DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 11 września 2020 r.

Poz. 4536

UCHWAŁA NR XXI/193/20 RADY GMINY ZAMOŚĆ

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust.1 pkt 1, 2 i 4 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) Rada Gminy Zamość uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XV/146/19 Rady Gminy Zamość z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zamość na 2020 rok, zmienionej zarządzeniem nr 209/20 z dnia 13 stycznia 2020 r., uchwałą nr XVI/152/20 z dnia 30 stycznia 2020 r., zarządzeniem nr 222/20 z dnia 31 stycznia, uchwałą nr XVII/159/20 z dnia 28 lutego 2020 r., zarządzeniem nr 233/20 z dnia 11 marca 2020 r., zarządzeniem nr 242/20 z dnia 30 marca 2020 r., zarządzeniem nr 245/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r., uchwałą nr XVIII/167/20 z dnia 24 kwietnia 2020 r. i zarządzeniem nr 249/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r., uchwałą nr XIX/180/20 z dnia 28 maja 2020 r., zarządzeniem nr 260/20 z dnia 29 maja 2020 r., zarządzeniem nr 269/20 z dnia 15 czerwca 2020 r., zarządzeniem nr 276/20 z dnia 26 czerwca 2020 r., zarządzeniem nr 280/20 z dnia 30 czerwca 2020 r., zarządzeniem 283/20 z dnia 2 lipca 2020 r., zarządzeniem nr 288/20 z dnia 15 lipca 2020 r., uchwałą nr XX/186/20 z dnia 27 lipca 2020 r. zarządzeniem nr 297/20 z dnia 31 lipca 2020 r. i zarządzeniem nr 302/20 z dnia 10 sierpnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) . ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 103.679.661,14 zł. pozostają bez zmian, dochody bieżące ustalone na kwotę 97.735.715,72 zł. pozostają bez zmian i dochody majątkowe ustalone w wysokości 5.943.945,42 zł. pozostają bez zmian 2) . ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 107.726.516,28 zł. zwiększa się o kwotę 174.012,00 zł. i zmniejsza się o kwotę 174.012,00 zł. tj. do kwoty w wysokości 107.726.516,28 zł. z tego: wydatki bieżące ustalone w wysokości 92.643.629,13 zł. zmniejsza się o kwotę 174.012,00 zł. i zwiększa się o kwotę 18.600,00 zł. tj. do kwoty w wysokości 92.488.217,13 zł., oraz wydatki majątkowe ustalone w kwocie 15.082.887,15 zł. zwiększa się o kwotę 155.412,00 zł. tj. do kwoty w wysokości 15.238.299,15 zł. – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 3) . ustaloną w § 5 ust.1 rezerwę ogólną w kwocie 320.996,08 zł. zmniejsza się do kwoty 152.896,06 zł. 4) . w określonych w § 7 pkt. 1 wydatkach na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zamość. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 4536

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Zamość

Wojciech Suchowicz Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 4536

Zał ącznik nr 1 do uchwały nr XXI/193/20 z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego: z tego: z tego:

z tego: wydatki na w tym: § programy wypłaty z Wniesienie Dział Rozdział / Nazwa Plan Wydatki wydatki dotacje na świadczenia finansowane z Wydatki inwestycje i zakup i tytułu wkładów do grupa bie żące jednostek zadania na rzecz osób udziałem środków, obsługa długu maj ątkowe zakupy obj ęcie akcji i por ęcze ń i spółek prawa bud żetowych bie żące fizycznych; o których mowa w inwestycyjne udziałów gwarancji na programy finansowane handlowego wynagrodzenia wydatki zwi ązane z art. 5 ust. 1 pkt 2 i z udziałem środków, o i składki od realizacj ą ich 3 których mowa w art. 5 nich naliczane statutowych zada ń; ust. 1 pkt 2 i 3,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 przed zmian ą 3 349 466,20 1 001 800,00 0,00 0,00 0,00 1 001 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 347 666,20 2 347 666,200,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 3 349 466,20 1 001 800,00 0,00 0,00 0,00 1 001 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 347 666,20 2 347 666,200,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: Własne Z tego: z tego: z tego:

z tego: wydatki na w tym: § programy wypłaty z Wniesienie Dział Rozdział / Nazwa Plan Wydatki wydatki dotacje na świadczenia finansowane z Wydatki inwestycje i zakup i tytułu wkładów do grupa bie żące jednostek zadania na rzecz osób udziałem środków, obsługa długu maj ątkowe zakupy obj ęcie akcji i por ęcze ń i spółek prawa bud żetowych bie żące fizycznych; o których mowa w inwestycyjne udziałów gwarancji na programy finansowane handlowego wynagrodzenia wydatki zwi ązane z art. 5 ust. 1 pkt 2 i z udziałem środków, o i składki od realizacj ą ich 3 których mowa w art. 5 nich naliczane statutowych zada ń; ust. 1 pkt 2 i 3,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 przed zmian ą 1 869 996,07 121 970,00 91 970,00 0,00 91 970,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 748 026,07 1 748 026,071 155 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 010 Rolnictwo i łowiectwo zwi ększenie 82 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 000,00 82 000,000,00 0,00 0,00 po zmianach 1 951 996,07 121 970,00 91 970,00 0,00 91 970,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 830 026,07 1 830 026,071 155 000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 1 748 026,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 748 026,07 1 748 026,071 155 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi zwi ększenie 82 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 000,00 82 000,000,00 0,00 0,00 po zmianach 1 830 026,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 830 026,07 1 830 026,071 155 000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 593 026,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593 026,07 593 026,070,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych zwi ększenie 82 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 000,00 82 000,000,00 0,00 0,00 po zmianach 675 026,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 675 026,07 675 026,070,00 0,00 0,00 przed zmian ą 3 613 258,04 1 913 511,86 1 913 511,86 0,00 1 913 511,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 699 746,18 1 699 746,180,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i ł ączno ść zwi ększenie 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 621 258,04 1 913 511,86 1 913 511,86 0,00 1 913 511,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 707 746,18 1 707 746,180,00 0,00 0,00 przed zmian ą 2 677 246,18 1 022 500,00 1 022 500,00 0,00 1 022 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 654 746,18 1 654 746,180,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne zwi ększenie 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 685 246,18 1 022 500,00 1 022 500,00 0,00 1 022 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 662 746,18 1 662 746,180,00 0,00 0,00 przed zmian ą 1 654 746,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 654 746,18 1 654 746,180,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych zwi ększenie 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 662 746,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 662 746,18 1 662 746,180,00 0,00 0,00 przed zmian ą 340 996,06 340 996,06 340 996,06 0,00 340 996,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -168 100,00 -168 100,00 -168 100,00 0,00 -168 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 Ró żne rozliczenia zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 172 896,06 172 896,06 172 896,06 0,00 172 896,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Z tego: z tego: z tego:

z tego: wydatki na w tym: § programy wypłaty z Wniesienie Dział Rozdział / Nazwa Plan Wydatki wydatki dotacje na świadczenia finansowane z Wydatki inwestycje i zakup i tytułu wkładów do grupa bie żące jednostek zadania na rzecz osób udziałem środków, obsługa długu maj ątkowe zakupy obj ęcie akcji i por ęcze ń i spółek prawa bud żetowych bie żące fizycznych; o których mowa w inwestycyjne udziałów gwarancji na programy finansowane handlowego wynagrodzenia wydatki zwi ązane z art. 5 ust. 1 pkt 2 i z udziałem środków, o i składki od realizacj ą ich 3 których mowa w art. 5 nich naliczane statutowych zada ń; ust. 1 pkt 2 i 3,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 przed zmian ą 320 996,06 320 996,06 320 996,06 0,00 320 996,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -168 100,00 -168 100,00 -168 100,00 0,00 -168 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 152 896,06 152 896,06 152 896,06 0,00 152 896,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian ą 320 996,06 320 996,06 320 996,06 0,00 320 996,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -168 100,00 -168 100,00 -168 100,00 0,00 -168 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 4536

4810 Rezerwy zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 152 896,06 152 896,06 152 896,06 0,00 152 896,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian ą 29 083 769,67 28 793 805,04 23 776 512,24 18 914 806,00 4 861 706,24 3 825 591,00 948 590,00 243 111,80 0,00 0,00 289 964,63 289 964,630,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie zwi ększenie 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 29 090 269,67 28 800 305,04 23 783 012,24 18 914 806,00 4 868 206,24 3 825 591,00 948 590,00 243 111,80 0,00 0,00 289 964,63 289 964,630,00 0,00 0,00 przed zmian ą 19 757 774,67 19 467 810,04 16 918 883,04 14 781 660,00 2 137 223,04 1 837 827,00 711 100,00 0,00 0,00 0,00 289 964,63 289 964,630,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe zwi ększenie 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 19 764 274,67 19 474 310,04 16 925 383,04 14 781 660,00 2 143 723,04 1 837 827,00 711 100,00 0,00 0,00 0,00 289 964,63 289 964,630,00 0,00 0,00 przed zmian ą 225 680,00 225 680,00 225 680,00 0,00 225 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwi ększenie 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 232 180,00 232 180,00 232 180,00 0,00 232 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian ą 10 655 970,63 9 113 702,80 9 065 302,80 2 720 499,06 6 344 803,74 0,00 48 400,00 0,00 0,00 0,00 1 542 267,83 1 542 267,8330 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -5 912,00 -5 912,00 -5 912,00 0,00 -5 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwi ększenie 77 512,00 12 100,00 12 100,00 0,00 12 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 412,00 65 412,000,00 0,00 0,00 po zmianach 10 727 570,63 9 119 890,80 9 071 490,80 2 720 499,06 6 350 991,74 0,00 48 400,00 0,00 0,00 0,00 1 607 679,83 1 607 679,8330 000,00 0,00 0,00 przed zmian ą 1 315 391,89 1 315 391,89 1 309 991,89 142 418,91 1 167 572,98 0,00 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwi ększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 325 391,89 1 325 391,89 1 319 991,89 142 418,91 1 177 572,98 0,00 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian ą 891 111,00 891 111,00 891 111,00 0,00 891 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwi ększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 901 111,00 901 111,00 901 111,00 0,00 901 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian ą 140 500,00 140 500,00 140 500,00 0,00 140 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -500,00 -500,00 -500,00 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90013 Schroniska dla zwierz ąt zwi ększenie 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 140 500,00 140 500,00 140 500,00 0,00 140 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian ą 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia zwi ększenie 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian ą 140 000,00 140 000,00 140 000,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -500,00 -500,00 -500,00 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 139 500,00 139 500,00 139 500,00 0,00 139 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian ą 1 263 329,78 684 312,07 684 312,07 0,00 684 312,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579 017,71 579 017,7110 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -5 412,00 -5 412,00 -5 412,00 0,00 -5 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwi ększenie 5 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 412,00 5 412,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 263 329,78 678 900,07 678 900,07 0,00 678 900,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 584 429,71 584 429,7110 000,00 0,00 0,00 Z tego: z tego: z tego:

z tego: wydatki na w tym: § programy wypłaty z Wniesienie Dział Rozdział / Nazwa Plan Wydatki wydatki dotacje na świadczenia finansowane z Wydatki inwestycje i zakup i tytułu wkładów do grupa bie żące jednostek zadania na rzecz osób udziałem środków, obsługa długu maj ątkowe zakupy obj ęcie akcji i por ęcze ń i spółek prawa bud żetowych bie żące fizycznych; o których mowa w inwestycyjne udziałów gwarancji na programy finansowane handlowego wynagrodzenia wydatki zwi ązane z art. 5 ust. 1 pkt 2 i z udziałem środków, o i składki od realizacj ą ich 3 których mowa w art. 5 nich naliczane statutowych zada ń; ust. 1 pkt 2 i 3,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 przed zmian ą 54 063,00 54 063,00 54 063,00 0,00 54 063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -5 412,00 -5 412,00 -5 412,00 0,00 -5 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 48 651,00 48 651,00 48 651,00 0,00 48 651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian ą 569 017,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569 017,71 569 017,710,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych zwi ększenie 5 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 412,00 5 412,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 574 429,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574 429,71 574 429,710,00 0,00 0,00 przed zmian ą 4 594 292,79 3 651 042,67 3 608 042,67 2 467 314,00 1 140 728,67 0,00 43 000,00 0,00 0,00 0,00 943 250,12 943 250,120,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalno ść zwi ększenie 61 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,000,00 0,00 0,00 po zmianach 4 655 892,79 3 652 642,67 3 609 642,67 2 467 314,00 1 142 328,67 0,00 43 000,00 0,00 0,00 0,00 1 003 250,12 1 003 250,120,00 0,00 0,00 przed zmian ą 263 656,58 263 656,58 263 656,58 0,00 263 656,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwi ększenie 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 265 256,58 265 256,58 265 256,58 0,00 265 256,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian ą 693 250,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 693 250,12 693 250,120,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych zwi ększenie 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,000,00 0,00 0,00 po zmianach 753 250,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 753 250,12 753 250,120,00 0,00 0,00 przed zmian ą 72 177 403,21 59 442 182,26 47 264 974,79 28 510 536,76 18 754 438,03 7 448 311,67 2 788 384,00 1 340 511,80 0,00 600 000,00 12 735 220,95 12 735 220,956 574 187,47 0,00 0,00 zmniejszenie -174 012,00 -174 012,00 -174 012,00 0,00 -174 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: zwi ększenie 174 012,00 18 600,00 18 600,00 0,00 18 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 412,00 155 412,000,00 0,00 0,00

po zmianach 72 177 403,21 59 286 770,26 47 109 562,79 28 510 536,76 18 599 026,03 7 448 311,67 2 788 384,00 1 340 511,80 0,00 600 000,00 12 890 632,95 12 890 632,956 574 187,47 0,00 0,00

Rodzaj zadania: Zlecone Z tego: z tego: z tego:

z tego: wydatki na w tym: § programy wypłaty z Wniesienie Dział Rozdział / Nazwa Plan Wydatki wydatki dotacje na świadczenia finansowane z Wydatki inwestycje i zakup i tytułu wkładów do grupa bie żące jednostek zadania na rzecz osób udziałem środków, obsługa długu maj ątkowe zakupy obj ęcie akcji i Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 4536

tytułu wkładów do grupa bie żące jednostek zadania na rzecz osób udziałem środków, obsługa długu maj ątkowe zakupy obj ęcie akcji i por ęcze ń i spółek prawa bud żetowych bie żące fizycznych; o których mowa w inwestycyjne udziałów gwarancji na programy finansowane handlowego wynagrodzenia wydatki zwi ązane z art. 5 ust. 1 pkt 2 i z udziałem środków, o i składki od realizacj ą ich 3 których mowa w art. 5 nich naliczane statutowych zada ń; ust. 1 pkt 2 i 3,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 przed zmian ą 32 199 646,87 32 199 646,87 1 947 720,07 1 015 026,03 932 694,04 20 611,80 30 231 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi ększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem:

po zmianach 32 199 646,87 32 199 646,87 1 947 720,07 1 015 026,03 932 694,04 20 611,80 30 231 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 6 – Poz. 4536

Zał ącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/193/20 Rady Gminy Zamo WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE w 2020 r.

Jednostka Dział Rozdział § Tre ść realizuj ąca Plan Zmniejszenia Zwi ększenia zadanie

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 748 026,07 0,00 82 000,00 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 1 748 026,07 0,00 82 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 593 026,07 0,00 82 000,00 Projekt techniczny i realizacja kanalizacji w Urz ąd Gminy miejscowo ści Kalinowice na odcinku drogi 58 026,07 Zamo ść powiatowej i gminnej Urz ąd Gminy Budowa zbiorczej sieci wodoci ągowej w m 5 000,00 Płoskie* Zamo ść Urz ąd Gminy Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. 80 000,00 Kalinowice, i Wólka Panie ńska * Zamo ść Urz ąd Gminy Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z 120 000,00 0,00 82 000,00 przył ączami w m. Szopinek* Zamo ść Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Urz ąd Gminy 11 000,00 Panie ńska (dr.wew nr geod. 140/37)* Zamo ść Urz ąd Gminy Rozbudowa sieci wodoci ągowej wraz z budow ą 50 000,00 przył ączy w m. Żdanówek* Zamo ść Urz ąd Gminy Rozbudowa sieci wodoci ągowej w m. 88 000,00 Zamo ść (droga wewn ętrzna nr geod. 1490/2)* Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. GZOK 8 000,00 Kalinowice dz. Nr 173/6 Budowa wodoci ągu w m. Sitaniec Borek GZOK 106 000,00 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodoci ągowej GZOK 30 000,00 w m. Sitaniec Ferencówka Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na Urz ąd Gminy 20 000,00 działkach nr 5/75 i 136 w m. Kalinowice. Zamo ść Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Urz ąd Gminy 17 000,00 Kalinowice (dz. 22/64, 22/66,21/15,21/17,21/22) Zamo ść Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 7 – Poz. 4536

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 298 432,44 Budowa sieci wodociagowej z uj ęciem wody w Urz ąd Gminy 298 432,44 m. Żdanówek - kontynuacja etapu I i II* Zamo ść 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 856 567,56 Budowa sieci wodociagowej z uj ęciem wody w Urz ąd Gminy 856 567,56 m. Żdanówek - kontynuacja etapu I i II* Zamo ść

600 Transport i ł ączno ść 1 699 746,18 0,00 8 000,00 60016 Drogi gminne 1 654 746,18 0,00 8 000,00 1 654 746,18 0,00 8 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 112228L w Białowoli (odcinek ok. 200 mb, Urz ąd Gminy 29 617,49 realizacja etapami - przygotowanie prawne, Zamo ść dokumentacja, realizacja prac budowlanych). Przebudowa drogi gminnej nr 110397Lw m. Urz ąd Gminy Sitaniec Wolica ( wykonanie cz ęści zadania z 111 428,69 Zamo ść opracowan ą dokumentacj ą) Urz ąd Gminy Przebudowa drogi gminnej nr 110381L w m. 348 000,00 Szopinek * Zamo ść Urz ąd Gminy Przebudowa drogi gminnej nr 110386L w m. 515 000,00 Pniówek * Zamo ść Urz ąd Gminy Przebudowa drogi gminnej nr 110422L w m. 384 000,00 Płoskie* Zamo ść Rozbudowa dróg gminnych nr 110381L i Urz ąd Gminy 5 000,00 110382L w m. Szopinek* Zamo ść Urz ąd Gminy Budowa drogi gminnej nr 112227L w m.Pniówek 35 000,00 Zamo ść (za szkoł ą)* Budowa drogi dojazdowej "KD-D" w m.Płoskie - Urz ąd Gminy od drogi powiatowej nr 3217L w kierunku 70 000,00 Zamo ść Sołectwa Zawada* Urz ąd Gminy Przebudowa drogi gminnej nr 110422L w m. 25 000,00 Płoskie – etap II* Zamo ść Budowa drogi gminnej nr 112221L w m. Urz ąd Gminy 120 000,00 Sitaniec Wolica i Sitaniec* Zamo ść Budowa kanalizacji deszczowej wzdłu ż drogi GZOK 11 700,00 gminnej nr 110446 L w m. Skokówka Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 8 – Poz. 4536

Podziały geodezyjne i wykup nieruchomo ści Urz ąd Gminy 0,00 0,00 5 000,00 pod realizacj ę zadania inwestycyjnego "Budowa Zamo ść drogi gminnej nr 110449L w m. Lipsko" Przebudowa drogi gminnej nr 110446L w Urz ąd Gminy zakresie wykonania chodnika w m. Skokówka 0,00 0,00 3 000,00 Zamo ść (ul. Targowa ) 60017 Drogi wewn ętrzne 45 000,00 6050 Wydatki inwest. jednostek bud żet. 45 000,00 Budowa drogi wewn ętrznej nr geod. 879 w m. Urz ąd Gminy 25 000,00 Płoskie* Zamo ść Budowa drog wewn ętrznych nr. geod. 1488/2, Urz ąd Gminy 20 000,00 1489/3, 1490/2 w m. Sitaniec* Zamo ść

630 Turystyka 2 410 187,47 63095 Pozostała działalno ść 2 410 187,47 6057 Wydatki inwest. jednostek bud żet. 1 156 076,00 Wykonanie altany wraz z infrastruktur ą Urz ąd Gminy turystyczn ą przy szlaku rowerowym w 26 076,00 Zamo ść miejscowo ści Mokre* RoweLove Roztocze - razem pomimo granic* 1 130 000,00 6059 Wydatki inwest. jednostek bud żet. 1 254 111,47 Wykonanie altany wraz z infrastruktur ą Urz ąd Gminy turystyczn ą przy szlaku rowerowym w 24 111,47 Zamo ść miejscowo ści Mokre* RoweLove Roztocze - razem pomimo granic* Urz ąd Gminy 1 230 000,00 Zamo ść

700 Gospodarka mieszkaniowa 231 636,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 231 636,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne Urz ąd Gminy 231 636,00 Zamo ść

801 Oswiata i wychowanie 289 964,63 80101 Szkoły podstawowe 289 964,63 6050 Wydatki inwest. jednostek bud żet. 89 964,63 Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Urz ąd Gminy Pniówku oraz przebudowa istniej ącej cz ęści 45 964,63 Zamo ść parkingu Budowa obiektu Szkoły Podstawowej i Urz ąd Gminy Przedszkola w m. Kalinowice- budowa sali 3 000,00 Zamo ść gimnastycznej* Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 9 – Poz. 4536

Budowa ogrodzenia terenu szkoły w m. GZOK 41 000,00 Wysokie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 200 000,00 Obiekt po byłym Niepublicznym Gimnazjum w Urz ąd Gminy 200 000,00 Zawadzie Zamo ść

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 542 267,83 0,00 65 412,00

90005 20 000,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 6059 20 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych Urz ąd Gminy Odnawialne źródła energii w Gminie Zamo ść - 20 000,00 cz ęść III* Zamo ść 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 579 017,71 0,00 5 412,00 6050 569 017,71 0,00 5 412,00 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych Budowa o świetlenia drogi gminnej wewn ętrznej Urz ąd Gminy 30 000,00 (dz. nr 1272) w m. Zamo ść Budowa o świetlenia ulicznego drogi gminnej nr Urz ąd Gminy 110431L w m. Bortatycze Kolonia (odcinek ok. 8 000,00 Zamo ść 250 m) Budowa o świetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110388L w m. Lipsko Kosobudy - zakup mapy, GZOK 13 390,03 opracowanie dokumentacji i zakup materiałów Budowa o świetlenia ulicznego drogi gminnej nr 112225L nr geodezyjny 223, 104 "przy świetlicy" GZOK 26 409,64 w Lipsku Polesiu Budowa o świetlenia ulicznego przy drodze GZOK 61 006,51 0,00 5 412,00 powiatowej 3249L w m. Mokre Wykonanie projektu budowy o świetlenia ulicznego dróg wewn ętrznych nr 850, 233/18, Urz ąd Gminy 22 000,00 905 oraz drogi gminnej nr 110393L (obok Zamo ść Profilu) w m. Płoskie Budowa o świetlenia ulicznego drogi gminnej nr Urz ąd Gminy 110450L (ul. Rzemie ślnicza) i drogi gminnej nr 55 645,41 Zamo ść 110451L (ul. Ogrodnicza) w m. Skokówka Budowa o świetlenia ulicznego drogi powiatowej GZOK 10 693,12 nr 3256L w m. Zalesie Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 10 – Poz. 4536

Budowa o świetlenia ulicznego drogi gminnej o Urz ąd Gminy nr ewidencyjnym 904/3 w m. Żdanów - 8 000,00 Zamo ść opracowanie dokumentacji technicznej

Przebudowa o świetlenia ulicznego w m. Jatutów GZOK 48 000,00 przy drodze gminnej nr 110407L* Budowa o świetlenia ulicznego drogi gminnej nr Urz ąd Gminy 130 000,00 110434 L w m. Wysokie-Sitaniec Wolica* Zamo ść "Budowa o świetlenia ulicznego wzdłu ż drogi GZOK 90 000,00 woj.. 849 w m. Skokówka" GZOK 30 000,00 "Budowa o świetlenia ulicznego w m. Siedliska Budowa o świetlenia ulicznego przy drodze GZOK 3 690,00 gminnej w m. Płoskie dz Nr 881 Budowa o świetlenia ulicznego przy drodze GZOK 738,00 gminnej w m. Zawada dz nr 322 Budowa o świetlenia ulicznego w m. Sitaniec GZOK 26 445,00 przy drodze krajowej nr 17 Budowa o świetlenia ulicznego w m. Wólka Panie ńska przy drogach gminnych GZOK 5 000,00 wewn ętrznych 6059 10 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych Urz ąd Gminy Modernizacja o świetlenia ulicznego w Gminie 10 000,00 Zamo ść* Zamo ść

90095 Pozostała działalno ść 943 250,12 0,00 60 000,00 693 250,12 0,00 60 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych Wykonanie siłowni zewn ętrznej (dokumentacja i Urz ąd Gminy 30 000,00 monta ż elementów) w m. Chyza Zamo ść

Budowa budynku gospodarczego na działce Urz ąd Gminy 77 000,00 280/8 w miejscowo ści Łapiguz* Zamo ść Wykonanie otwartej strefy aktywno ści w m. Sitaniec na działce nr 238/2. Opracowanie Urz ąd Gminy 77 818,39 dokumentacji, zakup i monta ż elementów Zamo ść infrastruktury Urz ąd Gminy Budowa parkingu publicznego w m. 32 266,95 Zamo ść Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 11 – Poz. 4536

Wykonanie placu zabaw na działce nr 93/3 w m. Urz ąd Gminy Wólka Panie ńska (monta ż elementów małej 41 940,17 Zamo ść infrastruktury) Wykonanie siłowni zewn ętrznej (dokumentacja i Urz ąd Gminy 42 126,17 monta ż elementów) w m. Wysokie Zamo ść Zagospodarowanie placu wiejskiego na cele Urz ąd Gminy rekreacji i wypoczynku w m. Zarzecze - monta ż 20 098,44 Zamo ść elementu placu zabaw Monta ż elementów małej architektury wraz z Urz ąd Gminy budow ą budynku gospodarczego na działce 90 000,00 Zamo ść 94/2 w miejscowo ści Zwódne*

Budowa zatoki autobusowej na działkach nr Urz ąd Gminy 200 000,00 61/17 i 61/18 w m. Kalinowice Zamo ść Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku GZOK 56 000,00 Urz ędu Gminy Zamo ść Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku GZOK 26 000,00 CUW Budowa zjazdu indywidualnego z działki nr 100 Urz ąd Gminy w pasie drogi krajowej nr. 17 w m. Sitaniec 0,00 0,00 60 000,00 Zamo ść Wolica na teren działek 755, 756 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 250 000,00 Samochód "zwy żka" dla GZOK-u GZOK 110 255,99 Zakup samochodu i sprz ętu dla GZOK-u” GZOK 139 744,01

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 871 932,77 Domy i o środki kultury, świetlice i kluby 92109 1 287 382,77 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 6050 216 382,77 Zakup i monta ż elementów placu zabaw przy Urz ąd Gminy 14 500,00 świetlicy wiejskiej w m. Białobrzegi Zamo ść

Wykonanie monitoringu przy świetlicy wiejskiej GZOK 12 376,87 oraz boisku sportowym w m. Hubale

Budowa parkingu obok świetlicy wiejskiej wraz z Urz ąd Gminy 45 622,63 odwodnieniem budynku świetlicy w m. Płoskie Zamo ść Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w Urz ąd Gminy ramach rewitalizacji terenu wokół świetlicy 52 407,96 Zamo ść wiejskiej w m. Siedliska Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 12 – Poz. 4536

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - Urz ąd Gminy 15 296,48 siłownia zewn ętrzna w m. Wierzchowiny Zamo ść Monta ż instalacji klimatyzacyjnej w budynku GZOK 20 178,83 świetlicy wiejskiej w Wólce Wieprzeckiej Budowa ogrodzenia i nawierzchni utwardzonej GZOK 56 000,00 przy świetlicy wiejskiej w m. Jatutów Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 454 999,00 6057 Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Urz ąd Gminy 454 999,00 m. Żdanówek* Zamo ść Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 616 001,00 6059 Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Urz ąd Gminy 616 001,00 m. Żdanówek* Zamo ść

92195 Pozostała działalno ść 584 550,00 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 6050 44 550,00

Wzniesienie pomnika Św. Jana Pawła II przy Urz ąd Gminy SP Płoskie Zamo ść 44 550,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 232 000,00 Budowa Centrum Kultury Dawnej w m. Urz ąd Gminy 232 000,00 Wysokie* Zamo ść 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 308 000,00 Budowa Centrum Kultury Dawnej w m. Urz ąd Gminy 308 000,00 Wysokie* Zamo ść

926 Kultura fizyczna 1 368 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 368 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 481 878,00 Budowa kompleksu sportowego w m. Zawada - Urz ąd Gminy 481 878,00 przebudowa boiska piłkarskiego* Zamo ść 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 886 122,00 Budowa kompleksu sportowego w m. Zawada - Urz ąd Gminy 886 122,00 przebudowa boiska piłkarskiego* Zamo ść Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 13 – Poz. 4536

Razem 11 161 760,95 0,00 155 412,00

Nowe zadania inwestycyjne 2 338 573,48 0,00 73 412,00 Zadania inwestycyjne kontynuowane 8 823 187,47 0,00 82 000,00 11 161 760,95 0,00 155 412,00

* przedsi ęwzi ęcia WPF 8 823 187,47 0,00 87 000,00