DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 czerwca 2019 r.

Poz. 3420

UCHWAŁA NR VIII/54/19 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 21 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 211, 212, 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 123.031 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 123.031 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Dokonać zmiany w załączniku nr 3, 5, 6 i 7 do uchwały Rady Miejskiej Nr IV/31/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Białostocka na rok 2019, który otrzymuje brzmienie jak załączniki nr 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały. § 4. Dokonać zmiany w § 12 uchwały Nr IV/31/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Białostocka na rok 2019, który otrzymuje brzmienie: „§ 12. Upoważnia się Burmistrza Dąbrowy Białostockiej do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską. 2) zaciągania zobowiązań: a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) do dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działów, z wyłączeniem rozszerzenia zakresu rzeczowego inwestycji oraz wprowadzenia nowych zadań. 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 3420

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 30.000 zł 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z: a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu srodków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”. § 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. § 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1. Plan dochodów ogółem - 46.751.697,89 zł 1) dochody bieżące - 44.406.888,89 zł 2) dochody majątkowe - 2.344.809,00 zł. 2. Plan wydatków ogółem - 45.422.697,89 zł 1) wydatki bieżące - 42.379.680,89 zł 2) wydatki majątkowe - 3.043.017,00 zł. 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.329.000 zł przeznacza się na: 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 579.000 zł, 2) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie - 750.000 zł. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej. § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Adam Wojteczko Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 3420

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/54/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 21 czerwca 2019 r.

Plan dochodów budżetowych Gminy Dąbrowa Białostocka na 2019 rok Rodzaj zadania: Poroz. z JST Plan po Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 600 Transport i łączność 0,00 0,00 39 200,00 39 200,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00 39 200,00 39 200,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na 2330 0,00 0,00 39 200,00 39 200,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 92116 Biblioteki 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 2710 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących bieżące razem: 0,00 0,00 44 200,00 44 200,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rodzaj zadania: Własne Plan po Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa 680 000,00 0,00 30 000,00 710 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 680 000,00 0,00 30 000,00 710 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 635 000,00 0,00 30 000,00 665 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze bieżące razem: 32 811 028,00 0,00 30 000,00 32 841 028,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 1 573 829,00 0,00 0,00 1 573 829,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 300 076,00 -684 787,00 684 787,00 1 300 076,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 1 300 076,00 -684 787,00 684 787,00 1 300 076,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 3420

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 168 019,00 -684 787,00 0,00 483 232,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 1 168 019,00 -684 787,00 0,00 483 232,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 1 168 019,00 -684 787,00 0,00 483 232,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 0,00 684 787,00 684 787,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 684 787,00 684 787,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 0,00 0,00 684 787,00 684 787,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego majątkowe razem: 2 344 809,00 -684 787,00 684 787,00 2 344 809,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 1 976 809,00 -684 787,00 684 787,00 1 976 809,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rodzaj zadania: Zlecone Plan po Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 801 Oświata i wychowanie 0,00 0,00 48 831,00 48 831,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 80153 dostępu do podręczników, materiałów 0,00 0,00 48 831,00 48 831,00 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0,00 0,00 48 831,00 48 831,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami bieżące razem: 11 472 829,89 0,00 48 831,00 11 521 660,89 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: 46 628 666,89 -684 787,00 807 818,00 46 751 697,89 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 3 550 638,00 -684 787,00 684 787,00 3 550 638,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 5 – Poz. 3420

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/54/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 21 czerwca 2019 r.

Plan wydatków budżetowych Gminy Dąbrowa Białostocka na 2019 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Z tego: z tego: z tego: z tego: w tym: wydatki na programy na programy § / wydatki finansowane z wypłaty z finansowane z zakup i Wniesienie Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki dotacje na świadczenia na Wydatki inwestycje i grupa Wydatki bieżące wynagrodzenia i związane z udziałem tytułu obsługa udziałem objęcie wkładów do jednostek zadania rzecz osób majątkowe zakupy składki od nich realizacją ich środków, o poręczeń i długu środków, o akcji i spółek prawa budżetowych bieżące fizycznych inwestycyjne naliczane statutowych których mowa gwarancji których mowa udziałów handlowego zadań w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 196 224,00 61 969,00 0,00 0,00 0,00 61 969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 255,00 134 255,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 196 224,00 61 969,00 0,00 0,00 0,00 61 969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 255,00 134 255,00 0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: Własne

Z tego: z tego: z tego: z tego: w tym: wydatki na programy na programy § / wydatki finansowane z wypłaty z finansowane z zakup i Wniesienie Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki dotacje na świadczenia na Wydatki inwestycje i grupa Wydatki bieżące wynagrodzenia i związane z udziałem tytułu obsługa udziałem objęcie wkładów do jednostek zadania rzecz osób majątkowe zakupy składki od nich realizacją ich środków, o poręczeń i długu środków, o akcji i spółek prawa budżetowych bieżące fizycznych inwestycyjne naliczane statutowych których mowa gwarancji których mowa udziałów handlowego zadań w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 1 006 423,00 834 318,00 834 318,00 1 000,00 833 318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172 105,00 172 105,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -15 349,00 -15 349,00 -15 349,00 0,00 -15 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność zwiększenie 63 744,00 63 744,00 63 744,00 0,00 63 744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 054 818,00 882 713,00 882 713,00 1 000,00 881 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172 105,00 172 105,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 999 689,00 827 584,00 827 584,00 1 000,00 826 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172 105,00 172 105,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -15 349,00 -15 349,00 -15 349,00 0,00 -15 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie 63 744,00 63 744,00 63 744,00 0,00 63 744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 048 084,00 875 979,00 875 979,00 1 000,00 874 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172 105,00 172 105,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 107 385,00 107 385,00 107 385,00 0,00 107 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i zmniejszenie -1 203,00 -1 203,00 -1 203,00 0,00 -1 203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 106 182,00 106 182,00 106 182,00 0,00 106 182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 remontowych zwiększenie 49 698,00 49 698,00 49 698,00 0,00 49 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 549 698,00 549 698,00 549 698,00 0,00 549 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 218 999,00 218 999,00 218 999,00 0,00 218 999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -14 146,00 -14 146,00 -14 146,00 0,00 -14 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 204 853,00 204 853,00 204 853,00 0,00 204 853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kary i odszkodowania zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4590 wypłacane na rzecz osób zwiększenie 14 046,00 14 046,00 14 046,00 0,00 14 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych po zmianach 14 046,00 14 046,00 14 046,00 0,00 14 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 627 458,00 627 458,00 627 458,00 0,00 627 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 mieszkaniowa zwiększenie 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 717 458,00 627 458,00 627 458,00 0,00 627 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 788,00 4 788,00 4 788,00 0,00 4 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70095 Pozostała działalność zwiększenie 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 94 788,00 4 788,00 4 788,00 0,00 4 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 jednostek budżetowych zwiększenie 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 6 – Poz. 3420

przed zmianą 4 157 100,00 4 006 480,00 3 699 760,00 2 790 864,00 908 896,00 5 000,00 152 200,00 149 520,00 0,00 0,00 150 620,00 150 620,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -115 500,00 -115 500,00 -115 500,00 -25 500,00 -90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 041 600,00 3 890 980,00 3 584 260,00 2 765 364,00 818 896,00 5 000,00 152 200,00 149 520,00 0,00 0,00 150 620,00 150 620,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 718 154,00 2 718 154,00 2 645 554,00 2 065 954,00 579 600,00 5 000,00 67 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy gmin (miast i zmniejszenie -25 500,00 -25 500,00 -25 500,00 -25 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 miast na prawach powiatu) zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 692 654,00 2 692 654,00 2 620 054,00 2 040 454,00 579 600,00 5 000,00 67 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 549 390,00 1 549 390,00 1 549 390,00 1 549 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe zmniejszenie -25 500,00 -25 500,00 -25 500,00 -25 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 pracowników zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 523 890,00 1 523 890,00 1 523 890,00 1 523 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 631 690,00 516 070,00 514 170,00 287 191,00 226 979,00 0,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 115 620,00 115 620,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -90 000,00 -90 000,00 -90 000,00 0,00 -90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 541 690,00 426 070,00 424 170,00 287 191,00 136 979,00 0,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 115 620,00 115 620,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług zmniejszenie -90 000,00 -90 000,00 -90 000,00 0,00 -90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 remontowych zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 216 011,00 216 011,00 185 861,00 100 474,00 85 387,00 0,00 30 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 publiczne i ochrona zwiększenie 9 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 przeciwpożarowa po zmianach 225 511,00 220 511,00 190 361,00 100 474,00 89 887,00 0,00 30 150,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Komendy powiatowe zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75405 Policji zwiększenie 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty jednostek na zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2300 państwowy fundusz zwiększenie 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 celowy po zmianach 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 193 711,00 193 711,00 163 561,00 100 474,00 63 087,00 0,00 30 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ochotnicze straże zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75412 pożarne zwiększenie 7 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 200 711,00 195 711,00 165 561,00 100 474,00 65 087,00 0,00 30 150,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 jednostek budżetowych zwiększenie 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 16 665 786,00 16 369 367,00 14 180 948,00 11 897 881,00 2 283 067,00 2 005 000,00 183 419,00 0,00 0,00 0,00 296 419,00 296 419,00 282 419,00 0,00 0,00 zmniejszenie -411 934,00 -411 141,00 -61 401,00 -31 401,00 -30 000,00 -349 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -793,00 -793,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie zwiększenie 413 453,00 413 453,00 10 078,00 9 285,00 793,00 403 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 16 667 305,00 16 371 679,00 14 129 625,00 11 875 765,00 2 253 860,00 2 058 635,00 183 419,00 0,00 0,00 0,00 295 626,00 295 626,00 282 419,00 0,00 0,00 przed zmianą 9 755 275,00 9 755 275,00 7 929 959,00 6 757 898,00 1 172 061,00 1 695 000,00 130 316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -349 740,00 -349 740,00 0,00 0,00 0,00 -349 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie 9 285,00 9 285,00 9 285,00 9 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 9 414 820,00 9 414 820,00 7 939 244,00 6 767 183,00 1 172 061,00 1 345 260,00 130 316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z przed zmianą 1 695 000,00 1 695 000,00 0,00 0,00 0,00 1 695 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetu dla zmniejszenie -349 740,00 -349 740,00 0,00 0,00 0,00 -349 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2540 niepublicznej jednostki zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 systemu oświaty po zmianach 1 345 260,00 1 345 260,00 0,00 0,00 0,00 1 345 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 336 538,00 5 336 538,00 5 336 538,00 5 336 538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 pracowników zwiększenie 9 285,00 9 285,00 9 285,00 9 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 345 823,00 5 345 823,00 5 345 823,00 5 345 823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 013 976,00 1 013 976,00 689 762,00 555 703,00 134 059,00 310 000,00 14 214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oddziały przedszkolne w zmniejszenie -31 401,00 -31 401,00 -31 401,00 -31 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80103 szkołach podstawowych zwiększenie 331 519,00 331 519,00 0,00 0,00 0,00 331 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 314 094,00 1 314 094,00 658 361,00 524 302,00 134 059,00 641 519,00 14 214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z przed zmianą 310 000,00 310 000,00 0,00 0,00 0,00 310 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetu dla zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2540 niepublicznej jednostki zwiększenie 331 519,00 331 519,00 0,00 0,00 0,00 331 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 systemu oświaty po zmianach 641 519,00 641 519,00 0,00 0,00 0,00 641 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 433 235,00 433 235,00 433 235,00 433 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe zmniejszenie -26 800,00 -26 800,00 -26 800,00 -26 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 pracowników zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 406 435,00 406 435,00 406 435,00 406 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 80 225,00 80 225,00 80 225,00 80 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia zmniejszenie -4 601,00 -4 601,00 -4 601,00 -4 601,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 społeczne zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 75 624,00 75 624,00 75 624,00 75 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 57 927,00 57 927,00 57 927,00 0,00 57 927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dokształcanie i zmniejszenie -30 000,00 -30 000,00 -30 000,00 0,00 -30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80146 doskonalenie nauczycieli zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 27 927,00 27 927,00 27 927,00 0,00 27 927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 7 – Poz. 3420

przed zmianą 53 927,00 53 927,00 53 927,00 0,00 53 927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników zmniejszenie -30 000,00 -30 000,00 -30 000,00 0,00 -30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 niebędących członkami zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej po zmianach 23 927,00 23 927,00 23 927,00 0,00 23 927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 579 199,00 565 199,00 562 049,00 484 313,00 77 736,00 0,00 3 150,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 Stołówki szkolne i zmniejszenie -793,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -793,00 -793,00 0,00 0,00 0,00 80148 przedszkolne zwiększenie 793,00 793,00 793,00 0,00 793,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 579 199,00 565 992,00 562 842,00 484 313,00 78 529,00 0,00 3 150,00 0,00 0,00 0,00 13 207,00 13 207,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 30 550,00 30 550,00 30 550,00 0,00 30 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia zwiększenie 793,00 793,00 793,00 0,00 793,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 31 343,00 31 343,00 31 343,00 0,00 31 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na zakupy zmniejszenie -793,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -793,00 -793,00 0,00 0,00 0,00 6060 inwestycyjne jednostek zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych po zmianach 13 207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 207,00 13 207,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja zadań przed zmianą 258 159,00 258 159,00 257 432,00 247 609,00 9 823,00 0,00 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wymagających zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 stosowania specjalnej zwiększenie 22 116,00 22 116,00 0,00 0,00 0,00 22 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 80149 oddziałach przedszkolnych w po zmianach 280 275,00 280 275,00 257 432,00 247 609,00 9 823,00 22 116,00 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetu dla zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2540 niepublicznej jednostki zwiększenie 22 116,00 22 116,00 0,00 0,00 0,00 22 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 systemu oświaty po zmianach 22 116,00 22 116,00 0,00 0,00 0,00 22 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja zadań przed zmianą 490 581,00 490 581,00 486 062,00 465 018,00 21 044,00 0,00 4 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wymagających zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 stosowania specjalnej zwiększenie 49 740,00 49 740,00 0,00 0,00 0,00 49 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80150 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach po zmianach 540 321,00 540 321,00 486 062,00 465 018,00 21 044,00 49 740,00 4 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podstawowych Dotacja podmiotowa z przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetu dla zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2540 niepublicznej jednostki zwiększenie 49 740,00 49 740,00 0,00 0,00 0,00 49 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 systemu oświaty po zmianach 49 740,00 49 740,00 0,00 0,00 0,00 49 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 181 240,00 181 240,00 131 240,00 22 000,00 109 240,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia zwiększenie 21 481,00 21 481,00 21 481,00 0,00 21 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 202 721,00 202 721,00 152 721,00 22 000,00 130 721,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 152 000,00 152 000,00 122 000,00 22 000,00 100 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przeciwdziałanie zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 alkoholizmowi zwiększenie 21 481,00 21 481,00 21 481,00 0,00 21 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 173 481,00 173 481,00 143 481,00 22 000,00 121 481,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 19 000,00 19 000,00 19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup środków zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 żywności zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 41 000,00 41 000,00 41 000,00 0,00 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 11 481,00 11 481,00 11 481,00 0,00 11 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 52 481,00 52 481,00 52 481,00 0,00 52 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 541 179,00 1 951 670,00 1 951 145,00 65 905,00 1 885 240,00 0,00 525,00 0,00 0,00 0,00 1 589 509,00 1 589 509,00 1 557 009,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i zmniejszenie -1 053 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 053 519,00 -1 053 519,00 -1 053 519,00 0,00 0,00 900 ochrona środowiska zwiększenie 1 078 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 078 519,00 1 078 519,00 1 053 519,00 0,00 0,00 po zmianach 3 566 179,00 1 951 670,00 1 951 145,00 65 905,00 1 885 240,00 0,00 525,00 0,00 0,00 0,00 1 614 509,00 1 614 509,00 1 557 009,00 0,00 0,00 przed zmianą 129 100,00 109 100,00 109 100,00 0,00 109 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 Utrzymanie zieleni w zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90004 miastach i gminach zwiększenie 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 154 100,00 109 100,00 109 100,00 0,00 109 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 jednostek budżetowych zwiększenie 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 493 008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 493 008,00 1 493 008,00 1 493 008,00 0,00 0,00 Ochrona powietrza zmniejszenie -1 053 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 053 519,00 -1 053 519,00 -1 053 519,00 0,00 0,00 90005 atmosferycznego i zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 klimatu po zmianach 439 489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 439 489,00 439 489,00 439 489,00 0,00 0,00 przed zmianą 970 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 970 455,00 970 455,00 970 455,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne zmniejszenie -684 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -684 787,00 -684 787,00 -684 787,00 0,00 0,00 6057 jednostek budżetowych zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 285 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285 668,00 285 668,00 285 668,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 8 – Poz. 3420

przed zmianą 522 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522 553,00 522 553,00 522 553,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne zmniejszenie -368 732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -368 732,00 -368 732,00 -368 732,00 0,00 0,00 6059 jednostek budżetowych zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 153 821,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 821,00 153 821,00 153 821,00 0,00 0,00 przed zmianą 360 000,00 360 000,00 360 000,00 0,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oświetlenie ulic, placów zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90015 i dróg zwiększenie 1 053 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 053 519,00 1 053 519,00 1 053 519,00 0,00 0,00 po zmianach 1 413 519,00 360 000,00 360 000,00 0,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 053 519,00 1 053 519,00 1 053 519,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6057 jednostek budżetowych zwiększenie 684 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 684 787,00 684 787,00 684 787,00 0,00 0,00 po zmianach 684 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 684 787,00 684 787,00 684 787,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6059 jednostek budżetowych zwiększenie 368 732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368 732,00 368 732,00 368 732,00 0,00 0,00 po zmianach 368 732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368 732,00 368 732,00 368 732,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 202 427,00 1 191 232,00 63 592,00 0,00 63 592,00 1 127 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 195,00 11 195,00 0,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona zmniejszenie -11 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 195,00 -11 195,00 0,00 0,00 0,00 921 dziedzictwa narodowego zwiększenie 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 196 232,00 1 196 232,00 63 592,00 0,00 63 592,00 1 132 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 764 607,00 753 412,00 63 592,00 0,00 63 592,00 689 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 195,00 11 195,00 0,00 0,00 0,00 Domy i ośrodki kultury, zmniejszenie -11 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 195,00 -11 195,00 0,00 0,00 0,00 92109 świetlice i kluby zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 753 412,00 753 412,00 63 592,00 0,00 63 592,00 689 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 11 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 195,00 11 195,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne zmniejszenie -11 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 195,00 -11 195,00 0,00 0,00 0,00 6050 jednostek budżetowych zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 437 820,00 437 820,00 0,00 0,00 0,00 437 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92116 Biblioteki zwiększenie 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 442 820,00 442 820,00 0,00 0,00 0,00 442 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z przed zmianą 437 820,00 437 820,00 0,00 0,00 0,00 437 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetu dla zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2480 samorządowej instytucji zwiększenie 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kultury po zmianach 442 820,00 442 820,00 0,00 0,00 0,00 442 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 33 630 613,00 30 829 863,00 24 985 155,00 16 899 273,00 8 085 882,00 3 387 640,00 1 894 548,00 149 520,00 0,00 413 000,00 2 800 750,00 2 800 750,00 2 306 829,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 607 497,00 -541 990,00 -192 250,00 -56 901,00 -135 349,00 -349 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 065 507,00 -1 065 507,00 -1 053 519,00 0,00 0,00 Wydatki razem: zwiększenie 1 681 697,00 508 178,00 99 803,00 9 285,00 90 518,00 408 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 173 519,00 1 173 519,00 1 053 519,00 0,00 0,00 po zmianach 33 704 813,00 30 796 051,00 24 892 708,00 16 851 657,00 8 041 051,00 3 446 275,00 1 894 548,00 149 520,00 0,00 413 000,00 2 908 762,00 2 908 762,00 2 306 829,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: Zlecone Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: programy na programy § / wydatki finansowane z wypłaty z finansowane z zakup i Wniesienie Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki dotacje na świadczenia na Wydatki inwestycje i grupa Wydatki bieżące wynagrodzenia i związane z udziałem tytułu udziałem objęcie wkładów do jednostek zadania rzecz osób obsługa długu majątkowe zakupy składki od nich realizacją ich środków, o poręczeń i środków, o akcji i spółek prawa budżetowych bieżące fizycznych inwestycyjne naliczane statutowych których mowa gwarancji których mowa udziałów handlowego zadań w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie zwiększenie 48 831,00 48 831,00 35 664,00 0,00 35 664,00 13 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 48 831,00 48 831,00 35 664,00 0,00 35 664,00 13 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zapewnienie uczniom przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prawa do bezpłatnego zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dostępu do zwiększenie 48 831,00 48 831,00 35 664,00 0,00 35 664,00 13 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podręczników, 80153 materiałów edukacyjnych lub po zmianach 48 831,00 48 831,00 35 664,00 0,00 35 664,00 13 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 materiałów ćwiczeniowych Dotacja celowa z przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetu na finansowanie zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lub dofinansowanie zwiększenie 13 167,00 13 167,00 0,00 0,00 0,00 13 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadań zleconych do 2830 realizacji pozostałym jednostkom nie po zmianach 13 167,00 13 167,00 0,00 0,00 0,00 13 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zaliczanym do sektora finansów publicznych przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup środków zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 dydaktycznych i książek zwiększenie 35 664,00 35 664,00 35 664,00 0,00 35 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 35 664,00 35 664,00 35 664,00 0,00 35 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 11 472 829,89 11 472 829,89 1 060 355,89 423 346,54 637 009,35 0,00 10 412 474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: zwiększenie 48 831,00 48 831,00 35 664,00 0,00 35 664,00 13 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 11 521 660,89 11 521 660,89 1 096 019,89 423 346,54 672 673,35 13 167,00 10 412 474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 9 – Poz. 3420

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/54/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 21 czerwca 2019 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2019 roku

Rok Środki Środki do Jednostka Finansowanie 2019 rozp. Łączne koszty wykonane w wykonania w Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego organizacyjna finansowe latach Środki własne latach Zak. realizująca zadanie RPO WP PROW ubiegłych budżetowe następnych Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Dąbrowa 2016 Białostocka 2019

010 01010 Budowa sieci wodociągowej w Olszy 287 846 287 846 Urząd Miejski w 010 01010 Budowa sieci wodociągowej w Stocku 49 864 49 864 Dąbrowie Biał. Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody z budową studni 010 01010 3 013 801 2 546 400 169 994 297 407 głębinowej w Jałówce

900 90001 Budowa oczyszczalni przydomowych 145 141 81 140 23 277 40 724

Budowa sieci wodociągowej w ul. 1000-lecia w Dąbrowie Białostockiej - 2019 Urząd Miejski w 010 01010 2 314 252 11 700 2 302 552 dokumentacja Dąbrowie Biał. 2019 Urząd Miejski w 600 60016 Utwardzenie placu na działce przy ul. Kopernika w Dąbrowie Białostockiej 33 700 33 700 Dąbrowie Biał. Urząd Miejski w 600 60016 Przebudowa drogi - Reszkowce kol. - dokumentacja 2019 60 270 60 270 Dąbrowie Biał. Przebudowa drogi gminnej nr 103511B Małowista- wraz z Urząd Miejski w 600 60016 2019 51 660 51 660 przebudową przepustu - dokumentacja Dąbrowie Biał. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji zbiornikowej gazu płynnego Urząd Miejski w 700 70095 LPG wraz ze zbiornikiem podziemnym przeznaczonej do zasilania Szkoły 2019 90 000 90 000 Dąbrowie Biał. Podstawowej w Reszkowcach na dz. nr 98 obr. Reszkowce Zakup urządzeń i oprogramowania do transmitowania i utrwalania obrad sesji Urząd Miejski w 750 75022 2019 35 000 35 000 rady miejskiej Dąbrowie Biał. Budowa sieci strukturalnej (internetowej) w budynku Urzędu Miejskiego w 2018 Urząd Miejski w 750 75095 115 620 115 620 Dąbrowie Białostockiej 2019 Dąbrowie Biał. Rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej Wsi w Urząd Miejski w 754 75412 Reszkowcach o część garażową na dz. o nr 260 położonej w obr. Reszkowce 2019 5 000 5 000 Dąbrowie Biał. - dokumentacja projektowa 2017 Urząd Miejski w 801 80104 Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej w Dąbrowie Białostockiej 288 419 6 000 49 682 232 737 2019 Dąbrowie Biał. Szkoła Podstawowa w 801 80148 Zakup kotła do gotowania na potrzeby stołówki szkolnej 2019 13 207 13 207 Dąbrowie Biał. Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. 1000-lecia w Dąbrowie Białostockiej - 2019 Urząd Miejski w 900 90001 3 252 627 12 500 3 240 127 dokumentacja Dąbrowie Biał. Urząd Miejski w 900 90004 Budowa odwodnienia w parku miejskim w Dąbrowie Białostockiej 2019 45 000 45 000 Dąbrowie Biał. Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła oraz montaż efektywnego 2019

energetycznie oświetlenia na terenie gminy Dąbrowa Białostocka Urząd Miejski w 900 90005 Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła w Dąbrowie Białostockiej 439 489 153 821 285 668 Dąbrowie Biał.

900 90015 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Dąbrowa Białostocka 1 053 519 368 732 684 787

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 10 – Poz. 3420

Urząd Miejski w 926 92601 Zakup kosiarki-traktorka na stadion miejski w Dąbrowie Białostockiej 2019 10 100 10 100 Dąbrowie Biał. Urząd Miejski w 010 01010 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej we wsi Nowinka 2019 8 731 8 731 Dąbrowie Biał. Urząd Miejski w 010 01010 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej we wsi Nowinka - II etap 2019 23 800 23 800 Dąbrowie Biał. Urząd Miejski w 010 01010 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej we wsi Sadowo na działce nr 117 2019 11 170 11 170 Dąbrowie Biał. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej we wsi Sadowo na działkach nr 127 Urząd Miejski w 010 01010 2019 35 000 35 000 i 9/2 Dąbrowie Biał. Budowa chodnika (utwardzenie pobocza kostka brukową) w kierunku wsi Urząd Miejski w 600 60016 2019 16 260 16 260 Dąbrowie Biał. Urząd Miejski w 600 60016 Budowa chodnika - Zwierzyniec Mały 2019 10 215 10 215 Dąbrowie Biał. Urząd Miejski w 926 92601 Zakup kosiarki-traktorka we wsi Jałówka 2019 13 000 13 000 Dąbrowie Biał. OGÓŁEM: 11 422 691 2 971 250 1 367 439 1 203 192 338 131 5 542 679 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 11 – Poz. 3420

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/54/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 21 czerwca 2019 r.

DOTACJE UDZIELONE W 2019 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Kwota dotacji /w zł/ Dział Rozdział Paragraf Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa

Powiat Sokólski - "Utwardzenie kostką betonową pobocza w ul. 600 60014 6300 50000,00 Małyszówka w Dąbrowie Biał." - dofinansowanie

Powiat Sokólski - "Opracowanie dokumentacji na przebudowę 600 60014 6300 i rozbudowę drogi powiatowej o nr 1253B Dąbrowa Białostocka - 84255,00 Stock-Różanystok" - dofinansowanie

Województwo Podlaskie - Dofinansowanie zadania połączenie 750 75018 2710 5000,00 weekendowe pociągów Białystok-Kowno

Powiat Sokólski - Dofinansowanie funkcjonowania delegatury 750 75020 2710 Wydziału Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym 31255,00 w Sokółce w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej

Powiat Sokólski - Dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej 851 85195 2710 25714,00 w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce

921 92109 2480 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej 689820,00

921 92116 2480 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej 442820,00

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Wspieranie programów aktywizujących i integrujących 750 75023 2360 5000,00 środowisko lokalne 801 80101 2540 Prowadzenie Szkół Podstawowych przez Stowarzyszenia 1345260,00 Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach 801 80103 2540 641519,00 podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenia Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach 801 80149 2540 22116,00 podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenia 801 80150 2540 Prowadzenie Szkół Podstawowych przez Stowarzyszenia 49740,00 801 80153 2830 Prowadzenie Szkół Podstawowych przez Stowarzyszenia 13167,00 851 85154 2830 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 30000,00 851 85195 2830 Rehabilitacja osób niepełnosprawnych 20000,00 926 92605 2830 Sport 200000,00 Ogółem 451224,00 3204442,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 12 – Poz. 3420

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/54/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 21 czerwca 2019 r.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2019 R.

Dochody Wydatki Stan środków Stan środków Program gospodarki finansowych na finansowych na pozabudżetowej początek roku Dział Rozdział § Kwota Dział Rozdział § Kwota koniec roku

801 80101 29 050 801 80101 29 050

0750 29 000 4210 21 050 Szkoła Podstawowa w Dąbrowie 0 0 Białostockiej 0920 50 4240 1 000 4260 6 000 4300 1 000

801 80148 323 740 801 80148 323 740

0830 323 700 4210 2 540 Szkoła Podstawowa w Dąbrowie 0920 40 4220 307 700 0 0 Białostockiej 4240 2 500 4260 10 000 4300 1 000

801 80148 95 687 801 80148 95 687 Samorządowe Przedszkole 0 0 w Dąbrowie Białostockiej 0670 95 627 4220 95 687 0920 60

801 80148 58 110 801 80148 58 110

Zespół Szkolno-Przedszkolny 0670 18 500 4220 6 010 0 0 w Różanymstoku 0830 39 600 4300 52 100 0920 10 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 13 – Poz. 3420

801 80148 42 509 801 80148 42 509 Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu 0 0 Wielkim 0830 42 504 4300 42 509 0920 5

801 80148 3 152 801 80148 3 152

Szkoła Podstawowa w Nierośnie 0 0830 3 150 4220 3 152 0 0920 2

Razem: 0 552 248 552 248 0 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 14 – Poz. 3420

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/54/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 21 czerwca 2019 r.

WYKAZ WNIOSKÓW NA FUNDUSZ SOŁECKI GMINA DĄBROWA BIAŁOSTOCKA 2019 ROK

Wartość Lp. Nazwa sołectwa Wnioskowane zadanie Ogółem zadania 1. Podsypanie żwirem i wyrównanie dróg dz. nr 170, 179, 188 14 315,15 14 315,15 2. Bity Kamień Remont drogi działka nr 32/1 7 917,51 7 917,51 3. Brzozowo Remont drogi nr 292 10 038,28 10 038,28 - Tabliczki informacyjne z numerami do posesji 6 000,00 4. Brzozowo kol. 12 441,81 - Podsypka dróg w sołectwie 6 441,81 5. Grabowo - Zakup żwiru i remont nawierzchni drogi gminnej nr 144 12 229,73 12 229,73 Budowa chodnika (utwardzenie pobocza kostka brukową) w kierunku 6. Grodziszczany 16 259,18 16 259,18 wsi Grodziszczany 7. Budowa drogi nr 336 14 809,99 14 809,99 8. Naprawa, renowacja i zakup wyposażenia placu zabaw 9 578,78 9 578,78 Zagospodarowanie terenu wokół altanki (wykonanie ogrodzenia, zakup 9. 11 381,00 11 381,00 huśtawki itp.) 10. Harasimowicze kol. Remont drogi nr 1003 11 204,69 11 204,69 - Wykonanie zadaszenia nad schodami 5 800,00 11. 8 871,86 - Ułożenie kostki brukowej 3 071,86 - Zakup kosiarki-traktorka 13 000,00 12. Jałówka 13 572,88 - Obsługa kosiarki – zakup oleju, części zamiennych 572,88

- Nawiezienie pospółki, równanie drogi 12 000,00 13. Jasionówka 13 890,99 - Usuniecie korzeni 1 890,99 - Przebudowa przepustu w drodze dz. 123 1 000,00 14. Jasionówka kol. - Przebudowa przepustu w drodze dz. 344 1 000,00 11 911,62 - Przebudowa drogi dz. 345/1 9 911,62 15. Kamienna Nowa Remont drogi gruntowej od dz. 189 do dz. 221 12 229,73 12 229,73 16. Kamienna Stara Naprawa nawierzchni drogi o nr 847, 848 15 587,60 15 587,60 17. Kamienna Stara kol. Remont dróg żwirowych nr 611/2, 614, 413, 617 9 720,16 9 720,16 18. Kirejewszczyzna Budowa drogi gminnej w Kirejewszczyźnie 103514B - 670 8 801,16 8 801,16 19. Remont drogi 161(Kropiwno, 326 (Grabowo) 11 134,00 11 134,00 - Tabliczki informacyjne z numerami do posesji 250,00 20. Krugło - Wytyczenie drogi gminnej nr 252 2 060,00 13 078,04 - Remont drogi. dz. 252 10 768,04 21. - Remont dróg dz. nr 188, 187/2 i 179/2 10 176,00 10 176,00 22. Lewki - Remont drogi dz. nr 107 9 402,05 9 402,05 23. Łozowo Nawiezienie żwiru oraz wyprofilowanie dróg nr 442, 443 13 325,46 13 325,46 - Wykonanie nawierzchni drogi 13/7 5 000,00 24. Łozowo kol. - Odkamienianie drogi 431 2 356,00 10 356,00 - Wykonanie przepustu z drogi 430 3 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 15 – Poz. 3420

- Wytyczenie pasa drogowego 1 340,00 25. Małowista 13 643,00 - Remont drogi nr 812, 813, 814 12 303,00 - Wkład własny na utwardzenie pobocza ulicy 12 000,00 26. Ul. Małyszówka 12 865,96 - Zakup drewna na ławki lub gotowych ławek 865,96 - Renowacja Krzyży 2 000,00 27. Małyszówka kol. 10 603,81 - Naprawa nawierzchni drogi nr 173 8 603,81 - Remont drogi o numerze 240 4 000,00 28. Miedzianowo - Remont drogi o numerze 184 4 240,04 11 240,04 - Remont drogi o numerze 188 3 000,00 - Wycinka krzaków na drodze nr 297 1 000,00 29. Mościcha 8 801,16 - Nawiezienie żwiru na drogę – remont drogi nr 131, 140 7 801,16 30. Nierośno Podsypanie, utwardzenie drogi nr 303, 101/3, 433 16 860,06 16 860,06 - Wytyczenie drogi działka nr 211 2 618,54 31. Nowa Wieś 12 618,54 - Remont drogi działka nr 211 10 000,00 32. Nowinka Budowa wodociągu na kolonie Nowinka 8 730,47 8 730,47 33. Olsza Remont (adaptacja) poddasza świetlicy /remizy w Olszy 10 709,85 10 709,85 34. Osmołowszczyzna Remont drogi dz. nr 1371 12 618,54 12 618,54 - Tabliczki informacyjne z numerami do posesji 500,00 35. Ostrowie - Zakup mundurów 2 000,00 12 194,38 - Podsypka drogi nr 261, 262, 257 9 694,38 - Remont dróg 10 000,00 36. Ostrowie kol. 10 215,01 - Tabliczki informacyjne z numerami do posesji 215,01 37. Pięciowłóki - Zakup cementu, siatki, metalu, okien, lamp, kabla, cegły (wiata) 9 083,93 9 083,93 38. Podbagny - Wytyczenie drogi przez geodetę, remont drogi numer działki 46 8 412,36 8 412,36 - Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Reszkowcach 1 000,00 - Dofinansowanie OSP w Reszkowcach 1 000,00 39. Reszkowce - Materiały na ogrodzenie SP w Reszkowcach 2 188,49 16 188,49 - Zakup kosiarki i podkaszarki do Świetlicy w Reszkowcach 4 000,00 - Remont drogi 8 000,00 - Wykonanie nawierzchni drogi na zimno 5 786,93 40. Sadek - Tabliczki informacyjne z numerami do posesji 1 957,53 9 083,93 - Zakup rur na słupki 1 339,47 Budowa linii przesyłowej wody do siedlisk położonych na działkach nr 41. Sadowo 11 169,35 11 169,35 127, 117, 87 42. Sławno Naprawa nawierzchni drogowej na działce nr 239 9 225,32 9 225,32 - Remont drogi działki nr 172 i 173 17 359,06 43. Stock 17 779,06 - Tabliczki informacyjne z numerami do posesji 420,00 - Naprawa drogi na działce nr 118 9 332,24 44. 9 932,24 - Ogrodzenie i odnowienie krzyża 600,00 45. - Remont drogi działka nr 311/1 11 928,31 11 928,31 46. Trzyrzeczki Wyżwirowanie i wyrównanie dróg nr 120, 126, 127/1, 127/2 9 720,16 9 720,16 47. Wesołowo Dowóz żwiru na drogę i wyrównanie nr 66 8 341,67 8 341,67 - Uprzątnięcie i wyrównanie poboczy przy asfalcie 2 500,00 48. Wiązówka - Lustro drogowe przy wyjeździe z drogi 500,00 9 000,00 - Montaż przepustu i wyrównanie nawierzchni 6 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 16 – Poz. 3420

49. Wroczyńszczyzna Remont drogi gminnej nr 85 9 932,24 9 932,24 50. Zwierzyniec Mały Budowa chodnika 10 215,01 10 215,01 51. Zwierzyniec Wielki Remont dróg dz. nr 221/2, 192/2, 179/6 12 724,57 12 724,57 Ogółem 586 071,13 586 071,13 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 17 – Poz. 3420

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/54/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 21 czerwca 2019 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2019 ROK

1. Zwiększono wysokość dochodów budżetowych: 1) w dziale 600 - „Drogi publiczne gminne” z tytułu dotacji celowej udzielonej przez Województwo Podlaskie na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych na terenie gminy Dąbrowa Białostocka w obrębie Łozowo w kwocie 39.200 zł. 2) w dziale 801 - „Oświata i wychowanie” z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z rezerwy celowej na 2019 rok w kwocie 48.831 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.220.2019.AKP z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3) w dziale 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” w kwocie 30.000 zł z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z dzierżawy działek na cele przemysłowe 4) w dziale 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących na podstawie aneksu do porozumienia z 23 października 2009 roku zawartego z Powiatem Sokólskim z przeznaczeniem na prowadzenie przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Białostockiej zadań powiatowej biblioteki publicznej w kwocie 5.000 zł. 2. Dokonano zmian wysokości wydatków budżetowych w związku z bieżącą realizacją budżetu, w tym: 1) w dziale 600 - „Transport i łączność” zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 14.046 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za nieruchomości gruntowe przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Dąbrowa Białostocka na realizację inwestycji drogowej. 2) w dziale 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększono wysokość wydatków inwestycyjnych o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Wykonanie instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Reszkowcach”, 3) w dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono: a) wysokość wydatków inwestycyjnych o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Reszkowcach na potrzeby garażu OSP - dokumentacja”, b) wysokość wydatków bieżących o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Sokółce, 4) w dziale 801 - „Oświata i wychowania” dokonano zmian kwot dotacji dla stowarzyszeń prowadzących placówki oświatowe w związku z przeliczeniem stawek i aktualizacją kwot związanych z realizacją zadań stosowania specjalnej organizacji nauki, 5) w dziale 851 - „Ochrona zdrowia” zwiększono wysokość wydatki z tytułu niewykorzystanych w 2018 roku środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 6) w dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono wydatki o kwotę 25.000 na realizację zadania pn: „Budowa odwodnienia w parku miejskim w Dąbrowie Białostockiej” oraz dokonano zmian w klasyfikacji zadania pn: „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła oraz montaż efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Dąbrowa Białostocka” w związku z podziałem na dwa zadania. 3. Dokonano aktualizacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego na podstawie złożonych wniosków. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 18 – Poz. 3420

4. Dokonano przeniesienia między paragrafami wydatków środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej.