869,00 1,68% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Procuradoria Geral Da República 7.435.636.711,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 6.195.778.411,00 83,33% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 4.278.058.507,00 57,53% 3.2 - Contribuições Do Empregador 297.328.964,00 4,00% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 1.619.718.180,00 21,78% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 672.760,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 1.239.858.300,00 16,67% 4.1 - Investimentos 1.226.018.300,00 16,49% 4.9 - Outras Despesas De Capital 13.840.000,00 0,19% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Procuradoria Militar 2.683.185.527,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 2.490.139.895,00 92,81% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 1.994.260.211,00 74,32% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 495.389.534,00 18,46% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 490.150,00 0,02% 4 - Despesas De Capital 193.045.632,00 7,19% 4.1 - Investimentos 193.045.632,00 7,19% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 260

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Órgão: Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 66.664.269.384,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 50.830.775.771,00 76,25% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 23.493.919.678,00 35,24% 3.1.3 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar 23.493.919.678,00 35,24% 3.2 - Contribuições Do Empregador 2.225.655.553,00 3,34% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 2.225.655.553,00 3,34% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 25.090.000.557,00 37,64% 3.3.1 - Bens 22.378.532.811,00 33,57% 3.3.2 - Serviços 2.711.467.746,00 4,07% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 21.199.983,00 0,03% 3.5.2 - Transferencias Correntes 21.199.983,00 0,03% 4 - Despesas De Capital 15.833.493.613,00 23,75% 4.1 - Investimentos 15.833.493.613,00 23,75% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 15.833.493.613,00 23,75% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 66.664.269.384,00 100,00% 3 - Segurança E Ordem Pública 66.664.269.384,00 100,00% 3.0.1.0.0 - Serviços Policiais 58.217.874,00 0,09% 3.0.6.0.0 - Investigação E Desenvolvimento Em Seg.E Ordem Pública 15.600.000,00 0,02% 3.0.9.0.0 - Outros Serviços De Segurança E Ordem Pública 66.590.451.510,00 99,89% DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 66.664.269.384,00 100,00% Actividades Permanentes 29.257.921.048,00 43,89% Prog. De Reestrut.E Modern. Das Forças De Def. E Segurança 33.236.115.225,00 49,86% Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas 4.170.233.111,00 6,26% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 50.879.553.101,00 100,00% Administração E Gestão Dos Serviços De Informações 29.428.583.682,00 57,84% Funcionamento Da C.I.P.R.E.D-Com.Interm.P/Protecção Rec.Diamantíferos 72.369.419,00 0,14% Potenciação E Apetrechamento Técnico-Material 21.378.600.000,00 42,02% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 15.784.716.283,00 0,00 15.784.716.283,00 Const. 10 Residência De Função T3 Na Lunda Norte 222.200.000,00 0,00 222.200.000,00 Const. Apetrechamento Da Instalação Municipal Do 37.619.659,00 0,00 37.619.659,00 Const. Apetrechamento Do Edificio Do Sinse Lunda Norte 434.958.201,00 0,00 434.958.201,00 Const. Apetrechamento Do Serviço Municipal Do Lubalanguimbo 40.398.146,00 0,00 40.398.146,00 Const. Centro Investigação Científica Pesquisa Técnica Viana 857.393.194,00 0,00 857.393.194,00 Const. Centro Regional De Apoio Aactividade Sinse Em Luanda 15.600.000,00 0,00 15.600.000,00 Const. Da Residência Protocolar Do Delegado Do Sinse Malanje 59.634.578,00 0,00 59.634.578,00 Const. E Apet. Serviço Municipal De Capenda Camulemba 37.619.658,00 0,00 37.619.658,00 Const. Residência Protocolar Delegado Sinse Luanda No Benfica 59.634.578,00 0,00 59.634.578,00 Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 261

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total

Const. Residência Protocolar Para Delegado Sinse Kwanza Norte 61.074.314,00 0,00 61.074.314,00 Const. Residência Protocolar Para Delegado Sinse Kwanza Sul 56.934.854,00 0,00 56.934.854,00 Construção Centro Apoio A Actividade Do Sinse Kwanza Sul 66.400.000,00 0,00 66.400.000,00 Construção Centro Regional Apoio A Actividade Sinse Namibe 67.600.000,00 0,00 67.600.000,00 Construção Da Delegação Do Sinse Na Província Do Moxico 297.977.546,00 0,00 297.977.546,00 Construção Das Instalações Do Sinse Na Província Do Namibe 288.415.751,00 0,00 288.415.751,00 Construção Das Instalações Sede/Sinse 2.633.110.304,00 0,00 2.633.110.304,00 Construção De 10 Residências De Função Do Tipo T3 Lunda Sul 222.200.000,00 0,00 222.200.000,00 Construção De 100 Residências Média Renda Funcionários Zango 982.270.000,00 0,00 982.270.000,00 Construção De 34 Residências Em Luanda/Sinse 983.485.124,00 0,00 983.485.124,00 Construção De Instalações Operativa No Mussulo Município De Belas 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 Construção De Um Centro De Formação Na Província Kuanza Sul 1.664.000.000,00 0,00 1.664.000.000,00 Construção De Um Centro De Formação Regional Na Huíla 1.560.000.000,00 0,00 1.560.000.000,00 Construção De Um Centro De Formação Regional Na Prov. Uíge 1.456.000.000,00 0,00 1.456.000.000,00 Construção De Um Centro De Processamento De Dados Em Viana 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 Construção De Um Hospital Para Os Funcionários No Rangel 1.027.425.919,00 0,00 1.027.425.919,00 Construção De Um Posto Médico Na Província Da Lunda Norte 21.200.000,00 0,00 21.200.000,00 Construção De Uma Casa De Passagem Em Malanje 50.300.000,00 0,00 50.300.000,00 Construção Do Edifício/Delegação K. Norte 480.791.258,00 0,00 480.791.258,00 Construção E Apetrechamento Da Delegação Do Sinse Bié 378.695.113,00 0,00 378.695.113,00 Construção E Apetrechamento Da Delegação Sinse Do Zaire 372.291.030,00 0,00 372.291.030,00 Construção E Apetrechamento De 10 Resid. De Funç. Tipo T3 Bengo 212.200.000,00 0,00 212.200.000,00 Construção E Apetrechamento De 10 Residências De Função Tipo T3 217.200.000,00 0,00 217.200.000,00 Cabinda Construção E Apetrechamento De Um Centro De Operações Do Huambo 15.600.000,00 0,00 15.600.000,00 Construção E Apetrechamento De Uma Casa Protocolar Em Cabinda 36.225.000,00 0,00 36.225.000,00 Construção E Apetrechamento Do Centro De Operações Benguela 91.800.000,00 0,00 91.800.000,00 Construção E Apetrechamento Do Centro De Operações Da Huíla 15.600.000,00 0,00 15.600.000,00 Construção E Apetrechamento Do Serviço Municipal De 40.398.143,00 0,00 40.398.143,00 Construção E Apetrechamento Do Serviço Municipal Do 48.600.000,00 0,00 48.600.000,00 Construção E Apetrechamento Do Serviço Municipal Do Chongoroi 34.050.671,00 0,00 34.050.671,00 Construção E Apetrechamento Do Serviço Municipal Do Tchijenje 40.398.146,00 0,00 40.398.146,00 Construção E Apetrechamento Serviço Municipal De 40.398.146,00 0,00 40.398.146,00 Construção E Apetrechamento Serviço Municipal Do Saurimo 34.050.671,00 0,00 34.050.671,00 Construção Residência Protocolar Para O Delegado Sinse Zaire 59.074.854,00 0,00 59.074.854,00 Estudos Para Projectos Do Pip Do Exercício Económico 2014 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 Reab. E Ampliação Da Residência Do Delegado Do Sinse No Bié 35.350.000,00 0,00 35.350.000,00 Reab. E Ampliação De Uma Casa De Passagem Na Lunda Norte 30.900.000,00 0,00 30.900.000,00 Reabilitação Da Delegação Provincial Do Sinse Kunene 65.750.000,00 0,00 65.750.000,00 Reabilitação Do Edifício/Deleg. Sinse/Uige 72.846.425,00 0,00 72.846.425,00 Reabilitação E Ampliação Da Residência Protocolar Da Huíla 35.600.000,00 0,00 35.600.000,00 Reabilitação E Ampliação De Uma Residência Protocolar Em Luanda 26.500.000,00 0,00 26.500.000,00 Reabilitação E Apet. Da Casa De Passagem Do Kwanza Norte 13.625.000,00 0,00 13.625.000,00 Reabilitação E Apetrechamento Da Casa Protocolar Em Benguela 12.720.000,00 0,00 12.720.000,00 Reabilitação E Modernização Do Edifício "A" Do Sinse/ Central Em 93.600.000,00 0,00 93.600.000,00 Luanda DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 262

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Prov.Serv.De Informações Da Huila 19.138.150,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 19.138.150,00 100,00% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 19.138.150,00 100,00% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Prov.Serv.De Informações Da Lunda-Norte 23.946.084,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 23.946.084,00 100,00% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 23.946.084,00 100,00% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Prov.Serv.De Informações Da Lunda-Sul 16.439.679,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 16.439.679,00 100,00% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 16.439.679,00 100,00% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Prov.Serv.De Informações De Benguela 18.303.385,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 18.303.385,00 100,00% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 18.303.385,00 100,00% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Prov.Serv.De Informações De Cabinda 45.419.920,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 45.419.920,00 100,00% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 45.419.920,00 100,00% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Prov.Serv.De Informações De Luanda 40.960.471,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 40.960.471,00 100,00% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 40.960.471,00 100,00% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Prov.Serv.De Informações De Malanje 16.468.990,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 16.468.990,00 100,00% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 16.468.990,00 100,00% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Prov.Serv.De Informações Do Bengo 15.289.040,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 15.289.040,00 100,00% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 15.289.040,00 100,00% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Prov.Serv.De Informações Do Bie 31.360.130,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 28.316.594,00 90,29% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 28.316.594,00 90,29% 4 - Despesas De Capital 3.043.536,00 9,71% 4.1 - Investimentos 3.043.536,00 9,71% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Prov.Serv.De Informações Do Huambo 54.327.921,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 54.327.921,00 100,00% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 54.327.921,00 100,00% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Prov.Serv.De Informações Do K.Kubango 19.493.740,00 100,00% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 263

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Prov.Serv.De Informações Do Kuanza-Norte 14.954.592,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 14.954.592,00 100,00% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 14.954.592,00 100,00% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Prov.Serv.De Informações Do Kuanza-Sul 21.708.973,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 19.228.973,00 88,58% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 19.228.973,00 88,58% 4 - Despesas De Capital 2.480.000,00 11,42% 4.1 - Investimentos 2.480.000,00 11,42% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Prov.Serv.De Informações Do Kunene 16.868.057,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 16.868.057,00 100,00% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 16.868.057,00 100,00% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Prov.Serv.De Informações Do Moxico 18.821.137,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 18.821.137,00 100,00% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 18.821.137,00 100,00% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Prov.Serv.De Informações Do Namibe 14.719.541,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 14.719.541,00 100,00% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 14.719.541,00 100,00% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Prov.Serv.De Informações Do Uige 15.346.134,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 15.346.134,00 100,00% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 15.346.134,00 100,00% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Delegação Prov.Serv.De Informações Do Zaire 15.381.043,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 15.381.043,00 100,00% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 15.381.043,00 100,00% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Serviço De Inteligência E Segurança Do Estado 66.245.322.397,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 50.417.352.320,00 76,11% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 23.493.919.678,00 35,47% 3.2 - Contribuições Do Empregador 2.225.655.553,00 3,36% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 24.676.577.106,00 37,25% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 21.199.983,00 0,03% 4 - Despesas De Capital 15.827.970.077,00 23,89% 4.1 - Investimentos 15.827.970.077,00 23,89% Órgão: Serviços De Inteligência E Segurança Militar DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 13.652.790.737,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 13.318.812.793,00 97,55% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 264

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor %

3.1 - Despesas Com O Pessoal 479.664.776,00 3,51% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 169.748.439,00 1,24% 3.1.2 - Despesas Com O Pessoal Militar 309.916.337,00 2,27% 3.2 - Contribuições Do Empregador 41.364.704,00 0,30% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 41.364.704,00 0,30% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 12.797.293.163,00 93,73% 3.3.1 - Bens 12.346.186.189,00 90,43% 3.3.2 - Serviços 451.106.974,00 3,30% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 490.150,00 0,00% 3.5.2 - Transferencias Correntes 490.150,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 333.977.944,00 2,45% 4.1 - Investimentos 333.977.944,00 2,45% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 333.977.944,00 2,45% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 13.652.790.737,00 100,00% 2 - Defesa 2.963.490.737,00 21,71% 2.0.1.0.0 - Defesa Militar 2.963.490.737,00 21,71% 3 - Segurança E Ordem Pública 10.689.300.000,00 78,29% 3.0.9.0.0 - Outros Serviços De Segurança E Ordem Pública 10.689.300.000,00 78,29% DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 13.652.790.737,00 100,00% Actividades Permanentes 1.262.312.793,00 9,25% Prog. De Reestrut.E Modern. Das Forças De Def. E Segurança 12.390.477.944,00 90,75% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 13.451.612.793,00 100,00% Administração E Gestão Dos Serviços De Defesa Nacional 1.262.312.793,00 9,38% Potenciação E Apetrechamento Técnico-Material 12.189.300.000,00 90,62% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 201.177.944,00 0,00 201.177.944,00 Construção De Centro De Instrução E Formação De Inteligência/Sim 191.977.944,00 0,00 191.977.944,00 Estudo De Projecto Construção De 15 Casas De Funç.E 5 Passag .Reg, 9.200.000,00 0,00 9.200.000,00 Militar DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Serviço De Inteligência E Segurança Militar 13.652.790.737,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 13.318.812.793,00 97,55% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 479.664.776,00 3,51% 3.2 - Contribuições Do Empregador 41.364.704,00 0,30% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 12.797.293.163,00 93,73% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 490.150,00 0,00% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 265

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Órgão: Serviços De Inteligência Externa RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 605.041.371,00 100,00% Receitas Correntes 605.041.371,00 100,00% Receita Tributária 605.041.371,00 100,00% Contribuições 605.041.371,00 100,00% DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 32.646.407.259,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 27.910.087.347,00 85,49% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 5.359.546.327,00 16,42% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 1.820.460.029,00 5,58% 3.1.3 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar 3.539.086.298,00 10,84% 3.2 - Contribuições Do Empregador 638.583.273,00 1,96% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 33.541.902,00 0,10% 3.2.9 - Outras Contribuições Do Empregador 605.041.371,00 1,85% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 21.911.600.627,00 67,12% 3.3.1 - Bens 14.683.726.712,00 44,98% 3.3.2 - Serviços 7.227.873.915,00 22,14% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 357.120,00 0,00% 3.5.2 - Transferencias Correntes 357.120,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 4.736.319.912,00 14,51% 4.1 - Investimentos 4.736.319.912,00 14,51% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 4.736.319.912,00 14,51% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 32.646.407.259,00 100,00% 3 - Segurança E Ordem Pública 32.646.407.259,00 100,00% 3.0.1.0.0 - Serviços Policiais 499.213.435,00 1,53% 3.0.9.0.0 - Outros Serviços De Segurança E Ordem Pública 32.147.193.824,00 98,47% DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 32.646.407.259,00 100,00% Actividades Permanentes 13.031.987.347,00 39,92% Prog. De Reestrut.E Modern. Das Forças De Def. E Segurança 18.792.369.912,00 57,56% Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado 822.050.000,00 2,52% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 27.979.968.574,00 100,00% Administração E Gestão Dos Serviços De Informações 7.360.463.812,00 26,31% Informatização Dos Serviços 22.872.000,00 0,08% Potenciação E Apetrechamento Técnico-Material 14.947.981.227,00 53,42% Prestação De Serviços De Educação 499.213.435,00 1,78% Promoção De Acções De Intercâmbio E Cooperação Internacional 201.103.100,00 0,72% Serviços No Exterior 4.905.135.000,00 17,53% Superação E Especialização De Quadros 43.200.000,00 0,15% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 266

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 3.271.581.818,00 1.394.856.867,00 4.666.438.685,00 Construção E Apetrechamento Da Academia Nacional De Inteligência 2.449.531.818,00 1.394.856.867,00 3.844.388.685,00 Consultoria E Fiscalização Da Academia Nacional De Inteligência 322.050.000,00 0,00 322.050.000,00 Elaboração De Estudos E De Projectos Multifuncionais/Sie 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Serviço De Inteligência Externa 32.646.407.259,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 27.910.087.347,00 85,49% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 5.359.546.327,00 16,42% 3.2 - Contribuições Do Empregador 638.583.273,00 1,96% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 21.911.600.627,00 67,12% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 357.120,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 4.736.319.912,00 14,51% 4.1 - Investimentos 4.736.319.912,00 14,51% Órgão: Inspecção Geral Da Administ. Do Estado DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 653.813.915,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 553.101.911,00 84,60% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 165.757.342,00 25,35% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 165.757.342,00 25,35% 3.2 - Contribuições Do Empregador 10.343.524,00 1,58% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 10.343.524,00 1,58% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 376.852.000,00 57,64% 3.3.1 - Bens 73.200.000,00 11,20% 3.3.2 - Serviços 303.652.000,00 46,44% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 149.045,00 0,02% 3.5.2 - Transferencias Correntes 149.045,00 0,02% 4 - Despesas De Capital 100.712.004,00 15,40% 4.1 - Investimentos 100.712.004,00 15,40% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 100.712.004,00 15,40% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 653.813.915,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 653.813.915,00 100,00% 1.0.2.0.0 - Órgãos Executivos 653.813.915,00 100,00% DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 653.813.915,00 100,00% Actividades Permanentes 653.813.915,00 100,00% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 653.813.915,00 100,00% Acções Inspectivas 72.242.000,00 11,05% Controlo E Fiscaliz.Geral Da Actividade Dos Órgãos Da Admin.Do Estado 494.449.911,00 75,63% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 267

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor %

Criação De Base Dados E Estatísticas E Desenvolvimento Web Site 26.212.004,00 4,01% Formação De Quadros Da Administração Pública 38.410.000,00 5,87% Promoção De Acções De Intercâmbio E Cooperação Internacional 22.500.000,00 3,44% DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Inspecção Geral Da Administração Do Estado 653.813.915,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 553.101.911,00 84,60% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 165.757.342,00 25,35% 3.2 - Contribuições Do Empregador 10.343.524,00 1,58% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 376.852.000,00 57,64% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 149.045,00 0,02% 4 - Despesas De Capital 100.712.004,00 15,40% 4.1 - Investimentos 100.712.004,00 15,40% Órgão: Governo Provincial De Luanda RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 262.495.540.848,00 100,00% Receitas Correntes 262.495.540.848,00 100,00% Receita Tributária 262.189.587.488,00 99,88% Impostos 247.420.616.811,00 94,26% Taxas 14.768.970.677,00 5,63% Receita De Serviços 292.405.833,00 0,11% Receita De Serviços Diversos 292.405.833,00 0,11% Receitas Correntes Diversas 13.547.527,00 0,01% Outras Receitas Correntes 13.547.527,00 0,01% DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 202.261.267.412,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 158.230.294.242,00 78,23% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 75.034.749.754,00 37,10% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 75.034.749.754,00 37,10% 3.2 - Contribuições Do Empregador 5.099.884.441,00 2,52% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 5.099.884.441,00 2,52% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 70.941.074.995,00 35,07% 3.3.1 - Bens 14.619.863.653,00 7,23% 3.3.2 - Serviços 56.321.211.342,00 27,85% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 7.154.585.052,00 3,54% 3.5.2 - Transferencias Correntes 7.154.585.052,00 3,54% 4 - Despesas De Capital 44.030.973.170,00 21,77% 4.1 - Investimentos 44.029.886.536,00 21,77% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 44.029.886.536,00 21,77% 4.2 - Transferencias De Capital 1.086.634,00 0,00% 4.2.1 - Transferencias De Capital Internas 1.086.634,00 0,00% DESPESAS POR FUNÇÃO Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 268

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 202.261.267.412,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 33.583.449.545,00 16,60% 1.0.2.0.0 - Órgãos Executivos 16.406.752.795,00 8,11% 1.1.9.0.0 - Outros Serviços Gerais Da Administração Pública 17.176.696.750,00 8,49% 3 - Segurança E Ordem Pública 691.178.210,00 0,34% 3.0.1.0.0 - Serviços Policiais 691.178.210,00 0,34% 4 - Educação 77.970.683.010,00 38,55% 4.0.2.0.0 - Ensino Primário 36.743.695.891,00 18,17% 4.0.3.0.0 - Ensino Secundário 9.424.049.418,00 4,66% 4.0.5.0.0 - Serviços Subsidiários À Educação 30.088.449.085,00 14,88% 4.0.6.0.0 - Ensino Tecnico-Profissional 1.714.488.616,00 0,85% 5 - Saúde 22.262.575.010,00 11,01% 5.0.1.0.0 - Serviços Hospitalares Gerais 9.503.932.259,00 4,70% 5.0.3.0.0 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 2.585.180.200,00 1,28% 5.0.4.0.0 - Serviços De Saúde Pública 10.078.721.919,00 4,98% 5.0.5.0.0 - Produtos, Aparelhos E Equipamentos Médicos 19.274.400,00 0,01% 5.0.7.0.0 - Serviços De Saúde Ambulatórios 75.466.232,00 0,04% 6 - Protecção Social 7.663.885.576,00 3,79% 6.0.1.0.0 - Família E Infância 142.840.000,00 0,07% 6.0.2.0.0 - Velhice 74.675.000,00 0,04% 6.0.4.0.0 - Sobrevivência 7.131.804.451,00 3,53% 6.0.6.0.0 - Doença E Incapacidade 3.575.137,00 0,00% 6.0.9.0.0 - Outros Serviços De Protecção E Assistência Social 310.990.988,00 0,15% 7 - Habitação E Serviços Comunitários 5.534.544.581,00 2,74% 7.0.1.0.0 - Desenvolvimento Habitacional 2.129.596.520,00 1,05% 7.0.2.0.0 - Abastecimento De Água 431.389.425,00 0,21% 7.0.3.0.0 - Iluminação Das Vias Públicas 364.750.400,00 0,18% 7.0.4.0.0 - Desenvolvimento Comunitário 2.608.808.236,00 1,29% 8 - Recreação, Cultura E Religião 885.888.366,00 0,44% 8.0.1.0.0 - Serviços Culturais 306.818.633,00 0,15% 8.0.2.0.0 - Serviços Recreativos E Desportivos 209.069.733,00 0,10% 8.0.3.0.0 - Serviços Religiosos E Outros Serviços À Comunidade 370.000.000,00 0,18% 9 - Assuntos Económicos 11.477.416.095,00 5,67% 9.0.1 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 28.568.224,00 0,01% 9.0.1.0.3 - Pesca E Caça 28.568.224,00 0,01% 9.0.2 - Transportes 9.781.735.948,00 4,84% 9.0.2.0.1 - Transporte Rodoviário 9.346.670.618,00 4,62% 9.0.2.0.4 - Transporte Aéreo 435.065.330,00 0,22% 9.0.3 - Combustiveis E Energia 141.799.923,00 0,07% 9.0.3.0.5 - Electricidade 141.799.923,00 0,07% 9.0.6 - Comunicações E Tecnologias Da Informação 1.463.000.000,00 0,72% 9.0.6.0.1 - Comunicações 1.463.000.000,00 0,72% 9.0.9.0.0 - Outras Actividades Económicas 62.312.000,00 0,03% 1.0 - Protecção Ambiental 42.191.647.019,00 20,86% 1.0.0.1.0.0 - Gestão De Resíduos 41.890.563.357,00 20,71% 1.0.0.2.0.0 - Gestão De Águas Residuais 190.919.922,00 0,09% 1.0.0.6.0.0 - Outros Serviços De Protecção Ambiental 110.163.740,00 0,05% DESPESAS POR PROGRAMA Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 269

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 202.261.267.412,00 100,00% Actividades Permanentes 144.528.186.178,00 71,46% Prog.De Apoio Ao Aum.Da Ofert.E Da Qual.Transp.Rodoviário 3.500.000.000,00 1,73% Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar 2.001.685.005,00 0,99% Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas 1.435.926.190,00 0,71% Prog.Reab.Construção De Infra-Estruturas Rodoviárias 4.949.848.589,00 2,45% Prog.Reab.E Amp.Das Redes Urban.De Dist.Energ.Eléctrica 141.799.923,00 0,07% Programa De Capacitação Institucional 265.103.224,00 0,13% Programa De Combate À Degradação Ambiental 138.731.964,00 0,07% Programa De Combate Às Grandes Endemias 1.858.318,00 0,00% Programa De Criação De Infraestruturas Comerciais 62.312.000,00 0,03% Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário 525.716.571,00 0,26% Programa De Desenv. E Promoção Da Actividade Desportiva 209.069.733,00 0,10% Programa De Desenvolvimento Do Sistema De Ensino Especial 6.410.300,00 0,00% Programa De Desenvolvimento Habitacional 2.129.596.520,00 1,05% Programa De Difusao E Acção Cultural 298.243.377,00 0,15% Programa De Exp. Da Capacidade De Prod. De Energia Electrica 364.750.400,00 0,18% Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado 4.763.434.352,00 2,36% Programa De Luta Contra O Vih/Sida 19.812.172,00 0,01% Programa De Melhoria Da Assistência Social 1.087.127.863,00 0,54% Programa De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De Saúde 597.357.887,00 0,30% Programa De Melhoria Da Rede De Assistência Social 64.293.600,00 0,03% Programa De Melhoria Da Saúde Materno-Infantil 52.115.354,00 0,03% Programa De Ordenamento Do Território E Urbanismo 13.626.233.406,00 6,74% Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento 13.321.219.453,00 6,59% Programa De Reordenamento Dos Transportes Rodoviários 438.821.573,00 0,22% Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza 5.417.632.182,00 2,68% Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas 2.313.981.278,00 1,14% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 149.362.541.603,00 100,00% Desenvolvimento Das Tarefas Da Com. De Desenv.Urbano De Luanda 104.596.520,00 0,07% Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial 90.634.565.597,00 60,68% Administração Dos Serviços De Registo, Conservatória E Notariado 5.273.223,00 0,00% Administração E Gestão Da Polít.E Promoção Do Desen.Dos Transportes 95.028.190,00 0,06% Administração E Gestão De Centros Infantis 68.165.000,00 0,05% Administração E Gestão Dos Serviços De Assistência Social 149.350.000,00 0,10% Alienação Do Patrimonio Habitacional Do Estado 18.782.280,00 0,01% Aquisição De Medicamentos Essenciais Para Rede De Atenção Primaria 19.274.400,00 0,01% Campanha De Vacinação Animal 19.286.000,00 0,01% Combate Ao Vih/Sida 5.093.123,00 0,00% Controlo Da Epidemia Da Cólera 15.284.900,00 0,01% Cuidados Primários De Saúde 2.298.415.950,00 1,54% Educação Ambiental Das Comunidades 110.163.740,00 0,07% Formação E Capacitação De Quadros 55.103.224,00 0,04% Inserção Social De Pessoas Socialmente Marginalizadas 3.575.137,00 0,00% Limpeza Pública De Luanda 28.550.000.000,00 19,11% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 270

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor %

Manutenção E Conservação De Cemitérios/Lda 219.500.000,00 0,15% Manutenção E Desobstrução De Coletores 190.919.922,00 0,13% Merenda Escolar/Luanda 840.000.000,00 0,56% Preserv. E Prom. Do Acervo Bibliograf. Nacional 26.843.481,00 0,02% Prestação De Assistência Social 7.675.433,00 0,01% Prestação De Serviços De Educação 15.210.488.600,00 10,18% Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública 8.279.538.640,00 5,54% Prestação De Serviços Primários De Saúde 232.412.266,00 0,16% Prevenção Da Mortalidade Materno-Infantil 10.000.000,00 0,01% Prevenção E Apoio A Situações De Calamidade 239.333.648,00 0,16% Prevenção E Combate As Grandes Endemias 26.615.524,00 0,02% Programa De Acções Com Crianças De E Na Rua 6.400.254,00 0,00% Programa De Localização Familiar 29.080.076,00 0,02% Programa De Vacinação 20.366.355,00 0,01% Projecto De Apoio Leite E Papas 15.982.142,00 0,01% Projecto De Apoio Mães Titulares 9.407.828,00 0,01% Projecto De Combate A Tuberculose 1.858.318,00 0,00% Projecto De Conservação E Segurança De Estabelecimentos Públicos 122.282.563,00 0,08% Projecto De Luta Contra O Hiv-Sida 19.812.172,00 0,01% Projecto Piloto Para Luanda 287.874.072,00 0,19% Promoção De Acções De Intercâmbio E Cooperação Internacional 25.295.036,00 0,02% Promoção E Fomento De Actividades Artisticas E Culturais 98.879.280,00 0,07% Realização De Campanhas De Desinfestação 28.568.224,00 0,02% Recolha De Sucatas Na Cidade De Luanda 386.439.729,00 0,26% Regulação Da Actividade Da Saúde 26.576.420,00 0,02% Requalificação Urbana E Concessão De Direito De Superfície/Luanda 824.168.008,00 0,55% Servicos De Saúde Pública 5.172.579,00 0,00% Urbanismo E Desenvolvimento Comunitário 19.093.749,00 0,01% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 44.635.398.872,00 8.263.326.937,00 52.898.725.809,00 Apetrechamento Dos Centros Educativos Cic Cec/Luanda 230.000.000,00 0,00 230.000.000,00 Aquisição De Equipamento Hospitalar/Luanda 580.682.474,00 0,00 580.682.474,00 Aquisição De Meios De Transportes Hospitalares/Luanda 209.449.999,00 0,00 209.449.999,00 Aquisição Equipamentos Exploração Manutenção Colectores/Luanda 482.375.000,00 0,00 482.375.000,00 Aterros De Resíduos Industriais E Inertes/Luanda 64.293.600,00 0,00 64.293.600,00 Capacitação Operacional Da Encib/Luanda 210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 Capacitação Operacional Da Polícia/Luanda 241.178.210,00 0,00 241.178.210,00 Const.Apet.Esc.Primária T 12 Lar Patriota Benfica/Samba/Luanda 245.647.411,00 0,00 245.647.411,00 Const.E Apet.Da Administração Comunal Do Bairro Estoril Luanda 328.394.500,00 0,00 328.394.500,00 Const.Habit.Sociais E Infraest.P/Realojam.Cont.Populações/Luanda 1.710.000.000,00 0,00 1.710.000.000,00 Const.Infra.P/Área Adjac.(Sul) Primeira Fase Reconversão/Luanda 1.026.000.000,00 0,00 1.026.000.000,00 Const.Vala Dren.Cazenga Cariango Reab.Arruam.Redes 0,00 7.024.844.313,00 7.024.844.313,00 Técn.Cazenga/Luanda Const.Vala Dren.Senado Câmara Reab.Arruam.Redes 0,00 717.206.996,00 717.206.996,00 Ténc.N.Soares/Luanda Const.Vala Drenagem Suroca Reab.Arruam.Redes Técn.Precol/Luanda 0,00 521.275.628,00 521.275.628,00 Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 271

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total

Construção 1 Cent.Capt.Trat.Águas Subterrâneas Bº Vai E Volta/Luanda 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 Construção 2 Cent.Capt.Trat.Águas Subterrâneas Bº Jacaré/Luanda 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 Construção Apet.Do Hospital Pediátrico/Luanda 420.000.000,00 0,00 420.000.000,00 Construção Apet.Fiscaliz.Edif.Sede Do Gtrucs/Cazenga/Luanda 479.793.389,00 0,00 479.793.389,00 Construção Apet.Fiscaliz.Edif.Sede Do Gtrucs/Sambizanga/Luanda 479.793.389,00 0,00 479.793.389,00 Construção Da Escola De Música Clássica De Luanda 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 Construção Da Igreja Nossa Senhora Das Águas/Luanda 370.000.000,00 0,00 370.000.000,00 Construção Da Zona Verde Do Alvalade/Maianga/Luanda 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 Construção De 1 Deposito De Medicamentos C/ Cadeia De Frio/ Luanda 140.104.836,00 0,00 140.104.836,00 Construção De 20 Jangos P/Autoridades Tradicionais/Luanda 35.248.244,00 0,00 35.248.244,00 Construção De Bibliotecas Municipais/Luanda 163.243.377,00 0,00 163.243.377,00 Construção De Campos Polidesportivos/Luanda 209.069.733,00 0,00 209.069.733,00 Construção De Edifício P/Sobados No Mbanza Calumbo/Luanda 220.000.000,00 0,00 220.000.000,00 Construção De Infra-Estruturas Da Policia Nacional/Luanda 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 Construção De Um Parque Urbano/Cazenga/Luanda 263.620.889,00 0,00 263.620.889,00 Construção De Um Parque Urbano/Sambizanga/Luanda 263.620.889,00 0,00 263.620.889,00 Construção Do Cemitério Do Bairro Benfica/Luanda 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 Construção Do Jardim Zoológico De Luanda 292.500.000,00 0,00 292.500.000,00 Construção Do Perimetro Florestal Do Kifica/Luanda 298.904.830,00 0,00 298.904.830,00 Construção E Apetrechamento Do Mercado Bº Rocha Pinto / Luanda 62.312.000,00 0,00 62.312.000,00 Construção E Apetrechamento Do Velório Provincial/Luanda 723.818.214,00 0,00 723.818.214,00 Construção E Reparação De Passeios E Lancis/Luanda 194.034.993,00 0,00 194.034.993,00 Elaboração Est.Proj.Ii Fase Rec.Cazenga E Sambizanga/Luanda 237.500.000,00 0,00 237.500.000,00 Elaboração Est.Proj.Nov.Áreas Interv.Const.Infraest.Equip.Soc./Luanda 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 Elaboração Est.Proj.P/Área Adjac.(Sul) Terreno I Fase/Luanda 353.057.962,00 0,00 353.057.962,00 Elaboração Proj.Executivos Saneam.Zonas Centro Sul Norte /Luanda 3.927.500.000,00 0,00 3.927.500.000,00 Emissário Boavista Samba Etar Centro/Luanda 3.503.850.000,00 0,00 3.503.850.000,00 Estudo Base Planeamento Geral Assist.Téc.Fiscaliz.Obras/Luanda 88.500.000,00 0,00 88.500.000,00 Estudo Planeamento E Gestão De Projecto/Luanda 325.000.000,00 0,00 325.000.000,00 Estudos Para Pontes Hidraúlicas/Luanda 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 Extensão Da Rede De Energia As Infra-Estruturas De Saúde/Luanda 141.799.923,00 0,00 141.799.923,00 Extensão Da Rede De Água Às Infra-Estruturas De Saúde/Luanda 188.915.910,00 0,00 188.915.910,00 Extensão De Rede De Água Infra-Estrutura Social De Educação 149.806.947,00 0,00 149.806.947,00 Extenção Dos Serviços De Saúde As Zonas Sem Cobertura/Luanda 411.363.127,00 0,00 411.363.127,00 Fiscalização Da Const.Habit.Sociais Infraest.P/Realoj./Luanda 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 Fornecimento Agua Potavel Bairro Sapu/ Kilamba Kiaxi / Luanda 46.714.784,00 0,00 46.714.784,00 Fornecimento De Água No Bairro Comandante Danjereux K.Kiaxi / 45.951.784,00 0,00 45.951.784,00 Luanda Gestão E Manutenção Das Infraestruturas/Luanda 87.500.000,00 0,00 87.500.000,00 Indeminização E Transf.Estrut.Fabrís Obstác.Local Fase I /Luanda 474.966.709,00 0,00 474.966.709,00 Infraestruturas Microfomento/Luanda 505.400.000,00 0,00 505.400.000,00 Infraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/Luanda 965.219.427,00 0,00 965.219.427,00 Instalação Do Arquivo Documental Digital Do Gpl/Luanda 70.231.471,00 0,00 70.231.471,00 Instalação Utegesal/Luanda 56.628.091,00 0,00 56.628.091,00 Interceptores/Luanda 581.400.000,00 0,00 581.400.000,00 Manutenção Vias Principais Secundárias E Terceárias/Luanda 215.000.866,00 0,00 215.000.866,00 Mobilização Social E Cidadania/Luanda 105.589.143,00 0,00 105.589.143,00 Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 272

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total

Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais/Luanda 158.920.000,00 0,00 158.920.000,00 Operacionalização Microfomento/Luanda 33.200.000,00 0,00 33.200.000,00 Operação Tapa-Buracos Em Todos Os Municípios/Luanda 123.688.756,00 0,00 123.688.756,00 Organização Produtiva Das Comunidades/Luanda 48.550.000,00 0,00 48.550.000,00 Plano Director Geral De Luanda 550.000.000,00 0,00 550.000.000,00 Preparação Terrenos Infraestrut.P/Fins Auto Const.Dirigida/Luanda 210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 Projecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. Rural 75.466.232,00 0,00 75.466.232,00 Reab. Manutenção Das Vias Do Casco Urbano Da Cidade De Luanda 894.039.440,00 0,00 894.039.440,00 Reab.Ampliação Apetrechamento Hospital Kilamba-Kiaxi/Luanda 503.678.460,00 0,00 503.678.460,00 Reabilitação E Apetrechamento Da Escola 7015/Luanda 12.580.297,00 0,00 12.580.297,00 Reabilitação E Apetrechamento Da Escola 7029/Luanda 38.913.981,00 0,00 38.913.981,00 Reabilitação E Apetrechamento Da Escola 8007/Luanda 55.920.331,00 0,00 55.920.331,00 Reabilitação E Apetrechamento Da Escola 9012/Luanda 64.266.310,00 0,00 64.266.310,00 Reabilitação E Apetrechamento Da Escola 9080/Luanda 37.220.731,00 0,00 37.220.731,00 Reabilitação E Apetrechamento Da Escola Ngola Nzinga/Luanda 71.167.510,00 0,00 71.167.510,00 Reabilitação E Pintura Das Fachadas Dos Edifícios De Luanda 444.049.094,00 0,00 444.049.094,00 Reabilitação Rede Iluminação Pública Casco Urbano De Luanda 364.750.400,00 0,00 364.750.400,00 Redes Separativas/Luanda 6.807.341.094,00 0,00 6.807.341.094,00 Reforço Institucional/Luanda 299.371.430,00 0,00 299.371.430,00 Remoção Do Centro Emissor Rna Terreno I Fase Reconversão/Luanda 1.463.000.000,00 0,00 1.463.000.000,00 Revitalização Avenida Mutala Mohamed/Ingombota/Luanda 3.646.773.290,00 0,00 3.646.773.290,00 Revitalização De Eixos Viários De Luanda 3.500.000.000,00 0,00 3.500.000.000,00 Saneamento Nas Vias Em Todos Municípios/Luanda 137.655.086,00 0,00 137.655.086,00 Sinalização Horizontal 51.166.487,00 0,00 51.166.487,00 Sistema Integrado De Bilhetica De Transportes Públicos/Luanda 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 Terraplanag.Pav.Saneam.Vias Acesso Infraest. Saude / Luanda 117.867.104,00 0,00 117.867.104,00 Terraplanag.Pav.Saneam.Vias Acesso Infraestruturas Educação /Luanda 121.416.406,00 0,00 121.416.406,00 Toponimia Da Cidade/Luanda 158.414.312,00 0,00 158.414.312,00 DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Da Cidade Do Kilamba 381.256.874,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 330.211.366,00 86,61% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 330.211.366,00 86,61% 4 - Despesas De Capital 51.045.508,00 13,39% 4.1 - Investimentos 51.045.508,00 13,39% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Da Quiçama 1.048.229.676,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 807.462.776,00 77,03% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 167.354.817,00 15,97% 3.2 - Contribuições Do Empregador 11.036.399,00 1,05% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 628.842.876,00 59,99% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 228.684,00 0,02% 4 - Despesas De Capital 240.766.900,00 22,97% 4.1 - Investimentos 240.766.900,00 22,97% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 273

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Belas 5.810.674.629,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 5.634.239.549,00 96,96% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 4.013.065.808,00 69,06% 3.2 - Contribuições Do Empregador 278.298.863,00 4,79% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 1.342.841.219,00 23,11% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 33.659,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 176.435.080,00 3,04% 4.1 - Investimentos 176.435.080,00 3,04% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Cacuaco 6.836.366.264,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 6.654.543.462,00 97,34% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 5.353.019.745,00 78,30% 3.2 - Contribuições Do Empregador 371.072.362,00 5,43% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 930.449.193,00 13,61% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 2.162,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 181.822.802,00 2,66% 4.1 - Investimentos 181.822.802,00 2,66% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Icolo E Bengo 1.292.762.616,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.072.778.646,00 82,98% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 411.520.117,00 31,83% 3.2 - Contribuições Do Empregador 26.694.159,00 2,06% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 634.306.041,00 49,07% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 258.329,00 0,02% 4 - Despesas De Capital 219.983.970,00 17,02% 4.1 - Investimentos 219.983.970,00 17,02% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Luanda 25.755.517.009,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 24.159.927.315,00 93,80% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 15.739.829.888,00 61,11% 3.2 - Contribuições Do Empregador 1.094.238.192,00 4,25% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 7.325.715.146,00 28,44% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 144.089,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 1.595.589.694,00 6,20% 4.1 - Investimentos 1.595.589.694,00 6,20% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Viana 10.616.506.379,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 10.437.379.819,00 98,31% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 8.438.172.256,00 79,48% 3.2 - Contribuições Do Empregador 594.813.153,00 5,60% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 1.403.921.513,00 13,22% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 472.897,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 179.126.560,00 1,69% 4.1 - Investimentos 179.126.560,00 1,69% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 274

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Do Cazenga 7.549.094.417,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 7.393.593.670,00 97,94% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 5.914.442.647,00 78,35% 3.2 - Contribuições Do Empregador 413.691.459,00 5,48% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 1.065.455.858,00 14,11% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.706,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 155.500.747,00 2,06% 4.1 - Investimentos 155.500.747,00 2,06% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Centro Dos Cursos Pré-Universitários Da Ingombota 530.777.336,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 515.794.855,00 97,18% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 362.083.564,00 68,22% 3.2 - Contribuições Do Empregador 25.329.427,00 4,77% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 128.363.513,00 24,18% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 18.351,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 14.982.481,00 2,82% 4.1 - Investimentos 14.982.481,00 2,82% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Centro Urbano De Sequele 39.166.533,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 36.850.893,00 94,09% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 36.850.893,00 94,09% 4 - Despesas De Capital 2.315.640,00 5,91% 4.1 - Investimentos 2.315.640,00 5,91% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Comissão Administrativa De Urbanização Do Talatona 39.166.533,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 36.850.893,00 94,09% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 36.850.893,00 94,09% 4 - Despesas De Capital 2.315.640,00 5,91% 4.1 - Investimentos 2.315.640,00 5,91% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Direcção Provincial De Educação De Luanda 26.334.768.693,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 26.020.790.575,00 98,81% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 19.574.672.407,00 74,33% 3.2 - Contribuições Do Empregador 1.334.480.040,00 5,07% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 5.108.735.746,00 19,40% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 2.902.382,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 313.978.118,00 1,19% 4.1 - Investimentos 312.891.484,00 1,19% 4.2 - Transferencias De Capital 1.086.634,00 0,00% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Direcção Provincial De Saúde De Luanda 10.553.043.121,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 10.534.957.619,00 99,83% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 7.526.557.950,00 71,32% 3.2 - Contribuições Do Empregador 515.848.641,00 4,89% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 275

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Escola De Formação De Professores Garcia Neto 645.304.512,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 618.613.923,00 95,86% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 383.844.968,00 59,48% 3.2 - Contribuições Do Empregador 26.291.479,00 4,07% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 208.471.829,00 32,31% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 5.647,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 26.690.589,00 4,14% 4.1 - Investimentos 26.690.589,00 4,14% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Gabinete Tec. De Recon. Urb. Do Cazenga E Sambizanga 7.429.246.997,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.691.569.320,00 22,77% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 1.691.569.320,00 22,77% 4 - Despesas De Capital 5.737.677.677,00 77,23% 4.1 - Investimentos 5.737.677.677,00 77,23% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Governo Provincial De Luanda 68.663.784.200,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 49.764.171.451,00 72,48% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 4.414.358.002,00 6,43% 3.2 - Contribuições Do Empregador 224.279.845,00 0,33% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 37.976.543.551,00 55,31% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 7.148.990.053,00 10,41% 4 - Despesas De Capital 18.899.612.749,00 27,52% 4.1 - Investimentos 18.899.612.749,00 27,52% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Hospital Do Kilamba Kiaxi 1.498.545.506,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.495.657.876,00 99,81% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 792.102.527,00 52,86% 3.2 - Contribuições Do Empregador 54.855.129,00 3,66% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 648.632.285,00 43,28% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 67.935,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 2.887.630,00 0,19% 4.1 - Investimentos 2.887.630,00 0,19% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Hospital Dos Cajueiros Do Cazenga 1.679.899.058,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.677.011.428,00 99,83% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 966.698.079,00 57,55% 3.2 - Contribuições Do Empregador 61.321.098,00 3,65% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 648.632.285,00 38,61% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 359.966,00 0,02% 4 - Despesas De Capital 2.887.630,00 0,17% 4.1 - Investimentos 2.887.630,00 0,17% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Hospital Geral De Luanda-Camama 1.354.693.256,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.351.805.626,00 99,79% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 276

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Instituto Médio Normal De Educação 28 De Agosto 491.542.681,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 476.233.180,00 96,89% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 319.475.953,00 64,99% 3.2 - Contribuições Do Empregador 22.114.929,00 4,50% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 134.636.651,00 27,39% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 5.647,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 15.309.501,00 3,11% 4.1 - Investimentos 15.309.501,00 3,11% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Unidade Técnica De Gestão Do Saneamento De Luanda 23.710.921.122,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 7.519.850.000,00 31,71% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 7.519.850.000,00 31,71% 4 - Despesas De Capital 16.191.071.122,00 68,29% 4.1 - Investimentos 16.191.071.122,00 68,29% Órgão: Governo Provincial De Cabinda RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 12.589.233.748,00 100,00% Receitas Correntes 12.589.233.748,00 100,00% Receita Tributária 12.497.492.492,00 99,27% Impostos 12.490.055.364,00 99,21% Taxas 7.437.128,00 0,06% Receita De Serviços 2.000.000,00 0,02% Receita De Serviços Diversos 2.000.000,00 0,02% Receitas Correntes Diversas 89.741.256,00 0,71% Outras Receitas Correntes 89.741.256,00 0,71% DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 45.596.891.041,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 29.708.208.976,00 65,15% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 13.536.987.502,00 29,69% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 13.536.987.502,00 29,69% 3.2 - Contribuições Do Empregador 891.156.626,00 1,95% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 891.156.626,00 1,95% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 14.584.175.373,00 31,99% 3.3.1 - Bens 6.656.811.978,00 14,60% 3.3.2 - Serviços 7.927.363.395,00 17,39% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 695.889.475,00 1,53% 3.5.2 - Transferencias Correntes 695.889.475,00 1,53% 4 - Despesas De Capital 15.888.682.065,00 34,85% 4.1 - Investimentos 15.886.271.252,00 34,84% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 15.886.271.252,00 34,84% 4.3 - Despesas De Capital Financeiro 2.410.813,00 0,01% 4.3.1 - Aplicação Em Activos Financeiros 2.410.813,00 0,01% DESPESAS POR FUNÇÃO Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 277

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 45.596.891.041,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 7.802.949.847,00 17,11% 1.0.2.0.0 - Órgãos Executivos 5.319.312.500,00 11,67% 1.1.9.0.0 - Outros Serviços Gerais Da Administração Pública 2.483.637.347,00 5,45% 3 - Segurança E Ordem Pública 150.100.000,00 0,33% 3.0.1.0.0 - Serviços Policiais 150.100.000,00 0,33% 4 - Educação 13.311.085.311,00 29,19% 4.0.2.0.0 - Ensino Primário 6.649.904.470,00 14,58% 4.0.3.0.0 - Ensino Secundário 4.854.334.404,00 10,65% 4.0.5.0.0 - Serviços Subsidiários À Educação 1.701.893.205,00 3,73% 4.0.6.0.0 - Ensino Tecnico-Profissional 51.571.012,00 0,11% 4.0.7 - Ensino Superior 53.382.220,00 0,12% 4.0.7.0.1 - Ensino Superior De Graduação 53.382.220,00 0,12% 5 - Saúde 9.696.078.087,00 21,26% 5.0.1.0.0 - Serviços Hospitalares Gerais 6.349.897.550,00 13,93% 5.0.2.0.0 - Serviços Hospitalares Especializados 97.120.843,00 0,21% 5.0.3.0.0 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 786.295.581,00 1,72% 5.0.4.0.0 - Serviços De Saúde Pública 2.222.941.579,00 4,88% 5.0.5.0.0 - Produtos, Aparelhos E Equipamentos Médicos 100.000.000,00 0,22% 5.0.7.0.0 - Serviços De Saúde Ambulatórios 139.822.534,00 0,31% 6 - Protecção Social 375.958.104,00 0,82% 6.0.1.0.0 - Família E Infância 94.997.024,00 0,21% 6.0.4.0.0 - Sobrevivência 234.138.288,00 0,51% 6.0.9.0.0 - Outros Serviços De Protecção E Assistência Social 46.822.792,00 0,10% 7 - Habitação E Serviços Comunitários 4.466.139.050,00 9,79% 7.0.1.0.0 - Desenvolvimento Habitacional 1.951.628.732,00 4,28% 7.0.2.0.0 - Abastecimento De Água 2.406.967.568,00 5,28% 7.0.3.0.0 - Iluminação Das Vias Públicas 47.542.750,00 0,10% 7.0.5.0.0 - Saneamento Básico 60.000.000,00 0,13% 8 - Recreação, Cultura E Religião 1.439.656.682,00 3,16% 8.0.1.0.0 - Serviços Culturais 205.669.374,00 0,45% 8.0.2.0.0 - Serviços Recreativos E Desportivos 1.219.983.308,00 2,68% 8.0.4.0.0 - Serviços De Difusão E Publicação 14.004.000,00 0,03% 9 - Assuntos Económicos 6.073.144.838,00 13,32% 9.0.1 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 428.460.428,00 0,94% 9.0.1.0.1 - Agricultura 393.460.428,00 0,86% 9.0.1.0.3 - Pesca E Caça 35.000.000,00 0,08% 9.0.2 - Transportes 4.138.211.196,00 9,08% 9.0.2.0.1 - Transporte Rodoviário 4.138.211.196,00 9,08% 9.0.3 - Combustiveis E Energia 1.209.631.400,00 2,65% 9.0.3.0.5 - Electricidade 1.209.631.400,00 2,65% 9.0.4 - Indústria Extractiva, Transformadora E Construção 114.319.399,00 0,25% 9.0.4.0.2 - Indústria Transformadora 114.319.399,00 0,25% 9.0.8 - Investigação E Desenvolvimento(I&D)Em Assunt.Económicos 182.522.415,00 0,40% 9.0.8.0.4 - I&D:Indústria Extractiva, Transformadora E Construção 182.522.415,00 0,40% 1.0 - Protecção Ambiental 2.281.779.122,00 5,00% 1.0.0.1.0.0 - Gestão De Resíduos 1.963.986.200,00 4,31% 1.0.0.2.0.0 - Gestão De Águas Residuais 212.500.000,00 0,47% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 278

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 45.596.891.041,00 100,00% Actividades Permanentes 26.368.978.411,00 57,83% Prog. De Melhoria Do Sist. Form. Téc. E Prof. E Do Emprego 11.976.447,00 0,03% Prog. De Reestrut.E Modern. Das Forças De Def. E Segurança 150.100.000,00 0,33% Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar 1.121.790.000,00 2,46% Prog.De Exp.Da Capacidade De Transp.De Energia Eléctrica 286.000.000,00 0,63% Prog.De Gestão Dos Recurs.Pesqueiros E Sustentabilidade 35.000.000,00 0,08% Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas 3.125.342.854,00 6,85% Prog.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino Superior 53.382.220,00 0,12% Prog.Reab.Construção De Infra-Estruturas Rodoviárias 1.747.734.514,00 3,83% Prog.Reab.E Amp.Das Redes Urban.De Dist.Energ.Eléctrica 682.114.150,00 1,50% Programa De Apoio E Fomento Da Produção Animal 50.000.000,00 0,11% Programa De Capacitação Institucional 200.537.347,00 0,44% Programa De Combate À Degradação Ambiental 105.292.922,00 0,23% Programa De Combate Às Grandes Endemias 9.700.000,00 0,02% Programa De Controlo Da Qualidade Da Água 100.000.000,00 0,22% Programa De Desenv. Das M.P.M.Empresas-Angola Investe 214.008.306,00 0,47% Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário 292.826.217,00 0,64% Programa De Desenv. E Promoção Da Actividade Desportiva 1.265.311.982,00 2,77% Programa De Desenv.Da Cultura, Desporto E Recreação 205.669.374,00 0,45% Programa De Desenvolvimento Habitacional 1.951.628.732,00 4,28% Programa De Fomento Da Actividade Produtiva 553.194.627,00 1,21% Programa De Melhoria Da Assistência Social 136.819.816,00 0,30% Programa De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De Saúde 426.794.470,00 0,94% Programa De Melhoria Do Serviço Público De Comunic. Social 14.004.000,00 0,03% Programa De Ordenamento Do Território E Urbanismo 210.000.000,00 0,46% Programa De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Económica 41.778.941,00 0,09% Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento 2.118.587.596,00 4,65% Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza 1.790.218.115,00 3,93% Programa Nacional De Desminagem 5.000.000,00 0,01% Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas 2.073.100.000,00 4,55% Programa Água Para Todos 250.000.000,00 0,55% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 28.973.363.826,00 100,00% Acções De Marketing, Comunicação E Publicidade 45.249.544,00 0,16% Admin. E Gestão Dos Serv. Do Sistema Nac.De Educação E Ensino 15.000.000,00 0,05% Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial 11.638.779.426,00 40,17% Administração Dos Serviços De Justiça 402.288.703,00 1,39% Administração Dos Serviços De Registo, Conservatória E Notariado 13.732.517,00 0,05% Administração E Gestão De Centros Infantis 69.843.282,00 0,24% Administração E Gestão Dos B.U.E 214.008.306,00 0,74% Alienação Do Patrimonio Habitacional Do Estado 705.000,00 0,00% Apoio A Reintegração Dos Antigos Combatentes 25.153.742,00 0,09% Aquisição De Medicamentos Essenciais Para Rede De Atenção Primaria 100.000.000,00 0,35% Comemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência Nacional 15.000.000,00 0,05% Comemorações Do 17 De Setembro-Dia Do Heroi Nacional 15.000.000,00 0,05% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 279

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor %

Coordenação Dos Programas De Saúde Pública 25.000.000,00 0,09% Cuidados Primários De Saúde 766.295.581,00 2,64% Gestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos Municípios 289.060.000,00 1,00% Limpeza E Saneamento 1.440.000.000,00 4,97% Merenda Escolar/Cabinda 190.000.000,00 0,66% Pagam.Contratos De Coop. Estrangeira Do Sec.Saúde 326.794.470,00 1,13% Políticas Activas De Emprego, Fomento E Auto-Emprego 11.976.447,00 0,04% Prestação De Serviços De Educação 6.334.727.514,00 21,86% Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública 3.002.046.178,00 10,36% Prestação De Serviços Primários De Saúde 2.832.147,00 0,01% Programa De Identificação Da População Escolar-Bata Escolar 40.000.000,00 0,14% Programa Nova Aldeia Imagem Aquisição De Chapas De Zinco/Cabinda 8.000.000,00 0,03% Projecto De Combate A Malária 9.700.000,00 0,03% Promoção Do Desenvolvimento Da Juventude E Do Desporto 149.875.395,00 0,52% Promoção E Fomento De Actividades Artisticas E Culturais 200.000.000,00 0,69% Regulação Da Actividade Agro-Pecuária E Florestas 22.300.000,00 0,08% Regulação Da Actividade Da Saúde 20.000.000,00 0,07% Regulação Da Actividade De Comunicação Social 14.004.000,00 0,05% Regulação Da Actividade Urbanística 155.215.000,00 0,54% Regulação Das Actividades No Domínio Da Energia 604.571.400,00 2,09% Remoção Obstáculos E Engenhos Explosivos 5.000.000,00 0,02% Servicos De Saúde Pública 2.662.261.539,00 9,19% Serviços De Assistência Social 41.822.792,00 0,14% Serviços De Pediat.E Patolog.Neonatal 97.120.843,00 0,34% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 16.623.527.215,00 0,00 16.623.527.215,00 Abert. Via Terc. Troço Conde () Bº T. Limbo T. Bal. Chiv/Cabinda 234.300.927,00 0,00 234.300.927,00 Amp. Optimização Sist. Produção Àgua Cabinda Nas Etas I E Ii/ Cabinda 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 Amp. Optimização Sist. Produção Àgua De Cabinda Em Fortaleza 182.676.974,00 0,00 182.676.974,00 Apoio Camp. Agrícolas ( Inc. Sem. Adub. Inst. Agrícolas ) Cabinda 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 Aquis. De Ambulâncias E Viaturas P\ Apoio Serv. Hospitalar\Cabinda 68.750.000,00 0,00 68.750.000,00 Aquis. Instal. Kits Tratamento P\ Sistemas De Abast. Água 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 Dinge\Cabinda Aquis. Instalação E Equip. Médico E Mob. Hospitalar\Cabinda 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 Aquis.1 Moag.Far.Trigo Silos Armaz.Linha Ensaca.Prov./Cabinda 182.522.415,00 0,00 182.522.415,00 Aquis.Carteiras Material Didático Pedagógico Mun.De Cabinda 75.048.977,00 0,00 75.048.977,00 Aquisição De Alfaias Agrícolas\Cabinda 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 Aquisição De Artefactos De Pesca\Cabinda 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 Aquisição Equip.Materiais P/Sist.Abast.Água Município Cabinda 35.888.984,00 0,00 35.888.984,00 Capacitação Administrativa/Cabinda 85.537.347,00 0,00 85.537.347,00 Conclusão Da Escola Primária No Buco Zau/Cabinda 53.990.194,00 0,00 53.990.194,00 Const. Amp. P/ Aterro Ravin. J. Pista Aerodr. Município De 40.325.000,00 0,00 40.325.000,00 Belize\Cabinda Const. Arruam. Bº 4 De Fevereiro Sr. Sambo E Troços A,B, C, D E 645.000.000,00 0,00 645.000.000,00 F\Cabinda Const. Esc. 12 Salas Aulas Admin. E Cantina\Necuto\ Buco Zau\Cabinda 74.092.488,00 0,00 74.092.488,00 Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 280

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total

Const. Esc. C\ 12 Salas Aulas Na Localidade De Lombe Tchizo\Cabinda 89.694.558,00 0,00 89.694.558,00 Const. Linha Média Tensão E Baixa Chibolo/Subantando/Cabinda 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 Const. Via Acesso Hosp. Infecto Contagioso Stª Catarina\Cabinda 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 Const.Infra-Est.Instalações Especiais Apo.140c.Soc.Lândana 965.558.530,00 0,00 965.558.530,00 Construção De 250 Casas Sociais Mun.Interior Prov.Cabinda 475.000.000,00 0,00 475.000.000,00 Construção De 90 Casas Sociais No Chibodo\Cabinda 475.000.000,00 0,00 475.000.000,00 Construção De Novo Hospital De Cacongo\Cabinda 475.000.000,00 0,00 475.000.000,00 Construção De Um Centro Estagio Desportivo Em Mabaca/Cabinda 507.849.250,00 0,00 507.849.250,00 Construção Do Sistema De Abast. De Àgua De Dinge/Cacongo 146.535.438,00 0,00 146.535.438,00 Construção Do Sistema Eléctrico Isolado De Tchinsua/Cabinda 126.000.000,00 0,00 126.000.000,00 Construção Do Troço Estrada Entre Zongolo-Tchizazi-Ntó/Cabinda 665.000.000,00 0,00 665.000.000,00 Construção Esquadra Polícia Nac. Alto Sundi Programa De Alto 66.500.000,00 0,00 66.500.000,00 Sundi/Cabinda Construção Núcleo Universitário No Município De Buco Zau\Cabinda 53.382.220,00 0,00 53.382.220,00 Construção Postos Polícia Fronteira Alto Sundi Programa Alto 83.600.000,00 0,00 83.600.000,00 Sundi/Cabinda Construção Sist. Abastecimento De Àgua Do Necuto/Buco Zau 245.000.000,00 0,00 245.000.000,00 Contenç. Rav. Mun. C. (F.I- Praia. Rot. Hosp. Ant. Esc. Faty V)\Cabinda 41.067.922,00 0,00 41.067.922,00 Contenção De Ravinas Mun. Belize ( Fase I Região Da 23.900.000,00 0,00 23.900.000,00 Vila)\Belize\Cabinda Elaboração De Estudos E Projecto Electif.Zonas Rurais/Cabinda 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 Elaboração Do Plano Director Do Município De Belize/Cabinda 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 Elaboração Estudos Proj.Executivos Const.Sistema Água Sócoto/Cabinda 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 Elaboração Estudos Projectos Const.Sistema Água Tendequele/Cabinda 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 Elaboração Plano De Desenvolvimento Mun. Belize/Cabinda 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 Elaboração Plano De Desenvolvimento Mun. Cabinda 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 Elaboração Plano De Desenvolvimento Mun.Cacongo/Cabinda 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 Elaboração Plano Director Do Município De Buco Zau/Cabinda 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 Elaboração Plano Director Município De Cacongo/Cabinda 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 Elaboração Projecto Executivo Drenagem Etar Tando Zinze/Cabinda 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 Emp.Exec.61 Furos Água Várias Localidades Província Cabinda 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 Empreit.Reconstrução Do Campo De Fut.Tafe Município Cabinda 344.280.502,00 0,00 344.280.502,00 Empreitada Da Reabilitação De Passeios Em Calçada Portuguesa 241.535.987,00 0,00 241.535.987,00 Empreitada Exec.Terrap.Mu.Sup.Terras Proj.140c.Mun.Cacongo 127.445.790,00 0,00 127.445.790,00 Est.Const.Sistema Trat.Depósito Lixo Aterro Sanitário/Cabinda 428.159.816,00 0,00 428.159.816,00 Estudos Proj. Macrodrenagem Da Bacia De Mbuco/Cabinda 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 Estudos Projecto Const. Viaduto Acessos Mbuco E Cabassango/Cabinda 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 Estudos Projecto Macrodrenagem Da Bacia De Mbuco/Cabinda 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 Estudos Projecto Urbanístico Requalificação Baixa Do Mbuco/Cabinda 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 Execução De Via Junto A Fábrica De Água Tchiowa\Cabinda 124.729.965,00 0,00 124.729.965,00 Execução Furos Artesianos Alto Sundi Belize Programa Alto 152.000.000,00 0,00 152.000.000,00 Sundi/Cabinda Fiscaliz. Macrodrenagem Cidade Cabinda- Bacia Do Lombo Lombo 4.856.203,00 0,00 4.856.203,00 Fiscaliz.E Fornec.Inst.Semi-Industrial Prod.S.C.Sabonete 19.478.941,00 0,00 19.478.941,00 Fiscaliz.E.De Fornec.Uma Unidade Trat.Óleo Palma/Cabinda 32.482.058,00 0,00 32.482.058,00 Fiscaliz.Emp.Const.250c.Soc.Mun.Interior Prov.Cidade (140 P/C 60) 36.070.202,00 0,00 36.070.202,00 Fiscaliz.Emp.Const.Um Cent.Estagio Desportivo Mbaca/Cabinda 34.192.011,00 0,00 34.192.011,00 Fiscalização Da Empreitada De Reab.Passeios Cidade Cabinda 35.634.067,00 0,00 35.634.067,00 Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 281

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total

Fiscalização Empreit.Reab.Estadio Municipal Do Tafe / Cabinda 51.421.030,00 0,00 51.421.030,00 Fiscalização Empreitada De Reab.Passeios Calçada Portuguesa 70.683.862,00 0,00 70.683.862,00 Fiscalz.Emp.Aquis.1 Moag.F.Trig.S.A.L.Ensac.Prov.Cabinda 45.328.674,00 0,00 45.328.674,00 Fomento Da Produção Pecuária\Cabinda 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 Forn.E Inst. 1 Semi/Indúst.Prod.Sabão Caseiro/Sab.M.Chave Mão 94.840.458,00 0,00 94.840.458,00 Fornec. Mobil. E Equip. P\ Estruturas Construídas\Cabinda 115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 Fornec. Proj. Equip. Mat. P/ Const. Campo Fut. Tchibodo Fase Ii/Cabinda 132.365.120,00 0,00 132.365.120,00 Fornec.Uma Unidade Trat.Óleo Palma E De Amendoim/Cabinda 143.349.696,00 0,00 143.349.696,00 Fornecimento Mobil. Equipamento P/O Novo Hospital De Cacongo 370.000.000,00 0,00 370.000.000,00 Gestão E Manutenção Das Infraestruturas/Cabinda 29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 Infraestruturas Microfomento/Cabinda 136.600.000,00 0,00 136.600.000,00 Infraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/Cabinda 258.987.428,00 0,00 258.987.428,00 Macrodrenagem Da Cidade De Cabinda-Bacia Do Lombo Lombo 60.970.181,00 0,00 60.970.181,00 Mobilização Social E Cidadania/Cabinda 35.301.143,00 0,00 35.301.143,00 Operacionalização Das Insfraestruturas Institucionais/Cabinda 56.640.000,00 0,00 56.640.000,00 Operacionalização Microfomento/Cabinda 12.400.000,00 0,00 12.400.000,00 Organização Produtiva Das Comunidades/Cabinda 17.900.000,00 0,00 17.900.000,00 Programa Const.De Infra-Estruturas Sociais E Rural Alto Sundi 2.073.100.000,00 0,00 2.073.100.000,00 Programa Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 734.866.172,00 0,00 734.866.172,00 Fogos Programa Água Para Todos/Cabinda 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 Projecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. Rural 139.822.534,00 0,00 139.822.534,00 Reabilitação De Posto De Saúde De Sanga\\Cacongo\Cabinda 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 Reabilitação Do Centro Cultural Chiloango\Cabinda 189.914.000,00 0,00 189.914.000,00 Reabilitação Do Museu Provincial De Cabinda 15.755.374,00 0,00 15.755.374,00 Reabilitação Dos Passeios Da Cidade De Cabinda 419.880.598,00 0,00 419.880.598,00 Reabilitação Troço Mongo Conde Bombo Pene-Lukiengui/Cabinda 514.000.000,00 0,00 514.000.000,00 Recuperação Iluminação Pública Município Cacongo E Cabinda 47.542.750,00 0,00 47.542.750,00 Reforço Instituicional/Cabinda 107.271.429,00 0,00 107.271.429,00 Saneamento Básico Da Orla Marítma\Cabinda 212.500.000,00 0,00 212.500.000,00 Troço Caio Guembo Sanda Massala Bulo (Alto Suni)/Cabinda 950.000.000,00 0,00 950.000.000,00 DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Belize 1.040.995.642,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 854.873.691,00 82,12% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 345.577.245,00 33,20% 3.2 - Contribuições Do Empregador 20.503.121,00 1,97% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 488.577.346,00 46,93% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 215.979,00 0,02% 4 - Despesas De Capital 186.121.951,00 17,88% 4.1 - Investimentos 186.121.951,00 17,88% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Buco-Zau 1.890.933.600,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.732.639.563,00 91,63% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 454.074.403,00 24,01% 3.2 - Contribuições Do Empregador 29.015.024,00 1,53% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 282

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Cabinda 1.948.588.012,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.679.700.012,00 86,20% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 587.512.969,00 30,15% 3.2 - Contribuições Do Empregador 33.594.874,00 1,72% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 1.058.079.747,00 54,30% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 512.422,00 0,03% 4 - Despesas De Capital 268.888.000,00 13,80% 4.1 - Investimentos 268.888.000,00 13,80% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Cacongo 966.587.185,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 727.278.416,00 75,24% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 312.191.979,00 32,30% 3.2 - Contribuições Do Empregador 19.132.694,00 1,98% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 395.823.873,00 40,95% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 129.870,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 239.308.769,00 24,76% 4.1 - Investimentos 239.308.769,00 24,76% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Governo Provincial De Cabinda 37.285.800.134,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 22.256.603.958,00 59,69% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 10.980.342.235,00 29,45% 3.2 - Contribuições Do Empregador 734.238.134,00 1,97% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 9.847.469.768,00 26,41% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 694.553.821,00 1,86% 4 - Despesas De Capital 15.029.196.176,00 40,31% 4.1 - Investimentos 15.029.196.176,00 40,31% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Hospital Provincial De Cabinda 2.463.986.468,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 2.457.113.336,00 99,72% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 857.288.671,00 34,79% 3.2 - Contribuições Do Empregador 54.672.779,00 2,22% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 1.545.017.781,00 62,70% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 134.105,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 6.873.132,00 0,28% 4.1 - Investimentos 6.873.132,00 0,28% Órgão: Governo Provincial Do Zaire RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 12.341.782.742,00 100,00% Receitas Correntes 12.341.782.742,00 100,00% Receita Tributária 12.271.040.770,00 99,43% Impostos 12.266.913.707,00 99,39% Taxas 4.127.063,00 0,03% Receita De Serviços 13.754.560,00 0,11% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 283

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor %

Receita De Serviços Diversos 13.754.560,00 0,11% Receitas Correntes Diversas 56.987.412,00 0,46% Outras Receitas Correntes 56.987.412,00 0,46% DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 26.422.225.033,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 18.655.985.872,00 70,61% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 6.749.289.955,00 25,54% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 6.749.289.955,00 25,54% 3.2 - Contribuições Do Empregador 458.604.951,00 1,74% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 458.604.951,00 1,74% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 10.174.612.385,00 38,51% 3.3.1 - Bens 4.953.031.782,00 18,75% 3.3.2 - Serviços 5.221.580.603,00 19,76% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 1.273.478.581,00 4,82% 3.5.2 - Transferencias Correntes 1.273.478.581,00 4,82% 4 - Despesas De Capital 7.766.239.161,00 29,39% 4.1 - Investimentos 7.766.239.161,00 29,39% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 7.766.239.161,00 29,39% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 26.422.225.033,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 6.631.055.117,00 25,10% 1.0.2.0.0 - Órgãos Executivos 5.482.027.917,00 20,75% 1.1.9.0.0 - Outros Serviços Gerais Da Administração Pública 1.149.027.200,00 4,35% 3 - Segurança E Ordem Pública 215.650.000,00 0,82% 3.0.1.0.0 - Serviços Policiais 100.000.000,00 0,38% 3.0.2.0.0 - Serviços De Bombeiros 60.000.000,00 0,23% 3.0.3.0.0 - Tribunais 55.650.000,00 0,21% 4 - Educação 8.708.998.883,00 32,96% 4.0.2.0.0 - Ensino Primário 4.678.124.758,00 17,71% 4.0.3.0.0 - Ensino Secundário 1.921.266.508,00 7,27% 4.0.5.0.0 - Serviços Subsidiários À Educação 1.767.036.605,00 6,69% 4.0.6.0.0 - Ensino Tecnico-Profissional 66.571.012,00 0,25% 4.0.7 - Ensino Superior 276.000.000,00 1,04% 4.0.7.0.1 - Ensino Superior De Graduação 276.000.000,00 1,04% 5 - Saúde 6.629.846.043,00 25,09% 5.0.1.0.0 - Serviços Hospitalares Gerais 4.100.754.717,00 15,52% 5.0.2.0.0 - Serviços Hospitalares Especializados 193.000.000,00 0,73% 5.0.3.0.0 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 1.763.063.686,00 6,67% 5.0.4.0.0 - Serviços De Saúde Pública 368.848.804,00 1,40% 5.0.7.0.0 - Serviços De Saúde Ambulatórios 204.178.836,00 0,77% 6 - Protecção Social 1.055.674.990,00 4,00% 6.0.1.0.0 - Família E Infância 131.843.282,00 0,50% 6.0.4.0.0 - Sobrevivência 800.625.808,00 3,03% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 284

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 26.422.225.033,00 100,00% Actividades Permanentes 17.252.197.815,00 65,29% Prog. De Reestrut.E Modern. Das Forças De Def. E Segurança 40.000.000,00 0,15% Prog.A.Social E F.Prof.Crianças E Adol.Sit.Vulnerabilidade 70.000.000,00 0,26% Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar 1.264.702.000,00 4,79% Prog.De Exp.Da Capacidade De Transp.De Energia Eléctrica 120.000.000,00 0,45% Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas 342.500.000,00 1,30% Prog.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino Superior 276.000.000,00 1,04% Prog.De Reforço Cap.Instit.Sist.De Emp.E Form.Profissional 15.000.000,00 0,06% Prog.Reab.Construção De Infra-Estruturas Rodoviárias 25.500.000,00 0,10% Prog.Reab.E Melhoria De Infraest. De Apoio Activ. Económica 40.000.000,00 0,15% Programa De Combate À Degradação Ambiental 55.000.000,00 0,21% Programa De Controlo Da Qualidade Da Água 15.000.000,00 0,06% Programa De Criação De Infraestruturas Comerciais 285.000.000,00 1,08% Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário 500.000.000,00 1,89% Programa De Desenv. E Promoção Da Actividade Desportiva 305.000.000,00 1,15% Programa De Desenv.Da Cultura, Desporto E Recreação 20.000.000,00 0,08% Programa De Desenvolvimento Dos Serviços De Educação 40.000.000,00 0,15% Programa De Desenvolvimento Dos Serviços De Saúde 233.000.000,00 0,88% Programa De Desenvolvimento Habitacional 575.000.000,00 2,18% Programa De Difusao E Acção Cultural 70.000.000,00 0,26% Programa De Exp. Da Capacidade De Prod. De Energia Electrica 118.000.000,00 0,45% Programa De Fomento Da Actividade Produtiva 40.000.000,00 0,15% Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado 835.650.000,00 3,16% Programa De Melhoria Da Assistência Social 185.049.182,00 0,70% Programa De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De Saúde 95.000.000,00 0,36% Programa De Ordenamento Do Território E Urbanismo 140.000.000,00 0,53% Programa De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Económica 240.000.000,00 0,91% Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento 20.000.000,00 0,08% Programa De Reforma E Modernização Da Adm. Da Justiça 72.027.200,00 0,27% Programa De Reordenamento Dos Transportes Rodoviários 125.000.000,00 0,47% Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza 2.588.598.836,00 9,80% Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas 269.000.000,00 1,02% Programa Água Para Todos 150.000.000,00 0,57% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 19.292.366.997,00 100,00% Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial 10.008.911.764,00 51,88% Administração Dos Serviços De Registo, Conservatória E Notariado 11.915.523,00 0,06% Administração E Gestão De Centros Infantis 61.843.282,00 0,32% Administração E Gestão Dos Assuntos Governamentais 1.500.000,00 0,01% Apoio A Mulher Rural /Zaire 35.000.000,00 0,18% Apoio A Reintegração Dos Refugiados Provenientes Da R.D.C 30.205.900,00 0,16% Apoio Ao Poder Tradicional 26.000.000,00 0,13% Apoio As Calamidades E Catástrofes Naturais 55.000.000,00 0,29% Aquisicao De Medicamentos Essenciais 65.000.000,00 0,34% Aquisição De Carteiras Escolares E Material Didáctico 75.000.000,00 0,39% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 285

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor %

Aquisição De Materiais De Combate A Doenças Do Sono 68.000.000,00 0,35% Cuidados Primários De Saúde 1.149.120.000,00 5,96% Gestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos Municípios 355.000.000,00 1,84% Limpeza E Saneamento 240.000.000,00 1,24% Manutenção De Infra-Estruturas Escolares Da Província 45.000.000,00 0,23% Manutenção De Infra-Estruturas Hospitalares Da Província 45.000.000,00 0,23% Merenda Escolar/Zaire 270.000.000,00 1,40% Prestação De Serviços De Educação 3.279.874.125,00 17,00% Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública 3.354.996.403,00 17,39% Programa De Reabilitação Das Infra-Estruturas Económicas Básicas 20.000.000,00 0,10% Programa De Reabilitação Das Infra-Estruturas Eléctricas 43.000.000,00 0,22% Programa De Reabilitação Das Infra-Estruturas Hídricas 20.000.000,00 0,10% Serviços De Assistência Social A Famílias E Vulneráveis 32.000.000,00 0,17% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 6.429.858.036,00 700.000.000,00 7.129.858.036,00 Ampliação Do Museu Dos Reis Do Congo/Zaire 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 Apet. Da Direcção Provincial Da Educação/Mbanza Congo/Zaire 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 Aquisição De Equipamentos Mobiliário Hospitalar/Noqui/Zaire 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 Aquisição De Materiais De Combate A Shistosomiase/Zaire 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 Aquisição De Medicamentos Para Província/Zaire 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 Aquisição De Sementes Diversas/Zaire 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 Aquisição Equip. Expansão Capacidade Produtiva Energia/Zaire 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 Aquisição Equipamento P/Apetrechamento De Laboratórios/Zaire 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 Assistência Téc. Consul.Estudos Projj.Mun.Sect.Fiscalização/Zaire 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 Const. 2 Escolas De 12 Salas De Aulas/Mbanza Congo/Zaire 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 Const. 2 Escolas De 16 Salas De Aulas Soyo/Zaire 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 Const.2 Escolas De 12 Salas De Aulas/Tomboco/Zaire 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 Const.3 Centros De Acolhimento Retenção Estrangeiros/Zaire 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 Const.Inst.Deleg.Mun.Registo Civil E Notarial/Mbanza Congo/Zaire 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 Const.Paragens Para Autocarros Em 6 Municípuios/Noqui/Zaire 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 Construção 1 Hospital Municipal Mbanza Congo/Zaire 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 Construção 2 Postos Saúde Com 10 Camas/Mbanza Congo/Zaire 41.842.000,00 0,00 41.842.000,00 Construção Apetrechamento 2 Escolas De 12 Salas Soyo/Zaire 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 Construção Da Direcção Provincial Da Educação/Mbanza Congo/Zaire 169.000.000,00 0,00 169.000.000,00 Construção Da Maternidade De Mbanza Congo 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 Construção Da Maternidade Do Nzeto/Zaire 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Construção Da Maternidade Do Tomboco/Zaire 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 Construção Das Casas De Funções Mbanza Congo 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 Construção De 1 Campo De Futebol E Relvamento/Nzeto/Zaire 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 Construção De 1 Cerámica Mbanza Congo/Zaire 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 Construção De 110 Casas Para Técnicos Soyo/Zaire 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 Construção De 120 Casas Para Técnicos Kuimba/Zaire 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 Construção De 120 Casas Para Técnicos Nzeto/Zaire 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 Construção De 150 Casas Para Técnicos Noqui/Zaire 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 Construção De 150 Casas Para Técnicos Tomboco/Zaire 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 286

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total

Construção De 250 Casas Para Técnicos Mbanza Congo/Zaire 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 Construção De Casas Da Cultura/Zaire 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Construção De Centro Acolhimento/Kuimba/Zaire 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 Construção De Centro De Formação Profissioanal Mbanza Congo/Zaire 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 Construção De Centro De Saúde 25 Camas Kuimba/Zaire 32.860.000,00 0,00 32.860.000,00 Construção De Centro De Saúde 50 Camas Mbanza Congo/Zaire 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 Construção De Centro De Saúde 50 Camas Soyo/Zaire 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 Construção De Centro De Saúde De 25 Camas Tomboco/Zaire 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 Construção De Centro De Saúde De 50 Camas Nzeto/Zaire 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 Construção De Estação Rodoviária Mbanza Congo/Zaire 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 Construção De Estádio De Futebol Soyo/Zaire 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 Construção De Laboratório Cont. Qualidade Nos Municípios/Zaire 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 Construção De Mercado Municipal (Cr.Adic)/Mbanza Congo/Zaire 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 Construção De Mercado Municipal( Cr.Adic)/Soyo/Zaire 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 Construção De Quadrapolidesportiva/Tomboco/Zaire 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 Construção De Um Centro Médico Com 10 Camas/Tomboco/Zaire 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 Construção De Um Edifi.P/Cartório Notarial/Mbanza Congo/Zaire 32.027.200,00 0,00 32.027.200,00 Construção Do Campo De Futebol/Noqui/Zaire 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 Construção Do Centro De Documentação Informação(Cd)Zaire 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 Construção Do Hospital Da Cidade De Mbanza Congo/Zaire 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 Construção Do Instituto Superior Politécnico Soyo/Zaire 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 Construção Do Mercado Do Luvo/Zaire 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 Construção Do Pavilhão Gimnodesportivo Soyo (Cr.Adic) Zaire 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 Construção E Instalação Do Sinse/Soyo/Zaire 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 Construção Escola Média Enfermagem (Cr.Adic.)/Zaire 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 Construção Estação Rodoviária Casa Telha Luculo Nzeto/Zaire 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 Construção Expansão Linhas Médias Baixa Tensão Mbanza Congo/Zaire 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 Construção Palácio Justiça E Tribunal Municipal/Kuimba/Zaire 55.650.000,00 0,00 55.650.000,00 Construção Pavilhão Gimno Desportivo Municipal Kuimba/Zaire 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 Construção Unidade Bombeiros Protecção Civil Mbanza Congo/Zaire 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 Elab.Planos Directores Dos Munic.E Comunas/Zaire 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 Elaboração Do Plano Director De Desenvolvimento/Soyo/Zaire 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 Estudo E Projecto De Mini Hidrica No Nzeto/Zaire 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 Estudo E Projecto De Uma Mini Hidrica Sobre Rio Kuilo/Cuimba/Zaire 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 Estudo E Projecto Mini Hídrica Sobre O Rio Lukulo/Soyo/Zaire 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 Estudos E Projectos De Mini Hidricas Tomboco/Zaire 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 Fomento Ao Comércio Rural/Zaire 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 Fornecimento De Sementes E Equip.Agrícolas/Kuimba/Zaire 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 Gestão E Manutenção Das Infraestruturas/Zaire 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 Infraestruturas Microfomento/Zaire 192.557.650,00 0,00 192.557.650,00 Infraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/Zaire 372.311.504,00 0,00 372.311.504,00 Infraetruturação Das Reservas Fundiárias/Mbanza Congo/Zaire 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 Melhoram. Expansão Intalação Escola Superior Politécnica/Zaire 76.000.000,00 0,00 76.000.000,00 Merenda Para Primeira Infância/Zaire 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 Mobilização Social E Cidadania/Zaire 52.716.000,00 0,00 52.716.000,00 Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais/Zaire 77.460.000,00 0,00 77.460.000,00 Operacionalização Microfomento/Zaire 15.600.000,00 0,00 15.600.000,00 Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 287

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total

Organização Produtiva Das Comunidades/Zaire 21.900.000,00 0,00 21.900.000,00 Programa De Requalificação De Estradas/Cuimba/Zaire 25.500.000,00 0,00 25.500.000,00 Programa Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 302.500.000,00 0,00 302.500.000,00 Fogos Programa Água Para Totos/Zaire 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 Projecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. Rural 204.178.836,00 0,00 204.178.836,00 Reab.Expansão Da Direcção Provincial Da Saúde/Mb.Congo/Zaire 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 Reabilitação Ampliação Hospital Municípal Tomboco/Zaire 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 Reabilitação E Ampiliação Do Hospitalar Municipal/Nzeto/Zaire 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 Reabilitação E Ampliação Do Comando Municipal/Tomboco/Zaire 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 Reaproveitamento Sítios Turísticos/Zaire 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 Recuperação Das Salinas/Zaire 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 Reforço Instituicional/Zaire 150.754.846,00 0,00 150.754.846,00 Remodelação Const.Edif.Administrativo Gpz/Mbanza Kongo/Zaire 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 Requalificação Paisagistica De Mbanza Congo/Zaire 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Mbanza Congo 818.563.874,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 612.499.662,00 74,83% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 612.499.662,00 74,83% 4 - Despesas De Capital 206.064.212,00 25,17% 4.1 - Investimentos 206.064.212,00 25,17% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Do Kuimba 649.361.478,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 471.112.668,00 72,55% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 471.112.668,00 72,55% 4 - Despesas De Capital 178.248.810,00 27,45% 4.1 - Investimentos 178.248.810,00 27,45% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Do Noqui 688.707.141,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 550.114.264,00 79,88% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 550.114.264,00 79,88% 4 - Despesas De Capital 138.592.877,00 20,12% 4.1 - Investimentos 138.592.877,00 20,12% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Do Nzeto 779.183.423,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 601.020.932,00 77,13% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 141.050.614,00 18,10% 3.2 - Contribuições Do Empregador 7.970.504,00 1,02% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 451.985.698,00 58,01% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 14.116,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 178.162.491,00 22,87% 4.1 - Investimentos 178.162.491,00 22,87% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 288

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Do Soyo 1.172.984.759,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 994.478.043,00 84,78% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 437.674.344,00 37,31% 3.2 - Contribuições Do Empregador 26.781.871,00 2,28% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 529.906.074,00 45,18% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 115.754,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 178.506.716,00 15,22% 4.1 - Investimentos 178.506.716,00 15,22% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Do Tomboco 486.489.512,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 372.327.089,00 76,53% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 372.327.089,00 76,53% 4 - Despesas De Capital 114.162.423,00 23,47% 4.1 - Investimentos 114.162.423,00 23,47% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Governo Provincial Do Zaire 20.480.862.906,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 13.711.176.940,00 66,95% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 5.503.949.114,00 26,87% 3.2 - Contribuições Do Empregador 379.689.305,00 1,85% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 6.554.199.691,00 32,00% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 1.273.338.830,00 6,22% 4 - Despesas De Capital 6.769.685.966,00 33,05% 4.1 - Investimentos 6.769.685.966,00 33,05% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Hospital Provincial Do Zaire 1.346.071.940,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.343.256.274,00 99,79% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 666.615.883,00 49,52% 3.2 - Contribuições Do Empregador 44.163.271,00 3,28% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 632.467.239,00 46,99% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 9.881,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 2.815.666,00 0,21% 4.1 - Investimentos 2.815.666,00 0,21% Órgão: Governo Provincial Do Uige RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 1.035.638.681,00 100,00% Receitas Correntes 1.035.638.681,00 100,00% Receita Tributária 1.025.764.556,00 99,05% Impostos 1.023.770.983,00 98,85% Taxas 1.993.573,00 0,19% Receitas Correntes Diversas 9.874.125,00 0,95% Outras Receitas Correntes 9.874.125,00 0,95% DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 289

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 53.142.464.964,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 38.262.043.752,00 72,00% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 20.984.958.378,00 39,49% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 20.984.958.378,00 39,49% 3.2 - Contribuições Do Empregador 1.441.604.939,00 2,71% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 1.441.604.939,00 2,71% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 13.335.362.384,00 25,09% 3.3.1 - Bens 8.027.843.806,00 15,11% 3.3.2 - Serviços 5.307.518.578,00 9,99% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 2.500.118.051,00 4,70% 3.5.2 - Transferencias Correntes 2.500.118.051,00 4,70% 4 - Despesas De Capital 14.880.421.212,00 28,00% 4.1 - Investimentos 14.880.421.212,00 28,00% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 14.880.421.212,00 28,00% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 53.142.464.964,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 8.050.369.046,00 15,15% 1.0.2.0.0 - Órgãos Executivos 7.700.369.046,00 14,49% 1.1.9.0.0 - Outros Serviços Gerais Da Administração Pública 350.000.000,00 0,66% 4 - Educação 24.208.757.543,00 45,55% 4.0.2.0.0 - Ensino Primário 17.026.243.098,00 32,04% 4.0.3.0.0 - Ensino Secundário 3.973.982.057,00 7,48% 4.0.5.0.0 - Serviços Subsidiários À Educação 3.156.961.376,00 5,94% 4.0.6.0.0 - Ensino Tecnico-Profissional 51.571.012,00 0,10% 5 - Saúde 13.549.138.200,00 25,50% 5.0.1.0.0 - Serviços Hospitalares Gerais 7.011.499.907,00 13,19% 5.0.2.0.0 - Serviços Hospitalares Especializados 776.425.221,00 1,46% 5.0.3.0.0 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 3.449.320.000,00 6,49% 5.0.4.0.0 - Serviços De Saúde Pública 1.758.742.932,00 3,31% 5.0.7.0.0 - Serviços De Saúde Ambulatórios 553.150.140,00 1,04% 6 - Protecção Social 983.110.798,00 1,85% 6.0.1.0.0 - Família E Infância 127.639.103,00 0,24% 6.0.2.0.0 - Velhice 48.654.090,00 0,09% 6.0.4.0.0 - Sobrevivência 806.817.605,00 1,52% 7 - Habitação E Serviços Comunitários 4.080.165.469,00 7,68% 7.0.1.0.0 - Desenvolvimento Habitacional 75.590.000,00 0,14% 7.0.2.0.0 - Abastecimento De Água 493.200.000,00 0,93% 7.0.3.0.0 - Iluminação Das Vias Públicas 82.000.000,00 0,15% 7.0.4.0.0 - Desenvolvimento Comunitário 3.429.375.469,00 6,45% 8 - Recreação, Cultura E Religião 74.119.838,00 0,14% 8.0.2.0.0 - Serviços Recreativos E Desportivos 74.119.838,00 0,14% 9 - Assuntos Económicos 1.516.804.070,00 2,85% 9.0.1 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 79.453.039,00 0,15% 9.0.1.0.1 - Agricultura 79.453.039,00 0,15% 9.0.2 - Transportes 1.375.351.031,00 2,59% 9.0.2.0.1 - Transporte Rodoviário 1.375.351.031,00 2,59% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 290

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 53.142.464.964,00 100,00% Actividades Permanentes 37.040.294.120,00 69,70% Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar 3.134.700.000,00 5,90% Prog.De Exp.Da Capacidade De Transp.De Energia Eléctrica 90.000.000,00 0,17% Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas 3.429.375.469,00 6,45% Prog.Reab.Construção De Infra-Estruturas Rodoviárias 1.043.851.031,00 1,96% Programa De Apoio E Fomento Da Produção Animal 49.500.000,00 0,09% Programa De Combate À Degradação Ambiental 70.000.000,00 0,13% Programa De Controlo Da Qualidade Da Água 120.000.000,00 0,23% Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário 208.972.224,00 0,39% Programa De Desenv. E Promoção Da Actividade Desportiva 74.119.838,00 0,14% Programa De Desenvolv.E Utilização Dos Recursos Hídricos 26.000.000,00 0,05% Programa De Desenvolvimento Habitacional 75.590.000,00 0,14% Programa De Fomento Da Actividade Produtiva 29.953.039,00 0,06% Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado 260.000.000,00 0,49% Programa De Gestão Do Risco Social 8.000.000,00 0,02% Programa De Melhoria Da Assistência Social 30.795.821,00 0,06% Programa De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De Saúde 59.367.945,00 0,11% Programa De Melhoria Da Rede De Assistência Social 96.843.282,00 0,18% Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento 97.200.000,00 0,18% Programa De Reordenamento Dos Transportes Rodoviários 310.500.000,00 0,58% Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza 6.537.402.195,00 12,30% Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas 100.000.000,00 0,19% Programa Água Para Todos 250.000.000,00 0,47% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 40.910.253.223,00 100,00% Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial 24.752.574.367,00 60,50% Administração Dos Serviços De Registo, Conservatória E Notariado 43.503.502,00 0,11% Administração E Gestão De Centros Infantis 96.843.282,00 0,24% Administração E Gestão Dos Assuntos Governamentais 1.797.482,00 0,00% Administração E Gestão Dos Serviços De Assistência Social 48.654.090,00 0,12% Alienação Do Património Habitacional Do Estado 10.337.414,00 0,03% Cuidados Primários De Saúde 3.064.320.000,00 7,49% Informatização Dos Serviços 10.120.000,00 0,02% Limpeza E Saneamento 680.000.000,00 1,66% Merenda Escolar/Uige 670.000.000,00 1,64% Prestação De Serviços De Educação 6.447.082.137,00 15,76% Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública 5.046.225.128,00 12,33% Prestação De Serviços Primários De Saúde 8.000.000,00 0,02% Serviços De Assistência Social 30.795.821,00 0,08% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 10.204.536.741,00 2.027.675.000,00 12.232.211.741,00 Ampliação Das Redes De Distribuição De Água 11 Municipios/Uíge 13.200.000,00 0,00 13.200.000,00 Aquisição De 1100 Cabeças De Gado/Uíge 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 Aquisição De 20 Tractores E Suas Alfaias/ Uíge 29.953.039,00 0,00 29.953.039,00 Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 291

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total

Aquisição De Ambulâncias / Uíge 59.367.945,00 0,00 59.367.945,00 Conclusão Das Infraestruturas Escolares Gt /Uíge 66.750.000,00 0,00 66.750.000,00 Conclusão Das Infraestruturas Hospitalares Do Gt 60.125.000,00 0,00 60.125.000,00 Construção Apetrechamento Òrgão De Justiça Militar / Uíge 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 Construção De 24 Salas Anexas A Escola 323/ Uíge 103.222.224,00 0,00 103.222.224,00 Construção De 8 Estações De Tratamento De Água/Uíge 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 Construção De Sistemas De Abastecimento De Agua 8 Municipios 84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 Construção De Um Materno Infantil / Uíge 2.500.000,00 382.500.000,00 385.000.000,00 Construção Do Hospital Municipal De Kangola// Uíge 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 Construção E Apetrechamento Do Hospital Municipal Do Bembe/Uíge 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 Construção E Apetrechamento Da Casa Da Juventude(Gt)/Uije 74.119.838,00 0,00 74.119.838,00 Construção E Apetrechamento Do Hospital Municipal De /Uíge 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 Construção E Apetrechamento Do Hospital Municipal Do /Uíge 155.000.000,00 0,00 155.000.000,00 Construção E Apetrechamento Hospital Municipal Kimbele/Uíge 216.075.000,00 612.212.500,00 828.287.500,00 Construção E Apetrechamento Hospital Municipal Maquela / Uíge 216.075.000,00 612.212.500,00 828.287.500,00 Elaboração De Um Plano Director De Fornecimento De Energia /Uíge 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 Estudos Projectos E Fiscalização Das Obras Gt /Uíge 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 Expansão Da Iluminação Pública Da Cidade Do Uíge 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 Gestão E Manutenção Das Infraestruturas/Uige 112.000.000,00 0,00 112.000.000,00 Infraestruturas Microfomento/Uige 474.400.000,00 0,00 474.400.000,00 Infraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/Uige 908.235.427,00 0,00 908.235.427,00 Instalação De Pára Raios / Uíge 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 Mobilização Social E Cidadania/Uige 140.576.000,00 0,00 140.576.000,00 Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais/Uige 206.560.000,00 0,00 206.560.000,00 Operacionalização Microfomento/Uige 41.600.000,00 0,00 41.600.000,00 Organização Produtiva Das Comunidades/Uige 58.400.000,00 0,00 58.400.000,00 Programa Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 3.429.375.469,00 0,00 3.429.375.469,00 Fogos Programa Água Para Todos/Uíge 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 Projecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. Rural 493.782.195,00 0,00 493.782.195,00 Raebilitação Das Estradas Do Nsosso - Cuilo Futa/Uige 310.500.000,00 0,00 310.500.000,00 Reab. Da Represent. Sinse, Uíge, Negage, S. Pombo E Kangola/ Uíge 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 Reabilitação Da Casa Protocolar Do Gov. Da Província/ Uíge 75.590.000,00 0,00 75.590.000,00 Reabilitação Da Escola Pré Universitária (Puniv)/Uige 39.000.000,00 0,00 39.000.000,00 Reabilitação De 14 Administrações Municipais / Uige 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 Reabilitação De 14 Edas/ Uíge 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 Reabilitação E Apetrechamento Do Hospital Municipal De Negage/Uíge 29.250.000,00 420.750.000,00 450.000.000,00 Reforço Institucionais/Uige 375.528.573,00 0,00 375.528.573,00 Troço De Estrada Damba - Mpetekusso/ Uíge 259.987.463,00 0,00 259.987.463,00 Troço De Estrada Macocola - Milunga/ Uíge 390.038.568,00 0,00 390.038.568,00 Troço De Estrada Quipedro - Aldeia Kizambi / Uíge 393.825.000,00 0,00 393.825.000,00 DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Da 800.652.550,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 605.037.177,00 75,57% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 257.890.652,00 32,21% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 292

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Da Damba 815.187.634,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 676.680.918,00 83,01% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 138.150.673,00 16,95% 3.2 - Contribuições Do Empregador 9.254.128,00 1,14% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 529.214.005,00 64,92% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 62.112,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 138.506.716,00 16,99% 4.1 - Investimentos 138.506.716,00 16,99% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De 643.874.756,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 505.712.333,00 78,54% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 50.768.363,00 7,88% 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.359.750,00 0,52% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 451.567.280,00 70,13% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 16.940,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 138.162.423,00 21,46% 4.1 - Investimentos 138.162.423,00 21,46% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De 882.870.449,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 704.363.733,00 79,78% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 164.027.656,00 18,58% 3.2 - Contribuições Do Empregador 10.839.234,00 1,23% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 529.453.083,00 59,97% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 43.760,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 178.506.716,00 20,22% 4.1 - Investimentos 178.506.716,00 20,22% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De 643.146.314,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 504.983.891,00 78,52% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 50.881.731,00 7,91% 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.377.045,00 0,53% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 450.684.178,00 70,07% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 40.937,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 138.162.423,00 21,48% 4.1 - Investimentos 138.162.423,00 21,48% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Quimbele 690.434.472,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 544.450.200,00 78,86% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 85.203.604,00 12,34% 3.2 - Contribuições Do Empregador 5.304.313,00 0,77% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 453.914.050,00 65,74% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 28.233,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 145.984.272,00 21,14% 4.1 - Investimentos 145.984.272,00 21,14% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 293

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Sanza Pombo 876.524.028,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 728.017.312,00 83,06% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 157.920.366,00 18,02% 3.2 - Contribuições Do Empregador 10.832.836,00 1,24% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 559.111.654,00 63,79% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 152.456,00 0,02% 4 - Despesas De Capital 148.506.716,00 16,94% 4.1 - Investimentos 148.506.716,00 16,94% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Do Ambuila 478.617.040,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 301.314.889,00 62,96% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 38.732.571,00 8,09% 3.2 - Contribuições Do Empregador 2.591.838,00 0,54% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 259.970.717,00 54,32% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 19.763,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 177.302.151,00 37,04% 4.1 - Investimentos 177.302.151,00 37,04% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Do Bembe 643.617.617,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 505.455.194,00 78,53% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 48.932.650,00 7,60% 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.201.785,00 0,50% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 453.271.352,00 70,43% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 49.407,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 138.162.423,00 21,47% 4.1 - Investimentos 138.162.423,00 21,47% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Do Bungo 647.459.244,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 509.296.821,00 78,66% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 51.395.030,00 7,94% 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.486.892,00 0,54% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 454.303.380,00 70,17% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 111.519,00 0,02% 4 - Despesas De Capital 138.162.423,00 21,34% 4.1 - Investimentos 138.162.423,00 21,34% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Do Milunga 475.859.943,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 338.557.792,00 71,15% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 73.680.532,00 15,48% 3.2 - Contribuições Do Empregador 4.865.602,00 1,02% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 259.965.074,00 54,63% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 46.584,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 137.302.151,00 28,85% 4.1 - Investimentos 137.302.151,00 28,85% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 294

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Do Negage 1.085.716.288,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 848.489.439,00 78,15% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 241.876.000,00 22,28% 3.2 - Contribuições Do Empregador 16.226.823,00 1,49% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 590.289.213,00 54,37% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 97.403,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 237.226.849,00 21,85% 4.1 - Investimentos 237.226.849,00 21,85% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Do Puri 650.422.839,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 512.260.416,00 78,76% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 55.575.292,00 8,54% 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.754.040,00 0,58% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 452.915.556,00 69,63% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 15.528,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 138.162.423,00 21,24% 4.1 - Investimentos 138.162.423,00 21,24% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Do 469.661.056,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 332.358.905,00 70,77% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 68.613.458,00 14,61% 3.2 - Contribuições Do Empregador 4.531.555,00 0,96% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 259.201.187,00 55,19% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 12.705,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 137.302.151,00 29,23% 4.1 - Investimentos 137.302.151,00 29,23% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Do Songo 849.954.610,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 709.007.894,00 83,42% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 163.449.062,00 19,23% 3.2 - Contribuições Do Empregador 11.160.138,00 1,31% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 533.790.516,00 62,80% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 608.178,00 0,07% 4 - Despesas De Capital 140.946.716,00 16,58% 4.1 - Investimentos 140.946.716,00 16,58% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Do Uige 984.529.334,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 777.982.235,00 79,02% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 105.813.567,00 10,75% 3.2 - Contribuições Do Empregador 7.212.608,00 0,73% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 664.865.716,00 67,53% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 90.344,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 206.547.099,00 20,98% 4.1 - Investimentos 206.547.099,00 20,98% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 295

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Governo Provincial Do Uige 40.140.982.906,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 27.797.936.384,00 69,25% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 18.550.582.781,00 46,21% 3.2 - Contribuições Do Empregador 1.278.827.374,00 3,19% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 5.470.273.336,00 13,63% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 2.498.252.893,00 6,22% 4 - Despesas De Capital 12.343.046.522,00 30,75% 4.1 - Investimentos 12.343.046.522,00 30,75% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Hospital Provincial Do Uige 1.362.953.884,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.360.138.219,00 99,79% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 681.464.390,00 50,00% 3.2 - Contribuições Do Empregador 46.049.906,00 3,38% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 632.467.232,00 46,40% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 156.691,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 2.815.665,00 0,21% 4.1 - Investimentos 2.815.665,00 0,21% Órgão: Governo Provincial Do Bengo RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 600.660.170,00 100,00% Receitas Correntes 600.660.170,00 100,00% Receita Tributária 599.423.296,00 99,79% Impostos 598.924.025,00 99,71% Taxas 499.271,00 0,08% Receitas Correntes Diversas 1.236.874,00 0,21% Outras Receitas Correntes 1.236.874,00 0,21% DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 31.406.212.993,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 20.457.739.285,00 65,14% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 9.393.684.325,00 29,91% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 9.393.684.325,00 29,91% 3.2 - Contribuições Do Empregador 635.182.352,00 2,02% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 635.182.352,00 2,02% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 8.248.730.417,00 26,26% 3.3.1 - Bens 4.584.890.123,00 14,60% 3.3.2 - Serviços 3.663.840.294,00 11,67% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 2.180.142.191,00 6,94% 3.5.2 - Transferencias Correntes 2.180.142.191,00 6,94% 4 - Despesas De Capital 10.948.473.708,00 34,86% 4.1 - Investimentos 10.948.473.708,00 34,86% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 10.948.473.708,00 34,86% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 296

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 31.406.212.993,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 5.325.439.187,00 16,96% 1.0.2.0.0 - Órgãos Executivos 3.780.660.243,00 12,04% 1.1.9.0.0 - Outros Serviços Gerais Da Administração Pública 1.544.778.944,00 4,92% 3 - Segurança E Ordem Pública 519.065.758,00 1,65% 3.0.1.0.0 - Serviços Policiais 519.065.758,00 1,65% 4 - Educação 11.028.381.830,00 35,12% 4.0.2.0.0 - Ensino Primário 7.261.755.953,00 23,12% 4.0.3.0.0 - Ensino Secundário 2.250.703.594,00 7,17% 4.0.5.0.0 - Serviços Subsidiários À Educação 394.789.411,00 1,26% 4.0.6.0.0 - Ensino Tecnico-Profissional 401.142.872,00 1,28% 4.0.7 - Ensino Superior 719.990.000,00 2,29% 4.0.7.0.1 - Ensino Superior De Graduação 719.990.000,00 2,29% 5 - Saúde 6.991.224.991,00 22,26% 5.0.1.0.0 - Serviços Hospitalares Gerais 4.699.342.490,00 14,96% 5.0.2.0.0 - Serviços Hospitalares Especializados 97.120.843,00 0,31% 5.0.3.0.0 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 1.299.120.000,00 4,14% 5.0.4.0.0 - Serviços De Saúde Pública 662.572.752,00 2,11% 5.0.5.0.0 - Produtos, Aparelhos E Equipamentos Médicos 40.000.000,00 0,13% 5.0.7.0.0 - Serviços De Saúde Ambulatórios 193.068.906,00 0,61% 6 - Protecção Social 2.291.954.377,00 7,30% 6.0.1.0.0 - Família E Infância 405.243.282,00 1,29% 6.0.3.0.0 - Habitação 14.277.823,00 0,05% 6.0.4.0.0 - Sobrevivência 1.872.433.272,00 5,96% 7 - Habitação E Serviços Comunitários 2.427.197.829,00 7,73% 7.0.1.0.0 - Desenvolvimento Habitacional 596.000.000,00 1,90% 7.0.2.0.0 - Abastecimento De Água 1.701.090.000,00 5,42% 7.0.4.0.0 - Desenvolvimento Comunitário 130.107.829,00 0,41% 8 - Recreação, Cultura E Religião 216.000.000,00 0,69% 8.0.1.0.0 - Serviços Culturais 158.000.000,00 0,50% 8.0.2.0.0 - Serviços Recreativos E Desportivos 48.000.000,00 0,15% 8.0.3.0.0 - Serviços Religiosos E Outros Serviços À Comunidade 10.000.000,00 0,03% 9 - Assuntos Económicos 2.108.339.489,00 6,71% 9.0.1 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 61.325.062,00 0,20% 9.0.1.0.1 - Agricultura 61.325.062,00 0,20% 9.0.2 - Transportes 1.341.549.194,00 4,27% 9.0.2.0.1 - Transporte Rodoviário 1.341.549.194,00 4,27% 9.0.3 - Combustiveis E Energia 705.465.233,00 2,25% 9.0.3.0.5 - Electricidade 705.465.233,00 2,25% 1.0 - Protecção Ambiental 498.609.532,00 1,59% 1.0.0.1.0.0 - Gestão De Resíduos 471.609.532,00 1,50% 1.0.0.4.0.0 - Protecção Da Biodiversidade E Da Paisagem 27.000.000,00 0,09% DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 31.406.212.993,00 100,00% Actividades Permanentes 17.805.684.382,00 56,69% Prog. De Reestrut.E Modern. Das Forças De Def. E Segurança 519.065.758,00 1,65% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 297

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor %

Prog.A.Social E F.Prof.Crianças E Adol.Sit.Vulnerabilidade 20.000.000,00 0,06% Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar 1.365.701.237,00 4,35% Prog.De Exp.Da Capacidade De Transp.De Energia Eléctrica 702.455.123,00 2,24% Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas 753.300.000,00 2,40% Prog.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino Superior 719.990.000,00 2,29% Prog.De Reforço Cap.Instit.Sist.De Emp.E Form.Profissional 305.570.848,00 0,97% Prog.Reab.Construção De Infra-Estruturas Rodoviárias 1.341.549.194,00 4,27% Prog.Reab.E Amp.Das Redes Reg.De Dist.Energ.Eléctrica 3.010.110,00 0,01% Programa De Apoio E Fomento Da Produção Animal 15.000.000,00 0,05% Programa De Combate À Degradação Ambiental 45.120.238,00 0,14% Programa De Combate Às Grandes Endemias 16.114.725,00 0,05% Programa De Controlo Da Qualidade Da Água 406.790.000,00 1,30% Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário 972.760.000,00 3,10% Programa De Desenv.Da Cultura, Desporto E Recreação 79.660.000,00 0,25% Programa De Desenvolv.E Utilização Dos Recursos Hídricos 41.000.000,00 0,13% Programa De Desenvolvimento Dos Serviços De Educação 4.010.000,00 0,01% Programa De Desenvolvimento Dos Serviços De Saúde 7.700.000,00 0,02% Programa De Desenvolvimento Habitacional 610.277.823,00 1,94% Programa De Difusao E Acção Cultural 140.000.000,00 0,45% Programa De Divulg.E Promoção Do Potencial Turístico 15.000.000,00 0,05% Programa De Fomento Da Actividade Produtiva 46.325.062,00 0,15% Programa De Melhoria Da Assistência Social 385.243.282,00 1,23% Programa De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De Saúde 110.000.000,00 0,35% Programa De Ordenamento Do Território E Urbanismo 415.107.829,00 1,32% Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento 269.859.532,00 0,86% Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza 2.525.488.906,00 8,04% Programa Nacional De Desminagem 27.000.000,00 0,09% Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas 1.134.053.944,00 3,61% Programa Água Para Todos 603.375.000,00 1,92% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 19.649.560.450,00 100,00% Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial 11.015.195.318,00 56,06% Administração Dos Serviços De Registo, Conservatória E Notariado 128.983.093,00 0,66% Administração E Gestão De Centros Infantis 365.243.282,00 1,86% Administração E Gestão Dos Assuntos Do Estado 54.578.763,00 0,28% Alienação Do Patrimonio Habitacional Do Estado 14.277.823,00 0,07% Aquisição De Meios De Ensino P/Escolas Primárias 113.900.000,00 0,58% Aquisição De Meios De Transporte 374.061.898,00 1,90% Campanha De Desinfestação 29.120.238,00 0,15% Comemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência Nacional 2.000.000,00 0,01% Comemorações Do 17 De Setembro-Dia Do Heroi Nacional 2.000.000,00 0,01% Cuidados Primários De Saúde 1.149.120.000,00 5,85% Desporto Lazer Recreação 17.715.000,00 0,09% Formação De Quadros Da Administração Pública 2.000.000,00 0,01% Limpeza E Saneamento 201.750.000,00 1,03% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 298

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor %

Manutenção E Conservação Do Equipamento De Saúde 1.803.185,00 0,01% Manutenção E Conservaçãodo Equipamento Escolar 6.900.000,00 0,04% Merenda Escolar/Bengo 270.000.000,00 1,37% Prestação De Serviços De Educação 2.381.520.349,00 12,12% Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública 3.503.276.776,00 17,83% Prevenção E Combate As Grandes Endemias 16.114.725,00 0,08% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 11.349.862.543,00 406.790.000,00 11.756.652.543,00 Aquisição De Meios E Equip.Hospitalares Todos Municipios/Bengo 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 Campanha Agrícola 2013( Incluindo Actividade Da Unaca)/Bengo 46.325.062,00 0,00 46.325.062,00 Concep.Construção Da Rede De Captação Aduç.Abastecimento 0,00 406.790.000,00 406.790.000,00 Água/Caxito/Bengo Const.Apet.Escola C/9 Salas De Aulas Do 2º Ciclo No Piri/Bengo 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 Const.De 4 Bibliotecas(Nam.Pango Dembos Bula Atumba)Bengo 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 Construção Apet. 10 Resid. T 3 P/ Funcionários De Bula Atumba/ Bengo 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 Construção Apet. Instalações Dir. Provincias E Órgãos/Dande/Bengo 518.590.468,00 0,00 518.590.468,00 Construção Apetrechamento 10 Resid. T 3 P/ Funcionários Do Pango 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 Aluquem Construção Apetrechamento 10 Resid. T 3 P/ Funcionários No Ambriz/ 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 Bengo Construção Apetrechamento 10 Resid. T 3 P/ Funcionários No Dande/ 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 Bengo Construção Apetrechamento 20 Resid. T 3 P/ Funcionários Em 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 Nambuango/ Bengo Construção Apetrechamento 25 Resid. T 3 P/ Funcionários Nos Dembos/ 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 Bengo Construção Centro Prof.Integral Dembos\Bengo 298.000.848,00 0,00 298.000.848,00 Construção Da Escola Superior Pedagógica Dos Dembos/ Bengo 719.990.000,00 0,00 719.990.000,00 Construção Da Unidade De Viação E Trânsito/Bengo 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 Construção De Furos De Capt.Água Subterrânea / Provincia/Bengo 41.000.000,00 0,00 41.000.000,00 Construção De Rede De Bt, Mt Ilum.Pública A Todos Municipios/Bengo 702.455.123,00 0,00 702.455.123,00 Construção De Residência Administrat. Canacassala E Cage Mazumbo/ 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 Bengo Construção E Apet. Duas (2) Escolas Do I Ciclo C/ 12 Salas/ Ambriz/ 212.760.000,00 0,00 212.760.000,00 Bengo Construção E Apet. Duas (2) Escolas Do I Ciclo C/ 9 Salas/ 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 Dembos/Bengo Construção E Apet. Hospital Municipal Do Bula Atumba/Bengo 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 Construção E Apet. Três (3) Escolas Do I Ciclo C/ 12 Salas/ 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 Construção E Apet. Três (3) Escolas Do I Ciclo C/ 6 Salas/Dande / Bengo 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 Construção E Apet.De 25 Residências Para Funcionários/Bengo 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 Construção E Apetrechamento Da Maternidade De Kibaxi/Bengo 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 Construção E Apetrechamento De 4 Blocos Operatórios/Bengo 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 Construção E Apetrechamento De Centros De Saúde/Bengo 201.000.000,00 0,00 201.000.000,00 Construção E Apetrechamento Do Laboratório De Criminalidade Do 255.000.000,00 0,00 255.000.000,00 Bengo Construção Unidade De Protecção Indiv.Protocolares(Upip)/Bengo 256.495.758,00 0,00 256.495.758,00 Desenvolvimento Da Capricultura Na Provincía Do Bengo 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 299

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total

Elaboração E Estudos E Projectos Pelo Gepe/Bengo 285.000.000,00 0,00 285.000.000,00 Estudo P/Construção De Infra-Estruturas Da Educação Provincia Do 4.010.000,00 0,00 4.010.000,00 Bengo Estudo P/Construção De Infraestruturas Religiosas E Desportivas/Bengo 3.660.000,00 0,00 3.660.000,00 Estudos P/Construção De Infraestruturas Cultural E Palácio Gp/Bengo 7.890.000,00 0,00 7.890.000,00 Estudos P/Construção De Infraestruturas Da Saúde Na Provincia/Bengo 7.700.000,00 0,00 7.700.000,00 Estudos P/Instalação De Energia Electrica Na Provincia Do Bengo 3.010.110,00 0,00 3.010.110,00 Estudos Para Construção Das Infraestruturas Policiais Do Bengo 7.570.000,00 0,00 7.570.000,00 Estudos Para Construção De Centros De Emprego Provincial/Bengo 7.570.000,00 0,00 7.570.000,00 Gestão E Manutenção Das Infraestruturas/Bengo 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 Infraestruturas Microfomento/Bengo 134.600.000,00 0,00 134.600.000,00 Infraestruturas Microfomento/Bengo 64.800.000,00 0,00 64.800.000,00 Infraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/Bengo 48.496.857,00 0,00 48.496.857,00 Infraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/Bengo 329.484.285,00 0,00 329.484.285,00 Manutenção Infraestr. Administrativas ( Hospitais, Escolas, Adm.)/ Bengo 427.573.476,00 0,00 427.573.476,00 Mobilização Social E Cidadania/Bengo 52.716.000,00 0,00 52.716.000,00 Operacionalização Das Infraestruturas Instituicionais/Bengo 77.460.000,00 0,00 77.460.000,00 Operacionalização Microfomento/Bengo 15.600.000,00 0,00 15.600.000,00 Organização Produtiva Das Comunidades/Bengo 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 Planeamento De Zonas Para Diversos Fins/Bengo 103.375.000,00 0,00 103.375.000,00 Prevenção Sobre O Perigo De Minas/Bengo 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 Prog.De Recreação E Desporto Fuga Para A Residência/Bengo 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 Programa Apoio Activ.Peregri.N.Srª Conceição Muxima Stª Ana Sameiro 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 Programa De Assistêcia A Pessoa Em Estado Vulnerabilidade/Bengo 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 Programa De Assistência Social/Bengo 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 Programa De Calamidades Naturais/Bengo 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 Programa De Divulgação Do Turismo/Bengo 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 Programa De Form.Actv.Cultural(Festibengo E Centro Cultural)Bengo 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 Programa Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 753.300.000,00 0,00 753.300.000,00 Fogos Programa Água Para Todos/Bengo 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 Projecto De Drenagem De Caxito 269.859.532,00 0,00 269.859.532,00 Projecto De Infraestrutura Das Reservas Fundiárias/Bengo 130.107.829,00 0,00 130.107.829,00 Projecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. Rural 193.068.906,00 0,00 193.068.906,00 Reab.E Apet.Escola De Professores Do Futuro (Epf) Dande/Bengo 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 Reabilitação Apetrechamento Da Sede Do Governo (Chalé)Bengo. 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 Reabilitação Do Hospital Provincial/Bengo 814.701.237,00 0,00 814.701.237,00 Reabilitação E Apetetrechamento Do Cine Caxito 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 Reabilitação E Conclusão Do Campo Municippal Do Dande Em Caxito 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 Reabilitação Residências Administradores Munic. E Comunal Dos 46.000.000,00 0,00 46.000.000,00 Dembos Reforço Institucional/Bengo 125.642.858,00 0,00 125.642.858,00 Terraplanagem Troço De Estradas (Terciária) Da Provincia/Bengo 1.341.549.194,00 0,00 1.341.549.194,00 DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Bula Atumba 644.401.790,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 505.783.434,00 78,49% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 300

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Nambuangongo 823.017.657,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 684.055.234,00 83,12% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 206.288.538,00 25,06% 3.2 - Contribuições Do Empregador 13.777.458,00 1,67% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 463.857.956,00 56,36% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 131.282,00 0,02% 4 - Despesas De Capital 138.962.423,00 16,88% 4.1 - Investimentos 138.962.423,00 16,88% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Do Ambriz 691.019.548,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 552.401.192,00 79,94% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 158.426.332,00 22,93% 3.2 - Contribuições Do Empregador 9.815.099,00 1,42% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 383.894.139,00 55,55% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 265.622,00 0,04% 4 - Despesas De Capital 138.618.356,00 20,06% 4.1 - Investimentos 138.618.356,00 20,06% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Do Dande 1.678.181.648,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.481.368.001,00 88,27% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 478.033.733,00 28,49% 3.2 - Contribuições Do Empregador 30.891.326,00 1,84% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 972.266.488,00 57,94% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 176.454,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 196.813.647,00 11,73% 4.1 - Investimentos 196.813.647,00 11,73% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Do Pango Aluquem 674.362.061,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 495.743.705,00 73,51% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 106.491.485,00 15,79% 3.2 - Contribuições Do Empregador 6.900.145,00 1,02% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 382.280.082,00 56,69% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 71.993,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 178.618.356,00 26,49% 4.1 - Investimentos 178.618.356,00 26,49% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Dos Dembos-Quibaxi 833.521.338,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 654.558.915,00 78,53% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 181.112.718,00 21,73% 3.2 - Contribuições Do Empregador 10.663.475,00 1,28% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 462.620.384,00 55,50% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 162.338,00 0,02% 4 - Despesas De Capital 178.962.423,00 21,47% 4.1 - Investimentos 178.962.423,00 21,47% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 301

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Governo Provincial Do Bengo 24.924.795.214,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 14.949.730.732,00 59,98% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 7.673.909.258,00 30,79% 3.2 - Contribuições Do Empregador 529.154.403,00 2,12% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 4.567.514.316,00 18,33% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 2.179.152.755,00 8,74% 4 - Despesas De Capital 9.975.064.482,00 40,02% 4.1 - Investimentos 9.975.064.482,00 40,02% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Hospital Provincial Do Bengo 1.136.913.737,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.134.098.072,00 99,75% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 474.873.404,00 41,77% 3.2 - Contribuições Do Empregador 26.650.152,00 2,34% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 632.467.232,00 55,63% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 107.284,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 2.815.665,00 0,25% 4.1 - Investimentos 2.815.665,00 0,25% Órgão: Governo Provincial Do Kuanza-Norte RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 1.681.740.065,00 100,00% Receitas Correntes 1.681.740.065,00 100,00% Receita Tributária 1.674.865.940,00 99,59% Impostos 1.674.781.446,00 99,59% Taxas 84.494,00 0,01% Receitas Correntes Diversas 6.874.125,00 0,41% Outras Receitas Correntes 6.874.125,00 0,41% DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 28.267.785.117,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 19.322.417.053,00 68,35% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 8.271.362.746,00 29,26% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 8.271.362.746,00 29,26% 3.2 - Contribuições Do Empregador 558.390.624,00 1,98% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 558.390.624,00 1,98% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 9.828.232.003,00 34,77% 3.3.1 - Bens 5.938.449.995,00 21,01% 3.3.2 - Serviços 3.889.782.008,00 13,76% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 664.431.680,00 2,35% 3.5.2 - Transferencias Correntes 664.431.680,00 2,35% 4 - Despesas De Capital 8.945.368.064,00 31,65% 4.1 - Investimentos 8.945.368.064,00 31,65% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 8.945.368.064,00 31,65% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 302

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 28.267.785.117,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 5.106.873.738,00 18,07% 1.0.2.0.0 - Órgãos Executivos 3.999.285.638,00 14,15% 1.1.9.0.0 - Outros Serviços Gerais Da Administração Pública 1.107.588.100,00 3,92% 3 - Segurança E Ordem Pública 82.500.000,00 0,29% 3.0.3.0.0 - Tribunais 82.500.000,00 0,29% 4 - Educação 8.849.026.106,00 31,30% 4.0.2.0.0 - Ensino Primário 4.878.716.701,00 17,26% 4.0.3.0.0 - Ensino Secundário 2.676.721.458,00 9,47% 4.0.5.0.0 - Serviços Subsidiários À Educação 1.242.016.935,00 4,39% 4.0.6.0.0 - Ensino Tecnico-Profissional 51.571.012,00 0,18% 5 - Saúde 6.788.765.957,00 24,02% 5.0.1.0.0 - Serviços Hospitalares Gerais 3.444.744.386,00 12,19% 5.0.3.0.0 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 1.915.200.000,00 6,78% 5.0.4.0.0 - Serviços De Saúde Pública 993.930.131,00 3,52% 5.0.7.0.0 - Serviços De Saúde Ambulatórios 434.891.440,00 1,54% 6 - Protecção Social 575.206.919,00 2,03% 6.0.1.0.0 - Família E Infância 148.657.282,00 0,53% 6.0.4.0.0 - Sobrevivência 426.549.637,00 1,51% 7 - Habitação E Serviços Comunitários 4.155.465.800,00 14,70% 7.0.1.0.0 - Desenvolvimento Habitacional 448.948.324,00 1,59% 7.0.2.0.0 - Abastecimento De Água 1.301.950.000,00 4,61% 7.0.4.0.0 - Desenvolvimento Comunitário 2.039.355.788,00 7,21% 7.0.5.0.0 - Saneamento Básico 342.317.938,00 1,21% 7.0.9.0.0 - Outros Serviços De Habitação E Comunitários 22.893.750,00 0,08% 8 - Recreação, Cultura E Religião 415.635.670,00 1,47% 8.0.1.0.0 - Serviços Culturais 171.219.600,00 0,61% 8.0.2.0.0 - Serviços Recreativos E Desportivos 221.950.000,00 0,79% 8.0.9.0.0 - Outros Assunt.E Serv. De Rec.Cultura E Religião 22.466.070,00 0,08% 9 - Assuntos Económicos 1.832.788.627,00 6,48% 9.0.1 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 248.380.000,00 0,88% 9.0.1.0.1 - Agricultura 248.380.000,00 0,88% 9.0.2 - Transportes 426.197.627,00 1,51% 9.0.2.0.1 - Transporte Rodoviário 426.197.627,00 1,51% 9.0.3 - Combustiveis E Energia 1.158.211.000,00 4,10% 9.0.3.0.5 - Electricidade 1.158.211.000,00 4,10% 1.0 - Protecção Ambiental 461.522.300,00 1,63% 1.0.0.1.0.0 - Gestão De Resíduos 461.522.300,00 1,63% DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 28.267.785.117,00 100,00% Actividades Permanentes 16.388.357.855,00 57,98% Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar 67.587.000,00 0,24% Prog.De Exp.Da Capacidade De Transp.De Energia Eléctrica 1.006.211.000,00 3,56% Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas 1.998.838.788,00 7,07% Prog.Reab.Construção De Infra-Estruturas Rodoviárias 446.264.627,00 1,58% Prog.Reab.E Amp.Das Redes Reg.De Dist.Energ.Eléctrica 152.000.000,00 0,54% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 303

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor %

Programa De Apoio E Fomento Da Produção Animal 90.430.000,00 0,32% Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário 121.780.000,00 0,43% Programa De Desenv.Da Cultura, Desporto E Recreação 221.950.000,00 0,79% Programa De Desenvolvimento Habitacional 434.893.750,00 1,54% Programa De Difusao E Acção Cultural 193.685.670,00 0,69% Programa De Fomento Da Actividade Produtiva 157.950.000,00 0,56% Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado 156.340.000,00 0,55% Programa De Melhoria Da Assistência Social 148.657.282,00 0,53% Programa De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De Saúde 102.000.000,00 0,36% Programa De Melhoria Da Qualidade De Vida Da Juventude 208.400.000,00 0,74% Programa De Melhoria Da Rede De Assistência Social 145.510.000,00 0,51% Programa De Ordenamento Do Território E Urbanismo 116.992.100,00 0,41% Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento 1.051.950.000,00 3,72% Programa De Reab.Dos Serviços Da Justiça Nas Províncias 82.500.000,00 0,29% Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza 4.224.691.045,00 14,95% Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas 500.796.000,00 1,77% Programa Água Para Todos 250.000.000,00 0,88% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 18.927.574.957,00 100,00% Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial 8.726.919.526,00 46,11% Administração Dos Serviços De Registo, Conservatória E Notariado 204.267.193,00 1,08% Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento Industrial 20.498.703,00 0,11% Administração E Gestão De Centros Infantis 148.657.282,00 0,79% Cuidados Primários De Saúde 1.915.200.000,00 10,12% Limpeza E Saneamento 461.522.300,00 2,44% Merenda Escolar/Kwanza Norte 430.000.000,00 2,27% Prestação De Serviços De Educação 3.414.408.974,00 18,04% Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública 3.402.909.276,00 17,98% Prestação De Serviços Primários De Saúde 120.883.559,00 0,64% Promoção E Fomento De Actividades Artisticas E Culturais 22.466.070,00 0,12% Regulação Da Actividade Urbanística 36.948.324,00 0,20% Urbanismo E Desenvolvimento Comunitário 22.893.750,00 0,12% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 7.636.210.160,00 1.704.000.000,00 9.340.210.160,00 Aquisição De Equipamento Mecanização Terras E Saneamento/K. Norte 97.500.000,00 0,00 97.500.000,00 Const. Rede Capt. Trat. Distrib. 0,00 901.000.000,00 901.000.000,00 Água/Z.Ito.Ngbo.S..L.C.B.D.Menha/K.Norte Construção Da Casa Da Juventude//Kuanza Norte 208.400.000,00 0,00 208.400.000,00 Construção Da Rede Eléctrica Do Golungo Alto/Kuanza Norte 152.000.000,00 0,00 152.000.000,00 Construção De 1 Biblioteca/Kuanza Norte 171.219.600,00 0,00 171.219.600,00 Construção De Residências P/Quadros/Kuanza Norte 412.000.000,00 0,00 412.000.000,00 Construção Do Instituto Medio No Lucala/Kuanza Norte 60.890.000,00 0,00 60.890.000,00 Construção Do Instituto Medio No /Kuanza Norte 60.890.000,00 0,00 60.890.000,00 Construção Rede Distribuição Energia Munic. Dondo/Ndalatando/K.Norte 0,00 803.000.000,00 803.000.000,00 Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 304

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total

Construção Tribunais Municipais/Kuanza Norte 82.500.000,00 0,00 82.500.000,00 Estudos E Projectos/K.Norte 96.542.100,00 0,00 96.542.100,00 Estudos P/ Recup. Horto Botânico Kilombo Cazengo/Kwnaza Norte 20.450.000,00 0,00 20.450.000,00 Estudos P/ Requal. Localidades Longo Estrada Nacional/Kwanza Norte 18.560.000,00 0,00 18.560.000,00 Estudos P/ Requalificação Bairros Periféricos De Ndalatando 20.067.000,00 0,00 20.067.000,00 Fiscalização De Empreitadas Kuanza Norte 156.340.000,00 0,00 156.340.000,00 Fomento Agro-Pecuário/Kuanza-Norte 90.430.000,00 0,00 90.430.000,00 Gestão E Manutenção Das Infraestruturas/Kwanza Norte 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 Implementação De Agros Polos/Kuanza Norte 60.450.000,00 0,00 60.450.000,00 Infraestruturas Microfomento/Kwanza Norte 323.800.000,00 0,00 323.800.000,00 Infraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/Kwanza Norte 617.254.285,00 0,00 617.254.285,00 Manutençao Das Infraestruturas Sociais /Kunaza Norte 145.510.000,00 0,00 145.510.000,00 Manutenção Dos Sistemas De Captação E Distribuição Água/Kwanza 150.950.000,00 0,00 150.950.000,00 Norte Mobilização Social E Cidadania/Kwanza Norte 87.860.000,00 0,00 87.860.000,00 Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais/Kwanza Norte 129.100.000,00 0,00 129.100.000,00 Operacionalização Microfomento/Kwanza Norte 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 Organização Produtiva Das Comunidades/Kwanza Norte 36.500.000,00 0,00 36.500.000,00 Plano De Massificção Desportiva E Cultural/Kuanza Norte 221.950.000,00 0,00 221.950.000,00 Prog.De Revitalização Serviços Saúde No Meio Rural/Kuanza Norte 102.000.000,00 0,00 102.000.000,00 Programa Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 1.998.838.788,00 0,00 1.998.838.788,00 Fogos Programa Água Para Todos/Kwanza Norte 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 Projecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. Rural 334.991.045,00 0,00 334.991.045,00 Reab.E Manutenção Das Vias Secundárias E Terciárias/K.Norte 407.637.627,00 0,00 407.637.627,00 Reabilitação Hospital Municipal Do Dondo/Cambambe/Kwanza Norte 67.587.000,00 0,00 67.587.000,00 Recuperação Das Infra-Estrutura Admin.Institucionais/K Norte 121.000.000,00 0,00 121.000.000,00 Ref.Capacidade Distrib.Energ.Eléctrica Província/Kuanza Norte 203.211.000,00 0,00 203.211.000,00 Reforço Institucional/Kwanza Norte 253.985.715,00 0,00 253.985.715,00 Requalificação Das Sedes Municipais Da Banga E Ngomguembo/K. Norte 190.990.000,00 0,00 190.990.000,00 Requalificção Das Sedes Municípais Kikulungo /Kuanza 188.806.000,00 0,00 188.806.000,00 Norte DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De 1.120.508.505,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 941.485.584,00 84,02% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 159.644.031,00 14,25% 3.2 - Contribuições Do Empregador 10.848.098,00 0,97% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 770.958.165,00 68,80% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 35.290,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 179.022.921,00 15,98% 4.1 - Investimentos 179.022.921,00 15,98% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Banga 484.089.237,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 346.787.086,00 71,64% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 78.740.133,00 16,27% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 305

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Bolongongo 498.589.490,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 321.287.339,00 64,44% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 56.538.089,00 11,34% 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.749.899,00 0,75% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 260.990.293,00 52,35% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 9.058,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 177.302.151,00 35,56% 4.1 - Investimentos 177.302.151,00 35,56% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Cambambe 832.645.630,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 694.827.274,00 83,45% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 297.618.302,00 35,74% 3.2 - Contribuições Do Empregador 18.984.768,00 2,28% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 378.173.385,00 45,42% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 50.819,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 137.818.356,00 16,55% 4.1 - Investimentos 137.818.356,00 16,55% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Cazengo 950.093.509,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 744.321.156,00 78,34% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 241.366.387,00 25,40% 3.2 - Contribuições Do Empregador 16.741.942,00 1,76% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 485.777.444,00 51,13% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 435.383,00 0,05% 4 - Despesas De Capital 205.772.353,00 21,66% 4.1 - Investimentos 205.772.353,00 21,66% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Gonguembo 668.704.396,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 490.886.040,00 73,41% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 104.011.183,00 15,55% 3.2 - Contribuições Do Empregador 7.042.711,00 1,05% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 379.809.560,00 56,80% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 22.586,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 177.818.356,00 26,59% 4.1 - Investimentos 177.818.356,00 26,59% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Kikulungo 629.644.562,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 491.826.206,00 78,11% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 105.067.691,00 16,69% 3.2 - Contribuições Do Empregador 6.624.644,00 1,05% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 380.098.581,00 60,37% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 35.290,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 137.818.356,00 21,89% 4.1 - Investimentos 137.818.356,00 21,89% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 306

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Lucala 690.670.617,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 512.852.261,00 74,25% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 127.097.735,00 18,40% 3.2 - Contribuições Do Empregador 8.703.844,00 1,26% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 376.940.575,00 54,58% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 110.107,00 0,02% 4 - Despesas De Capital 177.818.356,00 25,75% 4.1 - Investimentos 177.818.356,00 25,75% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Samba Cajú 451.249.564,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 313.947.413,00 69,57% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 47.625.589,00 10,55% 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.146.904,00 0,70% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 263.163.627,00 58,32% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 11.293,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 137.302.151,00 30,43% 4.1 - Investimentos 137.302.151,00 30,43% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Do Golungo Alto 694.234.339,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 516.415.983,00 74,39% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 130.802.845,00 18,84% 3.2 - Contribuições Do Empregador 8.582.671,00 1,24% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 376.971.179,00 54,30% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 59.288,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 177.818.356,00 25,61% 4.1 - Investimentos 177.818.356,00 25,61% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Governo Provincial Do Kwanza-Norte 19.842.543.524,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 12.560.454.624,00 63,30% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 6.331.075.891,00 31,91% 3.2 - Contribuições Do Empregador 434.752.860,00 2,19% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 5.131.044.547,00 25,86% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 663.581.326,00 3,34% 4 - Despesas De Capital 7.282.088.900,00 36,70% 4.1 - Investimentos 7.282.088.900,00 36,70% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Hospital Provincial Do Kuanza-Norte 1.183.531.390,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.180.715.725,00 99,76% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 519.193.118,00 43,87% 3.2 - Contribuições Do Empregador 29.027.142,00 2,45% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 632.467.232,00 53,44% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 28.233,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 2.815.665,00 0,24% 4.1 - Investimentos 2.815.665,00 0,24% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 307

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Instituto Médio Agrário De Ndalatando 221.280.354,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 206.610.362,00 93,37% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 72.581.752,00 32,80% 3.2 - Contribuições Do Empregador 4.989.841,00 2,25% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 129.012.583,00 58,30% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 26.186,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 14.669.992,00 6,63% 4.1 - Investimentos 14.669.992,00 6,63% Órgão: Governo Provincial De Malanje RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 576.774.749,00 100,00% Receitas Correntes 576.774.749,00 100,00% Receita Tributária 571.449.604,00 99,08% Impostos 569.620.117,00 98,76% Taxas 1.829.487,00 0,32% Receitas Correntes Diversas 5.325.145,00 0,92% Outras Receitas Correntes 5.325.145,00 0,92% DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 43.918.510.689,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 30.646.861.998,00 69,78% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 12.122.221.879,00 27,60% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 12.122.221.879,00 27,60% 3.2 - Contribuições Do Empregador 840.198.693,00 1,91% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 840.198.693,00 1,91% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 15.465.072.625,00 35,21% 3.3.1 - Bens 8.869.371.742,00 20,20% 3.3.2 - Serviços 6.595.700.883,00 15,02% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 2.219.368.801,00 5,05% 3.5.2 - Transferencias Correntes 2.219.368.801,00 5,05% 4 - Despesas De Capital 13.271.648.691,00 30,22% 4.1 - Investimentos 13.271.648.691,00 30,22% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 13.271.648.691,00 30,22% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 43.918.510.689,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 8.592.773.863,00 19,57% 1.0.2.0.0 - Órgãos Executivos 6.810.777.645,00 15,51% 1.1.9.0.0 - Outros Serviços Gerais Da Administração Pública 1.781.996.218,00 4,06% 3 - Segurança E Ordem Pública 437.753.800,00 1,00% 3.0.1.0.0 - Serviços Policiais 437.050.000,00 1,00% 3.0.9.0.0 - Outros Serviços De Segurança E Ordem Pública 703.800,00 0,00% 4 - Educação 15.322.140.233,00 34,89% 4.0.2.0.0 - Ensino Primário 11.102.118.812,00 25,28% 4.0.3.0.0 - Ensino Secundário 2.284.280.783,00 5,20% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 308

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 43.918.510.689,00 100,00% Actividades Permanentes 25.709.633.868,00 58,54% Prog.A.Social E F.Prof.Crianças E Adol.Sit.Vulnerabilidade 169.989.966,00 0,39% Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar 1.083.632.177,00 2,47% Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas 1.375.000.000,00 3,13% Prog.De Valoriz.Da Familia E Aum.Das Compet.Familiares 4.500.000,00 0,01% Prog.Reab.E Amp.Das Redes Reg.De Dist.Energ.Eléctrica 225.000.000,00 0,51% Programa De Apoio E Fomento Da Produção Animal 50.020.000,00 0,11% Programa De Combate Às Grandes Endemias 254.722.314,00 0,58% Programa De Controlo Da Qualidade Da Água 75.000.000,00 0,17% Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário 2.321.811.419,00 5,29% Programa De Desenv. E Promoção Da Actividade Desportiva 322.811.093,00 0,74% Programa De Desenv.Da Cultura, Desporto E Recreação 395.963.214,00 0,90% Programa De Desenvolvimento Habitacional 810.000.000,00 1,84% Programa De Difusao E Acção Cultural 220.000.000,00 0,50% Programa De Divulg.E Promoção Do Potencial Turístico 20.000.000,00 0,05% Programa De Exp. Da Capacidade De Prod. De Energia Electrica 45.000.000,00 0,10% Programa De Fomento Da Actividade Produtiva 175.000.000,00 0,40% Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado 577.050.000,00 1,31% Programa De Inovação E Competitividade 53.400.000,00 0,12% Programa De Melhoria Da Assistência Social 109.843.282,00 0,25% Programa De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De Saúde 171.806.927,00 0,39% Programa De Melhoria Do Ensino Supérior Público 115.000.000,00 0,26% Programa De Ordenamento Do Território E Urbanismo 582.000.000,00 1,33% Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento 115.000.000,00 0,26% Programa De Reforma Educativa 66.182.020,00 0,15% Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza 5.873.027.742,00 13,37% Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas 984.766.667,00 2,24% Programa Água Para Todos 2.012.350.000,00 4,58% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 30.195.896.382,00 100,00% Abastecimento Logístico-Bens Diversos 150.000.000,00 0,50% Acções De Apoio À Crianças, Idosos, Port.Dif.E Repatriados 85.989.966,00 0,28% Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial 15.079.690.662,00 49,94% Administração Dos Serviços De Registo, Conservatória E Notariado 13.069.333,00 0,04% Administração E Gestão De Centros Infantis 59.843.282,00 0,20% Aquisição De Meios De Ensino Primário 66.182.020,00 0,22% Aquisição De Medicamentos Essenciais Para Rede De Atenção Primaria 337.450.625,00 1,12% Campanha De Vacinação Animal 22.020.000,00 0,07% Cuidados Primários De Saúde 2.681.280.000,00 8,88% Cultura, Desporto E Recreação 85.963.214,00 0,28% Limpeza E Saneamento 600.000.000,00 1,99% Manutenção De Diversas Infraestruturas De Saúde 100.000.000,00 0,33% Manutenção De Diversas Infraestruturas Escolares 290.000.000,00 0,96% Merenda Escolar/Malanje 590.000.000,00 1,95% Prestação De Serviços De Educação 3.470.021.421,00 11,49% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 309

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor %

Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública 5.918.965.287,00 19,60% Projecto De Combate A Malária 254.722.314,00 0,84% Promoção Do Desenvolvimento Da Juventude E Do Desporto 142.811.093,00 0,47% Serviços Comunitários 247.887.165,00 0,82% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 10.022.457.422,00 3.700.156.885,00 13.722.614.307,00 Ampliação Do Edifício Dos Serviços De Informação / Malanje 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 Apet.Centros Saúde Postos Médicos Todos Municipios/Malanje 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 Apetrechamento Da Escola Superior De Medicina/Malanje 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 Apetrechamento De Escolas Em Todos Municipios/Malanje 77.558.250,00 0,00 77.558.250,00 Apoio Ao Poder Tradicional/Malanje 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 Aquisição De Bibliotecas Itenerantes / Malanje 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 Aquisição De Kits 2 P/ Manutenção De Estradas / Malanje 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 Aquisição De Kits P/ Manutençaõ Do Saneamento Básico/ Malanje 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 Aquisição De Maquinaria Agrícola /Malanje 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 Aquisição Geradores P/Escolas E Unidades Hospitalares/Malange 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Aquisição Inst. 100 Postos De Ilumin. Fotovoltaica / Malanje 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 Aquisição Inst. 100 Postos De Ilumin.Fotovoltaica Kota/ Malanje 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 Aquisição Inst. 300 Postos De Ilumin.Fotovoltaica Lomb/ Malanje 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 Aquisição Tecn. P/ Centro Cirurgia De Min. Acesso/Malanje 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 Const. 12 Pontes C/ 20m Troço Kangandala - Bembo / Malanje 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 Const. Apet. 1 Canil Gatil Em Kalandula/ Malanje 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 Const. Apet. 1 Hosp.Municp.K.Nzoji. C.Med.Mun. Max.Cah. 237.340.169,00 496.292.008,00 733.632.177,00 Canâ\Malanje Const. Inter-Modal E Parque Estacionam. Veíc. Pesados/ Malanje 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 Const.Infra-Estrut.Básicas/Z.Residêncial Da Cangamba/Malanje 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 Construçao Do Salão Nobre Do Governo Provincial De Malanje 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 Construção Apet. 1 Canil Gatil Em Caculama / Malanje 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 Construção Da Sede Política Administrativa / Malanje 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 Construção De 12 Esquadras Policiais Municipais/ Malanje 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 Construção De 18 Esquadras Policiais Comunais/ Malanje 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 Construção De 20 Residências/P Quadros Na Catepa/Malanje 54.000.000,00 306.000.000,00 360.000.000,00 Construção De 3 Pequenos Sistemas De Abastecimento De Àgua/ 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 Malanje Construção De 3 Residências Protocolares / Malanje 67.500.000,00 382.500.000,00 450.000.000,00 Construção De Passeios E Lancis /Malanje 137.850.000,00 101.150.000,00 239.000.000,00 Construção De Um Pavilhão De Artes E Oficios / Malanje 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Construção De Um Quartel De Bombeiros Em Cacuso/ Malanje 95.550.000,00 0,00 95.550.000,00 Construção Do Centro De Informação E Turismo De Malanje 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 Construção Do Edif.Sede Das Administrações Comunais/Malanje 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 Construção Do Palácio Da Justiça Militar / Malanje 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 Construção E Apetrechamento De 10 Escolas\Malanje 426.063.292,00 1.278.189.877,00 1.704.253.169,00 Construção Edifício Das Admin.Municipais/Malanje 81.266.667,00 0,00 81.266.667,00 Construção Unid. Prot. Individualidades Protocolares 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 Elab.Plano Director Urbanístico Mun.Cidade Sedes/Malanje 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 Estudo E Proj. Do Plano De Permenor Da Reserva Catepa/Malanje 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 310

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total

Estudo E Projecto P/ Construção De 4 Bibliotecas/Malanje 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 Estudo E Projecto P/Desassoreamento Quedas De Kalandula/Malanje 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 Estudo E Projecto Para Construção Da Nova Delegação Do Sinse/Malanje 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 Estudo E Projecto Para Estancamento Da Ravina De Massango/Malanje 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 Estudo P/ Construção De Casa De Refúgio Vítimas Violência/Malanje 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 Estudo P/ Construção De Centro De Aconselhamento Familiar/Malanje 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 Estudo P/ Construção De Um Depósito De Medicamentos/Malanje 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 Estudo P/ Construção Do Campus Universitário De Malanje 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 Estudo Projecto P/ Const. De Um Edifício Anexo A Tpa/Malanje 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 Estudo Projectos P/ Circulares Norte E Sul Da Cidade De Malanje 84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 Estudo/ Projecto Const. Da Cozinha Industrial Hospital/Malanje 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 Estudos Projecto Para Construção Do Cemitério Municipal De Cacuso 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 Fiscalização E Acompanhamento Proj. Invest. Públicos/ Malanje 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 Gestão E Manutenção Da Infraestruturas/Malanje 98.000.000,00 0,00 98.000.000,00 Infraestruturas Microfomento/Malanje 425.757.650,00 0,00 425.757.650,00 Infraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/Malanje 818.657.789,00 0,00 818.657.789,00 Infraestruturação Das Reservas Fundiárias/Malanje 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 Instalação De Serviços Espec. Maternos Infantis Unidade Saúde/Malanje 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 Instalação P/ Conservação De Vacinas ( Pav ) / Malanje 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 Mobilização Social E Cidadania/Malanje 123.004.000,00 0,00 123.004.000,00 Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais/Malanje 180.740.000,00 0,00 180.740.000,00 Operacionalização Microfomento/Malanje 36.400.000,00 0,00 36.400.000,00 Organização Produtiva Das Comunidades/Malanje 51.100.000,00 0,00 51.100.000,00 Plano De Urbanização E Infraest.Do Bairro Da Kangambo/Malanje 6.600.000,00 37.400.000,00 44.000.000,00 Programa Cimento E Tinta Na Cidade/Malanje 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 Programa Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 1.702.350.000,00 0,00 1.702.350.000,00 Fogos Programa Água Para Todos/Malanje 310.000.000,00 0,00 310.000.000,00 Projecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. Rural 590.404.044,00 0,00 590.404.044,00 Reab.Esquadras E Postos Policiais Em T/Municipios/Malanje 101.625.000,00 99.875.000,00 201.500.000,00 Reab.Requalif.Parques.Largos Praças E Pracetas/Malanje 127.250.000,00 182.750.000,00 310.000.000,00 Reabilitação Ampliação Da Escola Esquadra Bomboco 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 Reabilitação Apetreccamento 3ª Residência Protocolar / Malanje 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 Reabilitação Da Escola Primária Hoji Ya Henda/Malanje 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 Reabilitação Da Escola Primária Ngola Kiluanji 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 Reabilitação Das Inst. Das Irmãs Missionárias/ Malanje 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 Reabilitação De Infra- Estruturas De Igrejas /Malanje 165.000.000,00 0,00 165.000.000,00 Reabilitação De Vias Secundárias Da Província\Malanje 72.000.000,00 408.000.000,00 480.000.000,00 Reabilitação De Vias Terciárias Da Província\Malanje 72.000.000,00 408.000.000,00 480.000.000,00 Reabilitação Do Estádio De Futebol 1ºde Maio/Malanje 53.400.000,00 0,00 53.400.000,00 Reabilitação Do Hospital Municipal De Kalandula/Malanje 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 Reabilitação Do Lar De Acolhimento Lar Lombe/ Cacuso/ Malanje 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 Reabilitação E Apet. Edifício Do Governo Provincial/Malanje 185.000.000,00 0,00 185.000.000,00 Reabilitação E Apetrechamento Da 1ª Residência Protocolar/Malanje 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 Rebilitação Dir. Prov. Transportes Telec. Tecn. Informação / Malanje 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 Reforço Institucional/Malanje 342.040.561,00 0,00 342.040.561,00 Reposição Do Polígono Florestal Na Cidade De Malanje 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 311

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total

Requalificação Do Parque De Jogos Do Valódia/Malanje 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Caculama 646.869.099,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 532.706.676,00 82,35% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 62.792.929,00 9,71% 3.2 - Contribuições Do Empregador 9.949.281,00 1,54% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 459.938.680,00 71,10% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 25.786,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 114.162.423,00 17,65% 4.1 - Investimentos 114.162.423,00 17,65% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Cacuso 764.352.290,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 586.189.867,00 76,69% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 114.692.732,00 15,01% 3.2 - Contribuições Do Empregador 8.826.871,00 1,15% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 462.619.975,00 60,52% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 50.289,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 178.162.423,00 23,31% 4.1 - Investimentos 178.162.423,00 23,31% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Kahombo 570.709.523,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 432.891.167,00 75,85% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 46.726.473,00 8,19% 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.981.594,00 0,70% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 382.095.202,00 66,95% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 87.898,00 0,02% 4 - Despesas De Capital 137.818.356,00 24,15% 4.1 - Investimentos 137.818.356,00 24,15% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Kalandula 711.998.723,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 533.836.300,00 74,98% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 72.525.033,00 10,19% 3.2 - Contribuições Do Empregador 5.705.214,00 0,80% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 455.455.950,00 63,97% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 150.103,00 0,02% 4 - Despesas De Capital 178.162.423,00 25,02% 4.1 - Investimentos 178.162.423,00 25,02% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Kambundi Katembo 572.192.042,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 434.373.686,00 75,91% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 46.132.430,00 8,06% 3.2 - Contribuições Do Empregador 4.025.031,00 0,70% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 312

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Kangandala 575.350.185,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 397.531.829,00 69,09% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 17.788.994,00 3,09% 3.2 - Contribuições Do Empregador 1.877.677,00 0,33% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 377.851.042,00 65,67% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 14.116,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 177.818.356,00 30,91% 4.1 - Investimentos 177.818.356,00 30,91% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Kirima 553.890.687,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 416.072.331,00 75,12% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 34.595.851,00 6,25% 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.140.382,00 0,57% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 378.312.100,00 68,30% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 23.998,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 137.818.356,00 24,88% 4.1 - Investimentos 137.818.356,00 24,88% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Kiwaba Nzoji 604.039.820,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 426.221.464,00 70,56% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 41.023.727,00 6,79% 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.465.400,00 0,57% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 381.703.728,00 63,19% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 28.609,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 177.818.356,00 29,44% 4.1 - Investimentos 177.818.356,00 29,44% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Kunda Dia Base 592.915.976,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 415.097.620,00 70,01% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 26.637.956,00 4,49% 3.2 - Contribuições Do Empregador 2.312.172,00 0,39% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 386.125.941,00 65,12% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 21.551,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 177.818.356,00 29,99% 4.1 - Investimentos 177.818.356,00 29,99% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De 566.285.924,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 428.467.568,00 75,66% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 42.406.675,00 7,49% 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.422.077,00 0,60% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 382.572.093,00 67,56% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 66.723,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 137.818.356,00 24,34% 4.1 - Investimentos 137.818.356,00 24,34% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 313

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Malanje 887.040.954,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 552.812.668,00 62,32% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 68.075.647,00 7,67% 3.2 - Contribuições Do Empregador 2.920.194,00 0,33% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 481.562.733,00 54,29% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 254.094,00 0,03% 4 - Despesas De Capital 334.228.286,00 37,68% 4.1 - Investimentos 334.228.286,00 37,68% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Marimba 543.769.092,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 405.950.736,00 74,65% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 26.221.916,00 4,82% 3.2 - Contribuições Do Empregador 2.391.802,00 0,44% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 377.275.941,00 69,38% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 61.077,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 137.818.356,00 25,35% 4.1 - Investimentos 137.818.356,00 25,35% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Massango 566.027.779,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 428.209.423,00 75,65% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 47.833.942,00 8,45% 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.122.319,00 0,55% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 376.834.054,00 66,58% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 419.108,00 0,07% 4 - Despesas De Capital 137.818.356,00 24,35% 4.1 - Investimentos 137.818.356,00 24,35% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Quela 617.402.187,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 439.583.831,00 71,20% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 49.885.628,00 8,08% 3.2 - Contribuições Do Empregador 4.288.547,00 0,69% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 385.379.635,00 62,42% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 30.021,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 177.818.356,00 28,80% 4.1 - Investimentos 177.818.356,00 28,80% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Governo Provincial De Malanje 32.714.694.749,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 21.807.847.128,00 66,66% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 10.578.680.761,00 32,34% 3.2 - Contribuições Do Empregador 732.452.182,00 2,24% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 8.281.129.928,00 25,31% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 2.215.584.257,00 6,77% 4 - Despesas De Capital 10.906.847.621,00 33,34% 4.1 - Investimentos 10.906.847.621,00 33,34% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 314

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Hospital Provincial De Malanje 2.155.988.073,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 2.149.873.555,00 99,72% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 733.593.597,00 34,03% 3.2 - Contribuições Do Empregador 40.539.753,00 1,88% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 1.373.469.948,00 63,70% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 2.270.257,00 0,11% 4 - Despesas De Capital 6.114.518,00 0,28% 4.1 - Investimentos 6.114.518,00 0,28% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Instituto Médio Agrário De Malanje 274.983.586,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 259.196.149,00 94,26% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 112.607.588,00 40,95% 3.2 - Contribuições Do Empregador 7.778.197,00 2,83% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 138.810.364,00 50,48% 4 - Despesas De Capital 15.787.437,00 5,74% 4.1 - Investimentos 15.787.437,00 5,74% Órgão: Governo Provincial Da Lunda-Norte RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 507.190.215,00 100,00% Receitas Correntes 507.190.215,00 100,00% Receita Tributária 492.251.673,00 97,05% Impostos 492.102.402,00 97,03% Taxas 149.271,00 0,03% Receita De Serviços 12.280.130,00 2,42% Receita De Serviços Diversos 12.280.130,00 2,42% Receitas Correntes Diversas 2.658.412,00 0,52% Outras Receitas Correntes 2.658.412,00 0,52% DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 36.907.482.139,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 24.253.012.030,00 65,71% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 9.047.431.473,00 24,51% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 9.047.431.473,00 24,51% 3.2 - Contribuições Do Empregador 607.078.318,00 1,64% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 607.078.318,00 1,64% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 11.116.007.658,00 30,12% 3.3.1 - Bens 6.388.761.061,00 17,31% 3.3.2 - Serviços 4.727.246.597,00 12,81% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.482.494.581,00 9,44% 3.5.2 - Transferencias Correntes 3.482.494.581,00 9,44% 4 - Despesas De Capital 12.654.470.109,00 34,29% 4.1 - Investimentos 12.654.470.109,00 34,29% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 12.654.470.109,00 34,29% DESPESAS POR FUNÇÃO Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 315

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 36.907.482.139,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 5.649.349.556,00 15,31% 1.0.2.0.0 - Órgãos Executivos 4.442.126.795,00 12,04% 1.1.9.0.0 - Outros Serviços Gerais Da Administração Pública 1.207.222.761,00 3,27% 4 - Educação 9.833.448.207,00 26,64% 4.0.2.0.0 - Ensino Primário 6.093.461.409,00 16,51% 4.0.3.0.0 - Ensino Secundário 2.752.402.162,00 7,46% 4.0.5.0.0 - Serviços Subsidiários À Educação 867.584.636,00 2,35% 4.0.7 - Ensino Superior 120.000.000,00 0,33% 4.0.7.0.1 - Ensino Superior De Graduação 120.000.000,00 0,33% 5 - Saúde 11.363.584.071,00 30,79% 5.0.1.0.0 - Serviços Hospitalares Gerais 5.812.812.161,00 15,75% 5.0.2.0.0 - Serviços Hospitalares Especializados 679.399.758,00 1,84% 5.0.3.0.0 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 3.804.825.957,00 10,31% 5.0.4.0.0 - Serviços De Saúde Pública 765.832.906,00 2,08% 5.0.7.0.0 - Serviços De Saúde Ambulatórios 300.713.289,00 0,81% 6 - Protecção Social 3.129.228.295,00 8,48% 6.0.1.0.0 - Família E Infância 348.202.220,00 0,94% 6.0.4.0.0 - Sobrevivência 2.731.026.075,00 7,40% 6.0.9.0.0 - Outros Serviços De Protecção E Assistência Social 50.000.000,00 0,14% 7 - Habitação E Serviços Comunitários 2.695.116.276,00 7,30% 7.0.1.0.0 - Desenvolvimento Habitacional 533.942.635,00 1,45% 7.0.2.0.0 - Abastecimento De Água 1.991.173.641,00 5,40% 7.0.4.0.0 - Desenvolvimento Comunitário 170.000.000,00 0,46% 8 - Recreação, Cultura E Religião 113.766.156,00 0,31% 8.0.1.0.0 - Serviços Culturais 60.000.000,00 0,16% 8.0.2.0.0 - Serviços Recreativos E Desportivos 40.000.000,00 0,11% 8.0.9.0.0 - Outros Assunt.E Serv. De Rec.Cultura E Religião 13.766.156,00 0,04% 9 - Assuntos Económicos 3.718.668.136,00 10,08% 9.0.1 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 205.000.000,00 0,56% 9.0.1.0.1 - Agricultura 205.000.000,00 0,56% 9.0.2 - Transportes 3.471.205.044,00 9,41% 9.0.2.0.1 - Transporte Rodoviário 3.471.205.044,00 9,41% 9.0.3 - Combustiveis E Energia 42.463.092,00 0,12% 9.0.3.0.5 - Electricidade 42.463.092,00 0,12% 1.0 - Protecção Ambiental 404.321.442,00 1,10% 1.0.0.1.0.0 - Gestão De Resíduos 404.321.442,00 1,10% DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 36.907.482.139,00 100,00% Actividades Permanentes 21.056.649.432,00 57,05% Prog.A.Social E F.Prof.Crianças E Adol.Sit.Vulnerabilidade 285.165.656,00 0,77% Prog.De Apoio Ao Aum.Da Ofert.E Da Qual.Transp.Rodoviário 216.000.000,00 0,59% Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar 3.528.499.199,00 9,56% Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas 970.000.000,00 2,63% Prog.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino Superior 120.000.000,00 0,33% Prog.Reab.Construção De Infra-Estruturas Rodoviárias 2.455.205.044,00 6,65% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 316

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor %

Programa De Apoio E Fomento Da Produção Animal 45.000.000,00 0,12% Programa De Construção E Reab.De Perimetros Irrigados 100.000.000,00 0,27% Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário 417.952.800,00 1,13% Programa De Desenv.Da Cultura, Desporto E Recreação 30.000.000,00 0,08% Programa De Desenvolvimento Habitacional 533.942.635,00 1,45% Programa De Divulg.E Promoção Do Potencial Turístico 60.000.000,00 0,16% Programa De Fomento Da Actividade Produtiva 60.000.000,00 0,16% Programa De Melhoria Da Assistência Social 63.036.564,00 0,17% Programa De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De Saúde 99.541.118,00 0,27% Programa De Ordenamento Do Território E Urbanismo 404.420.280,00 1,10% Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento 1.641.173.641,00 4,45% Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza 3.668.093.289,00 9,94% Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas 802.802.481,00 2,18% Programa Água Para Todos 350.000.000,00 0,95% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 23.193.365.996,00 100,00% Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial 12.062.460.590,00 52,01% Administração Dos Serviços De Registo, Conservatória E Notariado 57.048.438,00 0,25% Administração E Gestão De Centros Infantis 63.036.564,00 0,27% Alienação Do Patrimonio Habitacional Do Estado 10.908.000,00 0,05% Cuidados Primários De Saúde 1.723.680.000,00 7,43% Cultura, Desporto E Recreação 10.000.000,00 0,04% Gestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos Municípios 42.463.092,00 0,18% Limpeza E Saneamento 659.141.442,00 2,84% Merenda Escolar/Lunda-Norte 350.000.000,00 1,51% Prestação De Serviços De Educação 3.119.769.193,00 13,45% Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública 5.044.858.677,00 21,75% Prevenção E Apoio A Situações De Calamidade 50.000.000,00 0,22% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 10.478.088.009,00 3.236.028.134,00 13.714.116.143,00 Aquisição De 9 Kits De Equipamento P/Estradas/Lunda Norte 216.000.000,00 0,00 216.000.000,00 Aquisição De Ambulância/Lunda Norte 152.075.000,00 0,00 152.075.000,00 Aquisição De Carteiras Escolares/Lunda-Norte 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 Asfaltagem Da Estrada Lucapa 22 Km/Lunda Norte 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 Asfaltagem Das Ruas De Lucapa/ Lunda Norte 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 Asfaltagem Das Ruas Do //Lunda Norte 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 Asfaltagem Das Vias Do Dundo//Lunda Norte 0,00 968.000.000,00 968.000.000,00 Assistência Médica Veterinárias Municipais/ Lunda Norte 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 Const.Apet.9 Residências P/Deleg.Municipais Do Sinse/L.Norte 168.277.585,00 0,00 168.277.585,00 Const.Bloco Operat.Hosp.Nzagi Arranjos Exteriores/Cambulo/Lunda 99.541.118,00 0,00 99.541.118,00 Norte Const.Centros Saúde, Lucapa, Cuilo Cuang.Cap-Cam\L Norte 0,00 760.028.134,00 760.028.134,00 Const.Internato Provincial (2ª Fase)/Chitato/Lunda Norte 206.000.001,00 0,00 206.000.001,00 Const.Sistema Abast.Água Mun. Nzagi E Lucapa\L Norte 0,00 768.000.000,00 768.000.000,00 Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 317

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total

Construção 3 Centros De Saúde Fuc.Mux.Xamuteba/Lunda Norte 54.049.891,00 0,00 54.049.891,00 Construção De 1 Laboratório Provincial/Chitato/Lunda Norte 337.335.343,00 0,00 337.335.343,00 Construção De 15 Administrações Municipais/Lunda Norte 81.807.096,00 0,00 81.807.096,00 Construção De 15 Residências P/ Administradores Comunais/Lunda Norte 126.953.443,00 0,00 126.953.443,00 Construção De 20 Casas P/Médicos/Lunda Norte 238.711.607,00 0,00 238.711.607,00 Construção De 3 Bbliotecas Comunitárias Municipais/L. Norte 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 Construção De 9 Delegações Municipais Do Sinse/Lunda Norte 179.995.384,00 0,00 179.995.384,00 Construção De Escola Com 6 Salas Aulas No Cuilo/Lunda Norte 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Construção De Escolas 5 Salas Aulas (Caluca) Xa Muteba/L.Norte 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 Construção De Parques Infantis Dundo Luc.Nzaji Cua./L.Norte 285.165.656,00 0,00 285.165.656,00 Construção Do Hospital Materno Infantil Do Dundo\Lunda Norte 0,00 740.000.000,00 740.000.000,00 Construção Do Mercado Municipal Do Chitato/Lunda Norte 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 Construção Do Posto De Saúde De Capaia/ Lucapa/Lunda Norte 385.010.830,00 0,00 385.010.830,00 Construção Do Posto De Saúde Do /Lunda Norte 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Construção Do Sistema De Captação Àgua Cuilo/Lunda Norte 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 Construção Do Sistema De Captação Àgua Luremo/Cuango/Lunda Norte 10.000.001,00 0,00 10.000.001,00 Construção E Apetrechamento Escola Secundária I Ciclo/Chitato/Lunda 30.217.605,00 0,00 30.217.605,00 Norte Construção Escola Com 5 Salas De Aulas (Capaia)/Lucapa/L.Norte 51.226.555,00 0,00 51.226.555,00 Construção Escola Com 5 Salas De Aulas(Luia) Cambulo/Lunda Norte 36.508.640,00 0,00 36.508.640,00 Elab.Planos Urbanist.Projectos Infra-Estrut.Res.Fundiária(8 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 Mun)/L.Norte Est. P/ Criação Do Perim. Flor Sirigueiras Em Lucapa/Lunda Norte 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 Est. P/ Implementação Da Cultura De Arroz No Cambulo/Lunda Norte 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 Estudo Const. Casa Dos Desportistas C/Centro Do Estágio/Chitato/L. 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 Norte Estudos Const. Do Instituto Medio De Saude C/Internato/Lunda Norte 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 Estudos Const. Do Instituto Medio Politecnico No Lucapa/Lunda Norte 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 Estudos Const. Escolas Do Iiº Ciclo C/Internato Com 15 Salas/Lunda 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 Norte Estudos Do Campus Universitário No Dundo/Chitato/Lunda Norte 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 Estudos E Projectos/Lunda Norte 404.420.280,00 0,00 404.420.280,00 Estudos P/ Implementação Da Cultura Do Ananás Na Lunda Norte 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 Estudos P/Implem. De 2 Fazendas Agro - Pec´. No Cambulo E Lucapa/L. 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 Norte Estudos Para Construção Do Instituto Médio Agrário/L. Norte 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 Gestão E Manutenção Das Infraestruturas/Lunda-Norte 63.000.000,00 0,00 63.000.000,00 Infraestruturas Microfomento/Lunda-Norte 266.300.000,00 0,00 266.300.000,00 Infraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/Lunda-Norte 508.385.999,00 0,00 508.385.999,00 Mobilização Social E Cidadania/Lunda-Norte 79.074.000,00 0,00 79.074.000,00 Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais/Lunda-Norte 116.190.000,00 0,00 116.190.000,00 Operacionalização Microfomento/Lunda-Norte 23.400.000,00 0,00 23.400.000,00 Organização Produtiva Das Comunidades/Lunda-Norte 32.850.000,00 0,00 32.850.000,00 Programa Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 850.673.640,00 0,00 850.673.640,00 Fogos Programa Água Para Todos/Lunda Norte 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 Projecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. Rural 300.713.289,00 0,00 300.713.289,00 Reab.Do Hospital Sanatorio Do Sacavulo/Chitato/Lunda Norte 467.000.001,00 0,00 467.000.001,00 Reabilitação Do Palácio Do Chitato/Lunda Norte 335.000.000,00 0,00 335.000.000,00 Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 318

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total

Reabilitação E Apet. Do Hospital Do Lucapa/Lunda-Norte 468.000.000,00 0,00 468.000.000,00 Reforço Institucional/Lunda-Norte 204.500.001,00 0,00 204.500.001,00 Reparação Precária 300 Km Estradas Sec. Terc. E 20 Pontões/ Lunda 1.457.205.044,00 0,00 1.457.205.044,00 Norte DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Cambulo 730.563.669,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 551.971.075,00 75,55% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 551.971.075,00 75,55% 4 - Despesas De Capital 178.592.594,00 24,45% 4.1 - Investimentos 178.592.594,00 24,45% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Chitato 877.901.870,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 699.739.447,00 79,71% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 225.547.950,00 25,69% 3.2 - Contribuições Do Empregador 14.374.126,00 1,64% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 459.718.557,00 52,37% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 98.814,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 178.162.423,00 20,29% 4.1 - Investimentos 178.162.423,00 20,29% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Do Capenda-Camulemba 408.853.859,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 271.551.708,00 66,42% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 271.551.708,00 66,42% 4 - Despesas De Capital 137.302.151,00 33,58% 4.1 - Investimentos 137.302.151,00 33,58% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Do 357.300.951,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 221.998.800,00 62,13% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 221.998.800,00 62,13% 4 - Despesas De Capital 135.302.151,00 37,87% 4.1 - Investimentos 135.302.151,00 37,87% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Do Cuango 406.300.951,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 268.998.800,00 66,21% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 268.998.800,00 66,21% 4 - Despesas De Capital 137.302.151,00 33,79% 4.1 - Investimentos 137.302.151,00 33,79% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Do Cuilo 406.335.722,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 269.033.571,00 66,21% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 269.033.571,00 66,21% 4 - Despesas De Capital 137.302.151,00 33,79% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 319

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Do Lubalo 413.510.459,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 276.208.308,00 66,80% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 276.208.308,00 66,80% 4 - Despesas De Capital 137.302.151,00 33,20% 4.1 - Investimentos 137.302.151,00 33,20% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Do Lucapa 840.077.114,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 634.304.761,00 75,51% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 140.262.662,00 16,70% 3.2 - Contribuições Do Empregador 8.275.897,00 0,99% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 485.639.155,00 57,81% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 127.047,00 0,02% 4 - Despesas De Capital 205.772.353,00 24,49% 4.1 - Investimentos 205.772.353,00 24,49% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Do Xa-Muteba 625.872.443,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 487.709.950,00 77,92% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 30.351.326,00 4,85% 3.2 - Contribuições Do Empregador 2.079.298,00 0,33% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 455.236.977,00 72,74% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 42.349,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 138.162.493,00 22,08% 4.1 - Investimentos 138.162.493,00 22,08% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Governo Provincial Da Lunda-Norte 30.629.325.488,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 19.362.871.662,00 63,22% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 8.103.959.530,00 26,46% 3.2 - Contribuições Do Empregador 553.610.985,00 1,81% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 7.223.183.472,00 23,58% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.482.117.675,00 11,37% 4 - Despesas De Capital 11.266.453.826,00 36,78% 4.1 - Investimentos 11.266.453.826,00 36,78% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Hospital Provincial Da Lunda-Norte 1.211.439.613,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.208.623.948,00 99,77% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 547.310.005,00 45,18% 3.2 - Contribuições Do Empregador 28.738.012,00 2,37% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 632.467.235,00 52,21% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 108.696,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 2.815.665,00 0,23% 4.1 - Investimentos 2.815.665,00 0,23% Órgão: Governo Provincial Da Lunda-Sul RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 320

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 890.984.554,00 100,00% Receitas Correntes 890.984.554,00 100,00% Receita Tributária 884.659.409,00 99,29% Impostos 884.429.915,00 99,26% Taxas 229.494,00 0,03% Receitas Correntes Diversas 6.325.145,00 0,71% Outras Receitas Correntes 6.325.145,00 0,71% DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 25.429.877.547,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 17.199.177.831,00 67,63% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 6.136.723.254,00 24,13% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 6.135.819.755,00 24,13% 3.1.3 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar 903.499,00 0,00% 3.2 - Contribuições Do Empregador 405.833.664,00 1,60% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 405.833.664,00 1,60% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 7.461.479.868,00 29,34% 3.3.1 - Bens 4.138.703.087,00 16,27% 3.3.2 - Serviços 3.322.776.781,00 13,07% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.195.141.045,00 12,56% 3.5.2 - Transferencias Correntes 3.195.141.045,00 12,56% 4 - Despesas De Capital 8.230.699.716,00 32,37% 4.1 - Investimentos 8.230.699.716,00 32,37% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 8.230.699.716,00 32,37% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 25.429.877.547,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 4.828.367.817,00 18,99% 1.0.2.0.0 - Órgãos Executivos 3.672.867.817,00 14,44% 1.1.9.0.0 - Outros Serviços Gerais Da Administração Pública 1.155.500.000,00 4,54% 3 - Segurança E Ordem Pública 125.000.000,00 0,49% 3.0.1.0.0 - Serviços Policiais 125.000.000,00 0,49% 4 - Educação 6.806.622.281,00 26,77% 4.0.2.0.0 - Ensino Primário 3.660.512.839,00 14,39% 4.0.3.0.0 - Ensino Secundário 2.417.398.904,00 9,51% 4.0.5.0.0 - Serviços Subsidiários À Educação 728.710.538,00 2,87% 5 - Saúde 5.904.336.306,00 23,22% 5.0.1.0.0 - Serviços Hospitalares Gerais 3.101.308.035,00 12,20% 5.0.2.0.0 - Serviços Hospitalares Especializados 270.808.627,00 1,06% 5.0.3.0.0 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 1.546.080.000,00 6,08% 5.0.4.0.0 - Serviços De Saúde Pública 370.525.385,00 1,46% 5.0.7.0.0 - Serviços De Saúde Ambulatórios 615.614.259,00 2,42% 6 - Protecção Social 3.301.489.344,00 12,98% 6.0.1.0.0 - Família E Infância 279.843.282,00 1,10% 6.0.2.0.0 - Velhice 114.649.940,00 0,45% 6.0.4.0.0 - Sobrevivência 2.906.996.122,00 11,43% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 321

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 25.429.877.547,00 100,00% Actividades Permanentes 14.288.283.311,00 56,19% Prog.A.Social E F.Prof.Crianças E Adol.Sit.Vulnerabilidade 120.000.000,00 0,47% Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar 2.323.524.722,00 9,14% Prog.De Exp.Da Capacidade De Transp.De Energia Eléctrica 168.500.000,00 0,66% Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas 720.000.000,00 2,83% Prog.Reab.Construção De Infra-Estruturas Rodoviárias 40.000.000,00 0,16% Prog.Reab.E Amp.Das Redes Reg.De Dist.Energ.Eléctrica 70.000.000,00 0,28% Prog.Reab.E Amp.Das Redes Urban.De Dist.Energ.Eléctrica 160.000.000,00 0,63% Prog.Reab.E Melhoria De Infraest. De Apoio Activ. Económica 180.000.000,00 0,71% Programa De Apoio E Fomento Da Produção Animal 27.000.000,00 0,11% Programa De Capacitação Dos Rec. Humanos Da Adm. Pública 60.500.000,00 0,24% Programa De Capacitação Institucional 70.000.000,00 0,28% Programa De Combate À Degradação Ambiental 60.000.000,00 0,24% Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário 489.000.000,00 1,92% Programa De Desenv. E Promoção Da Actividade Desportiva 150.000.000,00 0,59% Programa De Desenv.Da Cultura, Desporto E Recreação 98.000.000,00 0,39% Programa De Desenvolvimento Dos Serviços De Saúde 120.000.000,00 0,47% Programa De Desenvolvimento Habitacional 295.000.000,00 1,16% Programa De Fomento Da Actividade Produtiva 50.000.000,00 0,20% Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado 650.000.000,00 2,56% Programa De Melhoria Da Assistência Social 59.843.282,00 0,24% Programa De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De Saúde 500.000.000,00 1,97% Programa De Melhoria Da Rede De Assistência Social 140.000.000,00 0,55% Programa De Melhoria Da Saúde Materno-Infantil 500.000.000,00 1,97% Programa De Ordenamento Do Território E Urbanismo 255.000.000,00 1,00% Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento 977.445.547,00 3,84% Programa De Reordenamento Dos Transportes Rodoviários 298.000.000,00 1,17% Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza 1.819.780.685,00 7,16% Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas 380.000.000,00 1,49% Programa Reab.E Cont.Das Infraest.Bás.De Telecomunicações 60.000.000,00 0,24% Programa Água Para Todos 300.000.000,00 1,18% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 17.020.731.315,00 100,00% Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial 9.566.316.759,00 56,20% Administração E Gestão De Centros Infantis 59.843.282,00 0,35% Administração E Gestão Dos Serviços De Assistência Social 74.649.940,00 0,44% Alienação Do Património Habitacional Do Estado 2.760.896,00 0,02% Aquisição De Medicamentos 7.240.104,00 0,04% Aquisição De Produtos Quimicos P/Tratamento De Água Na Provincia 34.810.000,00 0,20% Cuidados Primários De Saúde 766.080.000,00 4,50% Cultura, Desporto E Recreação 8.000.000,00 0,05% Informatização Dos Serviços 51.084.200,00 0,30% Limpeza E Saneamento 375.500.000,00 2,21% Merenda Escolar/Lunda-Sul 190.000.000,00 1,12% Prestação De Serviços De Educação 2.956.109.442,00 17,37% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 322

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor %

Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública 1.153.517.730,00 6,78% Programa De Protecção E Assistência Pessoas Vulneráveis/L-Sul 66.294.240,00 0,39% Servicos De Saúde Pública 1.708.524.722,00 10,04% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 7.609.146.232,00 800.000.000,00 8.409.146.232,00 Ampliação E Vedação Do Cemiterio Do 14/Saurimo / Lunda Sul 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 Apet. 1 Bloco Operatório No Hosp. Municipal Do /Lunda Sul 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 Apet.Edif.Das Repartições Públicas/Saurimo/Lunda Sul 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 Apetrechamento De 2 Centros De Saúde/Lunda Sul 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 Apetrechamento De 2 Creches/Saurimo/Lunda Sul 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 Apoio Á Campanha Agrícola 2010/Lunda Sul 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 Aquis. 100 Postes Iluminação Solar Por Municipio/Lunda Sul 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 Aquis. 3 Grupos Geradores 350kva P/ Sedes Municipais/ Lunda Sul 33.500.000,00 0,00 33.500.000,00 Aquis. 9 Grupos Geradores 350kva P/ Sedes Comunais/Lunda Sul 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 Aquis. Sist. Fotovoltaicos P/ Postos De Saúde Rural/Lunda Sul 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 Aquis.De Kits Escolares (Bata, Pasta, Lapis, Regua, Sandalia / Lunda-Sul 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 Aquis.Medicam.Equip.Hospitalares E Material Gastável/Lunda Sul 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 Aquisição De 60 Sistemas De Pàra Raios/ Lunda Sul 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 Aquisição De Carteiras Saurimo/Lunda Sul 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 Aquisição De Repetidores Para Emissores Municipais/Lunda Sul 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 Aquisição De Sinalética E Sinalização De Transito/Lunda Sul 58.000.000,00 0,00 58.000.000,00 Aquisição De Viaturas De Apoio E Ambulancias/Lunda-Sul 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 Aquisição Mobiliário Escolar Cart.Sec.Quad.Preto Arm/Lunda Sul 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 Aquisição Sistemas Fotovoltaicos P/ Escolas Meios Rural/Lunda Sul 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Concl.Expas.2ª Fase Sist.Ilum.Públic.Saurimo/Lunda Sul 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 Conclusão Da Reabilitação Edif.Das Repart.Púb.Do 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 Governo/Saurimo/Lunda Sul Const. 1 Industria Tratamento Reciclagem De Residuos/Lunda Sul 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 Const. 15 Residências P/ Autoridades Tradicionais/Lunda Sul 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 Const. 2 Esc.1º Ciclo C/ 24 Salas C/Campos Polival.Saurimo/L.Sul 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 Const.1 Esc.1º Ciclo C/12 Salas C/Campos Polival./Saurimo/L.Sul 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 Const.4 Parques Infantis Saurimo Dala Muc.Cacolo/Lunda Sul 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 Const.Base Log.Apoio Ao Equip.Tec.Logístico/Saurimo/Lunda Sul 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 Const.De 1 Centro Materno Infantil/Muconda ( 2ª Fase) 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 Construção 1 Centro Acolhimento Menores\Saurimo\L. Sul 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 Construção 7 Salas De Alfabetização Junto Às Igrejas/Lunda Sul 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 Construção Administrações Comunais Cucumbi Alto Ch.C.S./Lunda Sul 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 Construção Da Biblioteca Provincial/Saurimo/Lunda Sul 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 Construção De 1 Casa De Velorio Municipal De Saurimo/Lunda Sul 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 Construção De 1 Centro De Aconselhamento E Abrigo/Lunda Sul 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 Construção De 1 Centro De Saúde 2º Fase/Dala/Lunda-Sul 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 Construção De 1 Centro De Saúde Cacolo/Lunda Sul 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 Construção De 1 Centro De Saúde/(2ª Fase)Saurimo/Lunda Sul 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 Construção De 1 Centro Infecto Contagioso Da Saúde /Lunda Sul 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 Construção De 1 Centro Materno Infantil/Cacolo/Lunda-Sul 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 Construção De 1 Centro Materno Infantil/Dala/Lunda-Sul 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 323

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total

Construção De 1 Centro Materno Infantil/Muconda/(2ª Fase)Lunda-Sul 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 Construção De 1 Edificio P/ Funcionáros Do Gep/Lunda Sul 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 Construção De 1 Mercado Municipal Com 3 Naves/Saurimo/L.Sul 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 Construção De 10 Casas Germinadas P/Téc.Sede Saurimo/Lunda Sul 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 Construção De 2 Cantinas Escolares / Saurimo / Lunda Sul 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 Construção De 2 Centro De Saúde (Saurimo)/Lunda Sul 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 Construção De 2 Naves Gimnodesportivo/Saurimo/Lunda Sul 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 Construção De 3 Aldeias Piloto/Lunda Sul 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 Construção De 9 Postos Policiais P/ Todas As Comunas/Lunda Sul 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Construção De Lar 3ª Idade/Saurimo/Lunda Sul 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 Construção De Lar De Estudantes ( Dala Muconda)/Lunda Sul 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 Construção De Um Hospital Municipal/Saurimo/Lunda Sul 380.000.000,00 0,00 380.000.000,00 Construção De Uma Maternidade Infantil/Dala/Lunda -Sul 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 Construção Do Edificio Da Direcção Prov. Educação/Lunda Sul 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 Construção Do Parque Empresarial Em Saurimo/Lunda Sul 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 Construção E Apetrechamento De 1 Estação Agrícola/Lunda Sul 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 Construção E Reabilitação De Valas De Drenagem/Lunda Sul 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 Construção E Tratamento Da Sala De Rx Hospital Cacolo/Lunda Sul 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 Esquadras Municipais (Saurimo, Dala, Muconda E Cacolo/Lunda Sul 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 Estudos Técnicos, Fiscal. E Implementação De Projectos (2010 - 2012) 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 Formação Superaç. Cap. Funcion.Agentes Admin. Gov. Local L - Sul 60.500.000,00 0,00 60.500.000,00 Gestão E Manutenção Das Infraestruturas/Lunda-Sul 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 Infraestruturas Microfomento/Lunda-Sul 151.600.000,00 0,00 151.600.000,00 Infraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/Lunda-Sul 287.358.857,00 0,00 287.358.857,00 Mobilização Social E Cidadania/Lunda-Sul 35.144.000,00 0,00 35.144.000,00 Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais 51.640.000,00 0,00 51.640.000,00 Operacionalização Microfomento/Lunda-Sul 10.400.000,00 0,00 10.400.000,00 Organização Produtiva Das Comunidades/Lunda-Sul 14.600.000,00 0,00 14.600.000,00 Pavimentação De Passeios Urbanos/Saurimo/Lunda Sul 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 Programa De Arruamento Terrap. Remarcação De Terrenos/Lunda Sul 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 Programa De Gestão Melhorada/Lunda Sul 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 Programa De Manutenção Conservação Edifício Público/Lunda Sul 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 Programa De Reunificação De 20 Aldeias/Lunda Sul 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 Programa Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 807.445.547,00 0,00 807.445.547,00 Fogos Programa Urbanização 600 Hectares Reserva Fundiaria/Lunda Sul 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 Programa Água Para Todos/Lunda Sul 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 Projecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. Rural 172.000.685,00 0,00 172.000.685,00 Reab.Apet.De 4 Residências Protocolares/Lunda Sul 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 Reabilitação Clube 17 De Setembro (2ª Fase)/Saurimo/Lunda Sul 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 Reabilitação Da Piscina Tchicumina/Lunda Sul 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 Reabilitação De 6 Campos Municipais/Lunda-Sul 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 Reabilitação De Vias Secundarias E Terciarias/Lunda Sul 240.000.000,00 0,00 240.000.000,00 Reforço Institucional/Lunda-Sul 112.957.143,00 0,00 112.957.143,00 Repovoamento De Gado Na Província/Lunda Sul 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 Terrap. Colocação Asfalto Algumas Ruas Suburbanas Cidade/Lunda Sul 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 324

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Cacolo 770.485.347,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 592.543.991,00 76,91% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 193.039.781,00 25,05% 3.2 - Contribuições Do Empregador 13.048.790,00 1,69% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 386.283.201,00 50,14% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 172.219,00 0,02% 4 - Despesas De Capital 177.941.356,00 23,09% 4.1 - Investimentos 177.941.356,00 23,09% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Muconda 781.626.371,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 603.808.016,00 77,25% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 201.646.248,00 25,80% 3.2 - Contribuições Do Empregador 13.557.357,00 1,73% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 388.471.717,00 49,70% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 132.694,00 0,02% 4 - Despesas De Capital 177.818.355,00 22,75% 4.1 - Investimentos 177.818.355,00 22,75% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Saurimo 1.168.789.820,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 962.931.080,00 82,39% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 421.484.867,00 36,06% 3.2 - Contribuições Do Empregador 27.880.462,00 2,39% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 513.074.503,00 43,90% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 491.248,00 0,04% 4 - Despesas De Capital 205.858.740,00 17,61% 4.1 - Investimentos 205.858.740,00 17,61% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Do Dala 827.759.039,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 617.662.407,00 74,62% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 223.544.479,00 27,01% 3.2 - Contribuições Do Empregador 12.070.042,00 1,46% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 381.872.844,00 46,13% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 175.042,00 0,02% 4 - Despesas De Capital 210.096.632,00 25,38% 4.1 - Investimentos 210.096.632,00 25,38% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Governo Provincial Da Lunda-Sul 20.536.305.822,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 13.080.136.855,00 63,69% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 4.423.242.588,00 21,54% 3.2 - Contribuições Do Empregador 303.432.589,00 1,48% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 5.159.310.364,00 25,12% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.194.151.314,00 15,55% 4 - Despesas De Capital 7.456.168.967,00 36,31% 4.1 - Investimentos 7.456.168.967,00 36,31% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 325

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Hospital Provincial Da Lunda-Sul 1.344.911.148,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.342.095.482,00 99,79% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 673.765.291,00 50,10% 3.2 - Contribuições Do Empregador 35.844.424,00 2,67% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 632.467.239,00 47,03% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 18.528,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 2.815.666,00 0,21% 4.1 - Investimentos 2.815.666,00 0,21% Órgão: Governo Provincial Do Moxico RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 620.569.105,00 100,00% Receitas Correntes 620.569.105,00 100,00% Receita Tributária 619.583.980,00 99,84% Impostos 619.501.353,00 99,83% Taxas 82.627,00 0,01% Receitas Correntes Diversas 985.125,00 0,16% Outras Receitas Correntes 985.125,00 0,16% DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 47.228.720.564,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 29.372.300.741,00 62,19% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 12.267.148.743,00 25,97% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 12.267.148.743,00 25,97% 3.2 - Contribuições Do Empregador 951.187.394,00 2,01% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 951.187.394,00 2,01% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 11.133.476.527,00 23,57% 3.3.1 - Bens 5.889.873.007,00 12,47% 3.3.2 - Serviços 5.243.603.520,00 11,10% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 5.020.488.077,00 10,63% 3.5.2 - Transferencias Correntes 5.020.488.077,00 10,63% 4 - Despesas De Capital 17.856.419.823,00 37,81% 4.1 - Investimentos 17.856.419.823,00 37,81% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 17.856.419.823,00 37,81% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 47.228.720.564,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 8.194.542.674,00 17,35% 1.0.2.0.0 - Órgãos Executivos 7.094.542.674,00 15,02% 1.1.9.0.0 - Outros Serviços Gerais Da Administração Pública 1.100.000.000,00 2,33% 3 - Segurança E Ordem Pública 59.000.000,00 0,12% 3.0.1.0.0 - Serviços Policiais 59.000.000,00 0,12% 4 - Educação 20.975.973.777,00 44,41% 4.0.2.0.0 - Ensino Primário 15.260.524.528,00 32,31% 4.0.3.0.0 - Ensino Secundário 4.378.038.665,00 9,27% 4.0.5.0.0 - Serviços Subsidiários À Educação 1.337.410.584,00 2,83% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 326

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 47.228.720.564,00 100,00% Actividades Permanentes 26.377.299.002,00 55,85% Prog. De Reestrut.E Modern. Das Forças De Def. E Segurança 29.000.000,00 0,06% Prog.A.Social E F.Prof.Crianças E Adol.Sit.Vulnerabilidade 300.238.539,00 0,64% Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar 887.635.194,00 1,88% Prog.De Reforço Cap.Instit.Sist.De Emp.E Form.Profissional 867.344.400,00 1,84% Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário 9.735.481.802,00 20,61% Programa De Desenv. E Promoção Da Actividade Desportiva 5.000.000,00 0,01% Programa De Desenvolvimento Habitacional 240.000.000,00 0,51% Programa De Difusao E Acção Cultural 435.098.293,00 0,92% Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado 30.000.000,00 0,06% Programa De Melhoria Da Assistência Social 195.383.282,00 0,41% Programa De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De Saúde 32.000.000,00 0,07% Programa De Melhoria Da Rede De Assistência Social 170.000.000,00 0,36% Programa De Melhoria Da Saúde Materno-Infantil 31.336.789,00 0,07% Programa De Ordenamento Do Território E Urbanismo 500.000.000,00 1,06% Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento 2.830.188.125,00 5,99% Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza 3.762.715.138,00 7,97% Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas 600.000.000,00 1,27% Programa Água Para Todos 200.000.000,00 0,42% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 28.729.699.073,00 100,00% Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial 17.082.197.093,00 59,46% Administração Dos Serviços De Registo, Conservatória E Notariado 37.780.924,00 0,13% Administração E Gestão De Centros Infantis 52.383.282,00 0,18% Administração E Gestão Dos Serviços De Assistência Social 500.736.394,00 1,74% Aquisição De Medicamentos Essenciais Para Rede De Atenção Primaria 32.000.000,00 0,11% Cuidados Primários De Saúde 1.723.680.000,00 6,00% Gestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos Municípios 113.000.000,00 0,39% Gestão E Manutenção Do Monumento Da Paz 99.995.999,00 0,35% Limpeza E Saneamento 827.000.000,00 2,88% Merenda Escolar 70.000.000,00 0,24% Merenda Escolar/Moxico 300.000.000,00 1,04% Prestação De Serviços De Educação 3.728.104.849,00 12,98% Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública 3.929.439.722,00 13,68% Programa De Vacinação 31.336.789,00 0,11% Promoção E Fomento De Actividades Artisticas E Culturais 20.000.000,00 0,07% Protec. Assist. Pessoa Idosa Em Sit. Vulnerável 143.000.000,00 0,50% Serviços Comunitários 39.044.021,00 0,14% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 17.558.521.491,00 940.500.000,00 18.499.021.491,00 Const.E Apet.Do Edif.Das Dir.Provinciais (1ª) Fase/Moxico 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 Const.Sistema Capt.Agua Reab.Expans.Rede Distribuição/Moxico 0,00 627.000.000,00 627.000.000,00 Construção 2 Escolas T14 Caianda E Macondo Municipio Do Alto 294.800.000,00 0,00 294.800.000,00 Zambeze/Moxico Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 327

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total

Construção 3 Escola Do Tipo T14 Em Cangumbe No Municipio Do 402.000.000,00 0,00 402.000.000,00 Moxico Construção 3 Escola T14 Sacassanje Dala Velho Municipio Moxico 402.000.000,00 0,00 402.000.000,00 Construção 3 Escolas T14 Cavungo E Calunda Municipio Do Alto 442.200.000,00 0,00 442.200.000,00 Zambeze Construção 3 Escolas T14 Kapango Tchifuchi Sawambo No Municipio 402.000.000,00 0,00 402.000.000,00 Moxico Construção 3 Escolas T14 Lumbala Nguimbo E Chiume Municipio Das 422.100.000,00 0,00 422.100.000,00 /Moxico Construção 3 Escolas T14 Luxia Pinto Mandebwé Municipio 402.000.000,00 0,00 402.000.000,00 Moxico Construção Apet. De 1 Escola Il Ciclo Ensino Secundário 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 Cazombo/Moxico Construção De 1 Condomínio P/ Professores Universitários Do 240.000.000,00 0,00 240.000.000,00 Luena/Moxico Construção De 1 Escola T14 No Bairro Do Fogo No Municipio Da 140.700.000,00 0,00 140.700.000,00 Cameia/Moxico Construção De 1 Escola T14 No Lago Dilolo No Municipio Do 140.700.000,00 0,00 140.700.000,00 /Moxico Construção De 1 Escola T14 No Liangongo No Municipio Do 134.000.000,00 0,00 134.000.000,00 Léua/Moxico Construção De 2 Escolas T14 No Municipio De Kamonongue/Moxico 268.000.000,00 0,00 268.000.000,00 Construção De 3 Escolals T14 No Lutembo, Luvei Ninda Municipio 422.100.000,00 0,00 422.100.000,00 Bundas Construção De 3 Escolas Bairro Da Juventude No Municipio Do Moxico 402.000.000,00 0,00 402.000.000,00 Construção De 3 Escolas Do Tipo 14 Na Sede Do 422.100.000,00 0,00 422.100.000,00 Municipio/Luacano/Moxico Construção De 3 Escolas Em Cazombo No Municipio Do Alto Zambeze 442.200.000,00 0,00 442.200.000,00 Construção De 3 Escolas T14 Marco 25 Mucussueje Tchiena Municipio 402.000.000,00 0,00 402.000.000,00 Luau/Moxico Construção De 3 Escolas T14 Na Sede Do Municipio Da Cameia/Moxico 422.100.000,00 0,00 422.100.000,00 Construção De 3 Escolas T14 Na Sede Sede Do Municipio Do 402.000.000,00 0,00 402.000.000,00 Léua/Moxico Construção De 3 Escolas T14 No Bairro Sangondó No Municipio Do 402.000.000,00 0,00 402.000.000,00 Moxico Construção De 3 Escolas T14 No Bairro Sinai Novo Municipio Do 402.000.000,00 0,00 402.000.000,00 Moxico Construção De 3 Escolas T14 No Bairro Zorro No Municipio Do Moxico 402.000.000,00 0,00 402.000.000,00 Construção De 3 Escolas T14 No Lucusse Municipio Do Moxico 402.000.000,00 0,00 402.000.000,00 Construção De 3 Escolas Tipo T14 No Municipio Dos Luchazes/Moxico 442.200.000,00 0,00 442.200.000,00 Construção De 4 Escolas T14 No Municipio Do Luau/Moxico 402.000.000,00 0,00 402.000.000,00 Construção De Um Centro De Acolhimento De Menores/Moxico 300.238.539,00 0,00 300.238.539,00 Construção Do Estádio Municipal Do Moxico 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 Construção E Apet. 1 Centro Médico E Residência No Kawango/Moxico 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 Construção E Apet. 1 Centro Médico E Residência No Sangado/Moxico 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 Construção E Apet. De 1 Instituto Médio Politécnico No Luau/Moxico 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 Construção E Apet. Do Hospital Municipal Do Moxico 514.135.194,00 0,00 514.135.194,00 Construção E Apet. Escola T 12 E Resid. Do Director B. Alto 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 Campo/Moxico Construção E Apet. Escola T 12 E Resid. Do Director B. Zorro 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 Kawango/Moxico Construção E Apet. Escola T 12 E Resid. Do Director Bairro 4 De 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 Fev./Moxico Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 328

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total

Construção E Apet. Escola T 12 E Resid. Do Director Bairro 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 Kawango/Moxico Construção E Apet. Escola T 12 E Resid. Do Director Bairro 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 Sinai/Moxico Construção E Apetrechamento Da Casa Da Cultura Do Moxico 435.098.293,00 0,00 435.098.293,00 Construção Reab. Ampl. Apet. Maternidade Provincial/ Luena/ Moxico 0,00 313.500.000,00 313.500.000,00 Estudos Para Construção De Postes Fronteriços Na Provincia Do Moxico 29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 Estudos Para Construção Do Aterro Sanitario No Luena 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 Estudos Para Construção Do Comando Provincial Da Policia Do Moxico 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 Estudos, Elaboração De Projectos E Outros Encargos/Moxico 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 Gestão E Manutenção Das Infraestruturas/Moxico 64.000.000,00 0,00 64.000.000,00 Infraestruturas Microfomento/Moxico 248.257.650,00 0,00 248.257.650,00 Infraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/Moxico 482.887.789,00 0,00 482.887.789,00 Manutenção Edificios Admin.Construidos Nos Prog.Anteriores/Moxico 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 Mobilização Social E Cidadania/Moxico 79.231.143,00 0,00 79.231.143,00 Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais/Moxico 121.190.000,00 0,00 121.190.000,00 Operacionalização Microfomento/Moxico 25.400.000,00 0,00 25.400.000,00 Organização Produtiva Das Comunidades/Moxico 35.850.000,00 0,00 35.850.000,00 Plano De Desenvolvimento Integrado Do Moxico 2012-2025/Moxico 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 Programa Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 2.153.188.125,00 0,00 2.153.188.125,00 Fogos Programa Água Para Todos/Moxico 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 Projecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. Rural 397.335.138,00 0,00 397.335.138,00 Reab. Amp. Escolas Do 1.º Ciclo Do Ensino Sec. Da 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 Tchihuchi/Luena/Moxico Reab. Escola Diocesana Ens. Prim. I Ciclo 333 E341 S. José Fased I E 83.281.802,00 0,00 83.281.802,00 2/Moxico Reabilitação Apet. Da Escola Oficina Do Luena/Moxico 867.344.400,00 0,00 867.344.400,00 Reabilitação E Ampliação Da Creche Do Luena/Moxico 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 Reforço Institucional/Moxico 214.883.418,00 0,00 214.883.418,00 DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Da Kameia 595.647.753,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 490.007.548,00 82,26% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 117.300.072,00 19,69% 3.2 - Contribuições Do Empregador 9.778.313,00 1,64% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 362.840.230,00 60,92% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 88.933,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 105.640.205,00 17,74% 4.1 - Investimentos 105.640.205,00 17,74% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Bundas 678.885.771,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 565.067.415,00 83,23% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 163.175.861,00 24,04% 3.2 - Contribuições Do Empregador 14.201.273,00 2,09% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 387.317.892,00 57,05% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 372.389,00 0,05% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 329

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Kamanongue 638.927.728,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 501.109.372,00 78,43% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 109.415.964,00 17,12% 3.2 - Contribuições Do Empregador 9.555.439,00 1,50% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 382.019.392,00 59,79% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 118.577,00 0,02% 4 - Despesas De Capital 137.818.356,00 21,57% 4.1 - Investimentos 137.818.356,00 21,57% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Luacano 687.738.897,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 550.436.746,00 80,04% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 157.587.620,00 22,91% 3.2 - Contribuições Do Empregador 5.955.831,00 0,87% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 386.743.662,00 56,23% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 149.633,00 0,02% 4 - Despesas De Capital 137.302.151,00 19,96% 4.1 - Investimentos 137.302.151,00 19,96% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Luau 768.237.813,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 590.935.662,00 76,92% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 195.601.466,00 25,46% 3.2 - Contribuições Do Empregador 14.902.969,00 1,94% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 380.220.894,00 49,49% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 210.333,00 0,03% 4 - Despesas De Capital 177.302.151,00 23,08% 4.1 - Investimentos 177.302.151,00 23,08% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Luchazes 660.978.220,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 523.159.864,00 79,15% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 127.314.587,00 19,26% 3.2 - Contribuições Do Empregador 9.691.830,00 1,47% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 386.010.873,00 58,40% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 142.574,00 0,02% 4 - Despesas De Capital 137.818.356,00 20,85% 4.1 - Investimentos 137.818.356,00 20,85% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Luena 1.649.381.636,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.281.310.493,00 77,68% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 707.311.952,00 42,88% 3.2 - Contribuições Do Empregador 150.899.233,00 9,15% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 419.791.854,00 25,45% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 3.307.454,00 0,20% 4 - Despesas De Capital 368.071.143,00 22,32% 4.1 - Investimentos 368.071.143,00 22,32% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 330

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Do Alto Zambeze 791.083.976,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 653.265.620,00 82,58% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 250.309.379,00 31,64% 3.2 - Contribuições Do Empregador 15.027.459,00 1,90% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 387.726.919,00 49,01% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 201.863,00 0,03% 4 - Despesas De Capital 137.818.356,00 17,42% 4.1 - Investimentos 137.818.356,00 17,42% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Do Leua 737.016.590,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 599.198.234,00 81,30% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 183.083.117,00 24,84% 3.2 - Contribuições Do Empregador 32.480.135,00 4,41% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 383.441.589,00 52,03% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 193.393,00 0,03% 4 - Despesas De Capital 137.818.356,00 18,70% 4.1 - Investimentos 137.818.356,00 18,70% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Governo Provincial Do Moxico 38.880.454.653,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 22.480.257.925,00 57,82% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 9.779.507.241,00 25,15% 3.2 - Contribuições Do Empregador 660.659.954,00 1,70% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 7.024.895.990,00 18,07% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 5.015.194.740,00 12,90% 4 - Despesas De Capital 16.400.196.728,00 42,18% 4.1 - Investimentos 16.400.196.728,00 42,18% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Hospital Provincial Do Moxico 1.140.367.527,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.137.551.862,00 99,75% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 476.541.484,00 41,79% 3.2 - Contribuições Do Empregador 28.034.958,00 2,46% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 632.467.232,00 55,46% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 508.188,00 0,04% 4 - Despesas De Capital 2.815.665,00 0,25% 4.1 - Investimentos 2.815.665,00 0,25% Órgão: Governo Provincial Do Kwanza-Sul RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 5.072.125.368,00 100,00% Receitas Correntes 5.072.125.368,00 100,00% Receita Tributária 5.065.251.243,00 99,86% Impostos 5.063.921.870,00 99,84% Taxas 1.329.373,00 0,03% Receitas Correntes Diversas 6.874.125,00 0,14% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 331

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor %

Outras Receitas Correntes 6.874.125,00 0,14% DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 38.232.301.288,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 33.374.383.694,00 87,29% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 17.749.510.806,00 46,43% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 17.749.510.806,00 46,43% 3.2 - Contribuições Do Empregador 1.193.611.065,00 3,12% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 1.193.611.065,00 3,12% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 13.211.785.412,00 34,56% 3.3.1 - Bens 8.077.443.483,00 21,13% 3.3.2 - Serviços 5.134.341.929,00 13,43% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 1.219.476.411,00 3,19% 3.5.2 - Transferencias Correntes 1.219.476.411,00 3,19% 4 - Despesas De Capital 4.857.917.594,00 12,71% 4.1 - Investimentos 4.850.450.875,00 12,69% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 4.850.450.875,00 12,69% 4.9 - Outras Despesas De Capital 7.466.719,00 0,02% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 38.232.301.288,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 6.884.199.980,00 18,01% 1.0.2.0.0 - Órgãos Executivos 6.636.644.169,00 17,36% 1.1.9.0.0 - Outros Serviços Gerais Da Administração Pública 247.555.811,00 0,65% 4 - Educação 18.846.659.059,00 49,30% 4.0.2.0.0 - Ensino Primário 12.123.911.913,00 31,71% 4.0.3.0.0 - Ensino Secundário 2.802.187.161,00 7,33% 4.0.5.0.0 - Serviços Subsidiários À Educação 2.588.711.094,00 6,77% 4.0.6.0.0 - Ensino Tecnico-Profissional 1.331.848.891,00 3,48% 5 - Saúde 9.510.675.676,00 24,88% 5.0.1.0.0 - Serviços Hospitalares Gerais 5.370.491.391,00 14,05% 5.0.3.0.0 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 2.295.240.000,00 6,00% 5.0.4.0.0 - Serviços De Saúde Pública 1.447.696.543,00 3,79% 5.0.7.0.0 - Serviços De Saúde Ambulatórios 397.247.742,00 1,04% 6 - Protecção Social 818.213.448,00 2,14% 6.0.1.0.0 - Família E Infância 365.243.282,00 0,96% 6.0.2.0.0 - Velhice 34.494.940,00 0,09% 6.0.4.0.0 - Sobrevivência 418.475.226,00 1,09% 7 - Habitação E Serviços Comunitários 1.872.553.125,00 4,90% 7.0.2.0.0 - Abastecimento De Água 300.000.000,00 0,78% 7.0.4.0.0 - Desenvolvimento Comunitário 1.572.553.125,00 4,11% 9 - Assuntos Económicos 300.000.000,00 0,78% 9.0.2 - Transportes 300.000.000,00 0,78% 9.0.2.0.1 - Transporte Rodoviário 300.000.000,00 0,78% DESPESAS POR PROGRAMA Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 332

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 38.232.301.288,00 100,00% Actividades Permanentes 30.689.061.328,00 80,27% Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas 1.572.553.125,00 4,11% Prog.Reab.Construção De Infra-Estruturas Rodoviárias 300.000.000,00 0,78% Programa De Desenv. E Promoção Da Actividade Desportiva 1.300.000,00 0,00% Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado 247.555.811,00 0,65% Programa De Melhoria Da Assistência Social 365.243.282,00 0,96% Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza 4.756.587.742,00 12,44% Programa Água Para Todos 300.000.000,00 0,78% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 33.780.844.610,00 100,00% Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial 18.115.259.660,00 53,63% Administração Dos Serviços De Registo, Conservatória E Notariado 44.712.418,00 0,13% Administração E Gestão De Centros Infantis 365.243.282,00 1,08% Administração E Gestão Dos Assuntos Governamentais 4.500.875,00 0,01% Administração E Gestão Dos Serviços De Assistência Social 34.494.940,00 0,10% Alienação Do Património Habitacional Do Estado 19.700.130,00 0,06% Apoio A Reintegração Dos Antigos Combatentes 1.908.827,00 0,01% Apoio Ao Associativismo Juvenil E Estudantil 1.300.000,00 0,00% Apoio Social Aos Antigos Combatentes 4.587.933,00 0,01% Cuidados Primários De Saúde 2.295.240.000,00 6,79% Formação E Capacitação De Quadros 62.848.050,00 0,19% Limpeza E Saneamento 570.000.000,00 1,69% Melhoramento Das Condições Dos Dimin. Físicos 680.136,00 0,00% Merenda Escolar/Kwanza-Sul 430.000.000,00 1,27% Prestação De Serviços De Educação 6.292.747.146,00 18,63% Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública 5.370.491.391,00 15,90% Prestação De Serviços Primários De Saúde 72.857.752,00 0,22% Promoção E Fomento De Actividades Artisticas E Culturais 94.272.070,00 0,28% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 4.451.456.678,00 0,00 4.451.456.678,00 Estudos Projectos Fiscalização Kuanza Sul 247.555.811,00 0,00 247.555.811,00 Gestão E Manutenção Das Infraestruturas/Kwanza-Sul 84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 Infraestruturas Microfomento/Kwanza-Sul 323.115.300,00 0,00 323.115.300,00 Infraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/Kwanza-Sul 631.794.436,00 0,00 631.794.436,00 Mobilização Social E Cidadania/Kwanza-Sul 105.432.000,00 0,00 105.432.000,00 Operacionalização Das Infraestruturs Institucionais/Kwanza-Sul 154.920.000,00 0,00 154.920.000,00 Operacionalização Micofomento/Kwanza-Sul 31.200.000,00 0,00 31.200.000,00 Organização Produtiva Das Comunidades/Kwanza-Sul 43.800.000,00 0,00 43.800.000,00 Programa Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 1.572.553.125,00 0,00 1.572.553.125,00 Fogos Programa Água Para Todos 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 Projecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. Rural 397.247.742,00 0,00 397.247.742,00 Reabilitação De Estradas Secundárias E Terciárias/Kuanza-Sul 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 Reabilitação Estrada Porto Amboim Capolo/Kwanza-Sul 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 333

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total

Reforço Institucional/Kwanza-Sul 259.838.264,00 0,00 259.838.264,00 DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Da Cela 1.305.793.782,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.131.690.288,00 86,67% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 408.112.205,00 31,25% 3.2 - Contribuições Do Empregador 27.812.284,00 2,13% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 695.121.781,00 53,23% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 644.018,00 0,05% 4 - Despesas De Capital 174.103.494,00 13,33% 4.1 - Investimentos 174.103.494,00 13,33% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Conda 695.614.662,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 517.792.795,00 74,44% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 131.491.937,00 18,90% 3.2 - Contribuições Do Empregador 8.138.977,00 1,17% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 378.123.767,00 54,36% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 38.114,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 177.821.867,00 25,56% 4.1 - Investimentos 177.821.867,00 25,56% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Ebo 652.803.347,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 514.965.480,00 78,89% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 129.846.373,00 19,89% 3.2 - Contribuições Do Empregador 8.256.630,00 1,26% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 376.782.014,00 57,72% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 80.463,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 137.837.867,00 21,11% 4.1 - Investimentos 137.837.867,00 21,11% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Kassongue 681.183.798,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 531.161.931,00 77,98% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 154.043.243,00 22,61% 3.2 - Contribuições Do Empregador 9.968.595,00 1,46% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 367.121.860,00 53,89% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 28.233,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 150.021.867,00 22,02% 4.1 - Investimentos 150.021.867,00 22,02% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Kibala 698.253.453,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 548.430.402,00 78,54% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 167.544.838,00 23,99% 3.2 - Contribuições Do Empregador 10.873.225,00 1,56% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 334

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Kilenda 598.346.482,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 460.906.215,00 77,03% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 134.651.525,00 22,50% 3.2 - Contribuições Do Empregador 8.225.752,00 1,37% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 316.145.773,00 52,84% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 1.883.165,00 0,31% 4 - Despesas De Capital 137.440.267,00 22,97% 4.1 - Investimentos 137.440.267,00 22,97% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Mussende 639.458.161,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 501.636.294,00 78,45% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 119.478.922,00 18,68% 3.2 - Contribuições Do Empregador 7.557.133,00 1,18% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 374.545.891,00 58,57% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 54.348,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 137.821.867,00 21,55% 4.1 - Investimentos 137.821.867,00 21,55% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Porto Amboim 846.738.998,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 668.690.142,00 78,97% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 270.093.060,00 31,90% 3.2 - Contribuições Do Empregador 14.698.089,00 1,74% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 383.504.442,00 45,29% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 394.551,00 0,05% 4 - Despesas De Capital 178.048.856,00 21,03% 4.1 - Investimentos 178.048.856,00 21,03% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Seles 719.087.889,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 560.166.022,00 77,90% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 187.563.605,00 26,08% 3.2 - Contribuições Do Empregador 9.923.875,00 1,38% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 362.517.616,00 50,41% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 160.926,00 0,02% 4 - Despesas De Capital 158.921.867,00 22,10% 4.1 - Investimentos 158.921.867,00 22,10% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Do Amboim 1.325.539.561,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.209.566.839,00 91,25% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 355.854.496,00 26,85% 3.2 - Contribuições Do Empregador 20.000.959,00 1,51% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 832.697.827,00 62,82% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 1.013.557,00 0,08% 4 - Despesas De Capital 115.972.722,00 8,75% 4.1 - Investimentos 115.972.722,00 8,75% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 335

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Do 909.419.076,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 770.826.412,00 84,76% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 202.158.948,00 22,23% 3.2 - Contribuições Do Empregador 12.704.556,00 1,40% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 555.796.982,00 61,12% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 165.926,00 0,02% 4 - Despesas De Capital 138.592.664,00 15,24% 4.1 - Investimentos 138.592.664,00 15,24% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Do Sumbe 1.051.896.245,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 841.123.822,00 79,96% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 329.856.481,00 31,36% 3.2 - Contribuições Do Empregador 22.208.805,00 2,11% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 488.568.099,00 46,45% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 490.437,00 0,05% 4 - Despesas De Capital 210.772.423,00 20,04% 4.1 - Investimentos 210.772.423,00 20,04% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Governo Provincial Do Kwanza-Sul 26.498.939.452,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 23.530.121.280,00 88,80% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 14.415.278.387,00 54,40% 3.2 - Contribuições Do Empregador 990.343.619,00 3,74% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 6.910.377.505,00 26,08% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 1.214.121.769,00 4,58% 4 - Despesas De Capital 2.968.818.172,00 11,20% 4.1 - Investimentos 2.961.351.453,00 11,18% 4.9 - Outras Despesas De Capital 7.466.719,00 0,03% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Hospital Provincial Do Kuanza-Sul 1.160.793.645,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.157.977.980,00 99,76% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 499.428.509,00 43,02% 3.2 - Contribuições Do Empregador 25.979.190,00 2,24% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 632.467.232,00 54,49% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 103.049,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 2.815.665,00 0,24% 4.1 - Investimentos 2.815.665,00 0,24% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Instituto Médio De Petróleos Do Kwanza-Sul 448.432.737,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 429.327.792,00 95,74% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 244.108.277,00 54,44% 3.2 - Contribuições Do Empregador 16.919.376,00 3,77% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 168.014.989,00 37,47% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 285.150,00 0,06% 4 - Despesas De Capital 19.104.945,00 4,26% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 336

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Órgão: Governo Provincial De Benguela RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 19.053.065.066,00 100,00% Receitas Correntes 19.053.065.066,00 100,00% Receita Tributária 18.996.077.914,00 99,70% Impostos 18.975.449.750,00 99,59% Taxas 20.628.164,00 0,11% Receitas Correntes Diversas 56.987.152,00 0,30% Outras Receitas Correntes 56.987.152,00 0,30% DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 80.775.577.575,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 71.528.913.194,00 88,55% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 42.418.484.038,00 52,51% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 42.418.484.038,00 52,51% 3.2 - Contribuições Do Empregador 2.893.839.373,00 3,58% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 2.893.839.373,00 3,58% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 23.820.156.543,00 29,49% 3.3.1 - Bens 13.595.604.032,00 16,83% 3.3.2 - Serviços 10.224.552.511,00 12,66% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 2.396.433.240,00 2,97% 3.5.2 - Transferencias Correntes 2.396.433.240,00 2,97% 4 - Despesas De Capital 9.246.664.381,00 11,45% 4.1 - Investimentos 9.246.664.381,00 11,45% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 9.246.664.381,00 11,45% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 80.775.577.575,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 7.973.443.056,00 9,87% 1.0.2.0.0 - Órgãos Executivos 7.100.681.056,00 8,79% 1.1.9.0.0 - Outros Serviços Gerais Da Administração Pública 872.762.000,00 1,08% 3 - Segurança E Ordem Pública 70.000.000,00 0,09% 3.0.1.0.0 - Serviços Policiais 70.000.000,00 0,09% 4 - Educação 44.066.149.083,00 54,55% 4.0.2.0.0 - Ensino Primário 31.734.784.004,00 39,29% 4.0.3.0.0 - Ensino Secundário 6.101.881.053,00 7,55% 4.0.5.0.0 - Serviços Subsidiários À Educação 3.154.717.531,00 3,91% 4.0.6.0.0 - Ensino Tecnico-Profissional 3.074.766.495,00 3,81% 5 - Saúde 18.948.553.892,00 23,46% 5.0.1.0.0 - Serviços Hospitalares Gerais 14.397.223.684,00 17,82% 5.0.2.0.0 - Serviços Hospitalares Especializados 142.651.855,00 0,18% 5.0.3.0.0 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 1.811.239.901,00 2,24% 5.0.4.0.0 - Serviços De Saúde Pública 2.296.725.168,00 2,84% 5.0.7.0.0 - Serviços De Saúde Ambulatórios 300.713.284,00 0,37% 6 - Protecção Social 2.432.414.601,00 3,01% 6.0.1.0.0 - Família E Infância 378.282.888,00 0,47% 6.0.2.0.0 - Velhice 37.549.980,00 0,05% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 337

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 80.775.577.575,00 100,00% Actividades Permanentes 65.447.597.332,00 81,02% Prog.A.Social E F.Prof.Crianças E Adol.Sit.Vulnerabilidade 220.000.000,00 0,27% Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar 682.250.000,00 0,84% Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas 1.450.000.000,00 1,80% Prog.Reab.Construção De Infra-Estruturas Rodoviárias 650.000.000,00 0,80% Prog.Reab.E Amp.Das Redes Urban.De Dist.Energ.Eléctrica 236.648.000,00 0,29% Programa De Capacitação Institucional 170.000.000,00 0,21% Programa De Combate À Degradação Ambiental 3.200.000.000,00 3,96% Programa De Combate Às Grandes Endemias 85.508.126,00 0,11% Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário 1.320.716.181,00 1,64% Programa De Desenv. E Promoção Da Actividade Desportiva 48.000.000,00 0,06% Programa De Desenvolvimento Do Sistema De Ensino Especial 123.638.700,00 0,15% Programa De Desenvolvimento Habitacional 407.000.000,00 0,50% Programa De Difusao E Acção Cultural 264.754.350,00 0,33% Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado 337.527.000,00 0,42% Programa De Melhoria Da Assistência Social 174.232.908,00 0,22% Programa De Ordenamento Do Território E Urbanismo 150.000.000,00 0,19% Programa De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Económica 183.925.953,00 0,23% Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento 393.920.772,00 0,49% Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza 4.274.858.253,00 5,29% Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas 455.000.000,00 0,56% Programa Água Para Todos 500.000.000,00 0,62% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 71.906.966.042,00 100,00% Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial 40.265.254.922,00 56,00% Administração Dos Serviços De Registo, Conservatória E Notariado 39.013.472,00 0,05% Administração E Gestão De Centros Infantis 124.232.908,00 0,17% Administração E Gestão Dos Assuntos Governamentais 500.018,00 0,00% Administração E Gestão Dos Serviços Da Administração Pública 3.000.000,00 0,00% Administração E Gestão Dos Serviços De Assistência Social 71.599.960,00 0,10% Alienação Do Patrimonio Habitacional Do Estado 2.395.980,00 0,00% Aquisição De Medicamentos Essenciais Para Rede De Atenção Primaria 54.187.500,00 0,08% Assistência Á Crianças Vulneráveis 50.000.000,00 0,07% Cuidados Primários De Saúde 1.911.739.901,00 2,66% Cultura, Desporto E Recreação 114.754.350,00 0,16% Formação De Quadros Da Administração Pública 20.000.000,00 0,03% Implantação Do Polo De Desenvolvimento Industrial Da Catumbela 80.000.000,00 0,11% Limpeza E Saneamento 3.226.000.000,00 4,49% Manutenção E Gestão Do Sistema De Água A Nível Provincial/Benguela 193.920.772,00 0,27% Merenda Escolar/Benguela 495.000.000,00 0,69% Prestação De Serviços De Educação 10.528.239.590,00 14,64% Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública 13.957.405.890,00 19,41% Programa De Apoio E Desenvolvimento Do Ensno Especial/Benguela 43.638.700,00 0,06% Programa De Manutenção Da Iluminação Pública/Benguela 36.648.000,00 0,05% Projecto De Combate A Malária 85.508.126,00 0,12% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 338

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor %

Promoção De Campanhas Agrícolas 103.925.953,00 0,14% Urbanismo E Desenvolvimento Comunitário 500.000.000,00 0,70% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 8.868.611.533,00 0,00 8.868.611.533,00 Apet.Infra-Estruturas Construidas /Reabilitadas/Benguela 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 Apetrechamento Das Unidades Escolares/Benguela 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 Apetrechamento Das Unidades Habitacionais/Benguela 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 Apetrechamento Das Unidades Hospitalares/Benguela 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 Apetrechamento Do Hospital Municipal Baia Farta 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 Const.1 Aldeia Rural Ganda Cassegue/Benguela 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 Const.62 Furos Artesianos Povoações C/Lavan.E Baln.Públicos/Benguela 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 Const.Escola Técnica Agrária Do Alta Capaca /Benguela 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 Const.Passeios E Lancis Município Benguela/Lobito 2ª Fase 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 Construção 1 Escola Formação De Professores C/18 Salas No Lobito 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 Construção 10 Residências P/Quadros Comuna /Benguela 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 Construção 10 Residências P/Quadros Comuna Da /Benguela 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 Construção 10 Residências P/Quadros Comuna Da Chila/Benguela 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 Construção 10 Residências P/Quadros Comuna De /Benguela 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 Construção 10 Residências P/Quadros Comuna Do Camuine/Benguela 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 Construção 10 Residências P/Quadros Comuna Do Cayaye/Benguela 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 Construção 10 Residências P/Quadros Comuna Do Passe/Benguela 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 Construção 10 Residências P/Quadros Comuna Do Yambala/Benguela 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 Construção Da Aldeia Pescatória Da Equimina /Benguela 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 Construção De 8 Campos Polivalentes Na Periferia/Benguela 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 Construção De Pontes Pontescos E Aquadutos 2ª Fase/Benguela 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 Construção De Um Instituto Politécnico Na Baia Farta/Benguela 265.000.000,00 0,00 265.000.000,00 Construção De Um Instituto Politécnico No Cubal/Benguela 260.000.000,00 0,00 260.000.000,00 Construção Do Centro Provincial Reabilitação Polivalente /Benguela 220.000.000,00 0,00 220.000.000,00 Construção Do Centro Recurso E Ensino Especial Do Bocoio/Benguela 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 Construção Do Centro Recurso Ensino Especial Da Ganda/Benguela 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 Construção Do Comando Municipal Da Pn Do /Benguela 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 Construção Do Hospital Municipal Do Chongoroi/Benguela 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 Construção Do Instituto Médio De Educação Física /Benguela 330.000.000,00 0,00 330.000.000,00 Construção Do Templo Da Igreja Tocoista Em Benguela 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 Construção Edif.Serv. Justiça (Trib.Reg.Identif.Civil Crim. Notarial 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 Construção Hospital Municipal Comunal Da Baia Farta/Benguela 119.750.000,00 0,00 119.750.000,00 Construção Residência De Função P/Vice Governador Econ. 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 Prod/Benguela Construção Residência De Função P/Vice Governador 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 Pol.Soc.Prod./Benguela Construção Residência De Função P/Vice Governador Área 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 Técnica/Benguela Elaboração Planos Directores Dos Municípios Cubal Ganda Bocoio 67.527.000,00 0,00 67.527.000,00 Electrificação 10 Bairros Em Benguela 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 Estudos, Projectos E Fiscalização Transportes/Benguela 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 Gestão E Manutenção Das Infraestruturas/Benguela 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 339

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total

Infraestruturas Microfomento/Benguela 347.000.000,00 0,00 347.000.000,00 Infraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/Benguela 658.968.570,00 0,00 658.968.570,00 Interv.Pontual Sist.Prod.Distrib.Energia Eléctrica/Benguela 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 Melhoria Da Estética Urban. E Áreas Verdes Urbanas/Benguela 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 Mobilização Social E Cidadania/Benguela 87.860.000,00 0,00 87.860.000,00 Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais/Benguela 129.100.000,00 0,00 129.100.000,00 Operacionalização Microfomento/Benguela 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 Organização Produtiva Das Comunidades/Benguela 37.700.000,00 0,00 37.700.000,00 Programa Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 1.400.000.000,00 0,00 1.400.000.000,00 Fogos Programa Água Para Todos/Benguela 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 Projecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. Rural 300.718.352,00 0,00 300.718.352,00 Reab. E Ampliação Hospital Comunal Catumbela/Lobito/Benguela 192.500.000,00 0,00 192.500.000,00 Reabilitação Ampliação Do Instituto Médio Industrial De Benguela 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 Reabilitação Ampliação Procuradoria Provincial Da República/Benguela 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 Reabilitação De 250km De Vias De 2ª E 3ª Ordem 3ª Fase/Benguela 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 Reabilitação Do Palácio Do Governo /Benguela 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 Reabilitação Pontual Dos Sistemas De Água/Benguela 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 Recelagem De 8 Km Na Sede Do Municipio De Benguela E Lobito 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 Reforço Da Capacidade Institucional Do Gov. Provincia/Lobito 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 Reforço Institucional/Benguela 210.771.430,00 0,00 210.771.430,00 Requalificação Do Magistério Primário De Benguela 41.716.181,00 0,00 41.716.181,00 DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Da Baía Farta 1.326.334.893,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.186.355.709,00 89,45% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 467.533.508,00 35,25% 3.2 - Contribuições Do Empregador 32.027.551,00 2,41% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 686.543.380,00 51,76% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 251.270,00 0,02% 4 - Despesas De Capital 139.979.184,00 10,55% 4.1 - Investimentos 139.979.184,00 10,55% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Da Catumbela 385.472.125,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 239.937.450,00 62,25% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 239.937.450,00 62,25% 4 - Despesas De Capital 145.534.675,00 37,75% 4.1 - Investimentos 145.534.675,00 37,75% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Da Ganda 1.199.044.792,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.042.004.162,00 86,90% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 550.862.265,00 45,94% 3.2 - Contribuições Do Empregador 30.161.554,00 2,52% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 460.631.670,00 38,42% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 348.673,00 0,03% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 340

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Benguela 1.716.525.682,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.474.321.331,00 85,89% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 476.522.130,00 27,76% 3.2 - Contribuições Do Empregador 27.207.217,00 1,59% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 969.904.519,00 56,50% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 687.465,00 0,04% 4 - Despesas De Capital 242.204.351,00 14,11% 4.1 - Investimentos 242.204.351,00 14,11% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Do Balombo 1.125.033.987,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 931.400.624,00 82,79% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 415.409.531,00 36,92% 3.2 - Contribuições Do Empregador 24.490.602,00 2,18% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 491.381.914,00 43,68% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 118.577,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 193.633.363,00 17,21% 4.1 - Investimentos 193.633.363,00 17,21% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Do Bocoio 1.237.284.555,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.043.882.333,00 84,37% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 469.712.266,00 37,96% 3.2 - Contribuições Do Empregador 27.679.309,00 2,24% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 546.353.829,00 44,16% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 136.929,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 193.402.222,00 15,63% 4.1 - Investimentos 193.402.222,00 15,63% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Do 1.040.458.392,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 847.417.762,00 81,45% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 360.060.333,00 34,61% 3.2 - Contribuições Do Empregador 20.169.709,00 1,94% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 467.083.260,00 44,89% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 104.460,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 193.040.630,00 18,55% 4.1 - Investimentos 193.040.630,00 18,55% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Do Chongoroi 991.289.290,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 789.320.993,00 79,63% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 318.564.296,00 32,14% 3.2 - Contribuições Do Empregador 18.429.171,00 1,86% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 452.216.007,00 45,62% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 111.519,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 201.968.297,00 20,37% 4.1 - Investimentos 201.968.297,00 20,37% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 341

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Do Cubal 1.234.947.002,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.054.929.419,00 85,42% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 370.806.805,00 30,03% 3.2 - Contribuições Do Empregador 24.330.220,00 1,97% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 659.560.886,00 53,41% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 231.508,00 0,02% 4 - Despesas De Capital 180.017.583,00 14,58% 4.1 - Investimentos 180.017.583,00 14,58% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Do Lobito 2.006.109.048,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.754.029.224,00 87,43% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 886.420.627,00 44,19% 3.2 - Contribuições Do Empregador 61.179.319,00 3,05% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 805.694.665,00 40,16% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 734.613,00 0,04% 4 - Despesas De Capital 252.079.824,00 12,57% 4.1 - Investimentos 252.079.824,00 12,57% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Governo Provincial De Benguela 60.298.791.756,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 52.985.631.720,00 87,87% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 35.158.743.440,00 58,31% 3.2 - Contribuições Do Empregador 2.426.931.347,00 4,02% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 13.006.799.023,00 21,57% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 2.393.157.910,00 3,97% 4 - Despesas De Capital 7.313.160.036,00 12,13% 4.1 - Investimentos 7.313.160.036,00 12,13% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Hospital Provincial De Benguela 3.817.038.500,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 3.805.023.305,00 99,69% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 1.036.439.335,00 27,15% 3.2 - Contribuições Do Empregador 69.665.242,00 1,83% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 2.698.904.832,00 70,71% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 13.896,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 12.015.195,00 0,31% 4.1 - Investimentos 12.015.195,00 0,31% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Hospital Regional Do Lobito 3.817.197.294,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 3.807.605.179,00 99,75% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 1.484.014.416,00 38,88% 3.2 - Contribuições Do Empregador 102.202.654,00 2,68% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 2.220.851.689,00 58,18% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 536.420,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 9.592.115,00 0,25% 4.1 - Investimentos 9.592.115,00 0,25% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 342

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Instituto Médio Industrial De Benguela 580.050.259,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 567.053.983,00 97,76% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 423.395.086,00 72,99% 3.2 - Contribuições Do Empregador 29.365.478,00 5,06% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 114.293.419,00 19,70% 4 - Despesas De Capital 12.996.276,00 2,24% 4.1 - Investimentos 12.996.276,00 2,24% Órgão: Governo Provincial Do Huambo RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 9.743.055.795,00 100,00% Receitas Correntes 9.743.055.795,00 100,00% Receita Tributária 9.595.642.302,00 98,49% Impostos 9.583.815.229,00 98,37% Taxas 11.827.073,00 0,12% Receita De Serviços 98.428.368,00 1,01% Receita De Serviços Diversos 98.428.368,00 1,01% Receitas Correntes Diversas 48.985.125,00 0,50% Outras Receitas Correntes 48.985.125,00 0,50% DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 65.519.910.697,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 57.199.474.341,00 87,30% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 32.246.748.945,00 49,22% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 32.246.748.945,00 49,22% 3.2 - Contribuições Do Empregador 2.213.196.611,00 3,38% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 2.213.196.611,00 3,38% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 20.662.143.095,00 31,54% 3.3.1 - Bens 11.263.499.672,00 17,19% 3.3.2 - Serviços 9.398.643.423,00 14,34% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 2.077.385.690,00 3,17% 3.5.2 - Transferencias Correntes 2.077.385.690,00 3,17% 4 - Despesas De Capital 8.320.436.356,00 12,70% 4.1 - Investimentos 8.320.386.356,00 12,70% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 8.320.386.356,00 12,70% 4.9 - Outras Despesas De Capital 50.000,00 0,00% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 65.519.910.697,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 10.455.996.036,00 15,96% 1.0.2.0.0 - Órgãos Executivos 7.856.496.036,00 11,99% 1.1.9.0.0 - Outros Serviços Gerais Da Administração Pública 2.599.500.000,00 3,97% 4 - Educação 32.942.659.231,00 50,28% 4.0.1.0.0 - Educação Pré-Escolar 14.741.994,00 0,02% 4.0.2.0.0 - Ensino Primário 21.806.659.375,00 33,28% 4.0.3.0.0 - Ensino Secundário 5.920.535.192,00 9,04% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 343

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 65.519.910.697,00 100,00% Actividades Permanentes 52.393.535.413,00 79,97% Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar 285.000.000,00 0,43% Prog.De Gestão Dos Recurs.Pesqueiros E Sustentabilidade 5.000.000,00 0,01% Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas 1.690.000.000,00 2,58% Programa De Apoio E Fomento Da Produção Animal 75.000.000,00 0,11% Programa De Capacitação Institucional 75.000.000,00 0,11% Programa De Combate À Degradação Ambiental 25.000.000,00 0,04% Programa De Criação De Infraestruturas Comerciais 18.000.000,00 0,03% Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário 1.409.004.805,00 2,15% Programa De Desenv. E Promoção Da Actividade Desportiva 96.744.500,00 0,15% Programa De Desenv.Da Cultura, Desporto E Recreação 215.580.800,00 0,33% Programa De Desenvolv.E Utilização Dos Recursos Hídricos 60.000.000,00 0,09% Programa De Desenvolvimento Dos Serviços De Saúde 35.740.150,00 0,05% Programa De Desenvolvimento Habitacional 122.586.705,00 0,19% Programa De Difusao E Acção Cultural 9.518.792,00 0,01% Programa De Divulg.E Promoção Do Potencial Turístico 8.000.000,00 0,01% Programa De Exp. Da Capacidade De Prod. De Energia Electrica 66.596.898,00 0,10% Programa De Fomento Da Actividade Produtiva 8.502.983,00 0,01% Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado 371.500.000,00 0,57% Programa De Melhoria Da Assistência Social 294.843.282,00 0,45% Programa De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De Saúde 597.258.283,00 0,91% Programa De Melhoria Do Ensino Supérior Público 100.000.000,00 0,15% Programa De Ordenamento Do Território E Urbanismo 595.000.000,00 0,91% Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento 518.260.000,00 0,79% Programa De Reforma Educativa 26.948.519,00 0,04% Programa De Valorização Do Património Histórico Cultural 10.000.000,00 0,02% Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza 4.662.289.567,00 7,12% Programa Nacional Do Ambiente 285.000.000,00 0,43% Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas 1.165.000.000,00 1,78% Programa Água Para Todos 295.000.000,00 0,45% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 55.902.338.123,00 100,00% Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial 7.711.964.886,00 13,80% Administração Dos Serviços De Registo, Conservatória E Notariado 35.392.345,00 0,06% Administração E Gestão De Centros Infantis 59.843.282,00 0,11% Administração E Gestão Dos Assuntos Governamentais 1.140.990,00 0,00% Administração E Gestão Dos Serviços De Assistência Social 458.408.071,00 0,82% Aquisição De Meios De Ensino P/Escolas Primárias 8.883.670,00 0,02% Capacitação Dos Professores Do Ensino Especial 5.858.324,00 0,01% Cuidados Primários De Saúde 2.106.719.976,00 3,77% Cultura, Desporto E Recreação 9.518.792,00 0,02% Encargos Com A Reforma Educativa/Huambo 12.206.525,00 0,02% Formação De Quadros Da Administração Pública 10.987.625,00 0,02% Limpeza E Saneamento 1.987.200.000,00 3,55% Manutenção Do Sistema De Iluminação Pública/Huambo 66.596.898,00 0,12% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 344

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor %

Manutenção Do Sistema De Água Potável Nos Municípios/Huambo 48.260.000,00 0,09% Merenda Escolar/Huambo 470.000.000,00 0,84% Prestação De Serviços De Educação 30.925.718.282,00 55,32% Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública 10.941.902.797,00 19,57% Prestação De Serviços Primários De Saúde 137.043.747,00 0,25% Prevenção E Combate As Grandes Endemias 24.565.111,00 0,04% Prevenção E Promoção De Saúde Bocal Nas Escolas 222.115.413,00 0,40% Programa De Manutenção Infraestruturas Desportivas/Huambo 10.580.800,00 0,02% Programa Manutenção Infraestruturas Sanitárias/Huambo 35.740.150,00 0,06% Programa Manutenção Infraestruturas Escolares/Huambo 23.004.805,00 0,04% Promoção Do Desenvolvimento Da Juventude E Do Desporto 11.744.500,00 0,02% Serviços De Reabilitação Física 159.211.559,00 0,28% Soluções Integradas Para O Sistema De Saúde/Huambo 375.142.870,00 0,67% Urbanismo E Desenvolvimento Comunitário 42.586.705,00 0,08% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 9.617.572.574,00 0,00 9.617.572.574,00 Aprovisionamento Equipamento Mat.Governo Provincial/Huambo 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 Const. 50 Pontos De Água Zonas Rurais/T.Tcholoanga/Huambo 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 Const. Apet. Esc. Ii Ciclo 26 Salas De Aulas No Bº Cte Vilinga / Huambo 162.000.000,00 0,00 162.000.000,00 Const. Apet. Esc. Ii Ciclo 26 Salas De Aulas No Ucuma / Huambo 162.000.000,00 0,00 162.000.000,00 Const. Aterro Sanit.Definitivo Na Localidade Catenguenha/Huambo 320.000.000,00 0,00 320.000.000,00 Const. De Um Incenerador No Hospital Geral Do Huambo 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 Const. Residência P/Docentes Univers. José E.Dos Santos/Huambo 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 Const.Apet. Esc.Ii Ciclo C/ 26 Salas Aulas No Bailundo / Huambo 162.000.000,00 0,00 162.000.000,00 Const.Centro Acolhim.De Crianças Orfãos/Huambo 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 Construção Apet. Do Edifício Da Cultura Do Huambo 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 Construção Apet. Esc.Ii Ciclo C/20 Salas Aulas /Huambo 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 Construção Apet.Edif. Direcção Prov.Dos Registos Do Huambo 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 Construção Da Viação E Transito Do Huambo 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 Construção De Aldeia Urbana Na Comuna Da Chiaca/Tchinjenje/Huambo 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 Construção De Mangas De Vacinação / Huambo 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 Est.Proj.Desas.Rio Cunhongamua Gove 14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 Estudo E Projectos Da Cidade Universitária Do Planalto / Huambo 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 Estudo P/ Implem.Laboratorio Regional De Engenharia/Huambo 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Estudo Proj. Fiscaliz. P/Abert. Circular Cid. Huambo/70km 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 Estudos E Execução Plano Ambiental Estrateg.Da Prov./Huambo 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Estudos E Proj.De Apoio Micro Industrias Incubadoras De 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 Empresas/Huambo Estudos E Projectos/Huambo 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 Estudos Plano Dir. Desenv.Parques Industriais Da Provincia/Huambo 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 Fiscalização Outros Encargos Do Programa/Huambo 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 Fomento Actividades Turistica / Huambo 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 Gestão E Manutenção Das Infraestruturas/Huambo 77.000.000,00 0,00 77.000.000,00 Infra-Estrutura Das Reservas Fundiárias/Huambo 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 Infraestruturas Microfomento/Huambo 377.900.000,00 0,00 377.900.000,00 Infraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/Huambo 717.922.570,00 0,00 717.922.570,00 Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 345

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total

Mobilização Social E Cidadania/Huambo 96.646.000,00 0,00 96.646.000,00 Montagem De Um Novo Sistema De Água No Cambiote/Huambo 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais/Huambo 142.010.000,00 0,00 142.010.000,00 Operacionalização Microfomento/Huambo 28.600.000,00 0,00 28.600.000,00 Organização Produtiva Das Comunidades/Huambo 41.650.000,00 0,00 41.650.000,00 Prog. Invest. Conserv. Património Cultural Em Todo Município/Huambo 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 Prog. Requalif. Cemitérios Da Cidade Do Huambo / Huambo Sede 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 Prog.Cont.Rav.Sul Col.Benf.Alto Calil.Kal.Fred.Caumba/Huambo 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 Prog.Fomento A Criação De Animais De Peq.E Médio Porte/Huambo 8.502.983,00 0,00 8.502.983,00 Prog.Invent.Conserv.Patrim.Cultural Municipios Fase Ii/Huambo 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 Prog.Reinfraestrutura Dos Bairros Urb.Periurbanos/Huambo 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 Prog.Requal. Passeios Lancis E Fachadas Edf. Princ.Cidade/Huambo 370.000.000,00 0,00 370.000.000,00 Programa Capital Ecológica Do Huambo 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 Programa Cimento E Tinta ( Fase 2 ) Huambo 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 Programa Infra-Estutura Terrenos Urbaniz. Reservas Fundiárias Huambo 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 Programa Apoio Auto-Const. Dirigida P/ Antigos Combatentes/Huambo 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 Programa De Melhoria Inst. Água Canaliz. Zonas/Huambo 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 Programa De Construção E .Desenv. Vilas Rurais No Huambo 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 Programa De Extenção Rural Huambo 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 Programa De Fomento Da Pesca Continental/Huambo 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 Programa De Massificação Desportiva No Huambo 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 Programa De Reab.Ampl.Das Infra-Estruturas Escolares/Huambo 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 Programa De Reequip. Reab. Infra- Estruturas Saúde Huambo (M) 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 Programa De Reflorestamento Na Provincia / Huambo 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 Programa Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 1.650.000.000,00 0,00 1.650.000.000,00 Fogos Programa Reab. Requalif. Sist. Esgoto Na Cidade Huambo 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 Programa Reabilitação Ampliação Centros De Saúde Huambo ( M ) 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 Programa Água Para Todos/Huambo 220.000.000,00 0,00 220.000.000,00 Proj. Apoio Reint.Socio-Economica Grupos Vulneraveis/Huambo 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 Projecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. Rural 365.069.591,00 0,00 365.069.591,00 Promoção Integ.Famil.Social Autonom. Pessoa Idosa / Huambo 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 Reab. Ampl.Apet.Do Hospital Do Chilume 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 Reab. Magist. Prim. Teofilo Duarte Comuna Cuima Mun. Caála/Huambo 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 Reabilitação Apet. Do Colégio São Jósé De Cluny/Huambo 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 Reabilitação Do Estádio Municipal Da Caála/Huambo 205.000.000,00 0,00 205.000.000,00 Reabilitação Do Jardim Zoológico Do Huambo 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 Reforço Institucional/Huambo 238.771.430,00 0,00 238.771.430,00 Requalif. Ribeira Granja Desde A Estufa / Sacahala / Huambo 105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 Requalif. Urbana Áreas Ocup. ( Terrenos) Anarq. Provincia Do Huambo 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Da Caala 1.556.696.935,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.416.679.737,00 91,01% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 710.016.933,00 45,61% 3.2 - Contribuições Do Empregador 47.634.429,00 3,06% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 346

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Cachiungo 1.205.322.756,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.039.583.044,00 86,25% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 453.482.124,00 37,62% 3.2 - Contribuições Do Empregador 31.545.353,00 2,62% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 554.401.699,00 46,00% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 153.868,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 165.739.712,00 13,75% 4.1 - Investimentos 165.739.712,00 13,75% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De 973.795.785,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 834.355.944,00 85,68% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 284.273.893,00 29,19% 3.2 - Contribuições Do Empregador 19.540.847,00 2,01% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 530.462.152,00 54,47% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 79.052,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 139.439.841,00 14,32% 4.1 - Investimentos 139.439.841,00 14,32% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De 1.201.528.850,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.022.202.584,00 85,08% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 458.502.995,00 38,16% 3.2 - Contribuições Do Empregador 31.495.507,00 2,62% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 532.089.739,00 44,28% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 114.343,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 179.326.266,00 14,92% 4.1 - Investimentos 179.326.266,00 14,92% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Do Bailundo 1.473.691.763,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.294.385.047,00 87,83% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 699.335.495,00 47,45% 3.2 - Contribuições Do Empregador 48.220.649,00 3,27% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 544.823.283,00 36,97% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 2.005.620,00 0,14% 4 - Despesas De Capital 179.306.716,00 12,17% 4.1 - Investimentos 179.306.716,00 12,17% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Do Huambo 1.878.223.343,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.664.337.941,00 88,61% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 521.269.111,00 27,75% 3.2 - Contribuições Do Empregador 34.920.928,00 1,86% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 1.108.100.377,00 59,00% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 47.525,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 213.885.402,00 11,39% 4.1 - Investimentos 213.885.402,00 11,39% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 347

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Do Londuimbali 1.095.493.432,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 915.477.246,00 83,57% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 360.507.062,00 32,91% 3.2 - Contribuições Do Empregador 24.792.228,00 2,26% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 530.050.909,00 48,38% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 127.047,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 180.016.186,00 16,43% 4.1 - Investimentos 179.991.186,00 16,43% 4.9 - Outras Despesas De Capital 25.000,00 0,00% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Do 1.117.564.663,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 938.084.441,00 83,94% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 379.541.753,00 33,96% 3.2 - Contribuições Do Empregador 26.150.478,00 2,34% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 532.280.691,00 47,63% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 111.519,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 179.480.222,00 16,06% 4.1 - Investimentos 179.480.222,00 16,06% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Do Mungo 976.774.554,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 837.467.527,00 85,74% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 286.188.639,00 29,30% 3.2 - Contribuições Do Empregador 19.886.032,00 2,04% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 530.733.134,00 54,34% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 659.722,00 0,07% 4 - Despesas De Capital 139.307.027,00 14,26% 4.1 - Investimentos 139.307.027,00 14,26% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Do Tchinjenje 974.702.987,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 795.322.958,00 81,60% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 244.869.527,00 25,12% 3.2 - Contribuições Do Empregador 16.763.650,00 1,72% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 532.815.275,00 54,66% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 874.506,00 0,09% 4 - Despesas De Capital 179.380.029,00 18,40% 4.1 - Investimentos 179.380.029,00 18,40% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Do 1.134.912.326,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 954.003.359,00 84,06% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 395.609.259,00 34,86% 3.2 - Contribuições Do Empregador 27.234.152,00 2,40% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 529.853.130,00 46,69% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 1.306.818,00 0,12% 4 - Despesas De Capital 180.908.967,00 15,94% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 348

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Centro De Form.Profissional Fadario Muteka 98.035.569,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 97.218.448,00 99,17% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 79.024.591,00 80,61% 3.2 - Contribuições Do Empregador 5.430.602,00 5,54% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 12.523.278,00 12,77% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 239.977,00 0,24% 4 - Despesas De Capital 817.121,00 0,83% 4.1 - Investimentos 817.121,00 0,83% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Centro De Medicina E Reab.Física Dr.António Agostinho Neto 159.211.559,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 158.527.309,00 99,57% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 115.684.148,00 72,66% 3.2 - Contribuições Do Empregador 8.105.441,00 5,09% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 34.644.552,00 21,76% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 93.168,00 0,06% 4 - Despesas De Capital 684.250,00 0,43% 4.1 - Investimentos 684.250,00 0,43% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Governo Provincial Do Huambo 47.820.307.170,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 41.399.342.111,00 86,57% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 25.264.098.295,00 52,83% 3.2 - Contribuições Do Empregador 1.749.917.353,00 3,66% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 12.314.434.133,00 25,75% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 2.070.892.330,00 4,33% 4 - Despesas De Capital 6.420.965.059,00 13,43% 4.1 - Investimentos 6.420.965.059,00 13,43% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Hospital Provincial Do Huambo 3.040.141.533,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 3.033.912.933,00 99,80% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 1.544.514.202,00 50,80% 3.2 - Contribuições Do Empregador 90.126.770,00 2,96% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 1.399.095.507,00 46,02% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 176.454,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 6.228.600,00 0,20% 4.1 - Investimentos 6.228.600,00 0,20% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Hospital Sanatório Do Huambo 443.678.728,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 442.818.386,00 99,81% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 233.044.699,00 52,53% 3.2 - Contribuições Do Empregador 16.354.304,00 3,69% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 193.253.869,00 43,56% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 165.514,00 0,04% 4 - Despesas De Capital 860.342,00 0,19% 4.1 - Investimentos 860.342,00 0,19% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 349

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Instituto Médio Agrário Do Huambo 369.828.744,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 355.755.326,00 96,19% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 216.786.219,00 58,62% 3.2 - Contribuições Do Empregador 15.077.888,00 4,08% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 123.766.148,00 33,47% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 125.071,00 0,03% 4 - Despesas De Capital 14.073.418,00 3,81% 4.1 - Investimentos 14.073.418,00 3,81% Órgão: Governo Provincial Do Bié RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 794.267.393,00 100,00% Receitas Correntes 794.267.393,00 100,00% Receita Tributária 790.857.872,00 99,57% Impostos 790.768.379,00 99,56% Taxas 89.493,00 0,01% Receita De Serviços 2.624.376,00 0,33% Receita De Serviços Diversos 2.624.376,00 0,33% Receitas Correntes Diversas 785.145,00 0,10% Outras Receitas Correntes 785.145,00 0,10% DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 51.196.289.330,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 44.266.721.174,00 86,46% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 21.613.463.017,00 42,22% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 21.612.936.731,00 42,22% 3.1.2 - Despesas Com O Pessoal Militar 526.286,00 0,00% 3.2 - Contribuições Do Empregador 1.468.561.948,00 2,87% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 1.468.561.948,00 2,87% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 18.796.386.112,00 36,71% 3.3.1 - Bens 12.745.675.125,00 24,90% 3.3.2 - Serviços 6.050.710.987,00 11,82% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 2.388.310.097,00 4,67% 3.5.2 - Transferencias Correntes 2.388.310.097,00 4,67% 4 - Despesas De Capital 6.929.568.156,00 13,54% 4.1 - Investimentos 6.929.568.156,00 13,54% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 6.929.568.156,00 13,54% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 51.196.289.330,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 6.934.995.215,00 13,55% 1.0.2.0.0 - Órgãos Executivos 5.996.571.600,00 11,71% 1.1.9.0.0 - Outros Serviços Gerais Da Administração Pública 938.423.615,00 1,83% 3 - Segurança E Ordem Pública 35.000.000,00 0,07% 3.0.1.0.0 - Serviços Policiais 35.000.000,00 0,07% 4 - Educação 24.358.745.618,00 47,58% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 350

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 51.196.289.330,00 100,00% Actividades Permanentes 42.157.893.171,00 82,35% Prog.De Apoio A Prod.Agricola, Comercial E Exportações 30.000.000,00 0,06% Prog.De Apoio Ao Aum.Da Ofert.E Da Qual.Transp.Rodoviário 90.000.000,00 0,18% Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar 222.020.019,00 0,43% Prog.De Exp.Da Capacidade De Transp.De Energia Eléctrica 42.300.000,00 0,08% Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas 1.512.625.000,00 2,95% Prog.Reab.Construção De Infra-Estruturas Rodoviárias 462.250.000,00 0,90% Prog.Reab.E Amp.Das Redes Urban.De Dist.Energ.Eléctrica 5.000.000,00 0,01% Programa De Apoio E Fomento Da Produção Animal 13.880.468,00 0,03% Programa De Capacitação Dos Rec. Humanos Da Adm. Pública 25.000.000,00 0,05% Programa De Capacitação Institucional 42.300.000,00 0,08% Programa De Combate À Degradação Ambiental 136.275.000,00 0,27% Programa De Combate Às Grandes Endemias 62.558.928,00 0,12% Programa De Controlo Da Qualidade Da Água 17.000.000,00 0,03% Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário 388.527.575,00 0,76% Programa De Desenv. E Promoção Da Actividade Desportiva 25.012.500,00 0,05% Programa De Desenvolvimento Dos Serviços De Educação 5.000.000,00 0,01% Programa De Desenvolvimento Habitacional 178.200.000,00 0,35% Programa De Difusao E Acção Cultural 115.500.000,00 0,23% Programa De Exp. Da Capacidade De Prod. De Energia Electrica 83.978.195,00 0,16% Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado 213.132.041,00 0,42% Programa De Luta Contra O Vih/Sida 9.361.010,00 0,02% Programa De Melhoria Da Assistência Social 137.899.948,00 0,27% Programa De Melhoria Da Qualidade De Vida Da Juventude 15.049.271,00 0,03% Programa De Melhoria Da Rede De Assistência Social 245.054.329,00 0,48% Programa De Melhoria Do Serviço Público De Comunic. Social 18.500.000,00 0,04% Programa De Ordenamento Do Território E Urbanismo 120.000.000,00 0,23% Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento 115.000.000,00 0,22% Programa De Reforma Educativa 47.812.500,00 0,09% Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza 3.777.065.589,00 7,38% Programa Nacional Do Ambiente 43.221.483,00 0,08% Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas 588.872.303,00 1,15% Programa Água Para Todos 250.000.000,00 0,49% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 44.691.844.686,00 100,00% Acções De Imunização (Pav) 15.991.688,00 0,04% Acções De Luta Contra A Malária 24.308.928,00 0,05% Acções Reint.Social Dos Repat.Desmobilizados E Antigos Combatentes 30.672.580,00 0,07% Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial 22.143.900.441,00 49,55% Administração Dos Serviços De Registo, Conservatória E Notariado 11.659.517,00 0,03% Administração E Gestão De Centros Infantis 245.054.329,00 0,55% Administração E Gestão Dos Assuntos Do Estado 8.000,00 0,00% Administração E Gestão Dos Serviços De Assistência Social 338.133.012,00 0,76% Aquisição De Meios De Ensino Primário 47.812.500,00 0,11% Aquisição De Medicamentos Essenciais Para Rede De Atenção Primaria 86.375.513,00 0,19% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 351

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor %

Combate Ao Vih/Sida 9.361.010,00 0,02% Cuidados Primários De Saúde 1.631.144.300,00 3,65% Cultura, Desporto E Recreação 20.012.500,00 0,04% Desporto Recreação E Lazer 7.012.500,00 0,02% Educação Ambiental Das Comunidades 6.425.408,00 0,01% Encargos De Manutenção Do Cemitério Monumento Do Kuito 15.746.250,00 0,04% Gestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos Municípios 121.433.944,00 0,27% Limpeza E Saneamento 494.841.308,00 1,11% Merenda Escolar/Bié 390.000.000,00 0,87% Plano Provincial De Cuidados E Desenv. Da 1ª Infância/Bié 3.187.500,00 0,01% Prestação De Serviços De Educação 8.814.883.742,00 19,72% Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública 9.911.579.808,00 22,18% Prestação De Serviços Primários De Saúde 26.736.578,00 0,06% Prevenção E Combate As Grandes Endemias 38.250.000,00 0,09% Programa Bata Escolar/Bié 110.663.753,00 0,25% Programa De Assistência A Pessoas Idosas Em Situação Vulnerável 97.227.368,00 0,22% Promoção De Saúde Pública 10.387.592,00 0,02% Servicos De Saúde Pública 100.000,00 0,00% Serviços Comunitários 38.934.617,00 0,09% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 6.504.444.644,00 0,00 6.504.444.644,00 Apoio Aos Serviços De Assistência Veterinária/Bié 13.880.468,00 0,00 13.880.468,00 Aquisição Apetrechamento P/Centros E Postos De Saúde/Bié 159.000.000,00 0,00 159.000.000,00 Aquisição Apetrechamento Para Edific. Funcionários Públicos/ Bié 89.000.000,00 0,00 89.000.000,00 Aquisição Apetrechamento Para Escolas/Bié 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 Aquisição De 20 Ambulancias/Bié 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 Aquisição De Meios Para Saneamento Básico Da Província/Bié 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 Aquisição De Para-Raios Na Província/Bié 43.221.483,00 0,00 43.221.483,00 Aquisição De Produtos Químicos P/Tratamento De Água Província Do 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 Bié Aquisição Estações Emissoras E Rádio De Comunicação Para Pn/Bié 18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 Asfaltagem De 15 Km De Estradas Na Cidade Do Kuito/Bié 102.000.000,00 0,00 102.000.000,00 Campanhas Agrícola/Bié 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 Conclusão Da Construção Direcção Provincial De Educação/ Bié 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 Conclusão Da Obra De Construção 20 Residência T2 P/Órfãos De 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 Guerra/Bié Conclusão Da Reabilitação Do Hospital Do Vouga/Bié 44.587.303,00 0,00 44.587.303,00 Const.10 Dormitórios P/Quadros Edu.Saúde Sedes Comunais/Bié 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Const.Apet.Esc.Ens.Sec.Iº Ciclo 12 Salas No Andulo Sede/Bié 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 Const.Apet.Escola Secundária I Ciclo Do Katabola Sede/Bié 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 Construção 120 Salas Aulas Em Diversas Localidades/Bié 167.027.575,00 0,00 167.027.575,00 Construção 2 Pontes Metálicas Com 40 M Rio Cotato E Cuquema/ Bié 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 Construção 3 Esquadras Municipais Polícia Nacional/Bié 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 Construção 30 Pontes De Madeira Em Diversas Localidades/Bié 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 Construção 4 Blocos Operatórios Nos Hospitais Municipais/Bié 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 Construção De 50 Casas T3 P/Quadros Em Diversas Comunas/Bié 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 352

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total

Construção Do Palácio Da Justiça/Kamacupa/Bié 39.285.000,00 0,00 39.285.000,00 Construção E Apetrechamento Do Hospital Municipal De Katabola/Bié 30.020.019,00 0,00 30.020.019,00 Construção E Apetrechamento Da Casa Da Juventude/Kuito/Bié 15.049.271,00 0,00 15.049.271,00 Construção E Apetrechamento De 4 Bibliotecas Nos Mun./Bié 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 Construção E Apetrechamento De Residências P/Quadros Província/Bié 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 Construção Edifício Sede Governo Província/Bié 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 Criação Do Aterro Sanitário Do Kuito/Bié 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 Elaboração Do Plano Desenvolvimento Integrado Da Provincia Do Bié 42.300.000,00 0,00 42.300.000,00 Estancamento De Progressão De Ravinas Na Cidade Do Kuito 136.275.000,00 0,00 136.275.000,00 Estudo Para Construção De 1campo Polivalente No Kuito/Bié 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 Estudo Para Construção De 1centro Cultural No Kuito/Bié 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 Estudo Para Construção De 1parque Infantíl No Kuito/Bié 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 Estudo Para Construção De Uma Escola C/20 Salas No Kuito/Bié 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 Estudo Para Perímetros Integrados De Chicava Sande No Bié 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 Estudos P/Const. De Centrais Térmicas Vários Municipios/Bié 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 Estudos P/Const. Escolas Profissionais Vários Municipios/Bié 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 Estudos P/Construção 7 Sistemas De Água Subterranea No Bié 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 Estudos P/Construção Centro De Produção Da Tpa No Kuito/Bié 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 Estudos P/Construção De 1 Academia De Música No Kuito/Bié 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 Estudos Projectos E Fiscalização Província/Bié 67.132.041,00 0,00 67.132.041,00 Formação E Capacitação De Quadros Públicos Da Província 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 Gestão E Manutenção Das Infraestruturas/Bié 63.000.000,00 0,00 63.000.000,00 Infraestruturas Microfomento/Bié 336.100.000,00 0,00 336.100.000,00 Infraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/Bié 612.471.713,00 0,00 612.471.713,00 Instalação Sistema Energia Fotovoltaica Sedes Comunais/Bié 42.300.000,00 0,00 42.300.000,00 Intensif.Cult.Milho Feijão E Café/Katab/Kamac/Nhar/Andulo/Bié 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 Mobilização Social E Cidadania/Bié 79.074.000,00 0,00 79.074.000,00 Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais/Bié 116.190.000,00 0,00 116.190.000,00 Operacionalização Microfomento/Bié 22.400.000,00 0,00 22.400.000,00 Organização Produtiva Das Comunidades/Bié 34.350.000,00 0,00 34.350.000,00 Prog.Aquis.30 Grupos Gerdores 65 100 Kvas P/Sedes Comunais/Bié 83.978.195,00 0,00 83.978.195,00 Programa De Requalificação Manutenção Conservação Escolas /Bié 69.000.000,00 0,00 69.000.000,00 Programa Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 1.472.625.000,00 0,00 1.472.625.000,00 Fogos Programa Água Para Todos/Bié 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 Projecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. Rural 300.713.289,00 0,00 300.713.289,00 Reabilitação De 3 Casas Protocolares Do Governo/Bié 38.200.000,00 0,00 38.200.000,00 Reabilitação Do Palácio Do Governo Provincial Do Bié 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 Reabilitação Do Seminário Menor "Sagrado Coração De Jesus"No 105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 Kuito/Bié Reforço Institucional (Apoio Admin.Mun.Direcções Provinciais)/Bié 57.000.000,00 0,00 57.000.000,00 Reforço Institucional/Bié 191.514.287,00 0,00 191.514.287,00 Reparação Das Estradas Secundárias E Terciárias/Bié 360.250.000,00 0,00 360.250.000,00 Requalificação Do Largo 1º De Maio No Kuito/Bié 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Kamacupa 1.602.054.668,00 100,00% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 353

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Katabola 1.453.572.844,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.222.951.047,00 84,13% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 484.100.393,00 33,30% 3.2 - Contribuições Do Empregador 32.461.988,00 2,23% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 706.157.159,00 48,58% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 231.507,00 0,02% 4 - Despesas De Capital 230.621.797,00 15,87% 4.1 - Investimentos 230.621.797,00 15,87% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Kuemba 1.010.024.594,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 830.842.478,00 82,26% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 147.919.561,00 14,65% 3.2 - Contribuições Do Empregador 9.990.369,00 0,99% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 672.825.264,00 66,61% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 107.284,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 179.182.116,00 17,74% 4.1 - Investimentos 179.182.116,00 17,74% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Nharea 1.146.039.888,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 946.097.673,00 82,55% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 298.003.001,00 26,00% 3.2 - Contribuições Do Empregador 20.042.667,00 1,75% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 627.613.301,00 54,76% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 438.704,00 0,04% 4 - Despesas De Capital 199.942.215,00 17,45% 4.1 - Investimentos 199.942.215,00 17,45% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Tchitembo 1.274.809.114,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.108.417.551,00 86,95% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 357.579.471,00 28,05% 3.2 - Contribuições Do Empregador 24.485.029,00 1,92% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 726.224.592,00 56,97% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 128.459,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 166.391.563,00 13,05% 4.1 - Investimentos 166.391.563,00 13,05% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Do Andulo 1.961.329.453,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.789.177.516,00 91,22% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 614.946.283,00 31,35% 3.2 - Contribuições Do Empregador 41.991.504,00 2,14% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 1.132.135.269,00 57,72% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 104.460,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 172.151.937,00 8,78% 4.1 - Investimentos 172.151.937,00 8,78% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 354

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Do Chinguar 934.137.188,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 712.495.302,00 76,27% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 317.215.618,00 33,96% 3.2 - Contribuições Do Empregador 21.723.831,00 2,33% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 373.418.924,00 39,97% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 136.929,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 221.641.886,00 23,73% 4.1 - Investimentos 221.641.886,00 23,73% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Do Kuito 1.424.074.939,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.202.042.826,00 84,41% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 503.671.601,00 35,37% 3.2 - Contribuições Do Empregador 34.273.446,00 2,41% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 663.634.369,00 46,60% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 463.410,00 0,03% 4 - Despesas De Capital 222.032.113,00 15,59% 4.1 - Investimentos 222.032.113,00 15,59% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Do Kunhinga 1.355.729.511,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.156.030.550,00 85,27% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 367.868.920,00 27,13% 3.2 - Contribuições Do Empregador 23.807.714,00 1,76% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 764.137.936,00 56,36% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 215.980,00 0,02% 4 - Despesas De Capital 199.698.961,00 14,73% 4.1 - Investimentos 199.698.961,00 14,73% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Governo Provincial Do Bié 36.687.298.177,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 31.584.184.659,00 86,09% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 17.046.879.521,00 46,47% 3.2 - Contribuições Do Empregador 1.169.365.776,00 3,19% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 10.982.428.836,00 29,94% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 2.385.510.526,00 6,50% 4 - Despesas De Capital 5.103.113.518,00 13,91% 4.1 - Investimentos 5.103.113.518,00 13,91% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Hospital Provincial Do Bié 2.101.212.013,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 2.096.270.637,00 99,76% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 932.127.352,00 44,36% 3.2 - Contribuições Do Empregador 53.928.324,00 2,57% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 1.109.953.809,00 52,82% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 261.152,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 4.941.376,00 0,24% 4.1 - Investimentos 4.941.376,00 0,24% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 355

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Instituto Médio Agrário Do Andulo 246.006.941,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 245.636.941,00 99,85% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 51.842.599,00 21,07% 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.303.612,00 1,34% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 190.470.038,00 77,42% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 20.692,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 370.000,00 0,15% 4.1 - Investimentos 370.000,00 0,15% Órgão: Governo Provincial Do Namibe RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 6.283.917.393,00 100,00% Receitas Correntes 6.283.917.393,00 100,00% Receita Tributária 6.244.376.190,00 99,37% Impostos 6.236.105.627,00 99,24% Taxas 8.270.563,00 0,13% Receitas Correntes Diversas 39.541.203,00 0,63% Outras Receitas Correntes 39.541.203,00 0,63% DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 25.256.876.288,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 20.586.605.168,00 81,51% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 11.156.200.188,00 44,17% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 11.156.200.188,00 44,17% 3.2 - Contribuições Do Empregador 792.029.955,00 3,14% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 792.029.955,00 3,14% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 8.343.255.147,00 33,03% 3.3.1 - Bens 5.522.702.557,00 21,87% 3.3.2 - Serviços 2.820.552.590,00 11,17% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 295.119.878,00 1,17% 3.5.2 - Transferencias Correntes 295.119.878,00 1,17% 4 - Despesas De Capital 4.670.271.120,00 18,49% 4.1 - Investimentos 4.670.271.120,00 18,49% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 4.670.271.120,00 18,49% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 25.256.876.288,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 4.464.653.513,00 17,68% 1.0.2.0.0 - Órgãos Executivos 3.182.053.513,00 12,60% 1.1.9.0.0 - Outros Serviços Gerais Da Administração Pública 1.282.600.000,00 5,08% 3 - Segurança E Ordem Pública 4.250.000,00 0,02% 3.0.1.0.0 - Serviços Policiais 2.000.000,00 0,01% 3.0.2.0.0 - Serviços De Bombeiros 2.250.000,00 0,01% 4 - Educação 11.950.408.116,00 47,32% 4.0.2.0.0 - Ensino Primário 6.001.951.906,00 23,76% 4.0.3.0.0 - Ensino Secundário 4.316.890.742,00 17,09% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 356

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 25.256.876.288,00 100,00% Actividades Permanentes 19.415.152.324,00 76,87% Prog.De Apoio Ao Aum.Da Ofert.E Da Qual.Transp.Rodoviário 256.200.000,00 1,01% Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar 483.400.000,00 1,91% Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas 1.255.550.000,00 4,97% Prog.Reab.Construção De Infra-Estruturas Rodoviárias 51.500.000,00 0,20% Prog.Reab.E Amp.Das Redes Reg.De Dist.Energ.Eléctrica 55.000.000,00 0,22% Programa De Administração E Gestão De Recursos Minerais 600.000,00 0,00% Programa De Apoio E Fomento Da Produção Animal 7.500.000,00 0,03% Programa De Construção E Reab.De Perimetros Irrigados 4.500.000,00 0,02% Programa De Controlo Da Qualidade Da Água 30.000.000,00 0,12% Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário 83.180.000,00 0,33% Programa De Desenv. E Promoção Da Actividade Desportiva 38.200.000,00 0,15% Programa De Desenv.Da Cultura, Desporto E Recreação 17.000.000,00 0,07% Programa De Desenvolvimento Dos Serviços De Saúde 40.000.000,00 0,16% Programa De Desenvolvimento Habitacional 150.000.000,00 0,59% Programa De Divulg.E Promoção Do Potencial Turístico 13.400.000,00 0,05% Programa De Fomento Da Actividade Produtiva 16.500.000,00 0,07% Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado 215.750.000,00 0,85% Programa De Melhoria Da Assistência Social 86.843.282,00 0,34% Programa De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De Saúde 1.000.000,00 0,00% Programa De Melhoria Da Rede De Assistência Social 3.000.000,00 0,01% Programa De Melhoria Do Serviço Público De Comunic. Social 20.000.000,00 0,08% Programa De Ordenamento Do Território E Urbanismo 1.000.000,00 0,00% Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento 106.000.000,00 0,42% Programa De Reordenamento Dos Transportes Rodoviários 14.500.000,00 0,06% Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza 2.210.100.682,00 8,75% Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas 331.000.000,00 1,31% Programa Água Para Todos 350.000.000,00 1,39% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 20.690.195.606,00 100,00% Abastecimento Logístico-Bens Diversos 23.008.139,00 0,11% Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial 9.892.182.896,00 47,81% Administração Dos Serviços De Registo, Conservatória E Notariado 21.664.328,00 0,10% Administração E Gestão De Centros Infantis 86.843.282,00 0,42% Administração E Gestão Dos Assuntos Governamentais 600.000,00 0,00% Administração E Gestão Dos Serviços De Assistência Social 48.277.940,00 0,23% Cuidados Primários De Saúde 957.600.000,00 4,63% Gestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos Municípios 85.300.000,00 0,41% Limpeza E Saneamento 230.000.000,00 1,11% Merenda Escolar/Namibe 230.000.000,00 1,11% Prestação De Serviços De Educação 5.629.276.210,00 27,21% Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública 3.459.969.544,00 16,72% Prestação De Serviços Primários De Saúde 25.473.267,00 0,12% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 357

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 4.566.680.682,00 0,00 4.566.680.682,00 Abertura De Furos Aquis. Sistemas Irrigação Para Vales / Namibe 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 Ampl.Rede Ilum.Públ.Nos Bairros Perifericos Da Cidade/Namibe 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 Aquis.Apet.P/Administrações Municipais E Comunais/Namibe 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 Aquis.Imputes P/ Associações De Camponeses/Namibe 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 Aquis.Meios E Equip.P/Saneamento Basico/Namibe 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 Aquisição De Apetrechos Para Escolas/Namibe 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 Aquisição De Apetrechos Para Os Postos De Saúde / Namibe 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 Aquisição De Meios Assist. Manutenção Das Infra-Estruturas / Namibe 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 Const. Apet. 1 Centro Acolh. Fam. P/ Dir. Prov. Fam. Prom. Mulh. / 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 Namibe Const. Bispado ( Casa Bispo Da Igreja Católica)\Namibe 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 Const. Da Direcção Dos Trans. Correios Telecomunicações / Namibe 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 Const. Fiscaliz. Edif. Dir. Prov. Familia Promoção Da Mulher / Namibe 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 Const. Infra-Estr. Técnica 50 Residências Para Quadros\Namibe 401.000.000,00 0,00 401.000.000,00 Construção De Um Campo De Tenis Campo ( Joaquim Morais) / Namibe 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 Construção Do Centro Emissor Ondas Média / Namibe 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 Construção Do Edificio Direcção Provincial Dos Registos/Namibe 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 Construção E Fiscalização 5 Residências T3 N\ Geminadas\Namibe 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 Construção E Fiscalização 5 Residências T4 P\ Quadros\Namibe 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 Construção E Fiscalização Do Centro Escurtínio I Fase\Namibe 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 Construção Fiscalização De Uma Escola C/12 Salas/Namibe 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 Elaboração De Estudos E Projectos E Consultoria/Namibe 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 Est. Reab. Do Centro Cult. Recreativo Alexadres/Tômbwa/Namibe 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 Estudo Rede Distrib. Aquis. Meios Subst. De Tubagem / Namibe 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 Estudos Construção 1 Mini Hidrica/Camucuio/Namibe 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 Estudos Construção Do Comando Dos Bombeiros No Tômbwa/Namibe 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 Estudos Construção Muro Vedação Anexao Serv.Mun.Sinse/Namibe 4.250.000,00 0,00 4.250.000,00 Estudos Da Ampliação De 6 Salas De Aulas Escola Emilio 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 Ngongo/Namibe Estudos Da Ampliação Do Hospital Materno Infantil/Namibe 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 Estudos Da Const. De Uma Instalação Serv. Catv/Bibala/Namibe 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 Estudos Da Const. Represa Na Localidade Mucungo/Camucuio/Namibe 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 Estudos Da Construção Da Ponte Sobre O Rio 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 Sarujamba/Tômbwa/Namibe Estudos Da Construção De 2 Wc Hospital Saco Mar E Materno 850.000,00 0,00 850.000,00 Infantil/Namibe Estudos Da Construção De 4 Salas De Aulas Na Esc.Tecn.De 880.000,00 0,00 880.000,00 Saúde/Namibe Estudos Da Construção De 6 Lab. Nos Centros De Saúde/Namibe 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 Estudos Da Reabilitação Da Represa No Chingo/Camucuio/Namibe 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 Estudos Da Reabilitação Do Edificio Da Habitação/Namibe 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 Estudos Da Reabilitação Do Parque Infantil Do Tômbwa/Namibe 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 Estudos Da Reabilitação Hosp. Serv. Prisionais Bentiaba/Namibe 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 Estudos De Construção De Pavilhão P/ Modalidade Luta/Namibe 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 Estudos De Reabilitação Da Escola Primaria Augusto Ngangula/Namibe 750.000,00 0,00 750.000,00 Estudos De Reabilitação Da Escola Tecnica De Saúde/Namibe 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 Estudos Do Projecto Da Const.De 1 Centro Se Saúde /Namibe 2.350.000,00 0,00 2.350.000,00 Estudos P/ Construção 2 Campos Polivalentes No Namibe 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 358

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total

Estudos P/ Construção Da Casa Da Juventude No Namibe 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 Estudos P/ Construção De Anfiteatro Na Esc.Tecn De Saúde/Namibe 800.000,00 0,00 800.000,00 Estudos P/Desassoriamento Chimpacas Represas Do Namibe 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 Estudos Reab. Pontes Passagens Hidraulica Algumas Vias Do Namibe 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 Estudos Sobre A Reparação Marginal (Falesia) Do Namibe 13.400.000,00 0,00 13.400.000,00 Estudos Sobre Reab. Do Largo Major Saidy Mingas/Tômbwa/Namibe 4.550.000,00 0,00 4.550.000,00 Estudos Sobre Reabilitação De 6 Centros De Saúde/Namibe 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 Estudos Sobre Reabilitação Do Cine Teatro/Tômbwa/Namibe 4.250.000,00 0,00 4.250.000,00 Estudos Sobre Reabilitação Escola Primaria 4 De Abril /Namibe 750.000,00 0,00 750.000,00 Estudos Sobre Terraplanagem De Ruas Bº 5 De Abril E Outros/Namibe 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 Gestão E Manutenção Das Infraestruturas/Namibe 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 Ii Fase Const.Edificio Sede Do Governo Provincial/Namibe 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 Infra-Estruturação Técnica Area Adjacente Pensão Diverse\Namibe 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 Infra-Estruturação Técnica Do Bairro Tinguita\Namibe 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 Infraestruturas Microfomento/Namibe 165.900.000,00 0,00 165.900.000,00 Infraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/Namibe 316.398.571,00 0,00 316.398.571,00 Instalação Placa Sinalização Verticais Nomaios Luminosos 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 Cidade/Namibe Mobilização Social E Cidadania/Namibe 43.930.000,00 0,00 43.930.000,00 Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais/Namibe 64.550.000,00 0,00 64.550.000,00 Operacionalização Microfomento/Namibe 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 Organização Produtiva Das Comunidades/Namibe 18.250.000,00 0,00 18.250.000,00 Programa De Merenda Escolar Namibe 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 Programa Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 Fogos Programa Água Para Todos/Namibe 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 Proj.Const. Unidade Tratamento Resíduos Sólidos\Namibe 41.000.000,00 0,00 41.000.000,00 Projecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. Rural 172.000.682,00 0,00 172.000.682,00 Reab. Amp. Edif. Direcção Prov. Antigos Combat. Vet. Patria / Namibe 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 Reab. Apetrechamento Da Escola Do Ii Ciclo (Puniv) Tômbwa / Namibe 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 Reab. Fiscaliz. Complexo Desportivo Joaquim Morais / Namibe 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 Reab.Aumento Rede Energia As Sedes Municipais E Comunais/Namibe 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 Reabilitação Da Ponte Sobre Rio Chingo/Namibe 41.000.000,00 0,00 41.000.000,00 Reabilitação Do Edificio Da Direcção Provincial Cultura/ Namibe 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 Reabilitação Do Hospital Provincial Ngola Kimbanda / Namibe 447.000.000,00 0,00 447.000.000,00 Reabilitação Do Troço Bibala-Lola 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 Reabilitação Do Troço Camucuio-Cassimbas 56.200.000,00 0,00 56.200.000,00 Reabilitação E Vedação Do Hospital Munic. Do Tômbwa / Namibe 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 Reabilitação Tapete Asfáltico Lancis Cidade Tombwa/Namibe 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 Recelagem Do Tapete Asfaltico Do Bairro Mandume I / Namibe 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 Recelagem Do Tapete Asfaltico Do Bairro Sayde Mingas / Namibe 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 Reforço Institucional/Namibe 123.471.429,00 0,00 123.471.429,00 Taxas Instalação Licenças Operação Estudos Impacto Ambiental/Namibe 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Da Bibala 792.001.060,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 614.182.704,00 77,55% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 359

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Do Camucuio 687.683.443,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 509.865.087,00 74,14% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 115.030.370,00 16,73% 3.2 - Contribuições Do Empregador 8.725.216,00 1,27% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 386.048.801,00 56,14% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 60.700,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 177.818.356,00 25,86% 4.1 - Investimentos 177.818.356,00 25,86% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Do Namibe 905.327.863,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 699.555.513,00 77,27% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 185.635.353,00 20,50% 3.2 - Contribuições Do Empregador 12.663.649,00 1,40% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 500.595.867,00 55,29% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 660.644,00 0,07% 4 - Despesas De Capital 205.772.350,00 22,73% 4.1 - Investimentos 205.772.350,00 22,73% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Do Tombwa 1.096.373.908,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 952.378.380,00 86,87% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 352.724.158,00 32,17% 3.2 - Contribuições Do Empregador 24.122.016,00 2,20% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 575.169.417,00 52,46% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 362.789,00 0,03% 4 - Despesas De Capital 143.995.528,00 13,13% 4.1 - Investimentos 143.995.528,00 13,13% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Do 647.157.370,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 509.271.078,00 78,69% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 100.533.938,00 15,53% 3.2 - Contribuições Do Empregador 7.922.063,00 1,22% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 400.728.967,00 61,92% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 86.110,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 137.886.292,00 21,31% 4.1 - Investimentos 137.886.292,00 21,31% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Complexo Escolar Marítimo Helder Neto 392.427.880,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 377.632.364,00 96,23% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 231.330.852,00 58,95% 3.2 - Contribuições Do Empregador 16.077.728,00 4,10% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 130.116.500,00 33,16% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 107.284,00 0,03% 4 - Despesas De Capital 14.795.516,00 3,77% 4.1 - Investimentos 14.795.516,00 3,77% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 360

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Governo Provincial Do Namibe 19.566.264.636,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 15.756.895.579,00 80,53% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 9.493.510.473,00 48,52% 3.2 - Contribuições Do Empregador 679.390.107,00 3,47% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 5.290.521.790,00 27,04% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 293.473.209,00 1,50% 4 - Despesas De Capital 3.809.369.057,00 19,47% 4.1 - Investimentos 3.809.369.057,00 19,47% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Hospital Provincial Do Namibe 1.169.640.128,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.166.824.463,00 99,76% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 504.619.340,00 43,14% 3.2 - Contribuições Do Empregador 29.500.737,00 2,52% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 632.467.232,00 54,07% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 237.154,00 0,02% 4 - Despesas De Capital 2.815.665,00 0,24% 4.1 - Investimentos 2.815.665,00 0,24% Órgão: Governo Provincial Da Huila RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 8.628.530.405,00 100,00% Receitas Correntes 8.628.530.405,00 100,00% Receita Tributária 7.590.594.743,00 87,97% Impostos 7.584.324.125,00 87,90% Taxas 6.270.618,00 0,07% Receita De Serviços 988.681.542,00 11,46% Receita De Serviços Diversos 988.681.542,00 11,46% Receitas Correntes Diversas 49.254.120,00 0,57% Outras Receitas Correntes 49.254.120,00 0,57% DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 61.674.250.829,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 50.810.671.095,00 82,39% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 30.554.210.429,00 49,54% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 30.554.210.429,00 49,54% 3.2 - Contribuições Do Empregador 2.110.305.035,00 3,42% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 2.110.305.035,00 3,42% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 16.715.817.347,00 27,10% 3.3.1 - Bens 10.979.752.022,00 17,80% 3.3.2 - Serviços 5.736.065.325,00 9,30% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 1.430.338.284,00 2,32% 3.5.2 - Transferencias Correntes 1.430.338.284,00 2,32% 4 - Despesas De Capital 10.863.579.734,00 17,61% 4.1 - Investimentos 10.863.579.734,00 17,61% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 10.863.579.734,00 17,61% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 361

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 61.674.250.829,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 8.231.837.542,00 13,35% 1.0.2.0.0 - Órgãos Executivos 7.318.686.842,00 11,87% 1.1.9.0.0 - Outros Serviços Gerais Da Administração Pública 913.150.700,00 1,48% 4 - Educação 30.957.479.769,00 50,20% 4.0.2.0.0 - Ensino Primário 23.166.339.870,00 37,56% 4.0.3.0.0 - Ensino Secundário 2.391.037.448,00 3,88% 4.0.5.0.0 - Serviços Subsidiários À Educação 3.737.184.847,00 6,06% 4.0.6.0.0 - Ensino Tecnico-Profissional 1.662.917.604,00 2,70% 5 - Saúde 16.205.907.975,00 26,28% 5.0.1.0.0 - Serviços Hospitalares Gerais 8.999.860.926,00 14,59% 5.0.3.0.0 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 4.149.415.249,00 6,73% 5.0.4.0.0 - Serviços De Saúde Pública 2.627.205.914,00 4,26% 5.0.7.0.0 - Serviços De Saúde Ambulatórios 429.425.886,00 0,70% 6 - Protecção Social 1.475.788.776,00 2,39% 6.0.1.0.0 - Família E Infância 104.843.282,00 0,17% 6.0.2.0.0 - Velhice 40.282.472,00 0,07% 6.0.4.0.0 - Sobrevivência 1.028.206.920,00 1,67% 6.0.9.0.0 - Outros Serviços De Protecção E Assistência Social 302.456.102,00 0,49% 7 - Habitação E Serviços Comunitários 2.649.424.453,00 4,30% 7.0.1.0.0 - Desenvolvimento Habitacional 250.000.000,00 0,41% 7.0.2.0.0 - Abastecimento De Água 1.620.600.000,00 2,63% 7.0.4.0.0 - Desenvolvimento Comunitário 778.824.453,00 1,26% 9 - Assuntos Económicos 1.753.812.314,00 2,84% 9.0.1 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 237.101.782,00 0,38% 9.0.1.0.1 - Agricultura 237.101.782,00 0,38% 9.0.2 - Transportes 984.066.524,00 1,60% 9.0.2.0.1 - Transporte Rodoviário 984.066.524,00 1,60% 9.0.3 - Combustiveis E Energia 532.644.008,00 0,86% 9.0.3.0.5 - Electricidade 532.644.008,00 0,86% 1.0 - Protecção Ambiental 400.000.000,00 0,65% 1.0.0.1.0.0 - Gestão De Resíduos 200.000.000,00 0,32% 1.0.0.2.0.0 - Gestão De Águas Residuais 200.000.000,00 0,32% DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 61.674.250.829,00 100,00% Actividades Permanentes 46.750.851.239,00 75,80% Prog.De Apoio A Prod.Agricola, Comercial E Exportações 100.000.000,00 0,16% Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar 3.381.769.955,00 5,48% Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas 1.086.775.153,00 1,76% Prog.Reab.Construção De Infra-Estruturas Rodoviárias 984.066.524,00 1,60% Prog.Reab.E Amp.Das Redes Urban.De Dist.Energ.Eléctrica 532.644.008,00 0,86% Programa De Capacitação Dos Rec. Humanos Da Adm. Pública 150.000.000,00 0,24% Programa De Capacitação Institucional 90.000.000,00 0,15% Programa De Controlo Da Qualidade Da Água 150.000.000,00 0,24% Programa De Desenvolvimento Habitacional 250.000.000,00 0,41% Programa De Fomento Da Actividade Produtiva 137.101.782,00 0,22% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 362

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor %

Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado 255.200.000,00 0,41% Programa De Melhoria Da Assistência Social 254.843.282,00 0,41% Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento 1.370.600.000,00 2,22% Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza 5.720.398.886,00 9,28% Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas 160.000.000,00 0,26% Programa Água Para Todos 300.000.000,00 0,49% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 50.126.974.521,00 100,00% Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial 31.069.654.836,00 61,98% Administração Dos Serviços De Registo, Conservatória E Notariado 20.448.690,00 0,04% Administração E Gestão De Centros Infantis 104.843.282,00 0,21% Administração E Gestão Dos Serviços Da Administração Pública 2.575.000,00 0,01% Administração E Gestão Dos Serviços De Assistência Social 342.738.574,00 0,68% Alienação Do Patrimonio Habitacional Do Estado 9.190.000,00 0,02% Cuidados Primários De Saúde 2.681.280.000,00 5,35% Limpeza E Saneamento 970.000.000,00 1,94% Merenda Escolar/Huíla 590.000.000,00 1,18% Prestação De Serviços De Educação 7.201.139.899,00 14,37% Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública 7.086.226.220,00 14,14% Prestação De Serviços Primários De Saúde 48.878.020,00 0,10% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 11.547.276.308,00 0,00 11.547.276.308,00 Aquis. Equip. P/Saneam. Básico Bº Periféricos Cidade Da Lubango/Huíla 257.950.700,00 0,00 257.950.700,00 Aquisição De Atm Para Campanha Agrícola/Huíla 137.101.782,00 0,00 137.101.782,00 Aquisição De Câmaras De Conservação De Prod.Agrícolas/Huíla 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 Const. Sist.Prod. Dist. Energ. N. Urbaniz. ( Eywa Mut. Nambambe)/Huíla 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 Const.Sistema Produção Distribuição De Energia Na Tchavola 162.644.008,00 0,00 162.644.008,00 Construção De 1 Maternidade No Lubango/Huíla 1.468.135.249,00 0,00 1.468.135.249,00 Construção De 100 Casas No Municipio Da Chibia /Huila 62.500.000,00 0,00 62.500.000,00 Construção De 100 Casas No Municipio Da Cacula/Huila 62.500.000,00 0,00 62.500.000,00 Construção De 100 Casas No Municipio Da /Huila 62.500.000,00 0,00 62.500.000,00 Construção De 100 Casas No Município Do Lubango/Huíla 62.500.000,00 0,00 62.500.000,00 Construção De Um Dique No Bairro Sofrio/Huíla 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 Construção De Um Hospital Psiquiátrico / Huíla 448.891.994,00 0,00 448.891.994,00 Construção De Valas De Drenagem Nas Zonas A Urbanizar 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 Construção Do Hospital Pediátrico/Lubango/Huíla 1.314.742.712,00 0,00 1.314.742.712,00 Construção Sist.Prod.Dist. Àgua Novas Urbaniz.(Eywa, Mut. 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 Namb.)/Huila Construção Sistema Prod.Distribuição De Energia Na Tchanja 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 Divulgação Promoção E Imagem Do Programa Governo-2011/Huila 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 Estudos Para Construção Da Eta /Lubango/Huíla 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Estudos Para Construção De Albergues/Humpata/Huila 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 Estudos Para Construção De Biotecnica Na Humpata/Huila 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Estudos Para Construção De Redes De Água No Quilengues/Huíla 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 363

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total

Estudos Para Construção Do Sistema De Produção E Água No 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Lubango/Huíla Estudos Para Construção Do Sistema De Produção De Águas/Matala/Huíla 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 Gestão E Manutenção Das Infraestruturas/Huíla 98.000.000,00 0,00 98.000.000,00 Infraestruturas De Urbanização (Redes Téc.Equipamentos)/Huíla 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 Infraestruturas Microfomento/Huíla 413.400.000,00 0,00 413.400.000,00 Infraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/Huíla 791.784.570,00 0,00 791.784.570,00 Manutenção De Infraestruturas Escolares/Huíla 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 Manutenção De Infraestruturas Hospitalares/Huíla 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 Melhoramento Do Sistema De Água Á Cidade De Lubango/Huíla 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 Mobilização Social E Cidadania/Huíla 123.004.000,00 0,00 123.004.000,00 Modernização Administrativa/Huíla 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais/Huíla 180.740.000,00 0,00 180.740.000,00 Operacionalização Microfomento/Huíla 36.400.000,00 0,00 36.400.000,00 Organização Produtiva Das Comunidades/Huíla 51.100.000,00 0,00 51.100.000,00 Outros Encargos E Fiscalização/Huíla 75.200.000,00 0,00 75.200.000,00 Programa Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 553.824.453,00 0,00 553.824.453,00 Fogos Programa Água Para Todos/Huíla 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 Projecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. Rural 429.425.886,00 0,00 429.425.886,00 Projectos De Segurança Alimentar /Huila 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 Reab. Expansão Redes De Distribuição Energia/Lubango/Huila 155.000.000,00 0,00 155.000.000,00 Reabilitação Da Rede Produção Distrib Àgua Comuna Da Huila 130.200.000,00 0,00 130.200.000,00 Reabilitação Da Rede Produção Distrib Àgua Na Jamba/Huila 130.200.000,00 0,00 130.200.000,00 Reabilitação Da Rede Produção Distrib.Água Na Arimba/Huíla 130.200.000,00 0,00 130.200.000,00 Reforço Institucional/Huíla 325.264.430,00 0,00 325.264.430,00 Rep. Ruas Bº Periféricos ( Quilen. Mut. Eywa Tchanja Fer. 707.072.484,00 0,00 707.072.484,00 Lubango/Huila Reparação Das Ruas Dos Bairros Periféricos Cidade Do Lubango/Huila 276.994.040,00 0,00 276.994.040,00 Saneamento Basico Dos Bairros Perifericos Cidade Do Lubango 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Da Chibia 797.848.834,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 619.686.411,00 77,67% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 145.049.139,00 18,18% 3.2 - Contribuições Do Empregador 9.731.099,00 1,22% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 464.763.598,00 58,25% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 142.575,00 0,02% 4 - Despesas De Capital 178.162.423,00 22,33% 4.1 - Investimentos 178.162.423,00 22,33% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Da Humpata 781.357.748,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 634.824.499,00 81,25% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 98.107.992,00 12,56% 3.2 - Contribuições Do Empregador 6.033.489,00 0,77% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 530.506.564,00 67,90% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 364

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Da Jamba 704.669.652,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 566.558.046,00 80,40% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 164.264.011,00 23,31% 3.2 - Contribuições Do Empregador 11.218.236,00 1,59% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 390.770.886,00 55,45% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 304.913,00 0,04% 4 - Despesas De Capital 138.111.606,00 19,60% 4.1 - Investimentos 138.111.606,00 19,60% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Da Matala 1.110.671.001,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 931.648.080,00 83,88% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 253.125.317,00 22,79% 3.2 - Contribuições Do Empregador 22.014.011,00 1,98% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 655.872.917,00 59,05% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 635.835,00 0,06% 4 - Despesas De Capital 179.022.921,00 16,12% 4.1 - Investimentos 179.022.921,00 16,12% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Caconda 714.992.449,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 537.174.093,00 75,13% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 142.393.436,00 19,92% 3.2 - Contribuições Do Empregador 9.531.437,00 1,33% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 385.146.171,00 53,87% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 103.049,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 177.818.356,00 24,87% 4.1 - Investimentos 177.818.356,00 24,87% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Cacula 690.082.614,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 583.885.404,00 84,61% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 122.765.521,00 17,79% 3.2 - Contribuições Do Empregador 8.338.370,00 1,21% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 452.664.348,00 65,60% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 117.165,00 0,02% 4 - Despesas De Capital 106.197.210,00 15,39% 4.1 - Investimentos 106.197.210,00 15,39% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Caluquembe 617.315.567,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 440.013.416,00 71,28% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 160.264.129,00 25,96% 3.2 - Contribuições Do Empregador 10.886.162,00 1,76% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 268.689.494,00 43,53% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 173.631,00 0,03% 4 - Despesas De Capital 177.302.151,00 28,72% 4.1 - Investimentos 177.302.151,00 28,72% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 365

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De 661.954.810,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 524.136.454,00 79,18% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 132.994.467,00 20,09% 3.2 - Contribuições Do Empregador 8.878.427,00 1,34% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 382.215.800,00 57,74% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 47.760,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 137.818.356,00 20,82% 4.1 - Investimentos 137.818.356,00 20,82% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Chipindo 612.273.507,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 474.455.151,00 77,49% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 89.584.033,00 14,63% 3.2 - Contribuições Do Empregador 5.729.874,00 0,94% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 379.004.316,00 61,90% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 136.928,00 0,02% 4 - Despesas De Capital 137.818.356,00 22,51% 4.1 - Investimentos 137.818.356,00 22,51% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De 795.637.772,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 657.131.056,00 82,59% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 117.858.057,00 14,81% 3.2 - Contribuições Do Empregador 6.967.520,00 0,88% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 532.189.725,00 66,89% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 115.754,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 138.506.716,00 17,41% 4.1 - Investimentos 138.506.716,00 17,41% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Quilengues 656.802.378,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 518.984.022,00 79,02% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 131.551.212,00 20,03% 3.2 - Contribuições Do Empregador 7.798.150,00 1,19% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 379.480.263,00 57,78% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 154.397,00 0,02% 4 - Despesas De Capital 137.818.356,00 20,98% 4.1 - Investimentos 137.818.356,00 20,98% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De 698.910.725,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 560.748.309,00 80,23% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 99.547.526,00 14,24% 3.2 - Contribuições Do Empregador 6.701.359,00 0,96% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 454.282.033,00 65,00% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 217.391,00 0,03% 4 - Despesas De Capital 138.162.416,00 19,77% 4.1 - Investimentos 138.162.416,00 19,77% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 366

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Do Lubango 882.200.940,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 677.288.859,00 76,77% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 349.175.288,00 39,58% 3.2 - Contribuições Do Empregador 23.360.283,00 2,65% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 303.790.555,00 34,44% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 962.733,00 0,11% 4 - Despesas De Capital 204.912.081,00 23,23% 4.1 - Investimentos 204.912.081,00 23,23% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Dos 730.667.476,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 592.505.054,00 81,09% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 120.807.664,00 16,53% 3.2 - Contribuições Do Empregador 7.435.408,00 1,02% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 464.013.535,00 63,51% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 248.447,00 0,03% 4 - Despesas De Capital 138.162.422,00 18,91% 4.1 - Investimentos 138.162.422,00 18,91% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Governo Provincial Da Huila 48.022.509.695,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 39.335.294.847,00 81,91% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 27.121.501.936,00 56,48% 3.2 - Contribuições Do Empregador 1.879.699.105,00 3,91% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 8.908.033.318,00 18,55% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 1.426.060.488,00 2,97% 4 - Despesas De Capital 8.687.214.848,00 18,09% 4.1 - Investimentos 8.687.214.848,00 18,09% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Hospital De Caluquembe 226.107.953,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 225.591.748,00 99,77% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 102.729.900,00 45,43% 3.2 - Contribuições Do Empregador 6.888.324,00 3,05% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 115.952.320,00 51,28% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 21.204,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 516.205,00 0,23% 4.1 - Investimentos 516.205,00 0,23% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Hospital Provincial Da Huila 2.569.284.063,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 2.562.490.593,00 99,74% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 959.251.769,00 37,34% 3.2 - Contribuições Do Empregador 65.252.518,00 2,54% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 1.537.467.531,00 59,84% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 518.775,00 0,02% 4 - Despesas De Capital 6.793.470,00 0,26% 4.1 - Investimentos 6.793.470,00 0,26% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 367

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Instituto Médio Agrário Do Tchivinguiro 400.963.645,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 368.255.053,00 91,84% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 243.239.032,00 60,66% 3.2 - Contribuições Do Empregador 13.841.263,00 3,45% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 110.973.973,00 27,68% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 200.785,00 0,05% 4 - Despesas De Capital 32.708.592,00 8,16% 4.1 - Investimentos 32.708.592,00 8,16% Órgão: Governo Provincial Do Kunene RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 5.546.157.920,00 100,00% Receitas Correntes 5.546.157.920,00 100,00% Receita Tributária 5.513.691.347,00 99,41% Impostos 5.508.754.076,00 99,33% Taxas 4.937.271,00 0,09% Receita De Serviços 2.209.245,00 0,04% Receita De Serviços Diversos 2.209.245,00 0,04% Receitas Correntes Diversas 30.257.328,00 0,55% Multas E Outras Penalidades 403.203,00 0,01% Outras Receitas Correntes 29.854.125,00 0,54% DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 30.282.868.726,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 21.094.704.107,00 69,66% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 10.351.067.638,00 34,18% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 10.351.067.638,00 34,18% 3.2 - Contribuições Do Empregador 713.446.145,00 2,36% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 713.446.145,00 2,36% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 9.342.675.974,00 30,85% 3.3.1 - Bens 4.898.037.044,00 16,17% 3.3.2 - Serviços 4.444.638.930,00 14,68% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 687.514.350,00 2,27% 3.5.2 - Transferencias Correntes 687.514.350,00 2,27% 4 - Despesas De Capital 9.188.164.619,00 30,34% 4.1 - Investimentos 9.188.164.619,00 30,34% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 9.188.164.619,00 30,34% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 30.282.868.726,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 7.348.587.663,00 24,27% 1.0.1.0.0 - Órgãos Legislativos 5.930.300,00 0,02% 1.0.2.0.0 - Órgãos Executivos 4.107.311.524,00 13,56% 1.1.9.0.0 - Outros Serviços Gerais Da Administração Pública 3.235.345.839,00 10,68% 3 - Segurança E Ordem Pública 132.000.000,00 0,44% 3.0.1.0.0 - Serviços Policiais 80.000.000,00 0,26% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 368

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 30.282.868.726,00 100,00% Actividades Permanentes 18.498.531.272,00 61,09% Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar 292.076.049,00 0,96% Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas 1.652.386.418,00 5,46% Prog.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino Superior 150.000.000,00 0,50% Prog.De Reforço Cap.Instit.Sist.De Emp.E Form.Profissional 60.000.000,00 0,20% Prog.Reab.Construção De Infra-Estruturas Rodoviárias 703.600.000,00 2,32% Prog.Reab.E Amp.Das Redes Urban.De Dist.Energ.Eléctrica 250.000.000,00 0,83% Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário 148.550.000,00 0,49% Programa De Desenv. E Promoção Da Actividade Desportiva 275.000.000,00 0,91% Programa De Desenv.Da Cultura, Desporto E Recreação 230.000.000,00 0,76% Programa De Desenvolvimento Dos Serviços De Educação 50.000.000,00 0,17% Programa De Desenvolvimento Dos Serviços De Saúde 82.000.000,00 0,27% Programa De Desenvolvimento Habitacional 577.142.144,00 1,91% Programa De Difusao E Acção Cultural 160.700.000,00 0,53% Programa De Fomento Da Actividade Produtiva 80.000.000,00 0,26% Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado 765.811.738,00 2,53% Programa De Melhoria Da Assistência Social 29.773.582,00 0,10% Programa De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De Saúde 112.178.151,00 0,37% Programa De Ordenamento Do Território E Urbanismo 552.000.000,00 1,82% Programa De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Económica 6.001.352,00 0,02% Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento 223.588.644,00 0,74% Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza 2.563.310.752,00 8,46% Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas 2.657.713.949,00 8,78% Programa Água Para Todos 162.504.675,00 0,54% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 19.948.426.206,00 100,00% Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial 11.535.599.886,00 57,83% Administração Dos Serviços De Registo, Conservatória E Notariado 65.006.933,00 0,33% Administração E Gestão De Centros Infantis 24.993.282,00 0,13% Administração E Gestão Dos Serviços De Informações 4.827.150,00 0,02% Apoio A Reintegração Dos Antigos Combatentes 4.780.300,00 0,02% Apoio Às Familias Mais Carentes 2.734.906,00 0,01% Aquisição De Equipamentos Essenciais 5.850.354,00 0,03% Campanha De Vacinação Do Gado 6.001.352,00 0,03% Cuidados Primários De Saúde 1.149.120.000,00 5,76% Formação De Quadros Da Administração Pública 3.403.613,00 0,02% Gestão Do Centro Comunitário/Kunene 10.162.750,00 0,05% Limpeza E Saneamento 350.000.000,00 1,75% Merenda Escolar/Kunene 265.000.000,00 1,33% Prestação De Serviços De Educação 3.126.769.551,00 15,67% Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública 3.363.913.373,00 16,86% Prestação De Serviços Primários De Saúde 26.502.775,00 0,13% Serviços De Assistência Social 3.759.981,00 0,02% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 369

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 10.334.442.520,00 0,00 10.334.442.520,00 Actualização Plano De Desenvolvimento Da Provincia Do Kunene 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 Apoio Institucional Ás Dir. E Administrações Mun. /Cunene 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 Aquisição De 10 Ambulâncias P/Hosp.Da Província/Kunene 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 Aquisição De Equipamentos E Meios Escolares/Kunene 58.550.000,00 0,00 58.550.000,00 Aquisição De Equipamentos E Meios Hospitalares/Kunene 60.648.777,00 0,00 60.648.777,00 Aquisição De Kits De Equip. P/ Manut. Diques De Protecção /Cunene 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 Aquisição De Meios De Suporte Às Unidades Sanitárias/Kunene 84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 Aquisição Fármacos E Meios Assist.Téc. Veterinária P/Meio 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 Rural/Kunene Aquisição Meios Equip.Desportivos P/Massificação Desportiva/Kunene 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 Auto Const.Dirigida P/Reassentamento Do Grupo Nomada Vatuas/Kunene 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 Const. 200 Resid.Antigos Combat (1º Fase 20 Res)/Kwanhama/Kunene 87.000.000,00 0,00 87.000.000,00 Const. 3 Edas Preparação 500 Ha De Terra P/ Cooperativas 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 Agricolas/Kunene Const. Apet.3 Centros Saúde Môngua Missão Mupa E Naipalala/Kunene 56.502.772,00 0,00 56.502.772,00 Const. De Edif. Area Protocolar Do Aeroporto De Ondjiva / Kunene 106.800.000,00 0,00 106.800.000,00 Const. Edifício Sede Gov. Provincial Do Kunene 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 Const. Esc. Téc. Profissional Agro- Pecuaria / Ombadja / Cunene 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 Const. Protecção Contra Enchentes Ondjiva-Gtoc/Ondjiva / Cunene 450.350.000,00 0,00 450.350.000,00 Const.2 Quarteis De Bombeiros Em E Kuvelai/Kunene 52.000.000,00 0,00 52.000.000,00 Const.Habitação Social 100 Casas Sedes Municipais 1ª Fase 77.500.000,00 0,00 77.500.000,00 Const.Palácio Da Justiça Do Xangongo 2ª Fase/Ombadja/Kunene 283.401.111,00 0,00 283.401.111,00 Const.Terrap.Troço Ounonge (30km) Namacunde/Kunene 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 Construção Apet. Da Repartição Fiscal De Ombandja/ Kunene 57.600.000,00 0,00 57.600.000,00 Construção 1 Centro De Formação Feminina Em Ondjiva/Kwanhama 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 Construção 1600 Casas Sociais P/ Os Sinistrados Das Chuvas/Kunene 251.862.144,00 0,00 251.862.144,00 Construção 2 Campos Futebol 11 Xangongo E Namacunde/Kunene 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 Construção 2 Campos Polivalentes Em Recintos Escolares Em Ondjiva 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 Construção 3 Esquadras Policiais Em Kalueque B.Kafitu E 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 S.Clara/Kunene Construção Apet.2 Centros Materno Infantil/Ondjiva E Xangongo/Kunene 90.924.500,00 0,00 90.924.500,00 Construção Apet.Edifício Inst.Téc.Do Palácio Ondjiva/Kunene 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 Construção Centro Retenção Estrangeiros Ilegais Em Ondjiva/Kunene 51.000.000,00 0,00 51.000.000,00 Construção Da Conservatória De Registos E Notario De Ondjiva 54.578.938,00 0,00 54.578.938,00 Construção Da Estação Postal Em Ondjiva/Kunene 47.500.000,00 0,00 47.500.000,00 Construção Da Residência Do Vice-Governador/Kwanhama/Kunene 55.780.000,00 0,00 55.780.000,00 Construção De 1 Casa De Cultura Em Ondjiva/Kunene 230.000.000,00 0,00 230.000.000,00 Construção De 10 Residências Funcionais Em Ondjiva/ Kunene 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 Construção De Um Aterro Sanitário Na Cidade De Ondjiva/Kunene 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 Construção Depósito Prov.Medicamentos Em Ondjiva/Kunene 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 Construção Do Palácio Do Governo Provincíal/Kwanhama 470.300.000,00 0,00 470.300.000,00 Construção E Reabilitação De Zonas Verdes E De Lazer/Kunene 362.000.000,00 0,00 362.000.000,00 Est.Infra-Estrut.Futura Cidade Universitária Em Ondjiva/Kunene 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 Estudos E Construção Centros De Serviços Partilhados/Kunene 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 Estudos E Projectos Gtoc / Cunene 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 Estudos Proj. Construção 1 Centro Melhoramento De Gado/Kunene 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 Estudos S/Aproveitamento Abastecimento Água Provincial/Kunene 73.588.644,00 0,00 73.588.644,00 Fiscalização De Projectos/Kunene 294.537.543,00 0,00 294.537.543,00 Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 370

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total

Fiscalização Gtoc / Cunene 113.472.332,00 0,00 113.472.332,00 Formação Capacitação Técnica Funcionários Públicos/Kunene 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 Gestão E Manutenção Das Infraestruturas/Kunene 43.000.000,00 0,00 43.000.000,00 Infraestruturas Microfomento/Kunene 214.400.000,00 0,00 214.400.000,00 Infraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/Kunene 407.981.142,00 0,00 407.981.142,00 Limpeza Saneamento Básico Da Cidade De Ondjiva/Kunene 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 Mobilização Social E Cidadania/Kunene 52.873.143,00 0,00 52.873.143,00 Obras Loteam.Infra-Estrutura Reserv.Fund.(Cent Part) 1ª Fase/Kunene 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais/Kunene 77.460.000,00 0,00 77.460.000,00 Operacionalização Microfomento/Kunene 17.600.000,00 0,00 17.600.000,00 Organização Produtiva Das Comunidades/Kunene 25.800.000,00 0,00 25.800.000,00 Outros Estudos E Projectos/Kunene 182.801.863,00 0,00 182.801.863,00 Planos Urbanos E De Pormen.Mun.Comunas (1ª Fase)/Kunene 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 Programa Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 1.652.386.418,00 0,00 1.652.386.418,00 Fogos Programa Água Para Todos/Kunene 162.504.675,00 0,00 162.504.675,00 Projecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. Rural 193.068.903,00 0,00 193.068.903,00 Reab. Apet. Do Complexo-Memorial Rei Mandume-Oihole/Cunene 89.183.900,00 0,00 89.183.900,00 Reab. Campo De Futebol 11 Dos Castilhos Em Ondjiva / Cunene 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 Reab.E Construção De Equipamentos Sociais Eclesiast./Kunene 70.700.000,00 0,00 70.700.000,00 Reab.Expansão Rede De Distribuição Energia Em Ondjiva/Kunene 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 Reab.Terrap.Troço Ondjiva-Oipempe-Oifidi (10 Km)/Ombadja/Kunene 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 Reab.Terrap.Troço Xang.Ombala Ya Mungo Onassa (80) Km/Kunene 42.800.000,00 0,00 42.800.000,00 Reab.Terrap.Troço Xangongo Chivemba Canganda (97)/Kunene 122.800.000,00 0,00 122.800.000,00 Reabilitação Apetrechamento Do Edifício Do Gep/Kunene 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 Reabilitação Do Troço Kahama Octchindjau Oncócua/Kunene 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 Reabilitação Terraplanagem Estrada Anhanca-Oshimolo 438 Km/Kunene 188.000.000,00 0,00 188.000.000,00 Reforço Institucional/Kunene 149.185.715,00 0,00 149.185.715,00 Requalificação Da Área Da Feira Do Kunene/Kwanhama 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 Selagem Asfáltica De 6500 Metros De Ruas De Onjiva/Kwanhama 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Da Kahama 871.121.902,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 686.036.269,00 78,75% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 159.563.643,00 18,32% 3.2 - Contribuições Do Empregador 11.478.469,00 1,32% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 514.850.171,00 59,10% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 143.986,00 0,02% 4 - Despesas De Capital 185.085.633,00 21,25% 4.1 - Investimentos 185.085.633,00 21,25% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Kuanhama 748.535.550,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 521.394.044,00 69,66% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 48.394.401,00 6,47% 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.819.105,00 0,51% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 468.917.269,00 62,64% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 371

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Kuroca 616.045.328,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 437.426.972,00 71,01% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 45.307.769,00 7,35% 3.2 - Contribuições Do Empregador 3.877.921,00 0,63% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 388.119.784,00 63,00% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 121.498,00 0,02% 4 - Despesas De Capital 178.618.356,00 28,99% 4.1 - Investimentos 178.618.356,00 28,99% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Kuvelay 608.965.346,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 470.346.990,00 77,24% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 75.137.809,00 12,34% 3.2 - Contribuições Do Empregador 6.351.748,00 1,04% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 388.738.856,00 63,84% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 118.577,00 0,02% 4 - Despesas De Capital 138.618.356,00 22,76% 4.1 - Investimentos 138.618.356,00 22,76% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Namacunde 674.596.456,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 535.633.963,00 79,40% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 62.081.211,00 9,20% 3.2 - Contribuições Do Empregador 5.117.870,00 0,76% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 468.309.835,00 69,42% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 125.047,00 0,02% 4 - Despesas De Capital 138.962.493,00 20,60% 4.1 - Investimentos 138.962.493,00 20,60% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Ombadja 1.381.623.319,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.195.330.189,00 86,52% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 175.218.758,00 12,68% 3.2 - Contribuições Do Empregador 12.639.316,00 0,91% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 1.006.983.690,00 72,88% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 488.425,00 0,04% 4 - Despesas De Capital 186.293.130,00 13,48% 4.1 - Investimentos 186.293.130,00 13,48% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Governo Provincial Do Kunene 23.878.985.202,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 15.745.540.057,00 65,94% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 9.209.345.286,00 38,57% 3.2 - Contribuições Do Empregador 636.459.633,00 2,67% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 5.213.643.928,00 21,83% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 686.091.210,00 2,87% 4 - Despesas De Capital 8.133.445.145,00 34,06% 4.1 - Investimentos 8.133.445.145,00 34,06% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 372

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Hospital Provincial Do Kunene 1.502.995.623,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.502.995.623,00 100,00% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 576.018.761,00 38,32% 3.2 - Contribuições Do Empregador 33.702.083,00 2,24% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 893.112.441,00 59,42% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 162.338,00 0,01% Órgão: Governo Provincial Do Kuando-Kubango RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 475.394.941,00 100,00% Receitas Correntes 475.394.941,00 100,00% Receita Tributária 475.029.727,00 99,92% Impostos 474.928.900,00 99,90% Taxas 100.827,00 0,02% Receitas Correntes Diversas 365.214,00 0,08% Outras Receitas Correntes 365.214,00 0,08% DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 36.563.961.735,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 25.582.013.367,00 69,97% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 8.140.663.155,00 22,26% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 8.140.663.155,00 22,26% 3.2 - Contribuições Do Empregador 556.558.332,00 1,52% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 556.558.332,00 1,52% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 14.072.773.422,00 38,49% 3.3.1 - Bens 7.864.719.667,00 21,51% 3.3.2 - Serviços 6.208.053.755,00 16,98% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 2.812.018.458,00 7,69% 3.5.2 - Transferencias Correntes 2.812.018.458,00 7,69% 4 - Despesas De Capital 10.981.948.368,00 30,03% 4.1 - Investimentos 10.981.948.368,00 30,03% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 10.981.948.368,00 30,03% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 36.563.961.735,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 8.548.884.795,00 23,38% 1.0.1.0.0 - Órgãos Legislativos 2.000.000,00 0,01% 1.0.2.0.0 - Órgãos Executivos 6.712.787.699,00 18,36% 1.1.9.0.0 - Outros Serviços Gerais Da Administração Pública 1.834.097.096,00 5,02% 3 - Segurança E Ordem Pública 140.580.000,00 0,38% 3.0.1.0.0 - Serviços Policiais 140.580.000,00 0,38% 4 - Educação 10.117.611.495,00 27,67% 4.0.2.0.0 - Ensino Primário 6.500.606.586,00 17,78% 4.0.3.0.0 - Ensino Secundário 1.004.894.682,00 2,75% 4.0.5.0.0 - Serviços Subsidiários À Educação 1.280.261.336,00 3,50% 4.0.6.0.0 - Ensino Tecnico-Profissional 1.331.848.891,00 3,64% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 373

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 36.563.961.735,00 100,00% Actividades Permanentes 22.025.750.740,00 60,24% Prog. De Reestrut.E Modern. Das Forças De Def. E Segurança 140.580.000,00 0,38% Prog.De Cuidados Primários E Assistência Hospitalar 293.560.000,00 0,80% Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas 1.329.174.000,00 3,64% Prog.Reab.Construção De Infra-Estruturas Rodoviárias 328.750.000,00 0,90% Prog.Reab.E Amp.Das Redes Urban.De Dist.Energ.Eléctrica 1.004.823.173,00 2,75% Programa De Criação De Infraestruturas Comerciais 230.000.000,00 0,63% Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário 1.991.351.100,00 5,45% Programa De Desenv. E Promoção Da Actividade Desportiva 324.286.700,00 0,89% Programa De Desenvolvimento Dos Serviços De Educação 250.000.000,00 0,68% Programa De Desenvolvimento Dos Serviços De Saúde 31.254.000,00 0,09% Programa De Desenvolvimento Habitacional 100.000.000,00 0,27% Programa De Difusao E Acção Cultural 65.210.000,00 0,18% Programa De Exp. Da Capacidade De Prod. De Energia Electrica 170.000.000,00 0,46% Programa De Fomento Da Actividade Produtiva 50.000.000,00 0,14% Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado 347.782.821,00 0,95% Programa De Melhoria Da Assistência Social 764.392.000,00 2,09% Programa De Melhoria Da Qual. E Equidade Dos Serv. De Saúde 100.000.000,00 0,27% Programa De Melhoria Da Rede De Assistência Social 300.987.600,00 0,82% Programa De Ordenamento Do Território E Urbanismo 280.750.300,00 0,77% Programa De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Económica 80.000.000,00 0,22% Programa De Reab. Dos Sistemas Urbanos De Água E Saneamento 1.287.239.485,00 3,52% Programa De Reordenamento Dos Transportes Rodoviários 27.200.000,00 0,07% Programa De Valorização Do Património Histórico Cultural 90.152.000,00 0,25% Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza 3.724.993.289,00 10,19% Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas 1.197.091.246,00 3,27% Programa Reab.E Cont.Das Infraest.Bás.De Telecomunicações 28.633.281,00 0,08% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 25.407.115.292,00 100,00% Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial 12.074.829.845,00 47,53% Administração Dos Serviços De Registo, Conservatória E Notariado 53.229.046,00 0,21% Administração E Gestão Dos Assuntos Governamentais 8.910.600,00 0,04% Administração E Gestão Dos Serviços De Assistência Social 44.352.472,00 0,17% Apoio Ao Reassentamento Dos Ex-Milit. E Mutilados Guerra/K-Kubango 403.000.000,00 1,59% Cuidados Primários De Saúde 1.723.680.000,00 6,78% Cultura, Desporto E Recreação 324.286.700,00 1,28% Formação E Superação Técnica Profissional 39.490.097,00 0,16% Informatização Dos Serviços 11.764.571,00 0,05% Limpeza E Saneamento 703.429.403,00 2,77% Manutenção De Diversas Infraestruturas De Saúde 250.000.000,00 0,98% Manutenção De Diversas Infraestruturas Escolares 250.000.000,00 0,98% Merenda Escolar/Kuando- Kubango 390.000.000,00 1,54% Prestação De Serviços De Educação 2.846.653.809,00 11,20% Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública 5.793.102.302,00 22,80% Prestação De Serviços Primários De Saúde 19.745.583,00 0,08% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 374

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor %

Programa De Assist.Social E Profissional Adolesc.Vulnerável/K-Kubango 170.587.750,00 0,67% Projecto De Apoio A Biodiversidade/Kuando-Kubango 271.419.833,00 1,07% Projecto De Apoio Institucional Ao Sector Das Telecomunicações 28.633.281,00 0,11% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 9.144.783.785,00 2.012.062.658,00 11.156.846.443,00 1.5.8.3.5 - Construção Cemitério Casa De Velório Menongue/Kuando - 90.750.300,00 0,00 90.750.300,00 Kubango 1.9.8.1.0 - Construção Apet. Centro Saúde C/30 Camas Dirico/Kuando - 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 Kubango Ampliação E Apetrechamento Do Centro Ortopédico/Menongue 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 Apetrechamento De Mobiliário Escolar Hospital/Residencial/K.Kubango 300.987.600,00 0,00 300.987.600,00 Apoio Reassent.Ex.Milit.E Mutilados De Guerra (Cr.Adic)/Kuando- 236.987.000,00 0,00 236.987.000,00 Kubango Aquisição De Imputs Agrícolas/Kuando Kubango 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 Aquisição De Meios P/Saneamento Básico/K.Kubango 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 Aquisição E Montagem Rede Frigorifico 8 Municípios 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 Provincía/K.Kubango Concl.Construção E Apet. Lar De Diminuidos Fisicos/K.Kubango 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 Concl.Escola C/12 Salas 2 Lab.Ginmo Desportivo (Cr.Adic)/Kuando- 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 Kubango Concl.Infra-Estrut.600 Hectares Reserv.Fund.(Cr.Adic)/K-Kubango 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 Const. 50 Casas Do Tipo T2 Geminadas Para Quadros /K. Kubango 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 Const. Centro Oftalmologico Em Menongue (Cr.Adic)/K.Kubango 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 Const.Apet.C.Pré-Univ.16 Salas A.3 Lab.Gin.Desportivo/K.Kubango 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 Const.Apet.Centro Reabilitação Física Diocese/Kuando Kubango 23.560.000,00 0,00 23.560.000,00 Const.Apet.De 1 Centro De Apoio Aos Ant.Combatentes/Kuando 24.405.000,00 0,00 24.405.000,00 Kubango Const.E Apet.De 1 Instit.Médio De Enfermagem/Kuando Kubango 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 Const.Escola De Professores (Adpp) Em Menongue/Kuando Kubango 90.351.100,00 0,00 90.351.100,00 Const.Templo D.Lina Xavier Igr.Met.Unida Estudos/K.Kubango 65.210.000,00 0,00 65.210.000,00 Construção 111 Escolas Primárias, 10 Do 1º Ciclo (Cr.Adic)/Kuando- 1.498.000.000,00 0,00 1.498.000.000,00 Kubango Construção 2 Parques Infantis Em Menongue/Kuando-Kubango 40.174.000,00 0,00 40.174.000,00 Construção Apet.Hospital Sanatorio Em Menongue/K.Kubango 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 Construção Apet.Instituto Médio Agrário (Cr.Adic)/Kuando-Kubango 113.000.000,00 0,00 113.000.000,00 Construção Apet.Palácio Justiça Municipal (Cr.Adic)/Kuando-Kubango 190.000.000,00 0,00 190.000.000,00 Construção De 1 Depósito De Medicamentos/Kuando Kubango 31.254.000,00 0,00 31.254.000,00 Construção De Aterro Sanitario Em Menongue/Kuando Kubango 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 Construção Do Forte Do Mwene Vunongue/Kuando Kubango 90.152.000,00 0,00 90.152.000,00 Construção Do Palácio Da Justiça /Mavinga/ Kuando Kubango 210.215.300,00 0,00 210.215.300,00 Construção E Apetrechamento 1 Parque Oficina Geral/Menongue 70.152.000,00 0,00 70.152.000,00 Construção Esquadra Policial Na Sede Municipal De Calai/K.Kubango 140.580.000,00 0,00 140.580.000,00 Construção Mercado Municipal De Menongue (Fase I) /K. Kubango 230.000.000,00 0,00 230.000.000,00 Construção Rede Abastecimento Água Município Menongue 0,00 1.007.239.485,00 1.007.239.485,00 Estudos, Projectos E Fiscalização De Obras Públicas/K.Kubango 300.418.250,00 0,00 300.418.250,00 Gestão E Manutenção Das Infraestruturas/Kuando - Kubango 63.000.000,00 0,00 63.000.000,00 Informat.Moderniz.Serviços De Gestão Do Gov.Prov./K.Kubango 35.600.000,00 0,00 35.600.000,00 Infraestruturas Microfomento/Kuando - Kubango 252.000.000,00 0,00 252.000.000,00 Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 375

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total

Infraestruturas Sociais E Vias De Comunição/Kuando - Kubango 529.843.142,00 0,00 529.843.142,00 Instalação E Amp.Da Rede De Mt E Bt Em Menongue/Kuando Kubango 0,00 1.004.823.173,00 1.004.823.173,00 Lançamento Ponte Sob O Rio Cuebe Local.Jamba /K.Kubango 89.000.000,00 0,00 89.000.000,00 Manut. Obras Construidas No Âmbito Programas Anteriores / K.Kubango 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 Melhoria Rede Ilum.Púb.Electri.Cidade Menongue (Fase 1)/K-Kubango 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 Mobilização Social E Cidadania/Kuando - Kubango 79.074.000,00 0,00 79.074.000,00 Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais/Kuando - Kubango 116.190.000,00 0,00 116.190.000,00 Operacionalização Microfomento/Kuando - Kubango 23.400.000,00 0,00 23.400.000,00 Organização Produtiva Das Comunidades/Kuando - Kubango 32.850.000,00 0,00 32.850.000,00 Programa Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 950.000.000,00 0,00 950.000.000,00 Fogos Programa Água Para Todos/Kuando-Kubango 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 Projecto Integrado De Combate A Pobreza E Desenvolv. Rural 300.713.289,00 0,00 300.713.289,00 Reab. Ampliação 2 Pontes S/O Rio Kuebe Centro Cidade / K.Kubango 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 Reab. Ampliação Ponte Metalica Sobre O Rio Luahuca / K.Kubango 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 Reab.Amp.Apet.Palácio Governo Prov.Menongue/K.Kubango 266.723.946,00 0,00 266.723.946,00 Reab.Apet.Edif.Sede Governo Provincial Menongue/K.Kubango 280.000.000,00 0,00 280.000.000,00 Reabilitação De Passeios E Jardinagem Da Cidade Menongue 190.000.000,00 0,00 190.000.000,00 Reforço Institucional/Kuando - Kubango 214.242.858,00 0,00 214.242.858,00 Sinalização Vertical Horizontal E Toponimia Da Cidade/K.Kubango 27.200.000,00 0,00 27.200.000,00 Terraplanagem E Ampliação Da Pista Do Rivungo/Kuando Kubango 58.750.000,00 0,00 58.750.000,00 DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Dirico 624.658.369,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 486.595.638,00 77,90% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 100.138.903,00 16,03% 3.2 - Contribuições Do Empregador 6.892.591,00 1,10% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 379.537.323,00 60,76% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 26.821,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 138.062.731,00 22,10% 4.1 - Investimentos 138.062.731,00 22,10% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Mavinga 725.266.637,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 547.448.281,00 75,48% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 155.404.969,00 21,43% 3.2 - Contribuições Do Empregador 10.606.436,00 1,46% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 381.417.113,00 52,59% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 19.763,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 177.818.356,00 24,52% 4.1 - Investimentos 177.818.356,00 24,52% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Menongue 1.130.777.478,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 924.919.021,00 81,79% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 392.977.690,00 34,75% 3.2 - Contribuições Do Empregador 27.073.250,00 2,39% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 376

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal De Nankova 595.989.656,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 458.171.300,00 76,88% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 72.411.944,00 12,15% 3.2 - Contribuições Do Empregador 5.029.117,00 0,84% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 380.521.474,00 63,85% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 208.765,00 0,04% 4 - Despesas De Capital 137.818.356,00 23,12% 4.1 - Investimentos 137.818.356,00 23,12% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Do Calai 690.537.811,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 512.719.455,00 74,25% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 123.374.302,00 17,87% 3.2 - Contribuições Do Empregador 8.454.105,00 1,22% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 380.878.343,00 55,16% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 12.705,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 177.818.356,00 25,75% 4.1 - Investimentos 177.818.356,00 25,75% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Do Cuangar 621.523.177,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 508.804.821,00 81,86% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 126.359.929,00 20,33% 3.2 - Contribuições Do Empregador 8.547.499,00 1,38% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 373.886.100,00 60,16% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 11.293,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 112.718.356,00 18,14% 4.1 - Investimentos 112.718.356,00 18,14% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Do Cuchi 676.838.620,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 539.020.264,00 79,64% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 148.389.615,00 21,92% 3.2 - Contribuições Do Empregador 10.136.457,00 1,50% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 380.450.431,00 56,21% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 43.761,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 137.818.356,00 20,36% 4.1 - Investimentos 137.818.356,00 20,36% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Do Kuito Kuanavale 785.978.033,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 608.159.677,00 77,38% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 214.991.766,00 27,35% 3.2 - Contribuições Do Empregador 14.769.274,00 1,88% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 378.371.816,00 48,14% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 26.821,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 177.818.356,00 22,62% 4.1 - Investimentos 177.818.356,00 22,62% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 377

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Administração Municipal Do Rivungo 605.917.147,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 468.614.996,00 77,34% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 82.063.424,00 13,54% 3.2 - Contribuições Do Empregador 5.649.906,00 0,93% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 380.781.050,00 62,84% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 120.616,00 0,02% 4 - Despesas De Capital 137.302.151,00 22,66% 4.1 - Investimentos 137.302.151,00 22,66% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Governo Provincial Do Kuando-Kubango 28.924.942.698,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 19.348.843.471,00 66,89% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 6.209.425.776,00 21,47% 3.2 - Contribuições Do Empregador 428.338.853,00 1,48% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 9.899.890.895,00 34,23% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 2.811.187.947,00 9,72% 4 - Despesas De Capital 9.576.099.227,00 33,11% 4.1 - Investimentos 9.576.099.227,00 33,11% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Hospital Provincial Do K.Kubango 1.181.532.109,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.178.716.443,00 99,76% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 515.124.837,00 43,60% 3.2 - Contribuições Do Empregador 31.060.844,00 2,63% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 632.467.239,00 53,53% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 63.523,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 2.815.666,00 0,24% 4.1 - Investimentos 2.815.666,00 0,24% Órgão: Tribunais Provinciais RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 475.344.216,00 100,00% Receitas Correntes 475.344.216,00 100,00% Receita Tributária 460.713.321,00 96,92% Taxas 460.713.321,00 96,92% Receitas Correntes Diversas 14.630.895,00 3,08% Multas E Outras Penalidades 14.630.895,00 3,08% DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 5.326.043.801,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 5.321.379.183,00 99,91% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 4.345.374.291,00 81,59% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 4.345.374.291,00 81,59% 3.2 - Contribuições Do Empregador 319.091.311,00 5,99% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 319.091.311,00 5,99% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 655.325.003,00 12,30% 3.3.1 - Bens 64.137.154,00 1,20% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 378

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor %

3.3.2 - Serviços 591.187.849,00 11,10% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 1.588.578,00 0,03% 3.5.2 - Transferencias Correntes 1.588.578,00 0,03% 4 - Despesas De Capital 4.664.618,00 0,09% 4.1 - Investimentos 4.664.618,00 0,09% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 4.664.618,00 0,09% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 5.326.043.801,00 100,00% 3 - Segurança E Ordem Pública 5.326.043.801,00 100,00% 3.0.3.0.0 - Tribunais 5.326.043.801,00 100,00% DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 5.326.043.801,00 100,00% Actividades Permanentes 5.326.043.801,00 100,00% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 5.326.043.801,00 100,00% Administração Dos Serviços Da Justiça 861.537,00 0,02% Administração Dos Serviços De Justiça 1.181.238,00 0,02% Administração E Gestão Dos Assuntos Do Estado 134.068.867,00 2,52% Desenvolvimento Da Actividade Judicial 5.085.667.570,00 95,49% Manutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados 104.264.589,00 1,96% DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Tribunal Do Lobito 77.218.786,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 77.218.786,00 100,00% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 77.218.786,00 100,00% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Tribunal Provincial Da Huila 490.227.490,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 490.218.740,00 100,00% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 434.378.985,00 88,61% 3.2 - Contribuições Do Empregador 30.641.852,00 6,25% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 25.070.856,00 5,11% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 127.047,00 0,03% 4 - Despesas De Capital 8.750,00 0,00% 4.1 - Investimentos 8.750,00 0,00% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Tribunal Provincial Da Lunda-Norte 145.661.323,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 145.545.770,00 99,92% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 112.566.572,00 77,28% 3.2 - Contribuições Do Empregador 7.815.458,00 5,37% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 24.964.053,00 17,14% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 379

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Tribunal Provincial Da Lunda-Sul 168.550.357,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 168.485.953,00 99,96% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 143.281.704,00 85,01% 3.2 - Contribuições Do Empregador 10.038.073,00 5,96% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 15.115.357,00 8,97% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 50.819,00 0,03% 4 - Despesas De Capital 64.404,00 0,04% 4.1 - Investimentos 64.404,00 0,04% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Tribunal Provincial De Benguela 852.901.630,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 852.901.630,00 100,00% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 758.030.693,00 88,88% 3.2 - Contribuições Do Empregador 53.673.494,00 6,29% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 40.919.351,00 4,80% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 278.092,00 0,03% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Tribunal Provincial De Cabinda 300.124.558,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 300.124.558,00 100,00% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 252.324.491,00 84,07% 3.2 - Contribuições Do Empregador 18.056.773,00 6,02% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 29.699.533,00 9,90% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 43.761,00 0,01% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Tribunal Provincial De Luanda 228.339.934,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 228.339.934,00 100,00% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 67.755.270,00 29,67% 3.2 - Contribuições Do Empregador 9.910.969,00 4,34% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 150.477.635,00 65,90% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 196.060,00 0,09% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Tribunal Provincial De Malanje 201.156.772,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 201.156.772,00 100,00% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 171.809.405,00 85,41% 3.2 - Contribuições Do Empregador 12.163.639,00 6,05% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 17.159.730,00 8,53% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 23.998,00 0,01% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Tribunal Provincial Do Bengo 276.008.534,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 275.146.997,00 99,69% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 233.371.727,00 84,55% 3.2 - Contribuições Do Empregador 16.843.569,00 6,10% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 24.878.059,00 9,01% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 53.642,00 0,02% 4 - Despesas De Capital 861.537,00 0,31% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 380

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Tribunal Provincial Do Bié 139.805.438,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 139.546.688,00 99,81% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 110.956.704,00 79,37% 3.2 - Contribuições Do Empregador 4.293.601,00 3,07% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 24.160.866,00 17,28% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 135.517,00 0,10% 4 - Despesas De Capital 258.750,00 0,19% 4.1 - Investimentos 258.750,00 0,19% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Tribunal Provincial Do Huambo 574.739.001,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 574.723.536,00 100,00% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 488.720.694,00 85,03% 3.2 - Contribuições Do Empregador 34.477.004,00 6,00% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 51.463.726,00 8,95% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 62.112,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 15.465,00 0,00% 4.1 - Investimentos 15.465,00 0,00% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Tribunal Provincial Do Kuando Kubango 186.179.343,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 184.752.934,00 99,23% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 156.815.596,00 84,23% 3.2 - Contribuições Do Empregador 10.868.509,00 5,84% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 17.053.301,00 9,16% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 15.528,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 1.426.409,00 0,77% 4.1 - Investimentos 1.426.409,00 0,77% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Tribunal Provincial Do Kunene 124.828.404,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 124.828.404,00 100,00% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 85.338.888,00 68,36% 3.2 - Contribuições Do Empregador 16.344.707,00 13,09% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 23.099.637,00 18,51% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 45.172,00 0,04% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Tribunal Provincial Do Kwanza-Norte 218.451.537,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 217.905.287,00 99,75% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 182.438.597,00 83,51% 3.2 - Contribuições Do Empregador 12.893.540,00 5,90% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 22.553.387,00 10,32% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 19.763,00 0,01% 4 - Despesas De Capital 546.250,00 0,25% 4.1 - Investimentos 546.250,00 0,25% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Tribunal Provincial Do Kwanza-Sul 412.737.112,00 100,00% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 381

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Tribunal Provincial Do Moxico 221.056.569,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 221.056.569,00 100,00% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 189.828.788,00 85,87% 3.2 - Contribuições Do Empregador 13.341.714,00 6,04% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 17.819.720,00 8,06% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 66.347,00 0,03% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Tribunal Provincial Do Namibe 278.201.104,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 277.942.354,00 99,91% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 235.341.885,00 84,59% 3.2 - Contribuições Do Empregador 16.411.639,00 5,90% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 26.140.835,00 9,40% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 47.995,00 0,02% 4 - Despesas De Capital 258.750,00 0,09% 4.1 - Investimentos 258.750,00 0,09% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Tribunal Provincial Do Uíge 278.766.053,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 277.916.053,00 99,70% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 229.890.286,00 82,47% 3.2 - Contribuições Do Empregador 16.438.872,00 5,90% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 31.489.492,00 11,30% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 97.403,00 0,03% 4 - Despesas De Capital 850.000,00 0,30% 4.1 - Investimentos 850.000,00 0,30% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Tribunal Provincial Do Zaire 151.089.856,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 150.831.106,00 99,83% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 126.285.017,00 83,58% 3.2 - Contribuições Do Empregador 8.934.032,00 5,91% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 15.581.001,00 10,31% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 31.056,00 0,02% 4 - Despesas De Capital 258.750,00 0,17% 4.1 - Investimentos 258.750,00 0,17% Órgão: Gabinete De Obras Especiais DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 54.920.831.652,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 3.390.096.936,00 6,17% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 184.926.454,00 0,34% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 184.926.454,00 0,34% 3.2 - Contribuições Do Empregador 11.760.328,00 0,02% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 11.760.328,00 0,02% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.193.293.738,00 5,81% 3.3.1 - Bens 147.664.155,00 0,27% 3.3.2 - Serviços 3.045.629.583,00 5,55% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 382

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor %

3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 116.416,00 0,00% 3.5.2 - Transferencias Correntes 116.416,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 51.530.734.716,00 93,83% 4.1 - Investimentos 51.530.734.716,00 93,83% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 51.530.734.716,00 93,83% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 54.920.831.652,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 34.804.856.036,00 63,37% 1.0.2.0.0 - Órgãos Executivos 34.222.616.036,00 62,31% 1.1.9.0.0 - Outros Serviços Gerais Da Administração Pública 582.240.000,00 1,06% 2 - Defesa 1.045.555.753,00 1,90% 2.0.1.0.0 - Defesa Militar 1.045.555.753,00 1,90% 7 - Habitação E Serviços Comunitários 12.996.345.548,00 23,66% 7.0.1.0.0 - Desenvolvimento Habitacional 12.996.345.548,00 23,66% 8 - Recreação, Cultura E Religião 4.284.924.391,00 7,80% 8.0.1.0.0 - Serviços Culturais 4.048.806.434,00 7,37% 8.0.3.0.0 - Serviços Religiosos E Outros Serviços À Comunidade 236.117.957,00 0,43% 9 - Assuntos Económicos 1.789.149.924,00 3,26% 9.0.2 - Transportes 1.789.149.924,00 3,26% 9.0.2.0.1 - Transporte Rodoviário 1.789.149.924,00 3,26% DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 54.920.831.652,00 100,00% Actividades Permanentes 495.143.021,00 0,90% Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas 747.501.250,00 1,36% Prog.Reab.Construção De Infra-Estruturas Rodoviárias 1.789.149.924,00 3,26% Programa De Desenvolvimento Habitacional 11.704.916.186,00 21,31% Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado 26.842.349.260,00 48,87% Programa De Realojamento Da População 1.291.429.362,00 2,35% Programa De Valorização Do Património Histórico Cultural 4.384.924.391,00 7,98% Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas 7.665.418.258,00 13,96% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 622.173.383,00 100,00% Administração E Gestão Da Política De Realojamento Da População 127.030.362,00 20,42% Administração E Gestão Dos Assuntos Do Estado 495.143.021,00 79,58% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 37.799.652.340,00 16.499.005.929,00 54.298.658.269,00 Const. Infraestrut.Novo Centro Político Administrativo (Estudos E 63.444.085,00 0,00 63.444.085,00 Projectos) Construção Do Santuário Da Muxima 236.117.957,00 0,00 236.117.957,00 Construção E Apetrechamento Do Edifício Museu Ciência Tecnologia 0,00 1.803.474.668,00 1.803.474.668,00 Construção 5000 Habitações Evolutivas Auto-Construção (Kits) 246.855.730,00 0,00 246.855.730,00 Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 383

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total

Construção Apet. Escritorios Da Assembleia Nacional Luanda 4.180.000.000,00 0,00 4.180.000.000,00 Construção Apetrechamento Centro Arte Benfica-Mercado Do 747.501.250,00 0,00 747.501.250,00 Artesanato Construção Apetrechamento Instalações Guarda Palaciana 462.500.000,00 0,00 462.500.000,00 Construção Casa Protocolar Nº 8 Do Beco Balão 597.810.844,00 0,00 597.810.844,00 Construção De 10.000 Unidades Habitacionais Evolutivas 163.750.000,00 20.000.000,00 183.750.000,00 Construção De 10.000 Unidades Habitacionais Sociais 298.500.000,00 50.000.000,00 348.500.000,00 Construção De 4.000 Unidades Habitacionais No Zango E Sapú 159.600.000,00 0,00 159.600.000,00 Construção Do Arquivo Histórico Angola 100.000.000,00 1.800.000.000,00 1.900.000.000,00 Construção Infraestruturas Bairro Saneamento (Estudos E Projectos) 316.216.053,00 0,00 316.216.053,00 Construção Instalação Equipamentos Edifício Inspeção (Dnvit) 412.500.000,00 0,00 412.500.000,00 Construção Instalações Segurança Presidencial 1.045.555.753,00 0,00 1.045.555.753,00 Construção Marginal Sudoeste Obras Arte Complementares (Fase 1) 650.000.000,00 1.139.149.924,00 1.789.149.924,00 Construção Sede Assembleia Nacional 18.308.421.160,00 4.153.928.100,00 22.462.349.260,00 Estudos E Projectos De Oceanário/Goe 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 Estudos Projectos Construção Arquivo Histórico Palop 150.500.000,00 0,00 150.500.000,00 Estudos Projectos Fiscalização/Goe 1.400.894.462,00 0,00 1.400.894.462,00 Estudos Projectos Requalificação Urbana Zona Costeira Samba 227.500.000,00 0,00 227.500.000,00 Estudos Projectos Requalificação Área Antigas Intalações Sme 118.578.750,00 0,00 118.578.750,00 Estudos Projectos Requalificação Áreas Minplan 1º Congresso 71.250.000,00 0,00 71.250.000,00 Estudos, Projectos E Fiscalização/Prp 140.049.000,00 0,00 140.049.000,00 Infraestrutura 20 Mil Casas Construção 3000 Casas Económicas 4.025.607.219,00 7.432.453.237,00 11.458.060.456,00 Infraestruturas Para 30.000 Unidades Habitacionais 232.500.000,00 100.000.000,00 332.500.000,00 Reab Edif. Minist. Planeamento Gab. Vice Presidente (Est.Consult. E 82.826.992,00 0,00 82.826.992,00 Proj.) Reabilitação Casas Protocolares Palácio Presidencial 1.264.475.017,00 0,00 1.264.475.017,00 Reabilitação De Casas Protocolares Do Beco Balão 360.788.376,00 0,00 360.788.376,00 Reabilitação Edifício Cerimonial Presidência República 582.240.000,00 0,00 582.240.000,00 Realojamento Área Adjacente Novo Centro Político Administrativo 508.337.926,00 0,00 508.337.926,00 Restauro, Construção E Apetrech. Do Museu Forças Armadas 445.331.766,00 0,00 445.331.766,00 DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Gabinete De Obras Especiais 54.920.831.652,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 3.390.096.936,00 6,17% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 184.926.454,00 0,34% 3.2 - Contribuições Do Empregador 11.760.328,00 0,02% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 3.193.293.738,00 5,81% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 116.416,00 0,00% 4 - Despesas De Capital 51.530.734.716,00 93,83% 4.1 - Investimentos 51.530.734.716,00 93,83% Órgão: Gabinete Getão Polo De Desenv.Turítico Do Futungo De Belas DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 17.330.761.630,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.776.764.003,00 10,25% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 18.666.666,00 0,11% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 384

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor %

3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 18.666.666,00 0,11% 3.2 - Contribuições Do Empregador 1.344.104,00 0,01% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 1.344.104,00 0,01% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 1.756.753.233,00 10,14% 3.3.1 - Bens 13.552.554,00 0,08% 3.3.2 - Serviços 1.743.200.679,00 10,06% 4 - Despesas De Capital 15.553.997.627,00 89,75% 4.1 - Investimentos 15.553.997.627,00 89,75% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 15.553.997.627,00 89,75% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 17.330.761.630,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 17.330.761.630,00 100,00% 1.0.2.0.0 - Órgãos Executivos 17.330.761.630,00 100,00% DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 17.330.761.630,00 100,00% Actividades Permanentes 223.881.767,00 1,29% Programa Reab. E Construção Das Infraest. Administrativas 17.106.879.863,00 98,71% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 223.881.767,00 100,00% Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento Turístico 223.881.767,00 100,00% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 10.116.985.463,00 6.989.894.400,00 17.106.879.863,00 Cadastramento De Ocupação/Realojamento 2.053.750.000,00 0,00 2.053.750.000,00 Construção De Equipamentos Sociais 327.473.600,00 809.894.400,00 1.137.368.000,00 Construção De Equipamentos Urbanos 400.000.000,00 700.000.000,00 1.100.000.000,00 Construção De Infra-Estruturas - Fase 1 2.940.000.000,00 5.480.000.000,00 8.420.000.000,00 Elaboração Do Plano Director Do Mussulo 620.020.000,00 0,00 620.020.000,00 Estudos Projectos E Fiscalizalção/Ggptfb 821.809.863,00 0,00 821.809.863,00 Gestão Territorial/Ggptfb 147.000.000,00 0,00 147.000.000,00 Macro Infra-Estruturas 2.806.932.000,00 0,00 2.806.932.000,00 DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Gabinete De Gestão Do Polo De Desenvolv.Turistico Do Futungo De Belas 17.330.761.630,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.776.764.003,00 10,25% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 18.666.666,00 0,11% 3.2 - Contribuições Do Empregador 1.344.104,00 0,01% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 1.756.753.233,00 10,14% 4 - Despesas De Capital 15.553.997.627,00 89,75% 4.1 - Investimentos 15.553.997.627,00 89,75% Órgão: Encargos Gerais Do Estado Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 385

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 5.195.223.971.290,00 100,00% Receitas Correntes 3.596.185.481.880,00 69,22% Receita Tributária 901.081.229.721,00 17,34% Impostos 900.509.546.413,00 17,33% Taxas 6.384.763,00 0,00% Contribuições 565.298.545,00 0,01% Receita Patrimonial 2.406.204.252.159,00 46,32% Rendimentos De Participações 15.119.462.771,00 0,29% Rendimentos De Recursos Naturais 2.391.042.960.736,00 46,02% Outras Receitas Patrimoniais 41.828.652,00 0,00% Receitas Correntes Diversas 288.900.000.000,00 5,56% Outras Receitas Correntes 288.900.000.000,00 5,56% Receitas De Capital 1.599.038.489.410,00 30,78% Receita De Financiamentos 1.215.912.587.545,00 23,40% Financiamentos Internos 441.000.000.000,00 8,49% Financiamentos Externos 774.912.587.545,00 14,92% Reversão E Restituição 383.125.901.865,00 7,37% Resultados Anteriores 383.125.901.865,00 7,37% DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 2.447.729.799.195,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 1.120.919.996.869,00 45,79% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 2.221.195,00 0,00% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 2.221.195,00 0,00% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 465.281.211.757,00 19,01% 3.3.2 - Serviços 465.281.211.757,00 19,01% 3.4 - Juros 64.825.779.435,00 2,65% 3.4.2 - Juros Da Divida Interna 27.154.560.019,00 1,11% 3.4.3 - Juros Da Divida Externa 37.671.219.416,00 1,54% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 590.810.784.482,00 24,14% 3.5.1 - Subsidios 577.073.431.659,00 23,58% 3.5.2 - Transferencias Correntes 13.737.352.823,00 0,56% 4 - Despesas De Capital 1.326.809.802.326,00 54,21% 4.1 - Investimentos 279.108.662.070,00 11,40% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 279.108.662.070,00 11,40% 4.3 - Despesas De Capital Financeiro 1.047.701.140.256,00 42,80% 4.3.1 - Aplicação Em Activos Financeiros 396.474.703.853,00 16,20% 4.3.2 - Amortização De Passivos Financeiros 651.226.436.403,00 26,61% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 2.447.729.799.195,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 1.328.141.422.816,00 54,26% 1.0.2.0.0 - Órgãos Executivos 34.798.960.283,00 1,42% 1.0.3.0.0 - Assuntos Financeiros E Fiscais 572.163.964.437,00 23,38% 1.0.4.0.0 - Relações Exteriores 2.126.282.258,00 0,09% 1.0.7 - Operações De Dívida Pública 716.052.215.838,00 29,25% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 386

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 2.447.729.799.195,00 100,00% Actividades Permanentes 1.916.272.244.183,00 78,29% Programa De Desenv. Das M.P.M.Empresas-Angola Investe 48.200.000.000,00 1,97% Programa De Desenvolvimento Habitacional 214.157.522.942,00 8,75% Programa De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Económica 261.087.526.795,00 10,67% Programa De Reforma E Moderniz. Da Gestão Fin. Pública 5.900.000.000,00 0,24% Reestruturação E Redimensionamento Do Sect. Emp. Público 2.112.505.275,00 0,09% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 2.188.968.913.074,00 100,00% Administração De Participações Em Empresas E Sociedades 2.375.000.000,00 0,11% Administração De Participações Em Instituições Internacionais 652.447.683,00 0,03% Administração E Gestão Da Polít.Finan.Do Estado E Das Fin.Públicas 906.090.730.096,00 41,39% Administração E Gestão Dos Assuntos Do Estado 5.778.000.000,00 0,26% Ajuda Económica A Países Em Desenvolvimento E Em Transição 2.000.000.000,00 0,09% Ajuda Económica Canalizada Através De Agências Internacionais 1.000.000.000,00 0,05% Apoio A Entidades Estrangeiras 20.562.898,00 0,00% Apoio Financeiro A Actividade Económica 261.846.995.976,00 11,96% Apoio Financeiro A Pessoas E Famílias 311.633.558,00 0,01% Capitalização De Empresas Do Sep 11.780.747.713,00 0,54% Cobertura De Custos Operacionias De Empresas Públicas 116.648.827.257,00 5,33% Contribuições A Organizações Internacionais 2.105.719.360,00 0,10% Encargos Com Serviços Bancários Das Linhas De Crédito 7.839.039.844,00 0,36% Encargos De Exercícios Findos 383.125.901.865,00 17,50% Estratégia De Ti, Sourcing E Operações 1.200.000.000,00 0,05% Financiamento Dos Partidos Políticos E Das Coligações De Partidos Políticos 6.186.920.439,00 0,28% Gestão De Serviços Bancários 12.908.674.777,00 0,59% Habilitação Da Integração De Aplicações De Negócios 1.200.000.000,00 0,05% Habilitação Da Transformação E Habilitação Tecnológica 3.500.000.000,00 0,16% Regularização De Passivos Do Sep 2.112.505.275,00 0,10% Remun. De Comissões, Comités E Grup. De Trab. Multisectorias 50.881.974,00 0,00% Subvenção Ao Preço E Tarifas De Bens E Serviços Públicos 460.234.324.359,00 21,03% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 258.760.886.121,00 0,00 258.760.886.121,00 Infraestruturas E Equip.Sociais-Centralidades E Outros ***************** 0,00 ***************** DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % I.S.E.P-Encargos Do Sector Empresarial Público 130.542.080.245,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 118.761.332.532,00 90,98% 3.5 - Subsidios E Transferencias Correntes 118.761.332.532,00 90,98% 4 - Despesas De Capital 11.780.747.713,00 9,02% 4.3 - Despesas De Capital Financeiro 11.780.747.713,00 9,02% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Operações Centrais Do Estado 1.590.428.913.268,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 926.626.295.058,00 58,26% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 387

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % U.G.D-Operações Da Dívida Pública 726.758.805.682,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 75.532.369.279,00 10,39% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 10.706.589.844,00 1,47% 3.4 - Juros 64.825.779.435,00 8,92% 4 - Despesas De Capital 651.226.436.403,00 89,61% 4.3 - Despesas De Capital Financeiro 651.226.436.403,00 89,61% Órgão: Reservas Orçamentais DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 271.485.461.682,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 171.026.846.002,00 63,00% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 136.023.965.326,00 50,10% 3.1.1 - Despesas Com O Pessoal Civil 136.023.965.326,00 50,10% 3.2 - Contribuições Do Empregador 5.106.664.994,00 1,88% 3.2.1 - Contribuições Do Empreg.P/A Segurança Social 5.106.664.994,00 1,88% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 29.896.215.682,00 11,01% 3.3.1 - Bens 25.765.571.682,00 9,49% 3.3.2 - Serviços 4.130.644.000,00 1,52% 4 - Despesas De Capital 13.458.615.680,00 4,96% 4.1 - Investimentos 6.458.615.680,00 2,38% 4.1.1 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 6.458.615.680,00 2,38% 4.3 - Despesas De Capital Financeiro 7.000.000.000,00 2,58% 4.3.1 - Aplicação Em Activos Financeiros 7.000.000.000,00 2,58% 9 - Reservas 87.000.000.000,00 32,05% 9.1 - Reserva Orçamental 87.000.000.000,00 32,05% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 271.485.461.682,00 100,00% 1 - Serviços Públicos Gerais 195.823.422.454,00 72,13% 1.0.2.0.0 - Órgãos Executivos 195.823.422.454,00 72,13% 2 - Defesa 4.573.965.456,00 1,68% 2.0.1.0.0 - Defesa Militar 4.573.965.456,00 1,68% 4 - Educação 13.091.356.926,00 4,82% 4.0.2.0.0 - Ensino Primário 13.091.356.926,00 4,82% 5 - Saúde 25.523.373.341,00 9,40% 5.0.1.0.0 - Serviços Hospitalares Gerais 4.446.348.993,00 1,64% 5.0.4.0.0 - Serviços De Saúde Pública 21.077.024.348,00 7,76% 9 - Assuntos Económicos 32.473.343.505,00 11,96% 9.0.1 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 2.242.231.205,00 0,83% 9.0.1.0.1 - Agricultura 2.242.231.205,00 0,83% 9.0.2 - Transportes 4.524.500.000,00 1,67% 9.0.2.0.3 - Transporte Ferroviário 2.000.000.000,00 0,74% 9.0.2.0.4 - Transporte Aéreo 2.524.500.000,00 0,93% 9.0.3 - Combustiveis E Energia 22.706.612.300,00 8,36% 9.0.3.0.5 - Electricidade 22.706.612.300,00 8,36% 9.0.5 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 3.000.000.000,00 1,11% Exercício : 2013 REPÚBLICA DE ANGOLA Emissão : 13/12/2012 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS Página : 388

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 271.485.461.682,00 100,00% Actividades Permanentes 175.587.852.226,00 64,68% Prog. De Reestrut.E Modern. Das Forças De Def. E Segurança 4.573.965.456,00 1,68% Programa De Fortalecimento Da Estrutura Organiz. Do Estado 4.323.644.000,00 1,59% Reservas 87.000.000.000,00 32,05% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 266.911.496.226,00 100,00% Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial 24.497.579.588,00 9,18% Administração E Gestão Da Polít.Finan.Do Estado E Das Fin.Públicas 233.643.923.645,00 87,54% Administração E Gestão Dos Serviços Do Sistema Nacional De Saúde 4.446.348.993,00 1,67% Implementação Das Autarquias Locais 4.323.644.000,00 1,62% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Projecto / Actividade Rec. Ordinários Linhas de Crédito Total Total Geral: 4.573.965.456,00 0,00 4.573.965.456,00 Projectos Em Curso A Nominalizar 4.573.965.456,00 0,00 4.573.965.456,00 DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Reservas Orçamentais 271.485.461.682,00 100,00% 3 - Despesas Correntes 171.026.846.002,00 63,00% 3.1 - Despesas Com O Pessoal 136.023.965.326,00 50,10% 3.2 - Contribuições Do Empregador 5.106.664.994,00 1,88% 3.3 - Despesas Em Bens E Serviços 29.896.215.682,00 11,01% 4 - Despesas De Capital 13.458.615.680,00 4,96% 4.1 - Investimentos 6.458.615.680,00 2,38% 4.3 - Despesas De Capital Financeiro 7.000.000.000,00 2,58% 9 - Reservas 87.000.000.000,00 32,05% 9.1 - Reserva Orçamental 87.000.000.000,00 32,05%