T.C. KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ

BRİFİNG DOSYASI

- 2009 - İÇİNDEKİLER SAYFA 01. - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü..………………………………...... 4

02. – Destek Hizmetleri Müdürlüğü…………….……………...... 7

03. – Yazı İşleri Müdürlüğü ……………….………….…...... 9

04. – Mali Hizmetler Müdürlüğü………………………………………………………….10

05. – Bilgi İşlem Müdürlüğü…………………………………………………………….. 17

06. – Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü……….…………………………..……….... 18

07. – Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü……...... 25

08. – İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü...... 32

09. – Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü…………………………………………….………. 33

10. – Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü………………………………………………….. 35

11 – KÖYDES 2009 Yılı Programı………………………………………………...... 38

12 – KÖYDES 2005-2006-2007-2008 Yılları Uygulamaları…….……………………….42

13 – Gayrimenkul İcmal Tablosu……………………….………………………………. 50

1 Kütahya ve İlçeleri arasındaki uzaklıklar ( Km)

İlçe Bazında Köy Nüfusu, Köy Sayısı, Yüzölçümü ve Yükseklik İl Köy Köy Köy Sayısı YüzölçümüYüzölçümüne Yükseklik Nüfusu Sayısı Oranı % (km²) Oranı (%) (m) MERKEZ 21.614 114 22,2 2.572 22 969 ALTINTAŞ 11.000 33 6,4 905 8 1020 9.894 33 6,4 659 6 950 ÇAVDARHİSAR 5.239 22 4,2 591 5 945 DOMANİÇ 10.043 31 6 619 5 900 DUMLUPINAR 1.844 10 1,9 305 3 1222 İLÇE 7.594 29 5,6 684 6 750 GEDİZ 12.995 47 9,1 1468 12 736 HİSARCIK 5.873 21 4 330 3 785 1.535 6 0,1 144 1 810 17.738 69 13,4 1557 13 820 ŞAPHANE 2.545 10 1,9 251 2 950 TAVŞANLI 22.520 88 17,1 1804 15 860 Toplam 130.434 513 100 11,889 100

2 Misyonumuz

 Sahip olduğu kaynakları etkin bir biçimde kullanıp, yöre halkının beklentilerine uygun kaliteli hizmetler sunarak kırsal ve kentsel kalkınmayı sağlamaktır.

Vizyonumuz

 Kütahya İli sınırlarında yaşayan herkesin gurur duyacağı, değişimin öncüsü, ülkemizin lider yerel yönetimlerinden birisi, Avrupa Birliği standartlarında hizmet üreten model bir kuruluş olmak.

3 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Görev Tanımı : İl özel İdaresinde görev yapan memur ve işçilerin, performans, sicil, kademe-derece ilerlemeleri, sevk rapor, işe alma, işten çıkarma, vize ve atama iş ve işlemlerini yapmaktır.

Merkez ve İlçelerde Çalışan Personel Sayısı Memur 71 İşçi 311 Geçici İşçi - Sözleşmeli Avukat 1 Sözleşmeli Tekniker 3 Sözleşmeli Teknisyen 1 Sözleşmeli Grafiker 1 Sözleşmeli Mühendis 11 Sosyal Çalışmacı 1 T O P L A M 398 MERKEZ VE İLÇELER 31.12.2008 TARİHİ İTİBARİYLE ÇALIŞANLAR • MERKEZDE TOPLAM ÇALIŞAN: 378 • MEMUR : 50 • İŞÇİ : 309 • G.İŞÇİ : - • SÖZLEŞMELİ : 18

• İLÇELERDE TOPLAM ÇALIŞAN: 23 • MEMUR : 21 • İŞÇİ : 2 Kütahya İl Özel İdaresi Norm Kadro Dağılımı  Genel Sekreter 1  Genel Sekreter Yrd 1  Hukuk Müşaviri 1  Avukat 3  Müdür 14  Uzman 6  Şef 28  Mali Hizmetler Uzmanı 2  Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 1  İdari Personel 56  Teknik Personel 45  Sağlık Personel 18  Yardımcı Hizmetler Personeli 27  Memur Kadroları Toplamı 203  Sürekli İşçi Kadroları Toplamı 102  GENEL TOPLAM 305

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ MEVCUT KADRO DAĞILIMLARI

TOPLAM MEMUR KADROSU: 159 DOLU BOŞ GİH 43 46 AH - 3 TH 18 27 YH 10 10 SH 2 TOPLAM 71 88

4 İŞÇİ KADROLARI

• DAİMİ İŞÇİ : 311 • GEÇİCİ İŞÇİ :

4857 Sayılı Kanuna göre Özürlü, eski hükümlü, terör mağduru durumu

DOLU BOŞ • ÖZÜRLÜ 11 1 • ESKİ HÜKÜMLÜ 6 - • TERÖR MAĞDURU 6 -

SÜREKLİ İŞÇİ POZİSYON DAĞILIM LİSTESİ ÜNVANI ADEDİ Akaryakıtçı 1 Arazi Kaynak Ustası 2 Asfalt Plent Operatörü 2 Asfalt Serici Operatörü 2 Asfalt Serici Operatör Yrd. 2 Asfalt Ustası 2 Asfalt Usta Yrd. 3 Aşçı 2 Aşçı Yrd. 1 Atölye Ustası 27 Atölye Usta Yrd. 4 Bina ve Mal Bakıcısı 18 Boya ve Badana Ustası 1 Büro Görevlisi 3 Distribütör Operatörü 2 Düz İşçi 99 Elektrik Tesisat Ustası 4 İnşaat Ustası 4 İnşaat Usta Yrd. 1 İş makineları Operatörü(B) 29 İş makineları Operatörü(K) 7 İş makineları Şoförü 33 İş makineları Yağcısı 23 Kaloriferci 2 Köy Tesis Teknisyeni 1 Ozalit ve Teksirci 1 Seyyar Tamir Ustası 1 Şoför 5 Tabancacı 11 Topoğraf 1 Yıkama Yağlamacı 1 İşçi 16

KURUM TOPLAMI 311

5 MEMUR KADROLARINDA ÇALIŞANLARIN KADRO DAĞILIMI

S.NO KADROLAR Kadrolu (Asil) Vekil Sözleşmeli TOPLAM 1- AVUKAT 1 1 2- MÜDÜR 2 (Şah. Bağlı Kadro) 9 9 İLÇE ÖZEL İDARE 3- MÜDÜRÜ 6 6 12

TEKNİK HİZMETLER SINIFI 1- Ziraat Mühendisi 5 1 6 2- İnşaat Mühendisi 3 5 8 3- Kimya Mühendisi 1 1 4- Harita Mühendisi 2 2 5- Makine Mühendisi 1 1 2 6- Jeoloji Mühendisi 2 1 3 7- Elektrik Mühendisi 1 1 8- Maden Mühendisi 1 1 9- Şehir Plancısı 1 1 10- İnşaat Teknikeri 2 1 3 11- Orman Teknikeri 1 1 12- Harita Teknikeri 1 1 13- Grafiker 1 1 14- Tekniker 1 1 2 15- Teknisyen 1 1 2 16- Sosyal Çalışmacı 2 2 TOPLAM ÇALIŞAN 19 18 37 GİH SINIFI 1- Şef 5 5 2- Ayniyat Saymanı 1 1 3- Bilgisayar İşletmeni 4 4 4- VHKİ 19 19 5- İş Makinası Sürücüsü 2 2 6- Şoför 3 3 TOPLAM 34 34

YH SINIFI 1- Bekçi 1 1 2- Hizmetli 8 8 3- Kaloriferci 1 1 TOPLAM 10 10 6 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Görev Tanımı

• Makine parkının etkin bir şekilde çalıştırılması, • İdarenin tümünü ilgilendiren satın alma faaliyetlerinin yapılması, • Ambar faaliyetleri ve kayıtlarının tutulması, • İdare ile ilgili ihale işlemlerinin yapılması,

İL ÖZEL İDARESİ MAKİNE PARKI

CİNSİ ADT CİNSİ ADT CİNSİ ADT

BİNEK 13 PAL.YÜKLEYİCİ 3 SİLİNDİR 10 ARAÇLAR

PİCKUP 8 LAS.TEK.YÜK. 6 LAS.TEK.SİLİNDİR 1

MİNÜBÜS 4 KAS.KAMYON 2 TRAKTÖR 3

DAMPERLİ KAMYON 42 KANAL KAZICI 2 FORKLİFT 2

ÇEKİCİ 3 PALETLİ EKSKAVATÖR 3 KAR MAKİNESİ 1

YAKIT TANKERİ 1 LAS.TEK. EKSKAVATÖR 1 VİDANJÖR 1

GREYDER 14 VİNÇ KAMYON 1 TOPLAM 140 DOZER 8 DİSTRİBÜTÖR 6 SU TANKERİ 4 ROLEY TANK 1

ANA İŞ MAKİNALARI YAŞ ORTALAMASI

0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 YAŞ TOPLAM GENEL YAŞ ARACIN CİNSİ YAŞ YAŞ YAŞ YAŞ ÜSTÜ ADET ORTALAMASI

DOZER 8 8 23 GREYDER 6 8 14 17 LODER (PALETLİ) 3 3 24 LODER (LASTİK TEKERLİ) 5 1 6 11 SİLİNDİR 4 4 2 1 11 11 EKSKAVATÖR (PALETLİ) 2 1 3 9 EKSKAVATÖR (LASTİK TEKERLİ) 1 1 25

KANAL KAZICI YÜKLEYİCİ 1 1 2 12 KAMYON 8 12 6 14 42 15 SABİT KASA KAMYON 1 1 2 20 TREYLER ÇEKİCİ 1 1 1 3 9

7 İL ÖZEL İDARESİ 2008 YILI İHALELERİ (31.12.2008) Tarihi İtibariyle YAKLAŞIK İHALE BEDELİ İHALE BEDELİ MALİYETİ (KDV HARİÇ) (KDV DÂHİL) ADET (TL) (TL) (TL)

İL ÖZEL İDARESİ 6.442.164,13 3.901.942,43 4.604.292,07 19

İL MİLLİ EĞİTİM MÜD. 5.088.766,53 4.510.886,00 5.322.845,48 31

İL SAĞLIK MÜD. 530.812,35 434.000,00 512.120,00 2

İL SOSYAL HİZMETLER MÜD. 171.951,70 106.590,44 125.776,72 2

GENÇLİK VE SPOR İL MÜD. 218.600,00 198.000,00 233.640,00 1

İL EMNİYET MÜD. 971.328,18 845.790,00 998.032,20 4

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜD. 77.469,59 72.150,00 85.137,00 2

İL TARIM MÜD. 0,00 0,00 0,00 0

İL SİVİL SAVUNMA MÜD. 0,00 0,00 0,00 0 GENEL TOPLAM 13.501.092,48 10.069.358,87 11.881.843,47 61

SON 3 YILLIK AKARYAKIT TÜKETİM LİSTESİ 2006 MOTORİN 2007 MOTORİN 2008 M0TORİN 2009 MOTORİN MİKTAR TUTARI MİKTAR TUTARI MİKTAR TUTARI MİKTAR TUTARI (LT) (TL) (LT) (TL) (LT) (TL) (LT) (TL) OCAK 41.812 66.481,08 50.628 93.155,52 53.129 132.265,26 34.782 82.428,27 ŞUBAT 38.168 66.794,00 38.666 70.758,78 64.823 157.954,20 57.711 136.908,84 MART 33.266 61.209,44 99.100 182.344,00 69.405 160.730,66 NİSAN 96.251 177.113,76 121.101 231.302,91 80.425 188.113,18 MAYIS 120.217 232.018,81 140.579 281.158,00 110.539 279.888,21 HAZİRAN 111.309 214.826,37 151.873 312.700,66 123.904 324.411,94 TEMMUZ 143.769 296.164,14 136.765 273.079,28 122.542 329.782,73 AĞUSTOS 109.101 226.930,08 130.888 256.383,40 115.459 317.762,99 EYLÜL 111.781 225.797,62 101.998 200.695,33 90.845 248.935,25 EKİM 69.245 139.874,90 60.769 129.468,65 92.009 247.522,43 KASIM 100.003 194.005,82 51.927 111.402,66 80.614 212.070,99 ARALIK 88.474 172.443,80 39.980 85.110,64 62.531 156.427,55

TOPLAM 1.063.396 2.073.659,82 1.124.274 2.227.559,83 1.066.225 2.755.865,39 92.493 219.337,11

AKARYAKIT TASARRUFU

2008 yılında akaryakıt (mazot) sarfiyatımız, özellikle şantiyelerde çalışan personelin şantiyelere gidip gelmelerinin kiralanan minibüslerle topluca yapılması ve kamyonların olabildiğince servis Hizmetlerinde kullanılmaması nedeniyle geçtiğimiz Yıllara oranla ciddi bir oranda azalmıştır. Bu durum yukarıdaki tabloda da açıkça görülmektedir.

8 SON 3 YILDA KULLANILAN AKARYAKIT KARŞILAŞTIRMA, TABLOSU

Asfalt, Stabilize, Onarım, Yama, Greyderli Bakım, Kar Mücadelesi, Gölet Uygulamaları Tüketilen Motorin İdare Köydes Toplam Gölet Miktar Tutarı Sektörü (Yol) (km) (km) (km) (adet) (litre) (TL) 2006 YILI 1.430 - 1.430 2 1.063.396 2.073.660 2007 YILI 1.639 334 1.973 2 1.124.274 2.227.560 2008 YILI 1.603 130 1.733 3 1.066.225 2.755.865 GENELTOPLAM 4.672 464 5.136 7 3.253.895 7.057.085

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Görev Tanımı

• Yazı İşleri Müdürlüğü; İl Encümeni, İl Genel Meclisi, İhtisas Komisyonları ve 2886 Sayılı Devlet Sayılı Devlet İhale Kanunuyla ilgili işlerin sekreterya işlemlerini yapmak, gelen giden evrak takibi, kayıt ve posta işlemlerinin yürütülmesinden sorumludur.

2008 YILI İL GENEL MECLİSİ ;

 İl Genel Meclisi 2008 yılı Ocak-Aralık döneminde 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince her ayın ilk haftasında Aralık ayı hariç 70 gün toplanmış, toplantılarda gündemindeki maddeler ile verilen önergeleri karara bağlayarak 184 adet karar almıştır.

 İl Genel Meclisince 2008 yılı Ocak-Aralık döneminde toplam 69 adet konu incelemek üzere oluşturulan İhtisas Komisyonlarına havale edilmiş olup komisyonların toplantı ve mahallinde inceleme organizasyonları ve raporlarının yazım işleri yapılmıştır.

İL ENCÜMENİ :

• İl Encümeni 2008 yılı Ocak-Aralık döneminde ilgili mevzuat hükümlerince Sayın Valimizin Başkanlığında 43 hafta toplanarak 266 adet karar almıştır.

• 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince 2008 yılı Ocak – Aralık döneminde 34 adet ihale sonuçlandırılmıştır.

Evrak Kayıt Servisi

• Gelen Evrak Kayıt Defterine 2008 yılı Ocak – Aralık döneminde toplam 7275 adet, • Giden Evrak kayıt defterine ise 4924 adet evrak, kayıt edilerek gereği yapılmıştır.

9 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Görev Tanımı:

• Stratejik Planı • Bütçeyi • Kesin Hesabı • Faaliyet raporunu hazırlamak • Gelirlerin tahakkuku ve tahsilâtını sağlamak

2008 YILI BÜTÇESİ Bütçe ile 2008 Yılı Gelir Bütçemiz; Öngörülen Gerçekleşen 1- Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar 15.500.000,00 15.748.152,00 2- Madenlerden Devlet Hakkı 3.877.000,00 3.076.455,00 3- Mevduat Faizleri 2.500.000,00 2.255.353,00 4- Taşınmaz Kira Gelirleri 500.000,00 558.245,25 5- Harçlar 270.000,00 427.375,29 6- Diğer Paylar (Kül Satışı) 200.000,00 262.527,29 7- Lojman Kira Gelirleri 200.000,00 132.699,30 Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (Okul, Salon 8- 170.000,00 Kirası, Balık Tesisleri, Sıcak Su İşletmeleri) 394.510,80 9- Şartname, Basılı Evrak Satış Bedelleri 120.000,00 76.328,00 10- İşyeri Açma İzni Harcı 100.000,00 100.381,00 11- Diğer Gelirler 563.000,00 387.439,28 T O P L A M 24.000.000,00 23.419.466,21 2008 Yılı Gider Bütçemiz; 1- Köylere Parke Taşı Döşemesi ve Diğer Alt Yapı Hizmetleri İçin 5.760.000,00 2- Eğitim Hizmetleri İçin 3.621.641,00 3- Yol ve Levha Yapımları İçin 2.953.500,00 4- Sulama İnşaatları İçin 1.900.000,00 5- İçme Suları İnşaatları İçin 80.000,00 6- Sosyal Hizmetler İçin 100.000,00 Sivil Savunma, Bilgi İşlem, Spor, Kültür ve Turizm, Cevre Orman, Sağlık 7- ve Tarım Hizmetleri 216.000,00 8- Derneklere Yardım 20.000,00 9- Kanuni Paylar (Kalkınma Ajansları-İller Bankası-Kükap) 1.362.712,00 10- Personel Maaşları 2.151.810,00 11- Cari Harcamalar (Elektrik, Su, Telefon, Yakacak vb.) 4.500.670,00 12- Yedek Ödenek 1.333.667,00 T O P L A M 24.000.000,00

2008 YILI BÜTÇESİ 24.000.000,00-TL, 2007 YILINDAN DEVİR ÖDENEK 5.134.028,68-TL. OLMAK ÜZERE TOPLAM 29.134.028,68-TL’lik BÜTÇEYE GÖRE

10 2009 YILI BÜTÇESİ

2009 YILI GELİR BÜTÇESİ Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar 23,500,000.00 % 75 Madenlerden Devlet Hakkı 3,250,000.00 % 10 Mevduat Faizleri 2,450,000.00 % 8 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri (Germiyan Konağı vb. Kiraları) 650,000.00 % 2 Diğer Harçlar 400,000.00 % 1 Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (Soğuk Su Kiraları) 300,000.00 % 1 Diğer Paylar (Kül Satışından Gelen Paylar) 280,000.00 % 0.9 Lojman kira Geliri 150,000.00 % 0.5 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 110,000.00 % 0.4 Kişilerden Alacaklar (Kişi borçları ve işçi rapor üc.) 90,000.00 % 0.3 İşyeri Ayma izni Harem 85,000.00 % 0.3 Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme 75,000.00 % 0.2 Zamları Diğer idari Para Cezaları 40,000.00 % 0.1 Diğer Mal Satış Gelirleri (Hurda Satışı) 40,000.00 % 0.1 Sosyal Tesis Kira Gelirleri 25,000.00 % 0.06 (Okul Kantin Gelirleri) 25,000.00 % 0.06 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 17,500.00 % 0.05 Taşınır Kira Gelirleri 12,500.00 % 0.03 TOPLAM 31,500,000.00 % 100

2009 YILI BÜTÇESİ 31.500.000,00-TL, 2008 YILINDAN DEVİR ÖDENEK 1.921.924,81-TL. OLMAK ÜZERE TOPLAM 33.421.924,81-TL’lik BÜTÇEYE GÖRE

2009 YILI GİDER BÜTÇESİ Köylere ve Birliklere Yardım 5.000.000 % 15 Destek Hizmetleri Md. 4.915.000 % 16 Mali Hizmetler Md. 4.368.980 % 13 Egitim Hizmetlerine 3.777.020 % 12 Yol ve Ulaşım Hizmetleri Md 3.750.000 % 12 Su ve Kanal Hizmetleri Md. 2.856.334 % 9 İmar ve Kentsel İyileştirme Md. 1.855.000 % 6 Spor Hizmetlerine 350.000 % 1 Bilgi İşlem Md. 242.000 % 0,7 Sağlık Hizmetlerine 170.000 % 0,5 Tarım Hizmetlerine 145.000 % 0,5 Kültür ve Sosyal İşler Md. 116.000 % 0,3 Ruhsat ve Denetim Md. 110.000 % 0,3 Sosyal Hizmetler 105.000 % 0,3 Kültür ve Turizm Hizmetlerine 50.000 % 0,2 Sivil Savunma Hizmetlerine 50.000 % 0,2 Bayındırlık Hizmetlerine 45.000 % 0,1 Çevre ve Orman Hizmetlerine 30.000 % 0,01 Emniyet Hizmetleri 24.000 % 0,07 İlçe Özel İdare Giderleri 936.666 % 3 İnsan Kaynakları ve Eğitim Md. 2.050.000 % 6 Yazı İşleri Md.(Vali,Encümen,Meclis Üye 554.000 % 2 ödenekleri) TOPLAM 31.500.000.00 % 100

11 İL ÖZEL İDARESİNİN 2008 ARALIK AYI BÜTÇE GERÇEKLEŞME DURUMU

GELİR BÜTÇESİ Öz Gelir : 23.419.466,21 Tahsisli Gelir : 43.330.180,45 TOPLAM Gelir : 66.749.646,66

GERCEKLEŞME % : 97,58

GİDER BÜTÇESİ Öz Gider : 23.034.728,34 Tahsisli Gider : 39.365.564,68 TOPLAM Gider : 62.400.293,02

GERCEKLEŞME % : 79,06

2008 YILI EĞİTİM HİZMETLERİ İÇİN İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİNDEN;

 İLKÖĞRETİM İNŞAATLARINA: 2.121.641,00 TL  DONATIM MALZEMELERİ ALIMINA: 175.000,00 TL  KAMULAŞTIRMA BÖLÜMÜNE 500.000,00 TL  KÜÇÜK ONARIMLAR BÖLÜMÜNE 300.000,00 TL  MERKEZ VE İLÇELER CARİ HARCAMALARINA 525.000,00 TL

Olmak üzere toplam 3.621.641,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığımızca da 4.476.152,00.-TL yapım ödeneği tahsis edilmiştir.

2008 YILI İLKÖĞRETİM İNŞAATLARI;

 Merkez Şehitler İ.Ö.O, (16 Derslik) (Tamamlandı)  Zübeyde Hanım Anaokulu ek bina (Tamamlandı)  Adnan Menderes İ.Ö.O. (24 Derslik) (Devam ediyor %95)  Emet Merkez Anaokulu (4 Derslik) (Devam ediyor %48 )  Tavşanlı Belediye İ.Ö.O (16 Derslik) (Devam ediyor %35)  Tavşanlı Çardaklı İlk Öğretim Okulu (10 Derslik) (Devam ediyor %55)  Altıntaş Merkez Anaokulu (4 Derslik) (Gerçekleşme % 40)  Altıntaş Çayırbaşı İ.Ö.O. (16 Derslik) (Fesh oldu)  Merkez Kadir ADLIM İ.Ö.O (12 Derslik) (Yer teslimi yapıldı.18.03.2009)  Aslanapa Merkez Anaokulu (4 Derslik) (Zemin Etüdü Çalışmaları Dev. Ediyor)

 14 adet Doğalgaz dönüşümü işi,  16 adet okulumuzun ise onarım işleri tamamlanmıştır.

Çinigar İşletmesi Birliğince ;

 Merkez Siner Mahallesine 8 derslikli İlköğretim okulu yapımı tamamlanmıştır.  Merkez Milli Egemenlik İ.Ö.O’nun bahçesine Anaokulu yapımı tamamlanmıştır.

Vilayetlere Hizmet Birliğince;

 Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Vilayetlere Hizmet Birliği Kız Öğrenci Yurdu tamamlanmış olup 2008 yılı Ekim ayı Meclis toplantısında Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilmiştir.

12 2008 YILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINCA GÖNDERİLEN ÖDENEKLERLE DEVAM EDEN LİSE İNŞATLARI

1-Dumlupınar Lisesi Yapımı : Tamamlandı 2-Gediz Anadolu Öğretmen Lisesi Yapımı : Gerçekleşme % 80 3- Simav Anadolu Öğretmen Lisesi Yapımı : Tamamlandı 4- Emet Sağlık Meslek Lisesi : Tamamlandı 5-Gediz Lisesi Kapalı Spor Salonu : 08.02.2009 tarihinde işyeri teslimi yapıldı.

2009 YILI EĞİTİM HİZMETLERİ

Eğitim hizmetlerine 2009 yılında İl Özel İdare bütçesinden 3.777.020,00.-TL ayrılmış olup ; İlköğretim Okul Yapımı için : 2.500.000,00 TL Okul Bakım ve Onarım Giderleri için : 501.520,00 TL İlköğretim Kamulaştırma ve Taşınmaz Mal işleri için : 200.000,00 TL İlköğretim Okullarına Donatım Malzemesi alımı için : 150.000,00 TL Cari Harcamalar (Elektrik, Su, Telefon, Kırtasiye, Yakacak) için : 25.500,00 TL

Bakanlık bütçesinden ise 2009 yılında Eğitim hizmetlerine 2.900.000,00.-TL ayrılmış olup ; İlköğretim Okul Yapımı için : 2.000.000,00 TL Okul Bakım ve Onarım Giderleri için : 500.000,00 TL Anaokulu Yapımı için : 386.500,00 TL Büyük Onarımlar için : 15.000,00 TL

Sayı

m DEVLET ı

Sıra Yeni r Başlama

Proje Adı ve Yeri Şehir Köy Ek Bina a KATKISI

No n Bitiş Bina (TL)

(Derslik) O (Derslik) Yapım 1 Merkez Kızılcaören İ.Ö.O. 1 10 2009 953.500 2 Aslanapa Ortaca 1 3 2009 226.000 Linyit Kapalı Spor Salonu 3 1 Yapımı 25.03.2009 743.282 Merkez Aysel Selahattin 4 1 16 Erkasap İ.Ö.O. 2009 518.539 5 Emet Ashapoğlu İ.Ö.O. 1 16 2009 350.000 6 Gediz Merkez İ.Ö.O. 1 16 2009 350.000 7 Aslanapa Merkez İ.Ö.O. 1 12 2009 454.460 8 Merkez Osmangazi İ.Ö.O. 1 10 2009 953.500 Anaokulları 9 Hisarcık Merkez Anaokulu 1 4 2009 450.000 10 Pazarlar Merkez Anaokulu 1 4 2009 450.000 11 Merkez Nene Hatun Anaokulu 1 1 2009 15.000 Onarımlar 12 Merkez Bahattin Çini İÖO 1 1 2009 49.000 13 Merkez 100. Yıl İÖO 1 1 2009 40.000 14 Merkez Köprüören Termik İÖO 1 1 2009 50.000 15 Emet M.Akif Ersoy İÖO 1 1 2009 40.000

Not: Yukarıdaki program listesinde, Bakanlık ödeneği ile İl Özel İdaresi ödeneği birlikte değerlendirilmiştir.

13 Çinigar İşletme Birliğince;

1. Merkeze 16 Derslikli Orgeneral Asım Gündüz İlköğretim Okulu yapımı ( Gerçekleşme %30) 2. Kütahya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kurucu Müdürlüğüne Arşiv Dolabı satın alınmıştır ( 22.000,00.-TL ) 3. Fevzi Çakmak İ.Ö.O. bahçesine 12 derslikli ek okul binası yapılması

2009 Yılı Bütçesiyle Planlanan Satın Alma (Kamulaştırma) işlemleri 1. Merkez Y.Beyazıt Mh. Y.Emre Sit Höyük Batısı (Alanı 6.083 m², Planlanan Bedel 499.000.-TL) 2. Aslanapa Merkez İÖO. (Alanı 3.000 m², Planlanan Bedel 77.450.-TL)

2008 YILI İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİNDEN KURUMLARA TAHSİS EDİLEN ÖDENEKLER

2008 Yılında Sağlık hizmetinde İl Özel İdare Bütçesinden;

 Hisarcık Sağlık Merkezi için 378.000,00 TL harcanmış olup hizmete hazır hale gelmiştir.  Altıntaş Merkez Sağlık Ocağı yapımı için 292.404,00 TL harcanmış ve hizmete hazır hale gelmiştir.  Gediz Devlet hastanesi B - C blok arası çelik konstrüksiyon ile kapatılarak hasta kabul bekleme salonu, B blok genel bakım onarımı, A blok alçı sıva işleri yapılmıştır.  Kütahya Devlet hastanesi onarımı için 66.080,00.-TL harcanmıştır.  Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin 2009 yılı içinde ihalesi gerçekleştirilecektir.

2008 Yılında Emniyet hizmetleri için İl Özel İdare bütçesinden;  Kütahya merkez MOBESE sistemi için 2008 yılında 150.000,00 TL,  Toplum Destekli Polis Uygulaması için 20.000,00 TL, (Dizüstü bilgisayar, kamera, fotoğraf makinası ve büro malzemeleri)  Gediz İlçesi MOBESE sistemi için 20.000,00 TL,  Simav ilçesi MOBESE sistemi için 20.000,00 TL olmak üzere toplam 210.000,00 TL harcama yapılmıştır.

Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinden;  Fatih Polis Lojmanları 11.210,00 TL,  Çevik Kuvvet ve Polis evi doğalgaz dönüşümü 93.810,00 TL,  Fatih ve Afyon yolu polis lojmanları onarımı 77.297,27 TL,  Simav ilçesi emniyet müdürlüğü hizmet binası ikmal inşaatı 369.954,37 TL harcanmıştır.

2008 Tarım hizmetleri için ayrılan ödenek; 5.000,00 TL olup bu ödenek Hayvan sağlığı malzemeleri için kullanılması planlanmış olup 2008 yılı içerisinde kullanılmamıştır.

Bayındırlık ve İskân hizmetleri için 2008 yılında Akaryakıt, yedek parça ve kırtasiye harcamalarında kullanılmak üzere 11.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır.

2009 YILI İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİNDEN KURUMLARA TAHSİS EDİLEN ÖDENEKLER

SAĞLIK HİZMETLERİ Sağlık hizmetlerine 2009 yılında ayrılan ödenek; 170.000,00.-TL’ olup Mobil araç alımında kullanılması planlanmaktadır.

EMNİYET HİZMETLERİ

Emniyet hizmetlerine 2009 yılında ayrılan ödenek; 24.000,00.-TL olup bu ödeneğin 15.000,00.-TL’si İl Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde, 9.000.-TL’si ise İl Jandarma Alay Komutanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere Makine teçhizat alımları için planlanmaktadır.

14 TARIM HİZMETLERİ: Tarım hizmetleri için ayrılan ödenek; 145.000,00 TL olup bu ödenek;  Zirai Malzeme ve İlaç Alımları için 8.000.-TL,  Sabit İş Makinesi Alımları için 25.000.-TL,  Hareketli İş Makineleri Alımları için 10.000.-TL,  Metal Ürün Alımları için 18.000.-TL,  Kütahya'ya Özgü Gen Kaynaklarının Korunması Projesi için 16.000,00.-TL,  Kekik Üretimi Geliştirme Projesi için 5.000.-TL,  Meyveciliği Geliştirme Projesi işlerinde kullanılması için 48.000,00.-TL  İlan Giderleri için 5.000.-TL,  Hayvan Sağlığı Malzeme alımları için 10.000.-TL ödenek ayrılmıştır.

BAYINDIRLIK HİZMETLERİ: 2009 yılında Akaryakıt, Araç bakım ve onarım, yedek parça ve kırtasiye harcamalarında kullanılmak üzere 45.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır.

2008 YILI KÖYLERE VE BİRLİKLERE YARDIMLARIMIZ

S.N İlçe Adı Köy Sayısı 1.Dilim 2.Dilim 3.Dilim Miktar (TL) 1 Merkez 114 602.885,00 482.307,00 120.577,00 1.205.769,00 2 Altıntaş 33 174.519,00 139.615,00 34.904,00 349.038,00 3 Aslanapa 33 174.519,00 139.615,00 34.904,00 349.037,85 4 Çavdarhisar 22 116.346,00 93.076,00 23.269,00 232.691,00 5 Domaniç 31 163.942,00 131.153,00 32.788,00 327.883,00 6 Dumlupınar 10 52.885,00 42.307,00 10.577,00 105.769,00 7 Emet 30 158.654,00 126.923,00 31.731,00 317.308,00 8 Gediz 48 253.846,00 203.076,00 50.769,00 509.191,00 9 Hisarcık 21 111.058,00 88.846,00 22.212,00 222.116,00 10 Pazarlar 6 31.731,00 25.391,00 6.346,00 63.468,00 11 Simav 69 364.904,00 291.923,00 72.981,00 729.808,00 12 Şaphane 10 52.885,00 42.307,00 10.577,00 105.769,00 13 Tavşanlı 93 491.827,00 393.461,00 98.365,00 983.653,00 TOPLAM 520 2.750.000,002.200.000,00 550.000,00 5.500.000,00

NOT: Bütçemizin Birliklere yardım bölümünden 2.750.000 TL’si 2008 yılının Nisan ayında, 2.dilim eylül ayında 3.dilim ve son dilim ise kasım ayında birliklere gönderilmiştir.

 2005 Yılında, Köy içi yollarda kullanılmak üzere İdaremizce 50 köyümüze 21.090 m ² kilit parke taşı yardımı yapılmış olup, 116.000,00 TL. harcama yapılmıştır.  2006 Yılında, Köy içi yollarda kullanılmak üzere İdaremizce 114 köyümüze 154.828 m ² kilit parke taşı yardımı yapılmış olup, 1.187.536,00 TL. harcama yapılmıştır.  2007 Yılında, Köy içi yollarda kullanılmak üzere İdaremiz kaynaklarından Köylere Hizmet Götürme Birlikleri vasıtasıyla 285 köyümüze 352,595 m² kilit parke taşı yardımı yapılmış olup, 3.387.582,00 TL. harcama gerçekleşmiştir.  2008 Yılında ise Köy içi yollarda kullanılmak üzere İdaremizce 322 köyümüze 290.798 m ² kilit parke taşı yardımı yapılmış olup, 2.624.506,95 TL. harcama gerçekleşmiştir.

2005 – 2008 Yılları arasında 389 köyümüze toplam 819.311 m² kilit taşı yardımı yapılmış olup bunun maliyeti toplamda 7.315.624,95 TL‘dir

15 2008 YILI KÜTAHYA KİLİTLİ PARKE TAŞI YARDIM LİSTESİ İCMALİ

KÖY MALİYETİ ( TL ) S.NO İLÇE MİKTARI (m²) SAYISI KDV Dâhil 1 Altıntaş 24 34.450,00 227.404,45 2 Aslanapa 28 31.925,00 262.314,00 3 Çavdarhisar 26 14.350,00 133.291,00 4 Domaniç 19 14.226,00 132.279,00 5 Dumlupınar 4 4.250,00 40.887,00 6 Emet 28 20.237,00 197.000,00 7 Gediz 43 34.450,00 337.690,00 8 Hisarcık 2008 yılında kilit taşı alımı gerçekleşmedi. 9 Merkez 53 44.200,00 469.404,00 10 Pazarlar 2008 yılında kilit taşı alımı gerçekleşmedi. 11 Simav 26 13.000,00 117.557,50 12 Şaphane 8 10.500,00 94.135,00 13 Tavşanlı 63 69.210,00 612.545,00 TOPLAM 322 290.798,00 2.624.506,95

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNİN ORTAK OLDUĞU BİRLİKLER (4 Adet)  ÇİNİGAR İŞLETME BİRLİĞİ  VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ  GEDİZ HAVZASI ÇEVRE KORUMA BİRLİĞİ  KÜKAP (Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisi Yapma ve İşletme Birliği)

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNİN ORTAK OLDUĞU VAKIFLAR (1 Adet)  KÜTAV – KÜTAHYA KÜLTÜR VE TANITIM VAKFI

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNİN ORTAK OLDUĞU ŞİRKETLER (10 Adet)

ŞİRKET ADI : HİSSE ORANI % YONCALI DÜBECİK KAPLICALARI ANONİM ŞİRKETİ 64 ALTINMER ALTINTAŞ MERMER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2 SETAŞ – SİMAV ORMAN MAHSULLERİ ENDÜSTRİ VE TİCARET 4,65 ANONİM ŞİRKETİ YAPISAN YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM 3 ŞİRKETİ KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 3 KÜTAHYA EL SANATLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2,09 HİSERSAN – HİSARCIK VE HAVALİSİ SERAMİK MADDELERİNİ 0,97 ZENGİNLEŞTİRME ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KÜTAHYA ÇİNİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 0,83 GÖKKİRSAN GEDİZ-GÖKLER KİREÇ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 0,6 TÜRKİYE HALK BANKASI ( 1.250.000.000,00 TL Sermaye Karşılığı Özel 0 İdare payı 0,13 TL ‘dir )

16 KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNİN HİSSEDARI OLDUĞU 6 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BULUNMAKTADIR

ORGANİZE SANAYİNİN ADI : HİSSE ORANI %

KÜTAHYA 1.ORGANİZE SANAYİİ BÖLGESİ 1/3

KÜTAHYA 2.ORGANİZE SANAYİİ BÖLGESİ 1/3

SİMAV ORGANİZE SANAYİİ BÖLGESİ 1/3

TAVŞANLI ORGANİZE SANAYİİ BÖLGESİ 1/3

GEDİZ ORGANİZE SANAYİİ BÖLGESİ 1/3

ALTINTAŞ ORGANİZE SANAYİİ BÖLGESİ 1/3

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ VE (BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER)

Görev Tanımı

* Bilgisayarların bakım onarım işlerini yapmak. Yazılımların problemsiz bir şekilde sürekli çalışmasını temin ederek, hizmet birimlerinin, halkımıza hizmetlerini aksatmadan idamesini sağlamak * Birimlerin faaliyetlerinin yazılı ve görsel basın yoluyla halkımıza iletilmesi amacıyla (davetiye dergi, afiş, broşür, Medya CD) hazırlamak

Bilgi İşlem Müdürlüğümüzce Verilen hizmetin aksamadan yürütülmesi için İl Özel İdaresi Uhdesindeki 162 Bilgisayar, 87 yazıcı , 4 tarayıcı, 2 Ploter, 2 fax ve 2 projeksiyonun rutin bakımı, tamiri ile birimlere teknik destek verilmektedir.Birimlerdeki büro görevlilerine Bilgisayar kullanımı hakkında Hizmet içi eğitimi verilmektedir.

 Kütahya İl Özel İdaresine ait www.kutahyaozid.gov.tr alan adı ile web sitesi hazırlanmış ve Eylül- 2006’da yayına başlamıştır. Web sitemiz 2008 istatistik raporuna göre ziyaretçi sayısı aylık 3800 ‘ e ulaşmıştır.  Web sitemizde haberler, meclis karar özetleri, encümen kararları, ihale ilanları ve kurumumuzla ile ilgili diğer duyurular periyodik aralıklarla yayınlanıp güncellenmektedir.  “Kütahya - İl Özel İdare” adlı dergimiz 3 ayda bir hazırlanarak Meclis Üyelerimize Muhtarlıklara, Kaymakamlıklara, Belediyelere, tüm İl Özel İdarelerine, İlimiz dâhilinde Kurum ve Kuruluşlara dağıtımı yapılmaktadır.  Kütahya İl Özel İdaresi 2007–2011 yıllarına ait Stratejik Planın tasarımı ve baskısı tamamlanmıştır.  5302 Sayılı İl Özel İdare Kanunu ve Yönetmelikler kitapçığı tasarımı ve baskısı tamamlanmıştır.  Bakanlıkça e-bakanlık Eğitici eğitimleri semineri Mayıs ayında tamamlanacak olup sistem Temmuz ayı içerisinde faaliyete geçecektir.  Taşınır Mal Yönetmeliği ile ilgili eğitimler ilgili kullanıcılara verilmiştir. Program eğitimleri de ambar tanımları yapıldı. Kullanıcılar Taşınır Modülünü kullanmaya başlamışlardır. İlçelerde Taşınır modülünü kullanmaya başlamışlardır. Tekrar eğitimlere devam edilecektir.  KÖYDES Projelerinin planlanması ve uygulanması aşamasında ilçeler ve Genel Müdürlük ile ilgili gerekli koordinasyon ve iletişimin sağlanması, projelerin takibi, Bilgi İşlem Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.  İl Koordinasyon Kuruluna İl Özel İdaresinin yatırımları hakkında bilgi ve doküman hazırlanarak sunum haline getirilerek teslim edilmiştir.  Bimer’ e ait Başvurular rutin şekilde incelenerek sonuçlandırılmaktadır  4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamındaki başvuru yazıları değerlendirilip cevapları gerekli yerlere gönderilmektedir.

17 2008 YILI BİLGİ EDİNME BAŞVURU YAZILARI

VERİLER SAYISI Bilgi Edinme başvuru toplamı 65 Olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvurular toplamı 22 Kısmen Olumlu cevaplanarak kısmen de reddedilerek bilgi verilen belgelere erişim sağlanan 35 başvurular toplamı Reddedilen * başvurular toplamı 1 Gizli yada sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak veya ayrılarak bilgi ve belgelere erişim sağlanan 0 başvurular toplamı Diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirilen başvurular toplamı 7 Başvurusu reddedilenlerden yargıya itiraz edenlerin sayısı 0

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Görev Tanımı

Köyler ve köylere bağlı yerleşim birimlerinin yol ağlarını tespit etmek, mevcut yolları geliştirmek, kış aylarında karla mücadele yapmak, trafik güvenliği yönünden gerekli istikamet ve km levhalarıyla diğer işaretleri düzenlemekle sorumludur.

2008 YILI KÖY YOLLARI ENVANTER BİLGİLERİ

ASFALT STABİLİZE TESVİYE HAMYOL ASFALT ORANI 1.DERECE 2.DERECE YOL AĞI İLÇESİ 1. DERECE 2. DERECE 1. DERECE 2. DERECE 1. DERECE 2. DERECE 1. DERECE 2. DERECE 1. DERECE TOPLAM YOL YOL YOL TOPLAMI KM. KM. KM. KM. KM. KM. KM. KM. % % KM. KM. KM. MERKEZ 404 46 148 155 2 38 5 73 56 554 244 798 ALTINTAŞ 106 28 10 46 35 91 60 116 109 225 ASLANAPA 144 5 35 44 6 33 78 56 185 82 267 Ç.HİSAR 72 9 9 34 4 20 85 55 85 63 148 DOMANİÇ 97 13 60 17 35 62 50 157 65 222 D.PINAR 45 9 5 15 7 6 90 62 50 37 87 EMET 121 9 51 27 8 50 67 49 180 86 266 GEDİZ 186 19 64 51 13 42 71 55 263 112 375 HİSARCIK 93 5 4 21 11 96 73 97 37 134 PAZARLAR 44 4 5 24 7 90 57 49 35 84 SİMAV 250 11 135 113 42 65 47 385 166 551 ŞAPHANE 45 7 18 16 8 71 55 63 31 94 TAVŞANLI 272 40 87 118 1 72 3 75 53 363 230 593 TOPLAM 1879 205 631 681 34 400 3 11 74 55 2547 1297 3844

18 2008 YILSONU İTİBARİYLE ASFALTSIZ KÖYLER TABLOSU İLÇE KÖY YÜZDE NÜFUSU YÜZDE YOL YÜZDE ORANI SAYISI ORANI ORANI TOPLAMI ( % ) ( % ) ( % ) (KM) MERKEZ 10 % 8,7 1479 % 5,9 64 % 8 ALTINTAŞ 1 % 3 122 % 0,8 3 %1 ASLANAPA 3 %9 381 % 3,8 13 %4 ÇAVDARHİSAR DOMANİÇ 4 %12,9 447 % 3,5 15 %6 DUMLUPINAR EMET GEDİZ 4 % 8,5 4848 % 13,8 11 %2 HİSARCIK PAZARLAR SİMAV 15 %21,7 2522 %14,2 61 %11 ŞAPHANE TAVŞANLI 11 %12,6 1283 % 3,4 45 %7 TOPLAM 48 % 9,3 11087 % 5 212 % 5,5

2009 YILI SONU İTİBARİYLE OLUŞACAK ASFALTSIZ KÖYLER TABLOSU İLÇE KÖY YÜZDE NÜFUSU YÜZDE YOL YÜZDE SAYISI ORANI ORANI TOPLAMI ORANI ( % ) ( % ) (KM) ( % ) MERKEZ 6 % 5,2 821 % 3,3 42 % 5,2 ALTINTAŞ ASLANAPA 1 % 3 46 % 0,4 2 % 0,7 ÇAVDARHİSAR DOMANİÇ 4 % 12,9 447 % 3,5 15 % 6,7 DUMLUPINAR EMET GEDİZ 3 % 6,3 4276 % 12,6 9 % 2,4 HİSARCIK PAZARLAR SİMAV 15 % 21,7 2527 % 14,2 61 % 11 ŞAPHANE TAVŞANLI 7 % 8 388 % 1 25 % 4,2 TOPLAM 36 % 7 8505 % 3,8 154 % 4

19 2008 YILI ÖZEL İDARE YOL UYGULAMALARI

UYGULAMA SEKTÖRÜ PROGRAMLANAN YAPILAN ÖDENEK YÜZDESİ % I. KAT ASFALT 14,9 km. 22 km. 147 II.KAT ASFALT 106,2 km. 118,2 km. 111 YAMA 1.276 km. 1.352 km. 106 ONARIM- 130,8 km. 111 km. 85 STABİLİZE ASFALT ALT 30 km. 30,5 km. 102 YAPI KÖPRÜ 1 Ad. 1 Ad. 2.952.500,00 100 MENFEZ 60 Ad. 60 Ad. 100 KAR 2.338 km. 2.338 km. MÜCADELESİ 100 TRAFİK İŞR.VE 595 Ad. 595 Ad. YÖN LEVHASI 100 GREYDERLİ 1.225 km. 1.225 km. BAKIM 100 YOL TOPLAMI 5.120,9 km. 5.196,7 km. 102

İL ÖZEL İDARESİ 2009 YILI KÖY YOLLARI PROGRAMI

TRAFİK ASFALT ALT İŞARET 1.KAT 2.KAT MENFEZ GREYDERLİ YAPI STABİLİZE ONARIM YAMA VE İLÇESİ ASFALT ASFALT YAPIMI BAKIM HAZIRLIĞI YÖN LEVHASI

KM. KM. KM. KM. KM. ADET KM. KM. ADET MERKEZ 16,6 13,0 7,0 280 227 180 ALTINTAŞ 3,3 4,4 7,0 51 98 ASLANAPA 5,0 4,0 3,0 56 117 Ç.HİSAR 4,0 2,0 0,9 41 49 DOMANİÇ 0,6 9,5 3,0 76 57 D.PINAR 0,7 3,6 7,0 17 32 EMET 1,8 8,0 2,0 4,0 3,0 79 92 90 GEDİZ 2,6 8,5 5,8 3,0 2,0 97 97 HİSARCIK 7,0 9,5 2,5 22 38 80 PAZARLAR 4,0 4,0 1,0 25 32 SİMAV 17,7 16,5 10,5 2,0 243 149 ŞAPHANE 2,0 2,0 4,5 1,0 21 45 26 TAVŞANLI 17,0 4,0 0,3 193 221 150

TOPLAM 47,6 47,0 25,7 84,3 32,2 4,0 1201 1254 526

20 2009 YILI ASFALT PROGRAMI UZUNLUĞU S.NO. YOL ADI (km.) DURUMU MERKEZ 1 Fındık - İncik 6 (1.kat) Alt yapısı hazır 2 Yokuşbaşı - Yaylababa 5,6 (1.kat) Alt yapısı hazır 3 Gazelyakup - Kıranşeyh 5 (1.kat) Alt yapısı hazır

ALTINTAŞ 1 Osmaniye 3,3 (1.kat) Alt yapısı hazır 2 Sevdiğin - Yenikaraağaç 4,4 2. kat

ASLANAPA 1 Dy.İlt.-Karadiğin-Çömlekci-Abaş 5 (1. kat)Alt yapısı hazır(6 mt)

ÇAVDARHİSAR 1 Demiroluk - Kızık 4 Asfalt Alt yapı hazırlığı

DOMANİÇ 1 Muratlı köy girişi 0,6 1. kat 2 Küçükköy köy girişi - çıkışı 1,5 2. kat İly.İlt.-( orm.depo)Çamlıca - 3 Kozluca 6 2. kat 4 Fıranlar - Sarıot 2 2. kat DUMLUPINAR 1 Ky.İlt.- Eğdemir 3,6 2. kat 2 Kızılca köy içi 0,7 1. kat

EMET 1 Kayı - Konuş 1,8 1. kat 2 Hasanlar-Kabaklar(Protokollü) 7 2. kat 3 Cevizdere Şehitliği 2 Asfalt Alt yapı hazırlığı 4 Sarıayak 1 2. kat

GEDİZ 1 İly.İlt.-Sazköy 2 1. kat ( 6 mt. ) 2 Polat - Yenigüney 4,5 2. kat 3 Yenigüney 0,6 1. kat 3 Arıca - Deliağa mah. 1 2.kat 4 Arıca - Dere mah. 3 2.kat

HİSARCIK 1 İly.İlt.- Aşağıyoncaağaç 2 2. kat 2 İly.İlt.- Y.Yoncaağaç 2 2. kat 3 Kutlubeyler - Ky.İlt. 3 2. kat

PAZARLAR 1 Ky.İlt.- Tepeköy 4 2. kat

21 SİMAV 1 İly.İlt - Ihlamur 5,2 Asfalt Alt yapı hazırlığı 2 İly.İlt. - Ortaca 8 Asfalt Alt yapı hazırlığı 3 Şenköy - Rahimler mah. 3,5 Asfalt Alt yapı hazırlığı 4 Ky.İlt. - Yavu 1 Asfalt Alt yapı hazırlığı

ŞAPHANE 1 Ky.İlt.- Karamustafalar 2 2. kat 2 İnceğiz 2 Altyapı hazırlığı ( 5 mt. )

TAVŞANLI Demirbilek - Bozbelen - 1.kat Altyapısı hazır ( 5 1 Karakaya 12 mt. ) 1.kat Altyapısı hazır ( 6 2 Eğriöz - Gazelyakup 5 mt. ) TOPLAM 120,3

2009 YILI STABİLİZE PROGRAMI

S.N İLÇE ADI KÖY ADI KM. DURUMU 1 MERKEZ ( Aloğlu) - Cennetçiftliği mah. 2 2 " Ahiler - Karacaören 5 3 " İncik - Eskişehir İl sınırı 1 4 " Ky.İlt. - Sırören 3 5 " Kirazlıyayla( Köy içi) 1 6 " Köprüören (Köy içi) 1 Devam ediyor 7 ALTINTAŞ Pusan ( köyiçi) 1 8 " Erenköy ( köyiçi) 1 9 " Beşkarış ( köyiçi ) 1 10 " Oysu ( köyiçi ) 2 11 " Işıklar ( köyiçi ) 2 12 ASLANAPA Tokul İly.İlt. ( Gediz yolu ) 3 13 " Aslıhanlar( köy içi ) 1 14 Ç.HİSAR Kızık ( köy içi ) 1 15 " İlicikören( köyiçi ) 1 16 D.PINAR Büyükaslıhanlar - İlçe merkezi 6 17 " Hamurköy (köy içi) 1 18 DOMANİÇ Çokköy ( köyiçi ) 1 Bitti 19 " Saruhanlar ( köyiçi ) 1 Devam Ediyor 20 " Muratlı ( köyiçi ) 1 Devam ediyor 21 EMET Eğrigöz - Yaylayolu 3 22 " Kırgıl köyyolu 1 23 GEDİZ Göynükören 0,5 24 " Işıklar 1,7 25 " Cebrail - Yenigüney 1 26 " Yeğinler-Cebrail 2,6 27 HİSARCIK İly.İlt.- Ören 1,5 28 " Halifeler- İly.İlt 3 22 29 " Şeyhler - Karbasan 5 30 PAZARLAR Yakuplar - Yenice 3 31 " Sarayköy-Karakür 1 32 SİMAV İly.İlt.Yukarıdolaylar 3 33 " Pulluca 4,5 34 " Çakırlar - Akyar mah. 1 35 " Şenköy - İnlice 3 36 " Örencik 3 37 " Sünnetçiler - Dereköy 2 38 ŞAPHANE Ilıca- Gürkuyu 1 39 " Ayvacık - Üçbaş 2 40 " Şaphane-Değirmendere 1,5 41 TAVŞANLI İly.İlt. - Aliköy 3 42 " Çayır 1 Devam Ediyor GENEL TOPLAM 84,3

2009 YILI ONARIM PROGRAMI S.N İLÇE ADI KÖY ADI KM. DURUMU 1 MERKEZ Sırören 3 Devam Ediyor 2 " Çubukiçi-Belkavak 2 3 " Çayca - Söğüt 0,5 Devam Ediyor 4 " Kaynarca - Akoluk 1 5 " Göçeri boğazı 0,5 Devam Ediyor 6 ASLANAPA Tokul - İly.İlt. ( Gediz yolu ) 3 7 Ç.HİSAR İlicikören - Yenicearmutcuk 0,9 8 EMET Eğrigöz - Yaylayolu 1 9 " Kırgıl köyyolu 1 10 " Düşecek - Ömerfakı 1 11 GEDİZ Göynükören 0,5 12 " Sazak-Akçaalan 2,5 13 HİSARCIK İly.İlt.- Ören 1,5 14 " Halifeler-İly.ilt 1 15 SİMAV İly.İlt-Yukarıdolaylar 3 16 " Pulluca 4,5 17 " Örencik 3 Değirmendere güzergah Program tamamlandığında öncelikle 18 ŞAPHANE 1 değişikliği güzergâhlarının açılması Sarayköy-Karakür güzergah Program tamamlandığında öncelikle 19 PAZARLAR 1 değişikliği güzergâhlarının açılması GLİ'nin iş makineleri ile yapılmak 20 TAVŞANLI Karapelit-Karayolu yol ayrımı 0,3 üzere GENEL TOPLAM 32,2

23 MENFEZ PROGRAMI 2009 S. İLÇE ADI KÖY ADI ADET DURUMU NO. 1 Gediz Göynükören (Menfez) 1 ad. 2 " Yumrutaş - Yelki (Menfez) 1 ad. 3 Simav Örencik (Menfez) 1 ad. 4 " Çamlık (Menfez) 1 ad. GENEL TOPLAM 4 AD.

İL ÖZEL İDARESİ 2009 YILI İLÇE BAZINDA GREYDERLİ BAKIM VE ASFALT YAMA LİSTESİ

GREYDERLİ BAKIM YAMA İLÇE 1.DERECE KÖY 2.DERECE KÖY PROGRAMI YOLLARI YOLLARI (KM) (KM) (KM) MERKEZ 128 152 227 ALTINTAŞ 3 48 98 ASLANAPA 30 26 117 ÇAVDARHİSAR 9 32 49 DOMANİÇ 60 16 57 DUMLUPINAR 5 12 32 EMET 56 23 92 GEDİZ 54 43 97 HİSARCIK 4 18 38 PAZARLAR 2 23 32 SİMAV 128 115 149 ŞAPHANE 16 5 45 TAVŞANLI 84 109 221 579 622 TOPLAM 1254 KM 1201 KM

İL ÖZEL İDARESİ 2009 YILI TRAFİK İŞARET VE YÖN LEVHALARI PROGRAMI

İLÇE ADET MERKEZ 180 EMET 90 HİSARCIK 80 ŞAPHANE 26 TAVŞANLI 150

TOPLAM 526

24 SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Görev Tanımı

Köylerin sulama, gölet, içme suyu ve kanalizasyon ihtiyaçlarını karşılamak var olanların bakımını ve toprak ve su analizi yapmakla sorumludur. Ayrıca kaynak suyu kiralamaları ile Su ürünleri için su kiralamalarını takip etmektedir.

SULAMA ENVANTER BİLGİLERİ

İl Özel İdaresince işletmeye açılmış ve hizmette olan 20 adet gölet mevcuttur. Toplam Yapılan Tesisler Yas Yağmurlama sulama tesisi 29 adet YÜS Sulama tesisi 99 adet HİS Göletleri 55 adet HİS+KÖS Göletleri 13 adet Sulama Göletleri 20 adet Arazi toplulaştırma ve Drenaj-toprak ıslahı tesisleri 13 adet

2008 yılı Özel İdare programımızda 22 adet proje mevcut olup, bunlardan 18 adedi tamamlanmış, % 85’lik fiziksel gerçekleşme olmuştur. 2 adet sâri devam eden işlerimizin ihale işlemleri tamamlanmış sözleşmeleri de yapılmış olup çalışmalara 2009 yılında devam edilecektir. 1 adet proje fesh edilmiştir, 1 adet HİS göletinde ise idare imkânları ile işe başlanmış olup fiziki gerçekleşme % 50 civarındadır. Kalan bölüme 2009 yılında devam edilecektir.

2008 YILI SULAMA İŞLER BÜTÇESİ 1.900.000 TL

2008 Yılı Özel İdare Su ve Kanal Hizmetleri Sulama Projeleri Uygulamaları

SEKTÖRÜ PROGRAMLANAN YAPILAN ÖDENEK UYGULAMA (%) Sulama İşleri 15 İş 11 İş 79 Kırsal Kalkınma 6 İş 6 İş 2.836.242,15 100 TOPLAM 21 İş 17 İş 85

2008 YILI SULAMA PROGRAMI Sulama Yaklaşık S. İLÇESİ Köyü Yapılacak Tesis Açıklama Sahası Maliyeti (Dekar) Sulama Göleti İhalesi yapıldı. Karar 970 1 Merkez Eskiyüreğil Yapımı aşamasında 1.750.000 TL Sulama Göleti - 2 Merkez Göveçci bakımının yapılması İnşaat tamamlandı 250.000 TL 1000 KB, 400 BB Hayvan ile 250 dekar 3 Altıntaş Yeni Karaağaç HİS Göleti Yapımı İnşaat tamamlandı. sulama alanı 250.000 TL YÜS Sulama Tesisi 100 4 Gediz Altınkent Yapımı İnşaat tamamlandı. 50.000 TL İnşaatın % 50’u tamamlandı. İnşaata 2009 yılında devam 400 5 Gediz Polat HİS Göleti Yapımı edilecek. 250.000 TL Sulama Göleti İhalesi yapıldı. Sözleşmesi 787 6 Simav Efir Yapımı yapıldı. 1.750.000 TL Toplam = 2507 4.300.000 TL 25 2007 de başlayan ve 2008 de devam eden işler Sulama Yaklaşık Sahası Maliyeti S. İlçesi Köyü Yapılacak Tesis Açıklama (Dekar) Sulama Göleti 310 1 Merkez Karaağaç Yapımı İnşaat tamamlandı 708.810 TL 100 BB, 500 KB 2 Merkez Mahmudiye HİS Göleti Yapımı İnşaat tamamlandı. Hayvana içme suyu 50.000 TL 3 Altıntaş ZafertepeçalköyGöletten sulama tesisi İnşaat tamamlandı 4000 469.438 TL YÜS Sulama Tesisi 360 4 Domaniç Merkez Yapımı İnşaat tamamlandı 150.000 TL Göletten Sulama 1840 5 DumlupınarMerkez Tesisi İnşaat tamamlandı 828.817 TL YÜS Sulama Tesisi 830 6 Gediz Gürlek Yapımı İnşaat fesh edildi. 550.921 TL YÜS Sulama Tesisi 3000 7 Hisarcık Merkez Yapımı İnşaat tamamlandı 634.878 TL 8 Pazarlar Merkez Göletten sulama tesisi İnşaat tamamlandı 3000 1.083.109 TL Sulama Göleti 480 9 Simav Boğazköy Yapımı İnşaat tamamlandı 439.221 TL YÜS Sulama Tesisi 1330 10 Tavşanlı Altınova Yapımı İnşaat tamamlandı 400.000 TL Toplam = 12150 9.246.196 TL

2008 YILINDA TARIM BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI DÂHİLİNDE YAPILAN TESİSLERİMİZ (Maliyetin %75 Hibe,%25 Özel İdare Katkısı)

İhale Bedeli Sulama Sahası S.N İlçesi Köyü Yapılacak Tesis (TL) (Dekar) Açıklama

YAS Yağmurlama 1 Merkez Ahiler 241.100,00 1680 Bitti sulama tesisi

YAS Yağmurlama 2 Merkez Akçamescit 144.900,00 750 Bitti sulama tesisi YAS Yağmurlama 3 Çavdarhisar Yeşildere 253.700,00 1400 Bitti sulama tesisi YAS Yağmurlama 4 Simav Ahmetli 194.431,15 650 Bitti sulama tesisi YAS Yağmurlama 5 Simav Çaysimav 334.530,00 1710 Bitti sulama tesisi YAS Damlama 6 Simav Hisarbey 281.530,00 845 Bitti sulama tesisi

TOPLAM 1.450.191,15 7055

26 İL ÖZEL İDARESİ 2009 YILI SULAMA PROGRAMI

SULAMA MALİYETİ S.N İLÇESİ TESİS ALANI AÇIKLAMA (TL.) (Dekar)

1 SİMAV EFİR SULAMA GÖLETİ 800 İhale edildi 1.700.000,00 2 MERKEZ ATİK YÜREĞİL SULAMA GÖLETİ 1.000 İhale edildi Daire İmkanları 3 ASLANAPA MERKEZ SULAMA GÖLETİ 400 ile yapılacak Projesi hazır Daire İmkanları 4 MERKEZ GÜMÜŞ SULAMA GÖLETİ 500 ile yapılacak Projesi hazır Daire İmkanları POLAT HİS GÖLETİ 5 GEDİZ 400 ile yapılacak %50 aşamada 6 GEDİZ GÜRLEK YÜS SULAMA TESİSİ 830 200.000,00 İhale aşamasında 7 MERKEZ ÇÖĞÜRLER YAS YAĞ. SUL. TES. 1.520 300.000,00 İhale aşamasında 8 MERKEZ KÖPRÜÖREN YAS YAĞ. SUL. TES. 3.200 400.000,00 İhale aşamasında 9 MERKEZ İKİZHÖYÜK YAS YAĞ. SUL. TES. 1.873 300.000,00 İhale aşamasında AYVALI GÖLETTEN SULAMA 10 TAVŞANLI TESİSİ 600 400.000,00 İhale aşamasında AKSAZ GÖLETTEN SULAMA 11 SİMAV TESİSİ 700 150.000,00 Projesi hazırlanacak YENİKARAAĞAÇ GÖLETTEN 12 ALTINTAŞ SULAMA TESİSİ 300 150.000,00 Projesi hazırlanacak ARPALI GÖLETTEN SULAMA 13 DUMLUPINAR TESİSİ 300 150.000,00 Projesi hazırlanacak İKİBAŞLI GÖLETTEN SULAMA 14 EMET TESİSİ 300 150.000,00 Projesi hazırlanacak 15 GEDİZ YEŞİLÇAY YÜS SULAMA TESİSİ 1.220 300.000,00 Projesi hazır 16 DOMANİÇ ÇAMLICA YÜS SULAMA TESİSİ 350 150.000,00 Projesi hazırlanacak Daire İmkanları Nisan ayında 17 SİMAV AKSAZ Sulama Göleti Onarımı ile yapılacak başlanacak

TOPLAM 14.293 4.350.000,00

2009 YILI KIRSAL KALKINMA PROGRAMINDA OLAN İŞLER

SULAMA MALİYETİ S.N İLÇESİ TESİS ALANI AÇIKLAMA (TL.) (Dekar)

1 ASLANAPA ESENKÖY (YAS YAĞ.SULAMA TESİSİ) 2260 500.000,00 % 42 DESTEKLİ 2 GEDİZ KAYAKÖY (YAS YAĞ.SULAMA TESİSİ) 2600 500.000,00 % 42 DESTEKLİ

3 HİSARCIK ŞEYHLER (YAS YAĞ.SULAMA TESİSİ) 670 500.000,00 TOPLAM 5530 1.500.000,00

27 İÇME SUYU ENVANTER BİLGİLERİ

Şebekeli içme suyu olan köy sayısı 512’dir. Köy İçme suları Yeterli Suyu Olan Köy Sayısı 494 Yetersiz Suyu Olan Köy Sayısı 18 Susuz Köy ve Mahalle Sayısı 0 Suyu Yetersiz Mahalle Sayısı 4

2008 SONDAJ ÇALIŞMALARI

Sondajı açılan köy sayısı : 34 (24’ünde su bulundu)

2009 YILINDA DEVAM EDEN İÇME SUYU İŞLERİ

S.No İlçe Ünitenin Adı Yapılan İş Durumu Ad.

Sondaj yapıldı.Su çıktı.) 1 Merkez Çavuşçiftliği Tesis Geliştirme (Terfi hattı+Terfi binası+ENH+50 m3 1 depo) Sondaj yapıldı.Su çıktı.) 2 Merkez Ayvalı Tesis Geliştirme (Terfi hattı+Terfi binası+ENH+50 m3 1 depo+şebeke )

Akşinik-Örey (Depo+Terfi hattı yapımı için) 3 Pazarlar Tesis Geliştirme 1 (Yapak mah) Kamulaştırma çalışmaları devam ediyor

TOPLAM 3

* Çavuşçiftliği Köyünün inşaat malzemeleri alınmış olup, sadece Depo inşaatının beton atımı işi kalmıştır. * Ayvalı köyünün ise inşaat malzemeleri alınmış, depo kazısı yapılmış olup, şebeke kazısı yapılacak borular döşenecektir. * Akşinik-Örey-Yapak mahallesinde ise Kamulaştırma işlemleri devam ediyor.

ÇEVRE VE ORMAN HİZMETLERİ

2008 Yılında Çevre ve Orman Hizmetleri için İl Özel İdare Bütçesinden;  İl Özel İdaresi Ormanı içinde bulunan 100 dekar olan ormanın 30 dekar olan kısmına 3000 adet 4 yaşında çam fidanı dikimi gerçekleştirilmiş olup 7.800,00 TL harcanmıştır.

2009 yılında ise Çevre ve Orman hizmetleri için 30.000,00.-TL ödenek ayrılmış olup bu ödenek Özel İdareye Ait Ağaçlandırma Sahalarının Bakımı ve Tamamlanması için kullanılacaktır.

 09.04.2009 tarihinde Eski Kütahya-Eskişehir yolu üzeri Karayolları şantiyesi karşısında bulunan 55 dekarlık alanda 5000 adet ağacın dikimi gerçekleştirilmiştir. Dikimi yapılan fidanlar Kara Çam Cinsi olup 4 yaşında ve 50 cm boyundadır.

28 KANALİZASYON ENVANTER BİLGİLERİ (31.12.2008 TARİHİ İTİBARİYLE)

İ I Ğ I S İ I N K S

T I İ Y A A N P Y Ğ A N C E İ E A S T U T A E

I I I I S İ S İ ) L

L P V Y S S S S S I N B

I I I I S

İ Y U E İ % İ P Ö O A ( Y Y Y Y E S S

B S Ö F Ğ K I Y A

A A A A K

İ

E İ S E K Y N A

S S S S T E E

Ş K

Ğ

O Ç I İ İ İ A P M V B E F L Y Y Y Y

S L T

İ M İ R L E E B E Ö Ö Ö Ö E P P A S S O Ş O E K K K K K E K U E S M Ş E S E L K L O I S B B O E F

P

E E O B A Ş F Ş E Y Ş

MERKEZ 114 94 82 0 94 6 14 ALTINTAŞ 33 24 73 0 24 0 9 ASLANAPA 33 26 79 1 27 2 4 Ç.HİSAR 22 22 100 0 22 0 0 DOMANİÇ 31 18 58 11 29 0 2 D.PINAR 10 8 80 0 8 1 1 EMET 29 29 100 0 29 0 0 GEDİZ 47 43 91 4 47 0 0 HİSARCIK 21 21 100 0 21 0 0 PAZARLAR 6 2 33 2 4 0 2 SİMAV 69 56 81 4 60 0 9 ŞAPHANE 10 7 70 1 8 2 0 TAVŞANLI 87 66 76 19 85 0 2 TOPLAM 512 416 81 42 458 11 43

• Şebekesi ve fosseptiği bulunan köy sayısı : 416 ( % 81,3 ) • Şebekesi olup fosseptiği olmayan köy sayısı : 42 ( % 8,2 ) • Fosseptiği biten şebekesi yapılacak köy sayısı : 11 ( % 2,1 ) • Kanalizasyonu ve Fosseptiği Olmayan Köy Sayısı : 43 ( % 8,4 )

2008 Yılında Kanalizasyon Projesi Yapılan Köyler

1-Merkez Enne 2-Domaniç Çiftlik 3-Aslanapa Bayramşah 4-Dumlupınar Hamur köy 5-Altıntaş Mecidiye 6-Altıntaş Yayla 7-Aslanapa Saray köyü 8-Merkez Ortaca 9-Altıntaş Yapılcan

29 2008 YILINDA MAKİNA KATKISIYLA KANALİZASYON VE İÇMESUYU YAPILAN KÖYLERİN LİSTESİ

KANALİZASYON ÇAVDARHİSAR : ASLANAPA : 1. Yenicearmutcuk Köyü 1. Çakmak Köyü 2. Tepecik Köyü 2. Haydarlar Köyü 3. Demiroluk Köyü 3.Çalköy 4. Sineşler Köyü ALTINTAŞ : 1. Genişler Köyü 3. Alibey Köyü 2. Gökçeler Köyü 4.Yeşilyurt köyü

İÇMESUYU MERKEZ : GEDİZ : 1. Sünnetyenice Köyü 1. Yeşilova Köyü 2. Ovacık Köyü

KÜTAHYA SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM TESİSLERİ YILLIK GELİR DAĞILIMI

140000 2008 120000 100000 2007 2006 80000 2007 60000 2006 2008 40000 20000 0 1 2006 35036,09 2007 87918,87 2008 122540,51

2006 2007 2008

Toplam Yıllık Gelir (KDV Dahil) 35.036,93YTL 87.919,39YTL 122.540,50YTL

Üretim Tesis Sayısı: 13(Adet) 20(Adet) 21(Adet)

Tablo: Yıllara göre gelir dağılımı (KDV Dahil) ve tesis sayısı

30 KÜTAHYA KAYNAK SUYU ŞİŞELEME TESİSLERİ YILLIK GELİR DAĞILIMI

400000 2008

300000 2007 2006 200000 2007 2008 100000 2006 0 1 2006 28320 2007 204965,91 2008 342908

2006 2007 2008 Kütahya Su Ltd.Şti. 28.320,00 YTL. 33.865,91 YTL. 38.940,00 YTL.

Günyapı Ltd.Şti. - 118.000,00 YTL. 129.800,00 YTL

Dinçler Su Ltd.Şti. - 53.100,00 YTL 56.640,00 YTL Günyapı Ltd.Şti. - - 46.628,00 YTL Ref İç ve Dış Tic.Ltd.Şti - - 70.800,00 YTL TOPLAM: 28.320,00 YTL 204.965,91 YTL. 342.908,00 YTL.

Tablo: Yıllara göre gelir dağılımı (KDV Dahil)

2008 YILI LABORATUAR HİZMETLERİ

• Toprak Analizi : 1733 Adet

• Sulama ve içme Suyu Analizi : 159 Adet

2005-2006-2007-2008 LABARATUVAR HİZMETLERİ

1800 1733 1562 1600 1400 1200 1200 1000 800 Toprak Analizi 800 Su Analizi 600 400 139 159 200 50 70 0 2005 2006 2007 2008 31 İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Görev Tanımı

Belediye sınırları dışındaki alanlarda imar konularını düzenlemek, İdaremiz binalarının bakım ve onarımı gerçekleştirmek.

2008 YILI FAALİYETLERİ

1. 5 Adet Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmiştir. 2. 6 Adet Yapı Ruhsatı verilmiştir. 3. 3 Adet Köy Yer. Alan İçinde İmar Kanunuca (27.Mad.) Yapı İnşaat izni verilmiştir. 4. 7 Adet Mevzi Uygulama İmar Planı ve Değişikliği Müdürlüğümüzce tetkik edilerek, İl Genel Meclisi tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 5. Belediye mücavir alan sınırları dışında ruhsatsız olarak yapılan 17 Adet ruhsatsız yapıya İmar Kanunuca işlem yapılmış olup 24.898,00 TL para cezası verilmiştir.

5747 sayılı Kanun Gereği, 1. 4 adet Uygulama İmar Planı ve Değişikliği işlemleri yapılmıştır

2008 YILI KÖY YERLEŞİK ALAN SINIRI İŞLEMLERİ

 Altıntaş 18, Domaniç 1, Dumlupınar 3, Emet 30, Pazarlar 4, Şaphane 9, Simav 1, Tavşanlı 22 ve 1 adet Merkez köylerin; köy yerleşik alan ve civar tespiti yapıldı.  Ayrıca çalışmaları devam eden 48 adet Gediz ve 108 adet Merkez köyün kontrolleri de tamamlandı.

2008 YILI KÖY YERLEŞİM PLANI iŞLEMLERİ

 Altıntaş Beşkarış köyünde 112 adet arsanın satışı tamamlandı.

 Dumlupınar Kızılca Köyünde, Köy Tüzel Kişiliği adına tapular çıktı.

 Gediz Soğuksu, Domaniç Karaköy ve Simav Yağmurlarda ise fiyat tespiti yapıldı.

Ayrıca Köy Yerleşim Alanı Tespit Komisyonu, Merkez Ürünlü Çiftliğinde yeterli nüfus olmadığı için Köy Yerleşim Planı yapılmamasına karar verdi. 5 köy için çalışmalar devam etmektedir.

2008 YILI HARİTA İŞLEMLERİ

Yetki Alanımızda yapılan Harita İşleri;

 Afyon-Uşak-Kütahya Bölgesi Havaalanı Projesi için 125 adet; muhtelif köylerde ise 15 adet ifraz- tevhit işlemi yapıldı.

5747 sayılı Kanun Gereği Yapılan Harita İşleri;

 4 adet ifraz-tevhit işlemi; 2 adet 18. madde uygulaması işlemleri yapıldı.

Mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait taşınmazlar için yapılan harita işleri;

 4 adet ifraz-tevhit işlemi yapıldı.

32 2008 YILI BAKIM ONARIM İŞLERİ

1. İl Özel İdaresi personel lojmanlarının bakım onarımı,İl Özel İdaresi bakımevi ve Yenidoğan Mah. C blok lojmanında arşiv düzenlemesi, Asfalt şantiyesi, Atölye bakım ve onarımı, İl Özel İdaresi Yenidoğan Mah. personel lojmanlarına ısı yalıtımı yapılması, 2. İl Özel İdaresi Yenidoğan Mah. personel lojmanları A-B blok bekçi kulübesi PVC pencere dönüşümü yapılması, İl Özel İdaresi Evliya Çelebi Mah. personel lojmanları doğalgaz kazanlarının periyodik bakımının yapılması, 3. Merkez Yoncalı ve Çamlıca Vali Konakları ve Valilik binası bakım ve onarımı, 4. İl Özel İdare Binası bakım ve onarımı, İl Özel İdare Binası cephe boyanması ve İl Özel İdaresi Yenidoğan Mah. personel lojmanları PVC pencere dönüşümü yapılması işleri tamamlanmıştır.

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

İl Genel Meclisinin 03.07.2008 tarih ve 95 sayılı kararı ile ihdas edilen Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 31.07.2008 tarihinden itibaren; - İl Özel İdaresine ait gayrimenkuller ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, - Maden ve kum ocakları ile ilgili ruhsatlandırma işlemleri yapmak, - Belediye mücavir alan sınırları dışındaki işletmelere ruhsat vermek, - İlimiz merkez ve ilçelerindeki Jeotermal alanlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, - İl Özel İdaresinin ortak olduğu Organize Sanayi bölgelerine ait işleri yürütmektedir.

GAYRİMENKUL DURUMU 45 Adet bina 76 Adet lojman 61 Adet Apart Otel Emet Belediyesi ile ortak Otogar (Ortaklık %50) Şaphane Belediyesi ile ortak öğrenci Yurdu (Ortaklık %50) Vilayetler Hizmet Birliği ile ortak Simav Eynal kaplıcaları 15 Adet Arsa ( 2 adeti tahsisli ) 93 Adet muhtelif arazi

2008 YILI FAALİYETLERİMİZ

• Aslanapa, Domaniç, Gediz, Hisarcık, Simav ve Tavşanlı Özel İdare Hizmet Binalarındaki 13 işyeri kiralama ihalesi sonucunda müstecirlere (3) yıllığına kiraya verilmiştir.

JEOTERMAL ALAN RUHSATLARI

• Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun yayınlanması sonucunda; İlimiz Merkez ve İlçelerinde 54 Adet Jeotermal Kaynağa ait ruhsat intibak işlemleri ile 74 adet Jeotermal Arama Ruhsatı verilmiştir. • İşletme ruhsat intibakları için 197.248-TL, arama ruhsat harçları için de 79.328-TL harç bedeli tahsil edilmiştir. • Ayrıca 13-19 haziran 2008 tarihleri arasında İdaremize arama ruhsatı için müracaat eden 4 firmadan 1 defaya mahsus olmak üzere müracaat bedeli olarak 25 dosya için 402.000,00 TL tahsis edilmiştir. • Jeotermal sahaların 2008 yılı idare payı 80.793.97 TL’ olup, 44.114.76-TL tahsil edilmiştir. Kalan 36.679,21- TL’nin tahsili için icra takibi başlatılmıştır.

33 01.01.2008–31.12.2008 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN RUHSATLANDIRMA İŞLERİ

A - 5177 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununa Göre İl Sınırlarımız İçerisinde 1(A) Grubu Maden (Kum-Çakıl-Ariyet) Ocaklarına 5 Adet Ruhsat Verilmiştir.

1-) İşletme Ruhsatları (1 Adet ) (Ticari Amaca Yönelik Olarak İşletmelere Verilir.)

2-) Hammadde Üretim İzin Belgeleri (4 Adet )

(Yol, Köprü, Baraj, Gölet, Liman Gibi Projelerin İnşasında Kullanılmak Amacıyla Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Verilir.)

B- Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğine Göre Belediye Mücavir Saha Sınırları Dışında Faaliyet Gösteren Maden Ocaklarına 51 Adet Gayrı Sıhhi Müessese Ruhsatı Verilmiştir.

C -İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğine Göre Belediye Mücavir Saha Sınırları Dışında Faaliyet Gösteren İşletmelere 7 Adet Gayrı Sıhhi Müessese Ruhsatı Verilmiştir.

D- İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğine Göre Belediye Mücavir Saha Sınırları Dışında Faaliyet Gösteren İşletmelere 8 Adet Sıhhi Müessese Ruhsatı Verilmiştir.

E- 1(A) Grubu Madenleri Uygulama Yönetmeliğine Göre Üretim Yapan İşletmeler İçin 4 Adet Teknik Nezaretçi Ataması Yapılmıştır.

F- 3 Adet 1.Sınıf Tesise Yer Seçim İzni İle Açılma Ruhsatı Verilmiştir.

1-TKİ Sli Müessese Müdürlüğü (Merkez Seyitömer Beldesi) 2-KÜMAŞ Kütahya Manyezit İşletmeleri A.Ş. (Merkez Yukarıkuzfındık Köyü) 3-BOMMAG Manyezit San. ve Tic.Ltd.Şti. (Tavşanlı Merkez)

G- Denetim 1–20 Adet 1(A) Grubu Maden (Kum-Çakıl-Ariyet) Ocağı İşletme Yöntemleri, Sevk İrsaliyeleri, Çevre, Sağlık, İş Güvenliği, Maden Hakkı Payları Açısından Denetlenmiştir.

2–84 Adet İşyeri Çevre, Sağlık, İş Güvenliği, vb. hususlarda Denetlenmiş; 74 Adet İşyeri Ruhsatlandırılmış, 10 Adet İşyerine Ruhsat Şartlarını Sağlamadığı İçin Ek Süre Verilmiştir.

GELİR TABLOSU (01.01.2008 – 31.12.2008)

1- İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatları Hizmet Bedellerden;

• 2008 YILINDA 224.185,29 TL GELİR ELDE EDİLMİŞTİR.

2- Devlet Hakkı Gelirleri olarak;

• 2008 YILINDA 3.060.606,95 TL GELİR ELDE EDİLMİŞTİR.

34 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Görev Tanımı

Kültür ve turizm, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardımlar, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarına ilişkin hizmetler ile idaremiz yemekhanesi ve sivil savunma hizmetlerini yürütmek.

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINA AİT KATKI PAYI 2008 YILI HESAP ÖZETİ 1- TOPLANAN MİKTAR GELİRLER MİKTAR 2007 Yılından Devir 126.180,01 YTL. 2008 Yılı Tahsilatı (31 Aralık itibariyle) 340.542,16 YTL. TOPLAM 466.038,17 YTL.

2- DAĞITILAN MİKTAR Talepte Bulunan Belediye Proje Adı Bloke Edilen Miktar Kullanılan Miktar Kütahya Belediyesi Ekmekçioğlu Konağı Rest. 125.000,00 YTL. 125.000,00 YTL. Kütahya Belediyesi Vakıf Konağı Rest. 150.000,00 YTL. --- (Mülkiyeti Öz.İd’ne aittir) Tavşanlı Belediyesi Kavuncular Konağı Rest. 150.000,00 YTL. 117.359,00 YTL TOPLAM 425.000,00 YTL 242.359,00 YTL

3- 31 ARALIK 2008 İTİBARİYLE HESAP DURUMU TOPLANAN MİKTAR DAĞITILAN MİKTAR KALAN MİKTAR 466.038.17 YTL 105 161,00 YTL 223.679,17 YTL

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINA AİT KATKI PAYI 2009 YILI HESAP ÖZETİ 1. TOPLANAN MİKTAR GELİRLER MİKTAR 2008 Yılından Devir 223.679,17 TL. 2009 Yılı Tahsilatı (28 Şubat itibariyle) 38.763,09 TL. TOPLAM 262.442,26 TL.

2. DAĞITILAN MİKTAR Talepte Bulunan Belediye Proje Adı Bloke Edilen Kullanılan Miktar Miktar Kütahya Belediyesi Yozgatlıoğlu Konağı Restorasyon 15.000,00 TL - Kütahya Belediyesi Yüksek Kahve Restorasyon 15.000,00 TL - Kütahya Belediyesi Karaa Konağı Kamulaştırma 30.000,00 TL - Kütahya Belediyesi Kemer Hamamı Kamulaştırma 100.000,00 TL - Kütahya Belediyesi Şekercioğlu Konağı Kamulaştırma 30.000,00 TL - Kütahya Belediyesi Vakıf Konağı Restorasyon 150.000,00 TL - Tavşanlı Belediyesi Kavuncular Konağı Kam.Ve Rest. 50.000,00 TL - Simav Demirci Belediyesi Demirci Eski İ.Ö.O Restorasyon 50.000,00 TL - Simav Veral Konağı Restorasyon, - Kütahya İl Özel İdaresi Sabuncupınar E.H.Konağı Rest. 170.000,00 TL TOPLAM 610.000,00 TL -

3. 28 OCAK 2009 İTİBARİYLE HESAP DURUMU TOPLANAN MİKTAR DAĞITILAN MİKTAR KALAN MİKTAR 262.442,26 TL. - 262.442,26 TL.

35 2008 YILI İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİNDEN SPOR, SİVİL SAVUNMA, KÜLTÜR TURİZM VE SOSYAL HİZMETLERE TAHSİS EDİLEN ÖDENEKLER

Gençlik ve Spor Hizmetleri için İl Özel İdare Bütçesinden;  Şaphane - Kapalı Spor Salonu yapımı için 12.500,00-TL, (Milli Eğitim Bakanlığı-Gençlik Spor Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi arasında düzenlenecek protokolle yapılacaktır.)  Aslanapa - Kapalı Spor Salonu yapımı için 12.500,00.-TL,  Çavdarhisar - Futbol sahası tanzimi için 12.500,00.-TL,  Mevcut spor tesislerinin küçük onarımları için 74.248,00.-TL,  Yeşilay Sentetik Çim Sahası’nın yapımı için 255.605,73.-TL olmak üzere toplam 367.353,00 TL harcama gerçekleşmiştir.

Sivil Savunma hizmetleri için İl Özel İdare bütçesinden;

 Haberleşme malzemeleri alımı (3 adet telsiz),  Sesli ve Görüntülü arama cihazı alımı,  İl Özel İdaresi ve Sivil Savunma Müdürlüğü arama kurtarma ekibine faaliyetlerinde kullanmak üzere iş kıyafetleri alımı,  5 kalem Arama ve Kurtarma malzemesi ( 1 adet radyasyon ölçme cihazı, 2 adet dalgıç pompa, 1 adet demir kesme makinesi, 1 adet kırıcı ve delici, 10 adet kampet) alımı, için toplan 55.000,00.-TL harcama yapılmıştır.

Kültür ve Turizm Hizmetleri olarak İl Özel İdare Bütçesinden;

 Kütahya Tanıtım CD ve DVD Çoğaltılması, Fotoğraf, Belge ve Hatıralarla İstiklal Marşı, Kuruluş ve Kurtuluş Kitapçığı Basımı, Osmanlı'ya Sığınanlar Kitabı, Kütahya Kent ve Planı ve İl Haritası Basımı, HANNOVER MESSE FUARCILIK (Travel İzmir Fuarı), 30 Ağustos Davetiyesi Basımı işleri için toplam 23.885,00.-TL kullanılmıştır.

 Hayme Anayı Anma ve Göç Şenliklerinin yapıldığı alana ulaşım sağlayan 3.4 km’lik 1.kat asfalt yol yapımı KÖYDES programında idaremiz makine ve ekipmanlarınca tamamlanarak hizmete sunulmuştur.

 Ülkemizde 7 termal turizm merkezine sahip olan tek il olmanın avantajıyla da Kütahya’da turizm sektörünün geleceğine büyük ümitlerle bakıyoruz. Bu amaçla yeni yatırımcılara sunulmak üzere arsa belirleme çalışmalarımız devam etmektedir. Yoncalı Dübecik AŞ. olarak bir tesis ihalesi gerçekleştirilmiş olup, halen inşaatı devam eden tesis haziran ayında hizmete girecektir.

 Ayrıca İdaremiz ve Dübecik A.Ş şirketi yönetiminde işletilen Yoncalıdaki mevcut tesisler günümüz ihtiyaçlarına yeterince cevap veremediğinden iki adet Termal tesisin avan projesi tamamlanmıştır. Bu tesislerden birinin bünyesinde, kongre turizmi için altyapı teşkil edecek donatılar, konaklama imkânı ve Aqua park bulunmaktadır.

 Söz konusu tesislere ve özel müteşebbislere ihtiyaç duyulan Jeotermal su temini amacıyla idaremizce 2 adet sondaj açılması çalışmaları devam etmektedir.

Sosyal Hizmetler İçin İl Özel İdare Bütçesinden;  2 Adet Sözleşmeli Sosyal çalışmacı alımı,  ÇOGEM Hizmet binası kiralaması,  Huzur evi yatak, baza, giyim kuşam alımı,  Sosyal çalışmacılara çalışmalarında kullanmak üzere dizüstü bilgisayar alımı,  Erkek yetiştirme yurdundaki çocuklara bayramlık giysi alımlar gerçekleştirilmiş olup tüm bu faaliyetler için toplam 175.640,00.-TL harcanmıştır. 36 2009 YILI İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİNDEN SPOR, SİVİL SAVUNMA, KÜLTÜR TURİZM VE SOSYAL HİZMETLERE TAHSİS EDİLEN ÖDENEKLER

SPOR HİZMETLERİ:

Gençlik ve spor hizmetlerine ayrılan ödenek; 350.000,00 TL’dir

 Domaniç, Şaphane, Çavdarhisar Kapalı Spor Salonu yapımı için 90.000,00.-TL,

 Güreş, Taekwando, Judo ve Jimnastik salonu yapımı için 80.000,00.-TL,

 Domaniç, Altıntaş, Çavdarhisar ilçe futbol sahaları çimlendirilmesi işi için 1.000.-TL

 Sentetik çim yüzeyli saha yapımı için 150.000,00.-TL

 Soyunma odaları ve Yedek kulübe yapımı için 20.000,00.-TL

 Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeleri için 9.000.-TL ödenekler ayrılmıştır.

SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ

Sivil Savunma hizmetlerine ayrılan ödenek; 50.000,00 YTL’dir.

Bu ödeneğin  Makine ve Teçhizat Alımları(Gediz) için 32.500,00.-TL,  Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri için 10.000,00.-TL,  Baskı ve Cilt Giderleri için 2.500.-TL,  Diğer taşınmaz yapım, bakım ve onarım giderleri için ise 5.000.-TL ödenek kullanılması planlanmaktadır.

KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİ

Kültür ve turizm hizmetlerine ayrılan ödenek; 50.000,00 YTL’dir. Bu ödeneğin 3.200,00 TL’si fuar Giderleri için kullanılmıştır. Kalan 46.800,00.-TL ödenek ise  Veral Konağı yapımı,  Baskı ve Cilt Giderleri, Tanıtma, Ağırlama Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri, Arkeolojik kazı giderleri, Bilgisayar hizmeti alımları, Diğer müsavir firma ve kişilere ödemeler, Tanıtma, Ağırlama Tören, Organizasyonu için kullanılması planlanmaktadır.

SOSYAL HİZMETLER

Sosyal hizmetlere ayrılan ödenek; 105.000,00 YTL’dir

İl Özel İdare Genel Sekreterliği bütçesinden Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 2009 ödeneklerinden;

— 2 adet Sosyal çalışmacı çalıştırılması için kullanılacaktır.

37 2009 YILI KÖYDES İLÇELER BAZINDA ÖDENEK DAĞILIMI ORTAK YOL İÇMESUYU TOPLAM ALIM TOPLAM İLÇE ÖDENEK PROJE PROJE ÖDENEK PROJE ÖDENEK ÖDENEK (TL.) SAYISI (TL.) SAYISI (TL.) (TL.) MERKEZ 6 417.000 7 230.000 200.000 13 847.000 ALTINTAŞ 3 102.500 3 150.000 6 252.500 ASLANAPA 1 138.000 1 50.000 2 188.000 ÇAVDARHİSAR 2 76.000 2 76.000 DOMANİÇ 3 148.000 2 130.000 5 278.000 DUMLUPINAR 1 49.000 1 15.000 2 64.000 EMET 3 127.000 2 30.000 5 157.000 GEDİZ 6 163.000 13 200.000 19 363.000 HİSARCIK 2 66.000 2 60.000 4 126.000 PAZARLAR 1 40.000 1 40.000 2 80.000 SİMAV 9 228.000 13 325.000 22 553.000 ŞAPHANE 1 59.500 3 60.000 4 119.500 TAVŞANLI 5 287.000 5 225.000 10 512.000 TOPLAM 43 1.901.000 53 1.515.000 200.000 96 3.616.000

2009 YILI KÖYDES YOL PROGRAMI ASFALT 1.KAT 2.KAT STABİLİZE ALT MENFEZ İLÇE ASFALT ASFALT (Km.) YAPI HAZ. (Adet) (Km.) (Km.) (Km.) MERKEZ 13,5 5 11 ALTINTAŞ 4 6,7 ASLANAPA 6 ÇAVDARHİSAR 9 DOMANİÇ 1 6 1 DUMLUPINAR 6 EMET 15,5 GEDİZ 17,3 2 1 HİSARCIK 9 PAZARLAR 5 SİMAV 15,8 8 ŞAPHANE 7 TAVŞANLI 1,5 5 14,5 TOPLAM 22 98,6 2 47,2 1

38 2009 YILI KÖYDES PROGRAMI KÖY YOLLARI

PROJE ÖDENEĞİ İLÇESİ İŞİN ADI YOLUN CİNSİ KM DURUMU (TL) Merkez Belkavak-Göçeri-Maden yolu 1.Kat Asfalt 7,5 170.000 Merkez İncik-Başören 1.Kat Asfalt 6 110.000 Merkez Seyitömer ayrımı-Yoncalı 2. Kat Asfalt 3 25.000 Merkez (Yoncalı kaplıcaları)-Enne 2. Kat Asfalt 2 17.000 Arslanlı-Mahmudiye-Tavşanlı ilçe Merkez sınırı Stabilize 7 75.000 Merkez İly.ilt-Yenice Stabilize 4 20.000 TOPLAM 29,5 417.000 Altıntaş Dy.ilt.-Erenköy 2. Kat Asfalt 4 31.500 Altıntaş Murathanlar-Beşkarış Stabilize 3,3 35.000 Altıntaş Alibeyköy-Çakırsaz Stabilize 3,4 36.000 TOPLAM 10,7 102.500 Aslanapa Karadiğin-Çömlekçi 1.Kat Asfalt 6 138.000 TOPLAM 6 138.000 Dy.ilt-Efn.köprüsü-Doğancılar- Çavdarhisar Pusatlar 2. Kat Asfalt 8 68.000

Çavdarhisar Dy.ilt-Ağarı köyü 2. Kat Asfalt 1 8.000 TOPLAM 9 76.000 Domaniç Bükerler-Ilıcaksu 1.Kat Asfalt 1 28.000 Domaniç Böçen-Güney Stabilize 6 75.000 Domaniç Sarıot-Bursa İl sınırı Menfez 1 ad. 45.000 TOPLAM 7 148.000

Dumlupınar Yüğlük 2. Kat Asfalt 6 49.000 TOPLAM 6 49.000 Emet Katrandağı-Güldüren 2. Kat Asfalt 5,5 46.000 Emet Musalar-Küreci Grup yolu 2. Kat Asfalt 6 49.000 Emet Samrık yolu 2. Kat Asfalt 4 32.000 TOPLAM 15,5 127.000 Gediz İly.ilt.-Akkaya 2. Kat Asfalt 5 38.000 Gediz İly.ilt-Sumaklı 2. Kat Asfalt 1,7 14.000 Gediz İly.ilt.-Karaağaç 2. Kat Asfalt 5,6 43.000 Gediz Gediz-Tepepınar-Yumrutaş 2. Kat Asfalt 5 38.000 Gediz Aksaklar-Ova mah.-Çeltikçi Stabilize 1 10.000 Gediz Karabacaklar-Hanifecikler Stabilize 2 20.000 TOPLAM 20,3 163.000 Hisarcık Kızılçukur-Simav İlçe sınırı 2. Kat Asfalt 6 45.000 Hisarcık Hocalar 2. Kat Asfalt 3 21.000 TOPLAM 9 66.000 Pazarlar Sarayköy 2. Kat Asfalt 5 40.000 TOPLAM 5 40.000 Simav Kiçir-Sarıkaya 2. Kat Asfalt 3 24.000 Simav Taşlık-Başkonak 2. Kat Asfalt 6 56.000 Simav Örenli-Güney 2. Kat Asfalt 3 20.000 Simav Köseler-Dereköy 2. Kat Asfalt 1,8 15.000 Simav Küplüce 2. Kat Asfalt 2 17.000 Simav Yeşilçam Stabilize 1,5 18.000 Simav Bademli Stabilize 1,5 18.000 39 PROJE ÖDENEĞİ İLÇESİ İŞİN ADI YOLUN CİNSİ KM DURUMU (TL) Simav Dereyüzüdere Stabilize 3 36.000 Simav Hacıhüseyinefendi-Hacımustafalar Stabilize 2 24.000 TOPLAM 23,8 228.000 Şaphane Ayvacık 2. Kat Asfalt 7 59.500 TOPLAM 7 59.500 Tavşanlı Kozluca 1.Kat Asfalt 1,5 46.000 Tavşanlı Örenköy-İsaköy 2. Kat Asfalt 5 39.000 Tavşanlı Karaşehir-Altınova-Uluçam Stabilize 13,5 190.000 Tavşanlı Şahmelek İleti yolu Stabilize 0,5 6.000 Tavşanlı Akçaköy İleti yolu Stabilize 0,5 6.000 TOPLAM 16,5 287.000

GENEL TOPLAM 169,8 43 adet iş 1.901.000

2009 YILI KÖYDES İÇME SUYU PROGRAMI

PROJE DURUMU İLÇESİ İŞİN ADI (%) NİTELİĞİ ÖDENEĞİ (TL) Merkez Dedik Tesis Geliştirme 60.000 Merkez Kükürt Tesis Geliştirme 40.000 Merkez Turgutlar Tesis Geliştirme 30.000 Merkez Doğuluşah Tesis Geliştirme 35.000 Merkez Eynegazi Tesis Geliştirme 30.000 Merkez Eskiyüreğil Tesis Geliştirme 20.000 Merkez Çöğürler Bakım - Onarım 15.000 TOPLAM 230.000 Altıntaş Erenköy Tesis Geliştirme 15.000 Altıntaş Alıncık Bakım Onarım 5.000 Altıntaş Beşkarış Tesis Geliştirme 130.000 TOPLAM 150.000 Aslanapa Aslıhanlar Tesis Geliştirme 50.000 TOPLAM Böçen-Saruhanlar- Domaniç Soğucak Tesis Geliştirme 35.000 Domaniç Erikli Tesis Geliştirme 95.000 TOPLAM 130.000 Dumlupınar Ağaçköy Tesis Geliştirme 15.000 TOPLAM 15.000 Emet Esatlar Tesis Geliştirme 20.000 Emet Göncek Tesis Geliştirme 10.000 TOPLAM 30.000

40 PROJE DURUMU ÖDENEĞİ İLÇESİ İŞİN ADI (%) NİTELİĞİ (TL) Gediz Abide-İncesu Mah. Tesis Geliştirme 10.000 Gediz Aksaklar-İkizpınar mah. Tesis Geliştirme 30.000 Gediz Çeltikçi Tesis Geliştirme 20.000 Gediz Pınarbaşı Tesis Geliştirme 2.000 Gediz Arıca-Orta mah. Bakım Onarım 2.000 Gediz Yelki Bakım Onarım 2.000 Gediz Sandıklı Bakım Onarım 2.000 Gediz Soğuksu Bakım Onarım 2.000 Gediz Saz Tesis Geliştirme 33.000 Gediz Tepepınar Tesis Geliştirme 25.000 Gediz Akkaya Tesis Geliştirme 45.000 Gediz Kıran-Kayadüzü mah. Tesis Geliştirme 25.000 Gediz Göynükören Bakım Onarım 2.000 TOPLAM 200.000 Hisarcık Kurtdere Tesis Geliştirme 30.000 Hisarcık Kutlubeyler Tesis Geliştirme 30.000 TOPLAM 60.000 Pazarlar Örey-Yapak mah. Tesis Geliştirme 40.000 TOPLAM 40.000 Simav Beciler Tesis Geliştirme 50.000 Simav Eğirler Tesis Geliştirme 50.000 Simav Külcü Tesis Geliştirme 50.000 Simav Hüsüm(Hacıahmetoğlu mah.) Tesis Geliştirme 15.000 Simav Yağmurlar Tesis Geliştirme 15.000 Simav Dağardı Tesis Geliştirme 20.000 Simav Bedirler Tesis Geliştirme 15.000 Simav Gılmanlar Tesis Geliştirme 15.000 Simav Yavı Tesis Geliştirme 15.000 Simav Yeşilova Tesis Geliştirme 15.000 Simav Çınarlıdere (Çayhanlar mah.) Tesis Geliştirme 15.000 Simav Çakırlar Tesis Geliştirme 30.000 Simav Aşağıdolaylar Tesis Geliştirme 20.000 TOPLAM 325.000 Şaphane Çamköy Tesis Geliştirme 20.000 Şaphane İnceğiz Tesis Geliştirme 20.000 Şaphane Gaipler Tesis Geliştirme 20.000 TOPLAM 60.000 Tavşanlı Karaköy Tesis Geliştirme 30.000 Tavşanlı Altınova Tesis Geliştirme 130.000 Tavşanlı Akçaşehir Tesis Geliştirme 40.000 Tavşanlı Çınarcık Tesis Geliştirme 10.000 Tavşanlı Opanözü Tesis Geliştirme 15.000 TOPLAM 225.000

GENEL TOPLAM 53 ADET İŞ 1.515.000

41 2009 YILI KÖYDES YOL UYGULAMALARI UYGULAMA SEKTÖRÜ PROGRAMLANAN YAPILAN ÖDENEK YÜZDESİ % I. KAT ASFALT 22 km. - km. - II.KAT ASFALT 98,6 km. - km. STABİLİZE ve ASFALT ALT 1.901.000 49,2 km. - km. - YAPI HAZIRLIĞI YOL TOPLAMI 169,8 km. - km. -

2009 YILI KÖYDES İÇME SUYU UYGULAMALARI UYGULAMA SEKTÖRÜ PROGRAMLANAN YAPILAN ÖDENEK % İÇMESUYU 53 - 1.515.000 -

ORTAK ALIM GİDERLERİ 200.000 - GENEL TOPLAM 3.616.000 TL

2008 YILI KÖYDES YOL UYGULAMALARI UYGULAMA SEKTÖRÜ PROGRAMLANAN YAPILAN ÖDENEK YÜZDESİ % I. KAT ASFALT 6 km. 6 km. 100 II.KAT ASFALT 102,2 km. 102,2 km. STABİLİZE ve ASFALT ALT 1.590.000,00 28,1 km. 28,1 km. 100 YAPI HAZIRLIĞI YOL TOPLAMI 136,3 km. 136,3 km. 100

2008 YILI KÖYDES İÇME SUYU UYGULAMALARI SEKTÖRÜ PROGRAMLANAN YAPILAN ÖDENEK UYGULAMA %

İÇMESUYU 66 63 1.460.00,00 97 İçmesuyu programında 66 adet iş planlanmış olup 63 adedi tamamlanmıştır.3 iş devam etmektedir. ORTAK ALIM GİDERLERİ 1.771.000,00 100 Ortak Alım Hizmetlerinde ise 1.771.000,00 YTL. Ödenek ayrılmış olup , ödeneğin tamamı harcanmıştır. GENEL TOPLAM 4.821.000 TL

42 2007 YILI KÖYDES YOL UYGULAMALARI UYGULAMA SEKTÖRÜ PROGRAMLANAN YAPILAN ÖDENEK YÜZDESİ % I. KAT ASFALT 187,6 km. 206,6 km. 117 II.KAT ASFALT 275,5 km. 334,7 km. 13.250.000 STABİLİZE+ONARIM 54,8 km. 82,5 km. 151

YOL TOPLAMI 517,9 km. 623,8 km. 121

2007 YILI KÖYDES İÇME SUYU UYGULAMALARI UYGULAMA SEKTÖRÜ PROGRAMLANAN YAPILAN ÖDENEK % İÇMESUYU 83 132 1.732.000 159

ORTAK ALIM GİDERLERİ 2.268.000 100 GENEL TOPLAM 17.250.000 TL

2006 YILI KÖYDES YOL UYGULAMALARI UYGULAMA SEKTÖRÜ PROGRAMLANAN YAPILAN ÖDENEK YÜZDESİ % I. KAT ASFALT 150 km. 167,9 km. 114 II.KAT ASFALT 90 km. 62,1 km. 10.889.000 STABİLİZE 235 km. 305,6 km. 130

YOL TOPLAMI 475 km. 535,6 km. 113 Not: Asfalt yol programında sene başında programa giren bazı işler ödenek yetersizliğinden programdan çıkartıldığından uygulama yüzdesi hesaplanırken çıkartılan işler dâhil edilmemiştir.

2006 YILI KÖYDES İÇME SUYU UYGULAMALARI UYGULAMA SEKTÖRÜ PROGRAMLANAN YAPILAN ÖDENEK % İÇMESUYU 17 33 325.000 194

SULAMA 6 6 1.613.000 100

KANALİZASYON 270 270 3.490.000 100

ORTAK ALIM GİDERLERİ 2.750.000 100 GENEL TOPLAM 19.067.000 TL

43 2005 YILI KÖYDES YOL UYGULAMALARI

UYGULAMA SEKTÖRÜ PROGRAMLANAN YAPILAN ÖDENEK YÜZDESİ % I. KAT ASFALT - km. - km. 0 II.KAT ASFALT - km. - km. 1.341.745 STABİLİZE 183,4 km. 183,4 km. 100

YOL TOPLAMI 183,4 km. 183,4 km. 100 Not: 2005 yılında KÖYDES programlarına sadece stabilize ve içmesuyu programları dahil edilmiştir.

2005 YILI KÖYDES İÇME SUYU UYGULAMALARI

SEKTÖRÜ PROGRAMLANAN YAPILAN ÖDENEK UYGULAMA %

İÇMESUYU 18 Adet 18 Adet 128.000 100

ORTAK ALIM GİDERLERİ - - GENEL TOPLAM 1.469.745 TL

44 KÜTAHYA 2008 YILI KÖYDES UYGULAMALARI KÖYDES ÖDENEĞİ 4.821.000 KÖY YOLLARI İÇME SULARI ORTAK-ALIM E E M M A ) ) E E . . M Ş Ş L L M 1ve2.KAT 1ve2.KAT Z Z A E E İ İ m m TOPLAM BİTEN E E İLÇE A L L L L R K K S S

ASFALT ASFALT İ İ ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA L ( ( K K . . G % % PROJE PROJE K K B B U İ İ

PRG. UYG. MİKTARI MİKTARI E MİKTARI MİKTARI E MİKTARI MİKTARI G G O A A Z Z G

SAYISI SAYISI İ İ Ç Ç Y R T T R

(Km) (Km) Y F F R R P U S S P U E E G G MERKEZ 6 6 1 1 348.577 348.577 100 11 12 310.000 285.180 93 ALTINTAŞ 10 10 1 1 100.904 86.376 100 10 10 157.000 157.000 100 ASLANAPA 7 7 4 3 100.904 94.550 100 2 2 50.000 50.000 100 ÇAVDARHİSAR 8,5 8,5 2 2 67.269 67.269 100 3 3 32.000 32.000 100 DOMANİÇ 10,7 10,7 4 4 94.788 94.788 100 3 1 65.000 65.000 100 DUMLUPINAR 4 4 1 1 30.577 30.577 100 2 2 55.000 55.000 100 EMET 12 12 2 2 91.731 91.731 100 2 2 50.000 50.000 100 GEDİZ 18,9 18,9 4 4 146.769 146.769 100 4 3 60.000 60.000 75 HİSARCIK 6,6 6,6 3 2 64.212 64.212 100 9 10 176.000 176.000 100 PAZARLAR 2 2 1 1 18.346 18.346 100 1 1 45.000 0 SİMAV 26,5 26,5 6 6 210.981 194.677 100 9 8 233.000 233.000 100 ŞAPHANE 3 3 2 2 30.577 30.577 100 3 3 45.000 45.000 100 TAVŞANLI 21,1 21,1 3 3 284.365 284.365 100 7 9 182.000 182.000 100 ORTAK-ALIM 1.771.000 1.767.752 TOPLAM 108,2 108,2 28,1 28,1 34 32 1.590.000 1.552.814 100% 66 66 1.460.000 1.390.180 97% 1.771.000 1.767.752

 Köy yollarında Altıntaş İlçesinde 14.528 TL., Aslanapa İlçesinde 6.354 TL. ve Simav İlçesinde 16.304 TL. ödenek 2009 yılında kullanılacaktır.  Yol Sektöründe 2 adet proje ödenek yetersizliğinden programdan çıkartılmıştır.  İçme suyu Sektöründe 4 adet proje programdan ödenek yetersizliğinden çıkarılıp 4 adet yeni proje artan ödeneklerle yapılmıştır.  İçme suyu Sektöründe 2009 yılında devam edecek olan 3 proje için Merkez İlçenin Ayvalı köyü ve Çavuşçiftliği köyü için 24.820 TL. ve Pazarlar-Akşinik- Örey Yapak mah. İçin de 45.000 TL. Olmak üzere toplam 69.820 TL. ödenek 2008 yılından devretmiştir.  Ortak-Alım hesabında ise 3.248 TL. ödenek 2009 yılına devretmiştir.

45 KÜTAHYA 2007 YILI KÖYDES UYGULAMALARI KÖYDES TOPLAM ÖDENEĞİ 17.250.000 YTL. KÖY YOLLARI İÇME SULARI TOPLAM TOPLAM TOPLAM TOPLAM MADDİ FİZİKİ TOPLAM MADDİ FİZİKİ MADDİ FİZİKSEL İLÇE ÖDENEK ÖDENEK ÖDENEK PROJE GERÇ. GERÇ. PROJE GERÇ. GERÇ. GERÇ. GERÇ. MİKTARI MİKTARI (YTL) SAYISI % % SAYISI % % % %

MERKEZ 17 2.735.030 96 123 24 211.000 100 185 2.946.030 100 154 ALTINTAŞ 6 842.400 100 100 8 135.000 100 100 977.400 100 100 ASLANAPA 7 842.480 100 175 6 77.500 100 150 919.980 100 163 ÇAVDARHİSAR 4 561.650 100 133 3 47.000 100 150 608.650 100 142 DOMANİÇ 9 941.400 100 133 10 231.000 100 100 1.172.400 100 117 DUMLUPINAR 4 255.300 100 133 3 50.000 100 100 305.300 100 117 EMET 4 765.890 100 100 7 130.000 100 350 895.890 100 225 GEDİZ 27 1.225.400 100 112 24 212.000 100 218 1.437.400 100 165 HİSARCIK 7 536.120 100 100 11 142.500 100 220 678.620 100 160 PAZARLAR 3 153.200 100 150 4 50.000 100 100 203.200 100 125 SİMAV 23 1.761.560 100 135 20 113.000 100 222 1.874.560 100 179 ŞAPHANE 4 255.300 100 100 4 145.000 100 30 400.300 100 65 TAVŞANLI 21 2.374.270 100 111 8 188.000 100 100 2.562.270 100 106 ORTAK ALIM 2.268.000 100 100 TOPLAM 136 13.250.000 100 % 120 132 1.732.000 100 % 158 17.250.000 100 % 137

46 KÜTAHYA 2006 YILI KÖYDES UYGULAMALARI KÖYDES ÖDENEĞİ 19.067.000 YTL.

KÖY YOLLARI İÇME SULARI % İ % S E E A ) ) E E M . . M M T M Z Z

1ve2.KAT 1ve2.KAT Ş A İ İ m m Ş TOPLAM L A İLÇE E L L R K K İ İ ASFALT ASFALT ÖDENEK HARCAMA E ÖDENEK HARCAMA A L L ( ( . .

PROJE G L F B B U PRG. UYG. MİKTARI MİKTARI MİKTARI MİKTARI K G G O K S A A E SAYISI G Y R E T T R A Ç (Km) (Km) Y P U S S P Ç R U R E E G G MERKEZ 46 31,5 56,0 57,3 17 2.220.000 2.220.000 68 6 Artan Ödenek ile 600

ALTINTAŞ 13 13,4 18,0 19,7 4 800.000 800.000 103

ASLANAPA 6 6 15,0 15,8 4 495.000 495.000 100

ÇAVDARHİSAR 19 6,4 13,0 19,6 6 564.000 564.000 34 2 2 15.000 15.000 100

DOMANİÇ 23 17,5 29,0 55,7 9 806.000 806.000 76 1 15.000 15.000

DUMLUPINAR 16 8,6 5,0 6,0 3 270.000 270.000 54 1 1 20.000 20.000 100

EMET 11 11,9 7,0 10,8 4 628.000 628.000 102 1 Artan Ödenek ile 100

GEDİZ 9 12,2 22,0 29,3 10 598.000 598.000 127 5 12 80.000 80.000 240

HİSARCIK 7 9 10,0 15,3 4 500.000 500.000 117 2 4 45.000 45.000 200

PAZARLAR 15 16 8,0 8,0 6 250.000 250.000 107

SİMAV 32 51,5 35,0 43,1 13 1.785.000 1.785.000 161 4 5 130.000 130.000 125

ŞAPHANE 1 1 7,0 8,0 3 173.000 173.000 100

TAVŞANLI 42 45 10,0 17,0 10 1.800.000 1.800.000 107 2 2 20.000 20.000 100

TOPLAM 240 230 235,0 305,6 93 10.889.000 10.889.000 114 17 33 325.000 325.000 194

 Ortak Alım ödeneğinden Sulama sektörüne 150.000,00 ve yol sektörüne 400.000,00 YTL. ödenek aktarılmıştır. Sulama sektöründe bazı işlerin ödenekleri diğer sulama işlerine aktarılmıştır.  Ortak Alım ödeneğinin son dilimi 2007 yılında geldiğinden harcaması sene içerisinde yapılamadı.  1. kat ve 2.kat asfalt programlarında yılı içerisinde program değişikliği yapıldığından bazı ilçelerde gerçekleşme düşükmüş gibi görünsede gerçekleşme yüzdesi tüm ilçelerde %100, bazılarında da yüzdeyüz'ün üzerinde olmuştur. 47 KÜTAHYA 2006 YILI KÖYDES UYGULAMALARI ) % % KANALİZASYON SULAMA M M

) L A A E E L T L L T M M Y P P ( Y

Ş Ş ( O O

E E A A A T T K M M

L L

İLÇE M M M E S S A A K K A A A N E E E E R R

ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA C L L E D D Ç Ç G G R U U D Y Y

MİKTARI MİKTARI R MİKTARI MİKTARI R O O A G G Ö Ö Ö E E R R H Y Y K K G G P P U U

MERKEZ 37 37 951.750 951.750 100 1 1 130.000 525 100 3.301.750 3.301.750

ALTINTAŞ 7 7 258.500 258.500 100 1.058.500 1.058.500

ASLANAPA 14 14 152.750 152.750 100 1 2 478.000 669.572 100 1.125.750 1.125.750

ÇAVDARHİSAR 8 8 94.000 94.000 100 673.000 673.000

DOMANİÇ 23 23 305.500 305.500 100 1.126.500 1.126.500

DUMLUPINAR 5 5 105.750 105.750 100 395.750 395.750

EMET 14 14 164.500 164.500 100 792.500 792.500

GEDİZ 34 34 317.250 317.250 100 1 1 425.000 423.227 100 1.420.250 1.420.250

HİSARCIK 7 7 82.500 82.500 100 627.500 627.500 Ödeneği aktarıldı. Belediye PAZARLAR 3 3 70.500 70.500 100 1 250000 320.500 320.500 tarafından yapılacak SİMAV 26 26 423.000 423.000 100 1 1 80.000 163.924 100 2.418.000 2.418.000

ŞAPHANE 3 3 82.250 82.250 100 255.250 255.250

TAVŞANLI 89 89 481.750 481.750 100 1 1 500.000 65.000 100 2.801.750 2.801.750

ORTAK-ALIM 2.750.000 2.750.000

TOPLAM 270 270 3.490.000 3.490.000 100 6 6 1.613.000 1.572.248 100 19.067.000 19.067.000 48 KÜTAHYA 2005 YILI KÖYDES UYGULAMALARI KÖYDES ÖDENEĞİ 1.469.745 YTL.

YERLEŞİM YERİ KÖY YOLLARI İÇME SULARI ÖDENEK HARCAMA STABİLİZE STABİLİZE (YTL) (YTL) PROJE ÖDENEK HARCAMA PROGRAM UYGULAMA ÖDENEK HARCAMA İLÇE PROGRAM UYGULAMA SAYISI MİKTARI MİKTARI (Adet) (Adet) MİKTARI MİKTARI (Km) (Km)

MERKEZ 41 41 11 250.896 250.896 250.896 250.896 ALTINTAŞ 19 19 4 75.000 75.000 75.000 75.000 ASLANAPA 14 14 3 75.000 75.000 75.000 75.000 ÇAVDARHİSAR 8 8 3 53.264 53.264 53.264 53.264 DOMANİÇ 7,6 7,6 1 57.000 57.000 57.000 57.000 DUMLUPINAR 9 9 3 57.000 57.000 57.000 57.000 EMET 16,9 16,9 6 75.000 75.000 75.000 75.000 GEDİZ 11,2 11,2 4 113.000 113.000 6 6 20.000 20.000 133.000 133.000 HİSARCIK 6,2 6,2 3 76.000 76.000 76.000 76.000 PAZARLAR 9 9 2 38.000 38.000 38.000 38.000 SİMAV 29,5 29,5 12 319.585 319.585 4 4 68.000 68.000 387.585 387.585 ŞAPHANE 4 4 2 57.000 57.000 1 1 20.000 20.000 77.000 77.000 TAVŞANLI 8 8 2 95.000 95.000 7 7 20.000 20.000 115.000 115.000 TOPLAM 183,4 183,4 56 1.341.745 1.341.745 18 18 128.000 128.000 1.469.745 1.469.745

49 MÜLKİYETİ İL TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT GAYRİMENKULLER - MERKEZ - YÜZÖLÇÜMÜ S.N MAHALLE-KÖY CADDE-SOKAK CİNSİ PAFTA ADA PARSEL (m²) KULLANIM AMACI 1 Meydan Yoncapınar Dükkan 25 533 92 12 Kirada 2 Ali paşa İstasyon Vali Konağı 5 1635 85 1.599,96 Merkez Vali Konağı Kurtuluş Konağı Gençlik Evi olarak 3 Mecidiye Dersane B. Kerpiç Ev 11 25 157 375,27 kullanılmak üzere Gençlik Merkezine tahsis edilmiştir. 4 Eminönü/ Katipkasım Bina ve arsa 144 779 17-20/2 721,63 Kız ve erkek Öğrenci yurdu. Sevgi Evleri projesinde kullanılmak üzere Sosyal 5 Yıldırım Beyazit Arsa 130 763 29 6995,3 Hizmetlere tahsis edilmiştir. Ahşap Bina I24-d19c 6 Sabuncupınar Köyiçi ve Arsası -2-d 116 559 925,95 Eski Hükümet Konağı (Tescilli Bina) 7 Sultanbağı Mescit Arsa 65 451 57-58 284,83 4866- 4865 4862- 4861 4858- Merkez İn Köy Yolu olduğu için 8 İnköy Hacılarkuyusu 6 Parça Tarla 39 4856 1358,4 kullanıma elverişli değildir. 9 Evliya Çelebi Arsa 83 623 171 415 10 Yıldırım Beyazit Arsa 93 677 705 5.011,18 İlköğretim okulu arsası 11 Evliya Çelebi Daire 83 623 126 748,00 Personel Lojmanları 12 Evliya Çelebi Daire 83 623 127 535,00 Personel Lojmanları 13 Evliya Çelebi Daire 83 623 169 1.096,00 Personel Lojmanları 14 Balıklı Cumhuriyet Daire 16 90 14 264,49 Yıldız Apt. 10 nolu daire Hükümet Konağı yanındaki. Otopark olarak 15 Servi Arsa 19 663 208 1297,75 kullanılmak üzere Sakatlar Derneğine kiraya verildi.

16 Saray Fuat Paşa Bina 1 1 1 494,15 Türk Kızılay Derneğine Tahsislidir. Kütahya Öğretmenevi 17 Ali paşa İstasyon Bina 5 46 6 1032 olarak kullanılmaktadır Özel İdare Hizmet Binası 18 Ali paşa Çamlıbahçe Bina 8 65 12 3105,94 olarak kullanılmaktadır. Sağlık Müdürlüğü icarında olup 1 nolu Sağlık ocağı 19 Gazi Kemal Abdurrahmanpaşa Bina 13 97 12 226 olarak hizmet vermektetir.

50 YÜZÖLÇÜMÜ S.N MAHALLE-KÖY CADDE-SOKAK CİNSİ PAFTA ADA PARSEL (m²) KULLANIM AMACI Kişioğlu Apt.'da Miili Eğitime tahsisli olup, Müdür 20 Saray Afyon Bina 2 5 11 140 Lojmanı olarak kullanılmaktadır. Merkez Göveşçi köyü sınırları içersinde olup, Çamlıca mesire alanındadır. İlimize gelen misafirlerin konaklamasında ve vali konutu olarak 21 Çamlıca 1750 kullanılmaktadır. 22 Pirler Germiyan Konak 28 106 51 339,3 Germiyan Konağı, kiradadır. 23 Pirler Germiyan Konak 28 80 24 115 Kurular (Mavi) Konak, kiradadır. 24 Pirler Germiyan Konak 28 80 26 72 Yılmazlar Konağı, kiradadır. 25 Pirler Germiyan Konak 28 106 146-147 202,25 Vakıf Konağı, tadilatta. Arsa üzerine Vilayetler Hizmet Birliği tarafından 26 Yunus Emre Kız Öğrenci Yurdu 18.0.II 1489 2 3325 Öğrenci Yurdu yapıldı,Milli Eğitime tahsis edilmiştir. 9 155 10 233 Yenidoğan İl Özel İdare Hizmet 27 Yıldırım Beyazıt Bina 18.0.4 1120 19 37.961 binaları ve 25 adet lojman. Yeni Vali Konutu Arsası olarak 28 75. yıl Atakent Arsa 18.0.4 1384 8 7964,2 kullanılacaktır. Kırgıllı Köyü FAGOR A.Ş'ye 5084 sayılı yasaya 29 (Mahalle) Kıraç Arazi 563681 göre tahsis edildi.

30 Pirler Germiyan Arsa 20.M.IV 2865 3 59/257 Vatandaşlarla ortak tapusu bulunmaktadır.

- 53 nolu parsel ise Germiyan Konağı ile Vakıf konağı 31 Pirler Germiyan Arsa 28 106 53 254 arasındaki arsadır. TÜTAV termal tesisleri 20 adet otel ve 10 adet 32 Yoncalı Çiftliği motel 50.K.1d 308 1 16287/16711 Kirada 33 Yoncalı Çiftliği 26 adet motel 8 1399 7042,37 Kirada 34 Yoncalı Çiftliği Kafeterya 8 146 9 1580 Kirada 2 adet hamam ve 35 Yoncalı 1 adet havuz Kirada Maliye Hazinesine ait olan bu alan Çayırlık alan ve Bakanlar Kurulu kararınca İl Özel İdaresine ve üzerindeki 1 adet Yoncalı Dübecik kapl. İşl.A.Ş.'ne (60) yıllığına tahsis 36 Yoncalı Kafeterya 2 adet bina 6 1183 135812 edilmiştir. 37 Yoncalı Çiftliği Konuk evi 9 399 534,25 Valilik misafirleri için kullanılmaktadır. Yoncalı 38 Yoncalı Kaplıcaları Arsa 50KId 177 4 757 51 YÜZÖLÇÜMÜ S.N MAHALLE-KÖY CADDE-SOKAK CİNSİ PAFTA ADA PARSEL (m²) KULLANIM AMACI Yoncalı 39 Yoncalı Kaplıcaları Arsa 6 1286 2135 Üzerinde su deposu Tarla üzerinde Yoncalı Kaplıcalarının su deposu 40 Yoncalı bulunan tarla 2 1223 2533 bulunmaktadır. 41 Yoncalı TÜTAV yanındaki arsa 6 1253 413 İmar planında park olarak yer almaktadır. 1255 1739 42 Yoncalı TÜTAV yanındaki arsa 6 1256 6 İmar planında park olarak yer almaktadır. 43 Yoncalı TÜTAV yanındaki arsa 6 1257 306 İmar planında park olarak yer almaktadır. 44 Yoncalı TÜTAV yanındaki arsa 6 1021 194 İmar planında park olarak yer almaktadır. Termal su pompa istasyonu olup, imar planında park TÜTAV yanındaki arsa olarak 45 Yoncalı (Pompa İstasyonu) 6 370 1716 yer almaktadır. 46 Yoncalı TÜTAV karşısındaki alan 50 K.I.d 1 4868

ALTINTAŞ YÜZÖLÇÜMÜ S.N MAHALLE-KÖY CADDE-SOKAK CİNSİ PAFTA ADA PARSEL (m²) KULLANIM AMACI Hizmet Binası ve Kaymakam 1 Cumhuriyet Lojmanı 193 33 2 1309 2 Sevdin köyü Bina 388 Boş ASLANAPA 1 Cumhuriyet Hizmet Binası 17-18 5217 288,3 İlçe Özel İdare Müdürlüğü ve kiracılar vardır. 2 Cumhuriyet kaymakam lojmanı 17 4901 1320 ÇAVDARHİSAR Mülkiyeti Hazineye ait, kullanım hakkı İl Özel 1 Merkez Hizmet Binası 4.d.08.A.2a 11 4 640,13 İdaresine Mülkiyeti Hazineye ait, kullanım hakkı İl Özel 2 Merkez Kaymakam Lojmanı 18 7989 263,25 İdaresine 3 Merkez Arsa 4 330 333 Çavdarhisar Antik Borsası İçerisindedir. DUMLUPINAR 1 Cumhuriyet Hizmet Binası 2 3205 1000 İlçe Özel İdare Müdürlüğü ve kiracılar vardır. 2 Zafer Kaymakam Lojmanı 1 13 11 1717 353 288 3 Zafer Atatürk Evi 1 659 225 Zafertepe Şehtilik anıtı içersindedir.

52 DOMANİÇ CADDE- YÜZÖLÇÜMÜ S.N MAHALLE-KÖY SOKAK CİNSİ PAFTA ADA PARSEL (m²) KULLANIM AMACI 1 Hisar Mevkii Hizmet Binası 64 07-8-6 31 13 169 İlçe Özel İdare Müdürlüğü ve kiracılar vardır. 2 Hisar Mevkii Kaymakam lojmanı 99 7 575 3 Hisar Mevkii Özel idare Müd. Loj. 99 7 575 EMET Hizmet Binası ve 1 Merkez Kaymakam Lojmanı 100-j 49 3 1430 İlçe Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü ve 2 Merkez Eski öğrenci yurdu 100-j 74 13 2413 Sağlık Ocağı tabibliğinin icarındadır. 3 Merkez Bina J22A-3B 115 80 1245,48 4 Otogar 46 32 6190 Emet belediyesi ile %50 Hisse ile yapıldı. 5 Akpınar Büz Şantiyesi J22A-3C 153 133 233387,71 Üretim aralıklarla yapılıyor. GEDİZ Hizmet Binası 1 Merkez ve İşhanı 6 93 2390 228 İlçe Özel İdare Müdürlüğü ve kiracılar vardır. HİSARCIK 1 Merkez Hizmet Binası A.25d.3c 14 330 775,55 İlçe Özel İdare Müdürlüğü ve kiracılar vardır. 2 Merkez Kaymakam Lojmanı 33-44/A 37 9 1005 3 Hamamköy 4 adet Motel L-37.41.B 357 1147 Boş PAZARLAR 1 Pazarlar Hizmet Binası 1 2 5127 238,73 İlçe Özel İdare Müdürlüğü ve kiracılar vardır. 2 Pazarlar Kaymakam Lojmanı 6 4999 600 SİMAV Hizmet Binası ve 1 Merkez İşhanı E.3CD 10 5 297,26 İlçe Özel İdare Müdürlüğü ve kiracılar vardır. 2 Merkez Kaymakam Lojmanı E.3CD 573 20 1286 (Vilayetler Hizm. Birl. İle %50 hisseyle 3 Merkez Eynal Kaplıcaları H 4-b 84 11 4999,71 ortak) Simav Belediyesinin İcarındadır. Tescilli Bina. Tamir ve onarımı için proje çalışmaları devam 4 Cuma Veral Evi D3bD 198 1 260,02 ediyor.

53 ŞAPHANE MAHALLE- CADDE- YÜZÖLÇÜMÜ S.N KÖY SOKAK CİNSİ PAFTA ADA PARSEL (m²) KULLANIM AMACI 6132- 6133- 1 Merkez Hizmet Binası 54 6134-6922 253 İlçe Özel İdare Müdürlüğü ve kiracılar vardır. 2 Merkez Kaymakam Lojmanı 7030 297,38 Şaphane Belediyesi ile %50 hisseyle ortaklaşa yaptırılmıştır, (20) yıllığına 3 Merkez Öğrenci Yurdu 56 6985 570 Kredi Yurtlar Kurumuna tahsis edilmiştir. TAVŞANLI 1 Merkez Hizmet Binası 203 3 1838,46 İlçe Özel İdare Müdürlüğü ve kiracılar vardır. 2 Durak İstasyon Özel İdare İşhanı 2.kat 30 II.c.d 13 492 Kirada 3 Durak İstasyon Özel İdare İşhanı No.1 31 II.c.d 13 492 Kirada 4 Durak İstasyon Özel İdare İşhanı No.2 32 II.c.d 13 492 Kirada 5 Durak İstasyon Özel İdare İşhanı No.3 33 II.c.d 13 492 Kirada 6 Durak İstasyon Özel İdare İşhanı No.4 34 II.c.d 13 492 Kirada 7 Durak İstasyon Özel İdare İşhanı No.5 35 II.c.d 13 492 Kirada 8 Durak İstasyon Özel İdare İşhanı No.6 36 II.c.d 13 492 Kirada 9 Kavaklı Sağlık Öğretmenevi 30-L-II 46 10 3882 Öğretmenevi Müd.'nün icarındadır. 10 Merkez Kaymakam Lojmanı 36 II.c.d 207 7 522

54