DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

———————————————————————————————————————————

Warszawa, dnia 23 lutego 2012 r.

Poz. 1745

UCHWAŁA Nr XX/112/09 RADY GMINY z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/1/09, Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2009 rok o kwotę - 81.637,00zł w dziale 758 Różne rozliczenia, - rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę - 81.637,00zł § 2. Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2009 rok o kwotę - 34,00zł w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobo- wości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowią- cych dochód budżetu państwa §0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych - o kwotę 34,00zł § 3. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2009 rok o kwotę 228.783,00zł z tego: 1. W dziale 600 Transport i łączność - rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę - 25.000,00zł 2. W dziale 801 Oświata i wychowanie, - rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 37.420,00zł § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę - 5.690,00zł § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę - 912,00zł § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę - 100.000,00zł - rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 1.730,00zł § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę - 263,00zł § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę - 42,00zł - rozdziale 80104 Przedszkola, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 3.910,00zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego — 2 — Poz. 1745 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę - 595,00zł § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę - 95,00zł - rozdziale 80110 Gimnazja, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 31.970,00zł § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę - 4.863,00zł § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę - 782,00zł 3. W dziale 851 Ochrona zdrowia - rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 15.511,00zł § 4. Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na rok 2009 o kwotę - 34,00zł w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 34,00zł § 5. Wprowadza się do realizacji w 2010 roku nowe zadanie pn. „Przebudowa i adaptacja strażnicy Ochot- niczej Straży Pożarnej w Domaniowie z przeznaczeniem na działalność kulturalno-rekreacyjną na kwotę - 800.564.00zł § 6. Po dokonanych zmianach: - plan dochodów budżetu gminy będzie wynosił 17.536.923,00zł, - plan wydatków budżetu gminy będzie wynosił 19.738.469,00zł, - powstały deficyt w kwocie 2.201.546,00zł zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych oraz kredytem w kwocie 2.004.400,00zł, - zmienia się nakłady inwestycyjne zawarte w załączniku nr 3 i 3a do uchwały nr XIX/101/08 Rady Gminy z dnia 18 grudnia 2008r, który stanowi załącznik nr 1 i 1a do niniejszej uchwały, - zmienia się deficyt oraz przychody w załączniku nr 4 do uchwały XIX/101/08 Rady Gminy z dnia 18 grud- nia 2008r, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. § 7. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy. § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009 oraz podlega ogło- szeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Uzasadnienie: Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 81.637,00zł z tytułu zwiększenia kwoty subwencji oświatowej na rok 2009. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2009 o kwotę 34,00zł z tytułu zmniejszenia planowanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2009 o kwotę 228.783,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych wydatków bieżących i inwestycyjnych: - w dziale 600 - rozdziale 60013 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja na budowę chodnika we Wrzeszczo- wie” w kwocie 25.000,00zł. - w dziale 801 - rozdziale 80101 zwiększa się fundusz płac dla nauczycieli o kwotę 44.022,00zł oraz zwiększa się wydatki inwestycyj- ne na zadanie pn. „Modernizacja budynku PSP we Wrzosie” w kwocie 100.000,00zł, - rozdziale 80103 zwiększa się fundusz płac dla nauczycieli o kwotę 2.035,00zł - rozdziale 80104 zwiększa się fundusz płac dla nauczycieli o kwotę 4.600,00zł - rozdziale 80110 zwiększa się fundusz płac dla nauczycieli o kwotę 37.615,00zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego — 3 — Poz. 1745 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

- w dziale 851 - rozdziale 85154 zwiększa się wydatki bieżące o środki niewykorzystane na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalcza- nie narkomanii w roku 2008 w kwocie 15.511,00zł Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 34,00zł w dziale 750 rozdziale 75023. Wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne w 2010 roku: - w dziale 754 rozdziale 75412 zadanie pn. „Przebudowa i adaptacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Doma- niowie z przeznaczeniem na działalność kulturalno-rekreacyjną” na kwotę 800.564,00zł. Po dokonanych zmianach: - plan dochodów budżetu gminy będzie wynosił 17.536.923,00zł - plan wydatków budżetu gminy będzie wynosił 19.738.469,00zł - powstały deficyt w kwocie 2.201.546,00 zł zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych oraz kredytem w kwocie 2.004.400,00zł.

Przewodniczący Rady Gminy w Przytyku: Wojciech Prasek

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego — 4 — Poz. 1745 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/112/09 Rady Gminy w Przytyku z dnia 20 lutego 2009r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2010 w złotych Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne Planowane wydatki Jednostka i okres realizacji koszty rok z tego źródła finansowania 2010 rok 2011 rok organizacyjna (w latach) finansowe realizująca budżetowy 2009 dochody kredyty środki środki program lub (8+9+10+11) własne jst i pożyczki pochodzące wymienione koordynująca z innych w art. 5 ust. wykonanie źródeł* 1 pkt 2 i 3 programu u.f.p.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 010 01010 6050 Budowa kanalizacji Przytyk - 4.700.000 A. 4.700.000 B. C. 2 600 60016 Przebudowa drogi gminnej nr 350920W 1.728.635 490.000 73.500 A. 1.238.635 Gmina Glinice - Maksymilianów B. 6058 Środki EFRR - 416.500 C. 416.500 6059 Środki gminy - 73.500

3 600 60016 Przebudowa drogi gminnej nr 350901W 1.708.244 490.000 73.500 A. 1.218.244 - Jabłonna B. 6058 Środki EFRR - 416.500 C. 416.500 6059 Środki gminy - 73.500

4. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej 993.000 992.000 496.000 A. 496.000 Gmina Potkanna - Posada B. C. 5. 754 75412 Przebudowa i adaptacja strażnicy 800.564 A. 800.564 Gmina Ochotniczej Straży Pożarnej w B. Domaniowie z przeznaczeniem na C. działalność kulturalno - rekreacyjną 6058 Środki PROW - 500.000 6059 Środki gminy - 300.564

6. 851 85121 Przebudowa budynku SPZOZ w 383.208 124.000 18.600 A. 249.708 Gmina Przytyku B. 6058 Środki EFRR - 105.400 C. 105.400 6059 Środki gminy - 18.600

Ogółem 10.313.651 2.096.000 661.600 1.434.400 8.207.151 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego — 5 — Poz. 1745 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Załącznik nr 1a do uchwały nr XX/112/09 Rady Gminy w Przytyku z dnia 20 lutego 2009r.

Zadania inwestycyjne w 2009 roku w złotych Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne Planowane wydatki Jednostka koszty rok 2009 z tego źródła finansowania organizacyjna finansowe (8+9+10+11) dochody kredyty środki pochodzą- środki realizująca własne jst i pożyczki ce wymienione program lub z innych źródeł* w art. 5 ust. 1 koordynująca pkt 2 i 3 u.f.p. wykonanie programu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 010 01010 6050 Budowa wodociągu we Wrzosie - II etap 430.000 430.000 270.000 A. 160.000 Gmina B. C. 2 010 01010 6050 Budowa kanalizacji w Przytyku - etap I 680.000 680.000 680.000 A. Gmina B. C. 3 010 01010 6050 Wykonanie dokumentacji wodociągu w 80.000 80.000 80.000 A. Gmina Wygnanowie B. C. 4 600 60013 6050 Dokumentacja na budowę chodnika we 25.000 25.000 25.000 A. Gmina Wrzeszczowie B. C. 5 600 60016 Przebudowa drogi gminnej nr 350920W 1.728.635 490.000 73.500 A. Gmina Glinice -Maksymilianów B. 6059 Środki gminy - 73.500 C. 416.500 6058 Środki EFRR - 416.500 6 600 60016 Przebudowa drogi gminnej nr 350901W 1.708.244 490.000 73.500 A. Gmina Przytyk - Jabłonna B. 6059 Środki gminy - 73.500 C. 416.500 6058 Środki EFRR - 416.500 7 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej nr 350904W 993.000 992.000 496.000 A. 496.000 Gmina Potkanna - Posada B. C. 8 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej nr 350922W 740.000 740.000 440.000 A. 300.000 Gmina w miejscowości Stefanów B. C. 9 600 60016 6050 Przebudowa ul. Słonecznej w Przytyku 200.000 200.000 150.000 A. 50.000 B. C. 10 600 60016 6050 Wykonanie dokumentacji na przebudowę 30.000 30.000 30.000 A. Gmina ulic Kwiatowej i Słonecznej w Przytyku B. C. 11 600 60016 6050 Opracowanie dokumentacji na wykonanie 70.000 70.000 70.000 A. Gmina ciągu pieszo - rowerowego z kładką na B. rzece w Przytyku C 12 600 60016 6050 Wykonanie dokumentacji wybranych 90.000 90.000 90.000 A. Gmina odcinków dróg gminnych B. C. 13 600 60016 6050 Opracowanie dokumentacji projektowo - 20.000 20.000 20.000 A. Gmina kosztorysowej chodnika w Przytyku B. ul. Targowa C. 14 754 75404 6170 Modernizacja, remont budynku Posterunku 35.000 35.000 35.000 A. Gmina Policji w Przytyku B. C. 15 754 75412 6060 Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego 100.000 100.000 100.000 A. Gmina dla OSP Przytyk B. C. 16 801 80101 6050 Modernizacja budynku PSP we Wrzosie 350.000 350.000 300.000 A. 50.000 Gmina B. C. 17 851 85121 Przebudowa budynku SPZOZ w Przytyku 383.208 124.000 18.600 A. Gmina § 6059 - 18.600 B. § 6058 - 105.400 C. 105.400 18 921 92109 6060 Zakup instrumentów muzycznych dla 15.000 15.000 15.000 A. Gmina orkiestry B. C. 19 926 92695 6050 Budowa boiska wielofunkcyjnego w 100.000 100.000 40.000 A. 60.000 Gmina Przytyku B. C. 20 926 92695 6050 Budowa oświetlenia stadionu w Przytyku 45.000 45.000 45.000 A. Gmina B. C. Ogółem 7.823.087 5.106.000 3.051.600 2.054.400 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego — 6 — Poz. 1745 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/112/09 Rady Gminy w Przytyku z dnia 20 lutego 2009r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2009 rok § 1 2 3 4 1. Dochody 17.536.923 2. Wydatki 19.738.469 3. Wynik budżetu 2.201.546 Przychody ogółem: 2.201.546 1. Kredyty § 952 2.004.400 2. Pożyczki § 952 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z § 903 budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja majątku jst § 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 197.146 7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 8. Inne źródła (wolne środki) § 955 Rozchody ogółem: 1. Spłaty kredytów § 992 2. Spłaty pożyczek § 992 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków § 963 pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 Przewodniczący Rady Gminy w Przytyku: Wojciech Prasek