DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznañ, dnia 20 sierpnia 2008 r. Nr 135

TREή Poz.:

UCHWA£Y RAD GMIN

2480 – nr X/65/2007 Rady Gminy w Po³ajewie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Po³ajewo dla dzia³ki nr 456/7 ...... 14324 2481 – nr XXVII/181/08 Rady Miejskiej w Chodzie¿y z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chodzie¿y przy ul. Jana Kochanowskiego ...... 14329 2482 – nr XIX/156/08 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrêbie Mas³owa ...... 14333 2483 – nr XIX/169/08 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu okreœlaj¹cego zasady korzystania z targowiska oraz sposób ustalenia op³at za korzystanie z urz¹dzeñ targowiska ...... 14335 2484 – nr XXII/93/08 Rady Gminy Bia³oœliwie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie przekszta³cenia Szko³y Podstawowej w Nie¿ychowie ...... 14337 2485 – nr XVIII/143/08 Rady Gminy Lipka z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie regulaminu dofinansowania instalacji przydomowych oczyszczalni œcieków ze œrodków Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej oraz innych œrodków przeznaczonych na ten cel dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie Gminy Lipka ...... 14344 2486 – nr XVIII/111/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic w m. Wielichowo Wieœ ...... 14345 2487 – nr XXI/120/08 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów ...... 14349

SPRAWOZDANIE

2488 – zarz¹dzenie nr 132/08 Burmistrza Wyrzyska z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania bud¿etu Gminy za 2007 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorz¹dowej instytucji kultury za 2007 rok ...... 14349 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14324 — Poz. 2480

2480

UCHWA£A Nr X/65/2007 RADY GMINY W PO£AJEWIE

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Po³ajewo dla dzia³ki nr 456/7.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - nale¿y przez to 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 rozumieæ budynek mieszkalny o nie wiêcej ni¿ dwóch r. Nr 142, poz. 1591, zmiany Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, lokalach mieszkalnych albo jednym lokalu mieszkalnym i Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, lokalu u¿ytkowym o powierzchni do 30% powierzchni poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 ca³kowitej budynku. r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. §3. 1. Na terenie objêtym planem nie wystêpuj¹ tereny: 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 0) górnicze, nara¿one na niebezpieczeñstwo powodzi oraz 1218) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o zagro¿one osuwaniem siê mas ziemnych wymagaj¹ce planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 ustalenia granic i sposobów zagospodarowania r. Nr 80, poz. 717, zmiana z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 0) obszary przestrzeni publicznej, o których mowa w art. 2 1492 z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 z 2006 r. pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i Nr 45 poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880) zagospodarowaniu przestrzennym. Rada Gminy w Po³ajewie uchwala, co nastêpuje: 2. Na obszarze objêtym planem nie ustala siê: 1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz ROZDZIA£ I dóbr kultury wspó³czesnej; Przepisy ogólne 2) szczegó³owych zasad i warunków scaleñ i podzia³u nieru- chomoœci; 3) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz §1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakazu zabudowy. przestrzennego wsi Po³ajewo, zwany dalej planem. §4. 1. Dla obszaru objêtego planem ustala siê nastêpuj¹- 2. Granice obszaru objêtego planem, to teren dzia³ki nr ce przeznaczenie terenu, teren zabudowy mieszkaniowej jed- 456/7, na terenie wsi Po³ajewo, oznaczony na rysunku planu norodzinnej - oznaczony na rysunku MN. w skali 1:1.000, zwanym dalej rysunkiem. §5. Obowi¹zuj¹ okreœlone na rysunku: 3. Integralnymi czêœciami uchwa³y s¹: 1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach; 1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 2, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y, 2) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy. 2) rozstrzygniêcie w sprawie stwierdzenia zgodnoœci miej- scowego planu zagospodarowania przestrzennego z usta- ROZDZIA£ II leniami studium uwarunkowañ i kierunków zagospodaro- wania przestrzennego gminy Po³ajewo, stanowi¹ce za³¹cz- Przepisy szczegó³owe nik nr 2 do uchwa³y, 3) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do planu, Zasady ochrony œrodowiska i przyrody stanowi¹ce za³¹cznik nr 3 do uchwa³y. §2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o: §6. 1. Na terenie objêtym planem ustala siê zasady ochro- 1) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y ny œrodowiska poprzez: przez to rozumieæ liniê ograniczaj¹c¹ teren przeznaczony pod zabudowê budynkami; obszar pomiêdzy granic¹ dzia³ki, 1) wyposa¿enie terenu przeznaczonego pod zabudowê: a t¹ lini¹ jest terenem wy³¹czonym z zabudowy; b) w zbiorowe zaopatrzenie w wodê i odbiór œcieków 1) wskaŸniku intensywnoœci zabudowy - nale¿y przez to komunalnych, rozumieæ iloraz, powierzchni zabudowy do powierzchni c) tymczasowo do 2015 roku, do czasu realizacji wiejskiej dzia³ki przeznaczonej pod zabudowê; sieci kanalizacji œciekowej, gromadzenie œcieków byto- Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14325 — Poz. 2480

wych w szczelnych zbiornikach na œcieki, zbiorniki b) dla budynku gospodarczego - od 20° do 40°, bêd¹ opró¿niane okresowo, a œcieki wywo¿one na 9) maksymalna szerokoœæ elewacji frontowej budynku miesz- stacjê zlewn¹ oczyszczalni œcieków; kalnego do 20 m; 2) zorganizowany system odbioru odpadów; 10) maksymalny wskaŸnik intensywnoœci zabudowy do 20% 3) ochronê przed ha³asem i wibracjami przez zakaz lokalizacji powierzchni dzia³ki zawartej pomiêdzy maksymalnymi wœród zabudowy mieszkaniowej funkcji us³ugowych wy- nieprzekraczalnymi liniami zabudowy; wo³uj¹cych ha³as powy¿ej poziomów dopuszczalnych dla 11) pod powierzchniê biologicznie czynn¹ (zieleñ i wodê po- zabudowy mieszkaniowej; wierzchniow¹) nale¿y przeznaczyæ min. 30% powierzchni 4) ochronê przed polami elektromagnetycznymi przez zakaz dzia³ki. lokalizacji wœród zabudowy mieszkaniowej instalacji i urz¹dzeñ emituj¹cych pola elektromagnetyczne wy¿sze od poziomu dopuszczalnego zgodnie z prawem ochrony œro- ROZDZIA£ III dowiska; Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 5) zakaz prowadzenia przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co infrastruktury technicznej oddzia³ywaæ na œrodowisko dla których wymagane jest obligatoryjne sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko. §8. WskaŸniki w zakresie komunikacji - na dzia³ce zabudo- wy mieszkaniowej jednorodzinnej nale¿y zapewniæ min. 2 2. Na terenie objêtym planem ustala siê zasady ochrony miejsca parkingowe dla ka¿dego zrealizowanego budynku przyrody: mieszkalnego. 2) dzia³ka le¿y w obszarze wysokiej ochrony wód podziem- §9. 1. Ustalenia dotycz¹ce zasad modernizacji, rozbudo- nych OWO, dla zachowania czystoœci wód podziemnych wy i budowy systemów infrastruktury technicznej: i powierzchniowych, docelowo projektuje siê objêcie tere- nu przeznaczonego pod zabudowê zbiorcz¹ kanalizacj¹ 1) zasilanie w energiê elektryczn¹ liniami kablowymi niskie- œciekow¹. go napiêcia 0,4 kV z istniej¹ce - go systemu elektroener- getycznego; §7. Dla zachowania ³adu przestrzennego dla terenu zabu- dowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN ustala siê nastêpu- 2) zaopatrzenie w wodê z wiejskiej sieci wodoci¹gowej Dn j¹ce warunki zabudowy: 100 mm; 2) przeznaczeniem podstawowym jest zabudowa mieszka- 3) odprowadzenie œcieków bytowych: niowa jednorodzinna, dopuszczalnym funkcja us³ugowa; b) tymczasowo do szczelnego zbiornika zlokalizowanego 3) prawo do realizacji na dzia³ce do trzech budynków miesz- na dzia³ce, zgodnie z przepisami szczególnymi w tym kalnych jednorodzinnych i do trzech gospodarczo-gara¿o- zakresie, wych jako zabudowy wolno stoj¹cej lub realizacji do c) œcieki bêd¹ wywo¿one na stacjê zlewn¹ oczyszczalni trzech budynków mieszkalnych w jednej bryle z budyn- œcieków, kiem gospodarczo-gara¿owym; d) docelowo poprzez projektowan¹ sieæ kanalizacji sani- 4) dopuszcza siê w budynku mieszkalnym lokalizacjê us³ug tarnej, usytuowan¹ w liniach rozgraniczaj¹cych drogi pod warunkiem, ¿e maksymalna powierzchnia przezna- publicznej, poza jezdni¹, na istniej¹c¹ mechaniczno- czona pod ww. funkcjê nie przekroczy 30% powierzchni biologiczn¹ oczyszczalniê œcieków; ca³kowitej budynku; 4) gospodarka cieplna rozwi¹zana indywidualnie, z lokalnych 5) budowa budynków mo¿e byæ realizowana na terenie Ÿróde³ ciep³a, z zastosowaniem paliw i urz¹dzeñ spe³nia- ograniczonym maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami j¹cych wymogi ochrony powietrza; zabudowy, okreœlonymi na rysunku; 5) usuwanie odpadów zgodnie z gminnym systemem gospo- 6) poziom posadowienia parteru budynku mieszkalnego do darowania odpadami; gromadzenie odpadów sta³ych w 1,2 m od poziomu terenu, budynku gospodarczego 0,30 m pojemnikach i wywóz na urz¹dzone wysypisko œmieci. od poziomu terenu; 2. Na terenie objêtym zmian¹ miejscowego planu nie 7) wysokoœæ budynku mieszkalnego do 2 kondygnacji nad- bêd¹ realizowane inwestycje z zakresu infrastruktury tech- ziemnych i do 10 m od poziomu terenu do kalenicy dachu, nicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, w zwi¹zku z budynku gospodarczego o wysokoœci 1 kondygnacji nad- tym nie rozstrzyga siê o sposobie realizacji zadañ z zakresu ziemnej i do 6 m od poziomu terenu; infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych 8) budynki nale¿y realizowaæ z dachem stromym dwu lub gminy. wielospadowym o k¹cie pochylenia po³aci: a) dla budynku mieszkalnego - od 28° do 45°, obowi¹zuje jedna geometria dachu i k¹t pochylenia po³aci dla ka¿dego z realizowanych budynków mieszkalnych, Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14326 — Poz. 2480

ROZDZIA£ IV tu leœnego LsV o powierzchni 1,2114 ha na cele nieleœne - decyzj¹ nr DR II 6070/50/06 z dnia 21 listopada 2006 roku. Przepisy koñcowe §12. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Po³ajewo. §10. Dla terenu oznaczonego symbolem MN ustala siê §13. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty 25% stawkê stanowi¹c¹ podstawê do okreœlenia op³aty z og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko- tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci o której mowa w art. polskiego. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. §11. Dla terenu objêtego planem uzyskano zgodê Mar- Przewodnicz¹cy sza³ka Województwa Wielkopolskiego na przeznaczenie grun- Rady Gminy (-) Roman Klewenhagen Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14327 — Poz. 2480 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14328 — Poz. 2480

Za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y Nr X/65/2007 Rady Gminy w Po³ajewie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Po³ajewo dla dzia³ki nr 456/7.

ROZSTRZYGNIÊCIE W SPRAWIE STWIERDZENIA ZGODNOŒCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PO£AJEWO

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 Rada Gminy w Po³ajewie stwierdza zgodnoœæ miejscowe- r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z go planu zagospodarowania przestrzennego wsi Po³ajewo dla 2003 r. Nr 80, poz. 717 zmiana z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, dzia³ki nr 456/7 z ustaleniami studium uwarunkowañ i kierun- poz. 1492 z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 z 2006 ków zagospodarowania przestrzennego gminy Po³ajewo. r. Nr 45 poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880)

Za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y Nr X/65/2007 Rady Gminy w Po³ajewie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie rozstrzygniêcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Po³ajewo dla dzia³ki nr 456/7.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 §1. 1. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. przestrzennego wsi Po³ajewo dla dzia³ki nr 456/7, w okresie z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zmiana z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr jego wy³o¿enia do publicznego wgl¹du, nie wniesiono uwag. 141, poz. 1492 z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 2. Wobec powy¿szego nie rozstrzyga siê o sposobie z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu poz. 880) zagospodarowania przestrzennego wsi. Rada Gminy w Po³ajewie rozstrzyga, co nastêpuje: Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14329 — Poz. 2481

2481

UCHWA£A Nr XXII/181/08 RADY MIEJSKIEJ W CHODZIE¯Y

z dnia 26 maja 2008 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzie¿y przy ul. Jana Kochanowskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca §3. 1. W celu zapewnienia ochrony œrodowiska, przyrody 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, i krajobrazu ustala siê: poz. 1591 zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 1) zakaz zwiêkszania k¹ta nachylenia skarpy granicz¹cej z 558,Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. terenem kolejowym (dz. nr ewid. 3732), z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz. 2) mo¿liwoœæ lokalizacji tylko takich przedsiêwziêæ, które 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 uwzglêdniaj¹ potrzeby ochrony œrodowiska w zakresie poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, powietrza, wód, gleby, ziemi, ochrony przed ha³asem i Nr173 poz. 1218), art. 20 ust. 1, art. 34 ust. 1, art. 36 ust. 4 promieniowaniem jonizuj¹cym, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda- 3) zbiorowe zaopatrzenie w wodê, odprowadzenie œcieków i rowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 zmiany: gospodarkê odpadami. Dz.U. z 2004 r. Nr 6poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz. 2. Obszar objêty planem stanowi teren, dla którego w 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U. z 2007 r. Nr 127 poz. 880), Rada rozumieniu przepisów o ochronie œrodowiska ustalony zosta³ Miejska w Chodzie¿y uchwala, co nastêpuje: dopuszczalny poziom ha³asu. 3. Dla zapewnienia ochrony dziedzictwa archeologiczne- go, na obszarze objêtym planem, ustala siê obowi¹zek zg³a- §1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze- szania prac ziemnych zwi¹zanych z zagospodarowaniem lub strzennego miasta Chodzie¿y przy ul. J. Kochanowskiego, zabudow¹ terenu, do Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt- zwany dalej planem. ków, w celu ustalenia prac archeologicznych. 2. Granicami obszaru objêtego planem s¹ linie rozgranicze- §4. 1. Dla obszaru objêtego planem obowi¹zuj¹ nastêpu- nia dzia³ek nr ewid. 3809 i 3810, oznaczone graficznie na j¹ce oznaczenia graficzne, okreœlone na rysunku: rysunku planu w skali 1: 1.000, zwanym dalej rysunkiem. 1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu i 3. Integralnymi czêœciami uchwa³y s¹: ró¿nych zasadach zagospodarowania zgodne z ewidencj¹ 1) rysunek, o którym mowa w ust. 2 stanowi¹cy za³¹cznik gruntów, nr 1 do uchwa³y, 2) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkanio- 2) rozstrzygniêcie w sprawie stwierdzenia zgodnoœci z wej, ustaleniami studium uwarunkowañ i kierunków zago- 3) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy, spodarowania przestrzennego m. Chodzie¿y, stano- wi¹ce za³¹cznik nr 2 do uchwa³y. 4) obowi¹zuj¹cy kierunek przewa¿aj¹cej kalenicy dachu, §2. 1. Na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹: 5) zasada obs³ugi komunikacyjnej, 1) obiekty i tereny chronione wymagaj¹ce ustalenia zasad 6) usytuowanie budynku przy granicy dzia³ki, ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, dóbr kultury 7) zasada podzia³u na dzia³ki budowlane, wspó³czesnej oraz krajobrazu kulturowego, 8) strefa wy³¹czona z zabudowy, wzd³u¿ linii œredniego na- 2) obiekty i tereny podlegaj¹ce ochronie wymagaj¹ce usta- piêcia, lenia granic i sposobów zagospodarowania ustalanych na podstawie przepisów odrêbnych, w tym terenów górni- 9) pas infrastruktury z obowi¹zuj¹c¹ s³u¿ebnoœci¹, czych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi 10) integralna czêœæ nieruchomoœci. oraz zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych, 2. Maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy, o której 3) obszary przestrzeni publicznej w rozumieniu ustawy z dnia mowa w ust. 1 pkt 2, nie wyklucza lokalizacji poza t¹ liniê 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu elementów budynku takich jak: zadaszenia, wykusze, ryzality, przestrzennym. okapy, schody. 2. Na obszarze objêtym planem nie ustala siê zasad 3. Obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy, o której mowa w ust. 1 modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i pkt 3, wyznacza g³ówna elewacja budynku. Poza t¹ lini¹ mog¹ infrastruktury technicznej. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14330 — Poz. 2481

znajdowaæ siê okapy, ryzality, wykusze, schody, zadaszone wy¿szym ni¿ 64,50 m n.p.m. - dla obiektu w po³u- lub obudowane partie wejœciowe do budynku. dniowej czêœci dzia³ki, §5. 1. Na obszarze objêtym planem ustala siê nastêpuj¹- - o wysokoœci l kondygnacji nadziemnej, z dopusz- ce przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku: czeniem poddasza u¿ytkowego jako drugiej kondy- gnacji, 1) teren istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN, - z dachem stromym symetrycznym o nachyleniu po³aci dachowych nie mniejszym ni¿ 35°, 2) tereny zabudowy mieszkaniowo - us³ugowej - MU. - o wysokoœci œcianki kolankowej na poziomie pod- 2. Tereny o tym samym przeznaczeniu, lecz odmiennych dasza nie wy¿szej ni¿ 0,60 m, warunkach zabudowy i zagospodarowania, oznaczono dodat- kowym symbolem cyfrowym. 4) budynek us³ugowy lub czêœæ us³ugowa zespo³u budyn- ków: §6. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tereny dla - z poziomem wejœcia nie wy¿szym ni¿ 0,50 m od których ustalono inne ni¿ dotychczasowe u¿ytkowanie, mog¹ poziomu terenu, byæ wykorzystywane w sposób dotychczasowy, do czasu ich - o wysokoœci do l kondygnacji nadziemnej, z do- zagospodarowania zgodnie z niniejszym planem. puszczeniem poddasza u¿ytkowego jako drugiej §7. W celu zachowania ³adu przestrzennego ustala siê kondygnacji, nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania dla wy- - z dachem stromym symetrycznym o nachyleniu znaczonego terenu istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej jed- po³aci dachowych nie mniejszym ni¿ 35°, norodzinnej wolno stoj¹cej (MN), o którym mowa w §5 ust. 1 pkt 1: - o wysokoœci œcianki kolankowej na poziomie pod- dasza nie wy¿szej ni¿ 0,60 m, 1) zachowanie istniej¹cej zabudowy z mo¿liwoœci¹ przebu- dowy i rozbudowy, 5) budynek gospodarczo - gara¿owy wolno stoj¹cy: 2) mo¿liwoœæ lokalizacji jednego budynku gospodarczo - - o wysokoœci l kondygnacji nadziemnej, gara¿owego - z dachem stromym, z zakazem stosowania œcianki 3) mo¿liwoœæ zmiany dachu p³askiego na stromy o nachyle- kolankowej, o nachyleniu po³aci dachowych nie niu po³aci dachowych nie mniejszym ni¿ 20°, z dopuszcze- mniejszym ni¿ 20°, niem poddasza u¿ytkowego jako drugiej kondygnacji, 6) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego 4) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - - co najmniej 25% powierzchni dzia³ki, co najmniej 20% powierzchni dzia³ki, 7) obowi¹zek zapewnienia miejsc postojowych w iloœci 5) obowi¹zek zapewnienia miejsc postojowych lub gara¿o- stosownej do przeznaczenia i sposobu zabudowy w wych w granicach dzia³ki budowlanej. granicach dzia³ki budowlanej, §8. Dla wyznaczonych terenów zabudowy mieszkaniowo 8) na ca³ym obszarze obowi¹zuje s³u¿ebnoœæ dostêpu do - us³ugowej (MU), o których mowa w §5 ust. 1 pkt 2, ustala istniej¹cej sieci infrastruktury technicznej - napowietrz- siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania: nej linii elektroenergetycznej SN oraz sieci kanalizacyj- nej biegn¹cej równolegle do ulicy, 1. teren MU 1 - projektowanej zabudowy mieszkaniowo - us³ugowej: 9) mo¿liwoœæ podzia³u na dwie dzia³ki budowlane - wg rysunku, 1) przeznaczenie na cele mieszkaniowe jednorodzinne, z zastrze¿eniem §3 ust. 2, i us³ugowe takie, jak: drobny 2. teren MU 2 - projektowanej zabudowy mieszkaniowo - handel, us³ugi fryzjerskie, biurowe, gabinet masa¿u, us³ugowej: które nie bêd¹ powodowa³y generowania znacznego 1) przeznaczenie na cele mieszkaniowe jednorodzinne, z ruchu samochodowego, zastrze¿eniem §3 ust. 2 i us³ugowe takie, jak: handel, 2) na dwóch odrêbnych dzia³kach, wydzielonych zgodnie us³ugi fryzjerskie, biurowe, gabinety masa¿u, diagno- z rysunkiem, mo¿liwoœæ lokalizacji po jednym budynku styka i mechanika samochodowa (do dwóch stano- gospodarczo - gara¿owym oraz po jednym budynku wisk), które nie bêd¹ powodowa³y generowania znacz- lub zespole po³¹czonych dwóch budynków mieszkal- nego ruchu samochodowego, nego i us³ugowego, o kierunku przewa¿aj¹cej kalenicy 2) kierunek przewa¿aj¹cej kalenicy dachu obiektu lub dachu obiektu lub czêœci obiektu o najwiêkszej kuba- czêœci obiektu o najwiêkszej kubaturze - wg rysunku, turze - wg rysunku, 3) budynek mieszkalny lub czêœæ mieszkalna zespo³u 3) budynek mieszkalny lub czêœæ mieszkalna zespo³u po³¹czonych budynków: budynków: - z poziomem wejœcia nie wy¿szym ni¿ 68,20 m - z poziomem wejœcia nie wy¿szym ni¿ 66,50 m n.p.m., n.p.m. - dla obiektu w pó³nocnej czêœci dzia³ki i nie Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14331 — Poz. 2481

- o wysokoœci I kondygnacji nadziemnej, z dopusz- 2) odprowadzenie œcieków komunalnych - do istniej¹cej czeniem poddasza u¿ytkowego jako drugiej kondy- miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, z zachowaniem prze- gnacji, pisów szczególnych w tym zakresie, - z dachem stromym symetrycznym o nachyleniu 3) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi, po³aci dachowych nie mniejszym ni¿ 35°, z zachowaniem przepisów szczególnych w tym zakresie, - o wysokoœci œcianki kolankowej na poziomie pod- 4) zasilanie w gaz - z istniej¹cej sieci gazowniczej, dasza nie wy¿szej ni¿ 0,60 m, 5) zasilanie w energiê elektryczn¹ - z istniej¹cego systemu - o kierunku przewa¿aj¹cej kalenicy dachu - wg ry- elektroenergetycznego, sunku, 6) zaopatrzenie w ciep³o - z indywidualnych Ÿróde³ ciep³a, z 4) budynek us³ugowy lub czêœæ us³ugowa zespo³u po³¹- zastosowaniem paliw i urz¹dzeñ spe³niaj¹cych wymogi czonych budynków: ochrony œrodowiska, - z poziomem wejœcia nie wy¿szym ni¿ 0,50 m od 7) obs³uga telekomunikacyjna - z istniej¹cego systemu ³¹czno- poziomu terenu, œci, - o wysokoœci do I kondygnacji nadziemnej, z do- 8) usuwanie odpadów - poprzez komunalny system odbioru puszczeniem poddasza u¿ytkowego jako drugiej odpadów oraz stosownie do przepisów szczególnych w kondygnacji, tym zakresie. - z dachem stromym symetrycznym o nachyleniu 2. Wobec ustaleñ ust. 1 nie rozstrzyga siê o sposobie po³aci dachowych nie mniejszym ni¿ 35°, realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy. - o wysokoœci œcianki kolankowej na poziomie pod- dasza nie wy¿szej ni¿ 0,60 m, §10. Dla wszystkich terenów objêtych planem ustala siê stawkê - 30% stanowi¹c¹ podstawê do okreœlenia op³aty z 5) zabudowa gospodarczo-gara¿owa: tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci, o której mowa w art. - o wysokoœci I kondygnacji nadziemnej, 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. - z dachem stromym, z zakazem stosowania œcianki kolankowej, o nachyleniu po³aci dachowych nie §11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia- mniejszym ni¿ 20°, sta Chodzie¿y. 6) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego §12. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 - co najmniej 25% powierzchni dzia³ki, r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na ob- szarze objêtym niniejsz¹ uchwa³¹, trac¹ moc ustalenia uchwa- 7) mo¿liwoœæ korekty istn. podzia³u - wg rysunku, ³y Nr XXXVIII/357/2006 Rady Miejskiej w Chodzie¿y z dnia 29 8) obowi¹zek zapewnienia s³u¿ebnoœci dostêpu do sieci maja 2006 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowa- kanalizacyjnej biegn¹cej równolegle do ulicy. nia przestrzennego m. Chodzie¿y (Dz. Urz. Woj. Wielkopol- skiego Nr 113 z dnia 18 lipca 2006 r.). §9. 1. Dla obszaru objêtego planem ustala siê nastêpuj¹- ce zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej: §13. Uchwa³a obowi¹zuje po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko- 1) zaopatrzenie w wodê - z istniej¹cej miejskiej sieci wodo- polskiego. ci¹gowej,

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej (-) Maciej Szumiñski Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14332 — Poz. 2481 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14333 — Poz. 2481, 2482

Za³¹cznik nr 2 do uchwa³y Nr XXII/181/08 Rady Miejskiej w Chodzie¿y z dnia 26 maja 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE W SPRAWIE STWIERDZENIA ZGODNOŒCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA CHODZIE¯Y

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 Rada Miejska w Chodzie¿y stwierdza zgodnoœæ miejsco- r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr wego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cho- 80 poz. 717, zmiana Dz.U z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. dzie¿y przy ul. Jana Kochanowskiego, z ustaleniami studium 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U. uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzenne- z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U. z 2007 r. Nr go miasta Chodzie¿y (uchwa³a Nr XLIII/400/06 Rady Miejskiej 127 poz. 880), w Chodzie¿y z dnia 23 paŸdziernika 2006 r. o zmianie studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzenne- go miasta Chodzie¿y).

2482

UCHWA£A Nr XIX/156/08 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ

z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie: Nadania nazwy ulicy w obrêbie Mas³owa

Dzia³aj¹c na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia §2. Po³o¿enie ulicy, o której mowa w par. 1 oraz jej 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity, przebieg przedstawia mapa informacyjna, stanowi¹ca za³¹cz- Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska nik do niniejszej uchwa³y. Gminy Rawicz uchwala, co nastêpuje: §3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gmi- ny Rawicz. §1. Nadaje siê drodze wewnêtrznej w Mas³owie nazwê §4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia Modrzewiowa. jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel- kopolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Gminy Rawicz (-) Adam Aleksander Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14334 — Poz. 2482 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14335 — Poz. 2483

2483

UCHWA£A Nr XIX/169/08 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ

z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie: Uchwalenia regulaminu okreœlaj¹cego zasady korzystania z targowiska miejskiego oraz sposób ustalenia op³at za korzystanie z urz¹dzeñ targowiska.

Dzia³aj¹c na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia Zabrania siê sk³adowania i sprzeda¿y towarów na ci¹gach 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 komunikacyjnych (jezdnia, chodnik) trawnikach wyznaczo- r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 nych na targowisku. ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej Pojazdy i urz¹dzenia targowe znajduj¹ce siê na targowisku (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.) Rada Miejska Gminy w miejscach niewyznaczonych bêd¹ usuwane z targowiska na Rawicz uchwala, co nastêpuje. koszt ich w³aœcicieli. §5. 1. Osoby handluj¹ce na targowisku obowi¹zane s¹ §1. Ustala siê regulamin okreœlaj¹cy zasady korzystania z do: miejskiego placu targowego (targowiska) zlokalizowanego w 1) wykonywania poleceñ administratora targowiska (osoby Rawiczu przy ulicy Marcinkowskiego. przez niego upowa¿nionej) w zakresie uprawnieñ okreœlo- §2. 1. Targowisko administrowane jest w imieniu Gminy nych niniejszym regulaminem. Rawicz przez Zak³ad Us³ug Komunalnych w Rawiczu. 2) dokonywania sprzeda¿y w miejscach wyznaczonych przez 2. Handel na targowisku jest dozwolony na zasadach administratora. okreœlonych prawem i niniejszym Regulaminem. 3) przed rozpoczêciem handlu uiszczenia inkasentowi sto- 3. Targowisko czynne jest w wtorki i pi¹tki w godzinach sownej op³aty targowej od 6:00 do 15:00 oraz w tzw. „niedziele handlowe” wyznaczo- 4) posiadania aktualnego dowodu op³aty targowej, op³aty za ne przez administratora targowiska. rezerwacje miejsca, oraz okazywanie go na ka¿de ¿¹danie §3. 1. Na terenie targowiska zabrania siê sprzeda¿y: obs³ugi targowiska oraz upowa¿nionych do kontroli przed- stawicieli Gminy Rawicz (niemo¿noœæ okazania dowodu 1) napojów alkoholowych, op³aty targowej skutkuje koniecznoœci¹ jej natychmiasto- 2) materia³ów pêdnych i smarów, wego uiszczenia) 3) trucizn, 5) okazania na ¿¹danie przedstawicieli w³aœciwych organów upowa¿nionych do kontroli, dokumentów upowa¿niaj¹- 4) leków, cych do prowadzenia sprzeda¿y, 5) broni, amunicji, materia³ów pirotechnicznych i wybucho- 6) uwidocznienia na stanowisku swojego nazwiska i imienia wych oraz miejscowoœci zamieszkania lub nazwy firmy i jej 6) innych artyku³ów, których sprzeda¿ zabroniona jest na siedziby, podstawie odrêbnych przepisów prawa. 7) uwidocznienia na towarach wystawionych do sprzeda¿y 2. Zabrania siê urz¹dzenia i prowadzenia na targowisku ceny i bli¿szego okreœlenia towaru, gier hazardowych. 8) pos³ugiwania siê zalegalizowanymi przyrz¹dami pomiaro- 3. Zabrania siê handlu obnoœnego. wymi widocznymi dla klienta wyra¿aj¹cymi mierzone wielkoœci w legalnych jednostkach miar: litr, metr, kilo- 4. Zabrania siê prowadzenia dzia³alnoœci gastronomicz- gram i ich pochodne, nej, z wyj¹tkiem miejsc wyznaczonych do tego celu przez administratora targowiska 9) przestrzeganie Regulaminu targowiska, przepisów porz¹d- kowych, sanitarno - higienicznych, przeciwpo¿arowych w 5. Zabrania siê samowolnej zmiany usytuowania stoiska tym porz¹dku wokó³ i na zajmowanym stanowisku han- handlowego i wydzielonej powierzchni sprzeda¿y oraz zmia- dlowym, a po zakoñczonej sprzeda¿y zebranie i usuniêcie ny i zamiany wyznaczonego miejsca sprzeda¿y. odpadów do kontenerów na odpady. §4. Zajmowanie miejsca na targowisku oraz ustawianie 10) przestrzegania przepisów zawartych w prawie o ruchu straganów, ³aw, sto³ów i wszelkiego rodzaju sprzêtu powinno drogowego i stosowania siê do istniej¹cego oznakowania odbywaæ siê wed³ug wskazañ kierownika targowiska i inka- drogowego. sentów. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14336 — Poz. 2483

2. Dokonywanie czynnoœci zaopatrzeniowych pod potrze- 2) pobieranie op³aty targowej oraz innych op³at z tytu³u by przydzielonego miejsca handlowego winno byæ zakoñczo- prowadzenia handlu targowiskowego, ne do godz. 8:00. Czynnoœci wy³adowczo - za³adowcze nie 3) kontrolowanie sprzedaj¹cych czy posiadaj¹ dowód uisz- powinny przekraczaæ 15 minut i nie powinny powodowaæ czenia op³aty targowej, utrudnieñ w ruchu drogowym i pieszym. W trakcie ich doko- nywania nale¿y dostosowaæ siê do istniej¹cego oznakowania 4) nadzorowanie przestrzegania przepisów niniejszego Re- drogowego i poleceñ administruj¹cego targowiskiem, gulaminu 3. Administrator targowiska z uwagi na bezpieczeñstwo §8. Nieprzestrzeganie postanowieñ niniejszego Regula- wszystkich u¿ytkowników targowiska, nie gwarantuje sprze- minu powoduje zastosowanie œrodków prawno - administra- daj¹cym dojazdu do stanowiska sprzeda¿y czy korzystania z cyjnych w postaci: mo¿liwoœci pozostawienia pojazdu w bezpoœrednim s¹siedz- 1) postêpowanie mandatowe, tj. na³o¿enie grzywny w wyso- twie stanowiska handlowego koœci okreœlonej przez Policjê, 4. Administrator targowiska nie gwarantuje prowadz¹- 2) skierowanie wniosku o ukaranie do S¹du Rejonowego, cym sprzeda¿ na targowisku miejsc parkingowych dla pojaz- dów sprzedaj¹cych. 3) wypowiedzenie umowy na rezerwacjê stanowiska handlo- wego. §6. 1. Wysokoœæ op³aty targowej okreœla Rada Miejska Gminy Rawicz. §9. Skargi i wnioski w sprawie funkcjonowania targowi- ska przyjmuje Dyrektor Zak³adu Us³ug Komunalnych w ka¿dy Do pobierania op³aty targowej uprawnieni s¹ inkasenci poniedzia³ek w godzinach 8:00 do 10:00 a w dniach funkcjo- którzy s¹ zobowi¹zani do wydania pokwitowania za pobrana nowania targowiska Kierownik Targowiska w godz. od 7:00 op³atê targow¹. do 8:00. 2. Wysokoœæ pozosta³ych op³at okreœlona jest na podsta- §10. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Dyrektorowi Za- wie odrêbnych decyzji i zarz¹dzeñ podjêtych przez Gminê k³adu Us³ug Komunalnych w Rawiczu. Rawicz m. in. op³at za korzystanie z urz¹dzeñ targowych, rezerwacji miejsc op³at porz¹dkowych itp. §11. Traci moc Uchwala Nr XXIX 249/01 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zasad 3. Najmniejsz¹ podstawow¹ jednostk¹ obliczeniow¹ jest korzystania z targowiska miejskiego oraz sposobu ustalania 1 m2 powierzchni zajmowanej przez sprzedaj¹cego w ci¹gu op³at za korzystanie z urz¹dzeñ targowiska. handlowym. §12. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia §7. 1. Do zadañ administratora targowiska nale¿y: og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko- 1) wyznaczanie sprzedaj¹cemu miejsca handlu na targowi- polskiego. sku,

Przewodnicz¹cy Rady miejskiej (-) Adam Aleksander Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14337 — Poz. 2484

2484

UCHWA£A Nr XXII/93/08 RADY GMINY BIA£OŒLIWIE

z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie przekszta³cenia Szko³y Podstawowej w Nie¿ychowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca §2. Do obwodu szko³y nale¿¹ miejscowoœci: Nie¿ychowo, 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. Nie¿ychówko, Tomaszewo. 1591 z póŸn. zm.) w zwi¹zku z art. 5c pkt 1, art. 17 ust. 4, art. §3. Organizacjê szko³y okreœla statut, stanowi¹cy za³¹cz- 58, art. 59 ust. 6 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 7 wrzeœnia nik do niniejszej uchwa³y. 1991 r. ustawy o systemie oœwiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póŸn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Wielkopol- §4. Niniejsza uchwa³a jest jednoczeœnie aktem za³o¿yciel- skiego Kuratora Oœwiaty - Rada Gminy Bia³oœliwie uchwala, skim szko³y. co nastêpuje: §5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Bia³oœliwie. §1. Przekszta³ca siê z dniem 1 wrzeœnia 2008 r. Szko³ê §6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzeœnia 2008 r. Podstawow¹ w Nie¿ychowie o strukturze organizacyjnej klas i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa I-VI, w trzyletni¹ Szko³ê Podstawow¹ o strukturze organizacyj- Wielkopolskiego. nej klas I-III zwanej dalej „szko³¹”.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy (-) in¿. Eugenia Koz³owska

Za³¹cznik do uchwa³y Nr XXII/93/08 Rady Gminy Bia³oœliwie z dnia 26 czerwca 2008 r.

ROZDZIA£ I §3. Szko³a ma swoj¹ siedzibê we wsi Nie¿ychowo nr 16. Przpisy ogólne §4. Szko³a pos³uguje siê pieczêci¹ zwyk³¹ informacyjn¹ i pieczêci¹ okr¹g³¹. §5. Do obwodu Szko³y nale¿¹ miejscowoœci: Nie¿ychowo, §1. U¿yte w treœci Statutu s³owa: Nie¿ychówko i Tomaszewo. „Szko³a” oznacza „Szko³ê Podstawow¹ w Nie¿ychowie”. §6. Organem prowadz¹cym Szko³ê jest Bia³oœli- „Ustawa” oznacza ustawê z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o syste- wie. mie o systemie oœwiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 624 z póŸn. zm.) §7. Obs³ugê ekonomiczno - administracyjn¹ prowadzi Sa- morz¹dowa Administracja Oœwiaty w Bia³oœliwiu. §2. 1. Szko³a nosi nazwê: Szko³a Podstawowa w Nie¿y- chowie §8. Organ prowadz¹cy szko³ê mo¿e ingerowaæ w dzia³al- noœæ Szko³y wy³¹cznie w zakresie i na zasadach okreœlonych 2. Szko³a Podstawowa w Nie¿ychowie prowadzi obo- w Ustawie. wi¹zkowe nauczanie w klasach I-III oraz oddzia³ przedszkolny. §9. W sprawach dydaktyczno - wychowawczych i opie- Cykl kszta³cenia w szkole trwa 3 lata, a w oddziale przed- kuñczych gmina mo¿e wystêpowaæ z wnioskami do Dyrektora szkolnym 1 rok. Szko³y, który ma obowi¹zek udzielenia na nie odpowiedzi w ci¹gu 14 dni. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14338 — Poz. 2484

ROZDZIA£ II 4) wyposa¿enie w pomoce dydaktyczne i sprzêt niezbêdny do pe³nej realizacji programów nauczania, programów Cele i zadania szko³y wychowawczych oraz wykonywania innych zadañ statuto- wych. §10. Cele i zadania, które realizuje Szko³a wspólnie z §14. Gmina zapewnia bezp³atne nauczanie i wychowanie Gmin¹ okreœla art. 1 Ustawy a nale¿¹ do nich w szczególnoœci: w zakresie co najmniej minimum programowego wychowa- nia przedszkolnego dla dzieci 6 letnich. 1) realizacja prawa dziecka do kszta³cenia siê, do wychowa- nia i opieki stosowanie do wieku i osi¹gniêtego rozwoju, §15. Gmina ustala warunki organizacyjne i finansowe Szko³y. 2) wspomaganie wychowawczej roli rodziny, §16. Gmina informuje na bie¿¹co Dyrektora Szko³y o 3) dostosowanie treœci, metod i organizacji nauczania do zmianach w ewidencji dzieci w wieku 5-10 lat. mo¿liwoœci psychofizycznych uczniów, a tak¿e mo¿liwoœci korzystania z pomocy psychologiczno- pedagogicznej i §17. Gmina prowadzi postêpowanie wyjaœniaj¹ce w przy- specjalnych form pracy dydaktycznej, padku wp³ywu wniosku rady pedagogicznej o odwo³anie dyrektora. 4) umo¿liwienie nauki dzieciom niepe³nosprawnym, §18. Gmina organizuje konkursy na stanowisko Dyrekto- 5) opiekê uczniom pozostaj¹cym w trudnej sytuacji material- ra Szko³y. nej i ¿yciowej, 6) utrzymywanie prozdrowotnych warunków ¿ycia i pracy ucznia i nauczyciela w Szkole, ROZDZIA£ IV 7) upowszechnianie wiedzy ekologicznej wœród uczniów oraz Kurator oœwiaty kszta³cenie w³aœciwych postaw wobec problemów ochro- ny œrodowiska. §19. Kurator Oœwiaty rozpatruje odwo³ania od decyzji §11. Zadania realizowane przez Szko³ê samodzielnie okre- Dyrektora Szko³y wydanych w sprawach dotycz¹cych obo- œla art. 7 Ustawy i nale¿¹ do nich w szczególnoœci: wi¹zku szkolnego. 1) zapewnienie bezp³atnego nauczania w zakresie ramowych §20. Sprawuje nadzór pedagogiczny polegaj¹cy na: planów nauczania, 1) ocenie stanu i warunków dzia³alnoœci dydaktycznej, wy- 2) przeprowadzenie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadê chowawczej i opiekuñczej Szko³y, powszechnej dostêpnoœci, 2) analizie i ocenie efektów realizacji programów nauczania 3) zatrudnienie nauczycieli posiadaj¹cych kwalifikacje okre- a tak¿e dzia³alnoœci statutowej Szko³y, œlone w odrêbnych przepisach, 3) udzielaniu Szkole i nauczycielom pomocy w wykonywaniu 4) realizowanie ustalonego minimum programowego przed- ich zadañ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych, miotów obowi¹zkowych i ramowego planu nauczania, 4) inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, 5) realizowanie ustalonych przez Ministra Edukacji Narodo- metodycznych i organizacyjnych, wej zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 5) dokonywaniu wspólnie z organem wykonawczym Gminy §12. Szko³a organizuje naukê religii, lub etyki zgodnie z oceny pracy Dyrektora Szko³y. wol¹ rodziców.

ROZDZIA£ V ROZDZIA£ III Organy szko³y Gmina jako organ prowadz¹cy szko³ê

§21. Organami Szko³y s¹: §13. Do zadañ Gminy, w ramach posiadanych œrodków, nale¿y w szczególnoœci: 1) Dyrektor Szko³y, 1) zapewnienie warunków dzia³ania Szko³y, w tym bezpiecz- 2) Rada Pedagogiczna, nych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opie- 3) Rada Rodziców, ki. 4) Samorz¹d Uczniowski. 2) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadañ inwestycyjnych w tym zakresie, §22. 1. Dyrektor Szko³y w szczególnoœci: 3) zapewnienie obs³ugi administracyjnej, finansowej i orga- 1) kieruje dzia³alnoœci¹ Szko³y i reprezentuje j¹ na zewn¹trz, nizacyjnej, 2) sprawuje nadzór pedagogiczny, Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14339 — Poz. 2484

3) sprawuje opiekê nad uczniami oraz stwarza warunki har- 7. Do kompetencji stanowi¹cych Rady Pedagogicznej monijnego rozwoju psychofizycznego, nale¿y: 4) realizuje uchwa³y organów Szko³y podejmowanych w a) zatwierdzenie planów pracy Szko³y, ramach przyznanych im kompetencji, b) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 5) wstrzymuje wykonanie uchwa³ organów Szko³y je¿eli s¹ c) podejmowanie uchwa³ w sprawie innowacji i ekspery- one niezgodne z przepisami prawa. O wstrzymaniu wyko- mentów pedagogicznych w Szkole, nania uchwa³y Dyrektor Szko³y niezw³ocznie powiadamia organ wykonawczy Gminy, d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczy- cieli Szko³y, 6) przygotowuje projekt rocznego arkusza organizacyjnego, e) zatwierdzanie szkolnych regulaminów o charakterze we- 7) egzekwuje wype³nianie obowi¹zku szkolnego przez dzieci wnêtrznym, w tym zasad wewn¹trzszkolnego systemu zamieszka³e w obwodzie Szko³y. oceniania. 8) podejmuje decyzje w sprawach dotycz¹cych obowi¹zku 8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególnoœci: szkolnego, a) organizacjê pracy szko³y, w tym zw³aszcza tygodniowy 9) dysponuje œrodkami finansowymi okreœlonymi w planie rozk³ad zajêæ lekcyjnych i pozalekcyjnych, finansowym Szko³y zaopiniowanym przez radê pedago- giczn¹, b) projekt planu finansowego Szko³y, 10) wykonuje inne zadania wynikaj¹ce z przepisów szczegól- c) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeñ nych, i innych wyró¿nieñ. 11) przyjmuje swoje obowi¹zki na podstawie protoko³u zdaw- 9. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Szko³y czo-odbiorczego. lub jego zmian. 2. Dyrektor Szko³y jest kierownikiem zak³adu pracy dla 10. Rada Pedagogiczna mo¿e wyst¹piæ z wnioskiem o zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie bêd¹- odwo³anie Dyrektora Szko³y ze stanowiska. cych nauczycielami. Dyrektor w szczególnoœci decyduje w 11. Cz³onek Rady pedagogicznej jest zobowi¹zany do: sprawach: a) czynnego uczestnictwa we wszystkich posiedzeniach Rady, 1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracow- ników Szko³y, b) realizowania uchwa³ Rady, 2) przyznania nagród oraz wyznaczania kar porz¹dkowych e) nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady, nauczycielom i innym pracownikom Szko³y, które mog¹ naruszaæ dobra osobiste uczniów lub ich rodziców (prawnych opiekunów), a tak¿e nauczycieli i 3) wystêpowania z wnioskami, po zasiêgniêciu opinii Rady innych pracowników Szko³y. pedagogicznej, w sprawach odznaczeñ, nagród i innych wyró¿nieñ dla nauczycieli oraz pozosta³ych pracowników. §24. 1. W sk³ad Rady Rodziców wchodzi 3 przedstawicie- li rodziców, po jednym przedstawicielu z ka¿dej klasy. §23. 1. W sk³ad Rady Pedagogicznej wchodz¹: Dyrektor oraz wszyscy nauczyciele pracuj¹cy w Szkole. 2. Rada Rodziców dzia³a na podstawie swego regulami- nu, który nie mo¿e byæ sprzeczny ze statutem Szko³y. 2. Rada Pedagogiczna obraduje na zebraniach, podejmu- je uchwa³y w obecnoœci co najmniej 2/3 cz³onków zwyk³¹ 3. Rada Rodziców mo¿e wspieraæ dzia³alnoœæ statutow¹ wiêkszoœci¹ g³osów. Szko³y i gromadziæ fundusze z dobrowolnych sk³adek rodzi- ców oraz innych Ÿróde³. Zasady wydatkowania zebranych 3. Przewodnicz¹cym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor sk³adek okreœla regulamin, o którym mowa w ust. 2. Szko³y. 4. Rodzice maj¹ prawo wyra¿ania i przekazywania orga- 4. Dyrektor Szko³y na wniosek lub za zgod¹ Rady Peda- nowi prowadz¹cemu Szko³ê oraz sprawuj¹cemu nadzór peda- gogicznej mo¿e zapraszaæ na posiedzenie Rady b¹dŸ na ich gogiczny swoich opinii na temat pracy Szko³y. czêœæ inne osoby, które maj¹ g³os doradczy. §25. 1. Samorz¹d Uczniowski tworz¹ wszyscy uczniowie. 5. Zebrania Rady Pedagogicznej s¹ organizowane przed rozpoczêciem roku szkolnego, w ka¿dym semestrze w zwi¹z- 2. Regulamin Samorz¹du Uczniowskiego, uchwalany ku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania przez ogó³ uczniów, okreœla organy samorz¹du a tak¿e sposób uczniów, po zakoñczeniu rocznych zajêæ szkolnych oraz w i czêstotliwoœæ ich wybierania. miarê bie¿¹cych potrzeb. 3. Samorz¹dowi Uczniowskiemu przys³uguje prawo do: 6. Zebrania mog¹ byæ organizowane na wniosek: a) zapoznawania siê z programem nauczania, a) organu sprawuj¹cego nadzór pedagogiczny, b) jawnej i umotywowanej oceny postêpów w nauce i zacho- b) organu prowadz¹cego Szko³ê, waniu, c) 1/3 cz³onków Rady Pedagogicznej. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14340 — Poz. 2484

c) organizowania ¿ycia szkolnego w celu rozwijania i zaspo- mem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, kajania zainteresowañ uczniów, dopuszczonych do u¿ytku szkolnego. d) inicjowania na forum Szko³y wspó³zawodnictwa w nauce, 2. W szkole jest prowadzony oddzia³ przedszkolny reali- zachowaniu, sporcie oraz pracach na rzecz Szko³y i œrodo- zuj¹cy program wychowania przedszkolnego. wiska, §31. Organizacjê sta³ych, obowi¹zkowych i nadobowi¹z- e) wystêpowania do pozosta³ych organów Szko³y z proble- kowych zajêæ dydaktycznych i wychowawczych okreœla tygo- mami dotycz¹cymi spo³ecznoœci uczniowskiej, dniowy rozk³ad zajêæ ustalony przez Dyrektora Szko³y na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzglêd- f) redagowania gazetki szkolnej, nieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. g) organizowania dzia³alnoœci kulturalnej, oœwiatowej, spor- §32. Tygodniowy rozk³ad zajêæ okreœla ogólny przydzia³ towej i rozrywkowej, czasu na poszczególne zajêcia wyznaczone ramowym planem h) wyboru nauczyciela pe³ni¹cego rolê opiekuna samorz¹du, nauczania. i) wyboru Rzecznika Praw Uczniowskich, §33. Podstawow¹ form¹ pracy Szko³y s¹ zajêcia dydak- tyczno - wychowawcze prowadzone systemem klasowo - j) opiniowania pracy ocenianych nauczycieli. lekcyjnym. §26. 1. W przypadkach wyst¹pienia sporu pomiêdzy or- §34. Czas dzienny trwania zajêæ ustala nauczyciel prowa- ganami szko³y stron¹ rozstrzygaj¹c¹ jest Dyrektor Szko³y, a dz¹cy, zachowuj¹c ogólny czas pracy na podstawie ramowe- pomiêdzy Dyrektorem Szko³y a Samorz¹dem Uczniowskim - go planu nauczania. Rada Pedagogiczna. §35. Dopuszcza siê organizacjê nauczania w klasach ³¹czo- 2. W przypadkach zaistnienia sporu pomiêdzy Dyrekto- nych. rem Szko³y a którymœ z innych organów szko³y stron¹ roz- strzygaj¹c¹ jest organ prowadz¹cy szko³ê. §36. Niektóre zajêcia obowi¹zkowe np. zespo³y dydak- tyczno — wyrównawcze, mog¹ byæ prowadzone poza syste- 3. Spór miêdzy Rad¹ pedagogiczn¹ a Dyrektorem Szko³y mem klasowo - lekcyjnym w grupach miêdzyklasowych. w sprawach pedagogicznych rozstrzyga Kurator Oœwiaty. §37. 1. Zajêcia takie jak: ko³a zainteresowañ, nauczanie dodatkowych jêzyków obcych, elementów informatyki itp. ROZDZIA£ VI organizowane s¹ w ramach posiadanych przez Szko³ê œrod- ków finansowych. Organizacja szko³y 2. Liczba uczestników kó³ i zespo³ów zainteresowañ oraz innych zajêæ nadobowi¹zkowych finansowanych z bud¿etu §27. Rok szkolny trwa od 1 wrzeœnia do 31 sierpnia Szko³y nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 8 uczniów. nastêpnego roku. §38. 1. Szko³a zapewnia uczniom mo¿liwoœæ spo¿ywania §28. Terminy rozpoczynania i koñczenia zajêæ dydaktycz- ciep³ych posi³ków dostarczanych ze sto³ówki Szko³y Podsta- no - wychowawczych, przerw œwi¹tecznych oraz ferii zimo- wowej w Bia³oœliwiu lub innego podmiotu gospodarczego. wych i letnich okreœlaj¹ przepisy w sprawie organizacji roku 2. Korzystanie z ciep³ego posi³ku jest odp³atne przez szkolnego. rodziców (prawnych opiekunów) lub refundowane z pomocy §29. 1. Szczegó³ow¹ organizacjê nauczania, wychowa- spo³ecznej. nia i opieki w danym roku szkolnym okreœla arkusz organizacji §39. 1. Biblioteka szkolna jest pracowni¹ szkoln¹, s³u- szko³y opracowany przez Dyrektora, najpóŸniej do 30 kwietnia ¿¹c¹ realizacji potrzeb i zainteresowañ uczniów, zadañ dydak- ka¿dego roku, na podstawie planu nauczania z uwzglêdnie- tyczno - wychowawczych Szko³y, doskonaleniu warsztatu niem planu finansowego Szko³y. pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej 2. W arkuszu organizacji zamieszcza siê: wœród rodziców oraz w miarê mo¿liwoœci wiedzy o regionie. - liczbê pracowników Szko³y, 2. Z biblioteki szkolnej mog¹ korzy staæ: - ogóln¹ liczbê godzin przedmiotów i zajêæ obowi¹zkowych, a) uczniowie, - liczbê godzin przedmiotów nadobowi¹zkowych finanso- b) nauczyciele i inni pracownicy Szko³y, wanych ze œrodków przydzielonych przez organ prowa- c) rodzice, dz¹cy Szko³ê. 3. Pomieszczenie biblioteki szkolnej s³u¿y do: §30. 1. Podstawow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ Szko³y jest oddzia³ z³o¿ony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie a) gromadzenia i opracowywania zbiorów, nauki danego roku szkolnego ucz¹ siê wszystkich przedmio- b) wypo¿yczania zbiorów poza bibliotekê, tów obowi¹zkowych, okreœlonych planem nauczania, zgod- nym z odpowiednim ramowym planem nauczania i progra- c) korzystania ze zbiorów na miejscu, Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14341 — Poz. 2484

d) prowadzenia przysposobienia czytelniczo - informacyjne- 14) bezstronnoœæ i obiektywizm w ocenie uczniów oraz spra- go (w grupach) wiedliwe traktowanie wszystkich uczniów. 4. Do zadañ nauczyciela biblioteki nale¿y: §43. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególnoœci: a) udostêpnienie ksiêgozbioru, 1) tworzenie warunków wspomagaj¹cych rozwój ucznia, b) kszta³towanie kultury czytelniczej, proces jego uczenia siê oraz przygotowania do ¿ycia w c) s³u¿ba informacyjna, rodzinie i spo³eczeñstwie, d) organizowanie wystawek tematycznych, 2) respektowanie w procesie wychowania chrzeœcijañskiego systemu wartoœci oraz uniwersalnych zasad etyki, e) organizowanie konkursów i imprez czytelniczych, 3) wychowywanie w duchu umi³owania ojczyzny, humani- f) prace organizacyjne (gromadzenie zbiorów, ewidencje i zmu, tolerancji, wolnoœci sumienia i szacunku dla pracy, selekcja zbiorów, konserwacja zbiorów). 4) kszta³towanie postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ide¹ demokracji, pokoju i przyjaŸni z wszystkimi naroda- ROZDZIA£ VII mi, Nauczyciele i inni pracownicy szko³y 5) inspirowanie i wspomaganie dzia³añ zespo³owych uczniów, 6) zapobieganie konfliktom w zespole uczniowskim a w razie ich wystêpowania rozstrzyganie ich z poszanowaniem §40. W Szkole zatrudnia siê nauczycieli oraz pracowni- stron, ków obs³ugi. 7) dobre rozpoznanie œrodowiska pozaszkolnego swoich §41. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowni- wychowanków i umiejêtna wspó³praca z rodzicami (praw- ków okreœlaj¹ odrêbne przepisy. nymi opiekunami), §42. 1. Nauczyciel prowadzi pracê dydaktyczno – wycho- 8) otoczenie indywidualn¹ opiek¹ ka¿dego wychowanka, wawcz¹ i opiekuñcz¹ oraz odpowiada za jakoœæ i wyniki tej pracy. 9) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami (prawnymi opiekunami) ró¿nych form ¿ycia 2. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeñstwo powierzo- zespo³owego rozwijaj¹cego jednostki i integruj¹cego ze- nych jego opiece uczniów. spó³ uczniowski, 3. Do najwa¿niejszych zadañ nauczycieli nale¿y: 10) wspó³dzia³anie z nauczycielami ucz¹cymi w jego klasie w 1) rzetelne realizowanie podstawowych funkcji Szko³y: dy- celu koordynacji dzia³añ wychowawczych wobec ogó³u daktycznej, wychowawczej i opiekuñczej, uczniów a tak¿e wobec tych, którym potrzebna jest indy- widualna opieka, 2) d¹¿enie do pe³nego rozwoju osobowoœci ucznia i w³asnej, 11) utrzymywanie kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekuna- 3) wykorzystywanie w procesie dydaktycznym najnowszej mi) w celu: wiedzy pedagogicznej, a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuñczo - wychowaw- 4) rozwijanie zainteresowañ uczniów, czych ich dzieci, 5) kszta³towanie postaw uczniów wynikaj¹cych z celów kszta³- b) okazywania rodzicom (prawnym opiekunom) pomocy cenia i wychowania, w ich dzia³aniach wychowawczych, 6) zapobieganie wystêpowaniu niepowodzeñ szkolnych u 12) wspó³praca z poradni¹ wychowawczo — zawodow¹ w swoich uczniów, celu rozpoznawania potrzeb i trudnoœci oraz zaintereso- 7) doskonalenie w³asnego warsztatu pracy, wañ i szczególnych uzdolnieñ uczniów, 8) udzia³ w zorganizowanych formach doskonalenie zawodo- 13) wspó³praca z lekarzem i higienistk¹ szkoln¹ w celu wego oraz samokszta³ceniu, ustalenia stanu zdrowia wychowanków oraz ich potrzeb w tym zakresie, 9) opieka metodyczna nad m³odymi nauczycielami zlecona przez Dyrektora Szko³y, 14) kontakty wychowawcy z rodzicami (prawnymi opieku- nami) maj¹ charakter indywidualny lub grupowy a ich 10) realizacja zaleceñ pohospitacyjnych, czêstotliwoœæ zale¿y od potrzeb i sytuacji wychowawczych 11) podejmowanie i realizacja dodatkowych zadañ na rzecz nie rzadziej ni¿: Szko³y i œrodowiska, a) jeden raz na kwarta³ z grup¹ rodziców (prawnych 12) dba³oœæ o etykê i godnoœæ zawodu nauczyciela. opiekunów), 13) dba³oœæ o pomoc dydaktyczno - wychowawcze i sprzêt b) jeden raz w roku szkolnym wizyta domowa u wycho- szkolny, wanka, Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14342 — Poz. 2484

c) jeden raz w miesi¹cu z rodzicami (prawnymi opieku- ROZDZIA£ IX nami) uczniów sprawiaj¹cych k³opoty wychowawcze Prawa i obowi¹zki uczniów b¹dŸ maj¹cych niepowodzenia szkolne, 15) wychowawca ma prawo korzystaæ w swej pracy z pomocy w³aœciwych placówek i instytucji oœwiatowych i §47. Uczeñ ma prawo do: naukowych. 1) w³aœciwie zorganizowanego procesu kszta³cenia, zgodnie §44. 1. Praca nauczyciela podlega ocenie. z zasadami higieny, pracy umys³owej, 2. Oceny pracy nauczyciela dokonuje Dyrektor Szko³y 2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapew- zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa. niaj¹cych bezpieczeñstwo, ochronê przed wszelkimi for- mami przemocy fizycznej b¹dŸ psychicznej oraz ochronê i poszanowanie jego godnoœci, ROZDZIA£ VIII 3) korzystanie z pomocy stypendialnej b¹dŸ doraŸnej, zgod- Zasady rekrutacji uczniów nie z odrêbnymi przepisami, 4) ¿yczliwego, podmiotowego traktowania w procesie dy- daktyczno - wychowawczym, §45. 1. Nauka dzieci w Szkole Podstawowej jest obo- wi¹zkowa. Nie realizowanie przez rodziców tego obowi¹zku w 5) swobody wyra¿ania myœli i przekonañ w szczególnoœci stosunku do dzieci podlega sankcjom okreœlonym odrêbnymi dotycz¹cych ¿ycia Szko³y a tak¿e œwiatopogl¹dowych i - przepisami. jeœli nie narusza tym dobra innych osób, religijnych, 2. Zasady rekrutacji uczniów okreœlaj¹ przepisy w spra- 6) rozwijania zainteresowañ, zdolnoœci i talentów, wie warunków przyjmowania uczniów do szkó³. 7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalo- §46. 1. Do Szko³y uczêszczaj¹ w zasadzie uczniowie od 7, nych sposobów kontroli postêpów w nauce, ale nie wczeœniej ni¿ od 6 roku ¿ycia do chwili ukoñczenia 8) pomocy w przypadku trudnoœci w nauce, klasy trzeciej. 9) korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicz- 2. Decyzjê o wczeœniejszym przyjêciu dziecka do Szko³y nego, podejmuje Dyrektor Szko³y po zasiêgniêciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej. 10) korzystania z pomieszczeñ szkolnych, sprzêtu, œrodków dydaktycznych, ksiêgozbioru biblioteki, 3. W przypadkach uzasadnionych wa¿nymi przyczynami rozpoczêcie spe³nienia przez dziecko obowi¹zku szkolnego 11) wp³ywania na ¿ycie Szko³y przez dzia³alnoœæ samorz¹- mo¿e byæ odroczone, nie d³u¿ej jednak ni¿ o jeden rok. dow¹ 4. Decyzjê w sprawie odroczenia obowi¹zku szkolnego §48. W przypadku naruszenia praw ucznia przys³uguje podejmuje Dyrektor Szko³y, w które obwodzie dziecko miesz- uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) prawo do ka, po zasiêgniêciu opinii poradni psychologiczno - pedago- sk³adania skarg w nastêpuj¹cym trybie: gicznej. 1) uczeñ lub jego rodzice (prawni opiekunowie), którzy 5. Czynnoœci zwi¹zane ze zg³oszeniem dziecka do Szko³y stwierdz¹, ¿e zosta³y naruszone prawa ucznia, mog¹ wnieœæ SA obowi¹zkiem rodziców. w formie pisemnej skargê do Dyrektora Szko³y w terminie 7 dni roboczych od powziêcia wiadomoœci o naruszeniu 6. Kontrole spe³nienia obowi¹zku szkolnego oraz jego praw uczniowskich, ewidencjê prowadzi Dyrektor szko³y. 2) z³o¿ona skarga musi zawieraæ opis sytuacji i konkretne 7. Nie spe³nienie obowi¹zku szkolnego podlega egzekucji zarzuty dotycz¹ce naruszenia prawa ucznia, w trybie ustawy o postêpowaniu egzekucyjnym w administra- cji. 3) Dyrektor przeprowadza postêpowanie wyjaœniaj¹ce w ci¹- gu trzydziestu dni roboczych. Treœæ decyzji przekazuje siê 8. Dyrektor szko³y mo¿e przyj¹æ ucznia z innego obwodu, wnioskodawcy, je¿eli pozwol¹ na to warunki organizacyjne, lokalowe i zasady bezpieczeñstwa. 4) W przypadku negatywnej decyzji rodzice (prawni opieku- nowie) ucznia maj¹ prawo odwo³aæ siê do Rzecznika Praw 9. Na wniosek rodziców ucznia, oraz po zasiêgniêciu Ucznia przy Kuratorze Oœwiaty lub do Kuratora Oœwiaty za opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej Dyrektor mo¿e. poœrednictwem Dyrektora Szko³y. zezwoliæ na pozaszkoln¹ formê realizacji obowi¹zku szkolne- go §49. Uczeñ ma obowi¹zek przestrzegania postanowieñ zawartych w statucie Szko³y, a zw³aszcza dotycz¹cych: 1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajêciach lekcyjnych i w ¿yciu Szko³y. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14343 — Poz. 2484

2) przestrzegania zasad kultury wspó³¿ycia w odniesieniu do §55. 1. O zastosowaniu kary decyduje: wychowawca, kolegów, nauczycieli i innych pracowników Szko³y. Dyrektor Szko³y lub Rada Pedagogiczna. 3) odpowiedzialnoœci za w³asne ¿ycie, zdrowie, higienê oraz 2. Wykonanie kary mo¿e byæ zawieszone na okres próbny rozwój. jeœli uczeñ uzyska porêczenie Rady Uczniowskiej lub innej organizacji szkolnej. 4) dba³oœæ o wspólne dobro, ³ad i porz¹dek w Szkole. 3. Kary stosuje siê z uwzglêdnieniem ich stopniowania. 5) w przypadku nieobecnoœci na zajêciach uczeñ ma obowi¹- zek w ci¹gu 7 dni po powrocie do Szko³y dostarczyæ 4. Uczeñ, który uwa¿a udzielon¹ mu karê za nies³uszn¹ wychowawcy pisemne usprawiedliwienie od rodziców ma prawo, za poœrednictwem wychowawcy klasy b¹dŸ Rady (prawnych opiekunów). Pedagogicznej w czasie dwóch tygodni odwo³aæ siê. §50. Uczniowie mog¹ byæ nagradzani za: §56. O przyznanej uczniowi nagrodzie b¹dŸ wymierzaniu kary Szko³a powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) 1) bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu, ucznia. 2) osi¹gniêcia sportowe, artystyczne, sukcesy w olimpiadach §57. Ocena zachowania ucznia wyra¿a opiniê Szko³y o przedmiotowych i konkursach, wype³nieniu przez ucznia obowi¹zków szkolnych, jego kultu- 3) czytelnictwo, rze osobistej, udziale w ¿yciu Szko³y i œrodowiska, postawach wobec kolegów i innych osób. 4) prace na rzecz Szko³y i œrodowiska. §58. Ocena z zachowania wystawiona przez wychowaw- §51. Przewiduje siê nastêpuj¹ce nagrody: cê jest ostateczna. 1) œwiadectwo z wyró¿nieniem, 2) list pochwalny do rodziców (prawnych opiekunów), ROZDZIA£ X 3) nagrody ksi¹¿kowe i rzeczowe, Postanowienia koñcowe 4) pochwa³a udzielana przez Dyrektora Szko³y na apelu ogól- noszkolnym, §59. Sprawy nie uregulowane niniejszym Statutem regu- 5) pochwa³a udzielana przez wychowawcê na forum klasy. luje Ustawa i przepisy wykonawcze do niej. §52. Uczeñ, który pope³nia wykroczenia przewidziane sta- §60. Wszystkie organy Szko³y odpowiadaj¹ za przestrze- tutem mo¿e byæ ukarany. ganie postanowieñ Statutu. §53. Karze podlegaj¹ uczniowie, którzy: §61. 1. Dyrektor Szko³y jest odpowiedzialny za zapoznanie 1) naruszaj¹ godnoœæ osobist¹ lub nietykalnoœæ cielesn¹ z treœci¹ niniejszego Statutu wszystkich, których on dotyczy. innych uczniów, 2. Wszelkie propozycje zmiany Statutu uchwala Rada 2) niszcz¹ mienie szkolne, Pedagogiczna. 3) maj¹ lekcewa¿¹cy stosunek do obowi¹zków szkolnych. §62. Szko³a u¿ywa pieczêci urzêdowej zgodnie z odrêbny- mi przepisami. §54. Przewiduje siê nastêpuj¹ce kary: §63. Szko³a prowadzi i przechowuje dokumentacjê zgod- 1) upomnienie wychowawcy wobec klasy, nie z odrêbnymi przepisami. 2) upomnienie przez Dyrektora na forum Szko³y, §64. Statut wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzeœnia 2008 3) ograniczenie prawa udzia³u w imprezach szkolnych, roku. 4) pisemne powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) o nagannym zachowaniu ucznia. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14344 — Poz. 2485

2485

UCHWA£A Nr XVIII/143/08 RADY GMINY LIPKA

z dnia 27 czerwca 2008 r.

w sprawie regulaminu dofinansowania instalacji przydomowych oczyszczalni œcieków ze œrodków Gminnego Fundu- szu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej oraz innych œrodków przeznaczonych na ten cel dla budynków mieszkal- nych jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie Gminy Lipka

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 1 i art. 18 ust. b) rzeczywiste ograniczenie zanieczyszczeñ wód 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie c) od³¹czenie funkcjonuj¹cych osadników gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) art. 406 ust. 1 pkt 7a, pkt 12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - d) z³o¿enie wniosku wg wzoru okreœlonego przez wójta Prawo ochrony œrodowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 4) Wnioskodawca mo¿e uzyskaæ dofinansowanie przedsiê- ze zm.), w zwi¹zku z art. 3 ust. 2 lit. b ustawy z dnia 13 wrzeœnia wziêcia w wysokoœci 40% udokumentowanych faktur¹ 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz.U. poniesionych kosztów na zakup wraz z monta¿em przydo- z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 ze zm.) Rada Gminy Lipka uchwala, mowej oczyszczalni œcieków. co nastêpuje: 5) Wójt mo¿e ¿¹daæ zwrotu dofinansowania jeœli w ci¹gu 10 lat od odbioru oczyszczalnia bêdzie nieprawid³owo funk- §1. Wprowadza siê nastêpuj¹ce zasady dofinansowania cjonowaæ instalacji przydomowych oczyszczalni œcieków ze œrodków 6) Wnioski bêd¹ rozpatrywane przez Komisjê powo³an¹ przez Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wójta Gminy Lipka w kolejnoœci z³o¿enia. Nie zrealizowa- Wodnej, oraz innych œrodków przeznaczonych na ten cel dla ne wnioski w danym roku bud¿etowym bêd¹ rozpatrywa- budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie ne w nastêpnym roku. Gminy Lipka: 7) Wnioski o dofinansowanie nale¿y sk³adaæ do 31 sierpnia 1) Dofinansowanie dotyczy czêœciowego zwrotu wydatków roku poprzedzaj¹cego rok udzielenia dofinansowania. W poniesionych na zakup i monta¿ instalacji przydomowych roku 2008 wnioski mo¿na sk³adaæ do 31 paŸdziernika. oczyszczalni œcieków s³u¿¹cych do odprowadzenia œcie- ków z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie §2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Gminy Lipka. Lipka. 2) Iloœæ œrodków przeznaczonych na dofinansowanie bêdzie §3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia okreœlona w uchwale bud¿etowej na dany rok bud¿etowy og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko- polskiego. 3) Warunkiem otrzymania dofinansowania jest a) brak mo¿liwoœci pod³¹czenia do kanalizacji zbiorczej Przewodnicz¹cy Rady Miasta Lipka (-) mgr Ryszard Pacholik Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14345 — Poz. 2486

2486

UCHWA£A Nr XVIII/111/08 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie nadania nazw ulic w m. Wielichowo Wieœ

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca w klasyfikacji geodezyjnej oznaczonej jako dzia³ki nr: 798, 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. 852. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 6. ul. Leœna, 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 bior¹cej pocz¹tek od drogi powiatowej nr 3572P (ul. r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. Gradowicka) w m. Wielichowo Wieœ do granicy admini- 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. stracyjnej m. Wielichowo Wieœ, 974, Nr 173, poz. 1218) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje: w klasyfikacji geodezyjnej oznaczonej jako dzia³ka nr 756.

§1. Nadaje siê nastêpuj¹ce nazwy ulic na terenie miejsco- woœci Wielichowo Wieœ: 7. ul. Czereœniowa, 1. ul. Trzcinicka, bior¹cej pocz¹tek od drogi powiatowej nr 3572 P (ul. Gradowicka) w m. Wielichowo Wieœ do granicy admini- bior¹cej pocz¹tek od ul. Podgórnej w Wielichowie do stracyjnej m. Wielichowo Wieœ, granicy administracyjnej m. Wielichowo Wieœ, w klasyfikacji geodezyjnej oznaczonej jako dzia³ka nr 699. w klasyfikacji geodezyjnej oznaczonej jako dzia³ka nr 997.

8. ul. Sadowa, 2. ul. £ubnicka, bior¹cej pocz¹tek od dz. nr 239 w Wielichowie do granicy bior¹cej pocz¹tek od ul. Podgórnej w Wielichowie do administracyjnej m. Wielichowo Wieœ, granicy administracyjnej m. Wielichowo Wieœ, w klasyfikacji geodezyjnej oznaczonej jako dzia³ki nr: 518, w klasyfikacji geodezyjnej oznaczonej jako dzia³ki nr: 915, 664. 916, 938, 942,

9. ul. Dêbska 3. ul. Sosnowa, bior¹cej swój pocz¹tek od ul. Rakonicwikiej w Wielichowie bior¹cej pocz¹tek od drogi powiatowej nr 3577 P (ul. do granicy administracyjnej m. Wielichowo Wieœ, £ubnicka) w m. Wielichowo Wieœ do dzia³ki nr 976 w m. Wielichowo Wieœ, w klasyfikacji geodezyjnej oznaczonej jako dzia³ki nr: 563, 590. w klasyfikacji geodezyjnej oznaczonej jako dzia³ki nr: cz. 13/4, 94/1. 10. ul. Krótka, 4. ul. Gradowicka, bior¹cej swój pocz¹tek od ul. Nowej w Wielichowie do granicy administracyjnej m. Wielichowo Wieœ, bior¹cej pocz¹tek od ul. Grodzkiej w Wielichowie do granicy administracyjnej m. Wielichowo Wieœ, w klasyfikacji geodezyjnej oznaczonej jako dzia³ka nr 594. w klasyfikacji geodezyjnej oznaczonej jako dzia³ki nr: 516, 791, 817. 11. ul. Borek, bior¹cej swój pocz¹tek od ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby w 5. ul. Stawowa, Wielichowie do granicy administracyjnej m. Wielichowo Wieœ, bior¹cej pocz¹tek od drogi powiatowej nr 3572 P (ul. Gradowicka) w m. Wielichowo Wieœ do granicy admini- w klasyfikacji geodezyjnej oznaczonej jako dzia³ki nr: 395/ stracyjnej m. Wielichowo Wieœ, 1, 395/3. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14346 — Poz. 2486

12. ul. Wolsztyñska, 15. ul. Kasztanowa, bior¹cej swój pocz¹tek od ul. Pocztowej w Wielichowie do bior¹cej swój pocz¹tek od dz. nr: 11, 12 (ul. Dzia³kowa) w granicy administracyjnej m. Wielichowo Wieœ, m. Wielichowo Wieœ do granicy administracyjnej m. Wie- lichowo Wieœ, w klasyfikacji geodezyjnej oznaczonej jako dzia³ka nr 462. w klasyfikacji geodezyjnej oznaczonej jako dzia³ki nr 19.

13. ul. Ziemiñska, §2. Szczegó³owy przebieg i granice ulic ilustruje za³¹cznik bior¹cy swój pocz¹tek od ul. Dworcowej w Wielichowie do graficzny nr l do uchwa³y. granicy administracyjnej m. Wielichowo Wieœ, §3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia- w klasyfikacji geodezyjnej oznaczonej jako dzia³ka nr 10, sta i Gminy Wielichowo. §4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia 14. ul. Dzia³kowa, opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel- kopolskiego i podlega wywieszeniu na tablicy og³oszeñ Urzê- bior¹cej swój pocz¹tek od drogi wojewódzkiej nr 312 (ul. du Miasta i Gminy Wielichowo. Ziemiñska) w m. Wielichowo Wieœ do ul. Parkowej w m. Wielichowo, w klasyfikacji geodezyjnej oznaczonej jako dzia³ki nr: 11, Przewodnicz¹cy 12. Rady Miejskiej (-) Stanis³aw Marciniak Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14347 — Poz. 2486 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14348 — Poz. 2486 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14349 — Poz. 2487, 2488

2487

UCHWA£A Nr XXI/120/08 RADY GMINY WIJEWO

z dnia 30 czerwca 2008 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1) „1. Na zasi³ki szkolne dla uczniów przeznacza siê 5% 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. dotacji celowej otrzymanej przez Gminê Wijewo.” 1591, z póŸn. zm.) w zwi¹zku z art. 90 f ustawy z dnia 7 2) „2. Nie wykorzystane œrodki, o których mowa w pkt 1 w wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, roku bud¿etowym, przeznacza siê w miesi¹cu grudniu na poz. 2572, z póŸn. zm.) Rada Gminy Wijewo uchwala, co wyp³atê stypendium szkolnego.” nastêpuje: §2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Wijewo. §1. W uchwale Nr XXVII/133/05 Rady Gminy Wijewo z §3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko- pomocy materialnej dla uczniów w Rozdziale IV. §7 otrzymuje polskiego. brzmienie:

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Wijewo (-) Stanis³aw Kasperski

2488

ZARZ¥DZENIE Nr 132/08 BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 19 marca 2008 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania bud¿etu Gminy Wyrzysk za 2007 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorz¹dowej instytucji kultury za 2007 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 138, czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. poz. 974, Nr 173, poz. 1218), Burmistrz Wyrzyska zarz¹dza, co 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, nastêpuje: poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. §1. Przedstawia siê sprawozdanie z wykonania bud¿etu 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym Gminy Wyrzysk za 2007 rok, w brzmieniu okreœlonym w (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. za³¹czniku Nr 1 do zarz¹dzenia wraz ze sprawozdaniem z 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr wykonania planu finansowego samorz¹dowej instytucji kul- 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, tury za 2007 rok przedstawionym w za³¹czeniu do za³¹cznika z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. Nr 1. 1759, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14350 — Poz. 2488

§2. Wykonanie zarz¹dzenia powierza siê Burmistrzowi §3. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i pod- Wyrzyska. lega og³oszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów gmin- nych.

Burmistrz (-) Maria Bratkowska

Za³¹cznik Nr 1 do zarz¹dzenia Nr 132/08 Burmistrza Wyrzyska z dnia 19 marca 2008 roku

W SPRAWIE PRZEDSTAWIENIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUD¯ETU GMINY WYRZYSK ZA 2007 ROK WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZ¥DOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2007 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD¯ETU GMINY WYRZYSK ZA 2007 ROK

I. CZÊŒÆ OGÓLNA b) przychody z tytu³u innych rozliczeñ krajowych 1.077.375,53 z³ 2) rozchody ogó³em 752.800,00 z³ Bud¿et Gminy Wyrzysk na 2007 rok - Uchwa³a Nr V/29/07 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 stycznia 2007 roku w sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów sprawie bud¿etu Gminy Wyrzysk na 2007 rok w wysokoœci: - dochody bud¿etowe 27.698.121 z³ Bud¿et Gminy Wyrzysk na 2007 rok, poza zmianami przy- - wydatki bud¿etowe 27.698.321 z³ chodów i wydatków w kwocie 1.052.375,53 z³, w 2007 roku zosta³ zwiêkszony po stronie dochodów i wydatków bud¿eto- - deficyt bud¿etu 200 z³ wych o kwotê 1.265.103,33 z³. w 2007 roku zosta³ zwiêkszony o nastêpuj¹ce kwoty: W 2007 roku w bud¿ecie Gminy Wyrzysk w planie docho- - dochody bud¿etowe 1.265.103,33 z³ dów, wydatków, przychodów i rozchodów dokonano zmian zgodnie z nastêpuj¹cymi uchwa³ami Rady Miejskiej w Wyrzy- - wydatki bud¿etowe 2.317.478,86 z³ sku i zarz¹dzeniami Burmistrza Wyrzyska w sprawie zmian w - deficyt bud¿etu 1.052.375,53 z³ bud¿ecie Gminy Wyrzysk na 2007 rok: Bud¿et Gminy Wyrzysk na 2007 rok po zmianach przed- stawia siê nastêpuj¹co: 1. Uchwa³y Rady Miejskiej w Wyrzysku: - prognoza dochodów bud¿etowych 28.963.224,33 z³ - Nr VII/46/07 z dnia 27 marca 2007 r. - plan wydatków bud¿etowych 30.015.799,86 z³ - Nr VIII/54/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r. - deficyt bud¿etu 1.052.575,53 z³ - Nr IX/56/07 z dnia 05 czerwca 2007 r. Kwota zwiêkszenia planu wydatków bud¿etowych jest o - Nr X/60/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. 1.052.375,53 z³ wiêksza od kwoty wzrostu dochodów bud¿e- towych, zatem w wyniku tych zmian planowany deficyt - Nr XI/72/07 z dnia 31 sierpnia 2007 r. bud¿etu na dzieñ 31 grudnia 2007 roku wynosi³ 1.052.575,53 - Nr XIII/79/07 z dnia 08 paŸdziernika 2007 r. z³. - Nr XIV/82/07 z dnia 30 paŸdziernika 2007 r. przy nastêpuj¹cym finansowaniu: - Nr XVI/99/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. 1) przychody ogó³em 1.805.375,53 z³ 2. Zarz¹dzenia Burmistrza Wyrzyska: z tego: - Nr 25/07 z dnia 30 marca 2007 r. a) przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym 728.000,00 z³ - Nr 32/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r. - Nr 35/07 z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14351 — Poz. 2488

- Nr 41/07 z dnia 29 maja 2007 r. Dochody bud¿etu 2007 roku zosta³y wykonane w 97,93% i stanowi¹ kwotê 28.364.043,12 z³ - Nr 48/07 z dnia 28 czerwca 2007 r. Wydatki bud¿etu 2007 roku zosta³y wykonane w 94,93% i - Nr 75/07 z dnia 28 wrzeœnia 2007 r. stanowi¹ kwotê 28.493.866,24 z³ - Nr 87/07 z dnia 19 paŸdziernika 2007 r. Taka realizacja planu dochodów i wydatków bud¿etowych - Nr 91/07 z dnia 12 listopada 2007 r. spowodowa³a wyst¹pienie w 2007 roku deficytu bud¿etu w kwocie 129.823,12 z³ - Nr 97/07 z dnia 30 listopada 2007 r. Wykonanie bud¿etu Gminy Wyrzysk za 2007 rok z poszcze- - Nr 102/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. gólnych tytu³ów dochodów i wydatków bud¿etowych przed- - Nr 103/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. stawia tabela:

WYKONANIE BUD¯ETU GMINY WYRZYSK ZA 2007 ROK

/ Ã : Ã 3 Ã: ÃÈÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã '2&+2'<Ã2* (0Ã    ,Ã ÃÃÃÃÃÃÃ Ã Ã 32'67$:2:(Ã'2&+2'<Ã32'$7.2:(Ã    Ã Ã     Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã     Ã Ã Ã ÃÃ  Ã Ã Ã Ã     Ã Ã Ã     Ã Ã Ã     Ã Ã Ã Ã Ã    Ã Ã Ã Ã Ã     Ã Ã Ã Ã Ã Ã  Ã Ã Ã Ã Ã      Ã Ã Ã Ã Ã     Ã Ã Ã Ã Ã    Ã '27$&-(Ã    Ã Ã    Ã Ã Ã Ã Ã Ã  Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã      Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã    Ã Ã Ã Ã Ã  Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã    Ã Ã Ã Ã Ã  Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã    Ã Ã Ã Ã  Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã 68%:(1&-$Ã2* /1$Ã    Ã Ã     Ã Ã Ã  Ã Ã Ã     Ã Ã Ã    Ã 32=267$ (Ã'2&+2'<Ã*0,1<Ã   

Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14352 — Poz. 2488

à à à à     à à à à à à  à à à à à à à à à à à à à  à =Ã'2&+2' :Ã2* (0 à à à à   52/1,&7:2Ã,à 2:,(&7:2     75$163257Ã,à &=12     *2632'$5.$Ã0,(6=.$1,2:$     $'0,1,675$&-$Ã38%/,&=1$    85= '<Ã1$&=(/1<&+Ã25*$1 :Ã: $'=<     3$ 67:2:(-Ã.21752/,Ã,Ã2&+521< 35$:$Ã25$=Ã6 '2:1,&7:$ %(=3,(&=( 67:2Ã38%/,&=1(Ã,Ã2&+521$     35=(&,:32 $52:$ '2&+2'<Ã2'Ã26 %Ã35$:1<&+Ã2'Ã26 %    ),=<&=1<&+Ã,Ã2'Ã,11<&+Ã-('1267(.  1,(326,$'$- &<&+Ã262%2:2 &, 35$:1(-  5 1(Ã52=/,&=(1,$     2 :,$7$Ã,Ã:<&+2:$1,(     2&+521$Ã='52:,$     3202&Ã632 (&=1$     ('8.$&<-1$Ã23,(.$Ã:<&+2:$:&=$    .8/785$Ã,Ã2&+521$Ã'=,('=,&7:$     1$52'2:(*2  .8/785$Ã),=<&=1$Ã,Ã63257    :<'$7.,Ã2* (0    ,, ÃÃÃ :<'$7.,Ã%,( &(     Ã$ÃÃ%ÃÃ&ÃÃ' à  $ : à à à à    %'    à à à à     à à à à à à à     à à à à à    à à à à  à à à à à à à à à à à à à à     à à à à     à à à à à à à    à à à  à à à à à à à à à à     à à à Ã

& : Ã Ã Ã Ã Ã    Ã Ã Ã Ã     Ã Ã Ã ' 3 Ã Ã    =Ã:<'$7. : Ã Ã Ã Ã   52/1,&7:2Ã,Ã 2:,(&7:2     75$163257Ã,Ã &=12    Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14353 — Poz. 2488

à *2632'$5.$Ã0,(6=.$1,2:$à    à $'0,1,675$&-$Ã38%/,&=1$à    85= '<Ã1$&=(/1<&+Ã25*$1 :Ã: $'=<à    à 3$ 67:2:(-Ã.21752/,Ã,Ã2&+521<à 35$:$Ã25$=Ã6 '2:1,&7:$à %(=3,(&=( 67:2Ã38%/,&=1(Ã,Ã2&+521$à    à 35=(&,:32 $52:$à '2&+2'<Ã2'Ã26 %Ã35$:1<&+Ã2'Ã26 %à    ),=<&=1<&+Ã,Ã2'Ã,11<&+Ã-('1267(.à à 1,(326,$'$- &<&+Ã262%2:2 &,à 35$:1(-Ã25$=Ã:<'$7.,Ã=:, =$1(Ã=Ã,&+à 32%25(0à à 2%6 8*$Ã' 8*8Ã38%/,&=1(*2à    à 2 :,$7$Ã,Ã:<&+2:$1,(à    à 2&+521$Ã='52:,$à    à 3202&Ã632 (&=1$à    à ('8.$&<-1$Ã23,(.$Ã:<&+2:$:&=$à    *2632'$5.$Ã.2081$/1$Ã,Ã2&+521$à    à 52'2:,6.$à .8/785$Ã,Ã2&+521$Ã'=,('=,&7:$à    à 1$52'2:(*2à à .8/785$Ã),=<&=1$Ã,Ã63257à    :<'$7.,Ã0$- 7.2:(à    à à à à à à à à à à à à à 75$163257Ã,à &=12 à    à *2632'$5.$Ã0,(6=.$1,2:$à    à $'0,1,675$&-$Ã38%/,&=1$à    %(=3,(&=( 67:2Ã38%/,&=1(Ã,Ã2&+521$à    à 35=(&,:32 $52:$à à 2 :,$7$Ã,Ã:<&+2:$1,(à    à 2&+521$Ã='52:,$à    *2632'$5.$Ã.2081$/1$Ã,Ã2&+521$à    à 52'2:,6.$à à .8/785$Ã),=<&=1$Ã,Ã63257à   ,,à 1$':< .$'(),&<7à ,,, à à à ,9à ),1$162:$1,(à  à ,9 à 35=<&+2'<Ã2* (0à   ,9 à 52=&+2'<Ã2* (0à à 

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUD¯ETU GMINY WYRZYSK ZA 2007 ROK Wykonanie dochodów bud¿etu Gminy Wyrzysk za 2007 rok w szczegó³owoœci do dzia³ów, rozdzia³ów i paragrafów klasyfikacji bud¿etowej przedstawia poni¿sza tabela: Èà à ' à 7 à 5 à à 3 Ã: à à à à à à à à à à 52/1,&7:2Ã,à 2:,(&7:2à à à   à  Ã, à à à à   à  Ã: à à à à à à   à  à 3 à à à à   à  ' à à à à à   à  à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à 75$163257Ã,à &=12 à à à   à  Ã' à à à à à   à  Ã: à à à à à   à  ' à à à à à   à  à à à à à à à à à à à à à à à à Ã

Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14354 — Poz. 2488

 *2632'$5.$Ã0,(6=.$1,2:$    * Ã Ã     : Ã Ã Ã Ã Ã Ã     Ã Ã ' Ã Ã Ã Ã Ã    Ã6 Ã3 Ã Ã Ã Ã  Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã : Ã Ã Ã Ã    Ã  Ã Ã Ã Ã : Ã Ã Ã Ã    Ã Ã Ã  Ã Ã 2 Ã Ã Ã Ã     Ã Ã Ã : Ã Ã Ã    Ã Ã  Ã Ã Ã Ã  $'0,1,675$&-$Ã38%/,&=1$    8 Ã     ' Ã Ã Ã Ã    Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã  Ã Ã Ã Ã Ã ' Ã Ã    Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã  Ã Ã Ã

8 Ã Ã Ã Ã Ã Ã    

* Ã Ã Ã Ã Ã     Ã Ã : Ã Ã     2 Ã Ã Ã Ã Ã     Ã ' Ã Ã Ã Ã Ã    Ã Ã Ã  Ã Ã Ã Ã Ã 3 Ã     : Ã Ã Ã    Ã Ã  Ã Ã Ã Ã 85= '<Ã1$&=(/1<&+Ã25*$1 :    : $'=<Ã3$ 67:2:(-Ã.21752/,Ã,  2&+521<Ã35$:$Ã25$= 6 '2:1,&7:$ 8 Ã Ã Ã     Ã Ã Ã Ã ' Ã Ã Ã Ã    Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã  Ã Ã Ã Ã Ã : Ã Ã6 Ã Ã6     Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14355 — Poz. 2488

' Ã Ã Ã Ã    Ã Ã Ã Ã Ã  Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã

: Ã Ã Ã Ã Ã Ã    Ã Ã Ã  Ã Ã Ã Ã  Ã Ã Ã

' Ã Ã Ã Ã    Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã  Ã Ã Ã Ã Ã %(=3,(&=( 67:2Ã38%/,&=1(Ã,     2&+521$Ã35=(&,:32 $52:$ 2 Ã     : Ã Ã Ã     '2&+2'<Ã2'Ã26 %Ã35$:1<&+Ã2'    26 %Ã),=<&=1<&+Ã,Ã2'Ã,11<&+ -('1267(.Ã1,(326,$'$- &<&+  262%2:2 &,Ã35$:1(- 25$=Ã:<'$7.,Ã=:, =$1(Ã=Ã,&+ 32%25(0 : Ã Ã Ã Ã     Ã 3 Ã Ã Ã    Ã Ã Ã Ã Ã 

2 Ã Ã Ã Ã     Ã Ã Ã : Ã Ã Ã Ã    Ã Ã Ã Ã Ã Ã  Ã Ã Ã Ã Ã Ã 3 Ã Ã     3 Ã     3 Ã     3 Ã Ã Ã     3 Ã Ã Ã     2 Ã Ã Ã Ã     Ã Ã Ã : Ã Ã Ã Ã    Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã  Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã 3 Ã Ã     3 Ã     3 Ã     3 Ã Ã Ã     3 Ã Ã Ã Ã     3 Ã Ã Ã     : Ã Ã Ã     3 Ã Ã Ã     2 Ã Ã Ã Ã     Ã Ã Ã 5 Ã Ã Ã     Ã Ã Ã Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14356 — Poz. 2488

: Ã Ã Ã Ã    Ã Ã  Ã Ã Ã : Ã Ã Ã     : Ã Ã Ã     : Ã Ã Ã Ã Ã     Ã Ã 2 Ã Ã Ã Ã     Ã Ã Ã 8 Ã Ã Ã Ã     Ã Ã 3 Ã Ã Ã Ã     3 Ã Ã Ã Ã      5 1(Ã52=/,&=(1,$    & Ã Ã Ã Ã     Ã Ã 6 Ã Ã Ã Ã     & Ã Ã Ã     Ã 6 Ã Ã Ã Ã     5 Ã Ã     3 Ã     : Ã Ã Ã     & Ã Ã Ã     Ã 6 Ã Ã Ã Ã      2 :,$7$Ã,Ã:<&+2:$1,(    6 Ã     : Ã Ã     : Ã Ã Ã     3 Ã     : Ã Ã Ã     ' Ã Ã Ã Ã    Ã Ã Ã Ã  Ã Ã Ã 3     : Ã Ã Ã Ã     Ã Ã *     : Ã Ã     : Ã Ã Ã     = Ã Ã      Ã : Ã Ã     : Ã Ã Ã     3 Ã     : Ã Ã Ã     3 Ã     ' Ã Ã Ã Ã    Ã Ã Ã Ã  Ã Ã Ã * Ã     : Ã Ã Ã Ã     Ã  2&+521$Ã='52:,$    3 Ã     : Ã Ã Ã     : Ã Ã Ã    Ã Ã  Ã Ã Ã Ã  3202&Ã632 (&=1$    Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14357 — Poz. 2488

à à    à à à  à à à à à : à à à     ' à à à à    à à à à à à à à  à à à à à 6 à à à    à à à à  à à à à à à ' à à à à    à à à à à à à à  à à à à à = à à à à à à à     à à à ' à à à à    à à à à à à à à  à à à à à ' à à à à    à à à à  à à à 2 à à     ' à à à à    à à à à  à à à 8 à à à     à : à à     : à à à     3 à     ' à à à à    à à à à  à à à ('8.$&<-1$Ã23,(.$     :<&+2:$:&=$ . à à à à à    à à à à   à à à : à à     3 à à à     3 à     ' à à à à    à à à à  à à à .8/785$Ã,Ã2&+521$Ã'=,('=,&7:$     1$52'2:(*2 3 à à à à     ' à à à à à    à à à  à à à à à  .8/785$Ã),=<&=1$Ã,Ã63257    = à à à à à     Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14358 — Poz. 2488

: Ã Ã Ã    Ã Ã  Ã Ã Ã Ã 2* (0Ã'2&+2'<Ã%8' (72:(   

Plan dochodów bud¿etowych za 2007 rok zosta³ zrealizo- Pomimo dokonanej zmiany planu, du¿e wykonanie spo- wany na kwotê 28.364.043,12 z³, tj. 97,93%. wodowane by³o wp³at¹ nale¿nych udzia³ów przez Urz¹d Skar- bowy w Warszawie w dniu 30 grudnia 2007 r., co uniemo¿- W czêœci opisowej, która zosta³a przedstawiona poni¿ej, liwi³o ponown¹ zmianê planu. omówione zosta³y przyczyny odchyleñ w realizacji planowa- nych dochodów. 3) podatek od nieruchomoœci od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych Omówienie dochodów bud¿etowych w/g nastêpuj¹cych Ÿróde³: - dzia³ 756, rozdzia³ 75615, §0310. 1. Podstawowe dochody podatkowe, Planowane dochody w kwocie 1.771.821,00 z³, zosta³y zrealizowane na kwotê 1.568.096,81 z³, tj. 88,50%. 2. Dotacje udzielone gminie, Niepe³ne wykonanie dochodów wi¹za³o siê ze z³o¿onymi 3. Subwencja ogólna, za rok 2007 korektami deklaracji na podatek od nieruchomo- 4. Pozosta³e dochody gminy. œci zwi¹zanymi z ponownym przeszacowaniem wartoœci po- datkowych œrodków trwa³ych zak³adu energetycznego. Na dzieñ 31 grudnia 2007 roku zaleg³oœci z tytu³u podatku 1. Podstawowe dochody podatkowe wynosi³y 37.937,65 z³, a nadp³aty 48.417,81 z³. 1) udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód bu- Struktura powy¿szych zaleg³oœci przedstawia³a siê nastê- d¿etu pañstwa, podatek dochodowy od osób fizycz- puj¹co: nych – dzia³ 756, rozdzia³ 75621, §0010. Planowane dochody w kwocie 3.355.259,00 z³ zosta³y zrealizowane a) tytu³y wykonawcze wystawione do Urzêdu Skarbowego na kwotê 3.485.802,00 z³, tj. 103,89%. 2.934,04 z³ Nadp³ata z powy¿szego tytu³u wynosi 4 z³. b) inne zaleg³oœci (upomnienia) 35.003,61 z³ Wymienione wy¿ej zaleg³oœci objête zosta³y postêpowaniem upomi- S¹ to dochody bud¿etowe realizowane przez Ministerstwo nawczym oraz egzekucyjnym. Finansów. Skutki obni¿enia górnych stawek podatków obliczone za Plan powy¿szych dochodów zosta³ przyjêty do bud¿etu okres sprawozdawczy wynosi³y 302.790,50 z³, skutki udzielo- zgodnie z informacj¹ przekazan¹ w za³¹czniku do pisma nych przez gminê ulg i zwolnieñ 85.616,00 z³, a umorzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2007 r., znak: ST3-4820- zaleg³oœci podatkowych wynosi³o 177.768,45 z³. 3/2007. Umorzeñ udzielono p³atnikom podatku od nieruchomoœci, Ostateczny plan dochodów z tego Ÿród³a na 2007 rok którzy znajduj¹ siê w trudnej sytuacji finansowej oraz podej- zosta³ okreœlony uchwa³¹ Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia muj¹ dzia³ania na rzecz rozwoju i rozbudowy swoich firm. 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w bud¿ecie Gminy Wyrzysk na 2007 rok. 4) podatek od nieruchomoœci od osób fizycznych – dzia³ 756, rozdzia³ 75616, §0310 2) udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód bu- d¿etu pañstwa, podatek dochodowy od osób praw- Planowane dochody w kwocie 1.304.393,00 z³ zosta³y nych – dzia³ 756, rozdzia³ 75621 §0020. zrealizowane w wysokoœci 1.177.381,49 z³, tj. 90,26%. Pomimo znacznej realizacji dochodów, zaleg³oœci z tego tytu³u wyno- Planowane dochody w wysokoœci 124.300,00 z³ zosta³y si³y 505.366,32 z³. zrealizowane na kwotê 190.987,83 z³, tj. 153,65%. Struktura tych zaleg³oœci przedstawia³a siê nastêpuj¹co: Nadp³ata z powy¿szego tytu³u wynosi 456,41 z³. a) zaleg³oœci za lata ubieg³e 390.936,27 z³ w tym: hipoteka S¹ to dochody realizowane przez Urzêdy Skarbowe. przymusowa stanowi kwotê 278.022,00 z³ Dochody te wyszacowano na podstawie przewidywanego b) zaleg³oœci za 2007 rok 114.430,05 z³ wykonania tych dochodów za rok 2006 z uwzglêdnieniem wskaŸnika wzrostu przyjêtego z informacji Ministra Finansów Na powy¿sze zaleg³oœci w roku 2007 wystawiono 963 jako planowanego w 2007 roku œredniorocznego wskaŸnika upomnienia i 467 tytu³ów wykonawczych. Tytu³y wykonawcze wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych. za I, II i III ratê podatku zosta³y wystawione po up³ywie terminów p³atnoœci rat za poszczególne kwarta³y w 2007 roku, Ostateczny plan dochodów z tego Ÿród³a na 2007 rok natomiast za IV kwarta³ 2007 roku tytu³y wystawiono w m-cu zosta³ okreœlony uchwa³¹ Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia I 2008 roku. Do dnia 28 lutego 2008 r. zosta³y zap³acone 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w bud¿ecie Gminy zaleg³oœci w kwocie 62.924 z³, co stanowi 12,45% ogó³u Wyrzysk na 2007 rok. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14359 — Poz. 2488

zaleg³oœci w podatku od nieruchomoœci od osób fizycznych. 8) podatek leœny od osób fizycznych - dzia³ 756, rozdzia³ Niska œci¹galnoœæ zaleg³oœci w wielu przypadkach spowodo- 75616, §0330 wana by³a trudn¹ sytuacj¹ materialn¹ podatników. Nadp³aty Planowane dochody w kwocie 3.912,00 z³ zrealizowane z tego tytu³u wynosi³y 1.837,40 z³. Skutki obni¿enia górnych zosta³y na kwotê 3.776,50 z³, tj. 96,54% stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynosi³y 503.318,00 z³, umorzenia zaleg³oœci podatkowych 66.543,39 z³, Zaleg³oœci wynosi³y 257,80 z³, nadp³aty 13,30 z³, umorzenie a roz³o¿enia na raty i odroczenia terminów p³atnoœci 11.907,20 zaleg³oœci podatkowych 8,00 z³. Na powy¿sze zaleg³oœci wy- z³. Roz³o¿eñ na raty i odroczeñ terminów p³atnoœci udzielono stawiono upomnienia. w latach ubieg³ych, z terminem rozliczenia do koñca bie¿¹ce- 9) podatek od œrodków transportowych od osób prawnych go roku. Umorzeñ udzielono osobom fizycznym w zwi¹zku z i innych jednostek organizacyjnych - dzia³ 756, rozdzia³ trudn¹ sytuacj¹ materialn¹ 75615, §0340 5) podatek rolny od osób prawnych – dzia³ 756, rozdzia³ Planowany w kwocie 40.526,50 z³ zosta³ zrealizowany na 75615, §0320 kwotê 42.490,83 z³, tj. 104,85%. Wp³ywy z podatku rolnego od osób prawnych i innych Wy¿sze wykonanie dochodów spowodowane by³o zaku- jednostek organizacyjnych zosta³y zaplanowane w kwocie pem przez osoby prawne z terenu miasta i gminy 3 nowych 141.155,86 z³, a zrealizowane na kwotê 108.279,00 z³ tj. pojazdów podlegaj¹cych opodatkowaniu podatkiem od œrod- 76,71%. Nadp³ata na dzieñ 31 grudnia 2007 roku wynosi³a ków transportowych. W trakcie roku podatkowego odbywa 24,00 z³. Skutki obni¿enia górnych stawek podatkowych siê równie¿ sprzeda¿ i zakup pojazdów, co zmienia iloœæ obliczone za okres sprawozdawczy wynios³y 19.638,00 z³. pojazdów podlegaj¹cych opodatkowaniu. Niepe³ne wykonanie dochodów spowodowane by³o udzie- leniem ulgi inwestycyjnej na budowê obiektu inwentar- Taka sytuacja powoduje ró¿nicê pomiêdzy planem a skiego. wykonaniem powy¿szych dochodów. 6) podatek rolny od osób fizycznych - dzia³ 756, rozdzia³ Skutki obni¿enia przez gminê górnych stawek podatków 75616, §0320 obliczone za okres sprawozdawczy wynios³y 27.051,19 z³, a umorzenia zaleg³oœci podatkowych 2.018,50 z³. Planowane dochody w wysokoœci 500.933,00 z³ zosta³y zre- alizowane na kwotê 480.279,49 z³, tj. 95,88%. 10) podatek od œrodków transportowych od osób fizycznych - dzia³ 756, rozdzia³ 75616, §0340 Pomimo prawid³owej realizacji dochodów zaleg³oœci z tego tytu³u wynosi³y 27.817,84 z³. Planowane dochody z powy¿szego tytu³u w kwocie 100.764,00 z³ zosta³y zrealizowane na kwotê 95.854,74 z³, tj. Struktura tych zaleg³oœci przedstawia³a siê nastêpuj¹co: 95,13%. Zaleg³oœci z tego tytu³u na dzieñ 31 grudnia 2007 roku a) zaleg³oœci za lata ubieg³e 9.721,00 z³ wynios³y 148.015,04 z³. b) zaleg³oœci za 2007 rok 18.096,84 z³ Struktura tych zaleg³oœci przedstawia³a siê nastêpuj¹co: Na powy¿sze zaleg³oœci wystawiono 862 upomnienia, 399 a) zaleg³oœci za lata ubieg³e 80.766,72 z³ tytu³ów wykonawczych. w tym wobec trzech podatników toczy siê postêpowanie Nadp³aty z tytu³u podatku rolnego wynios³y 2.069,73 z³. w s¹dzie na kwotê 18.007,97 z³ Skutki obni¿enia górnych stawek podatków obliczone za b) zaleg³oœci za 2007 rok 67.248,32 z³ okres sprawozdawczy wynios³y 50.704,00 z³, umorzenia 4.934,10 z³. W 2007 roku wystawiono 67 tytu³ów wykonawczych na ogóln¹ kwotê 40.765,00 z³. Na pozosta³e zaleg³oœci wystawio- Umorzeñ udzielono w zwi¹zku z trudn¹ sytuacj¹ mate- no 89 postanowieñ w sprawie wszczêcia z urzêdu postêpowa- rialn¹ podatników. nia, wydano 58 decyzji okreœlaj¹cych wysokoœæ zaleg³oœci 7) podatek leœny od osób prawnych – dzia³ 756, rozdzia³ podatkowych wraz z odsetkami. Ponadto wystawiono 63 75615, §0330 wezwania w sprawie przed³o¿enia deklaracji na podatek od œrodków transportowych w stosunku do osób, które nie Planowane dochody w kwocie 29.899,00 z³ zosta³y zreali- wywi¹za³y siê z takiego obowi¹zku do dnia 15 lutego 2007 zowane w wysokoœci 28.806,00 z³, tj. 96,34%. roku. Ni¿sze ni¿ zaplanowano wykonanie dochodów wynika z Skutki obni¿enia górnych stawek podatków za okres spra- przeklasyfikowania przez Lasy Pañstwowe w 2007 roku lasów wozdawczy wynios³y 70.868,38 z³, a umorzenia zaleg³oœci pozosta³ych o powierzchni 79 ha na lasy wchodz¹ce w sk³ad podatkowych 58.219,00 z³ rezerwatu. Do planu podatku na 2007 rok przyjêto stan lasów z 2006 r. z uwzglêdnieniem stawki 100,00%, natomiast stawka Umorzeñ udzielono w zwi¹zku z trudn¹ sytuacj¹ mate- podatku leœnego od lasów wchodz¹cych w sk³ad rezerwatów rialn¹ podatników. wynosi 50,00% stawki podstawowej. 11) podatek od dzia³alnoœci gospodarczej osób fizycznych, Nadp³ata z powy¿szego tytu³u wynios³a 1 z³. op³acany w formie karty podatkowej – dzia³ 756, rozdzia³ 75601, §0350 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14360 — Poz. 2488

Planowane dochody z tego tytu³u w kwocie 5.400,00 z³ lone ulgi i zwolnienia 85.616,00 z³, umorzenia zaleg³oœci zosta³y zrealizowane na kwotê 5.817,21 z³, tj. 107,73%. Plan podatkowych 309.491,44 z³, a roz³o¿enia na raty i odroczenia dochodów zosta³ wyszacowany na podstawie przewidywane- terminu p³atnoœci 11.907,20 z³. go wykonania za 2006 rok. Podatek ten pobierany jest przez urzêdy skarbowe i przekazywany na rachunek bud¿etu gminy, dlatego te¿ jego prawid³owa wysokoœæ jest trudna do ustale- 2. Dotacje udzielone gminie nia. 1) dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na reali- Zaleg³oœci z powy¿szego tytu³u na dzieñ 31 grudnia 2007 zacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej r. wynosi³y 11.840,33 z³, a nadp³aty 9,37 z³. oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 12) podatek od czynnoœci cywilnoprawnych od osób praw- nych i innych jednostek organizacyjnych - dzia³ 756, a) pozosta³a dzia³alnoœæ dzia³ 010, rozdzia³ 01095, §2010 rozdzia³ 75615, §0500 Dotacja zaplanowana w kwocie 265.297,00 z³ zosta³a zre- Planowane dochody w wysokoœci 2.700,00 z³ zosta³y zre- alizowana na kwotê 265.293,02 z³, tj. 100,00%. alizowane na kwotê 2.422,00 z³, W toku wykonywania bud¿etu gmina otrzyma³a dotacjê w tj. 89,70%. Podatek ten jest pobierany i przekazywany na kwocie 265.296,10 z³, tj. o 0,90 z³ mniej ni¿ planowano. rachunek bud¿etu przez urzêdy skarbowe, w zwi¹zku z czym Niepe³ne wykonanie dotyczy³o zwrotu dotacji w kwocie trudno jest ustaliæ jego prawid³ow¹ wysokoœæ. 3,08 z³, którego dokonano w zwi¹zku z niewykorzystaniem Plan dochodów zosta³ wyszacowany na podstawie przewi- œrodków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracow- dywanego wykonania za 2006 rok. ników urzêdu zajmuj¹cych siê przygotowaniem decyzji i wyp³at¹ podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napê- 13) podatek od czynnoœci cywilnoprawnych od osób fizycz- dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez produ- nych - dzia³ 756, rozdzia³ 75616, §0500 centów rolnych. Planowane dochody bud¿etowe w kwocie 136.000,00 z³ b) urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, zosta³y wykonane na kwotê 189.704,31 z³, tj. 139,49%. Zale- kontroli i ochrony prawa dzia³ 751, rozdzia³ 75101, g³oœci wynosi³y 216,64 z³, a nadp³aty 572,00 z³. §2010 Plan dochodów zosta³ wyszacowany na podstawie przewi- Dotacja zaplanowana w kwocie 2.209,00 z³ zosta³a zreali- dywanego wykonania za 2006 rok. zowana na kwotê 2.207,37 z³, tj. 99,93%. Powy¿sze dochody s¹ pobierane i przekazywane na rachu- Niepe³na realizacja zwi¹zana by³a ze zwrotem dotacji w nek bud¿etu gminy przez urzêdy skarbowe, dlatego te¿ jego kwocie 1,63 z³ dokonanym w zwi¹zku z niewykorzystaniem prawid³owa wysokoœæ jest trudna do ustalenia. œrodków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracow- 14) wp³ywy z op³aty skarbowej – dzia³ 756, rozdzia³ 75618, nika urzêdu zajmuj¹cego siê prowadzeniem sta³ego rejestru §0410 wyborców. Planowane dochody z tego tytu³u w kwocie 72.800,00 z³ c) wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików zosta³y zrealizowane na kwotê 73.871,81 z³, tj. 101,47%. Op³ata województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezy- skarbowa by³a pobierana w sprawach indywidualnych z za- dentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i kresu administracji publicznej (czynnoœci urzêdowe, zaœwiad- wojewódzkie czenia, zezwolenia). dzia³ 751, rozdzia³ 75109, §2010 15) wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej – dzia³ 756, rozdzia³ Dotacja zaplanowana w kwocie 43.050,00 z³, zosta³a zre- 75618, §0460 alizowana na kwotê 42.780,00 z³. tj. 99,37%. Planowane dochody w kwocie 2.000,00 z³ zosta³y zrealizo- Ni¿sza realizacja dotacji zwi¹zana by³a ze zwrotem niewy- wane na kwotê 1.853,44 z³, tj. 92,67%. korzystanych œrodków na wybory w kwocie 270,00 z³. Zwrot Ni¿sze ni¿ zaplanowane wykonanie dochodów spowodo- dotyczy³ niewykorzystanych diet dla cz³onków obwodowych wane by³o tym, i¿ op³ata eksploatacyjna za IV kwarta³ 2007 komisji wyborczych. roku zosta³a uiszczona w m-cu I 2008 roku. d) œwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo³ecznego Planowane podstawowe dochody podatkowe w kwocie 7.591.863,36 z³ zosta³y zrealizowane na kwotê 7.455.423,46 z³, dzia³ 852, rozdzia³ 85212, §2010 tj. 98,20%. Zaleg³oœci z wszystkich tytu³ów podstawowych Planowane dochody w wysokoœci 5.029.500,00 z³ zosta³y dochodów podatkowych wynios³y 731.451,62 z³, co stanowi zrealizowane na kwotê 89,23% ogó³u zaleg³oœci wykazanych w sprawozdaniu RB- 27S. Nadp³aty na koniec okresu sprawozdawczego dotycz¹ce 4.676.344,84 z³, tj. 92,98%. podstawowych dochodów podatkowych wynios³y 53.405,02 z³, obni¿enia górnych stawek podatków 974.370,07 z³, udzie- Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14361 — Poz. 2488

Niepe³na realizacja zwi¹zana by³a ze zwrotem niewykorzy- wej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami w ogólnej stanej za 2007 rok dotacji w kwocie 353.155,16 z³. kwocie 5.690.013 z³, w 2007 roku zosta³y zrealizowane w kwocie 5.330.026,09 z³, tj. 93,67%. Zwrotu dotacji dokonano w zwi¹zku z tym, i¿ przy plano- waniu dochodów z powy¿szego tytu³u brano pod uwagê 2) dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê planowane przez ustawodawcê zmiany wysokoœci wyp³aca- w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin) nych zasi³ków rodzinnych i dodatków do tych zasi³ków oraz a) szko³y podstawowe kwot œwiadczeñ opiekuñczych. W 2007 roku kwoty œwiadczeñ nie uleg³y zmianie, co spowodowa³o ni¿sze ni¿ zaplanowano dzia³ 801, rozdzia³ 80101,§2030 wykorzystanie dotacji. Planowana dotacja w kwocie 23.736,00 z³ zosta³a zrealizo- e) sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za wana na kwotê 13.064,57 z³, tj. 55,04%. osoby pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia z pomocy Niepe³ne wykonanie dotacji przeznaczonej na sfinansowa- spo³ecznej oraz niektóre œwiadczenia rodzinne nie w ramach wdra¿ania reformy oœwiaty nauczania jêzyka dzia³ 852, rozdzia³ 85213, §2010 angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkó³ podstawo- wych w roku szkolnym 2007/2008 wynika³o ze zwrotu w Planowana dotacja w kwocie 25.200,00 z³ zosta³a zrealizo- kwocie 10.671,43 z³. wana na kwotê 18.869,44 z³, tj. 74,88%. Zwrotu dotacji dokonano w zwi¹zku z tym, i¿ na etapie Ni¿sza realizacja wynika³a ze zwrotu niewykorzystanej w planowania powy¿szych œrodków brano pod uwagê wynagro- 2007 roku dotacji celowej w kwocie 6.330,56 z³ dzenie nauczyciela dyplomowanego, a zajêcia z jêzyka angiel- Zwrot dotacji nast¹pi³ w zwi¹zku ze zmieniaj¹c¹ siê liczb¹ skiego realizowane by³y przez nauczyciela kontraktowego i osób (nabycie uprawnieñ, utrata uprawnieñ, zgon i inne) sta¿ystê z ni¿szym wynagrodzeniem. objêtych ubezpieczeniem zdrowotnym z tytu³u pobierania b) pozosta³a dzia³alnoœæ zasi³ku sta³ego oraz œwiadczenia pielêgnacyjnego. dzia³ 801, rozdzia³ 80195, §2030 f) zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubez- pieczenia emerytalne i rentowe Planowana dotacja w kwocie 165.375,00 z³ zosta³a zreali- zowana na kwotê 165.367,47 z³, tj. 100,00%. dzia³ 852, rozdzia³ 85214, §2010 Pomimo prawid³owego wskaŸnika wykonania dotacji, Planowana dotacja w kwocie 189.500,00 z³ zosta³a zreali- dokonano zwrotu w kwocie 7,53 z³, z czego 7,33 z³ dotyczy³o zowana w wysokoœci 189.274,42 z³, tj. 99,88% zwrotu zakupu lektur do bibliotek szkolnych Niepe³ne wykonanie wynika³o ze zwrotu dotacji w kwocie (pozosta³a kwota by³a niewystarczaj¹ca na zakup jednej 225,58 z³. ksi¹¿ki), a 0,20 z³ rozliczenia dotacji na koszty kszta³cenia Zwrotu dokonano z powodu ci¹g³ej zmiany liczby pod- m³odocianego pracownika. opiecznych uprawnionych do wyp³aty zasi³ków. c) zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Pozosta³e dotacje z zakresu administracji rz¹dowej oraz dzia³ 852, rozdzia³ 85214, §2030 innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami Planowana dotacja w kwocie 162.250,00 z³ zosta³a zreali- zaplanowane w kwocie 135.257,00 z³ zosta³y zrealizowane na zowana na kwotê 162.013,46 z³, tj. 99,85%. kwotê 135.257,00 z³ tj. 100,0%. Niepe³ne wykonanie dotacji wynika³o ze zwrotu œrodków Na nieomówione wy¿ej dotacje zrealizowane w pe³nej w kwocie 236,54 z³. wysokoœci sk³ada³y siê nastêpuj¹ce pozycje: Zwrotu dotacji dokonano w zwi¹zku z trudn¹ do ustalenia 1) dotacja przeznaczona na wykonywanie zadañ z zakresu liczb¹ podopiecznych korzystaj¹cych w ci¹gu roku z zasi³ków administracji rz¹dowej przez USC, ewidencjê ludnoœci okresowych, którzy spe³niaj¹ kryteria dochodowe. Ponadto 108.600 z³ dzia³ 750 Administracja publiczna, rozdzia³ wszystkie z³o¿one w 2007 roku wnioski, które spe³nia³y wymo- 75011 Urzêdy wojewódzkie, §2010 gi dochodowe zosta³y zabezpieczone w bud¿ecie gminy. 2) dotacja przeznaczona na zadania zlecone zwi¹zane z przy- d) pozosta³a dzia³alnoœæ gotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP 26.657,00 z³ dzia³ 852, rozdzia³ 85295, §2030 dzia³ 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, Planowana dotacja w kwocie 117.168,00 z³ zosta³a zreali- kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa, rozdzia³ 75108 zowana na kwotê 117.147,49 z³, tj. 99,98% Wybory do Sejmu i Senatu, §2010 Niepe³ne wykonanie dotacji przeznaczonej na dofinanso- wanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc pañstwa w zakresie do¿ywiania” wynika³o ze zwrotu œrodków w kwocie Planowane dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa 20,51 z³. na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹do- Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14362 — Poz. 2488

e) pomoc materialna dla uczniów b) VI Miêdzynarodowy Festiwal Piosenki W³oskiej „La Scar- pa Italiana” 3.000 z³ dzia³ 854, rozdzia³ 85415, §2030 Umowa z dnia 05 czerwca 2007 r. pomiêdzy Powiatem Planowana dotacja w kwocie 459.986,00 z³ zosta³a zreali- Pilskim a Gmin¹ Wyrzysk. zowana w wysokoœci 452.988,58 z³, tj. 98,48%. c) Miêdzynarodowy Konkurs Chórów „Malta 2007” 5.000 z³ Niepe³ne wykonanie dotacji przeznaczonej na dofinanso- wanie zakupu podrêczników Umowa z dnia 05 czerwca 2007 r. pomiêdzy Powiatem Pilskim a Gmin¹ Wyrzysk. dla dzieci rozpoczynaj¹cych roczne przygotowanie przed- szkolne lub naukê w klasach I-III szko³y podstawowej i w Niepe³na realizacja dochodów zwi¹zana by³a ze zwrotem klasach I-III ogólnokszta³c¹cej szko³y muzycznej I stopnia oraz dotacji w kwocie 1.500,00 z³ przeznaczonej na dofinansowanie dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkó³ zadania p.n. „Majówka w Skansenie”. podstawowych i gimnazjów zwi¹zane by³o ze zwrotem œrod- Zgodnie z umow¹ Nr 142/OKS/07 zawart¹ dnia 27 kwietnia ków w kwocie 6.997,42 z³. 2007 r. pomiêdzy Zwrotu dokonano w zwi¹zku z brakiem wniosków o przy- Powiatem Pilskim a Gmin¹ Wyrzysk, gmina mia³a ponieœæ znanie zasi³ku szkolnego w okresie od wrzeœnia do grudnia wydatek po przed³o¿eniu faktury przez kapelê „KURPIE”. Do 2007 roku. dnia rozliczenia siê Gminy z powy¿szej dotacji tj. do 31 maja Pozosta³a dotacja otrzymana z bud¿etu pañstwa na reali- 2007 r. nie przed³o¿ono faktury umo¿liwiaj¹cej poniesienie zacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin) zapla- wydatku. nowana w kwocie 202.200,00 z³ zosta³a zrealizowana na kwotê W zwi¹zku z powy¿szym dokona³a zwrotu 202.200,00 z³, tj.100,00%. dotacji tj. do dnia 31 maja 2007 r. Dotacja ta przeznaczona by³a na utrzymanie oœrodka po- 5) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie mocy spo³ecznej – MGOPS w Wyrzysku, dzia³ 852, rozdzia³ lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zaku- 85219, §2030. pów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicz- Planowane dotacje celowe w §2030 w kwocie 1.130.715 z³, nych w 2007 roku zosta³y zrealizowane w kwocie 1.112.781,57 z³, tj. dzia³ 600, rozdzia³ 60016, §6260 98,41%. Planowana kwota w wysokoœci 85.800,00 z³ zosta³a zreali- 3) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie¿¹ce zowana na kwotê 85.800,00 z³, tj. 100,00%. realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego Dotacja przeznaczona by³a na zadanie inwestycyjne p.n. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokoœci dzia³ 750, rozdzia³ 75023, §2310 minimum 4 m oznaczonych ewidencyjnie jako obrêb: Dotacja zaplanowana w kwocie 27.945,00 z³ zosta³a zreali- Wyrzysk, . zowana na kwotê 28.408,75 z³, tj.101,66%. Planowane dotacje udzielone Gminie Wyrzysk w kwocie Wy¿sze ni¿ zaplanowano wykonanie dochodów spowodo- 6.945.973,00 z³ zosta³y zrealizowane na kwotê 6.567.016,41 z³, wane by³o wzrostem od 14 listopada 2007 r. stawki za 1 km tj. 94,54%. przebiegu pojazdu prywatnego u¿ywanego do celów s³u¿bo- wych. Zmiana ta spowodowa³a wzrost wyp³aconych dla in- spektora d/s leœnictwa delegacji s³u¿bowych. 3. Subwencja ogólna 4) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie¿¹ce Planowana subwencja ogólna w kwocie 12.702.205,00 z³ realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy zosta³a zrealizowana na kwotê 12.702.205,00 z³, tj.100,00%. jednostkami samorz¹du terytorialnego Ostateczna wysokoœæ przyznanej subwencji zosta³a okre- dzia³ 921, rozdzia³ 92105, §2320 œlona w piœmie Ministra Finansów ST3-4820-3/2007 z dnia 12 Planowane dochody w kwocie 11.500,00 z³ zosta³y zreali- lutego 2007 roku. zowane na kwotê 10.000,00 z³, tj. 86,96%. Zrealizowana subwencja ogólna z bud¿etu pañstwa sk³a- Dotacja przeznaczona zosta³a na zadania w zakresie kultu- da³a siê z nastêpuj¹cych czêœci: ry: Festiwal Piosenki W³oskiej „La Scarpa Italiana” i Wyrzy- 1) czêœæ oœwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samo- skie Spotkania Chóralne. rz¹du terytorialnego, Zrealizowana dotacja przeznaczona by³a na dofinansowa- dzia³ 758, 75801, §2920 8.687.641 z³ nie poni¿szych zadañ: 2) czêœæ wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, dzia³ a) VIII Wyrzyskie Spotkania Chóralne organizowane w dniu 758, rozdzia³ 75807, 28 kwietnia 2007 r. 2.000 z³ §2920 3.669.117 z³ Umowa z dnia 12 marca 2007 r. pomiêdzy Powiatem Pilskim a Gmin¹ Wyrzysk. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14363 — Poz. 2488

3) czêœæ równowa¿¹ca subwencji ogólnej dla gmin, dzia³ 758, Zaleg³oœci na dzieñ 31 grudnia 2007 roku wynosi³y 1.201,33 rozdzia³ 75831, z³, z czego z lat ubieg³ych 874,01 z³. §2920 345.447 z³ W stosunku do podatników zalegaj¹cych z op³atami pro- wadzone jest postêpowanie egzekucyjne. 4. Pozosta³e dochody gminy Ni¿sze ni¿ zaplanowano wykonanie dochodów zwi¹zane 1) drogi publiczne gminne – dzia³ 600, rozdzia³ 60016, by³o z tym, i¿ w 2007 roku nie wydano decyzji przekszta³ca- §0830 j¹cej prawo wieczystego u¿ytkowania w prawo w³asnoœci Planowane dochody w wysokoœci 1.000,00 z³, w 2007 roku nieruchomoœci. Niewielkie zainteresowanie u¿ytkowników nie zosta³y zrealizowane. wieczystych mo¿liwoœci¹ przekszta³cenia spowodowane by³o wysokimi op³atami za w/w czynnoœci. Plan dochodów dotyczy³ wp³ywów za zajêcie pasa ruchu drogowego. W 2007 roku brak by³o okolicznoœci do naliczenia d) §0770 Wp³aty z tytu³u odp³atnego nabycia prawa powy¿szej op³aty. w³asnoœci oraz prawa u¿ytkowania wieczystego nieruchomoœci 2) ró¿ne jednostki obs³ugi gospodarki mieszkaniowej – dzia³ 700, rozdzia³ 70004, §0970 Planowane dochody w wysokoœci 319.500,00 z³ zosta³y zrealizowane na kwotê 226.746,82 z³, tj. 70,97%. W bud¿ecie na 2007 rok nie zaplanowano dochodów w tej pozycji klasyfikacji bud¿etowej. Na tak¹ realizacjê dochodów sk³adaj¹ siê: W sprawozdaniu Rb-27 wykazane zosta³y zaleg³oœci w - odp³atne nabycie prawa w³asnoœci nierucho- kwocie 10.840,00 z³ z tytu³u czynszów oraz nale¿noœci z tytu³u moœci 13 dzia³ek na kwotê 146.115,76 z³ dostaw towarów i us³ug (pobór wody, wywóz nieczystoœci - sprzeda¿ 1 nieruchomoœci (B¹kowo) na kwotê p³ynnych). Zaleg³oœci te s¹ zaleg³oœciami z lat ubieg³ych po 30.000,00 z³ zlikwidowanym dnia 1 lipca 2000 roku ZGKiM w Wyrzysku. - sprzeda¿ 2 lokali mieszkalnych na kwotê 3) gospodarka gruntami i nieruchomoœciami – dzia³ 700, 30.289,39 z³ rozdzia³ 70005 - sprzeda¿ ratalna sk³adników maj¹tkowych do- a) §0470 Wp³ywy z op³at za zarz¹d, u¿ytkowanie i konana w latach ubieg³ych z p³atnoœci¹ roz³o- u¿ytkowanie wieczyste nieruchomoœci ¿on¹ na raty na kwotê 20.341,67 z³ Plan dochodów w tym zakresie wynosi³ 29.300,00 z³, Zaleg³oœci na dzieñ 31 grudnia 2007 roku wynosi³y 24.176,12 realizacja 29.783,49 z³, tj. 101,65%. z³, nadp³aty 1.988,00 z³. Zaleg³oœci z tego tytu³u wynosi³y 7.018,61 z³, z tego Niepe³ne wykonanie dochodów zwi¹zane by³o z odst¹pie- zaleg³oœci bie¿¹ce 2.575,29 z³, a zaleg³oœci za lata ubieg³e niem od sprzeda¿y lokalu u¿ytkowego w Konstantynowie. 4.443,32 z³. Ponadto w zwi¹zku z brakiem planu zagospodarowania prze- W stosunku do d³u¿ników toczy siê postêpowanie s¹dowe, strzennego wsi Osiek n/Not., nie by³o mo¿liwoœci zbycia na zaleg³oœci bie¿¹co wys³ane s¹ wezwania do zap³aty. nieruchomoœci gruntowych na poprawienie warunków zago- spodarowania nieruchomoœci przyleg³ych, bêd¹cych w posia- Nadp³aty wynosz¹ 29,02 z³. daniu osób fizycznych. b) §0750 Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników e) §0970 Wp³ywy z ró¿nych dochodów maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹- du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych W powy¿szym paragrafie klasyfikacji bud¿etowej brak jest do sektora finansów publicznych oraz innych umów planu i wykonania dochodów. W sprawozdaniu Rb-27 wyka- o podobnym charakterze zane zosta³y zaleg³oœci za lata ubieg³e w kwocie 28.101,77 z³. Planowane dochody z tego tytu³u w kwocie 100.800,00 z³ Zaleg³oœæ dotyczy³a nale¿noœci gminy, a zobowi¹zania zosta³y wykonane na kwotê 125.597,03 z³, tj. 124,60%. Wiêksza WTBS Spó³ka z o.o. w Wyrzysku wynikaj¹cego z weryfikacji realizacja dochodów zwi¹zana by³a z podwy¿szeniem w III rozliczeñ sezonów grzewczych 1999-2000, 2000-2001, 2001- kwarta³u 2007 roku czynszu z tytu³u wynajmu lokalu u¿ytko- 2002 dotycz¹cych sp³aty modernizacji kot³owni wêglowej na wego w Osieku n/Not. olejow¹ w budynku mieszkalnym w Wyrzysku przy ul. Byd- goskiej 27 dokonanej przez Rzeczoznawcê SIMP dzia³aj¹cego Pomimo takiej realizacji dochodów zaleg³oœci wynosi³y w ramach Federacji Stowarzyszeñ Naukowo-Technicznych 3.595,93 z³, natomiast nadp³aty 95,09 z³. W stosunku do NOT, Rada Regionalna w Pile oraz Uchwa³y Nr 05/2004 zalegaj¹cych z p³atnoœci¹ prowadzone jest postêpowanie Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Bydgoska 27 w Wyrzysku z dnia egzekucyjne. 12 marca 2004 roku w sprawie weryfikacji cytowanych sezo- c) §0760 Wp³ywy z tytu³u przekszta³cenia prawa u¿yt- nów grzewczych rozliczanych przez dzia³aj¹cego w tym zakre- kowania wieczystego przys³uguj¹cego osobom fi- sie Administratora Nieruchomoœci WTBS Spó³ka z o.o. w zycznym w prawo w³asnoœci Wyrzysku. Planowane dochody w wysokoœci 8.000,00 z³ zosta³y zre- 4) urzêdy wojewódzkie – dzia³ 750, rozdzia³ 75011, §2360 alizowane na kwotê 6.235,63 z³, tj. 77,95%. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14364 — Poz. 2488

Planowane dochody w wysokoœci 2.500,00 z³ dotyczy³y 7) wp³ywy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgod- dochodów gminy zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ z zakresu nie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych ustawa- wysokoœci – dzia³ 754, rozdzia³ 75412, §2910 mi i zosta³y zrealizowane na kwotê 5.145,52 z³, tj. 205,82%. W bud¿ecie na 2007 rok brak planu i wykonania w tym Zgodnie z ustaw¹ z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach dziale klasyfikacji bud¿etowej. W sprawozdaniu Rb-27 na 2007 jednostek samorz¹d terytorialnego, dochód w postaci 5% rok wykazane zosta³y zaleg³oœci w kwocie 1.763,68 z³, które dochodów uzyskiwanych na rzecz bud¿etu pañstwa w zwi¹z- dotyczy³y rozliczenia dotacji za rok 2007 z terminem zwrotu ku z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz do dnia 15 lutego 2008 r. Powy¿sze zaleg³oœci bêd¹ omówione innych zadañ zleconych ustawami jest Ÿród³em dochodów w informacji o przebiegu wykonania bud¿etu za I pó³rocze w³asnych gminy. Tak wysokie wykonanie dochodów gminy 2008 roku. spowodowane by³o wielkoœci¹ dochodów bud¿etu pañstwa zwi¹zanych z wymian¹ do dnia 31 grudnia 2007 roku starych 8) obrona cywilna - dzia³ 754, rozdzia³ 75414, §0970 dowodów osobistych na nowe. Planowane dochody w kwocie 500,00 z³ do dnia 31 grud- Powy¿sza zmiana uregulowana zosta³a ustaw¹ z dnia 12 nia 2007 roku nie zosta³y zrealizowane. Dochody dotyczy³y wrzeœnia 2002 roku zmieniaj¹c¹ ustawê o zmianie ustawy o zwrotu kosztów przeprowadzenia szkolenia obronnego pra- ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych oraz ustawy o cownika urzêdu zajmuj¹cego siê obron¹ cywiln¹ i zarz¹dza- dzia³alnoœci gospodarczej. niem kryzysowym. Dochody powinny wp³yn¹æ do bud¿etu po zrealizowaniu wydatku i przed³o¿eniu kopii faktury lub noty 5) urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dzia³ ksiêgowej do Wydzia³u Zarz¹dzania Kryzysowego Wielkopol- 750, rozdzia³ 75023 skiego Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu. W IV kwartale a) §0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniê¿ne od 2007 roku nast¹pi³a jednak zmiana formy zap³aty za przepro- osób fizycznych wadzone szkolenie. Planowane dochody w kwocie 190.000,00 z³ zosta³y zreali- Œrodki zosta³y bezpoœrednio przekazane z WUW w Pozna- zowane na kwotê 188.813,82 z³, tj. 99,38%. Dochody te doty- niu do organizatora szkolenia, z pominiêciem bud¿etu gminy. czy³y wp³ywów do bud¿etu z tytu³u na³o¿onych przez stra¿ni- Brak pisemnej informacji w powy¿szej sprawie uniemo¿liwi³ ków Stra¿y Miejskiej w Wyrzysku mandatów karnych na zmianê planu dochodów na 2007 rok. kierowców pojazdów mechanicznych za pope³nione wykro- 9) podatek od spadków i darowizn – dzia³ 756, rozdzia³ czenia – przekroczenie prêdkoœci pojazdu. 75616, §0360 Pomimo wysokiego wykonania dochodów na dzieñ 31 Planowane dochody w kwocie 23.500,00 z³ zosta³y zreali- grudnia 2007 roku, zaleg³oœci z tego tytu³u wynosi³y 7.644,80 zowane na kwotê 30.928,20 z³ tj. 131,61%. Plan dochodów z³, w stosunku do zalegaj¹cych prowadzone jest postêpowa- zosta³ wyszacowany na podstawie przewidywanego wykona- nie egzekucyjne. nia za 2006 rok. S¹ to dochody realizowane i przekazywane b) §0830 Wp³ywy z us³ug na rachunek bud¿etu przez urzêdy skarbowe, dlatego ich planowana wysokoœæ jest trudna do ustalenia. Planowane dochody w kwocie 30.000,00 z³ zosta³y zreali- zowane na kwotê 31.312,70 z³, tj. 104,38%. Dochody dotyczy³y 10) podatek od posiadania psów – dzia³ 756, rozdzia³ zwrotu kosztów rozmów telefonicznych, kosztów sporz¹dza- 75616, §0370 nia dokumentacji, wynajmu œwietlic wiejskich. Planowane dochody w kwocie 17.220,00 z³ zosta³y zreali- Zaleg³oœci na dzieñ 31 grudnia 2007 roku wynios³y 778,48 zowane na kwotê 15.849,00 z³, tj. 92,04%. z³, a nadp³aty 54,65 z³. Zaleg³oœci z tego tytu³u na dzieñ 31 grudnia 2007 roku 6) wp³ywy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z wynios³y 1.992,85 z³. przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoœci Struktura tych zaleg³oœci przedstawia³a siê nastêpuj¹co: – dzia³ 750, rozdzia³ 75095, §2910 a) zaleg³oœci za 2007 rok 525,00 z³ Planowane dochody w kwocie 4.310,36 z³ zosta³y zrealizo- wane na kwotê 4.310,36 z³, tj. 100,00%. Pomimo prawid³owe- b) zaleg³oœci za lata ubieg³e 1.467,85 z³ go wykonania dochodów zaleg³oœci wynikaj¹ce ze sprawoz- Wymienione wy¿ej zaleg³oœci zosta³y objête postêpowa- dania Rb-27 na dzieñ 31 grudnia 2007 roku wynios³y 779,39 niem upominawczym i egzekucyjnym. z³. Nadp³aty wynios³y 46,40 z³, skutki obni¿enia przez gminê Zaleg³oœæ ta dotyczy³a wp³ywów ze zwrotów dotacji wy- górnych stawek podatków na dzieñ 31 grudnia 2007 r. wyno- korzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w si³y 8.448,00 z³, a umorzenie zaleg³oœci podatkowych 140,00 nadmiernej wysokoœci za 2007 rok z terminem zwrotu do 15 z³. lutego 2008 roku. 11) odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i Powy¿sze zaleg³oœci bêd¹ omówione w informacji o prze- op³at biegu wykonania bud¿etu za I pó³rocze 2008 roku. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14365 — Poz. 2488

Planowane odsetki we wszystkich rozdzia³ach dotycz¹- Plan zosta³ wyszacowany na podstawie wykonania roku cych op³at i podatków w kwocie 42.400,00 z³ zosta³y zrealizo- ubieg³ego. wane na kwotê 38.767,16 z³, tj. 91,43%. d) odsetki dotycz¹ce wp³ywów z podatku rolnego, podat- Zrealizowane dochody z tytu³u odsetek od nietermino- ku leœnego, podatku od spadków i darowizn, podatku wych wp³at z tytu³u podatków i op³at przedstawia³y siê od czynnoœci cywilnoprawnych oraz podatków i op³at nastêpuj¹co: lokalnych od osób fizycznych – dzia³ 756, rozdzia³ 75616 Wp³ywy z podatku rolnego, podatku leœnego, a) odsetki dotycz¹ce wp³ywów z gospodarki gruntami i podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoœci nieruchomoœciami – dzia³ 700 cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych od Gospodarka mieszkaniowa, rozdzia³ 70005 Gospodarka osób fizycznych, gruntami i nieruchomoœciami, §0910 §0910 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków Planowane dochody w kwocie 22.200,00 z³ zosta³y zreali- i op³at zowane na kwotê 30.717,25 z³, tj. 138,37%. Planowane dochody w kwocie 5.600,00 z³ zosta³y wykona- Wysokie wykonanie odsetek spowodowane by³o du¿¹ ne na kwotê 5.772,96 z³, tj. 103,09%. iloœci¹ wp³at zaleg³ego podatku od nieruchomoœci i podatku Zaleg³oœci z tytu³u odsetek od nale¿noœci cywilnopraw- od œrodków transportowych wraz z odsetkami, szczególnie w nych na dzieñ 31 grudnia 2007 r. wynios³y 11.125,99 z³. miesi¹cu XII 2007 roku. Zgodnie z ustaw¹ o rachunkowoœci z dnia 29 wrzeœnia Zaleg³oœci z tytu³u odsetek od nale¿noœci podatkowych na 1994 r. ze zmianami i rozporz¹dzeniem Ministra Finansów z dzieñ 31 grudnia 2007 r. wynios³y 193.548,50 z³, a umorzenia dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachun- zaleg³oœci podatkowych 10.362,00 z³. kowoœci oraz planów kont dla bud¿etu pañstwa, bud¿etów Zgodnie z ustaw¹ o rachunkowoœci z dnia 29 wrzeœnia jednostek samorz¹du terytorialnego oraz niektórych jedno- 1994 r. ze zmianami i rozporz¹dzeniem Ministra Finansów z stek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, poz. 1020 ze dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachun- zm.), w ksiêgach rachunkowych ksiêguje siê przyrost odsetek kowoœci oraz planów kont dla bud¿etu pañstwa, bud¿etów od niewp³aconych w terminie dochodów bud¿etowych w jednostek samorz¹du terytorialnego oraz niektórych jedno- porównaniu ze stanem z poprzedniego kwarta³u. stek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, poz. 1020 ze b) odsetki dotycz¹ce wp³ywów z podatku dochodowego zm.), w ksiêgach rachunkowych ksiêguje siê przyrost odsetek od osób fizycznych – dzia³ 756 od niewp³aconych w terminie dochodów bud¿etowych w porównaniu ze stanem z poprzedniego kwarta³u. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj¹cych osobowoœci prawnej oraz e) odsetki dotycz¹ce wp³ywów z innych op³at stanowi¹- wydatki zwi¹zane z ich poborem, rozdzia³ 75601 Wp³ywy z cych dochody jednostek samorz¹du terytorialnego na podatku dochodowego od osób fizycznych, §0910 podstawie ustaw – dzia³ 756, rozdzia³ 75618 Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody jednostek samo- Planowane dochody w kwocie 500,00 z³, nie zosta³y zre- rz¹du terytorialnego na podstawie ustaw, §0910 alizowane. Planowane dochody w kwocie 200,00 z³, nie zosta³y zre- S¹ to dochody realizowane przez urzêdy skarbowe i alizowane. przekazywane na rachunek bud¿etu gminy. Pozycja ta jest trudna do zaplanowania, poniewa¿ docho- c) odsetki dotycz¹ce wp³ywów podatku rolnego, podatku dy z tego tytu³u przekazywane s¹ na rachunek bud¿etu przez leœnego, podatku od czynnoœci cywilnoprawnych, po- urzêdy skarbowe. datków i op³at lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – dzia³ 756, rozdzia³ 75615 12) wp³ywy z op³aty targowej - dzia³ 756, rozdzia³ 75616, §0430 Wp³ywy z podatku rolnego, podatku leœnego, podatku od czynnoœci cywilnoprawnych, podatków i op³at lokalnych od Planowane dochody w kwocie 100.000,00 z³ zosta³y zreali- osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zowane na kwotê 90.078,00 z³, tj. 90,08%. §0910 Dochody z tytu³u op³aty targowej s¹ trudne do zaplanowa- nia, poniewa¿ na etapie tworzenia planu nie mo¿na ustaliæ ilu Planowane dochody w kwocie 13.900,00 z³, zrealizowane sprzedaj¹cych skorzysta z mo¿liwoœci handlu na targowisku. w kwocie 2.276,95 z³, tj. 16,38%. Plan dochodów zosta³ wyszacowany na podstawie przewidy- Zaleg³oœci z tytu³u odsetek od nale¿noœci podatkowych na wanego wykonania za 2006 rok. dzieñ 31 grudnia 2007 r. wynios³y 886 z³, a umorzenia zale- 13) wp³ywy z op³at za wydawanie zezwoleñ na sprzeda¿ g³oœci podatkowych 9.536,00 z³. alkoholu - dzia³ 756, rozdzia³ 75618, §0480 Niepe³na realizacja dochodów spowodowana by³a bra- Planowane dochody w kwocie 173.226,07 z³ zosta³y zreali- kiem okolicznoœci naliczenia i pobrania odsetek za zw³okê w zowane na kwotê 182.501,07 z³, tj. 105,35%. p³atnoœciach podatków. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14366 — Poz. 2488

Op³aty za sprzeda¿ alkoholu wnoszone s¹ w 3 równych Plan powy¿szych dochodów zosta³ przyjêty do bud¿etu ratach przypadaj¹cych na dzieñ: 31 stycznia, 31 maja, 30 gminy na podstawie przewidywanego wykonania za 2006 rok. wrzeœnia. b) §0970 Wp³ywy z ró¿nych dochodów Plan zosta³ wyszacowany na podstawie kalkulacji iloœci Planowane dochody w kwocie 1.681,00 z³ zosta³y zrealizo- punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych znajduj¹cych siê wane na kwotê 1.681,37 z³, tj. 100,02%. Dochody te dotyczy³y na terenie Miasta i Gminy Wyrzys i op³aty za korzystanie z nadp³aty za c.o. przez Gospodarstwo Pomocnicze – Kot³ownia zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych. szkolna oraz wynagrodzeñ dla p³atnika podatku dochodowe- Wiêksze wykonanie dochodów dotyczy³o wp³at uiszczo- go. nych w miesi¹cu XII 2007 roku. Plan powy¿szych dochodów zosta³ przyjêty do bud¿etu Op³aty te zosta³y naliczone przedsiêbiorcom, którym po- gminy na podstawie przewidywanego wykonania za 2006 rok. siadane zezwolenia wygas³y z dniem 31 grudnia 2007 roku, 17) zespo³y obs³ugi ekonomiczno -administracyjnej – dzia³ i którzy z³o¿yli wnioski o wydanie nowych zezwoleñ od dnia 801, rozdzia³ 80114 1 stycznia 2008 roku. W zwi¹zku z tym, i¿ op³aty nale¿y uiœciæ przed wydaniem decyzji, wp³at dokonano w dniu 31 grudnia a) §0830 Wp³ywy z us³ug 2007 roku. Planowane dochody w kwocie 103,00 z³ zosta³y zrealizo- 14) ró¿ne rozliczenia finansowe – dzia³ 758, rozdzia³ 75814, wane w wysokoœci 87,19 z³, tj. 84,65%. Dochody dotyczy³y §0920 zwrotu kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne, zwrotu kosztów za media dla innych jednostek. Plan dochodów zosta³ Planowane w tym rozdziale klasyfikacji bud¿etowej pozo- wyszacowany na podstawie przewidywanego wykonania za sta³e odsetki na kwotê 200,00 z³ zosta³y zrealizowane w 2006 rok. wysokoœci 248,47 z³, tj. 124,24%. Nale¿noœæ pozosta³a do zap³aty na dzieñ 31 grudnia 2007 Dochody te dotyczy³y odsetek od œrodków finansowych r. wynios³a 6,60 z³. na rachunkach bankowych. b) §0840 Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów 15) szko³y podstawowe – dzia³ 801, rozdzia³ 80101 Planowane dochody w kwocie 164,00 z³ zosta³y zrealizo- a) §0830 Wp³ywy z us³ug wane na kwotê 163,93 z³, tj. 99,96%. Zrealizowane dochody Planowane dochody w wysokoœci 8.920,00 z³ zosta³y zre- dotyczy³y sprzeda¿y zdemontowanej kabiny prysznicowej. alizowane na kwotê 8.712,45 z³, tj. 97,67%. c) §0920 Pozosta³e odsetki Dochody te dotyczy³y wp³ywów z us³ug w szko³ach pod- Planowane dochody w kwocie 87,00 z³ zosta³y zrealizowa- stawowych; rozmowy telefoniczne, refakturowane koszty ne na kwotê 85,66 z³, tj. 98,46%. Dochody te dotyczy³y odsetek mediów dla innych jednostek. Plan zosta³ wyszacowany na od œrodków na rachunkach bankowych. podstawie przewidywanego wykonania za 2006 rok. d) §0970 Wp³ywy z ró¿nych dochodów b) §0840 Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów Planowane dochody w wysokoœci 4.960,00 z³ zosta³y zre- Planowane dochody w wysokoœci 3.747,00 z³ zosta³y zre- alizowane na kwotê 4.959,88 z³, tj. 100,00%. Dochody te alizowane na kwotê 4.112,07 z³, tj. 109,74%. dotyczy³y wp³ywu z tytu³u zwrotu nadp³aty przez TP S.A. (w Dochody te dotyczy³y g³ównie refakturowanych kosztów zwi¹zku z korekt¹ faktur za us³ugi telekomunikacyjne) oraz zu¿ycia energii elektrycznej dla GP Kot³ownia szkolna w wp³ywu z tytu³u wynagrodzenia dla p³atnika podatku docho- Wyrzysku. dowego. Plan powy¿szych dochodów zosta³ przyjêty do bud¿etu 18) przeciwdzia³anie alkoholizmowi – dzia³ 851 Ochrona gminy na podstawie przewidywanego wykonania za 2006 rok. zdrowia, rozdzia³ 85154, c) §0970 Wp³ywy z ró¿nych dochodów §2910 Planowane dochody w wysokoœci 4.131,00 z³ zosta³y zre- Dochody zaplanowane w kwocie 22,65 z³ zosta³y zrealizo- alizowane na kwotê 4.116,62 z³, tj. 99,65%. wane na kwotê 22,65 z³, tj. 100,00%. Pomimo prawid³owego wykonania dochodów zaleg³oœci wynikaj¹ce ze sprawozdania Dochody te dotyczy³y wp³ywu z tytu³u nadp³aty za c.o. Rb-27 na dzieñ 31 grudnia 2007 r. wynosi³y 59,19 z³. Przez GP – Kot³ownia szkolna. Zaleg³oœæ ta dotyczy³a wp³ywów ze zwrotów dotacji wy- 16) gimnazja – dzia³ 801, rozdzia³ 80110 korzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w a) §0830 Wp³ywy z us³ug nadmiernej wysokoœci za rok 2007 z terminem rozliczenia do dnia 15 lutego 2008 roku. Powy¿sze zaleg³oœci bêd¹ omówio- Planowane dochody w wysokoœci 1.793,00 z³ zosta³y zre- ne w informacji o przebiegu wykonania bud¿etu za I pó³rocze alizowane na kwotê 2.150,39 z³, tj. 119,93%. Dochody te 2008 roku. dotyczy³y wp³ywu z us³ug w gimnazjach: odp³atnoœæ za roz- mowy, telefoniczne, refakturowane koszty mediów dla innych 19) œwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk³ad- jednostek. ki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14367 — Poz. 2488

spo³ecznego – dzia³ 852 Pomoc spo³eczna, rozdzia³ 85212, W powy¿szym rozdziale klasyfikacji bud¿etowej brak by³o §0970 planu i wykonania dochodów na dzieñ 31 grudnia 2007 r. W sprawozdaniu Rb-27 wykazane zosta³y zaleg³oœci w kwocie Dochody zaplanowane w kwocie 7.000,00 z³ zosta³y zreali- 221,72 z³. Zaleg³oœci te dotyczy³y dotacji za 2007 rok z termi- zowane na kwotê 8.143,65 z³, tj. 116,34%. Dochody zwi¹zane nem zwrotu do dnia 15 lutego 2008 r. Powy¿sze zaleg³oœci by³y ze zrealizowanymi przez komornika wp³atami z tytu³u bêd¹ omówione w informacji o przebiegu wykonania bud¿etu nale¿noœci alimentacyjnych, z których 50,00% stanowi do- za I pó³rocze 2008 roku. chód gminy. 23) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – dzia³ 926 Wysokoœæ dochodów jest trudna do ustalenia, poniewa¿ Kultura fizyczna i sport, rozdzia³ 92605, §2910 jest ona uzale¿niona od skutecznoœci dzia³añ komorniczych. Planowane dochody w kwocie 11,36 z³ zosta³y zrealizowa- 20) us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze ne w wysokoœci 11,36 z³, tj. 100,00%. Pomimo prawid³owego – dzia³ 852, wykonania dochodów, zaleg³oœci wynikaj¹ce ze sprawozda- rozdzia³ 85228 nia Rb-27 na dzieñ 31 grudnia 2007 roku wynosi³y 134,13 z³, a nadp³aty 6,96 z³. a) §0830 Wp³ywy z us³ug Zaleg³oœci i nadp³aty dotyczy³y dotacji na rok 2007 z Planowane dochody w wysokoœci 3.500,00 z³ zosta³y zre- terminem zwrotu do dnia 15 lutego 2008 roku. alizowane w kwocie 1.129,50 z³, tj. 32,27%. Powy¿sze zaleg³oœci i nadp³aty bêd¹ omówione w infor- Dochody te dotyczy³y odp³atnoœci podopiecznych za œwiad- macji o przebiegu wykonania bud¿etu za I pó³rocze 2008 roku. czone us³ugi opiekuñcze. Pozosta³e dochody z ni¿ej wymienionych tytu³ów znajdu- Ni¿sze wykonanie dochodów zwi¹zane by³o z mniejszymi j¹ce siê w grupie „Pozosta³e dochody gminy” zosta³y zreali- potrzebami w tym zakresie; w latach poprzednich wiêcej zowane zgodnie z planem na 2007 rok, tj. w 100,00%. podopiecznych korzysta³o z us³ug opiekuñczych, w roku 2007 natomiast opiek¹ objêta by³a tylko 1 osoba. Plan dochodów Do dochodów tych nale¿¹: zosta³ wyszacowany na podstawie przewidywanego wykona- 1) dzia³ 010 Rolnictwo i ³owiectwo, rozdzia³ 01030 Izby rolni- nia za 2006 rok. cze, §0970 Wp³ywy z ró¿nych dochodów Nadp³aty z tego tytu³u wynios³y 170,10 z³. Planowane i wykonane dochody wynosi³y 969,37 z³. b) §0970 Wp³ywy z ró¿nych dochodów Dochody te dotyczy³y zwrotu z Wielkopolskiej Izby Rolni- Planowane dochody w wysokoœci 7.600,00 z³ zosta³y zre- czej w Poznaniu poniesionych przez gminê wydatków zwi¹- alizowane na kwotê 7.597,60 z³, tj. 99,97%. Dochody dotyczy³y zanych z organizacj¹ wyborów do zgromadzeñ Izb Rolniczych. odp³atnoœci za pobyt jednej podopiecznej w Domu Pomocy 2) dzia³ 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdzia³ 70005 Go- Spo³ecznej. Dochody te s¹ przekazywane do bud¿etu gminy spodarka gruntami i nieruchomoœciami, §2910 Wp³ywy ze zgodnie z zawart¹ umow¹ pomiêdzy Kierownikiem MGOPS w zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznacze- Wyrzysku a rodzin¹ zobowi¹zan¹ do dokonywania odp³atno- niem lub pobranych w nadmiernej wysokoœci œci za pobyt podopiecznej w DPS. Umowa zosta³a zawarta w dniu 15 lutego 2007 r. Planowane i wykonane dochody wynosi³y 466,90 z³. 21) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i Dochody dotyczy³y zwrotu dotacji przedmiotowej udzielo- m³odzie¿y szkolnej, a tak¿e szkolenia m³odzie¿y – dzia³ 854 nej na utrzymanie nieruchomoœci gminnej po³o¿onej w Wy- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdzia³ 85412, §0830 rzysku przy ul. Bydgoskiej 32 przez zak³ad bud¿etowy - Samorz¹dow¹ Administracjê Mieszkaniow¹ w Wyrzysku. Planowane dochody w wysokoœci 76.600,00 z³ zosta³y zrealizowane w kwocie 59.699,43 z³, tj. 77,94%. Zwrotu dokonano w zwi¹zku z tym, i¿ planowane koszty dotycz¹ce utrzymania w/w budynku (energia elektryczna, Dochody w tym rozdziale klasyfikacji bud¿etowej dotyczy- woda, kanalizacja) by³y mniejsze ni¿ zaplanowano. ³y wp³ywów ze sprzeda¿y us³ug wypoczynkowych œwiadczo- nych na Stanicy Harcerskiej w Zdbicach, g³ównie dla dzieci i 3) dzia³ 750 Administracja publiczna, rozdzia³ 75023 Urzêdy m³odzie¿y szkolnej, jak równie¿ dla pozosta³ych odbiorców. gmin (miast i miast na prawach powiatu), §0960 Otrzyma- ne spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniê¿nej Na etapie planowania dochodów bud¿etowych przewidy- wano wp³ywy z tytu³u zorganizowania czterech turnusów Planowane i wykonane dochody wynosi³y 22.025,94 z³ wypoczynku letniego, lecz ze wzglêdu na mniejsze zaintere- Wykonane dochody dotyczy³y spadku nabytego przez sowanie t¹ form¹ wypoczynku i niesprzyjaj¹ce w roku ubie- Gminê Wyrzysk po zmar³ym mieszkañcu Wyrzyska; postano- g³ym warunki atmosferyczne uda³o siê zorganizowaæ tylko wienie S¹du Rejonowego w Chodzie¿y Wydzia³ I Cywilny z trzy turnusy, co spowodowa³o brak pe³nej realizacji docho- dnia 18 paŸdziernika 2007 r., sygn. akt. INS 149/06. dów. 4) dzia³ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 22) pozosta³a dzia³alnoœæ – dzia³ 92105 Pozosta³e zadania i od innych jednostek nieposiadaj¹cych osobowoœci praw- w zakresie kultury, rozdzia³ 92105, §02910 nej oraz wydatki zwi¹zane z ich poborem, rozdzia³ 75616 Wp³ywy z podatku rolnego, podatku leœnego, podatku od Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14368 — Poz. 2488

spadków i darowizn, podatku od czynnoœci cywilnopraw- Planowane i wykonane dochody wynosi³y 1.404,83 z³. nych oraz podatków i op³at lokalnych od osób fizycznych, Dochody stanowi³y wp³atê do bud¿etu czêœci zysku gospo- §2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach darstw pomocniczych - Kot³ownia szkolna i Basen p³ywacki za i op³atach lokalnych. 2006 rok. Planowane dochody w kwocie 146.709,00 z³ zosta³y zreali- 9) dzia³ 851 Ochrona zdrowia, rozdzia³ 85154 Przeciwdzia³a- zowane na kwotê 146.709,70 z³. nie alkoholizmowi, §0970 Wp³ywy z ró¿nych dochodów Dochody dotyczy³y refundacji ulg w podatku od nierucho- Planowane i wykonane dochody wynosi³y 220,00 z³. moœci dla 3 zak³adów na terenie MiG Wyrzysk korzystaj¹cych ze statusu zak³adu pracy chronionej. Dochody dotyczy³y zwrotu przez S¹d Rejonowy w Cho- dzie¿y niewykorzystanej zaliczki przez bieg³ego s¹dowego na 5) dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia, rozdzia³ 75814 Ró¿ne rozlicze- badania osób uzale¿nionych. nia finansowe, 10) dzia³ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdzia³ 85415 §0970 Wp³ywy z ró¿nych dochodów Pomoc materialna dla uczniów, §0920 Pozosta³e odsetki Planowane i wykonane dochody wynosi³y 346.776,74 z³. Planowane i wykonane dochody wynosi³y 604,23 z³. Dochody 2007 roku dotyczy³y przeniesienia do planu Dochody dotyczy³y wp³aty odsetek przez SAPO w Wyrzy- dochodów, niewygasaj¹cych wydatków 2006 roku uchwalo- sku w zwi¹zku z nieterminowym zwrotem niewykorzystanej nych przez Radê Miejsk¹ w Wyrzysku, które nie wygasaj¹ z dotacji za 2006 rok. up³ywem roku bud¿etowego, niewydatkowanych w ustalo- nym terminie realizacji. Planowane pozosta³e dochody gminy w kwocie 1.723.182,97 z³ zosta³y wykonane na kwotê 1.639.398,25 z³, tj. Na dochody sk³ada³y siê œrodki z nastêpuj¹cych niezreali- 95,14%. zowanych wydatków: Ogó³em prognozowane dochody bud¿etu Gminy Wyrzysk a) zakup mebli do biura Przewodnicz¹cego Rady Miej- w wysokoœci 28.963.224,33 z³ w okresie 2007 roku zosta³y skiej w Wyrzysku, zrealizowane na kwotê 28.364.043,12 z³, co stanowi 97,93% b) remont sali widowiskowej w Wyrzysku przy ul. Parko- wykonania planu. wej, Do najwiêkszych pozycji, które nie zosta³y wykonane i c) remont dachu sali gimnastycznej w SP w Kosztowie, maj¹ wp³yw na niepe³n¹ realizacjê planu dochodów nale¿a³y wp³aty z tytu³u odp³atnego nabycia prawa w³asnoœci oraz d) remont nawierzchni warstwy asfaltowej zespo³u boisk prawa u¿ytkowania wieczystego nieruchomoœci, dochody z do tenisa ziemnego, pi³ki rêcznej, koszykówki i siat- tytu³u podatku od nieruchomoœci od osób prawnych, docho- kówki w kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy Gim- dy z tytu³u podatku rolnego od osób prawnych oraz niewy- nazjum w Wyrzysku, korzystane dotacje celowe. e) kanalizacja sanitarna – Wyrzysk – ul. Bydgoska, Rzecz- Dla porównania wskaŸnik wykonania dochodów bud¿eto- na, Staszica, Koœciuszki, Grunwaldzka, Pocztowa wych za 2006 rok ukszta³towa³ siê na poziomie 97,46%. W 6) dzia³ 801 Oœwiata i wychowanie, rozdzia³ 80101 Szko³y porównaniu do bud¿etu Gminy Wyrzysk za 2006 rok wskaŸnik Podstawowe, wzrostu planowanych dochodów bud¿etowych w roku 2007 wynosi³ 105,44%, a wykonanych dochodów 105,95%. §0920 Pozosta³e odsetki W 2007 roku kwota stanowi¹ca skutki finansowe z tytu³u Planowane i wykonane dochody wynosi³y 11,77 z³. obni¿enia górnych stawek podatków wynosi³a 982.818,07 z³, Dochody dotyczy³y wp³aty odsetek przez SAPO w Wyrzy- z tytu³u udzielonych przez gminê ulg i zwolnieñ 85.616,00 z³, sku w zwi¹zku z nieterminowym zwrotem niewykorzystanej z tytu³u umorzenia zaleg³oœci podatkowych 329.529,44 z³, a dotacji za 2006 rok. roz³o¿enia na raty, odroczenia terminu p³atnoœci 11.907,20 z³. 7) dzia³ 801 Oœwiata i wychowanie, rozdzia³ 80104 Przedszko- Tak wiêc ³¹czna kwota skutków finansowych, o których la, §2370 mowa w 2007 roku wynosi³a 1.409.870,71 z³, co stanowi³o 4,97% wykonanych dochodów bud¿etowych. Wp³ywy do bud¿etu nadwy¿ki œrodków obrotowych zak³a- du bud¿etowego Zaleg³oœci z wszystkich Ÿróde³ dochodów bud¿etowych wynikaj¹ce ze sprawozdania Rb – 27 S na dzieñ 31 grudnia Planowane i wykonane dochody wynosi³y 41.217,75 z³. 2007 r. wynosi³y 819.759,62 z³, a nadp³aty 55.795,24 z³. Zale- Dochody stanowi³y wp³atê do bud¿etu nadwy¿ki œrodków g³oœci stanowi³y 2,89% wykonanych dochodów bud¿etowych. obrotowych zak³adów bud¿etowych - Przedszkola za 2006 rok. Zaleg³oœci te w stosunku do 2006 roku zmniejszy³y siê o 8) dzia³ 801, rozdzia³ 80197 Gospodarstwa pomocnicze, §2380 kwotê 263.733,51 z³. Wp³ywy do bud¿etu czêœci zysku gospodarstwa pomocni- czego Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14369 — Poz. 2488

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUD¯ETU GMINY WYRZYSK ZA 2007 ROK Wykonanie wydatków bud¿etu Gminy Wyrzysk za 2007 rok w szczegó³owoœci do dzia³ów, rozdzia³ów i paragrafów klasyfikacji bud¿etowej z wyszczególnieniem wskaŸnika wykonania planu wydatków przedstawia poni¿sza tabela:

ÈÃ Ã ' Ã 7 Ã 5 Ã Ã 3 Ã: Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã  Ã 52/1,&7:2Ã,Ã 2:,(&7:2Ã Ã    Ã 0 Ã Ã  Ã    Ã = Ã Ã Ã Ã     Ã, Ã Ã  Ã    : Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÈÃ    Ã Ã  Ã Ã Ã Ã Ã Ã: Ã Ã Ã Ã     Ã 6 Ã Ã Ã Ã Ã     Ã 6 Ã Ã) Ã3 Ã Ã     Ã 3 Ã Ã  Ã    : Ã Ã Ã    Ã Ã  Ã 6 Ã Ã Ã Ã Ã     Ã 6 Ã Ã) Ã3 Ã Ã     Ã = Ã Ã Ã Ã Ã     Ã = Ã Ã Ã Ã     Ã 5 Ã Ã Ã Ã Ã     = Ã Ã Ã Ã Ã    Ã Ã  Ã Ã Ã Ã  Ã 75$163257Ã,Ã &=12 Ã Ã    Ã' Ã Ã Ã  Ã    Ã = Ã Ã Ã Ã     Ã' Ã Ã Ã  Ã    Ã: Ã Ã Ã     Ã = Ã Ã Ã ÃÃ Ã     Ã = Ã Ã Ã Ã     Ã = Ã Ã Ã Ã     Ã 5 Ã Ã Ã Ã Ã     . Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã    Ã Ã  Ã Ã: Ã Ã Ã Ã Ã     : Ã Ã Ã Ã Ã    Ã Ã  Ã Ã 3 Ã Ã  Ã    : Ã Ã Ã Ã    Ã Ã   Ã *2632'$5.$Ã0,(6=.$1,2:$Ã Ã    Ã 5 Ã Ã Ã Ã Ã  Ã    Ã = Ã Ã Ã Ã Ã   Ã Ã = Ã Ã Ã Ã     Ã = Ã Ã Ã Ã     * Ã Ã Ã Ã    Ã  Ã Ã ' Ã Ã Ã Ã Ã Ã    Ã Ã  ÃÃ Ã 6 Ã Ã Ã Ã Ã      Ã 6 Ã Ã) Ã3 Ã Ã     Ã: Ã Ã Ã     Ã = Ã Ã Ã Ã Ã     Ã = Ã Ã Ã     Ã = Ã Ã Ã Ã     Ã = Ã Ã Ã Ã     Ã 5 Ã Ã Ã Ã Ã     Ã 3 Ã Ã Ã Ã Ã 9$7 Ã Ã     Ã. Ã Ã Ã Ã Ã Ã     Ã: Ã Ã Ã Ã Ã    

Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14370 — Poz. 2488

' Ã Ã Ã Ã Ã Ã    Ã Ã Ã Ã Ã  Ã Ã 7 Ã Ã     : Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã    Ã Ã Ã Ã Ã Ã  Ã Ã Ã Ã Ã Ã  $'0,1,675$&-$Ã38%/,&=1$    8 Ã     : Ã Ã     ' Ã Ã     6 Ã Ã Ã     6 Ã Ã) Ã3     : Ã     = Ã Ã Ã     = Ã     = Ã Ã   = Ã Ã     2 Ã Ã Ã Ã Ã     Ã 3 Ã Ã     5 Ã Ã Ã     2 Ã Ã Ã Ã Ã  Ã   6 Ã Ã Ã Ã     Ã = Ã Ã Ã Ã     Ã Ã Ã = Ã Ã Ã Ã Ã Ã     5 Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã     5 Ã Ã Ã Ã Ã     = Ã Ã Ã     = Ã Ã     2 Ã Ã Ã Ã Ã     Ã 2 Ã Ã Ã Ã Ã     Ã 3 Ã Ã     = Ã Ã Ã Ã Ã Ã     8 Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã     : Ã Ã Ã Ã     : Ã Ã     ' Ã Ã     6 Ã Ã Ã     6 Ã Ã) Ã3     : Ã Ã3 Ã) Ã5 Ã2     1 : Ã     = Ã Ã Ã     = Ã     = Ã Ã     = Ã Ã     = Ã Ã     = Ã Ã Ã Ã Ã,     2 Ã Ã Ã Ã Ã     Ã 2 Ã Ã Ã Ã Ã     Ã 3 Ã Ã     3 Ã Ã   Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14371 — Poz. 2488

5 Ã Ã Ã     2 Ã Ã Ã Ã Ã     . Ã Ã Ã Ã     6 Ã Ã Ã Ã     Ã = Ã Ã Ã Ã     Ã Ã Ã = Ã Ã Ã Ã Ã Ã     : Ã Ã Ã     : Ã Ã Ã Ã     . Ã     5 Ã Ã Ã Ã Ã     3 Ã Ã Ã     = Ã Ã Ã     = Ã Ã     3 Ã     ' Ã Ã Ã Ã Ã Ã    Ã Ã Ã  Ã Ã Ã ' Ã Ã Ã Ã Ã Ã    Ã Ã Ã Ã 

= Ã Ã     5 Ã Ã Ã     85= '<Ã1$&=(/1<&+Ã25*$1 :Ã: $'=<     3$ 67:2:(-Ã.21752/,Ã,Ã2&+521<Ã35$:$Ã25$= 6 '2:1,&7:$ 8 Ã Ã Ã Ã      Ã Ã Ã : Ã Ã     6 Ã Ã Ã     6 Ã Ã) Ã3     : Ã Ã6 Ã Ã6     5 Ã Ã Ã Ã Ã     6 Ã Ã Ã     6 Ã Ã) Ã3     : Ã     = Ã Ã Ã     = Ã Ã     3 Ã Ã     : Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã    Ã Ã Ã Ã  Ã Ã Ã Ã Ã Ã

5 Ã Ã Ã Ã Ã     6 Ã Ã Ã     6 Ã Ã) Ã3     : Ã     = Ã Ã Ã     = Ã Ã     2 Ã Ã Ã Ã Ã     Ã 3 Ã Ã     = Ã Ã Ã Ã     Ã Ã Ã %(=3,(&=( 67:2Ã38%/,&=1(Ã,Ã2&+521$     35=(&,2:32 $52:$ . Ã Ã3     Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14372 — Poz. 2488

' Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã    Ã Ã Ã Ã  Ã Ã Ã Ã

2 Ã Ã     ' Ã Ã Ã Ã Ã Ã    Ã Ã Ã Ã 

5 Ã Ã Ã Ã Ã     6 Ã Ã Ã     6 Ã Ã) Ã3     : Ã     = Ã Ã Ã     = Ã Ã     = Ã Ã     = Ã Ã     2 Ã Ã Ã Ã Ã     Ã 2 Ã Ã Ã Ã Ã     Ã 5 Ã Ã Ã     6 Ã Ã Ã Ã     Ã : Ã Ã Ã Ã     2 Ã     = Ã Ã   : Ã Ã Ã Ã     '2&+2'<Ã2'Ã26 %Ã35$:1<&+Ã2'Ã26 %    ),=<&=1<&+Ã,Ã2'Ã,11<&+Ã-('1267(.  1,(326,$'$- &<&+Ã2622%2:2 &,Ã35$:1(- 25$=Ã:<'$7.,Ã=:, =$1(Ã=Ã,&+Ã32%25(0 3 Ã Ã Ã Ã Ã     : Ã Ã Ã     6 Ã Ã Ã   6 Ã Ã) Ã3   : Ã   = Ã Ã      2%6 8*$Ã' 8*8Ã38%/,&=1(*2    2 Ã Ã Ã Ã Ã     Ã Ã 2 Ã Ã Ã Ã Ã Ã     Ã Ã Ã Ã Ã  2 :,$7$Ã,Ã:<&+2:$1,(    6 Ã3     ' Ã Ã Ã Ã Ã Ã    Ã Ã Ã Ã Ã Ã  Ã Ã Ã Ã Ã Ã

= Ã Ã Ã Ã    Ã Ã Ã Ã 

: Ã Ã Ã Ã     6 Ã Ã     : Ã Ã     ' Ã Ã     6 Ã Ã Ã     6 Ã Ã) Ã3     : Ã     = Ã Ã Ã     = Ã Ã Ã Ã Ã     Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14373 — Poz. 2488

= Ã     = Ã Ã     = Ã Ã     = Ã Ã     = Ã Ã Ã Ã Ã,     2 Ã Ã Ã Ã Ã     Ã 2 Ã Ã Ã Ã Ã     Ã 3 Ã Ã     5 Ã Ã Ã     2 Ã Ã Ã Ã Ã     2 Ã Ã Ã Ã Ã    Ã Ã Ã Ã 

6 Ã Ã Ã Ã     Ã = Ã Ã Ã Ã     Ã Ã Ã = Ã Ã Ã Ã Ã Ã     : Ã Ã Ã     2 Ã Ã Ã Ã     : Ã Ã Ã Ã     : Ã Ã     ' Ã Ã     6 Ã Ã Ã     6 Ã Ã) Ã3     = Ã Ã Ã     = Ã Ã Ã Ã Ã     = Ã     = Ã Ã     = Ã Ã     = Ã Ã     3 Ã Ã   2 Ã Ã Ã Ã Ã     = Ã Ã Ã Ã   Ã Ã Ã 3     ' Ã Ã Ã Ã Ã     ' Ã Ã Ã Ã Ã Ã    Ã Ã Ã Ã Ã Ã  Ã Ã Ã Ã Ã Ã

' Ã Ã Ã Ã Ã Ã    Ã Ã Ã Ã Ã  Ã Ã *     : Ã Ã Ã Ã     6 Ã Ã     : Ã Ã     ' Ã Ã     6 Ã Ã Ã     6 Ã Ã) Ã3     : Ã     = Ã Ã Ã     = Ã Ã Ã Ã Ã     = Ã     = Ã Ã     = Ã Ã     = Ã Ã     Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14374 — Poz. 2488

= Ã Ã Ã Ã Ã,     2 Ã Ã Ã Ã Ã     Ã 2 Ã Ã Ã Ã Ã     Ã 3 Ã Ã     5 Ã Ã Ã     2 Ã Ã Ã Ã Ã     6 Ã Ã Ã Ã     Ã = Ã Ã Ã Ã     Ã Ã Ã = Ã Ã Ã Ã Ã Ã     : Ã Ã Ã     ' Ã Ã Ã     : Ã Ã Ã Ã     : Ã Ã     ' Ã Ã     6 Ã Ã Ã     6 Ã Ã) Ã3     : Ã     = Ã Ã Ã     = Ã Ã     = Ã Ã     = Ã Ã     3 Ã Ã  Ã   5 Ã Ã Ã     2 Ã Ã Ã Ã Ã     3 Ã Ã Ã Ã Ã     Ã : Ã Ã Ã Ã     = Ã Ã  Ã     : Ã Ã Ã Ã     : Ã Ã     ' Ã Ã     6 Ã Ã Ã     6 Ã Ã) Ã3     : Ã     = Ã Ã Ã     = Ã Ã     = Ã Ã     = Ã Ã     = Ã Ã Ã Ã Ã,     2 Ã Ã Ã Ã Ã     Ã 3 Ã Ã     5 Ã Ã Ã     2 Ã Ã Ã Ã Ã     6 Ã Ã Ã Ã     Ã = Ã Ã Ã Ã     Ã Ã Ã = Ã Ã Ã Ã Ã Ã     : Ã Ã Ã     : Ã Ã Ã Ã     6 Ã     Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14375 — Poz. 2488

' Ã Ã Ã Ã Ã Ã    Ã Ã Ã  Ã Ã Ã Ã Ã . Ã     : Ã     ' Ã Ã Ã     = Ã Ã     3 Ã Ã     3 Ã     = Ã Ã Ã     = Ã Ã     = Ã Ã     5 Ã Ã Ã     : Ã Ã Ã     * Ã     ' Ã Ã Ã Ã Ã      2&+521$Ã='52:,$    = Ã   = Ã Ã Ã   3 Ã     ' Ã Ã Ã Ã Ã Ã    Ã Ã Ã  Ã Ã Ã ' Ã Ã Ã Ã Ã Ã    Ã Ã Ã Ã 

5 Ã Ã Ã Ã Ã     6 Ã Ã Ã     6 Ã Ã) Ã3     : Ã     = Ã Ã Ã     = Ã Ã     3 Ã Ã     6 Ã Ã Ã Ã   Ã 3 Ã     ' Ã Ã Ã Ã Ã Ã    Ã Ã Ã Ã 

: Ã     = Ã Ã Ã     ' Ã Ã Ã Ã Ã Ã    Ã Ã Ã  Ã Ã Ã Ã Ã  3202&Ã632 (&=1$    Ã Ã Ã Ã    Ã Ã Ã Ã Ã Ã  Ã Ã     : Ã Ã     ' Ã Ã     6 Ã Ã Ã     6 Ã Ã) Ã3     : Ã     = Ã Ã Ã     = Ã     = Ã Ã     = Ã Ã     = Ã Ã     Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14376 — Poz. 2488

= Ã Ã Ã Ã Ã,     2 Ã Ã Ã Ã Ã     Ã 2 Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã     Ã 3 Ã Ã     2 Ã Ã Ã Ã Ã     6 Ã Ã Ã Ã     Ã = Ã Ã Ã Ã     Ã Ã Ã = Ã Ã Ã Ã Ã Ã     6 Ã Ã Ã Ã Ã Ã    Ã Ã Ã Ã Ã  Ã Ã Ã 6 Ã Ã Ã     = Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã     Ã Ã Ã     ' Ã     Ã     2 Ã Ã     : Ã Ã Ã Ã     : Ã Ã     ' Ã Ã     6 Ã Ã Ã     6 Ã Ã) Ã3     : Ã     = Ã Ã Ã     = Ã     = Ã Ã     = Ã Ã     = Ã Ã     = Ã Ã Ã Ã Ã,     2 Ã Ã Ã Ã Ã     Ã 2 Ã Ã Ã Ã Ã     Ã 2 Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã     Ã 3 Ã Ã     5 Ã Ã Ã     2 Ã Ã Ã Ã Ã     6 Ã Ã Ã Ã     Ã = Ã Ã Ã Ã     Ã Ã Ã = Ã Ã Ã Ã Ã Ã     8 Ã Ã Ã Ã Ã     = Ã Ã Ã Ã Ã     Ã Ã Ã Ã 3 Ã     = Ã Ã Ã Ã    Ã Ã Ã Ã 

à     2 à à à à à    à à à à 

 ('8.$&<-1$Ã23,(.$Ã:<&+2:$:&=$    Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14377 — Poz. 2488

à     : à à à à     : à à     ' à à     6 à à à     6 à Ã) Ã3     = à à à     = à     = à à     = à à     = à à     2 à à à à à     . à à à à à à à à     à à à à à ' à à à à à à    à à à à 

6 Ã Ã Ã     6 Ã Ã) Ã3     : Ã     = Ã Ã Ã     = Ã Ã     = Ã Ã Ã Ã Ã     = Ã     = Ã Ã     3 Ã Ã     5 Ã Ã Ã     3 Ã Ã Ã     = Ã Ã Ã Ã    Ã Ã Ã Ã 

6 Ã Ã     , Ã Ã Ã Ã     : Ã Ã     6 Ã Ã Ã     6 Ã Ã) Ã3     = Ã Ã Ã Ã Ã     2 Ã Ã Ã Ã Ã    Ã Ã Ã Ã 

*2632'$5.$Ã.2081$/1$Ã,Ã2&+521$     52'2:,6.$ * Ã Ã Ã Ã     = Ã Ã Ã     = Ã Ã     5 Ã Ã Ã     3 Ã     * Ã     = Ã Ã Ã     = Ã Ã     2 Ã Ã Ã     = Ã Ã Ã     = Ã Ã     8 Ã Ã Ã Ã Ã     = Ã Ã Ã     = Ã Ã     2 Ã Ã Ã Ã     = Ã     = Ã Ã     = Ã Ã     3 Ã     : Ã     Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14378 — Poz. 2488

= Ã Ã Ã     = Ã Ã     5 Ã Ã Ã     : Ã Ã Ã      .8/785$Ã,Ã2&+521$Ã'=,('=,&7:$Ã1$52'2:(*2    3 Ã Ã Ã Ã     : Ã     = Ã Ã Ã     = Ã Ã     ' Ã Ã Ã Ã Ã Ã     ' Ã Ã Ã Ã Ã     Ã 6 Ã Ã Ã     6 Ã Ã) Ã3     : Ã     = Ã Ã Ã     = Ã     = Ã Ã     = Ã Ã     %     ' Ã Ã Ã Ã Ã     Ã 3 Ã     ' Ã Ã Ã Ã Ã Ã    Ã Ã Ã Ã 

= Ã Ã Ã     = Ã Ã      .8/785$Ã),=<&=1$Ã,Ã63257    = Ã Ã Ã Ã Ã Ã     ' Ã Ã Ã Ã Ã Ã    Ã Ã Ã Ã 

1 Ã Ã Ã Ã Ã     : Ã     = Ã Ã Ã     = Ã Ã     = Ã Ã     3 Ã   : Ã Ã Ã   2* (0Ã:<'$7.,Ã%8' (72:(    Ã     :<'$7.,Ã%,( &( :<'$7.,Ã0$- 7.2:(   

Wykonanie planu wydatków bud¿etu Gminy Wyrzysk 2007 Realizacja wydatków bud¿etowych w poszczególnych roz- rok w szczegó³owoœci do dzia³ów, rozdzia³ów i paragrafów dzia³ach klasyfikacji bud¿etowej przedstawia³a siê nastêpuj¹- klasyfikacji bud¿etowej z wyodrêbnieniem realizacji wydat- co: ków bie¿¹cych: wynagrodzeñ i pochodnych od wynagrodzeñ, 1. Rozdzia³ 01008 Melioracje wodne dotacji, wydatków na obs³ugê d³ugu gminy, pozosta³ych wydatków bie¿¹cych oraz wydatków maj¹tkowych przedsta- Plan wydatków 8.000,00 z³, wykonanie 7.925,29 z³,% wy- wia poni¿sza czêœæ opisowa: konania planu 99,07%. Wykonanie wydatków bie¿¹cych: 7.925,29 z³ I. Dzia³ 010 ROLNICTWO I £OWIECTWO §4300 Zakup us³ug pozosta³ych 7.925,29 z³ wykonanie mechanicznej konserwacji rowów: Planowane wydatki bud¿etowe w tym dziale klasyfikacji w Kosztowie konserwacjê wykonano na rowie £B-43-5 od bud¿etowej stanowi¹ce kwotê 296.188,37 z³, w 2007 roku d³ugoœci 550 mb, zosta³y zrealizowane w kwocie 295.425,91 z³ tj. 99,74%. w B¹kowie przeprowadzono konserwacjê rowu NO-3 o d³ugoœci 1.580 mb. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14379 — Poz. 2488

2. Rozdzia³ 01030 Izby Rolnicze II. Dzia³ 600 TRANSPORT I £¥CZNOŒÆ Plan wydatków 13.891,37 z³, wykonanie planu 13.482,99 z³, tj. 97,06% planu. Plan wydatków bud¿etowych w kwocie 945.343,10 z³, w Wykonanie wydatków bie¿¹cych: 13.482,99 z³ 2007 roku zosta³ zrealizowany w kwocie 848.766,05, tj. 89,78% wykonania planu. 1) wydatki bud¿etowe z tytu³u wynagrodzeñ (osobowych) i pochodnych od wynagrodzeñ w §4010, §4110, §4120 Realizacja wydatków bud¿etowych przedstawia³a siê na- dotycz¹ce sporz¹dzenia spisu cz³onków izb rolniczych stêpuj¹co: 468,99 z³ 1. Rozdzia³ 60014 Drogi publiczne powiatowe 2) pozosta³e wydatki bie¿¹ce 13.014,00 z³ Plan wydatków 47.000,00 z³, wykonanie 46.733,65 z³,% §2850 Wp³aty gmin na rzecz izb rolniczych 13.014,00 z³ wykonania planu 99,43%. wp³ata Gminy Wyrzysk w wysokoœci 2% uzyskanych wp³y- Wykonanie wydatków bie¿¹cych: 46.733,65 z³ wów z podatku rolnego na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu. W toku wykonywania bud¿etu w 2007 roku w Zaplanowane i wykonane w 2007 roku wydatki bie¿¹ce w zakresie wydatków bie¿¹cych na dzieñ 31 grudnia 2007 r. §4270 Zakup us³ug remontowych zwi¹zane by³y z przeprowa- powsta³y zobowi¹zania maj¹ce charakter niewymagalnych w dzeniem remontu chodnika na drodze powiatowej nr 28382 kwocie 220,00 z³. Zobowi¹zania te wynika³y z wp³ywów w Wyrzysk – Polanowo. Remont chodnika polega³ na wbudowa- miesi¹cu grudniu 2007 roku podatku rolnego dokonanych niu kostki polbruk gruboœci 6 cm – 1.600 m² i obrze¿a przez p³atników tego podatku. Zosta³y one uregulowane w I trawnikowego – 2200 mb. Zosta³ on zrealizowany na podsta- kwartale 2008 roku. wie Porozumienia zawartego pomiêdzy Powiatem Pilskim reprezentowanym przez Zarz¹d Powiatu, a Gmin¹ Wyrzysk, 3. Rozdzia³ 01095 Pozosta³a dzia³alnoœæ dotycz¹cego prowadzenia zadañ publicznych z jednostkami Plan wydatków 274.297,00 z³, wykonanie planu 274.017,63 lokalnego samorz¹du terytorialnego. z³ tj. 99,90% planu. Wykonanie wydatków bie¿¹cych: 274.017,63 2. Rozdzia³ 60016 Drogi publiczne gminne z³ Plan wydatków 830.143,10 z³, wykonanie 733.832,40 z³,% 1) wydatki bud¿etowe z tytu³u wynagrodzeñ (osobowych) wykonania planu 88,40%. 4.324,12 z³ 1) WYDATKI BIE¯¥CE §4010, §4110, §4120, Plan wydatków 340.763,10 z³, wykonanie 268.134,97 z³,% 2) pozosta³e wydatki bie¿¹ce 269.693,51 z³ wykonania planu 78,69%. w tym: Wykonanie wydatków bie¿¹cych: 268.134,97 z³ a) §4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia a) wynagrodzenia 3.253,00 z³ 5.100,61 z³ §4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia) b) §4300 Zakup us³ug pozosta³ych 3.624,00 z³ 3.253,00 z³ umowa zlecenie na odœnie¿anie dróg gminnych, c) §4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 260.094,21 z³ b) pozosta³e wydatki bie¿¹ce 264.881,97 z³ d) §4740 Zakup materia³ów papierniczych do sprzêtu w tym: drukarskiego i urz¹dzeñ kserograficznych 874,69 z³ - §4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 77.831,39 z³ Wydatki bud¿etowe w §4210 i w §4300 w tym rozdziale w tym: klasyfikacji bud¿etowej przeznaczone by³y na przeprowadze- - zakup gruzu i szlaki 40.470,20 z³ nie konkursu wieñca do¿ynkowego oraz zakup materia³ów i us³ug zwi¹zanych z organizacj¹ do¿ynek gminnych, które - zakup piasku, soli na akcjê „ZIMA” 817,40 z³ odby³y siê w dniu 26 sierpnia 2007 roku w miejscowoœci - zakup wiaty przystankowej zlokalizowanej w Osie- Koœcierzyn Wielki. ku nad Noteci¹ 4.152,73 z³ ul. Wyrzyska i materia- Wydatki bie¿¹ce w §4010, §4110, §4120 dotyczy³y wyna- ³ów pomocniczych koniecznych do jej ustawienia, grodzenia za czynnoœci zwi¹zane z przygotowaniem w miesi¹- - zakup znaków drogowych 9.210,55 z³ cu maju i listopadzie 2007 roku decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napêdowego - zakup materia³ów na naprawê bie¿¹c¹ chodników wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników. 16.542,61 z³ W §4430 planowane i wykonane wydatki w kwocie - zakup materia³ów na naprawê przepustów drogo- 260.094,21 z³ dotyczy³y zwrotu rolnikom podatku akcyzowego wych 5.212,31 z³ zawartego w cenie oleju napêdowego. - zakup materia³ów – nazewnictwo ulic i numeracja nieruchomoœci 1.425,59 z³ Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14380 — Poz. 2488

- §4270 Zakup us³ug remontowych 104.184,20 z³ Mniejsze wykonanie wydatków bie¿¹cych w §4210 zwi¹- remonty cz¹stkowe dróg asfaltowych na terenie zane by³o z ograniczon¹ mo¿liwoœci¹ zakupu szlaki, poniewa¿ Gminy Wyrzysk mo¿na j¹ naj³atwiej nabywaæ w miesi¹cu styczniu, kiedy kot³ownie zu¿ywaj¹ najwiêcej wêgla do ogrzewania mieszkañ. - §4300 Zakup us³ug pozosta³ych 81.676,38 z³ W zwi¹zku z tym, i¿ lokalne zak³ady ceramiki budowlanej w tym: wznowi³y ponownie swoj¹ dzia³alnoœæ w trakcie roku bud¿e- towego, mo¿liwe by³o dopiero pozyskanie gruzu, który jest - us³ugi sprzêtowe równiark¹ i kopark¹ 64.036,92 z³ produktem ubocznym przy produkcji cegie³. Z tego te¿ powo- - wydatki na utrzymanie przystanków autobusowych du zakupiono mniejsz¹ iloœæ, ni¿ wstêpnie zaplanowano. 671,00 z³ Ponadto mniejsze by³y potrzeby w zakresie zakupu materia- ³ów na naprawê przepustów drogowych. - wydatki na naprawê przepustów drogowych 797,02 z³ W toku wykonywania bud¿etu 2007 roku w §4300 Zakup us³ug pozosta³ych na dzieñ 31 grudnia 2007 r. powsta³y - wydatki na naprawê bie¿¹c¹ chodników zobowi¹zania w kwocie 1.601,25 z³ ogó³em, w tym maj¹ce 10.928,97 z³ charakter wymagalnych w kwocie 594,75 z³. Zobowi¹zania te - wydatki zwi¹zane z wycink¹ drzew i krzewów 132,50 zosta³y zap³acone w okresie I kwarta³u 2008 roku. Zobowi¹- z³ wycinka uszkodzonych koron drzew w Wyrzysku zania te powsta³y na skutek póŸniejszego, ni¿ nale¿ny termin p³atnoœci przygotowania faktur do realizacji. Fakt ten nie - pozosta³e wydatki 5.109,97 z³ transport gruzu i spowodowa³ zap³aty odsetek. szlaki na naprawê dróg gruntowych na terenie gminy Wyrzysk, Zgodnie z Uchwa³¹ Nr XVI/100/07 Rady Miejskiej w Wy- rzysku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia - §4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 1.000,00 z³ ubezpiecze- wykazu wydatków bud¿etu Gminy Wyrzysk 2007 roku, które nie dróg gminnych nie wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego, w ramach us³ug - §4590 Kary i odszkodowania wyp³acane na rzecz remontowych zaplanowana zosta³a kwota 27.500,00 z³ prze- osób fizycznych 190,00 z podatek dochodowy sta- znaczona na remont ulicy osiedlowej, dojazd do ul. Wiejskiej nowi¹cy zobowi¹zanie 2006 rok zwi¹zany z wyp³at¹ w Wyrzysku. Zaplanowany wydatek w 2007 roku nie zosta³ odszkodowania za uszkodzenie samochodu osobo- zrealizowany z powodu braku wystarczaj¹cych œrodków. Po wego na drodze gminnej. dokonaniu w miesi¹cu grudniu 2007 roku zmian w bud¿ecie Gminy Wyrzysk, zgromadzone œrodki pozwol¹ na realizacjê Ni¿sze wykonanie zaplanowanych na 2007 rok wydatków zadania w 2008 roku. Ostateczny termin realizacji robót zosta³ bie¿¹cych spowodowane by³o sezonowoœci¹ przeprowadze- okreœlony na 31 sierpnia 2008 r. nia niektórych prac, a tak¿e wynika³o z koniecznoœci przygo- towania dokumentacji technicznej i przetargowej na wykona- 2) WYDATKI MAJ¥TKOWE nie koniecznych napraw i remontów chodników oraz dróg Plan wydatków 489.380,00 z³. W 2007 roku na realizacjê gminnych. zadañ i zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotê Mniejsze wykonanie planu w §4170 Wynagrodzenia bez- 465.697,43 z³,% wykonania planu 95,16%. osobowe w 2007 roku zwi¹zane by³o z ³agodnym przebiegiem Realizacja wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale kla- zimy, a zatem mniejszymi potrzebami w zakresie zimowego syfikacji bud¿etowej przedstawia³a siê nastêpuj¹co: utrzymanie dróg gminnych – posypywania dróg sol¹ i pia- skiem.

/  1 Ã 3 : È  % Ã Ã Ã2 Ã 1 Ã Ã Ã/   : Ã Ã Ã Ã Ã Ã3 Ã&     : Ã Ã Ã Ã Ã Ã3    ) Ã Ã Ã Ã) Ã Ã3 Ã,,Ã     % Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã  Ã Ã Ã Ã Ã Ã: Ã) : Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã      * % Ã Ã Ã Ã Ã Ã     Ã Ã Ã. Ã2 Ã 1  : Ã Ã Ã$ Ã Ã Ã Ã      ' Ã Ã Ã Ã     ) Ã Ã Ã Ã    5$=(0    Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14381 — Poz. 2488

1. Budowa chodnika w Osieku n/Not. wzd³u¿ ul. Leœnej z Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich. Rozpoczêcie prac w miesi¹cu listopadzie 2007 roku nie pozwoli³o zakoñczyæ W zwi¹zku z planowan¹ budow¹ kanalizacji œciekowej w inwestycji do 31 grudnia 2007 roku. Zgodnie z cytowan¹ ulicy Leœnej w Osieku n/Not. na trasie przebiegu planowa- uchwa³¹ zadanie zostanie zrealizowane do dnia 30 kwiet- nego chodnika, w 2007 roku brak by³o mo¿liwoœci jego nia 2008 roku. wykonania. Zadanie zostanie zrealizowane po wybudowa- niu kanalizacji. 6. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oznaczo- nych ewidencyjnie jako obrêb: Konstantynowo, Osiek n/ 2. Wyrzysk – budowa chodnika w ul. Pod Czubatk¹ Not. W 2007 roku w ramach zadania inwestycyjnego wybudo- Planowana i wykonana w 2007 roku kwota 760 z³ wynika³a wany zosta³ chodnik w ul. Pod Czubatk¹ w Wyrzysku. z zap³aty podatku dochodowego od osób fizycznych za- Koszt budowy chodnika wyniós³ 26.595,72 z³. Zakres rze- ewidencjonowanego w miesi¹cu grudniu 2006 roku, a czowy obejmowa³ budowê chodnika o d³ugoœci ok. 200 m dotycz¹cego umowy o dzie³o zrealizowanej w 2006 roku, i szerokoœci 1,5 m. dotycz¹cej tej inwestycji. 3. Wyrzysk – budowa chodnika wzd³u¿ ul. Parkowej 7. Wyrzysk – ul. Akacjowa budowa nawierzchni drogi, opra- Zakres rzeczowy obejmowa³ wymianê istniej¹cego chod- cowanie dokumentacji nika na d³ugoœci ok. 400 m. Ca³kowity koszt budowy Zadanie inwestycyjne finansowane by³o w ca³oœci ze chodnika wyniós³ 42.234,88 z³. Zadanie inwestycyjne fi- œrodków w³asnych Gminy Wyrzysk. W 2007 roku wydatki nansowane by³o ze œrodków w³asnych Gminy Wyrzysk. wykonane wynosi³y 20.000,00 z³, w tym zgodnie z Uchwa³¹ 4. Falmierowo – budowa drogi Falmierowo – II Nr IV/100/07 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 grudnia etap Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o 2007 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków bud¿etu szerokoœci min. 4 m oznaczonych ewidencyjnie jako ob- Gminy Wyrzysk 2007 roku, które nie wygasaj¹ z up³ywem rêb: Wyrzysk, Falmierowo roku bud¿etowego, wydatki te wynosi³y 19.061,00 z³. W ramach zadania wykonana zosta³a dokumentacja geode- W 2007 roku przygotowano podk³ady geodezyjne i sporz¹- zyjna na potrzeby sporz¹dzenia dokumentacji budowy dzono dokumentacjê projektow¹ za kwotê 14.754 z³. W nawierzchni ul. Akacjowej w Wyrzysku. ramach tego zadania inwestycyjnego wybudowano odci- nek ok. 800 m drogi asfaltowej o szer. 4,0 m na podbu- 8. – zakup przystanku autobusowego dowie z t³ucznia kamiennego o zró¿nicowanych grubo- W ramach zakupu inwestycyjnego zakupiono i zamonto- œciach, w zale¿noœci od profilu istniej¹cej drogi. Na reali- wano przystanek autobusowy typu PAJEURO 3 do miej- zacjê zadania zaplanowano 280.800,00 z³, z tego œrodki scowoœci Dobrzyniewo za kwotê 4.085,69 z³. w³asne w kwocie 195.000,00 z³. Pozosta³a kwota 85.800,00 z³ finansowana by³a z dotacji ze œrodków finansowych 9. Falmierowo – zakup przystanku autobusowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W ramach zakupu inwestycyjnego zakupiony zosta³ i 5. Wyrzysk – przebudowa nawierzchni z budow¹ odwodnie- zamontowany przystanek autobusowy typu PAJEURO 3 nia w ul. Go³êbiej do miejscowoœci Falmierowo o wartoœci 4.085,70 z³. Zadanie inwestycyjne finansowane by³o w ca³oœci ze W toku wykonywania bud¿etu na dzieñ 31 grudnia 2007 œrodków w³asnych Gminy Wyrzysk. W 2007 roku wydatki roku w ramach wydatków inwestycyjnych powsta³y zobowi¹- wykonane wynosi³y 87.158,61 z³, w tym zgodnie z Uchwa³¹ zania w kwocie 13.685,46 z³, maj¹ce charakter niewymagal- Nr IV/100/07 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 grudnia nych. Zobowi¹zania te dotyczy³y zakupu materia³ów budow- 2007 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków bud¿etu lanych – kostki brukowej na przebudowê nawierzchni w Gminy Wyrzysk 2007 roku, które nie wygasaj¹ z up³ywem Wyrzysku w ul. Go³êbiej. Zobowi¹zania te zosta³y zrealizowa- roku bud¿etowego, wydatki te wynosi³y 30.000,00 z³. W ne w I kwartale 2008 roku. ramach zadania wykonana zosta³a dokumentacja tech- 3. Rozdzia³ 60095 Pozosta³a dzia³alnoœæ niczna, kanalizacja deszczowa oraz roboty ziemne z pod- budow¹ z t³ucznia kamiennego. Ponadto dokonano zaku- 1) WYDATKI MAJ¥TKOWE pu kostki brukowej i obrze¿y betonowych. Zadanie to nie Plan wydatków 68.200,00 z³, wykonanie 68.200,00 z³, tj. zosta³o zakoñczone w 2007 w zwi¹zku z trudnoœciami 100,00% planu. Inwestycje w tym rozdziale klasyfikacji bud¿e- zwi¹zanymi z wy³onieniem projektanta dokumentacji tech- towej przedstawia³y siê nastêpuj¹co: nicznej oraz w zwi¹zku z d³ugotrwa³ymi jej uzgodnieniami

/  1 Ã 3 : È  : Ã Ã Ã Ã     2 Ã 1 ÃÃ Ã3 Ã Ã    5$=(0    Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14382 — Poz. 2488

1. Wyrzysk – budowa parkingu miejskiego Realizacja wydatków zaplanowanych w §4210 dotycz¹- cych zakupu tablic z nazewnictwem ulic i numeracj¹ nierucho- Z uwagi na brak planu zagospodarowania przestrzennego moœci, w 2007 roku nie zosta³a wykonana. Zakup nowej miasta Wyrzyska i przeznaczenia terenów pod parkingi, numeracji budynków nast¹pi w chwili wp³ywu wiêkszej liczby niemo¿liwy by³ wykup gruntów. Pod budowê parkingu wniosków o ich wymianê lub o nadanie numeracji nowo konieczny by³ wykup dzia³ek prywatnych, a jeden z w³aœci- wybudowanym budynkom mieszkalnym. cieli zamierza odsprzedaæ jedynie czêœæ dzia³ki. W zwi¹zku z tym niezbêdny jest podzia³. Zatem do realizacji w/w W toku wykonywania bud¿etu w 2007 roku powsta³y zadania inwestycyjnego bêdzie mo¿na przyst¹piæ dopiero zobowi¹zania maj¹ce charakter wymagalny w kwocie 497,44 po uchwaleniu planu zagospodarowania. W ramach inwe- z³. Powsta³y one na skutek przygotowania pod wzglêdem stycji w 2007 roku wydatkowano kwotê 20.200,00 z³, w tym formalnym i merytorycznym faktur do zap³aty w terminie zgodnie z Uchwa³¹ Nr XVI/100/07 Rady Miejskiej w Wyrzy- uniemo¿liwiaj¹cym ich zap³acenie do 31 grudnia 2007 roku. sku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia Zobowi¹zania te zosta³y uregulowane w okresie I kwarta³u wykazu wydatków bud¿etu Gminy Wyrzysk 2007 roku, 2008 roku. które nie wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego, wydatki 2. Rozdzia³ 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami te wynosi³y 20.056,00 z³. Zadanie inwestycyjne zostanie zakoñczone do dnia 30 wrzeœnia 2008 r. Plan wydatków 370.000,00 z³, wykonanie 314.772,29 z³,% wykonania planu 85,07%. 2. Osiek n/Not. - ul. Piêkna – budowa parkingu 1) WYDATKI BIE¯¥CE Zaplanowane zadanie inwestycyjne finansowane by³o w ca³oœci ze œrodków w³asnych Gminy Wyrzysk. W 2007 Plan wydatków 266.000,00 z³, wykonanie 212.592,70 z³,% roku wydatki wykonane wynosi³y siê 48.000,00 z³. Kwota wykonania planu 79,92%. ta, zgodnie z uchwa³¹ o wydatkach niewygasaj¹cych z Wykonanie wydatków bie¿¹cych: 212.592,70 z³ 2007 roku, stanowi w ca³oœci przedmiotowy wydatek. Wydatek inwestycyjny nie zosta³ zrealizowany w 2007 a) wydatki bud¿etowe z tytu³u wynagrodzeñ (bezoso- roku z powodu braku wystarczaj¹cych œrodków. Po doko- bowych) i pochodnych od 295,05 z³ wynagrodzeñ naniu stosownych zmian w bud¿ecie Gminy Wyrzysk w w § 4170, §4110,§4120, umowa - zlecenie za czyn- miesi¹cu XII 2007 roku, inwestycja ta zostanie zrealizowa- noœci zwi¹zane z zabezpieczeniem przed zasiedle- na w 2008 roku w terminie do dnia 30 wrzeœnia 2008 roku. niem budynku socjalnego w D¹bkach stanowi¹ce- go w³asnoœæ Gminy Wyrzysk b) dotacje 75.000,00 z³ III. Dzia³ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA §2650 Dotacja przedmiotowa z bud¿etu dla zak³adu bud¿etowego 75.000,00 z³ Plan wydatków bud¿etowych w kwocie 587.506,86 z³, w Dotacja przedmiotowa dla zak³adu bud¿etowego – Samo- 2007 roku zosta³ zrealizowany rz¹dowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku kalkulowa- w kwocie 520.351,32 z³, co stanowi³o 88,57% wykonania na wed³ug stawek dotacji jednostkowych uchwalonych przez planu. Radê Miejsk¹ w Wyrzysku w dniu 26 stycznia 2007 roku Uchwa³¹ Nr V/30/07 w sprawie ustalenia stawki dotacji przed- Realizacja wydatków w poszczególnych rozdzia³ach klasy- miotowej dla zak³adu bud¿etowego Samorz¹dowej Admini- fikacji bud¿etowej przedstawia³a siê nastêpuj¹co: stracji Mieszkaniowej w Wyrzysku z przeznaczeniem na: 1. Rozdzia³ 70004 Ró¿ne jednostki obs³ugi gospodarki miesz- - dop³atæ do kosztu us³ugi œwiadczonej przez zak³ad – utrzy- kaniowej manie miesiæczne 1 m² powierzchni nieruchomoœci gmin- Plan wydatków 23.000 z³, wykonanie 11.072,17 z³,% wykona- nej po³o¿onej w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 32 w nia planu 48,14%. wysokoœci 31.000,00 z³, Wykonanie wydatków bie¿¹cych: 11.072,17 z³ - dop³atê do kosztu us³ugi œwiadczonej przez zak³ad – utrzymanie miesiêczne 1 m² powierzchni budynku socjal- 1) pozosta³e wydatki bie¿¹ce: 11.072,17 z³ nego w D¹bkach w wysokoœci 24.000,00 z³ a) §4270 Zakup us³ug remontowych 8.169,20 z³ wyko- - dop³atê do kosztów uzyskania wp³ywów zwi¹zanych ze nano remont konstrukcji i pokrycia dachu z da- œwiadczonymi przez zak³ad us³ugami zwi¹zanymi z zarz¹- chówki na budynku socjalnym stanowi¹cym w³a- dzaniem nieruchomoœci w zakresie obejmuj¹cym najem i snoœæ Gminy Wyrzysk ul. Pocztowa 14 dzier¿awê sk³adników maj¹tkowych Gminy Wyrzysk, bê- b) §4300 Zakup us³ug pozosta³ych 2.902,97 z³ sp³ata d¹cych przychodami zak³adu bud¿etowego; przychody, o kredytu z odsetkami stanowi¹ca czêœæ czynszu których mowa ze wzglêdu na nieœci¹galne op³aty z tytu³u dzier¿awnego za 1 mieszkanie w budynku mieszkal- dostawy tzw. „mediów” (brak nale¿nych wp³ywów z po- nym w Wyrzysku przy ul. Akacjowej bêd¹ce w wodu oddalonych egzekucji komorniczych) nie pokrywaj¹ dyspozycji Urzêdu Miejskiego w Wyrzysku wynaj- kosztów utrzymania zdekapitalizowanego maj¹tku gminy mowane przez emerytowan¹ nauczycielkê. zarz¹dzanego przez zak³ad bud¿etowy w wysokoœci 20.000,00 z³. Mniejsze wykonanie planu w §2650 dotyczy³o Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14383 — Poz. 2488

dotacji przedmiotowej przeznaczonej na utrzymanie mie- - §4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 47,95 z³ op³ata siêczne 1 m² powierzchni budynku socjalnego w D¹bkach roczna za prawo u¿ytkowania wieczystego grun- i zwi¹zane by³o z mniejszym zasiedleniem budynku ni¿ tu Skarbu Pañstwa jako udzia³ w czêœci dzia³ki wstêpnie planowano. Budynek zasiedlony by³ w 47,90% i budynku PKP, po³o¿onym w Osieku n/Not. przy powierzchni. Wysokoœæ kosztów utrzymania budynku przy- ul. Dworcowej, w którym Gminie Wyrzysk zo- jêta by³a szacunkowo, poniewa¿ by³ to pierwszy rok eks- sta³y przekazane przez Polskie Koleje Pañstwo- ploatacji, a zatem barak by³o danych porównalnych. we S.A. w Warszawie dwa lokale mieszkalne wraz z czêœci¹ gruntu. c) pozosta³e wydatki bie¿¹ce 137.297,65 z³ - §4530 Podatek od towarów i us³ug (VAT) w tym: 39.423,00 z³ - §4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 13.637,17 - §4610 Koszty postêpowania s¹dowego i proku- z³ zakup opa³u do lokali gminnych (budynki ratorskiego 660,00 z³ koszty procesu zap³acone OSP) oraz materia³ów na remont œwietlicy w na podstawie wyroku S¹du Okrêgowego w Koœcierzynie Wielkim, polegaj¹cy na wykona- Poznaniu Wydzia³ II Cywilny Odwo³awczy z dnia niu prac malarskich i murarskich, 25 paŸdziernika 2007 roku Sygn. Akt II Ca 1529/ - §4260 Zakup energii 8.116,26 z³ zakup energii 07. Koszty procesu zwi¹zane by³y z nabyciem elektrycznej i wody dla lokali gminnych (budyn- na w³asnoœæ nieruchomoœci bêd¹cej przedmio- ki OSP), tem wieczystego u¿ytkowania stanowi¹cej dzia³- kê nr 1125 o powierzchni 0,0882 ha, po³o¿onej - §4270 Zakup us³ug remontowych 41.818,80 z³ w Wyrzysku. wymiana okien z drewnianych na plastikowe w Klubie Seniora w Wyrzysku ul. Targowisko 1, Ni¿sze wykonanie planowanych wydatków bie¿¹cych w naprawa dachu na budynku Domu Kultury w §4170, §4210, §4260 i w §4300 wynika z braku wiêkszych Osieku n/Not. oraz wymiana pokrycia papowe- potrzeb w tym zakresie. Ze wzglêdu na ³agodn¹ zimê mniejsze go na budynkach OSP w B¹kowie, Kosztowie, by³y zakupy wêgla i mia³u wêglowego na ogrzewanie po- Koœcierzynie Wielkim i Osieku n/Not. mieszczeñ w OSP w Osieku n/Not. i w Wyrzysku, ni¿ wstêpnie zak³adano. W toku wykonywania bud¿etu w 2007 roku w - §4300 Zakup us³ug pozosta³ych 33.594,47 z³ zakresie wydatków bie¿¹cych na dzieñ 31 grudnia 2007 po- w tym: wsta³y zobowi¹zania w kwocie 7.708,95 z³ maj¹ce charakter niewymagalny. Zobowi¹zania w kwocie 1.080,00 z³ dotyczy³y - opracowania geodezyjne i kartograficzne zakupu mia³u wêglowego na ogrzewanie budynku OSP w 14.725,70 z³ Wyrzysku, w kwocie 828,20 z³ dostawy energii elektrycznej do - wyceny nieruchomoœci 10.498,80 z³ budynków OSP z terenu Miasta i Gminy Wyrzysk, natomiast w kwocie 1.383,75 z³ dotyczy³y wywozu nieczystoœci sta³ych - koszty utrzymania budynków 3.033,09 z³ budyn- i p³ynnych. Kwota 4.417,00 z³ wynika³a z zaewidencjonowania ki OSP; wywóz nieczystoœci p³ynnych i sta³ych, pod dat¹ 31 grudnia 2007 r. podatku od towarów i us³ug (VAT) op³ata za kanalizacjê, pozosta³e wydatki, za miesi¹c grudzieñ 2007 roku. Zobowi¹zania te zosta³y - wydatki zwi¹zane z prostowaniem udzia³ów w zap³acone w okresie I kwarta³u 2008 roku. KW 1.488,76 z³ 2) WYDATKI MAJ¥TKOWE - og³oszenie o wykazach nieruchomoœci i przetar- Plan wydatków 104.000 z³, wykonanie planu 102.179,59 z³ gach 3.116,31 z³ tj. 98,25% planu. - zakup znaków op³aty s¹dowej zwi¹zany z odpi- Wykonanie wydatków maj¹tkowych przedstawia³o siê sem z ksi¹g wieczystych 731,81 z³ niezbêdnym nastêpuj¹co: przy sprzeda¿y nieruchomoœci,

/  1 Ã 3 : È  ' Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã     * Ã: Ã Ã Ã Ã Ã Ã    : Ã Ã Ã Ã Ã Ã3:3ÃÃ Ã    Ã Ã Ã Ã   Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ' Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã    Ã Ã Ã Ã Ã Ã  6 Ã$ Ã0 Ã Ã: Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã2 Ã 1  Ã3 Ã 5    Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14384 — Poz. 2488

1. D¹bki – wykup i adaptacja nieruchomoœci na cele publicz- Wydatki bud¿etowe w §6010 stanowi³y wniesienie wk³a- ne dów do spó³ki prawa handlowego - Wyrzyskie Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego Spó³ka z o.o. w Wyrzysku. Kwota W zwi¹zku z brakiem w budynku socjalnym w D¹bkach 194.506,86 z³ stanowi³a objêcie przez Gminê Wyrzysk równo- piwnic i pomieszczeñ gospodarczych, w 2007 roku zapla- wartoœci 69 nowo utworzonych udzia³ów i pokrycie ich wk³a- nowano œrodki na wykonanie dwóch budynków gospo- dem pieniê¿nym. darczych blaszanych na opa³, sprzêt, narzêdzia i inne przedmioty oraz na wykonanie docelowego, sta³ego przy- W ramach tego zadania inwestycyjnego, w 2007 roku ³¹cza energetycznego. W 2007 roku wykonano przedmio- podwy¿szony zosta³ kapita³ zak³adowy spó³ki Wyrzyskie To- towe budynki, w których znajduje siê 16 pomieszczeñ warzystwo Budownictwa Spo³ecznego Spó³ka z o.o. w Wyrzy- gospodarczych o wymiarach 2x3 m. Poniesiono równie¿ sku. op³aty zwi¹zane z korzystaniem z energii elektrycznej z Podwy¿szenie kapita³u zak³adowego WTBS nast¹pi³o na tymczasowego przy³¹cza. Na zadanie wydatkowano podstawie Uchwa³y Nr V/37/07 Rady Miejskiej w Wyrzysku z 41.179,59 z³. Budynek socjalny wraz z budynkami gospo- dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie podwy¿szenia kapita³u darczymi przekazano w zarz¹d Samorz¹dowej Administra- zak³adowego Spó³ki Wyrzyskie Towarzystwo Budownictwa cji Mieszkaniowej w Wyrzysku. Spo³ecznego Spó³ka z o.o. w Wyrzysku. 2. Gmina Wyrzysk – wykup nieruchomoœci na cele publiczne Dokapitalizowanie spó³ki wk³adem finansowym umo¿liwi- Zadanie inwestycyjne polega³o na wykupie od osoby fizycz- ³o realizowanie przyjêtego programu naprawczego wraz z nej nieruchomoœci w miejscowoœci oznaczonej elementami restrukturyzacji, a tak¿e wykonywanie bie¿¹cych dzia³k¹ 152/1 o powierzchni 0,0219 ha, zajêtej przez Gminê zadañ i obowi¹zków wynikaj¹cych z umowy Spó³ki. Wyrzysk pod drogê gminn¹ nr 3. Zakup nieruchomoœci nast¹pi³ na podstawie aktu notarialnego Repertorium „A” numer 3365/2007 w dniu 30 wrzeœnia 2007 roku. IV. Dzia³ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3. Wyrzysk – budynek gminny przy ul. PWP 19, likwidacja barier architektonicznych dla osób niepe³nosprawnych Plan wydatków w tym dziale klasyfikacji bud¿etowej w modernizacja, przebudowa, adaptacja, wykonanie dŸwigu kwocie 3.812.279,24 z³, osobowego do przewozu osób niepe³nosprawnych w 2007 roku zosta³ wykonany w kwocie 3.520.701,96 z³, co W 2007 roku w ramach zadania inwestycyjnego opraco- stanowi³o 92,35% wykonania planu. wana zosta³a dokumentacja techniczna wraz z projektem modernizacji budynku, polegaj¹cej na zamontowaniu dŸwigu Realizacja wydatków bud¿etowych w poszczególnych roz- osobowego do przewozu osób niepe³nosprawnych. Zgodnie dzia³ach klasyfikacji bud¿etowej przedstawia³a siê nastêpuj¹- z Uchwa³¹ Nr IV/100/07 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 co: grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków 1. Rozdzia³ 75011 Urzêdy wojewódzkie bud¿etu Gminy Wyrzysk 2007 roku, które nie wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego, wydatek inwestycyjny w kwocie Plan wydatków 313.760,00 z³, wykonanie 304.557,64 z³,% 44.144,00 z³ zostanie zrealizowany do dnia 15 listopada 2008 wykonania planu 97,08%. roku. Wykonanie wydatków bie¿¹cych: 304.557,64 z³ 4. Dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie lub dofinanso- 1) wydatki bud¿etowe z tytu³u wynagrodzeñ (osobowych wanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyj- pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nych zak³adów bud¿etowych bezosobowych) i pochodnych od wynagrodzeñ) w Samorz¹dowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku – §4010, §4040, §4170, §4110, §4120 zwi¹zane z prowa- modernizacja kot³owni w budynku gminnym w Osieku n/ dzeniem przez UM w Wyrzysku zadañ bie¿¹cych z Not. ul. Piêkna 1 Planowana inwestycja polegaj¹ca na zakresu administracji rz¹dowej 261.886,59 z³ wymianie istniej¹cego pieca c.o. na piec opalany mia³em w tym: wêglowym w ramach modernizacji kot³owni w budynku gminnym w Osieku n/Not. ul. Piêkna 1, w 2007 roku a) wydatki finansowane ze œrodków dotacji celowej zosta³a wykonana w 100%. W ramach tego zadania zosta³ otrzymanej z bud¿etu 90.627,98 z³ pañstwa na zakupiony i zamontowany kocio³ mia³owy 60 kW. Wyko- realizacjê zadañ bie¿¹cych zleconych gminie - nano nowe przy³¹cze do instalacji kominowej i instalacji 34,61% udzia³u c.o. oraz instalacjê elektryczn¹ do pod³¹czenia sterowania b) wydatki bud¿etowe finansowane z w³asnych œrod- piecem. ków bud¿etowych 171.258,61 z³ - 65,39% udzia³u 3. Rozdzia³ 70021 Towarzystwa budownictwa spo³ecznego 2) pozosta³e wydatki bie¿¹ce 42.671,05 z³ 1) WYDATKI MAJ¥TKOWE w tym: Plan wydatków 194.506,86 z³, wykonanie planu 194.506,86 a) §4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 15.900,16 z³ z³ tj. 100,0% planu. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14385 — Poz. 2488

zakup publikacji, druków, wi¹zanek i upominków okolicz- h) §4700 Szkolenia pracowników niebêd¹cych cz³on- noœciowych z okazji 50 – lecia po¿ycia ma³¿eñskiego, w tym: kami korpusu s³u¿by 1.850,00 z³ cywilnej - wydatki finansowane ze œrodków dotacji celo- - wydatki finansowane ze œrodków dotacji celo- wej otrzymanej z bud¿etu 4.032,39 z³ pañstwa wej otrzymanej z bud¿etu pañstwa na realizacjê na realizacjê zadañ bie¿¹cych zleconych gminie zadañ bie¿¹cych zleconych gminie 546,60 z³ – – 25,36% udzia³u, 29,55% udzia³u - wydatki finansowane z w³asnych œrodków bu- - wydatki bud¿etowe finansowane z w³asnych d¿etowych 11.867,77 z³ - 74,64% udzia³u, œrodków bud¿etowych - 70,45% udzia³u 1.303,40 z³ b) §4260 Zakup energii 2.209,18 z³ i) §4740 Zakup materia³ów papierniczych do sprzêtu - wydatki finansowane ze œrodków dotacji celo- drukarskiego 1.519,03 z³ i urz¹dzeñ kserograficz- wej otrzymanej z bud¿etu 732,00 z³ pañstwa na nych realizacjê zadañ bie¿¹cych zleconych gminie – 33,13% udzia³u, - wydatki finansowane ze œrodków dotacji celo- wej otrzymanej z bud¿etu pañstwa na realizacjê - wydatki finansowane z w³asnych œrodków bu- zadañ bie¿¹cych zleconych gminie 1.000,00 z³ – d¿etowych 1.477,18 z³ - 66,87% udzia³u, 65,83% udzia³u c) §4300 Zakup us³ug pozosta³ych 11.848,90 z³ - wydatki bud¿etowe finansowane z w³asnych - wydatki finansowane ze œrodków dotacji celo- œrodków bud¿etowych - 34,17% udzia³u 519,03 wej otrzymanej z bud¿etu 6.271,63 z³ pañstwa z³ na realizacjê zadañ bie¿¹cych zleconych gminie j) §4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym – 52,93% udzia³u, programów i licencji 2.928,00 z³ - wydatki finansowane z w³asnych œrodków bu- - wydatki finansowane ze œrodków dotacji celo- d¿etowych 5.577,27 z³ - 47,07% udzia³u, wej otrzymanej z bud¿etu pañstwa na realizacjê d) §4370 Op³aty z tytu³u zakupu us³ug telekomunika- zadañ bie¿¹cych zleconych gminie w kwocie cyjnych telefonii 1.354,48 z³ stacjonarnej 2.928,00 z³. - wydatki finansowane ze œrodków dotacji celo- W toku wykonywania bud¿etu w 2007 roku w zakresie wej otrzymanej z bud¿etu 730,86 z³ pañstwa na wydatków bie¿¹cych na dzieñ 31 grudnia 2007 powsta³y realizacjê zadañ bie¿¹cych zleconych gminie – zobowi¹zania w kwocie 19.771,45 z³, maj¹ce charakter zobo- 53,96% udzia³u, wi¹zañ niewymagalnych. Zobowi¹zania te wynikaj¹ g³ównie z koniecznoœci zaewidencjonowania pod dat¹ 31 grudnia 2007 - wydatki finansowane z w³asnych œrodków bu- nale¿nego do wyp³aty w 2008 roku, a dotycz¹cego 2007 roku d¿etowych 623,62 z³ - 46,04% udzia³u, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi e) §4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 778,30 z³ od wynagrodzeñ oraz podatku dochodowego od osób fizycz- nych dotycz¹cego wynagrodzeñ osobowych pracowników za - wydatki finansowane ze œrodków dotacji celo- miesi¹c grudzieñ 2007 roku. Zobowi¹zania te zosta³y uregu- wej otrzymanej z bud¿etu pañstwa na realizacjê lowane w okresie I kwarta³u 2008 roku w nale¿nych terminach zadañ bie¿¹cych zleconych gminie – 32,19% p³atnoœci. udzia³u 250,54 z³ 2. Rozdzia³ 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach - wydatki finansowane z w³asnych œrodków bud¿eto- powiatu) wych - 67,81% udzia³u 527,76 z³ Plan wydatków 169.231,74 z³, wykonanie 166.736,64 z³,% f) §4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 260,00 z³ wykonania planu 98,53%. - wydatki finansowane z w³asnych œrodków bu- Wykonanie wydatków bie¿¹cych (pozosta³ych): 166.736,64 d¿etowych z³ g) §4440 Odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ 1) pozosta³e wydatki bie¿¹ce 166.736,64 z³ socjalnych 4.023,00 z³ w tym: - wydatki finansowane ze œrodków dotacji celo- wej otrzymanej z bud¿etu pañstwa na realizacjê a) §3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych zadañ bie¿¹cych zleconych gminie - 36,79% 142.289,04 z³ diety dla radnych MiG, dla so³tysów udzia³u 1.480,00 z³ i przewodnicz¹cych zarz¹dów osiedli mieszkanio- wych, rycza³t dla Przewodnicz¹cego i Wiceprze- - wydatki bud¿etowe finansowane z w³asnych wodnicz¹cych Rady Miejskiej w Wyrzysku, diety œrodków bud¿etowych - 63,21% udzia³u 2.543,00 dla so³tysów stanowi¹ce zwrot kosztów rzeczo- z³ wych zwi¹zanych z pe³nieniem funkcji so³tysa b) §4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 17.936,40 z³ Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14386 — Poz. 2488

c) §4300 Zakup us³ug pozosta³ych 2.320,26 z³ - zakup materia³ów niezbêdnych do funkcjono- wania Urzêdu Miejskiego d) §4360 Op³aty z tytu³u zakupu us³ug telekomunika- cyjnych telefonii 2.086,75 z³ w Wyrzysku; artyku³y biurowe, druki, przepisy prawne, czasopisma, piecz¹tki, pozosta³e materia³y, 49.390,39 z³ komórkowej - zakup oleju opa³owego do ogrzewania budynku e) §4370 Op³aty z tytu³u zakupu us³ug telekomunika- UM 35.050,00 z³ cyjnych telefonii 238,53 z stacjonarnej - zakup mebli i wyposa¿enia biur 16.217,32 z³ f) §4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.597,26 z³ - zakup stacji komputerowych celem wymiany g) §4740 Zakup materia³ów papierniczych do sprzêtu starego i zniszczonego sprzêtu, 34.326,98 z³ drukarskiego 268,40 z³ i urz¹dzeñ kserograficznych - zakup ksi¹¿ek informatycznych 348,84 z³ W toku wykonywania bud¿etu w 2007 roku w zakresie wydatków bie¿¹cych na dzieñ 31 grudnia 2007 r. powsta³y - zakup paliwa i oleju do samochodu £ada Niwa zobowi¹zania w kwocie 168,96 z³, w tym maj¹ce charakter 6.393,56 z³ zobowi¹zañ wymagalnych 143,96 z³. Zobowi¹zania zosta³y - zakup materia³ów dla Stra¿y Miejskiej, latarki, uregulowane w okresie I kwarta³u 2008 roku. artyku³y malarskie na odnowienie pomieszczeñ Zobowi¹zania wymagalne powsta³y na skutek przygoto- biurowych, sejf ogniotrwa³y, czêœci do samo- wania pod wzglêdem formalnym i merytorycznym faktur do chodu s³u¿bowego, 2.651,34 z³ zap³aty w terminie uniemo¿liwiaj¹cym ich zap³acenie w ter- - pozosta³e zakupy materia³ów 36.622,95 z³ minie p³atnoœci w okresie do 31 grudnia 2007 r. Fakt ten nie spowodowa³ jednak zap³aty odsetek za opóŸnienie w zap³acie œrodki chemiczne i czystoœci, artyku³y spo¿ywcze do sekre- zobowi¹zania. tariatu, ksi¹¿ki nadawcze, materia³y do zak³adowego archi- wum, wi¹zanki okolicznoœciowe, herbata dla pracowników, 3. Rozdzia³ 75023 Urzêdy gmin (miast i miast na prawach artyku³y malarskie do odnowienia pomieszczeñ biurowych, powiatu) gaœnice, kalkulatory, czajniki bezprzewodowe, aparaty telefo- Plan wydatków 3.205.817,50 z³, wykonanie 2.934.309,55 niczne, woda i kubki Eden, rêczniki papierowe, pozosta³e z³,% wykonania planu materia³y, 91,53%. - zakup papieru, dyskietek, tonera na bie¿¹ce utrzymanie sprzêtu 1.190,11 z³ komputerowego, Realizacja wydatków bud¿etowych przedstawia³a siê na- stêpuj¹co: - §4260 Zakup energii 16.728,95 z³ 1) WYDATKI BIE¯¥CE - §4270 Zakup us³ug remontowych 177.799,13 z³ Plan wydatków 3.132.863,50 z³, wykonanie 2.871.453,36 w tym: z³,% wykonania planu - II etap remontu instalacji c.o. w budynku UM w 91,66%. Wyrzysku 15.374,60 z³ Wykonanie wydatków bie¿¹cych: 2.871.453,36 z³ - remont w pomieszczeniach biurowych SM w Wyrzysku 3.045,53 z³ a) wydatki bud¿etowe z tytu³u wynagrodzeñ (osobo- wych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia - remont instalacji elektrycznej ³¹cznie z wymian¹ rocznego, bezosobowych) i pochodnych od wyna- 4 rozdzielnic z czêœciow¹ wymian¹ opraw oœwie- grodzeñ) w §4010, §4040, §4170, §4110, §4120, tleniowych oraz u³o¿enie instalacji telefonicz- 2.032.085,28 z³ nej. 159.379,00 z³ b) pozosta³e wydatki bie¿¹ce 839.368,08 z³ Zgodnie z Uchwa³¹ Nr IV/100/07 Rady Miejskiej w Wyrzy- sku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia wykazu w tym: wydatków bud¿etu Gminy Wyrzysk 2007 roku, które nie - §3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wyna- wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego, niezrealizowane grodzeñ 6.783,96 z³ zadanie w kwocie 157.000,00 z³ polegaj¹ce na remoncie instalacji elektrycznej ³¹cznie z wymian¹ 4 rozdzielnic z czê- ekwiwalent za umundurowanie Stra¿y Miejskiej i odzie¿ œciow¹ wymian¹ opraw oœwietleniowych oraz u³o¿enie insta- robocz¹ dla konserwatora w Urzêdzie Miejskim lacji telefonicznej, wykonane zostanie w terminie do dnia 30 - §4140 Wyp³aty na Pañstwowy Fundusz Rehabi- listopada 2008 r. Wybrany w 2007 roku w przetargu wykonaw- litacji Osób Niepe³nosprawnych 18.265,48 z³ ca z³o¿y³ rezygnacjê przed podpisaniem umowy z Gmin¹ Wyrzysk. - §4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 182.191,49 z³ - §4280 Zakup us³ug zdrowotnych 2.260,00 z³ w tym: - §4300 Zakup us³ug pozosta³ych 177.675,84 z³ Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14387 — Poz. 2488

w tym: przeprowadzenie egzekucji nale¿noœci pieniê¿- nych, prowadzonej na podstawie tytu³u wyko- - sprz¹tanie budynku administracyjno - biurowe- nawczego Sygn. Akt XIV C 743/04 go UM w Wyrzysku 25.442,17 z³ - §4700 Szkolenia pracowników niebêd¹cych - op³aty z tytu³u przesy³ek pocztowych 62.925,66 cz³onkami korpusu s³u¿by cywilnej 9.819,90 z³ z³ - §4740 Zakup materia³ów papierniczych do sprzê- - naprawy kserokopiarek i pozosta³ego sprzêtu tu drukarskiego i urz¹dzeñ kserograficznych komputerowego 6.591,62 z³ konsultacje w spra- 11.155,02 z³ wach oprogramowania, - §4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w - wywóz nieczystoœci sta³ych i p³ynnych 3.072,69 tym programów i licencji 75.648,37 z³ naprawa z³ i modernizacja posiadanego sprzêtu kompute- - przyjêcie i pobyt bezpañskich psów do schroni- rowego, zakup i aktualizacja oprogramowania ska 14.904,70 z³ komputerowego. - monitoring budynku Urzêdu Miejskiego w Zaplanowane na 2007 rok wydatki bie¿¹ce w kwocie Wyrzysku 2.732,80 z³ 239,70 z³ w §4420 nie zosta³y zrealizowane. Pracownicy Urzê- du Miejskiego w Wyrzysku nie byli kierowani na delegacje - pozosta³e zakupy us³ug 62.006,20 z³ poza granice kraju, poniewa¿ nie by³o potrzeb w tym zakresie. konserwacja i naprawa urz¹dzeñ, op³ata RTV, konserwacja W toku wykonywania bud¿etu w 2007 roku w zakresie centrali telefonicznej, konserwacja systemu alarmowego w wydatków bie¿¹cych na dzieñ 31 grudnia 2007 r. powsta³y budynku urzêdu, obs³uga w zakresie BHP, drobne naprawy, zobowi¹zania w kwocie 169.846,25 z³, w tym wymagalne utrzymanie systemu Multicash, przegl¹d kasy fiskalnej, og³o- 1.994,11 z³. Zobowi¹zania w wysokoœci 141.371,10 z³ maj¹ce szenia w prasie, przegl¹d gaœnic, mycie okien, dorabianie charakter niewymagalnych wynikaj¹ z koniecznoœci zaewi- kluczy, obs³uga rachunku bankowego, oprawianie introliga- dencjonowania pod dat¹ 31 grudnia 2007 r. nale¿nego do torskie dokumentów, pozosta³e us³ugi, wyp³aty w 2008 roku, a dotycz¹cego 2007 roku dodatkowego - §4350 Zakup us³ug dostêpu do Internetu 7.960,27 wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagro- z³ dzeñ oraz podatku dochodowego od osób fizycznych dotycz¹- cego wynagrodzeñ osobowych pracowników za miesi¹c gru- - §4360 Op³aty z tytu³u zakupu us³ug telekomuni- dzieñ 2007 roku. Pozosta³e zobowi¹zania w wysokoœci kacyjnych telefonii komórkowej, 14.691,48 z³ 28.475,15 z³, w tym wymagalne w wysokoœci 1.994,11 z³ - §4370 Op³aty z tytu³u zakupu us³ug telekomuni- dotyczy³y pozosta³ych wydatków bud¿etowych. Zobowi¹za- kacyjnych telefonii stacjonarnej 37.866,01 z³ nia wymagalne powsta³y na skutek przygotowania pod wzglê- dem formalnym i merytorycznym faktur do zap³aty w terminie - §4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 53.927,12 z³ uniemo¿liwiaj¹cym ich zap³acenie w terminie p³atnoœci do 31 - §4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 8.476,00 z³ grudnia 2007 r. - §4440 Odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ Fakt ten nie spowodowa³ jednak zap³aty odsetek za opóŸ- socjalnych 37.950,30 z³ nienie w zap³acie zobowi¹zañ. Pozosta³e zobowi¹zania niewy- magalne dotyczy³y wydatków bie¿¹cych w § 4140, §4210, - §4610 Koszty postêpowania s¹dowego i proku- §4260, §4300, §4360, §4370, §4410, §4430 oraz §4750. ratorskiego 168,76 z³ koszty zwi¹zane by³y z wyst¹pieniem przez Miasto i Gminê Wyrzysk do Zap³ata zobowi¹zañ nast¹pi³a w I kwartale 2008 roku. S¹du Rejonowego w Chodzie¿y z wnioskiem o 2) WYDATKI MAJ¥TKOWE Plan wydatków 72.954,00 z³, wykonanie planu 62.856,19 z³,% wykonania planu 86,16%. /  1 à 3 : È 8 Ã0 à Ã: à à à     8 Ã0 à Ã: à à à à à     * Ã: à à à à à     Ãà 5    Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14388 — Poz. 2488

1. Urz¹d Miejski w Wyrzysku – zabezpieczenie sprzêtu ser- go sprzêtu serwerowego, kserokopiarkê cyfrow¹, która jedno- werowego czeœnie spe³nia funkcjê drukarki i skanera sieciowego. Zadanie inwestycyjne zaplanowane na kwotê 29.000 z³, w 3. Gmina Wyrzysk – zakup zegara ulicznego wolnostoj¹cego 2007 roku zosta³o zrealizowane w 100,00%. W miesi¹cu lipcu (tarcza 60 cm) 2007 roku zakupione zosta³o urz¹dzenie zabezpieczaj¹ce sieæ W ramach tego zakupu inwestycyjnego, wydatkowana w wewnêtrzn¹ FortiGate 200A. Jest to zintegrowane rozwi¹za- 2007 roku kwota 3.953,50 z³ na zainstalowanie i monta¿ zegara nie sprzêtowe zapewniaj¹ce pe³n¹ ochronê w czasie rzeczy- ulicznego wolnostoj¹cego w Wyrzysku zwi¹zana by³a z zaku- wistym sieci lokalnych na styku z internetem. Rozwi¹zania te pem zegara zaplanowanym w 2006 roku, a przeniesionym oparte s¹ na wyspecjalizowanym procesorze FortiASIC Con- Uchwa³¹ Nr IV/18/06 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 tent Processor. Platformy FortiGate s¹ jedynymi systemami grudnia 2006 roku do wykazu wydatków bud¿etu Gminy umo¿liwiaj¹cymi wykrywanie oraz eliminacjê wirusów oraz Wyrzysk, które nie wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego. innych zagro¿eñ pochodz¹cych z internetu bez spadku wydaj- Kwota 17.000 z³ z 2006 roku w, 2007 roku zosta³a wykonana noœci sieci, nawet w przypadku wykorzystania aplikacji dzia- w 100%. W ramach wydatków niewygasaj¹cych wykonano i ³aj¹cych w czasie rzeczywistym, takich jak przegl¹darki inter- zamontowano s³up stalowy do mocowania zegara w kwocie netowe. Jako jedyne na œwiecie uzyska³y certyfikacjê ICSA 701,50 z³ oraz dokonano zakupu zegara w kwocie 16.298,50 z³. jako systemy antywirusowe, firewalle, VPN i detekcji w³amañ. Systemy FortiGate zawieraj¹ równie¿ zintegrowane systemy, 4. Rozdzia³ 75045 Komisje poborowe takie jak: Plan wydatków 100,00 z³, wykonanie 0,40 z³,% wykonania - system antywirusowy dostarczany z rozwi¹zaniami planu 0,40%. FortiGate wykrywa oraz usuwa wirusy zabezpieczaj¹c Wydatki bie¿¹ce w tym rozdziale klasyfikacji bud¿etowej ochranian¹ sieæ poprzez zatrzymanie ich jeszcze przed w §3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych zwi¹zane momentem wejœcia do sieci. Skanowana jest poczta by³y ze zwrotem w dniu stawienia siê na komisjê poborow¹ przychodz¹ca oraz wchodz¹ce (SMTP, POP3, IMAP), kosztów dojazdu poborowym. Kwota 0,40 z³ dotyczy rozlicze- ruch WWW na protokole HTTP oraz ruch zwi¹zany z nia zaliczki pobranej na ten cel. transferem plików (FTP). Dodatkowo skanowane s¹ szyfrowane pasma VPN, z których wirusy s¹ równie¿ 5. Rozdzia³ 75075 Promocja jednostek samorz¹du terytorial- usuwane. nego - system Firewall zapewnia maksymaln¹ wydajnoœæ oraz Plan wydatków 70.500,00 z³, wykonanie 64.643,74 z³,% skalowalnoœæ przy zachowaniu maksymalnego pozio- wykonania planu 91,69% mu zabezpieczeñ. Wykonanie wydatków bie¿¹cych: 64.643,74 z³ - Web Content Filtering pozwala na wykrycie oraz zabez- 1) pozosta³e wydatki bie¿¹ce 64.643,74 z³ pieczenie niebezpiecznych treœci przesy³anych przez www, takich jak podejrzane skrypty, niechciane infor- w tym: macje. Mo¿na to uzyskaæ za pomoc¹ blokowania kon- a) §4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 16.089,32 z³ kretnych adresów internetowych lub poprzez zdefinio- wanie okreœlonych wyra¿eñ lub s³ów kluczowych. w tym: - system wykrywania oraz zapobiegania w³amaniom - zakup materia³ów – promocja MiG 7.244,71 z³ zapewnia bezpieczeñstwo sieci poprzez sprawdzanie - zakup pucharów 580,25 z³ ruchu sieciowego przy pomocy bazy zawieraj¹cej sy- gnatury ponad 1.300 ataków sieciowych. Istnieje mo¿- - organizacja spotkañ 854,00 z³ Forum Gospodar- liwoœæ konfiguracji zdarzeñ, na które ma reagowaæ cze dla Gminy Wyrzysk, Impreza pod nazw¹ system bezpoœrednio przez u¿ytkowników. Dziêki temu „Bieg po zdrowie”, rozwi¹zaniu wiêkszoœæ szkodliwych ataków zostaje - pozosta³e zakupy materia³ów – promocja MiG zatrzymana na brzegu sieci Urzêdu Miejskiego w 7.410,36 z³ zakup folderów, informatorów, ma- Wyrzysku. pek o gminie, wspó³praca z miastami partner- 2. Urz¹d Miejski w Wyrzysku – zakup komputerów i drukarek skimi Gminy Wyrzysk, teczki reklamowe, pozo- sieciowych sta³e zakupy materia³ów Na realizacjê tego zadania inwestycyjnego zaplanowano b) §4300 Zakup us³ug pozosta³ych 48.554,42 z³ na rok 2007 kwotê 40.000 z³, z tego wydatkowano 29.902,80 w tym: z³. Zakupiona zosta³a kserokopiarka cyfrowa Ricoh AF 1045, która mo¿e pracowaæ zarówno jako kserokopiarka, drukarka - wydawanie wk³adki Wyrzyskie Wiadomoœci Sa- sieciowa, jak równie¿ jako skaner sieciowy wysokiej wydajno- morz¹dowe 8.000,00 z³ œci. Zakupiono równie¿ drukarkê formatu A3 – KYOCERA FS - certyfikat ISO 3.989,40 z³ 6950 z przeznaczeniem do biura USC, z uwzglêdnieniem zadrukowywania ksi¹g USC, zasilacz awaryjny o mocy 2,2 - utrzymanie strony internetowej i BIP 3.141,50 z³ kVA z przeznaczeniem jako zasilanie awaryjne dla posiadane- Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14389 — Poz. 2488

- pozosta³e wydatki 33.423,52 z³ wykonanie zdjêæ V. Dzia³ 751 URZÊDY NACZELNYCH ORGANÓW W£A- okolicznoœciowych, wykonanie ok³adek okolicz- DZY PAÑSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ noœciowych do celów promocyjnych, wydatki S¥DOWNICTWA zwi¹zane z organizacj¹ VI edycji Festiwalu Pio- senki W³oskiej „La Scarpa Italiana” w miesi¹cu lipcu 2007 roku oraz produkcja materia³u filmo- Plan wydatków bud¿etowych w kwocie 71.916,00 z³, wy- wego z festiwalu, konanie planu 71.644,37 tj. 99,62%. W trakcie wykonywania bud¿etu na dzieñ 31 grudnia 2007 Realizacja wydatków bud¿etowych przedstawia³a siê na- r. powsta³y zobowi¹zania w kwocie 1.213,20 z³, w tym wyma- stêpuj¹co: galne 113,20 z³. Zobowi¹zania te zosta³y uregulowane w I 1. Rozdzia³ 75101 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañ- kwartale 2008 roku. Zobowi¹zania wymagalne wynika³y z stwowej, kontroli i ochrony prawa opóŸnionego przygotowania faktur do realizacji uniemo¿li- wiaj¹cego ich zap³atê w nale¿nym terminie p³atnoœci. Fakt ten Plan wydatków 2.209,00 z³, wykonanie planu 2.207,37 z³, nie spowodowa³ zap³aty odsetek. tj. 99,93%. 6. Rozdzia³ 75095 Pozosta³a dzia³alnoœæ Wykonanie wydatków bie¿¹cych: 2.207,37 z³ Plan wydatków 52.870,00 z³, wykonanie 50.453,99 z³,% 1) wydatki bud¿etowe z tytu³u wynagrodzeñ osobowych wykonania planu 95,43%. Wykonanie wydatków bie¿¹cych: pracowników 50.453,99 z³ i pochodnych od wynagrodzeñ w §4010, §4110, §4120 1) dotacje 23.500,00 z³ 2.207,37 z³ w tym: Wydatki bie¿¹ce w tym rozdziale klasyfikacji bud¿etowej finansowane by³y ze œrodków dotacji celowej otrzymanej z a) §2710 Dotacja celowa na pomoc finansow¹ udzie- bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu lan¹ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych ustawami i dotyczy³y prowadzenia i aktualizacji sta³ego reje- 9.500,00 z³ stru wyborców w gminie. Dotacja przeznaczona by³a na eksploatacjê Systemu Cen- 2. Rozdzia³ 75108 Wybory do Sejmu i Senatu tralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPiK; realizacja Uchwa³y Nr VII/48/07 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 Plan wydatków 26.657,00 z³, wykonanie planu 26.657,00 z³, marca 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej tj. 100,00%. Powiatowi Pilskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie Wykonanie wydatków bie¿¹cych: 26.657,00 z³ kosztów funkcjonowania Oddzia³u Komunikacji w Wyrzysku. 1) wydatki bud¿etowe z tytu³u wynagrodzeñ bezosobo- b) §2820 Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie wych i pochodnych od wynagrodzeñ w §4170, §4110, lub dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji §4120 4.890,72 z³ stowarzyszeniom 14.000,00 z³ 2) pozosta³e wydatki bie¿¹ce 21.766,28 z³ Dotacja celowa przeznaczona by³a na finansowanie zada- nia zleconego do realizacji stowarzyszeniu w zakresie podtrzy- w tym: mywania tradycji narodowej, pielêgnowania polskoœci oraz a) §3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych rozwoju œwiadomoœci narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 12.105,00 z³ diety wyp³acone cz³onkom Obwodo- doposa¿enie izby pamiêci narodowej, organizacja imprez wych Komisji Wyborczych z terenu Miasta i Gminy okolicznoœciowych z okazji œwi¹t pañstwowych (3.05, 11.11), Wyrzysk organizacja konkursu „Moje miasto mo¿e byæ piêkniejsze”, b) §4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 8.509,57 z³ 2) pozosta³e wydatki bie¿¹ce 26.953,99 z³ zakup artyku³ów biurowych, œrodków chemicznych, w tym: wyk³adzin i wyposa¿enia do lokali wyborczych, a) §4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.232,81 z³ wydatki artyku³y malarskie do odnowienia lokali wybor- zwi¹zane z transportem artyku³ów ¿ywnoœciowych czych, wynikaj¹cym z uczestnictwa Gminy Wyrzysk w c) §4300 Zakup us³ug pozosta³ych 905,00 z³ malowa- Zwi¹zku Stowarzyszeñ – Pilski Bank ¯ywnoœci, nie lokali wyborczych, b) §4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 25.721,18 z³ d) §4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 246,71 z³ Wydatki stanowi³y sk³adki cz³onkowskie z tytu³u uczestnic- Wydatki bie¿¹ce w tym rozdziale klasyfikacji bud¿eto- twa Gminy Wyrzysk w organizacjach i stowarzyszeniach: wej finansowane by³y ze œrodków dotacji celowej Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Wielkopolski otrzymanej z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ Oœrodek Kszta³cenia i Studiów Samorz¹dowych w Poznaniu, bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich, Zwi¹zek innych zadañ zleconych gminie ustawami i doty- Miast Polskich, Pilski Bank ¯ywnoœci. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14390 — Poz. 2488

czy³y prowadzenia i aktualizacji sta³ego rejestru inwestycyjne realizowane na podstawie porozumieñ (umów) wyborców w gminie. miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego. 3. Rozdzia³ 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i Dotacja celowa przekazana dla Powiatu Pilskiego na zakup sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i inwestycyjny - samochód specjalistyczny dla Policji, realizo- prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wana na podstawie umowy miêdzy Powiatem Pilskim a wojewódzkie Gmin¹ Wyrzysk. W dniu 5 lipca 2007 roku pomiêdzy Gmin¹ Wyrzysk a Powiatem Pilskim zosta³a podpisana Umowa Nr Plan wydatków 43.050,00 z³, wykonanie planu 42.780,00 z³, 13-D/SO/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powia- tj. 99,37%. towi Pilskiemu w wysokoœci 2.500 z³ z przeznaczeniem na Wykonanie wydatków bie¿¹cych: 42.780,00 z³ dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego typu „PIES” dla Komendy Powiatowej Policji w Pile. 1) wydatki bud¿etowe z tytu³u wynagrodzeñ bezosobo- wych i pochodnych od wynagrodzeñ w §4170, §4110, Zakup tego samochodu by³ niezbêdny w celu przemiesza- §4120 7.253,50 z³ nia siê funkcjonariuszy 2) pozosta³e wydatki bie¿¹ce 35.526,50 z³ - przewodników wraz z psami tropi¹cymi podczas dokonywania poœcigu za sprawcami przestêpstw. w tym: Zadanie finansowane by³o ze œrodków w³asnych Gminy a) §3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych Wyrzysk. 22.470,00 z³ diety wyp³acone cz³onkom Obwodo- wych Komisji Wyborczych z terenu Miasta i Gminy 2. Rozdzia³ 75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne Wyrzysk Plan wydatków 256.772,00 z³, wykonanie planu 228.861,81 b) §4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 10.755,02 z³ z³,% wykonania planu zakup artyku³ów biurowych, œrodków czystoœci, 89,13%. kart do g³osowania, wyk³adzin do lokali wybor- czych oraz artyku³ów malarskich do odnowienia 1) WYDATKI BIE¯¥CE lokali wyborczych, Plan wydatków 250.502,00 z³, wykonanie planu 222.591,81 c) §4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.127,28 z³ wykona- z³,% wykonania planu nie i zamontowanie porêczy przy lokalu wyborczym 88,86%. w Wyrzysku Wykonanie wydatków bie¿¹cych: 222.591,81 z³ d) §4370 Op³aty z tytu³u zakupu us³ug telekomunika- cyjnych telefonii 198,16 z³ stacjonarnej a) wydatki bud¿etowe z tytu³u wynagrodzeñ bezoso- bowych i pochodnych 32.941,14 z³ od wynagrodzeñ e) §4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 879,42 z³ w §4170, §4110, §4120, f) §4740 Zakup materia³ów papierniczych do sprzêtu b) dotacje 25.200,00 z³ drukarskiego i urz¹dzeñ kserograficznych 96,62 z³ §2820 Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie 25.200,00 z³ VI. Dzia³ 754 BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE I OCHRONA zadañ zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja PRZECIWPO¯AROWA celowa przeznaczona by³a na dofinansowanie zadania zleco- nego do realizacji w zakresie prowadzenia orkiestry dêtej przez cz³onków OSP, rozwijanie zainteresowañ w dziedzinie Planowane wydatki w tym dziale klasyfikacji bud¿etowej kultury w kwocie 275.272,00 z³ zosta³y wykonane w kwocie 246.819,21 z³, co stanowi³o 89,66% wykonania planu. c) pozosta³e wydatki bie¿¹ce 164.450,67 z³ Realizacja wydatków bud¿etowych w poszczególnych roz- w tym: dzia³ach klasyfikacji bud¿etowej przedstawia³a siê nastêpuj¹- - §3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych, co: 3.419,16 z³ ekwiwalent za udzia³ w dzia³aniach 1. Rozdzia³ 75405 Komendy powiatowe Policji ratowniczych, Plan wydatków 2.500 z³, wykonanie 2,500,00 z³, tj. 100%. W dniu 14 czerwca 2007 roku ukaza³o siê stanowisko resortu Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji 1) WYDATKI MAJ¥TKOWE dotycz¹ce wyp³acania cz³onkom ochotniczych stra¿y po¿ar- Plan wydatków maj¹tkowych 2.500,00 z³, wykonanie nych ekwiwalentu za udzia³ w dzia³aniach ratowniczych. Ekwi- 2,500,00 z³, tj. 100,00%. walent ten przys³uguje jedynie w momencie utraty czêœci wynagrodzenia przez stra¿aka bior¹cego udzia³ w akcji. W ramach wydatków maj¹tkowych w §6620 zosta³a prze- kazana dotacja celowa dla powiatu na inwestycje i zakupy - §4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 62.915,48 z³ Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14391 — Poz. 2488

w tym: w I kwartale 2008 roku. Zobowi¹zania w wysokoœci 324,00 z³ wynika³y z koniecznoœci zaewidencjonowania pod dat¹ 31 - zakup materia³ów pêdnych 10.382,21 z³ grudnia 2007 r. pochodnych od wynagrodzeñ oraz podatku - zakup materia³ów - bie¿¹ce naprawy pojazdów, dochodowego od osób fizycznych dotycz¹cych wynagrodzeñ motopomp, 43.729,80 z³ bezosobowych za miesi¹c grudzieñ 2007 roku. Pozosta³e zobowi¹zania w wysokoœci 9.284,84 z³, dotyczy³y pozosta³ych sprzêtu specjalistycznego, wydatków bud¿etowych. - zakup materia³ów na organizacjê zawodów spor- 2) WYDATKI MAJ¥TKOWE towo - po¿arniczych, 5.028,86 z³ Plan wydatków maj¹tkowych 6.270,00 z³, wykonanie Turnieju Wiedzy Po¿arniczej 6.270,00 z³, tj. 100,00%. - zakup specjalistycznych czasopism 779,00 z³ W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiony zosta³ na - zakup œrodka „absorbent damsorb” do neutra- potrzeby Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Wyrzysku wentylator lizacji wycieków oleju napêdowego i innych do oddymiania pomieszczeñ metod¹ nadciœnieniow¹ typu cieczy na drogach podczas prowadzenia akcji KOBRA H 18 niezbêdny podczas prowadzenia w czasie pro- ratowniczych przez jednostki OSP 2.995,61 z³ wadzenia akcji gaœniczej. - §4270 Zakup us³ug remontowych 65.967,88 z³ 3. Rozdzia³ 75414 Obrona Cywilna po³o¿enie papy termozgrzewalnej na dachu Planowane wydatki bud¿etowe w tym rozdziale klasyfika- budynku OSP w Gromadnie i w Wyrzysku, cji bud¿etowej w kwocie konserwacja dachu OSP w Osiek n/Not. remont instalacji c.o. w budynku remizy OSP w Osieku 16.000,00 z³, wykonano 15.457,40 z³, tj. 96,61%. n/Not., wymiana i monta¿ stolarki okiennej w 1) WYDATKI BIE¯¥CE remizie OSP Wyrzysk, wykonanie i monta¿ bram wjazdowych w OSP Wyrzysku, Planowane wydatki 500,00 z³, w 2007 roku brak realizacji wydatków. - §4280 Zakup us³ug zdrowotnych 270,00 z³ kosz- ty badañ lekarskich cz³onków OSP W 2007 roku zaplanowane wydatki zwi¹zane z prowadze- niem zadañ w zakresie obrony cywilnej w §4300 Zakup us³ug - §4300 Zakup us³ug pozosta³ych 17.614,58 z³ pozosta³ych nie zosta³y zrealizowane. Planowany wydatek w tym: dotyczy³ zwrotu kosztów przeprowadzenia szkolenia obronne- go pracownika urzêdu zajmuj¹cego siê obron¹ cywiln¹ i - zakup us³ug-bie¿¹ce naprawy pojazdów, moto- zarz¹dzaniem kryzysowym. W IV kwartale 2007 roku WUW w pomp, sprzêtu specjalistycznego, badania tech- Poznaniu przekaza³ œrodki za przeprowadzone szkolenie bez- niczne pojazdów, wydanie nowego dowodu i poœrednio do organizatora szkolenia, z pominiêciem bud¿etu tablic rejestracyjnych, 14.329,12 z³ gminy. - konserwacja i przegl¹d gaœnic 3.285,46 z³ 2) WYDATKI MAJ¥TKOWE - §4360 Op³aty z tytu³u us³ug telekomunikacyj- Plan wydatków maj¹tkowych 15.500,00 z³, wykonano nych telefonii komórkowej 463,78 z³ 15.457,40 z³, tj. 99,73%. - §4370 Op³aty z tytu³u zakupu us³ug telekomuni- W ramach zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w kacyjnych telefonii 1.426,79 z³ §6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿eto- stacjonarnej wych, dokonano zakupu sprzêtu alarmowania ludnoœci o zagro¿eniach tj. 1 syreny elektronicznej, w sk³ad której wchodz¹ - §4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 11.633, 00 z³ nastêpuj¹ce elementy: sterownik do systemów RSS, radiote- ubezpieczenie stra¿aków, remiz stra¿ackich, pojaz- lefon, manipulator biurowy, antena bazowa, przed³u¿acz dów, masztu syreny PMS-2 oraz instalacja, okablowanie i oprogra- mowanie. - §4700 Szkolenia pracowników niebêd¹cych cz³onkami korpusu s³u¿by 740,00 z³ Niepe³ne wykonanie wydatków bie¿¹cych spowodowane VII. Dzia³ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB by³o trwaj¹c¹ procedur¹ wy³onienia zgodnie z ustaw¹ Prawo FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ¥- zamówieñ publicznych dostawcy sprzêtu po¿arniczego dla CYCH OSOBOWOŒCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI¥ZANE jednostek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych z terenu Miasta i Z ICH POBOREM Gminy Wyrzysk. W toku wykonywania bud¿etu w 2007 roku, na dzieñ 31 Planowane i wykonane wydatki bud¿etowe w tym dziale grudnia 2007 roku powsta³y zobowi¹zania w kwocie 9.608,84 klasyfikacji bud¿etowej dotyczy³y rozdzia³u 75647 Pobór po- z³, w tym wymagalne 24,40 z³. Fakt ten nie spowodowa³ datków, op³at i niepodatkowych nale¿noœci bud¿etowych. zap³aty odsetek za opóŸnienie w zap³acie zobowi¹zania. Zo- bowi¹zania te zosta³y zap³acone Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14392 — Poz. 2488

Planowane wydatki bud¿etowe w kwocie 207.200,00 z³, Plan wydatków 263.129,00 z³, wykonanie 260.266,94 z³,% zosta³y wykonane w 2007 roku w kwocie 102.499,16 z³, co wykonania planu 98,91%. stanowi³o 49,47%. Wykonanie wydatków bie¿¹cych: 260.266,94 z³ Wykonanie wydatków bie¿¹cych: 102.499,16 z³ 1) wydatki na obs³ugê d³ugu gminy §8070 Odsetki i 1) wydatki bud¿etowe z tytu³u wynagrodzeñ agencyjno- dyskonto od krajowych skarbowych papierów warto- prowizyjnych 15.539,00 z³ w §4100, wynagrodzenia œciowych oraz od krajowych po¿yczek i kredytów agencyjno - prowizyjne so³tysów i inkasentów za po- 260.266,94 z³ Odsetki zwi¹zane z obs³ug¹ d³ugu Gminy bór podatków, inkasenta za pobór op³aty targowej, Wyrzysk: 2) pozosta³e wydatki bie¿¹ce 86.960,16 z³ a) odsetki od po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska 24.383,12 z³ i Gospodarki §4300 Zakup us³ug pozosta³ych 86.960,16 z³ Wodnej w Poznaniu Osiek n/Not. – kolektor œcieko- w tym: wy z przepompowni¹ a) obs³uga fotoradaru w zwi¹zku z rejestracj¹ wykro- b) odsetki od po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu czeñ na przekraczaniu przez kierowców pojazdów Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Po- silnikowych dozwolonej prêdkoœci na drogach pu- znaniu 1.596,47 z³ blicznych po³o¿onych na terenie Miasta i Gminy Falmierowo – kolektor kanalizacyjny wraz z przepom- Wyrzysk polegaj¹cych 76.420,80 z³ powni¹ i odcinkiem t³ocznym ze Szko³y Podstawo- b) koszty egzekucyjne zwi¹zane z poborem podatków wej i op³at 9.808,40 z³ c) odsetki od po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu c) pozosta³e wydatki 730,96 z³ prowizja za pobieranie Ochrony Œrodowiska i Gospodarki w Poznaniu, op³aty targowej na targowisku miejskim. 3.796,05 z³ Brak realizacji wydatków w §4170, §4110, §4120 spowo- Wyrzysk – przebudowa odcinków kanalizacji ul. Staszi- dowany by³ brakiem umów-zleceñ na dorêczanie decyzji ca, kanalizacja ul. Pod Czubatk¹, ul. Dêbowa z wymiaru podatku. Decyzje te dorêczane by³y na terenie przepompowniami miasta Wyrzyska przez goñca, a na wsiach przez so³tysów. d) odsetki od kredytu z Banku Spó³dzielczego Wiêc- Niski % wykonania planu wydatków bud¿etowych w § bork 124.564,32 z³ zaci¹gniêtego na realizacjê Wie- 4300 wynika z mniejszych w 2007 roku potrzeb w zakresie loletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Wy- obs³ugi fotoradaru. W 2007 roku nie zosta³a podpisana umo- rzysk oraz na zadania inwestycyjno - remontowe w wa na wykonywanie rejestracji wykroczeñ polegaj¹cych na placówkach oœwiatowych Gminy Wyrzysk przekraczaniu przez kierowców pojazdów silnikowych dozwo- e) odsetki od kredytu bankowego z PKO BP S.A. lonej prêdkoœci na drogach publicznych po³o¿onych na tere- Oddzia³ w Pile 50.510,69 z³ nie Miasta i Gminy Wyrzysk. Sieæ wodoci¹gowa wsi: Bagdad, Bielawy Nowe, Gle- W toku wykonywania bud¿etu, na dzieñ 31 grudnia 2007 sno, , Dobrzyniewo, Marynka wraz z r. powsta³y zobowi¹zania modernizacj¹ stacji uzdatniania wody w Wyrzysku, w wysokoœci 811,88 z³. maj¹ce charakter niewymagalny. f) odsetki od kredytu bankowego z PKO BP S.A. Zobowi¹zania w kwocie 531,00 z³ wynika³y z koniecznoœci Oddzia³ w Pile 45.343,38 z³ Osiek n/Not. - kolektor zaksiêgowania pod dat¹ 31 grudnia 2007 roku podatku docho- œciekowy z przepompowni¹ dowego od osób fizycznych z tytu³u wynagrodzenia agencyj- no-prowizyjnego. Pozosta³a kwota 280,88 z³ dotyczy³a §4300. g) odsetki od kredytu bankowego z Banku Spó³dziel- czego w Bia³oœliwiu 10.072,91 z³ zaci¹gniêtego na Zobowi¹zania zosta³y zap³acone w I kwarta³u 2008 roku. podwy¿szenie kapita³u zak³adowego spó³ki Wyrzyskie Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego Spó³- VIII. Dzia³ 757 OBS£UGA D£UGU PUBLICZNEGO ka z o.o. w Wyrzysku Na dzieñ 31 grudnia 2007 roku powsta³y zobowi¹zania w kwocie 2.266,03 z³, maj¹ce charakter niewymagalny, a doty- Planowane wydatki bud¿etowe w tym dziale klasyfikacji cz¹ce odsetek od kredytów i po¿yczek zaci¹gniêtych przez bud¿etowej w kwocie 263.129,00 z³ zosta³y wykonane w 2007 Gminê Wyrzysk. Zobowi¹zania te zosta³y zrealizowane w I roku w kwocie 260.266,94 z³, co stanowi³o 98,91%. kwartale 2008 roku. Realizacja wydatków bud¿etowych przedstawia³a siê na- stêpuj¹co: IX. Dzia³ 801 OŒWIATA I WYCHOWANIE 1. Rozdzia³ 75702 Obs³uga papierów wartoœciowych, kredy- tów i po¿yczek jednostek samorz¹du terytorialnego Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14393 — Poz. 2488

Planowane wydatki bud¿etowe w tym dziale klasyfikacji - §3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wyna- bud¿etowej w ³¹cznej kwocie 11.379.089,44 z³, w 2007 roku grodzeñ 175.632,76 z³ zosta³y wykonane w kwocie 11.074.969,15 z³, co stanowi³o - §3240 Stypendia dla uczniów 5.000,00 z³ 97,33% wykonania planu. - §4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia Realizacja wydatków bud¿etowych w poszczególnych roz- 208.228,89 z³ dzia³ach klasyfikacji bud¿etowej przedstawia³a siê nastêpuj¹- co: - §4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycz- nych i ksi¹¿ek 19.154,18 z³ 1. Rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe - §4260 Zakup energii 170.282,36 z³ Plan wydatków 5.778.146,75 z³, wykonanie 5.662.377,26 z³,% wykonania planu 98,00%. - §4270 Zakup us³ug remontowych 122.526,32 z³ Realizacja wydatków przedstawia³a siê nastêpuj¹co: W 2007 roku w zakresie us³ug remontowych wykonano: 1) WYDATKI BIE¯¥CE - wymieniono komin do kot³owni w Szkole Pod- stawowej w Gleœnie Plan wydatków 5.178.284,75 z³, wykonanie 5.062.744,26 z³,% wykonania planu 97,77%. - wyremontowano jedn¹ izbê na salê gimna- styczn¹ w Publicznej Szkole Podstawowej w Wykonanie wydatków bie¿¹cych: 5.062.744,26 z³ Rudzie, a) wydatki bud¿etowe z tytu³u wynagrodzeñ (osobo- - wymieniono okna z drewna na PCV w Szkole wych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia Podstawowej w Wyrzysku i w Kosztowie, rocznego, bezosobowych) i pochodnych od wyna- grodzeñ) w §4010, §4040, §4170, §4110, §4120, - we wszystkich szko³ach podstawowych wymie- dotycz¹ce funkcjonowania szkó³ podstawowych, niono gumolity i wymalowano izby lekcyjne, 3.810.068,49 z³ - dokonano napraw stolarki otworowej. b) dotacje 84.911,00 z³ Zgodnie z Uchwa³¹ Nr XVI/100/07 Rady Miejskiej w Wy- §2590 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla publicznej jed- rzysku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia nostki systemu oœwiaty prowadzonej przez osobê prawn¹ wykazu wydatków bud¿etu Gminy Wyrzysk 2007 roku, które inn¹ ni¿ jednostka samorz¹du terytorialnego lub przez osobê nie wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego, w kwocie fizyczn¹. 84.911,00 z³ 56.000,00 z³ dotyczy³y wykonania remontu dachu sali gimna- stycznej w Szkole Podstawowej w Kosztowie. Termin zakoñ- Dotacja podmiotowa przeznaczona by³a na prowadzenie czenia remontu przewidziany zosta³o na dzieñ 30 listopada Publicznej Szko³y Podstawowej w Rudzie przez Stowarzysze- 2008 roku. Niezrealizowanie w 2007 roku przedmiotowego nie „Ma³a Szko³a” na Rzecz Ekorozwoju w miejscowoœci remontu spowodowane by³o znacznymi zmianami cen us³ug Ruda. budowlanych. Dofinansowanie zadania w miesi¹cu grudniu Publiczna Szko³a Podstawowa w Rudzie jak i Oddzia³ 2007 roku pozwoli na jego realizacjê w 2008 roku. Przedszkolny prowadzone przez stowarzyszenie otrzymuj¹ - §4280 Zakup us³ug zdrowotnych 1.550,00 z³ dotacje podmiotowe z mocy ustawy o systemie oœwiaty wg zasad okreœlonych przez Radê Miejsk¹ w Wyrzysku w Uchwa- - §4300 Zakup us³ug pozosta³ych 180.172,55 z³ le Nr XLVII/354/06 z dnia 16 paŸdziernika 2006 r. w sprawie - §4350 Zakup us³ug dostêpu do sieci Internet 2.919,86 z³ trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkó³ prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk przez - §4360 Op³aty z tytu³u zakupu us³ug telekomunikacyjnych podmioty nie nale¿¹ce do sektora finansów publicznych. telefonii komórkowej 3.608,93 z³ c) pozosta³e wydatki bie¿¹ce dotycz¹ce funkcjonowa- - §4370 Op³aty z tytu³u zakupu us³ug telekomunikacyjnych nia szkó³ podstawowych 1.167.764,77 z³ telefonii stacjonarnej 8.316,73 z³ w tym: - §4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 8.445,31 z³ - §2910 Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej - §4430 Ró¿ne op³aty y sk³adki 9.477,00 z³ wysokoœci 2.605,19 z³ - §4440 Odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych Zwrot dotacji celowej otrzymanej w 2006 roku z bud¿etu 240.247,00 z³ pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin z - §4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na nauczanie jêzyka angielskiego w pierw- przeznaczeniem 11,77 z³ lub pobranych w nadmiernej szych klasach szkó³ podstawowych wynika³ z faktu zrealizo- wysokoœci zwi¹zane by³y z nieterminowym zwrotem do- wania zadania, o którym mowa przez nauczyciela, którego tacji celowej otrzymanej z bud¿etu pañstwa w 2006 roku stopieñ awansu zawodowego oraz sta¿u pracy by³ ni¿szy ni¿ na nauczanie jêzyka angielskiego w szko³ach podstawo- wskaŸniki p³acowe przyjête do naliczenia przez MEN (standar- wych towa stawka za 1 godzinê) kwoty dotacji celowej na realizacjê tego zadania (SP Osiek n/Not.). Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14394 — Poz. 2488

- §4700 Szkolenia pracowników niebêd¹cych cz³onkami sach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim), a tak¿e w korpusu s³u¿by cywilnej 1.191,60 z³ §4410 Krajowe podró¿e s³u¿bowe wzrost o 26,47%oraz w §4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki wzrost o 22,90%. - §4740 Zakup materia³ów papierniczych do sprzêtu drukar- skiego i urz¹dzeñ kserograficznych 1.124,09 z³ Wzrost wydatków z tytu³u wynagrodzeñ nauczycieli wyni- ka z podwy¿ek wynagrodzeñ oraz zmian w strukturze zatrud- - §4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progra- nienia wg stopni awansu zawodowego. mów i licencji 7.270,23 z³ W toku wykonywania bud¿etu w 2007 roku w zakresie Liczba oddzia³ów w porównaniu z 2006 rokiem zmniejszy- wydatków bie¿¹cych na dzieñ 31 grudnia 2007 roku powsta³y ³a siê o 1 oddzia³ w Szkole Podstawowej w Wyrzysku i w zobowi¹zania niewymagalne w kwocie 305.128,48 z³. Osieku n/Not. W pozosta³ych szko³ach utrzymuje siê na tym samym poziomie. Zmniejszy³a siê liczba uczniów o 53 tj. Zobowi¹zania w wysokoœci 277.307,78 z³ wynika³y z ko- 4,29%. Wzrost liczby uczniów zauwa¿yæ mo¿na w Szkole niecznoœci zewidencjonowania pod dat¹ 31 grudnia 2007 roku Podstawowej w Gleœnie i w Kosztowie. W pozosta³ych szko- nale¿nego do wyp³aty w 2008 roku, a dotycz¹cego 2007 roku ³ach widoczny jest spadek liczby uczniów, co spowodowa³o dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi zmniejszenie liczby oddzia³ów. od wynagrodzeñ. Pozosta³e zobowi¹zania w kwocie 27.820,70 z³ dotyczy³y wydatków bie¿¹cych w §4260, §4270, Zatrudnienie nauczycieli zmniejszy³o siê o 1,47%, a obs³u- gi o 0,09%. §4300, §4360 i §4370. Zap³ata nast¹pi³a w okresie I kwar- ta³u 2008 roku. W strukturze wydatków bie¿¹cych nast¹pi³ wzrost w §4210 o 14,71%. Spowodowane to by³o wzrostem cen wêgla oraz 2) WYDATKI MAJ¥TKOWE wiêkszymi wydatkami na us³ugi remontowe. Poza tym znacz- Plan wydatków 599.862,00 z³, w 2007 roku wykonano ny wzrost wydatków mo¿na zauwa¿yæ w §4300 – us³ugi 599.633,00 z³, tj. 99,96. bankowe wzrost o 118,92% (wprowadzenie obs³ugi elektro- nicznej operacji bankowych MultiCash, us³ugi transportowe Realizacja wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale kla- wzrost o 17,28% (wiêkszy udzia³ uczniów w ró¿nych konkur- syfikacji bud¿etowej przedstawia siê nastêpuj¹co:

/  1 Ã 3 : È 2 Ã 1 ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã6     3 Ã Ã  : Ã Ã Ã Ã Ã Ã    5    

1. Osiek n/Not. - zagospodarowanie terenu na boiska przy Zaplanowane na 2007 rok zadanie inwestycyjne w §6050 Szkole Podstawowej, dokumentacja techniczna nie zosta³o zrealizowane ze wzglêdu na brak wystarczaj¹cych œrodków finansowych. Zgodnie z Uchwa³¹ Nr XVI/100/07 W ramach zaplanowanego zadania inwestycyjnego w Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 grudnia 2007 roku w §6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych sporz¹- sprawie ustalenia wykazu wydatków bud¿etu Gminy Wyrzysk dzono mapy geodezyjne do celów projektowych i dokumen- 2007 roku, które nie wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego, tacjê techniczn¹. Dokumentacja techniczna obejmowa³a pro- kwota 587.362,00 z³ zosta³a przeniesiona na wydatki niewyga- jekt zagospodarowania terenu oraz szczegó³owy projekt wy- saj¹ce. Kwota ta ³¹cznie z planowanymi wydatkami na 2008 konania: boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni z trawy sztucz- rok w wysokoœci 502.638,00 z³ zabezpieczy realizacjê zadania nej tj. do pi³ki no¿nej, pi³ki rêcznej, pi³ki siatkowej, koszykówki w 2008 roku. Ostateczny termin wykonania zadania inwesty- i tenisa ziemnego, bie¿ni dwutorowej tartanowej, prostego cyjnego okreœlony zosta³ na dzieñ 30 listopada 2008 r. odcinka czterotorowej nawierzchni tartanowej o d³ugoœci min. 60 m, skoczni w dal, utwardzenia placu do celów 2. Rozdzia³ 80103 Oddzia³y przedszkolne w szko³ach podsta- kulturalno - sportowych, ma³ej architektury, oœwietlenia i wowych ogrodzenia terenu. Plan wydatków 227.244,00 z³, wykonanie 213.404,51 z³,% Zgodnie z Uchwa³¹ Nr XVI/100/07 Rady Miejskiej w Wy- wykonania planu 93,91%. Wykonanie wydatków bie¿¹cych: rzysku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia 213.404,51 z³ wykazu wydatków bud¿etu Gminy Wyrzysk 2007 roku, które 1) wydatki bud¿etowe z tytu³u wynagrodzeñ (osobowych nie wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego, kwota 5.500,00 pracowników, dodatkowego wynagrodzenia roczne- z³ zosta³a przeniesiona na wydatki niewygasaj¹ce. Ostateczny go) i pochodnych od wynagrodzeñ) w 4010, §4040, termin wykonania zadania inwestycyjnego okreœlony zosta³ §4110, §4120 182.137,76 z³ dotycz¹ce kosztów funkcjo- na dzieñ 30 listopada 2008 r. Niezrealizowanie w 2007 roku nowania oddzia³ów przedszkolnych w szko³ach pod- wydatku inwestycyjnego spowodowane by³o nie uzyskaniem stawowych pozwolenia na budowê. 2) pozosta³e wydatki bie¿¹ce dotycz¹ce funkcjonowania 2. Wyrzysk – przebudowa i rozbudowa sali widowiskowej oddzia³ów przedszkolnych w szko³ach podstawowych 31.266,75 z³ Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14395 — Poz. 2488

w tym: 3. Rozdzia³ 80104 Przedszkola a) §3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro- Plan wydatków 1.020.678,94 z³, wykonanie 1.020.678,93 dzeñ 12.621,90 z³ z³,% wykonania planu b) §4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia3.496,71 z³ 100,00%. c) §4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 1) WYDATKI BIE¯¥CE ksi¹¿ek 741,50 z³ Plan wydatków 1.007.352,94 z³, wykonanie 1.007.352,94 d) §4260 Zakup energii 1.538,80 z³ z³,% wykonania planu 100,00%. e) §4270 Zakup us³ug remontowych 4.406,18 z³ Wykonanie wydatków bie¿¹cych: 1.007.352,94 z³ f) §4280 Zakup us³ug zdrowotnych 155,00 z³ a) dotacje 1.007.352,94 z³ g) §4300 Zakup us³ug pozosta³ych 161,66 z³ w tym: h) §4440 Odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ - §2510 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla zak³a- socjalnych 8.145, 00 z³ du bud¿etowego 982.480,94 z³ Wydatki w tym rozdziale klasyfikacji bud¿etowej obejmuj¹ Przedszkola wydatki 3 oddzia³ów przedszkolnych: w Gleœnie, Falmierowie Dotacja podmiotowa przeznaczona by³a na dofinansowa- i w Kosztowie. W porównaniu z rokiem 2006 liczba oddzia³ów nie kosztów utrzymania, funkcjonowania i wyposa¿enia przed- jak i zatrudnienie w oddzia³ach nie uleg³y zmianie. Znaczny szkoli prowadzonych przez Gminê Wyrzysk: Przedszkole w wzrost wydatków nast¹pi³ w Oddziale Przedszkolnym w Fal- Wyrzysku i w Osieku n/Not. mierowie ze wzglêdu na utworzenie w roku szkolnym 2007/ 2008 dodatkowego oddzia³u. - §2590 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla publicznej jed- nostki oœwiaty prowadzonej przez osobê prawn¹ inn¹ ni¿ Zaplanowane wydatki bie¿¹ce na 2007 rok w §4410 i w jednostka samorz¹du terytorialnego lub przez osobê fi- §4740 nie zosta³y wykonane, poniewa¿ nie by³o potrzeb w tym zyczn¹; systemu 24.872,00 z³ zakresie. Dotacja podmiotowa na prowadzenie Oddzia³u Przed- W trakcie wykonywania bud¿etu na dzieñ 31 grudnia 2007 szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie roku w ramach wydatków bie¿¹cych powsta³y zobowi¹zania przez Stowarzyszenie „Ma³a Szko³a” na Rzecz Ekorozwoju w w kwocie 13.477,04 z³ maj¹ce charakter niewymagalny. Zobo- miejscowoœci Ruda. wi¹zania w kwocie 13.337,58 z³ wynika³y z koniecznoœci zewidencjonowania pod dat¹ 31 grudnia 2007 roku nale¿nego 2) WYDATKI MAJ¥TKOWE do wyp³aty w 2008 roku, a dotycz¹cego 2007 roku dodatko- Plan wydatków 13.326,00 z³, wykonanie 13.325,99 z³,% wego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wyna- wykonania planu 100,00%. grodzeñ. Kwota 139,46 z³ dotyczy³a zobowi¹zania za zu¿ycie energii elektrycznej. Zobowi¹zania te zosta³y zap³acone w Realizacja wydatków maj¹tkowych w tym rozdziale klasy- okresie I kwarta³u 2008 roku. fikacji bud¿etowej przedstawia³a siê nastêpuj¹co:

/  1 Ã 3 : È ' Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã    Ã Ã Ã Ã Ã Ã  3 Ã Ã: Ã Ã Ã Ã ' Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã    Ã Ã Ã Ã Ã Ã  3 Ã Ã2 Ã 1 ÃÃ Ã ÃÃ 5    

1. Dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie lub dofinanso- roku zakupiony zosta³ zmywarko - wyparzacz do Przed- wanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyj- szkola w Osieku n/Not. nych zak³adów bud¿etowych Przedszkole w Wyrzysku - 4. Rozdzia³ 80110 Gimnazja zakup patelni elektrycznej Planowane wydatki w wysoko- œci 7.300 z³ dotycz¹ zakupu patelni elektrycznej do kuchni Plan wydatków 2.733.848,00 z³, wykonanie 2.663.948,40 dzia³aj¹cej w Przedszkolu w Wyrzysku. z³,% wykonania planu 97,44%. 2. Dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie lub dofinanso- Realizacja wydatków bud¿etowych przedstawia³a siê na- wanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyj- stêpuj¹co: nych zak³adów bud¿etowych Przedszkole w Osieku n/Not. 1) WYDATKI BIE¯¥CE - zakup zmywarko - wyparzacza W ramach zaplanowane- go wydatku inwestycyjnego w miesi¹cu wrzeœniu 2007 Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14396 — Poz. 2488

Plan wydatków 2.688.666,00 z³, wykonanie 2.619.252,39 etatu. Wzrost zatrudnienia obs³ugi o 1 etat w Gimnazjum w z³,% wykonania planu 97,42%. Wyrzysku spowodowany by³ zastêpstwem pracownika. Zwiêk- szy³o siê równie¿ o 0,5 etatu zatrudnienie obs³ugi w Gimna- Wykonanie wydatków bie¿¹cych: 2.619.252,39 z³ zjum w Osieku n/Not. a) wydatki bud¿etowe z tytu³u wynagrodzeñ (osobowych Wynagrodzenia nauczycieli wzros³y o 6,4% i wynikaj¹ z pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podwy¿ki p³ac. Wynagrodzenia pracowników obs³ugi wzros³y bezosobowych) i pochodnych od wynagrodzeñ) w o 7,01% i równie¿ wynika³a z podwy¿ek p³ac. §4010, §4040, §4170, §4110, §4120, 2.217.454,79 z³ W toku wykonywania bud¿etu w 2007 roku w zakresie b) pozosta³e wydatki bie¿¹ce 401.797,60 z³ wydatków bie¿¹cych na dzieñ 31 grudnia 2007 r. powsta³y w tym: zobowi¹zania niewymagalne w kwocie 167.003,01 z³. Zobo- wi¹zania w kwocie 164.624,15 z³ wynikaj¹ z koniecznoœci - §3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wyna- zewidencjonowania pod dat¹ 31 grudnia 2007 roku nale¿nego grodzeñ 48.498,62 z³ do wyp³aty w 2008 roku, a naliczonego za 2007 rok dodatko- - §3240 Stypendia dla uczniów 5.000,00 z³ wego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wyna- grodzeñ. Zobowi¹zania w kwota 2.378,86 z³ dotyczy³y pozo- - §4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 63.264,64 sta³ych wydatków bie¿¹cych. z³ Zobowi¹zania te zosta³y uregulowane w okresie I kwarta³u - §4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycz- 2008 roku w wymagalnym terminie. nych i ksi¹¿ki 20.019,84 z³ Zgodnie z Uchwa³¹ Nr XVI/100/07 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 2) WYDATKI MAJ¥TKOWE grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia wykazu Plan wydatków 45.182,00 z³, wykonanie 44.696,01 z³,% wydatków bud¿etu Gminy Wyrzysk 2007 roku, wykonania planu 98,92%. które nie wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowe- go, niezrealizowane w 2007 roku wydatki w Planowane i wykonane wydatki w §6050 Wydatki inwesty- kwocie 13.381,00 z³ zosta³y wykonane w okresie cyjne jednostek bud¿etowych dotycz¹ zadania inwestycyjne- I kwarta³u 2008 roku. go: Osiek n/Not.- budowa œrodowiskowej hali sportowej z widowni¹. - §4260 Zakup energii 64.073,16 z³ W 2007 roku sporz¹dzono Studium wykonalnoœci inwesty- - §4270 Zakup us³ug remontowych 34.577,80 z³ cji, z uwagi na starania o pozyskanie dodatkowych œrodków - §4280 Zakup us³ug zdrowotnych 580,00 z³ finansowych spoza bud¿etu gminy. - §4300 Zakup us³ug pozosta³ych 35.897,86 z³ Konieczne by³o równie¿ zabezpieczenie placu budowy, w ramach czego wykonano: - §4350 Zakup us³ug dostêpu do sieci Internet 1.380,76 z³ - ogrodzenie placu budowy z siatki drucianej na s³upach betonowych – 200 m, - §4360 Op³aty z tytu³u zakupu us³ug telekomuni- kacyjnych telefonii 3.825,35 z³ komórkowej - brama wyjazdowa drewniana – 1 szt., - §4370 Op³aty z tytu³u zakupu us³ug telekomuni- - zabezpieczenie prêtów zbrojeniowych – 400 szt., kacyjnych telefonii 3.133,74 z³ stacjonarnej - poduszka betonowa na œcianach – 350 m, - §4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 4.029,68 z³ - uporz¹dkowanie terenu budowy. - §4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 3.896,00 z³ Poniesiono równie¿ op³aty na rzecz zak³adu energetyczne- - §4440 Odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ go z tytu³u zasilania energetycznego budowy obiektu. spo³ecznych 108.242,00 z³ Na dzieñ 31 grudnia 2007 roku powsta³y zobowi¹zania - §4700 Szkolenia pracowników niebêd¹cych niewymagalne w kwocie 158,94 z³, które zosta³y uregulowane cz³onkami korpusu 440,80 z³ s³u¿by cywilnej w okresie I kwarta³u 2008 roku. - §4740 Zakup materia³ów papierniczych do sprzê- Zgodnie z Uchwa³¹ Nr XVI/100/07 Rady Miejskiej w Wy- tu drukarskiego 1.431,84 z³ i urz¹dzeñ kserogra- rzysku z dnia 28 grudnia ficznych 2007 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków bud¿etu - §4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w Gminy Wyrzysk 2007 roku, które nie wygasaj¹ z up³ywem tym programów i licencji 3.505,51 z³ roku bud¿etowego, kwotê 15.000,00 z³ przeniesiono na wydat- ki niewygasaj¹ce. Œrodki te pozwol¹ na sporz¹dzenie eksper- Wydatki w tym rozdziale klasyfikacji bud¿etowej obejmo- tyzy technicznej okreœlaj¹cej przydatnoœæ wykonanych na wa³y wydatki 2 gimnazjów: w Wyrzysku i Osieku n/Not. obiekcie elementów do ewentualnego dalszego wykonania Liczba oddzia³ów pozosta³a na tym samym poziomie, co robót lub zmiany przeznaczenia budynku. W miesi¹cu listo- w 2006 roku. Liczba uczniów zmniejszy³a siê o 10 tj. 1,42%. padzie 2007 roku wszczêto procedurê zaproszenia do z³o¿enia Nast¹pi³ niewielki wzrost zatrudnienia nauczycieli – o 1,07 ofert na opracowanie ekspertyzy. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14397 — Poz. 2488

5. Rozdzia³ 80113 Dowo¿enie uczniów do szkó³ Zobowi¹zania te zosta³y uregulowane w okresie I kwarta³u 2008 roku. Plan wydatków 638.016,00 z³, wykonanie 562.486,46 z³,% wykonania planu 88,16%. 2) WYDATKI MAJ¥TKOWE 1) WYDATKI BIE¯¥CE Plan wydatków 147.000 z³, wykonanie 115.900,00 z³, tj. 78,84% planu. Plan wydatków 491.016,00 z³, wykonanie 446.586,46 z³,% wykonania planu 90,95%. Zaplanowany zakup inwestycyjny w §6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych p.n. Zakup au- Wykonanie wydatków bie¿¹cych: 446.586,46 z³ tobusu na potrzeby dowo¿enia uczniów do szkó³ zosta³ zre- a) wydatki bud¿etowe z tytu³u wynagrodzeñ (osobo- alizowany w kwocie 115.900,00 z³. Ni¿sze wykonanie planu wych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia wynika³o z ni¿szej ceny zakupu autobusu, ni¿ wstêpnie zapla- rocznego, bezosobowych) i pochodnych od wyna- nowano. grodzeñ w §4010, §4040, §4170, §4110, §4120 6. Rozdzia³ 80114 Zespo³y obs³ugi ekonomiczno – admini- 124.673,55 z³ stracyjnej szkó³ b) pozosta³e wydatki bie¿¹ce zwi¹zane z organizacj¹ Plan wydatków 505.686,75 z³, wykonanie 497.704,04 z³,% dowo¿enia uczniów 321.912,91 z³ do szkó³ w tym: wykonania planu 98,42%. - §3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wyna- 1) WYDATKI BIE¯¥CE grodzeñ 457,45 z³ Plan wydatków 402.986,75 z³, wykonanie 396.278,17 z³,% - §4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 59.864,28 wykonania planu z³ 98,34%. - §4270 Zakup us³ug remontowych 4.497,21 z³ Wykonanie wydatków bie¿¹cych: 396.278,17 z³ - §4280 Zakup us³ug zdrowotnych 130,00 z³ a) wydatki bud¿etowe z tytu³u wynagrodzeñ (osobo- - §4300 Zakup us³ug pozosta³ych 238.946,88 z³ wych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia - §4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 948,59 z³ rocznego, bezosobowych) i pochodnych od wyna- grodzeñ) w §4010, §4040, §4170, §4110, §4120, - §4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 12.400,00 z³ 280.258,66 z³ - §4440 Odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ b) pozosta³e wydatki bie¿¹ce zwi¹zane z utrzymaniem socjalnych 2.414,00 z³ i funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej Gminy - §4500 Pozosta³e podatki na rzecz bud¿etów - Samorz¹dowej Administracji Placówek Oœwiato- jednostek samorz¹du terytorialnego 2.254,50 z³ wych w Wyrzysku 116.019,51 z³ Wydatek zwi¹zany by³ z podatkiem od œrodków transpor- w tym: towych za 4 autobusy szkolne, które dowo¿¹ dzieci do szkó³ - §3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wyna- podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Wy- grodzeñ 330,94 z³ rzysk. - §4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia Wydatki w tym rozdziale klasyfikacji bud¿etowej zwi¹zane 26.638,03 z³ by³y z dowo¿eniem uczniów do szkó³ podstawowych i gim- nazjalnych: w Wyrzysku, Osieku n/Not. Falmierowie, Koszto- - §4270 Zakup us³ug remontowych 41.262,47 z³ wie i Gleœnie. W ramach us³ug remontowych, w 2007 roku wyremonto- Uczniowie do SP w Wyrzysku i Osieku n/Not. a tak¿e do wany zosta³ dach na budynku Samorz¹dowej Administracji Gimnazjum w Wyrzysku i Osieku n/Not. oraz do SP w Kosz- Placówek Oœwiatowych w Wyrzysku oraz zamontowano dasz- towie i Gleœnie dowo¿eni s¹ us³ugowo i transportem w³a- ki nad drzwiami wejœciowymi. Przeprowadzono tak¿e remont snym, a do Szko³y Podstawowej w Falmierowie transportem klatki schodowej w budynku SAPO, polegaj¹cy na opaleniu w³asnym. starej z³uszczonej farby na elementach drewnianych schodów i pomalowaniu ich farb¹ gruntuj¹c¹. W toku wykonywania bud¿etu w 2007 roku w zakresie wydatków bie¿¹cych na dzieñ 31 grudnia 2007 roku powsta³y Zgodnie z Uchwa³¹ Nr XVI/100/07 Rady Miejskiej w Wy- zobowi¹zania niewymagalne w kwocie 8.118,45 z³. Zobowi¹- rzysku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia zania w kwocie 6.463,20 z³ wynika³y z koniecznoœci zewiden- wykazu wydatków bud¿etu Gminy Wyrzysk 2007 roku, które cjonowania pod dat¹ 31 grudnia 2007 roku nale¿nego do nie wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego, niezrealizowany wyp³aty w 2008 roku, a naliczonego za 2007 rok dodatkowego w 2007 roku wydatek w kwocie 9.000,00 z³ polegaj¹cy na wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagro- malowaniu pomieszczeñ biurowych i wymianie gumolitu w dzeñ. Zobowi¹zania w kwota 1.655,25 z³ dotyczy³y pozosta- SAPO w Wyrzysku zostanie zrealizowany w terminie do dnia ³ych wydatków bie¿¹cych. 31 sierpnia 2008 roku. Planowany na okres wakacji szkolnych remont by³ niemo¿liwy do wykonania z powodu zmiany osoby zatrudnionej na stanowisku g³ównego ksiêgowego Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14398 — Poz. 2488

jednostki, co wi¹za³o siê z niemo¿liwoœci¹ czasowego wy³¹- ceniem odprawy emerytalnej dla G³ównej Ksiêgowej, wzro- czenia pomieszczeñ z u¿ytkowania. stem wynagrodzeñ, a tak¿e wyp³aceniem w miesi¹cu czerwcu 2007 roku wynagrodzenia osobie, która przekazywa³a obo- - §4280 Zakup us³ug zdrowotnych 85,00 z³ wi¹zki g³ównego ksiêgowego i osobie, która te obowi¹zki - §4300 Zakup us³ug pozosta³ych 20.952,12 z³ przejmowa³a. - §4350 Zakup us³ug dostêpu do sieci Internet Zaplanowane wydatki w §4270 zwi¹zane by³y z remontem 1.210,73 z³ - §4370 Op³aty z tytu³u zakupu us³ug dachu, schodów przeciwpo¿arowych, ³awek i chodników przy telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej budynku administracyjnym SAPO w Wyrzysku. 2.007,52 z³ W toku wykonywania bud¿etu w 2007 roku w zakresie - §4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 4.359,02 z³ wydatków bie¿¹cych na dzieñ 31 grudnia 2007 roku powsta³y zobowi¹zania w kwocie 18.432,96 z³, maj¹ce charakter niewy- - §4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 1.962,00 z³ magalny. Zobowi¹zania w kwocie 18.322,05 z³ wynika³y z - §4440 Odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ koniecznoœci zewidencjonowania pod dat¹ 31 grudnia 2007 socjalnych 5.874,00 z³ roku nale¿nego do wyp³aty w 2008 roku, a naliczonego za 2007 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z po- - §4700 Szkolenia pracowników niebêd¹cych chodnymi od wynagrodzeñ. Zobowi¹zania w kwota 110,91 z³ cz³onkami korpusu s³u¿by 2.850,00 z³ dotyczy³y pozosta³ych wydatków bie¿¹cych. - §4740 Zakup materia³ów papierniczych do sprzê- Zobowi¹zania te zosta³y uregulowane w I kwartale 2008 tu drukarskiego i urz¹dzeñ kserograficznych roku. 1.500,09 z³ 2) WYDATKI MAJ¥TKOWE - §4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6.987,59 z³ Plan wydatków w kwocie 102.700,00 z³, wykonanie 101.425,87 z³,% wykonania planu 98,76%. Wynagrodzenia osobowe pracowników, w porównaniu z 2006 rokiem wzros³y o 5,57%. By³o to spowodowane wyp³a- Realizacja inwestycji w tym rozdziale klasyfikacji bud¿eto- wej przedstawia³a siê nastêpuj¹co:

/ à 1 à à 3 Ã: ÃÈà * à Ã6$32à Ã: à à    à . à à à à à à 6 Ã$ Ã3 Ã2 à à    à : à à à à à à à 5 à    à 1. Gospodarstwo pomocnicze SAPO w Wyrzysku - Kot³ow- Planowane zadanie inwestycyjne dotycz¹ce zakupu na nia szkolna, przy³¹cze gazowe do kot³owni potrzeby SAPO serwera z oprogramowaniem zosta³o zreali- zowane w 2007 roku. Plan wydatków maj¹tkowych okreœlony W 2007 roku w ramach tego zadania inwestycyjnego zosta³ na kwotê 11.000 z³, a faktyczny koszt zakupu w/w wykonana zosta³a dokumentacja, kosztorys i uzyskano po- sprzêtu wyniós³ 9.725,87 z³. zwolenie na budowê. Podpisana zosta³a tak¿e umowa na wykonanie przy³¹cza gazowego do kot³owni szkolnej ze spe- 7. Rozdzia³ 80130 Szko³y zawodowe cjalistycznym zak³adem gazowniczym z Poznania. 1) WYDATKI MAJ¥TKOWE Zgodnie z Uchwa³¹ Nr XVI/100/07 Rady Miejskiej w Wy- Plan wydatków 100.000 z³, wykonanie 100.000 z³ tj.% rzysku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia wykonania planu 100,0%. wykazu wydatków bud¿etu Gminy Wyrzysk 2007 roku, które nie wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego, niezrealizowany Zaplanowane w 2007 roku w §6300 wydatki na pomoc w 2007 roku wydatek w kwocie 21.936,00 z³ na zadanie finansow¹ udzielan¹ miêdzy jednostkami samorz¹du teryto- inwestycyjne p.n. Gospodarstwo Pomocnicze SAPO w Wyrzy- rialnego na dofinansowanie w³asnych zadañ inwestycyjnych sku - Kot³ownia Szkolna, przy³¹cze gazowe do kot³owni zosta- i zakupów inwestycyjnych p.n. Pomoc finansowa dla Powiatu nie zrealizowany w terminie do dnia 31 marca 2008 roku. Pilskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Budo- wa tunelowej sali sportowej w Zespole Szkó³ Ponadgimna- Wielkopolska Spó³ka Gazownictwa Sp. Z o.o. w Poznaniu zjalnych w Wyrzysku zosta³y zrealizowane w kwocie 100.000 wykona³a instalacjê gazow¹ zakoñczon¹ szaf¹ sterownicz¹ z³ tj. w 100%. bez zasuwy i kurka gazowego, co uniemo¿liwi³o przy³¹czenie drugiej czêœci instalacji gazowej od strony kot³owni. Na 8. Rozdzia³ 80145 Komisje egzaminacyjne odbiór prac nie pozwoli³y równie¿ nie zakoñczone próby Plan wydatków 160,00 z³, wykonanie 48,00 z³,% wykonania ciœnieñ. planu 30,00%. 2. Samorz¹dowa Administracja Placówek Oœwiatowych w Wydatki bie¿¹ce w §4170 Wynagrodzenia bezosobowe Wyrzysku - zakup serwera z oprogramowaniem zwi¹zane by³y z prac¹ komisji egzaminacyjnej powo³ywanej Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14399 — Poz. 2488

w zwi¹zku z procedur¹ uzyskiwania awansu zawodowego Plan wydatków 12.500,00 z³, wykonanie 12.500,00 z³, tj. nauczycieli. 100,00% planu. 9. Rozdzia³ 80146 Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli Zaplanowane zadanie inwestycyjne w §6050 pn. - budowa placu zabaw dla dzieci zosta³o zrealizowane w ca³o- Plan wydatków 48.497,00 z³, wykonanie 32.527,88 z³,% œci. W ramach zadania zakupiono zestaw na plac zabaw w wykonania planu 67,07%. sk³adzie: kosz do pi³ki koszykowej i huœtawki 2 szt., huœtawkê Wykonanie wydatków bie¿¹cych: 32.527,88 z³ równowa¿n¹ 2 szt., zje¿d¿alniê 2 szt., siedziska do huœtawki 2 szt., huœtawkê „Przygoda” 1 szt., huœtawki z deskami 4 szt., 1) pozosta³e wydatki bie¿¹ce 32.527,88 z³ huœtawkê z drabink¹, gondol¹ i z desk¹ 2 szt. oraz stanowisko w tym: gimnastyczne 1 szt. - §4300 Zakup us³ug pozosta³ych 31.717,00 z³ 11. Rozdzia³ 80197 Gospodarstwa pomocnicze - §4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 810,88 z³ Plan wydatków 135.922,00 z³, wykonanie 135.921,52 z³,% wykonania planu 100,00%. Wydatki bud¿etowe zwi¹zane by³y z dokszta³caniem i doskonaleniem nauczycieli w placówkach oœwiatowych. Ni- Wydatki bie¿¹ce w tym rozdziale klasyfikacji bud¿etowej ski% wykonania planu wydatków spowodowany by³ mniejsz¹ w §2660 dotyc z³y udzielonej z bud¿etu Gminy Wyrzysk dotacji liczb¹ nauczycieli dokszta³caj¹cych siê w 2007 roku. przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego jednostki bud¿etowej SAPO w Wyrzysku - Basen p³ywacki. 10. Rozdzia³ 80195 Pozosta³a dzia³alnoœæ Dotacja przedmiotowa przeznaczona by³a na dop³atê do Plan wydatków 190.890,00 z³, wykonanie 185.872,15,% kosztu us³ugi œwiadczonej przez gospodarstwo pomocnicze - wykonania planu 97,37%. Basen p³ywacki w Wyrzysku kalkulowanego wed³ug stawki 1) WYDATKI BIE¯¥CE jednostkowej dotacji przedmiotowej (1 godzina wynajmu basenu) uchwalonej corocznie przez Radê Miejsk¹ w Wyrzy- Plan wydatków 178.390,00, wykonanie 173.372,15 z³,% sku - Uchwa³a Nr IV/19/06 RM w Wyrzysku z dnia 28 grudnia wykonania planu 97,19%. 2006 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej Wykonanie wydatków bie¿¹cych: 173.372,15 z³ dla gospodarstwa pomocniczego ,,Basen p³ywacki” jednostki bud¿etowej Samorz¹dowej Administracji Placówek Oœwiato- a) pozosta³e wydatki bie¿¹ce 173.372,15 z³ wych w Wyrzysku. w tym: X. Dzia³ 851 OCHRONA ZDROWIA - §4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 3.520,67 Planowane wydatki bud¿etowe w tym dziale klasyfikacji z³ bud¿etowej w kwocie 195.980,97 z³, w 2007 roku zosta³y - §4270 Zakup us³ug remontowych 850,00 z³ us³u- wykonane w kwocie 181.329,48 z³, co stanowi³o 92,52%. gi remontowe w budynku szko³y w miejscowo- Realizacja wydatków w poszczególnych rozdzia³ach klasy- œci Ruda, fikacji bud¿etowej przedstawia³a siê nastêpuj¹co: Zaplanowane w kwocie 5.000 z³, zgodnie z Uchwa³¹ Nr IV/ 1. Rozdzia³ 85153 Zwalczanie narkomanii 18/06 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków bud¿etu Gminy Wy- Plan wydatków 2.000,00 z³, w 2007 roku brak realizacji rzysk 2006 roku, które nie wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿e- wydatków. towego, wydatki na remont zastêpczej salki gimnastycznej i W 2007 roku w §4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia nie szatni w budynku Publicznej Szko³y Podstawowej w Rudzie zrealizowano wydatków bud¿etowych. Wydatki bie¿¹ce zapla- stanowi¹cym w³asnoœæ Gminy Wyrzysk zosta³y zrealizowane nowane w tym rozdziale klasyfikacji bud¿etowej zwi¹zane w okresie lipiec - sierpieñ 2007 roku. by³y z realizacj¹ Gminnego Programu Przeciwdzia³ania Nar- - §4300 Zakup us³ug pozosta³ych 168.393,48 z³ komanii na 2007 rok z przeznaczeniem na zapobieganie powstawaniu problemów wynikaj¹cych z u¿ywania substan- - §4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 608,00 z³ cji psychoaktywnych poprzez prowadzenie programów profi- Wydatki bie¿¹ce w tym rozdziale klasyfikacji bud¿etowej laktycznych w szko³ach i innych placówkach opiekuñczo- stanowi³y: realizacjê umowy najmu lokalu mieszkalnego dla wychowawczych, zakup narkotestów. W 2007 roku narkotesty nauczycieli emerytów, którym Gmina Wyrzysk zobowi¹zana nie zosta³y zakupione w zwi¹zku z trwaj¹cymi do miesi¹ca by³a, zgodnie z przepisami prawa zabezpieczyæ mieszkanie w grudnia 2007 roku rozmowami z policj¹ dotycz¹cymi badania kwocie 6.555,00 z³, koszty utrzymania budynku szkolnego w jakoœci tych produktów, a tak¿e posiadania wymaganych Rudzie stanowi¹cego w³asnoœæ Gminy Wyrzysk w kwocie atestów. 1.399,68 z³ oraz koszty kszta³cenia m³odocianych pracowni- 2. Rozdzia³ 85154 Przeciwdzia³anie alkoholizmowi ków w kwocie 161.896,80 z³. Ponadto zakupiono lektury szkolne za kwotê 3.520,67 z³. Plan wydatków 188.780,97 z³, wykonanie 176.273,12 z³,% wykonania planu 93,37%. 2) WYDATKI MAJ¥TKOWE Wykonanie wydatków bie¿¹cych: 176.273,12 z³ Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14400 — Poz. 2488

1) wydatki bud¿etowe z tytu³u wynagrodzeñ bezosobo- w tym: wych i pochodnych od wynagrodzeñ w §4170, §4110, a) §3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych §4120 24.524,36 z³ umowy zlecenia w zakresie: 7.270,00 z³ diety dla cz³onków komisji MGKRPA a) udzielania rodzinom, w których wystêpuj¹ proble- b) §4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 3.495,54 z³ my alkoholowe pomocy psychospo³ecznej, prowa- zakup programów profilaktycznych w jednostkach dzenia szkoleñ ró¿nych grup zawodowych, oœwiatowych Gminy b) realizacji programów profilaktycznych w œrodowi- Wyrzysk, materia³ów dla cz³onków komisji, pozosta- sku wiejskim; nauczyciele, wychowawcy podczas ³ych materia³ów zwi¹zanych z przeciwdzia³aniem wypoczynku dzieci i m³odzie¿y w Stanicy harcer- alkoholizmowi, skiej w Zdbicach, c) §4300 Zakup us³ug pozosta³ych 11.696,52 z³ realiza- c) prowadzenia programów profilaktycznych w trak- cja programów profilaktycznych w jednostkach cie Parafiady Dzieci i M³odzie¿y w Warszawie, oœwiatowych Gminy Wyrzysk, prenumerata czaso- 2) dotacje 128.340,00 z³ pisma „Remedium”, prowadzenie rozmów moty- wacyjno - informacyjnych i badania przez bieg³ego, a) §2710 Dotacja celowa na pomoc finansow¹ udzie- wywiady œrodowiskowe lan¹ miêdzy 6.780,00 z³ jednostkami samorz¹du terytorialnego na dofinansowanie w³asnych zadañ d) §4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 946,70 z³ bie¿¹cych Brak realizacji wydatków w 2007 roku w §4700 doty- Dotacja celowa przeznaczona by³a na pomoc finansow¹ cz¹cych szkoleñ zwi¹zany by³ udzielon¹ Gminie Pi³a na pokrycie kosztów zwi¹zanych z z przeprowadzeniem szkolenia przez osobê uprawnion¹ w pobytem w Izbie WytrzeŸwieñ mieszkañców Gminy Wyrzysk ramach zawartej umowy-zlecenia. znajduj¹cych siê w stanie nietrzeŸwoœci, którzy swoim zacho- waniem daj¹ powód do zgorszenia, znajduj¹ siê w okoliczno- W toku wykonywania bud¿etu w 2007 roku w zakresie œciach zagra¿aj¹cych ich ¿yciu lub zdrowiu albo zagra¿aj¹ wydatków bie¿¹cych na dzieñ 31 grudnia 2007 r. powsta³y ¿yciu lub zdrowiu innych osób. zobowi¹zania niewymagalne w kwocie 510,00 z³. Kwota ta dotyczy³a podatku dochodowego od osób fizycznych od umów- b) §2820 Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie zleceñ oraz diet wyp³aconych w miesi¹cu grudniu 2007 roku lub 121.560,00 z³ dofinansowanie zadañ zleconych cz³onkom MGKRPA. Zobowi¹zania te zosta³y uregulowane w do realizacji stowarzyszeniom okresie I kwarta³u 2008 roku. w tym: 3. Rozdzia³ 85195 Pozosta³a dzia³alnoœæ - dotacja celowa przeznaczona na dofinansowa- Plan wydatków 5.200,00 z³, wykonanie 5.056,36 z³,% wy- nie zadania w³asnego gminy zleconego do re- konania planu 97,24%. alizacji zwi¹zanego z wykonywaniem zadañ okreœlonych w Gminnym Programie Profilakty- 1) WYDATKI BIE¯¥CE ki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych Plan wydatków 3.200,00 z³, wykonanie 3.056,36,% wyko- na 2007 rok w zakresie prowadzenia sporto- nania planu 95,51%. wych zajêæ integracyjnych dla dzieci z rodzin uzale¿nionych, realizacji profilaktyki, promocji Wykonanie wydatków bie¿¹cych: 3.056,36 z³ zdrowia 56.000,00 z³ - dotacja celowa przezna- a) wynagrodzenia 185,00 z³ czona na dofinansowanie zadania w³asnego zleconego do realizacji zwi¹zanego z wykony- §4170 Wydatki bezosobowe 185,00 z³ waniem zadañ okreœlonych w Gminnym Pro- b) dotacje 2.000,00 z³ gramie Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok w zakresie prowa- §2820 Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub dzenia w Wyrzysku i w Osieku n/Not. œwietlicy dofinansowanie 2.000,00 z³ terapeutycznej dla dzieci z rodzin uzale¿nionych zadañ zleconych do realizacji stowarzyszeniom gminy 58.000,00 z³ Dotacja celowa przeznaczona by³a na dofinansowanie - dotacja celowa przeznaczona na dofinansowa- zadania w³asnego gminy w zakresie ochrony i promocji nie zadania w³asnego gminy zleconego do re- zdrowia; zaznajamianie spo³eczeñstwa z problematyk¹ wykry- alizacji zwi¹zanego z wykonywaniem zadañ wania, leczenia raka piersi oraz rehabilitacji ruchowej dla okreœlonych w Gminnym Programie Profilakty- odzyskania i podtrzymania sprawnoœci fizycznej kobiet po ki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych amputacji piersi na 2007 rok w zakresie prowadzenia progra- mów profilaktycznych w œrodowisku wiejskim, c) pozosta³e wydatki bie¿¹ce 871,36 z³ Alkohol-Narkotyki, Dzieci So³eckie 7.560,00 z³ §4210 Zakup materia³ów i us³ug 871,36 z³ zakup materia- 3) pozosta³e wydatki bie¿¹ce zwi¹zane z przeciwdzia³a- ³ów zwi¹zanych z zadaniami w zakresie profilaktyki zdrowia, niem alkoholizmowi 23.408,76 z³ promocji, oœwiaty zdrowotnej itp. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14401 — Poz. 2488

W toku wykonywania bud¿etu na dzieñ 31 grudnia 2007 - zasi³ki rodzinne - 29.540 œwiadczeñ 1.799.888,00 roku powsta³y zobowi¹zania w kwocie 15 z³, maj¹ce charakter z³ niewymagalny. Kwota ta dotyczy³a podatku dochodowego od - zasi³ki pielêgnacyjne - 3.846 œwiadczeñ osób fizycznych od umowy o dzie³o w zwi¹zku z wykonaniem 587.520,00 z³ bezp³atnych porad dla mieszkañców so³ectwa Glesno i okolic z zakresu profilaktyki zdrowotnej i wykonaniem badañ pozio- - œwiadczenia pielêgnacyjne - 425 œwiadczenia mu cukru we krwi, ciœnienia krwi oraz poziomu cholesterolu 178.500,00 z³ w iloœci 50 szt. Zobowi¹zania te zosta³y uregulowane w I - zaliczki alimentacyjne dla 63 osób, 1.456 œwiad- kwartale 2008 roku. czeñ 306.481,19 z³ 2) WYDATKI MAJ¥TKOWE - dodatki do zasi³ków rodzinnych 1.618.714,00 z³ Plan wydatków 2.000,00 z³, wykonanie 2.000,00,% wyko- z tytu³u: nania planu 100,00%. - urodzenia dziecka - 117 œwiadczeñ 117.000,00 z³ W ramach wydatków maj¹tkowych w §6300 udzielona zosta³a dla Powiatu Pilskiego dotacja celowa na pomoc - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z finansow¹ udzielan¹ miêdzy jednostkami samorz¹du teryto- urlopu wychowawczego - 660 œwiadczeñ rialnego na dofinansowanie w³asnych zadañ inwestycyjnych 255.874,00 z³ i zakupów inwestycyjnych w wysokoœci 2.000,00 z³. Dotacja ta - samotnego wychowywania dziecka i utraty pra- przeznaczona by³a na zakup sprzêtu rehabilitacyjnego dla wa do zasi³ku dla bezrobotnych - 12 œwiadczeñ, Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku - Poradnia Rehabili- 4.800,00 z³ tacyjna. - samotnego wychowywania dziecka - 957 œwiad- Dotacja udzielona zosta³a na podstawie Uchwa³y Nr XV/ czeñ 168.200,00 z³ 87/07 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie - kszta³cenia i rehabilitacji dziecka niepe³nospraw- dotacji celowej Powiatowi Pilskiemu. nego - 1.213 œwiadczeñ 91.040,00 z³ - rozpoczêcia roku szkolnego - 1.755 œwiadczeñ 175.500,00 z³ XI. Dzia³ 852 POMOC SPO£ECZNA - podjêcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania 3.776 œwiadczeñ1 96.060,00 z³ Planowane wydatki bud¿etowe w tym dziale klasyfikacji - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej bud¿etowej w kwocie 432.240,00 z³ - 5.410 œwiadczeñ 6.827.618,00 z³, w 2007 roku zosta³y wykonane w kwocie - jednorazowej zap³aty z tytu³u urodzenia dziecka 6.388.338,91 z³, co stanowi³o 93,57%. - 178 œwiadczenia 178.000,00 z³ Realizacja wydatków bud¿etowych w poszczególnych roz- b) §4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 3.000,35 z³ dzia³ach klasyfikacji bud¿etowej przedstawia³a siê nastêpuj¹- materia³y biurowe, œrodki czystoœci, komputer, dru- co: ki, literatura specjalistyczna, 1. Rozdzia³ 85212 Œwiadczenia rodzinne, zaliczka alimenta- c) §4260 Zakup energii 1.319,38 z³ energia elektrycz- cyjna oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na, cieplna z ubezpieczenia spo³ecznego d) §4270 Zakup us³ug remontowych 148,80 z³ Plan wydatków 5.029.500,00 z³, wykonanie 4.676.344,84 z³,% wykonania planu e) §4280 Zakup us³ug zdrowotnych 165,00 z³ szczepie- nia ochronne pracowników, badania lekarskie 92,98%. f) §4300 Zakup us³ug pozosta³ych 2.373.24 z³ op³aty i Wykonanie wydatków bie¿¹cych: 4.676.344,84 z³ przesy³ki pocztowe, op³aty za prowadzenie rachun- 1) wydatki bud¿etowe z tytu³u wynagrodzeñ (osobowych ku bankowego, pozosta³e us³ugi pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, g) §4350 Zakup us³ug dostêpu do sieci Internet 225,76 bezosobowych) i pochodnych od wynagrodzeñ w z³ §4010, §4040, §4170, §4110, §4120 169.807,34 z³ zwi¹- zane z obs³ug¹ œwiadczeñ rodzinnych h) §4370 Op³aty z tytu³u zakupu us³ug telekomunika- cyjnych telefonii stacjonarnej 694,75 z³ 2) pozosta³e wydatki bie¿¹ce 4.506.537,50 z³ i) §4400 Op³aty za administrowanie i czynsze za bu- w tym: dynki, lokale 1.660,77 z³ i pomieszczenia gara¿owe a) §3110 Œwiadczenia spo³eczne 4.491.103,19 z³ j) §4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 571,80 z³ w tym: Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14402 — Poz. 2488

k) §4440 Odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ Wykonanie wydatków bie¿¹cych (pozosta³ych): 476.287,88 socjalnych 2.281,00 z³ z³ l) §4700 Szkolenia pracowników niebêd¹cych cz³on- §3110 Œwiadczenia spo³eczne; 476.287,88 z³ kami korpusu s³u¿by 380,00 z³ w tym: ³) §4740 Zakup materia³ów papierniczych do sprzêtu 1) wydatki bud¿etowe zwi¹zane ze œwiadczeniem pomo- drukarskiego i urz¹dzeñ kserograficznych 314,56 z³ cy spo³ecznej w formie zasi³ków i ró¿nych form pomo- m)§4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym cy w naturze, finansowane ze œrodków dotacji celowej programów i licencji 2.298,90 z³ otrzymanej z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej zleconych Wydatki bud¿etowe finansowane by³y ze œrodków dotacji gminie 189.274,42 z³ celowej otrzymanej z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ W 2007 roku wyp³acono œwiadczenia obligatoryjne tj. - zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami. zasi³ek sta³y w iloœci 596 œwiadczeñ dla 60 osób. W toku wykonywania bud¿etu w 2007 roku w zakresie 2) wydatki bud¿etowe zwi¹zane ze œwiadczeniem pomo- wydatków bie¿¹cych na dzieñ 31 grudnia 2007 r. powsta³y cy spo³ecznej w formie zasi³ków i ró¿nych form pomo- zobowi¹zania niewymagalne w kwocie 8.804,68 z³. Zobowi¹- cy w naturze, finansowane ze œrodków dotacji celowej zania te wynika³y z koniecznoœci zewidencjonowania pod dat¹ otrzymanej z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³asnych 31 grudnia 2007 roku nale¿nego do wyp³aty w 2008 roku, a zadañ bie¿¹cych gmin, 162.013,46 z³ dotycz¹cego 2007 roku dodatkowego wynagrodzenia roczne- W 2007 roku wyp³acono zasi³ek okresowy w iloœci 920 go wraz z pochodnymi od wynagrodzeñ. Zobowi¹zania te œwiadczeñ dla 213 osób z powodu: bezrobocia 705 zosta³y uregulowane w okresie I kwarta³u 2008 roku. œwiadczeñ, d³ugotrwa³ej choroby 39 œwiadczeñ, nie- 2. Rozdzia³ 85213 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³a- pe³nosprawnoœci 176 œwiadczeñ. cane za osoby pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia z pomocy 3) wydatki bud¿etowe zwi¹zane ze œwiadczeniem pomo- spo³ecznej oraz niektóre œwiadczenia rodzinne cy spo³ecznej w formie zasi³ków i ró¿nych form pomo- Plan wydatków 25.200,00 z³, wykonanie 18.869,44 z³,% cy w naturze, finansowane z dochodów w³asnych wykonania planu 74,88%. gminy 125.000,00 z³ Wykonanie wydatków bie¿¹cych (pozosta³ych): 18.869,44 W 2007 roku udzielono pomocy w formie zasi³ków celo- z³ wych przeznaczonych na zabezpieczenie podstawowych po- trzeb tj. ¿ywnoœæ, odzie¿, opa³, energia elektryczna, op³ata za §4130 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne 18.869,44 z³ czynsz mieszkalny otrzyma³y 287 rodziny. op³acane za osoby pobieraj¹ce: Wykonanie planu wydatków zale¿ne jest od liczby œwiad- 1) œwiadczenia pielêgnacyjne 4.951,80 z³ liczba sk³adek czeniobiorców. Liczba ich wzrasta w okresie jesienno-zimo- 131, liczba œwiadczeniobiorców, za których op³acona wym. zosta³a sk³adka zdrowotna - 12 osób 4. Rozdzia³ 85215 Dodatki mieszkaniowe 2) zasi³ki sta³e 13.917,64 z³ liczba sk³adek - 420, liczba Plan wydatków 600.000,00 z³, wykonanie 525.419,95 z³,% œwiadczeniobiorców, za które op³acona zosta³a sk³adka wykonania planu 87,57%. - 39 osób Wydatki bie¿¹ce w tym rozdziale klasyfikacji bud¿etowej Wydatki w tym rozdziale klasyfikacji bud¿etowej finanso- w §3110 Œwiadczenia wane by³y ze œrodków dotacji celowej otrzymanej z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji spo³eczne dotyczy³y wyp³at dodatków mieszkaniowych rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom finansowanych ze œrodków gmin) ustawami. stanowi¹cych dochody w³asne gminy. WskaŸnik wykonania planu wydatków uzale¿niony jest od Ni¿sze wykonanie planu wydatków bie¿¹cych w 2007 roku zmiennej liczby œwiadczeniobiorców pobieraj¹cych zasi³ki sta³e wynika³o ze stale zmieniaj¹cej siê liczby osób uprawnionych oraz œwiadczenie pielêgnacyjne. do otrzymywania dodatków mieszkaniowych. Ni¿sze wykonanie planu wydatków bie¿¹cych wynika ze Na dzieñ 31 grudnia 2007 roku powsta³y zobowi¹zania stale zmieniaj¹cej siê liczby osób (nabycie uprawnieñ, utrata niewymagalne w kwocie 5.749,52 z³, które zosta³y uregulowa- uprawnieñ, zgon i inne) objêtych ubezpieczeniem zdrowot- ne w I kwartale 2008 roku. nym z tytu³u pobierania zasi³ku sta³ego oraz œwiadczenia pielêgnacyjnego. 5. Rozdzia³ 85219 Oœrodki pomocy spo³ecznej 3. Rozdzia³ 85214 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na Plan wydatków 435.900,00 z³, wykonanie 435.031,12 z³,% ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonania planu 99,80%. Plan wydatków 476.750,00 z³, wykonanie 476.287,88 z³,% Wydatki bud¿etowe w tym rozdziale klasyfikacji bud¿eto- wykonania planu 99,90%. wej zwi¹zane by³y z utrzymaniem Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14403 — Poz. 2488

i funkcjonowaniem Miejsko - Gminnego Oœrodka Pomocy f) §4300 Zakup us³ug pozosta³ych 11.218,03 z³ op³aty Spo³ecznej w Wyrzysku. pocztowe, pobrane prowizje bankowe, obs³uga oœrodka w zakresie BHP, inne, Realizacja wydatków bie¿¹cych: 435.031,12 z³ w tym: 1) wydatki bud¿etowe z tytu³u wynagrodzeñ (osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, - finansowane ze œrodków dotacji celowej otrzy- bezosobowych) i pochodnych od wynagrodzeñ w manej z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³a- §4010, §4040, §4170, §4110, §4120 385.909,86 z³ snych zadañ bie¿¹cych gminy 4.140, 00 z³ w tym: - finansowane ze œrodków w³asnych gminy 7.078,03 z³ a) finansowane ze œrodków dotacji celowej otrzyma- nej z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³asnych za- g) §4350 Zakup us³ug dostêpu do sieci Internet 629,78 dañ bie¿¹cych gminy 183.770,46 z³ z³ b) finansowane ze œrodków stanowi¹cych dochody w tym: w³asne gminy 202.139,40 z³ - finansowane ze œrodków dotacji celowej otrzy- 2) pozosta³e wydatki bie¿¹ce 49.121,26 z³ manej z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³a- snych zadañ bie¿¹cych gminy 258,76 z³ w tym: - finansowane ze œrodków w³asnych gminy a) §3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro- 371,02 z³ dzeñ 650,00 z³ h) §4360 Op³aty z tytu³u zakupu us³ug telekomuni- b) §4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 8.005,90 z³ kacyjnych telefonii komórkowej 1.293,18 z³ zakup materia³ów biurowych, czasopism i literatury specjalistycznej, œrodków czystoœci, druków, moni- w tym: tora, pozosta³e zakupy materia³ów, - finansowane ze œrodków dotacji celowej otrzy- w tym: manej z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³a- snych zadañ bie¿¹cych gminy 583,59 z³ - zakupy dokonane ze œrodków dotacji celowej otrzymanej z pañstwa na realizacjê w³asnych - finansowane ze œrodków w³asnych gminy zadañ bie¿¹cych gminy bud¿etu 2.671,88 z³ 709,59 z³ - zakupy dokonane ze œrodków w³asnych gminy i) §4370 Op³aty z tytu³u zakupu us³ug telekomuni- 5.334,02 z³ kacyjnych telefonii stacjonarnej 2.873,00 z³ c) §4260 Zakup energii 4.688,91 z³ energia elektrycz- w tym: na, energia cieplna i woda, - finansowane ze œrodków dotacji celowej otrzy- w tym: manej z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³a- snych zadañ bie¿¹cych gminy 1.345,22 z³ - finansowane ze œrodków dotacji celowej otrzy- manej z bud¿etu pañstwa na 2.000,00 z³ realiza- - finansowane ze œrodków w³asnych gminy cjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gminy 1.527,78 z³ - finansowane ze œrodków w³asnych gminy j) §4400 Op³aty za administrowanie i czynsze za bu- 2.688,91 z³ dynki, lokale i pomieszczenia gara¿owe 4.941,77 z³ d) §4270 Zakup us³ug remontowych 1.875,14 z³ w tym: w tym: - finansowane ze œrodków dotacji celowej otrzy- manej z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³a- - finansowane ze œrodków dotacji celowej otrzy- snych zadañ bie¿¹cych gminy 2.000,00 z³ manej z bud¿etu pañstwa na 500,00 z³ realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gminy - finansowane ze œrodków w³asnych gminy 2.941,77 z³ - finansowane ze œrodków w³asnych gminy 1.375,14 z³ k) §4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 2.310,31 z³ e) §4280 Zakup us³ug zdrowotnych 565,00 z³ w tym: - finansowane ze œrodków dotacji celowej otrzy- - finansowane ze œrodków dotacji celowej otrzy- manej z bud¿etu pañstwa na 200,00 z³ realizacjê manej z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³a- w³asnych zadañ bie¿¹cych gminy snych zadañ bie¿¹cych gminy 600,00 z³ - finansowane ze œrodków w³asnych gminy - finansowane ze œrodków w³asnych gminy 365,00 z³ 1.710,31 z³ Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14404 — Poz. 2488

l) §4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 311,00 z³ dzeñ, a pozosta³e zobowi¹zania w kwocie 241,03 z³ dotyczy³y pozosta³ych wydatków bie¿¹cych. w tym: 6. Rozdzia³ 85228 Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi - finansowane ze œrodków dotacji celowej otrzy- opiekuñcze manej z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³a- snych zadañ bie¿¹cych gminy 144,00 z³ Plan wydatków 50.000 z³, wykonanie 49.951,91 z³,% wyko- nania planu 99,90%. - finansowane ze œrodków w³asnych gminy 167,00 z³ Wykonanie wydatków bie¿¹cych (pozosta³ych): 49.951,91 z³ ³) §4440 Odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych 6.046,00 z³ §4330 Zakup us³ug przez jednostki samorz¹du terytorial- nego od innych 49.951,91 z³ jednostek samorz¹du terytorial- w tym: nego - finansowane ze œrodków dotacji celowej otrzy- Wydatki w tym rozdziale klasyfikacji bud¿etowej dotycz¹ manej z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³a- obowi¹zku zabezpieczenia snych zadañ bie¿¹cych gminy 2.500,00 z³ finansowego odp³atnoœci dla osób skierowanych z terenu - finansowane ze œrodków w³asnych gminy MiG Wyrzysk do Domów 3.546,00 z³ Pomocy Spo³ecznej. m)§4700 Szkolenia pracowników niebêd¹cych cz³on- kami korpusu s³u¿by cywilnej 570,00 z³ W porównaniu do stanu na dzieñ 31 grudnia 2006 roku, w 2007 roku zwiêkszy³y siê wydatki z tytu³u utrzymania w tym: podopiecznych w Domach Pomocy Spo³ecznej; w 2006 roku - finansowane ze œrodków dotacji celowej otrzy- przebywa³y w nich 2 osoby, w 2007 roku 5 osób. manej z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³a- 7. Rozdzia³ 85295 Pozosta³a dzia³alnoœæ snych zadañ bie¿¹cych gminy 95,00 z³ Plan wydatków 210.268,00 z³, wykonanie 206.433,77 z³,% - finansowane ze œrodków w³asnych gminy wykonania planu 98,18%. 475,00 z³ Realizacja wydatków bie¿¹cych (pozosta³ych): 206.433,77 n) §4740 Zakup materia³ów papierniczych do sprzêtu z³ drukarskiego i urz¹dzeñ kserograficznych 1.188,16 z³ 1) pozosta³e wydatki bie¿¹ce 206.433,77 z³ - finansowane ze œrodków dotacji celowej otrzy- w tym: manej z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³a- a) §2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z snych zadañ bie¿¹cych gminy 591,09 z³ przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wy- - finansowane ze œrodków w³asnych gminy sokoœci 29.587,00 z³ 597,07 z³ Zwrot dotacji dotyczy³ dotacji celowej otrzymanej w 2006 o) §4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym roku z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹- programów i licencji 1.955,08 z³ cych gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc pañstwa w zakresie do¿y- - finansowane ze œrodków dotacji celowej otrzy- wiania”. Gmina Wyrzysk (MGOPS w Wyrzysku), realizuj¹c w manej z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³a- 2006 roku program w kwocie 180.165 z³ przy udziale œrodków snych zadañ bie¿¹cych gminy 500,00 z³ w³asnych w wysokoœci planowanej 61.000 z³ wynikaj¹cej z - finansowane ze œrodków w³asnych gminy porozumienia z dnia 17 marca 2006 r., na realizacjê programu 1.455,08 z³ wydatkowa³a kwotê 31.413 z³, zatem nie wype³ni³a postano- wienia porozumienia w zakresie wysokoœci zaanga¿owania Wydatki bud¿etowe poniesione w 2007 roku w 46,48% œrodków w³asnych; pismo Wielkopolskiego Urzêdu Woje- finansowane by³y ze œrodków dotacji celowej otrzymanej z wódzkiego w Poznaniu z dnia 7 marca 2007 r. znak: PS.I- bud¿etu pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych 6.0713/4/07 w sprawie zwrotu kwoty 29.587 z³ z odsetkami. gmin, a w 53,52% z w³asnych œrodków bud¿etowych. b) §3110 Œwiadczenia spo³eczne; 176.204,77 z³ W toku wykonywania bud¿etu w 2007 roku w zakresie wydatków bie¿¹cych na dzieñ 31 grudnia 2007 r. powsta³y w tym: zobowi¹zania niewymagalne w kwocie 21.547,17 z³, które - do¿ywianie dzieci w szko³ach finansowane z zosta³y zrealizowane w okresie I kwarta³u 2008 roku. dochodów w³asnych gminy 27.322,00 z³ Zobowi¹zania w kwocie 21.306,14 z³ wynika³y z zaewiden- - do¿ywanie dzieci w szko³ach finansowane z cjonowania pod dat¹ 31 grudnia 2007 r., nale¿nego do dotacji celowej otrzymanej z bud¿etu pañstwa wyp³aty w 2008 roku, a dotycz¹cego 2007 roku dodatkowego na zadania w³asne gminy 81.017,00 z³ wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagro- Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14405 — Poz. 2488

- posi³ek dla potrzebuj¹cych 63.529,77 z³ c) §4260 Zakup energii 26.518,75 z³ w tym: d) §4270 Zakup us³ug remontowych 3.375,00 z³ - finansowany ze œrodków dotacji celowej otrzy- e) §4280 Zakup us³ug zdrowotnych 310,00 z³ manej z bud¿etu pañstwa na zadania w³asne f) §4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.462,93 z³ gminy 36.130,49 z³ g) §4440 Odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ - finansowany z w³asnych œrodków gminy socjalnych 18.973,00 z³ 27.399,28 z³ Œwietlice szkolne prowadzone s¹ w 6 jednostkach oœwia- - œwiadczenia pieniê¿ne za wykonane prace spo- towych na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk. ³eczno-u¿yteczne przez osoby bezrobotne na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk finansowane ze Zatrudnienie nauczycieli w 2007 roku nie zmieni³o siê. œrodków w³asnych gminy 4.336,00 z³ Wzrost zatrudnienia pracowników obs³ugi jest pozorny. Spo- wodowany by³ tym, i¿ w 2006 roku jedna z osób zatrudniona c) §4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgod- zosta³a od m-ca marca. nie z przeznaczeniem 642,00 z³ Wzrost wynagrodzeñ nauczycieli o 21,35% spowodowany lub pobranych w nadmiernej wysokoœci by³ wzrostem dodatków sta¿owych, podwy¿kami p³ac nauczy- Wydatki w tym rozdziale klasyfikacji bud¿etowej finanso- cieli, a wzrost wynagrodzeñ obs³ugi spowodowany by³ wzro- wane ze œrodków dotacji celowej otrzymanej z bud¿etu pañ- stem wynagrodzeñ oraz wyp³at¹ odprawy emerytalnej w stwa na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków Szkole Podstawowej w Osieku n/Not. gmin), stanowi³y 72,64% wydatków ogó³em, a ze œrodków W toku wykonywania bud¿etu w 2007 roku w zakresie w³asnych gminy 27,36%. wydatków bie¿¹cych na dzieñ 31 grudnia 2007 r. powsta³y Z formy pomocy posi³ek dla potrzebuj¹cych w 2007 roku zobowi¹zania w kwocie 28.409,58 z³, maj¹ce charakter niewy- -do¿ywianie magalny. Zobowi¹zania w kwocie 27.335,16 z³ stanowi³y nale¿ne do wyp³aty w 2008 roku, a dotycz¹ce 2007 roku dzieci w szko³ach skorzysta³o 376 uczniów tj. 53.028 posi³- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od ków oraz wyp³acono œwiadczenie pieniê¿ne (zasi³ki celowe) wynagrodzeñ, a w kwocie 1.074,42 z³ dotyczy³y §4260. Zobo- na zakup posi³ku lub ¿ywnoœci w szczególnoœci osobom wi¹zania te zosta³y zrealizowane w okresie I kwarta³u 2008 samotnym, w podes z³ym wieku, chorym lub niepe³nospraw- roku. nym w iloœci 375 œwiadczeñ na ³¹czn¹ kwotê 63.529,00 z³. 2. Rozdzia³ 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczyn- ku dzieci i m³odzie¿y szkolnej, a tak¿e szkolenia m³odzie¿y XII. Dzia³ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan wydatków 126.400,00 z³, wykonanie 112.420,27 z³,% wykonania planu 88,94%. Planowane wydatki bud¿etowe w tym dziale klasyfikacji Wykonanie wydatków bie¿¹cych: 112.420,27 z³ bud¿etowej w kwocie 1) wydatki bud¿etowe z tytu³u wynagrodzeñ bezosobo- 1.168.222,88 z³, zosta³y wykonane w kwocie 1.131.236,01 wych i pochodnych od wynagrodzeñ w §4170, §4110, z³, co stanowi³o 96,83% wykonania planu. §4120 27.963,66 z³ Realizacja wydatków w poszczególnych rozdzia³ach klasy- 2) dotacje 9.000,00 z³ fikacji bud¿etowej przedstawia³a siê nastêpuj¹co: §2820 Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub 1. Rozdzia³ 85401 Œwietlice szkolne dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji stowarzysze- niom z przeznaczeniem na organizacjê wypoczynku, czasu Plan wydatków 447.568,00 z³, wykonanie 431.558,28 z³,% wolnego dzieci i m³odzie¿y szkolnej, w tym dla dzieci niepe³- wykonania planu 96,42%. nosprawnych 9.000,00 z³ Wykonanie wydatków bie¿¹cych: 431.558,28 z³ 3) pozosta³e wydatki bie¿¹ce 75.456,61 z³ 1) wydatki bud¿etowe z tytu³u wynagrodzeñ (osobowych w tym: pracowników, dodatkowego wynagrodzenia roczne- go) i pochodnych od wynagrodzeñ w §4010, §4040, a) §4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 15.606,00 §4110, §4120 368.190,07 z³ z³ 2) pozosta³e wydatki bie¿¹ce 63.368,21 z³ b) §4220 Zakup œrodków ¿ywnoœci 22.897,98 z³ w tym: c) §4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek 644,53 z³ a) §3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro dzeñ 9.364,51 z³ d) §4260 Zakup energii 7.055,00 z³ b) §4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 3.364,02 z³ e) §4300 Zakup us³ug pozosta³ych 25.483,10 z³ Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14406 — Poz. 2488

f) §4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 2.921,00 z³ Na plan 403.231,00 z³ w §3240 Stypendia dla uczniów, rozdysponowano kwotê 403.207,94 z³, na plan 51.155,00 z³, w g) §4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 849,00 z³ §3260 wyp³acono 44.192,00 z³. Wydatki bud¿etowe w pkt 1 i 3 zwi¹zane by³y z przygoto- XIII. Dzia³ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA waniem i realizacj¹ wypoczynku letniego w Stanicy harcer- ŒRODOWISKA skiej w Zdbicach. Ni¿sze wykonanie planu wydatków w 2007 roku spowodo- wane by³o tym, i¿ w roku 2007 z wypoczynku dla dzieci i Planowane wydatki bud¿etowe w tym dziale klasyfikacji m³odzie¿y z terenu Miasta i Gminy Wyrzysk w Stanicy harcer- bud¿etowej w kwocie skiej w Zdbicach skorzysta³o mniej osób ni¿ wstêpnie szaco- 2.930.980,00 z³ wykonane zosta³y w kwocie 2.823.029,87 z³, wano. co stanowi³o 96,32% wykonania planu. 3. Rozdzia³ 85415 Pomoc materialna dla uczniów Realizacja wydatków bud¿etowych w poszczególnych roz- Plan wydatków 594.254,88 z³, wykonanie planu 587.257,46 dzia³ach klasyfikacji bud¿etowej przedstawia³a siê nastêpu- z³,% wykonania planu j¹co: 98,82%. 1. Rozdzia³ 90001 Gospodarka œciekowa i ochrona wód Wykonanie wydatków bie¿¹cych: 587.257,46 z³ Plan wydatków 34.000,00 z³, wykonanie 29.059,20 z³,% wykonania planu 85,47%. 1) wydatki bud¿etowe z tytu³u wynagrodzeñ osobowych i pochodnych od wynagrodzeñ w §4010, §4110, §4120, Wykonanie wydatków bie¿¹cych (pozosta³ych): 29.059,20 pracowników 4.589,58 z³ z³ 2) pozosta³e wydatki bie¿¹ce 582.667,88 z³ 1) pozosta³e wydatki bie¿¹ce 29.059,20 z³ w tym: w tym: a) §2910 Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wy- a) §4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia zakup ma- sokoœci 133.664,65 z³ teria³ów na naprawy oraz oczyszczanie kanalizacji deszczowej, rowów odwadniaj¹cych, przepustów, Zwrot dotacji dotyczy³ dotacji celowej otrzymanej w 2006 infrastruktury przeciwpowodziowej 1.397,68 z³ roku z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹- cych gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie œwiadczeñ b) §4300 Zakup us³ug pozosta³ych 22.525,06 z³ realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla w tym: uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oœwiaty. - renowacja awaryjnych ujêæ wody (pomp ulicz- nych) 6.613,71 z³ Wyp³aty stypendiów uzale¿nione by³y od dostarczenia rachunków przez uprawnionych do œwiadczenia. Nie wszyscy, - naprawy, modernizacja, oczyszczanie kanaliza- którym przyznano stypendia przed³o¿yli wymagane rachunki, cji deszczowej, 15.911,35 z³ rowów odwadniaj¹- co uniemo¿liwi³o pe³n¹ realizacjê wyp³at. cych, przepustów, infrastruktury przeciwpowo- dziowej, b) §3240 Stypendia dla uczniów 403.207,94 z³ c) §4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 5.119,46 z³ c) §3260 Inne formy pomocy dla uczniów 44.192,00 z³ d) §4580 Pozosta³e odsetki 17,00 z³ d) §4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i Ni¿sze wykonanie wydatków bie¿¹cych w 2007 roku nast¹- ksi¹¿ek 999,06 z³ pi³o w §4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki zwi¹zane by³o z mniejsz¹ stawk¹ ubezpieczenia za oczyszczalniê œcieków w Wyrzysku e) §4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgod- i op³at¹ za gospodarcze korzystanie ze œrodowiska. nie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoœci 604,23 z³ W toku wykonywania bud¿etu w zakresie wydatków bie- ¿¹cych na dzieñ 31 grudnia 2007 roku powsta³y zobowi¹zania Wydatki bud¿etowe w §3240 i §3260 przeznaczone by³y na niewymagalne w kwocie 1.750,00 z³. Zobowi¹zania te zosta³y stypendia socjalne i zasi³ki szkolne dla uczniów. uregulowane w I kwartale 2008 roku. Plan wydatków na stypendia i zasi³ki szkolne wynosi³ 2. Rozdzia³ 90002 Gospodarka odpadami 454.386,00 z³, a wykonanie Plan wydatków 6.600 z³, wykonanie 3.410,27 z³, % wyko- 447.399,94 z³, co stanowi³o 98,46%. nania planu 51,67%. W okresie 2007 roku przyznane zosta³y stypendia 530 Wykonanie wydatków bie¿¹cych (pozosta³ych): 3.410,27 z³ osobom. Wysokoœæ stypendiów zró¿nicowana by³a wg pro- gów dochodowych wyszczególnionych w regulaminie. 1) pozosta³e wydatki bie¿¹ce 3.410,27 z³ w tym: Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14407 — Poz. 2488

a) §4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 15,86 z³ a) §4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 6.180,30 z³ zakup rêkawic gumowych w zwi¹zku z organizacj¹ zakup zieleni ozdobnej i gazonów oraz materia³ów akcji „sprz¹tanie œwiata zadrzewieniowych b) §4300 Zakup us³ug pozosta³ych 3.394,41 z³ b) §4300 Zakup us³ug pozosta³ych 78.583,71 z³ bie¿¹ce utrzymanie zieleni komunalnej w mieœcie i gminie, w tym: 5. Rozdzia³ 90015 Oœwietlenie ulic, placów i dróg - likwidacja dzikich wysypisk œmieci 1.222,82 z³ Plan wydatków 398.000,00 z³, wykonanie 352.944,07 z³,% - dzier¿awa pojemników do gromadzenia odpa- wykonania planu 88,68%. dów sta³ych 1.382,58 z³ Wykonanie wydatków bie¿¹cych (pozosta³ych): 352.944,07 - udzia³ w akcji „sprz¹tanie œwiata” 789,01 z³ z³ Ni¿sze wykonanie planu wydatków bie¿¹cych w 2007 roku 1) pozosta³e wydatki bie¿¹ce 352.944,07 z³ wynika³o z szacunkowego przyjêcia na 2007 rok poziomu wydatków i mniejszych potrzeb w tym zakresie. a) §4260 Zakup energii 189.670,51 z³ bie¿¹ce koszty energii elektrycznej W toku wykonywania bud¿etu na dzieñ 31 grudnia 2007 roku powsta³y zobowi¹zania w kwocie 408,06 z³ maj¹ce b) §4270 Zakup us³ug remontowych 89.956,60 z³ kon- charakter niewymagalny. Zobowi¹zania te zosta³y uregulowa- serwacja, remont urz¹dzeñ oœwietlenia ulicznego ne w okresie I kwarta³u 2008 roku. zwi¹zane z eksploatacj¹ 3. Rozdzia³ 90003 Oczyszczanie miast i wsi c) §4300 Zakup us³ug pozosta³ych 73.316,96 z³ koszty unowoczeœnienia urz¹dzeñ oœwietlenia drogowe- Plan wydatków 250.000,00 z³, wykonanie 221.161,39 z³,% go, koszty zwi¹zane z modernizacj¹, rozbudow¹ wykonania planu 88,46%. oœwietlenia drogowego Wykonanie wydatków bie¿¹cych (pozosta³ych): 221.161,39 Zgodnie z Uchwal¹ Nr XVI/100/07 Rady Miejskiej w Wy- z³ rzysku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia 1) pozosta³e wydatki bie¿¹ce 221.161,39 z³ wykazu wydatków bud¿etu Gminy Wyrzysk 2007 roku, które nie wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego niezrealizowane a) §4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 4.961,21 z³ zadanie w kwocie 2.500,00 z³ polegaj¹ce na rozbudowie zakup rêkawic i worków dla pracowników inter- oœwietlenia w Osieku n/Not. zostanie wykonane w terminie do wencyjnych wykonuj¹cych prace porz¹dkowe na dnia 30 wrzeœnia 2008 r. terenie Miasta i Gminy Wyrzysk, zakup 16 pojem- ników wolnostoj¹cych na œmieci z wk³adem, które Brak realizacji tego wydatku spowodowany by³ brakiem zosta³y ustawione w miejscowoœci Kosztowo 2 szt., odpowiednich uzgodnieñ z Zak³adem Energetycznym w Cho- w Osieku n/Not. 5 szt. i w Wyrzysku 9 szt., zakup dzie¿y. pojemników na surowce wtórne, które zosta³y usta- Na dzieñ 31 grudnia 2007 roku powsta³y zobowi¹zania w wiono w Kosztowie 1 szt, w Wyrzysku ul. Bydgoska kwocie 62.366,04 z³ w tym zobowi¹zania wymagalne w kwo- 1 szt. i na ODJ Leœne 1 szt. cie 2.202,95 z³, które zosta³y zap³acone w miesi¹cu styczniu b) §4300 Zakup us³ug pozosta³ych 216.200,18 z³ oczysz- 2008 roku. Pozosta³e zobowi¹zania w kwocie 60.163,09 z³ czanie miasta i gminy, wywóz zmiotek, nieczystoœci dotyczy³y energii elektrycznej za oœwietlanie ulic, placów i sta³ych i p³ynnych, opró¿nianie koszy ulicznych, parku miejskiego oraz konserwacji urz¹dzeñ oœwietlenia dro- gowego. Ze wzglêdu na reorganizacjê w ENEA S.A. w Pozna- Niski% wykonania planu wydatków w §4300 Zakup us³ug niu, Gmina nie posiada³a umowy na konserwacjê urz¹dzeñ pozosta³ych wynika z kwoty zobowi¹zañ niewymagalnych na oœwietlenia drogowego. Zobowi¹zania te zosta³y uregulowa- dzieñ 31 grudnia 2007 roku dotycz¹cych wykonanych us³ug ne w okresie I kwarta³u 2008 roku po przed³o¿eniu w³aœciwych za rok miesi¹c grudzieñ 2007 rok. kalkulacji w tym zakresie. W toku wykonywania bud¿etu na dzieñ 31 grudnia 2007 6. Rozdzia³ 90095 Pozosta³a dzia³alnoœæ roku powsta³y zobowi¹zania w kwocie 24.892,38 z³ maj¹ce charakter niewymagalny. Zobowi¹zania te zwi¹zane by³y z Plan wydatków 2.156.380,00 z³, wykonanie 2.131.690,93 wykonaniem us³ug w komunalnych w miesi¹cu grudniu 2007 z³,% wykonania planu 98,86%. roku. Zobowi¹zania te zosta³y uregulowane w okresie I kwar- Realizacja wydatków bud¿etowych przedstawia³a siê na- ta³u 2008 roku. stêpuj¹co: 4. Rozdzia³ 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1) WYDATKI BIE¯¥CE Plan wydatków 86.000,00 z³, wykonanie 84.764,01 z³,% Plan wydatków 143.000,00 z³, wykonanie 130.415,59 z³,% wykonania planu 98,56%. wykonania planu 91,20%. Wykonanie wydatków bie¿¹cych (pozosta³ych): 84.764,01 z³ Wykonanie wydatków bie¿¹cych: 130.415,59 z³ 1) pozosta³e wydatki bie¿¹ce 84.764,01 z³ a) wynagrodzenia w §4170 5.544,00 z³ Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14408 — Poz. 2488

b) pozosta³e wydatki bie¿¹ce 124.871,59 z³ Zgodnie z Uchwa³¹ Nr XVI/100/07 Rady Miejskiej w Wy- rzysku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia w tym: wykazu wydatków bud¿etu Gminy - §4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 5.343,39 Wyrzysk 2007 roku, które nie wygasaj¹ z up³ywem roku z³ zakup materia³ów malarskich i budowlanych bud¿etowego, wydatek w kwocie 11.580,00 z³ zostanie wyko- na wykonanie remontów bie¿¹cych urz¹dzeñ nany do dnia 31 marca 2008 roku. Niezrealizowanie powy¿- komunalnych szego zadania zwi¹zane jest z faktem, i¿ umowa o aktualizacjê - §4300 Zakup us³ug pozosta³ych 117.028,20 z³ strategii zak³ada termin zakoñczenia zadania w I kwartale 2008 roku. W 2007 roku wykonano I etap aktualizacji. w tym: - §4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 2.500,00 z³ - wykonanie dekoracji œwi¹tecznej 16.843,15 z³ W trakcie wykonywania bud¿etu w zakresie wydatków - opracowanie miejscowych planów zagospoda- bie¿¹cych na dzieñ 31 grudnia 2007 r. powsta³y zobowi¹zania rowania przestrzennego 43.622,23 z³ opracowa- w kwocie 6.538,70 z³, w tym wymagalne 1.463,00 z³. Zobowi¹- nie decyzji o warunkach zabudowy, zania wymagalne powsta³y na skutek opóŸnionego przygoto- - aktualizacja „Wieloletniego Planu Inwestycyj- wania faktur do realizacji, uniemo¿liwiaj¹cego ich zap³atê w nego Gminy Wyrzysk” 6.100,00 z³ nale¿nym terminie p³atnoœci w miesi¹cu grudniu 2007 roku. Fakt ten nie spowodowa³ zap³aty odsetek. Zobowi¹zania te - toalety sanitarne (wywóz nieczystoœci p³ynnych) zosta³y uregulowane w okresie I kwarta³u 2008 roku. 18.425,40 z³ 2) WYDATKI MAJ¥TKOWE - naprawa urz¹dzeñ komunalnych; 13.137,42 z³ ³awek parkowych, barierek, balustrad, pozosta- Plan wydatków 2.013.380,00 z³, wykonanie 2.001.275,34 ³ych. z³,% wykonania planu 99,40%. - uaktualnienie Planu Rozwoju Lokalnego, WPI Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia³o siê Wyrzysk i Strategii 18.900,00 z³ Rozwoju Gminy nastêpuj¹co: Wyrzysk

/ Ã 1 Ã Ã 3 Ã: Ã ÈÃ Ã 2 Ã 1 Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã,Ã Ã Ã,,,Ã    2 Ã Ã Ã Ã1 ÃÃ6 Ã: Ã Ã Ã Ã   Ã Ã Ã Ã Ã Ã2 Ã 1 Ã Ã,,Ã Ã Ã,,,Ã : Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã% Ã5 Ã  Ã  Ã 6 Ã. Ã* Ã Ã3 Ã 6 Ã Ã Ã% Ã% Ã1 Ã* Ã* Ã    Ã ' Ã0 Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã: Ã Ã : Ã Ã Ã Ã Ã2'-Ã/ Ã,,,Ã Ã     Ã Ã Ã Ã Ã  Ã  Ã 5$=(0Ã   

1. Osiek n/Not. - kolektor œciekowy z przepompowni¹ etap I Ca³kowita wartoœæ robót budowlano - monta¿owo - dro- i czêœæ III gowych w 2007 roku wynios³a 1.406.243,30 z³. W 2007 roku w ramach zadania inwestycyjnego wykonano W ramach zadania wykonano nastêpuj¹cy zakres rzeczo- roboty in¿ynieryjno - monta¿owe oraz roboty drogowe po wy: robotach kanalizacyjnych. Wykonano ruroci¹g grawitacyjny - ruroci¹g t³oczny 200 - 4.976,00 m, 315 - 204,50 m, ruroci¹g grawitacyjny 200 - 323,00 m, ruroci¹g grawitacyjny 160 (przykanaliki) - 103,00 m, prze- - ruroci¹g t³oczny 110 - 513,50 m, pompowniê g³ówn¹ P-I oraz 3 przepompownie lokalne. Dla - ruroci¹g grawitacyjny 315 - 1.277,50 m, zapewnienia sprawnego dzia³ania sieci i pe³nego zakoñczenia zadania konieczne by³o wykonanie po³¹czenia sieci w ul. - ruroci¹g grawitacyjny 200 - 5.357,00 m Wyrzyskiej z ul. XX - Lecia oraz ul. XX - Lecia z ul. Piêkn¹. - przy³¹cza kanalizacyjne 160 (przykanaliki) - 2.481,00 Wykonanie po³¹czenia kanalizacji to ok. 230 m ruroci¹gu m, grawitacyjnego PCV 200, a tak¿e pobudowanie dodatkowej przepompowni (warunki gruntowo- wodne) oraz ruroci¹gu - przepompowniê g³ówn¹ P-I - 1 szt., t³ocznego. Poniesione zosta³y równie¿ koszty robót odtworze- - przepompownie lokalne P-III, P-IIIA i P-IIIB - 3 szt., niowych nawierzchni dróg, telemetrii przepompowni, inwen- taryzacji geodezyjnej, inspektora nadzoru, op³at za dostawê - roboty odtworzeniowe nawierzchni - 1 kpl., pr¹du na przepompownie oraz op³at za zajêcie pasa drogo- - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - 1 kpl., wego. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14409 — Poz. 2488

- dywanik asfaltowy w ulicy Dworcowej gr. 4 cm na d³. Z planowanych œrodków w bud¿ecie od pocz¹tku realizacji ok. 200 m i szer. od 4,5-5,5 m wraz z zatoczk¹ dla inwestycji tj. od 2006 roku wydatkowano 17.295,00 z³. Pozo- autobusów, sta³e wydatki finansowane bêd¹ ze œrodków w³asnych w wysokoœci 77.705,00 z³ oraz ze œrodków zaplanowanej na 2008 - nowa nawierzchnia w ul. XXX-Lecia gr. 7 cm o d³. ok. rok po¿yczki z WFOŒiGW w Poznaniu. W 2007 roku z³o¿ono 300 m i szer. 4,5 m na podbudowie z t³ucznia wraz z wniosek do Funduszu o zaplanowanie po¿yczki na 2008 rok krawê¿nikami i odwodnieniem jezdni oraz miejscowe w kwocie 200.000,00 z³, ze wzglêdu na przesuniêcie realizacji naprawy jezdni w ul. XX-Lecia w iloœci 200 m2. inwestycji. Naprawa nawierzchni asfaltowych by³a nieod³¹cznym ele- Zgodnie z Uchwa³¹ Nr XVI/100/07 Rady Miejskiej w Wy- mentem ca³oœci zadania, zapewniaj¹cym bezpieczny ruch na rzysku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia w/w ulicach w miejscowoœci Osiek n/Not. wykazu wydatków bud¿etu Gminy Wyrzysk 2007 roku, które 2. „Ochrona wód zlewni rzeki Noteæ” - Studium Wykonalno- nie wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego, realizacja robót œci i budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w w kwocie 77.705,00 z³ nast¹pi do 30 listopada 2008 roku. Osieku n/Not. etap II i dokoñczenie III 4. Sieæ wodoci¹gowa wsi: Bagdad, Bielawy Nowe, Glesno, Na realizacjê zadania zaplanowano 213.500,00 z³, w 2007 Gleszczonek, Dobrzyniewo, Marynka wraz z modernizacj¹ roku wydatki w kwocie 1.725,48 z³ na rzecz Stowarzyszenia stacji uzdatniania wody w Wyrzysku Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile, czyli podmiotu spra- W roku 2007 wykonano ostatni etap budowy wodoci¹gu wuj¹cego nadzór nad projektem dotyczy³y przygotowania do wsi Mas³owo z kierunku Marynki o d³ugoœci 2,4 km z rur dokumentacji dla projektu „Ochrona wód zlewni, rzeki Noteæ” PCV o œrednicy 110 mm prowadz¹cy do 7 gospodarstw (Studium Wykonalnoœci). Pozosta³e œrodki z 2007 roku w rolniczych wraz z dwoma hydrantami. Etap ten zrealizowany kwocie 211.774,52 z³ przeniesiono na wydatki niewygasaj¹ce zosta³ za kwotê 131.790,02 z³. zgodnie z Uchwa³¹ Nr XVI/100/07 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia wykazu 5. Wyrzysk - budowa kanalizacji sanitarnej ODJ Leœna III etap wydatków bud¿etu Gminy Wyrzysk 2007 roku, które nie Zadanie obejmowa³o wykonanie kanalizacji grawitacyjnej wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego. Ze œrodków tych 200 - 500,50 m i przy³¹czy kanalizacyjnych 160 mm - 70 m. zostanie wykonana czêœæ kanalizacji w Osieku n/Not. w ul. Ca³kowita wartoœæ inwestycji wraz z kosztami dokumentacji Leœnej o d³ugoœci ponad 200 m. Budowa kanalizacji z osta- technicznej wynios³a 72.037,02 z³ tecznym zakoñczeniem zadania w kolejnych ulicach planowa- na jest w 2011 roku. 6. ¯elazno - kanalizacja œciekowa Ca³kowity zakres projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzeki W bud¿ecie na 2007 rok zaplanowano kwotê 100.000,00 z³, Noteci” obejmowaæ bêdzie: która nie wystarczy³a na realizacjê pe³nego zakresu zadania. Z koñcem roku, zgodnie z Uchwa³¹ Nr XVI/100/07 Rady - ruroci¹g grawitacyjny 315 - 1.257,00 m, Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie - ruroci¹g grawitacyjny 200 - 9.768,00 m, ustalenia wykazu wydatków bud¿etu Gminy Wyrzysk 2007 roku, które nie wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego, - przy³¹cze kanalizacyjne 160 - 5.372,00 m, wydatki w kwocie 100.000,00 z³ zosta³y przeniesione na wy- - ruroci¹g t³oczny 110 - 1.458,00 m, datki niewygasaj¹ce. - przepompownia - 3 szt. W 2007 roku rozpoczêto prace przygotowawcze zwi¹zane z opracowaniem dokumentacji projektowo - wykonawczej, Obecnie zosta³y podjête czynnoœci maj¹ce na celu aktuali- map sytuacyjno-wysokoœciowych, ustaleniem trasy ruroci¹- zacjê dokumentacji technicznej i niewykluczone s¹ rozbie¿no- gu i lokalizacj¹ przepompowni, jak równie¿ zwi¹zane z uzgod- œci w zakresie rzeczowym, w stosunku do pierwotnego pro- nieniami z w³aœcicielami gruntów, przez które prowadzone jektu technicznego bêd¹ ruroci¹gi wraz z urz¹dzeniami. 3. Wyrzysk - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bydgoskiej, W ramach zadania wykonana zostanie sieæ grawitacyjna Rzecznej, Staszica, Koœciuszki, Grunwaldzkiej i Pocztowej i t³oczna z ¯elazna poprzez D¹bki do przepompowni w Osieku W 2007 roku rozpoczêto prace przygotowawcze i projek- n/Not. o ca³kowitej d³. sieci ok. 8 km. Niezbêdne bêdzie towe dla w/w zadania. Ustalono ostatecznie trasê ruroci¹gu równie¿ wykonanie przepompowni t³ocznej. i przyst¹piono do realizacji projektu technicznego. Jednocze- Z uwagi na œrodowiskowy charakter inwestycji konieczne œnie rozpoczêty zosta³ proces uzyskania pozwolenia wodno- jest uzyskanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach, prawnego. Efektem rzeczowym bêdzie: okreœlaj¹cej wp³yw przedsiêwziêcia na ochronê œrodowiska. - ruroci¹g t³oczny z rur Wavin TS 90 o d³ugoœci 504 m, W trakcie wykonywania bud¿etu na dzieñ 31 grudnia 2007 - kanalizacja sanitarna z rur PVC 200 o d³ugoœci 429 m, roku powsta³y zobowi¹zania niewymagalne w kwocie 15.824,92 z³. Zobowi¹zania te dotyczy³y zadania inwestycyjnego p.n. - kanalizacja sanitarna z rur PVC 160 o d³ugosci 216 m, „Ochrona wód zlewni rzeki Noteæ” - Studium Wykonalnoœci - przepompownia PC Q=3,13 m2/h, i budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w Osieku n/Not. etap II i dokoñczenie III. Uregulowane zosta³y one w - przepompownia PI Q=2,02 m2/h. okresie I kwarta³u 2008 roku. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14410 — Poz. 2488

XIV.Dzia³ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NA- tynowo, ¯elazno, Glesno; opalanie, sprz¹tanie, dba³oœæ o RODOWEGO sprzêt i porz¹dek wokó³ œwietlicy, 2) dotacje 406.534,00 z³ Planowane wydatki bud¿etowe w tym dziale klasyfikacji §2480 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla samorz¹dowej bud¿etowej w kwocie 880.074,00 z³, wykonanie 873.659,33 instytucji kultury 406.534,00 z³ z³,% wykonania planu 99,27%. Dotacja na dzia³alnoœæ Miejsko-Gminnego Oœrodka Kultu- Realizacja wydatków bud¿etowych w poszczególnych roz- ry w Wyrzysku (instytucja kultury) realizuj¹cego zadania w³a- dzia³ach klasyfikacji bud¿etowej przedstawia³a siê nastêpu- sne gminy w zakresie kultury na terenie Miasta i Gminy j¹co: Wyrzysk, 1. Rozdzia³ 92105 Pozosta³e zadania w zakresie kultury 3) pozosta³e wydatki bie¿¹ce 120.245,99 z³ Plan wydatków 11.500,00 z³, wykonanie planu 10.000,00 w tym: z³,% wykonania planu 86,96%. a) §4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 19.180,67 z³ Wykonanie wydatków bie¿¹cych: 10.000,00 z³ zakup opa³u na ogrzewanie œwietlic, gazu, œrodków czystoœci, zakup materia³ów na bie¿¹ce koszty eks- 1) wynagrodzenia bezosobowe w §4170 umowa o dzie³o na ploatacyjne, naprawy, remonty, prowadzenie konferansjerki podczas VIII Wyrzyskich Spo- tkañ Chóralnych, które odby³y siê w Osieku n/Not. 200,00 b) §4260 Zakup energii 14.347,66 z³ energia elektrycz- z³ na, 2) pozosta³e wydatki bie¿¹ce 9.800,00 z³ c) §4270 Zakup us³ug remontowych 78.372,93 z³ w tym: w tym: a) §4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia1.000,00 z³ - remont œwietlicy w Falmierowie, który obejmo- wa³ remont instalacji elektrycznej, wykonanie b) §4300 Zakup us³ug pozosta³ych 8.800,00 z³ stropu podwieszanego, malowanie, wymianê W dniu 12 marca 2007 roku pomiêdzy Powiatem Pilskim okien drewnianych na okna z PCV w zapleczu a Gmin¹ Wyrzysk zosta³a kuchennym, wykonanie wentylacji grawitacyj- nej, zawarta umowa na dofinansowanie w kwocie 2.000 z³ „VIII Wyrzyskich Spotkañ Chóralnych” z przeznaczeniem na pokry- - w œwietlicy Kosztowo naprawiono instalacjê cie kosztów wy¿ywienia uczestników w wysokoœci 1.800 z³ i elektryczn¹, na pokrycie kosztów zwi¹zanych z prowadzeniem konferan- - w œwietlicy w Koœcierzynie Wielkim naprawio- sjerki w wysokoœci 200 z³. Wydatki te zosta³y wykonane w no instalacjê centralnego ogrzewania wraz z 100%. regulacj¹ oraz wymieniono pokrycie dachowe W dniu 5 czerwca 2007 roku pomiêdzy Powiatem Pilskim na blachê trapezow¹ ocynkowan¹, a Gmin¹ Wyrzysk zosta³a zawarta umowa na dofinansowanie d) §4300 Zakup us³ug pozosta³ych 8.344,73 z³ wywóz VI Miêdzynarodowego Festiwalu Piosenki W³oskiej ,,La Scar- œmieci i nieczystoœci sta³ych i p³ynnych, bie¿¹ce pa Italiana” w wysokoœci 3.000 z³ z przeznaczeniem na wyna- utrzymanie œwietlic; szklenie okien, naprawa pie- grodzenie dla zespo³ów w kwocie 2.000 z³ i ufundowanie ców, lamp, przewodów elektrycznych, gniazdek, nagród dla laureatów festiwalu w kwocie 1.000 z³. Wydatki te pozosta³e us³ugi, zosta³y wykonane w 100% W toku wykonywania bud¿etu w 2007 roku na dzieñ 31 Pozosta³e wydatki w kwocie 5.000,00 z³ zwi¹zane by³y z grudnia 2007 r. powsta³y zobowi¹zania w kwocie 1.833,64 z³, kosztami transportu cz³onków Chóru Mêskiego z Wyrzyska na w tym wymagalne 336,00 z³. Zobowi¹zania wymagalne po- Miêdzynarodowy Konkurs zrealizowany w ramach projektu wsta³y na skutek opóŸnionego przygotowania faktur do reali- „MALTA” w dniach 27.paŸdziernika - 08 listopada 2007 roku. zacji, uniemo¿liwiaj¹cych ich zap³atê w nale¿nym terminie 2. Rozdzia³ 92109 Domy i oœrodki kultury, œwietlice i kluby p³atnoœci. Zobowi¹zania te zosta³y uregulowane w okresie I kwarta³u 2008 roku. Plan wydatków 545.784,00 z³, wykonanie 540.872,97 z³,% wykonania planu 99,10%. 3. Rozdzia³ 92116 Biblioteki Wykonanie wydatków bie¿¹cych: 540.872,97 z³ Plan wydatków 302.790,00 z³, wykonanie 302.790,00 z³,% wykonania planu 100,00%. Wydatki bie¿¹ce w §2480 Dotacja 1) wydatki z tytu³u wynagrodzeñ bezosobowych i po- podmiotowa z bud¿etu dla samorz¹dowej instytucji kultury chodnych od wynagrodzeñ w §4110, §4120, §4170 dotyczy³y dotacji na bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ Biblioteki funkcjonu- 14.092,98 z³ j¹cej w strukturze organizacyjnej Miejsko - Gminnego Oœrod- Wydatki na utrzymanie w nale¿nym stanie œwietlic wiej- ka Kultury w Wyrzysku, realizuj¹cej zadania w³asne gminy w skich w miejscowoœciach Auguœcin, B¹kowo, Gromadno, zakresie kultury. Falmierowo, Polanowo, Kosztowo, Koœcierzyn Wlk. Konstan- 4. Rozdzia³ 92195 Pozosta³a dzia³alnoœæ Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14411 — Poz. 2488

Plan wydatków 20.000,00 z³, wykonanie 19.996,36 z³ tj.% d) wykonania atestacji trasy ulicznej celem przepro- wykonania planu 99,98%. wadzenia imprezy sportowej pn. IX Ogólnopolski Uliczny Bieg im. E. Wojciechowskiego „OLKA” na Wykonanie wydatków bie¿¹cych: 19.996,36 z³ trasie Wyrzysk - Osiek n/Not. - Wyrzysk w dniu 2 1) dotacje 15.000,00 z³ czerwca 2007 roku §2820 Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub 2) dotacja 77.000,00 z³ 15.000,00 z³ dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji §2820 Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub stowarzyszeniom dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji stowarzysze- Dotacja celowa przeznaczona by³a na finansowanie zada- niom 77.000,00 z³ nia zleconego do realizacji w zakresie kultury, sztuki, ochrony Dotacja celowa przeznaczona by³a na dofinansowanie dóbr kultury i tradycji. zadania w³asnego gminy zleconego do realizacji w zakresie W ramach otwartego konkursu ofert dotacja celowa przy- kultury fizycznej i sportu. znana zosta³a dla Stowarzyszenia Œpiewu „Halka” z Wyrzy- Dotacjê otrzyma³y stowarzyszenia kultury fizycznej i szkol- ska. ne kluby sportowe z terenu Gminy Wyrzysk po przeprowadze- 2) pozosta³e wydatki bie¿¹ce 4.996,36 z³ niu otwartego konkursu ofert realizuj¹ce zadania w³asne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu. w tym: 3) pozosta³e wydatki bie¿¹ce 74.878,32 z³ a) §4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia1.996,75 z³ organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych wed³ug b) §4300 Zakup us³ug pozosta³ych 2.999,61 z³ gminnego kalendarza imprez; nagrody o charakterze szcze- Wydatki w §4210 i §4300 dotyczy³y organizacji obchodów gólnym, zakup materia³ów i wyposa¿enia, naprawy obiektów 80 Lecia powstania Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Osieku n/ sportowych, Not. w tym: a) §3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezali- XV. Dzia³ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT czone do wynagrodzeñ 3.990,00 z³ organizacja Ogólnopolskiego Biegu „Olka” - nagrody finanso- we, Planowane wydatki bud¿etowe w tym dziale klasyfikacji b) §4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 27.106,82 z³ bud¿etowej w kwocie nagrody, statuetki i materia³y na organizacjê im- 175.000,00 z³ zosta³y wykonane w kwocie 154.828,57 z³, co prez sportowych na terenie Miasta i Gminy Wy- stanowi³o 88,47% wykonania rzysk w tym: Ogólnopolskiego Biegu „Olka”, Nocy Œwiêtojañskiej i festynów w so³ectwach z okazji planu. „Dnia Dziecka”, pozosta³e zakupy materia³ów, 1. Rozdzia³ 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i c) §4270 Zakup us³ug remontowych 39.000,00 z³ prace sportu remontowe wykonane zosta³y na obiekcie sporto- Planowane wydatki 155.000 z³, wykonanie 154.828,57 z³,% wym stanowi¹cym w³asnoœæ Gminy Wyrzysk, a wykonania planu 99,89%. u¿ytkowanym przez MLKS „£obzonka” Wyrzysk. Wykonanie wydatków bie¿¹cych: 154.828,57 z³ W ramach remontu wykonano: odgrodzenie widowni od boiska, wymieniono i pomalowano skrzyd³a drzwiowe, doko- 1) wynagrodzenia bezosobowe w §4170 umowy zlecenia nano demonta¿u starych p³ytek chodnikowych i u³o¿ono na przeprowadzenie imprez sportowych organizowa- kostkê polbrukow¹, wymieniono stare drzwi wejœciowe na nych na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk w zakresie: drzwi z PCV, wymienione zosta³y tak¿e czêœci sanitarne - 2.950,25 z³ ustêpy, umywalki i baterie natryskowe, u³o¿one zosta³y po- a) przeprowadzenia i przygotowania Otwartych Mi- sadzki z p³ytek ceramicznych w szatniach. strzostw Miasta i Gminy Wyrzysk w p³ywaniu w d) §4300 Zakup us³ug pozosta³ych 4.781,50 z³ op³ata kategorii dziewcz¹t dla szkó³ gimnazjalnych, za korzystanie z sali gimnastycznej w Szkole Pod- b) przygotowania reprezentacji Gminy Wyrzysk na II stawowej w Kosztowie przez m³odzie¿ z Dobrzynie- Powiatowy Turniej Gmin, przygotowania, przepro- wa, og³oszenie w prasie lokalnej konkursu na reali- wadzenia i sporz¹dzenia dokumentacji z gminnej zacjê zadañ publicznych w sferze kultury fizycznej, imprezy pn. Mistrzostwa Gminy Wyrzysk w p³ywa- przewóz dzieci z miejscowoœci Polinowo, M³otków- niu dla szkó³ podstawowych klasy IV - VI, ko, Gromadno, Koœcierzyn Wielki na zajêcia spor- towo-rekreacyjne zorganizowane w Szkole Podsta- c) przygotowania i sporz¹dzenia dokumentacji z Otwar- wowej w Falmierowie podczas ferii zimowych oraz tych Mistrzostw Gminy Wyrzysk w pi³ce siatkowej przewóz reprezentacji Gminy Wyrzysk na Powiato- dla gimnazjów w kategorii dziewcz¹t, Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14412 — Poz. 2488

we Wiosenne Igrzyska Osób Niepe³nosprawnych w wykup gruntu i urz¹dzenie boiska sportowego w Polanowie, Szyd³owie. w 2007 roku nie zosta³o zrealizowane. W³aœciciele nierucho- moœci, któr¹ planowano wykupiæ w ramach wydatku inwesty- W toku wykonywania bud¿etu w 2007 roku na dzieñ 31 cyjnego, w miesi¹cu grudniu 2007 roku wycofali siê z jej grudnia 2007 r. powsta³y zobowi¹zania w kwocie 76,00 z³ sprzeda¿y. maj¹ce charakter niewymagalny. Zobowi¹zania te zosta³y uregulowane w okresie I kwarta³u 2008 roku. Ogó³em planowane wydatki bud¿etu Gminy Wyrzysk na 2007 rok w wysokoœci 30.015.799,86 z³, w 2007 roku zosta³y 2. Rozdzia³ 92695 Pozosta³a dzia³alnoœæ zrealizowane w kwocie 28.493.866,24 z³, co stanowi³o 94,93%. Plan wydatków 20.000 z³, w 2007 roku brak realizacji Dla porównania wskaŸnik wykonania planowanych wy- wydatków. datków bud¿etowych w 2006 roku wynosi³ 92,84 %. 1) WYDATKI MAJ¥TKOWE W porównaniu do bud¿etu Gminy Wyrzysk w 2006 roku, Plan wydatków 20.000 z³, w 2007 roku brak realizacji dynamika wzrostu planowanych wydatków bud¿etowych w wydatków. 2007 roku wynosi³a 100,11%, a wskaŸnik wzrostu wykonanych wydatków bud¿etowych wynosi³ 102,36%. Zaplanowane w §6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych zadanie inwestycyjne p.n. Gmina Wyrzysk - Podzia³ planowanych i wykonanych wydatków bud¿eto- wych w 2007 roku na wydatki bie¿¹ce i maj¹tkowe i ich udzia³ w wydatkach ogó³em przedstawia tabela:

8 Ã Ã : Ã 3 Ã: Ã ÈÃ Ã 3 Ã: Ã : Ã Ã     Ã : Ã Ã      : Ã Ã   Ã  

Omówione w niniejszym sprawozdaniu z wykonania bu- ekonomicznej wskaŸnika wykonania, stopnia zaanga¿owa- d¿etu Gminy Wyrzysk za 2007 rok dochody bud¿etowe zreali- nia planu wydatków bud¿etowych. zowane w poszczególnych dzia³ach, rozdzia³ach i paragrafach Analiza ta ma na celu zachowanie równowagi bud¿etowej klasyfikacji bud¿etowej w kwocie 28.364.043,12 z³ oraz omó- gwarantuj¹cej planowane wione z t¹ sam¹ szczegó³owoœci¹ wykonane wydatki bud¿e- towe w kwocie 28.493.866,24 z³ spowodowa³y wyst¹pienie w wykonanie za³o¿eñ finansowo - rzeczowych za dany rok 2007 roku deficytu bud¿etu w kwocie 129.823,12 z³ na kwotê bud¿etowy. planowanego deficytu w wysokoœci 1.052.575,53 z³. ród³a pokrycia deficytu bud¿etu, przychody i rozchody IV. RÓD£A POKRYCIA DEFICYTU BUD¯ETU, PRZYCHO- bud¿etu Gminy Wyrzysk w 2007 roku omówione zosta³y w DY I ROZCHODY BUD¯ETU GMINY WYRZYSK ZA 2007 ROK czêœci IV niniejszego sprawozdania z wykonania bud¿etu Gminy Wyrzysk za 2007 rok. Analiza wykonania bud¿etu Gminy Wyrzysk w 2007 roku ród³a pokrycia planowanego deficytu bud¿etu Gminy wskazuje na koniecznoœæ: Wyrzysk na 2007 rok przedstawione zosta³y w czêœci I niniej- szego sprawozdania rocznego z wykonania bud¿etu p.n. - zwiêkszenia skutecznoœci œci¹gania dochodów bud¿eto- Czêœæ ogólna. wych z tytu³u zaleg³oœci podatkowych tak od osób fizycz- nych jak i od osób prawnych, Przy wykonanych w 2007 roku: - bie¿¹cego dokonywania analizy zasadnoœci, struktury i - dochodach w kwocie 28.364.043,12 z³ terminów wydatków w celu pe³nej realizacji planowanych - wydatkach w kwocie 28.493.866,24 z³ wydatków bud¿etowych, g³ównie inwestycyjnych decydu- j¹cych o rozwoju gospodarczym gminy, - przychodach ogó³em w kwocie 1.805.375,53 z³ (kredyty i po¿yczki, inne Ÿród³a) - wyegzekwowania wobec pracowników Urzêdu Miejskiego w Wyrzysku i jednostek organizacyjnych Gminy Wyrzysk - rozchodach ogó³em w kwocie 752.800,00 z³ (sp³aty kredy- i przestrzegania dyscypliny w zakresie przygotowywania tów i po¿yczek) faktur do zap³aty pod wzglêdem merytorycznym w termi- na dzieñ 31 grudnia 2007 roku wyst¹pi³ deficyt bud¿etu w nach umo¿liwiaj¹cych ich realizacjê w nale¿nych termi- kwocie 129.823,12 z³ przy finansowaniu (przychody ogó³em nach p³atnoœci, bez koniecznoœci ewidencjonowania w pomniejszone o rozchody ogó³em) w kwocie 1.052.575,53 z³ urz¹dzeniach ksiêgowych zobowi¹zañ wymagalnych, i planowanym deficycie w kwocie 1.052.575,53 z³. - w kontekœcie niepe³nej realizacji dochodów bud¿etowych Przy przedstawionym wykonaniu bud¿etu na sfinansowa- z omówionych Ÿróde³, bie¿¹cego dokonywania analizy nie deficytu zosta³y zaanga¿owane przychody pochodz¹ce z wolnych œrodków jako nadwy¿ki œrodków pieniê¿nych na Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14413 — Poz. 2488

rachunku bie¿¹cym bud¿etu gminy w kwocie 154.623,12 z³ Wyrzysk za 2007 rok p.n. Wykonanie wydatków bud¿etu przy kwocie planowanej 1.077.375,53 z³. Gminy Wyrzysk za 2007 rok. Przyczyn¹ tej sytuacji jest niepe³na realizacja planu wydat- ków, g³ównie bie¿¹cych omówiona w czêœci III niniejszego Planowane i wykonane przychody i rozchody bud¿etu sprawozdania z wykonania bud¿etu Gminy Gminy Wyrzysk za 2007 rok przedstawia poni¿sza tabela:

/ Ã : Ã 3 Ã: Ã ÈÃ Ã 8 Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ,Ã 35=<&+2'<Ã Ã Ã Ã Ã Ã . Ã Ã ÃÃÃÃÃ Ã ÃÃ   Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã 3.2Ã%3Ã6$Ã23 Ã Ã ÃÃ Ã 2 Ã 1 ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã,,,Ã Ã Ã ;,,Ã Ã Ã Ã:)2 *:Ã   Ã Ã Ã Ã1 Ã Ã3 Ã2 Ã 1 Ã Ã 33 2:Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã1 Ã ÃÃ ÃÃ1 ÃÃ Ã ÃÃ ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã  Ã;,,Ã Ã. Ã Ã Ã Ã   Ã Ã Ã , Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã   Ã 8 Ã1 Ã,;Ã5 Ã0 Ã Ã Ã Ã Ã Ã: Ã Ã ÃÃ ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã * Ã: Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã   Ã Ã Ã Ã Ã, Ã Ã Ã   Ã Ã Ã 35=<&+2'<Ã Ã   Ã Ã ,,Ã 52=&+2'<Ã ÃÃ Ã 6 Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã%6Ã: Ã   Ã Ã Ã1 Ã%Ã Ã ÃÃ : Ã3 Ã, Ã ÃÃ Ã Ã Ã1 Ã ÃÃ * Ã: Ã Ã ÃÃ1 ÃÃ Ã ÃÃ Ã Ã  ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã  Ã,;Ã * Ã: Ã Ã Ã Ã:)2 *:Ã Ã3 Ã   Ã Ã Ã Ã1 Ã 2 Ã 1 ÃÃ Ã Ã Ã 33 2:Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã1 Ã ÃÃ Ã Ã1 ÃÃ Ã ÃÃ ÃÃ ÃÃ Ã Ã:)2 *:Ã Ã3 Ã   Ã Ã Ã Ã1 Ã33 2:Ã ) Ã Ã Ã Ã ÃÃ ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã  Ã9,,Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã6 Ã3 Ã Ã Ã:)2 *:Ã Ã3 Ã   Ã Ã Ã Ã1 Ã32:,Ã : Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ ÃÃ Ã Ã Ã Ã6 Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã3 Ã& Ã Ã' Ã Ã Ã,;ÃÃ;,,Ã Ã Ã Ã 6 Ã Ã Ã Ã Ã  Ã Ã Ã Ã Ã 52=&+2'<Ã Ã Ã Ã Ã Ã ,,,Ã ),1$162:$1,(Ã ,,, Ã   Ã Ã

Ustalony w uchwale bud¿etowej na 2007 rok limit zobo- Ze sprawozdania o stanie zobowi¹zañ Gminy Wyrzysk za wi¹zañ z tytu³u zaci¹ganych kredytów i po¿yczek na finanso- okres od pocz¹tku roku do dnia 31 grudnia 2007 r., zobowi¹- wanie planowanego deficytu bud¿etu w kwocie 728.000 z³ zania z tytu³u zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów wynosi³y wykorzystany zosta³ w 100,00%. Limit ten dotyczy³ zaci¹gniê- 6.358.010,00 z³, a zobowi¹zania wymagalne 7.369,81 z³. Zobo- cia po¿yczki na realizacjê zadania inwestycyjnego p.n. Osiek wi¹zania te stanowi³y ³¹cznie kwotê 6.365.379,81 z³. n/Not. - kolektor œciekowy z przepompowni¹, etap I i czêœæ III. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14414 — Poz. 2488

W stosunku do wykonanych w 2007 roku dochodów ni¿ej podano% wykonania planu bud¿etowych zobowi¹zania te stanowi³y 22,44%. - dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tko- Tak wiêc ³¹czna kwota d³ugu Gminy Wyrzysk na koniec wych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du tery- 2007 roku nie przekroczy³a 60,00% wykonanych w 2007 roku torialnego lub innych jednostek zaliczanych do dochodów ogó³em. Spe³niony jest zatem wymóg wynikaj¹cy sektora finansów publicznych oraz innych umów o z art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o podobnym charakterze 915.860,26 z³ 98,9% finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami). - pozosta³e odsetki 4.818,60 z³ 96,4% Uchwa³¹ Nr V/29/07 z dnia 26 stycznia 2007 roku w - wp³ywy z ró¿nych dochodów 41.178,40 z³ 83,5% sprawie bud¿etu Gminy Wyrzysk na 2007 rok, Rada Miejska w Wyrzysku ustali³a limit zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹ganych umorzenie podatku od nieruchomoœci, zmniejszenie odpi- kredytów i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku su aktualizuj¹cego nale¿noœci, zwrot kosztów s¹dowych, ko- przejœciowego deficytu bud¿etu w kwocie 200.000 z³ oraz rekta podatku VAT za 2006 rok, odszkodowanie z PZU, refun- upowa¿ni³a Burmistrza Wyrzyska do zaci¹gania kredytów i dacja p³acy pracownika interwencyjnego, pozosta³e przycho- po¿yczek, o których mowa. dy. W 2007 roku Burmistrz Wyrzyska nie dokona³ zaci¹gniêcia - dotacja przedmiotowa z bud¿etu otrzymana przez kredytu i po¿yczki, o których mowa. zak³ad bud¿etowy 69.409,82 z³ 77,1% W 2007 roku kwoty wynikaj¹ce z udzielonego przez Gminê WskaŸnik wykonania dotacji przedmiotowej w bud¿ecie Wyrzysk Wyrzyskiemu Towarzystwu Budownictwa Spo³ecz- Gminy Wyrzysk wynosi³ 83,30%. nego Spó³ka z o.o. w Wyrzysku porêczenia finansowego za Ró¿nicê w kwocie 5.590,18 z³ stanowi¹c¹ 6,2% planu zobowi¹zania spó³ki z tytu³u kredytu zaci¹gniêtego na finan- dotacji stanowi podatek VAT od otrzymanej przez zak³ad sowanie przedsiêwziêcia inwestycyjno-budowlanego: budo- dotacji przedmiotowej wykazany w danych uzupe³niaj¹cych wa budynku mieszkalnego w Wyrzysku przy ul. Akacjowej, nie sprawozdania, w informacji o rozliczeniu kasowym z bud¿e- by³y wymagalne. tem w okresie od dnia 1 stycznia do koñca 2007 roku. Wartoœæ porêczenia, o którym mowa udzielonego w 2007 Niepe³na realizacja planu dotacji przedmiotowej wynika z roku wynosi³a 747.875,00 z³, na ustalon¹ przez RM w Wyrzy- mniejszych potrzeb w zakresie dop³aty do kosztu us³ugi sku maksymaln¹ wysokoœæ porêczeñ w kwocie 751.100,00 z³, œwiadczonej przez zak³ad - utrzymanie miesiêczne 1 m2 a wartoœæ nominalna niewymagalnych zobowi¹zañ z tytu³u powierzchni budynku socjalnego w D¹bkach. Sytuacja ta udzielonych porêczeñ i gwarancji na koniec okresu sprawoz- wynika z niepe³nego zasiedlenia powierzchni budynku socjal- dawczego 1.007.259,95 z³. nego; budynek by³ zasiedlony w 47,9%. Wartoœæ ta wynika z potwierdzonego przez strony umowy - pokrycie amortyzacji 29.617,62 z³ 98,7% kredytowej nr 12002335/170/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku WTBS Spó³ka z o.o. w Wyrzysku i BGK Oddzia³ w Pile salda Razem przychody 1.060.884,70 z³ 96,4% zad³u¿enia z tytu³u przedmiotowego kredytu. - stan œrodków obrotowych netto na dzieñ 01 stycz- Wartoœæ zad³u¿enia kredytobiorcy, ze wzglêdu na zmienne nia 2007 r. 33.956,35 z³ 100,0% oprocentowanie kredytu uzale¿nione od wysokoœci stopy Ogó³em przychody 1.094.841,05 z³ 96,5% wykonania planu redyskonta weksli NBP oraz przede wszystkim ze wzglêdu na kapitalizacjê odsetek, ulega zmianom. b) koszty i inne obci¹¿enia Plan kosztów i innych obci¹¿eñ zak³adu bud¿etowego, podobnie jak przychodów w ogólnej kwocie 1.134.656,35 z³, V. OCENA GOSPODARKI FINANSOWEJ ZAK£ADÓW zosta³ zrealizowany w kwocie 1.094.841,05 z³, tj. w 96,5%. BUD¯ETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNO- STEK BUD¯ETOWYCH, DOCHODÓW W£ASNYCH JEDNO- Wykonanie kosztów i innych obci¹¿eñ przedstawia siê STEK BUD¯ETOWYCH ZA 2007 ROK nastêpuj¹co: ni¿ej podano% wykonania planu, - œwiadczenia na rzecz osób fizycznych 1.280,00 z³ 98,5% A. ZAK£ADY BUD¯ETOWE - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagro- 1. SAMORZ¥DOWA ADMINISTRACJA MIESZKANIOWA W dzeñ 254.571,06 z³ 96,2% WYRZYSKU - odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjal- Realizacja planu przychodów i kosztów zak³adu bud¿eto- nych 5.109,21 z³ 100,0% wego w 2007 roku przedstawia³a siê nastêpuj¹co: - pozosta³e koszty bie¿¹ce 749.373,22 z³ 97,2% a) przychody W 2007 roku wskaŸnik wykonania kosztów w §4280, Plan przychodów zak³adu bud¿etowego w ogólnej kwocie §4350, §4360, §4400, §4530, §4700, §4740, §4750 by³ ni¿szy ni¿ 1.134.656,35 z³ zrealizowany zosta³ w kwocie 1.094.841,05 z³, 90,0% planu rocznego, niemniej wystarczaj¹cy w stosunku do tj. w 96,49%, z tego przypada na: zrealizowanych zadañ. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14415 — Poz. 2488

Na uwagê zas³uguje fakt wykonania na poziomie 99,5% Na dzieñ 31 grudnia 2007 roku zak³ad bud¿etowy nie planu us³ug remontowych; us³ugi zduñskie, dekarskie, wy- posiada³ nadwy¿ki œrodków obrotowych podlegaj¹cej wp³acie miana stolarki okiennej i drzwiowej do bud¿etu zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia - odpisy amortyzacji 29.617,62 z³ 98,7% Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej jednostek bud¿etowych, zak³adów - inne zmniejszenia 14.910,01 z³ 82,0% bud¿etowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postê- aktualizacja nale¿noœci na 31 grudnia 2007 r., koszty powania przy przekszta³caniu w inn¹ formê organizacyjno- s¹dowe z tytu³u windykacji nale¿noœci, œrodki w³asne przezna- prawn¹ (Dz.U. Nr 116, poz. 783). czone na inwestycje 2. PRZEDSZKOLA Razem koszty 1.054.861,12 z³ 97,1% wykonania planu Realizacja planu przychodów i kosztów zak³adów bud¿e- - podatek dochodowy od osób prawnych 5.546,00 z³ towych - Przedszkola publiczne, w 2007 roku przedstawia³a siê nastêpuj¹co: - stan œrodków obrotowych netto na dzieñ 31 grud- nia 2007 roku 34.433,93 z³ 82,0%. a) przychody Wysoki stan œrodków obrotowych wynika z wysokiej Plan przychodów zak³adów bud¿etowych w ogólnej kwo- kwoty nale¿noœci netto i zobowi¹zañ zak³adu bud¿etowego. cie 1.337.902,69 z³ zrealizowany zosta³ w kwocie 1.355.509,48 Stan œrodków obrotowych netto wykonany na dzieñ 31 grud- z³, tj. w 101,3%. nia 2007 roku sk³ada³ siê z nastêpuj¹cych pozycji: Realizacja przychodów przedstawia³a siê nastêpuj¹co: ni¿ej - œrodki pieniê¿ne 27.958,13 z³ podano% wykonania planu - nale¿noœci netto 128.152,88 z³ - wp³ywy z us³ug - op³aty czesnego 64.847,25 z³ 120,4% - pozosta³e œrodki obrotowe 5.710,66 z³ - wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników maj¹t- - zobowi¹zania i inne rozliczenia 127.387,74 z³ kowych - odp³atnoœæ za wy¿ywienie dzieci, perso- Ogó³em koszty i inne obci¹¿enia 1.094.841,05 z³ nelu, pozosta³a sprzeda¿ 85.129,68 z³ 105,4% 96,5% wykonania planu - pozosta³e odsetki - odsetki od œrodków na rachun- ku bankowym, wp³ywy z ró¿nych dochodów 156,62 Planowana na 2007 rok dotacja celowa z bud¿etu na z³ brak planu przychodów dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zak³adu bud¿e- towego SAM w Wyrzysku w kwocie 7.000 z³ dotycz¹ca - dotacja podmiotowa z bud¿etu otrzymana przez modernizacji kot³owni w budynku gminnym w Osieku n/Not. zak³ad bud¿etowy 982.480,94 z³ 100,0% ul. Piêkna 1 w 2007 roku zosta³a zrealizowana w 100,0%, - pokrycie amortyzacji 52.102,19 z³ 101,8% natomiast planowane wydatki inwestycyjne w ³¹cznej kwocie 27.000 z³ zosta³y zrealizowane na poziomie 29,98%. Przyczyn¹ - inne zwiêkszenia 1.245,05 z³ brak planu przycho- tej sytuacji by³y niewydatkowane œrodki, planowane na 2007 dów rok, a pochodz¹ce z lat ubieg³ych w kwocie 20.000 z³, niewy- Razem przychody 1.185.961,73 z³ starczaj¹ce na niezbêdne inwestycje, gromadzone na inwe- stycje w latach przysz³ych. 101,5% wykonania planu Dokonuj¹c analizy ekonomicznej zak³adu bud¿etowego za - stan œrodków obrotowych netto na pocz¹tek okresu 2007 rok podkreœliæ nale¿y niepokoj¹co wysoki stan nale¿no- 169.547,75 z³ sprawozdawczego tj. na dzieñ 01 œci zak³adu na dzieñ 31 grudnia 2007 r., który uleg³ zwiêksze- stycznia 2007 r. 100,0% niu w porównaniu do stanu na dzieñ 01 stycznia 2007 r. o Ogó³em przychody 1.355.509,48 z³ 9,8%. 101,3% wykonania planu Utrzymywanie siê lub wzrost nale¿noœci w kolejnym okre- sie funkcjonowania zak³adu doprowadziæ mo¿e do niewyko- b) koszty i inne obci¹¿enia nywania w pe³nym zakresie zadañ statutowych przy wysokim Plan kosztów i innych obci¹¿eñ zak³adów bud¿etowych, stanie zobowi¹zañ zak³adu bud¿etowego. Zobowi¹zania te podobnie jak przychodów w ogólnej kwocie 1.337.902,69 z³ uleg³y zwiêkszeniu o 115,0% w stosunku do pocz¹tku roku zrealizowany zosta³ w kwocie 1.355.509,48 z³, sprawozdawczego. tj. w 101,3%. W ogólnej kwocie zobowi¹zañ, na dzieñ 31 grudnia 2007 roku kwota 20.000 z³ dotycz¹ca inwestycji zak³adu bud¿etowe- Wykonanie kosztów i ich obci¹¿eñ przedstawia³o siê na- go stanowi rezerwê na pokrycie kosztów modernizacji budyn- stêpuj¹co: ni¿ej podano % wykonania planu ków, niewykorzystan¹ w zwi¹zku z rosn¹cym stanem nale¿- - œwiadczenia na rzecz osób fizycznych 26.911,34 z³ noœci z tytu³u op³at za czynsze i media. 96,7% - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagro- dzeñ 791.081,50 z³ 98,4% Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14416 — Poz. 2488

- odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjal- W 2007 roku plan wydatków inwestycyjnych - dotacje nych 47.719,00 z³ 100,0% celowe z bud¿etu na finansowanie kosztów realizacji inwesty- cji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 13.326 z³ wykonany - pozosta³e koszty bie¿¹ce 220.132,28 z³ 92,6% zosta³ w kwocie 13.316,71 z³ tj. 99,9%. - odpisy amortyzacji 52.102,19 z³ 101,8% Wydatki te dotyczy³y zakupu patelni elektrycznej przez PP - inne zmniejszenia 986,05 z³ brak planu kosztów w Wyrzysku i zmywarko - wyparzacza przez PP w Osieku n/ Not. Razem koszty 1.138.932,36 z³ 97,5% wykonania planu Wysoki stan œrodków obrotowych netto na dzieñ 31 - wp³ata w 2007 roku do bud¿etu nadwy¿ki œrodków grudnia 2007 roku wynika z wysokiego stanu œrodków pie- obrotowych 41.217,75 z³ za 2006 rok 100,0% niê¿nych w kwocie 212.006,88 z³ oraz kwoty zobowi¹zañ - stan œrodków obrotowych netto na koniec okresu zak³adów bud¿etowych 60.946,83 z³. 175.359,37 z³ sprawozdawczego, tj. na dzieñ 31 Podkreœliæ nale¿y niewielk¹ kwotê nale¿noœci netto 337,65 grudnia 2007 r. 136,3% z³ i ich zmniejszenie o 37,3%. Ogó³em koszty i inne obci¹¿enia 1.355.509,48 z³ 101,3% Porównanie wskaŸników ekonomicznych za kolejne anali- wykonania planu zowane okresy wskazuje na prawid³ow¹ gospodarkê œrodka- W 2007 roku najwiêksz¹ dynamikê kosztów, w porówna- mi bud¿etowymi przez zak³ady bud¿etowe Przedszkola. niu z wykonaniem 2006 roku wykazuj¹ koszty w paragrafach: W 2007 roku zak³ad bud¿etowy dokona³ wp³aty do bud¿etu §4240, §4270, §3020, §4120, §4040, §4110, §4010. gminy wystêpuj¹cej na dzieñ 31 grudnia 2006 roku nadwy¿ki Wysoki wskaŸnik dynamiki w zakresie zakupu pomocy œrodków obrotowych w kwocie 41.217,75 z³, zgodnie z prze- naukowych wynika z niewielkiej kwoty zakupu w 2006 roku. pisami rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej jednostek bud¿e- Podobnie wskaŸnik dynamiki kosztów remontowych wy- towych, zak³adów bud¿etowych i gospodarstw pomocniczych nika z mniejszej kwoty wykonania us³ug remontowych w 2006 oraz trybu postêpowania przy przekszta³caniu w inn¹ formê roku. organizacyjno-prawn¹ (Dz.U. Nr 116, poz. 783). Ni¿szy ni¿ 90,00% wskaŸnik wykonania kosztów odnoto- B. GOSPODARSTWA POMOCNICZE JEDNOSTK BUD¯E- wano w pozycjach: §4350, §4220, §4260, §4740. TOWYCH W 2007 roku planowane prace remontowe wykonane 1. WYRZYSK - BASEN P£YWACKI zosta³y na poziomie 99,6% i obejmowa³y roboty remontowe w PP w Wyrzysku w kwocie 6.810,39 z³ i w PP w Osieku n/ W 2007 roku gospodarstwo pomocnicze pracowa³o ryt- Not. w kwocie 8.268,34 z³. micznie, poza krótkimi przerwami spowodowanymi awariami w dostawach energii elektrycznej, cieplnej oraz wody. Wykonanie planu rocznego kosztów wynagrodzeñ z po- chodnymi od wynagrodzeñ w 2007 roku wynosi³o 98,4%. Plan i wykonanie przychodów przedstawia siê nastêpuj¹- co: Ni¿szy, ni¿ 90,0% wskaŸnik wykonania kosztów odnotowa- no w pozycjach: §4350, §4220, §4740,

Ã: Ã 3 ÃÃ Ã: ÃÃ ÃÈÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã : Ã Ã Ã    Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ' Ã Ã Ã Ã Ã     Ã Ã Ã Ã 3 Ã Ã   Ã : Ã Ã Ã Ã    Ã 3 Ã Ã    Ã, Ã Ã   Ã 5$=(0Ã35=<&+2'<Ã   

Kwota dotacji przedmiotowej z bud¿etu dla gospodarstwa omawianego gospodarstwa pomocniczego wg sprawozdania pomocniczego stanowi¹ca wydatek bud¿etowy wg sprawoz- Rb-31 wynosi³a 130.739,11 z³. dania Rb-28 S za 2007 rok wynosi³a 135.921,52 z³, tj. 100,0% Ró¿nica w kwocie 5.182,41 z³ stanowi³a podatek VAT od wykonania planu, natomiast dotacja ta stanowi¹ca przychód otrzymanej dotacji przedmiotowej. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14417 — Poz. 2488

Ró¿nica w kwocie 5.501,00 z³ pomiêdzy planowan¹ w o 35,5%, a nale¿noœci wynosi³y 4.893,62 z³ i uleg³y zmniejsze- bud¿ecie na 2007 rok kwot¹ dotacji przedmiotowej dla gospo- niu o 42,3% w porównaniu do stanu na pocz¹tek okresu darstwa pomocniczego - Basen p³ywacki w Wyrzysku, a sprawozdawczego. kwot¹ dotacji planowan¹ w przychodach gospodarstwa po- W 2007 roku gospodarstwo pomocnicze dokona³o wp³aty mocniczego wykazan¹ w sprawozdaniu Rb-31 w kolumnie do bud¿etu Gminy Wyrzysk po³owy osi¹gniêtego zysku za „Plan” stanowi podatek VAT od dotacji przedmiotowej. 2006 rok, tj. kwoty 1.129,44 z³ zgodnie z przepisami cytowa- W 2007 roku plan przychodów gospodarstwa pomocni- nego wy¿ej rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 29 czego wykonany zosta³ na poziomie 98,6% planu rocznego, czerwca 2006 roku (Dz.U. Nr 116, poz. 783). plan wp³ywów z us³ug na poziomie 94,7%, a dotacji przedmio- Prowadz¹c gospodarkê finansow¹ w 2007 roku gospodar- towej z bud¿etu 100,2%. stwo pomocnicze - Basen p³ywacki osi¹gnê³o dodatni wynik W analizowanym okresie koszty utrzymania i funkcjono- finansowy brutto, który po potr¹ceniu podatku dochodowego wania basenu p³ywackiego bez odpisów amortyzacji i innych od osób prawnych w kwocie 1.708,86 z³ (w tym kwota zmniejszeñ zosta³y wykonane w wysokoœci 215.204,56 z³, tj. zwolniona od podatku dochodowego wynosi 1.708,86 z³) na poziomie 94,6% planu rocznego, a ³¹cznie z tymi pozycjami stanowi³ zysk do podzia³u w wysokoœci 7.285,20 z³. Zysk ten na poziomie 95,4%. w kwocie 3.642,60 z³ w 2008 roku zostanie wp³acony do bud¿etu gminy, a zysk równie¿ w kwocie 3.642,60 z³ pozosta- W kwocie zrealizowanych kosztów i innych obci¹¿eñ, nie w gospodarstwie pomocniczym zwiêkszaj¹c œrodki obro- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeñ, odpi- towe. sem na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych stanowi³y 28,5% udzia³u i zosta³y wykonane na poziomie 90,4% kwoty Analiza danych i wskaŸników ekonomicznych za 2007 rok planowanej na 2007 rok, pozosta³e wydatki bie¿¹ce stanowi³y wskazuje na prawid³ow¹, racjonaln¹ gospodarkê finansow¹ w 63,8% udzia³u w ogólnej kwocie kosztów i zosta³y zrealizowa- gospodarstwie pomocniczym. Œrodki finansowe pochodz¹ce ne na poziomie 96,7% kwoty planowanej na 2007 rok, nato- z przychodów wydatkowane by³y w sposób celowy i oszczêd- miast odpisy amortyzacji i inne zmniejszenia stanowi³y 7,7% ny. udzia³u i zosta³y wykonane: odpisy amortyzacji w 100,0%, 2. WYRZYSK - KOT£OWNIA SZKOLNA inne zmniejszenia wykonane bez planu. Praca kot³owni szkolnej w 2007 roku przebiega³a planowo W 2007 roku prace remontowe zosta³y wykonane na i bez wiêkszych zak³óceñ. poziomie 98,0% planu rocznego. Planowany i wykonany zakres remontu obejmowa³: wymianê czêœci dna foliowego Plan przychodów gospodarstwa pomocniczego w kwocie basenu, malowanie i konserwacjê pomieszczeñ, dezynfekcjê 227.959 z³ zosta³ zrealizowany w wysokoœci 227.725,30 z³, co wentylacji. stanowi 99,9% wykonania planu. Na dzieñ 31 grudnia 2007 roku zobowi¹zania gospodar- Przychody w ujêciu rodzajowym przedstawiaj¹ siê nastê- stwa pomocniczego wynosi³y 11.320,73 z³ i uleg³y zwiêkszeniu puj¹co:

3 Ã : ÃÃ Ã 7 Ã ÈÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã : Ã Ã Ã Ã Ã Ã   Ã Ã Ã Ã Ã Ã  Ã Ã Ã 3 Ã Ã   Ã 3 Ã Ã    Ã, Ã Ã   Ã 5 Ã Ã   

Wp³ywy ze sprzeda¿y ciep³a w §0840 wykonane zosta³y w nej na 2007 rok, pozosta³e wydatki bie¿¹ce stanowi³y 76,4% 99,9%. udzia³u w ogólnej kwocie kosztów i zosta³y zrealizowane na poziomie 98,5% kwoty planowanej na 2007 rok, natomiast W procesie sprzeda¿y ciep³a nie rozwi¹zanym problemem odpisy amortyzacji i inne zmniejszenia stanowi³y 16,4% udzia- jest du¿y ubytek na przesyle. ³u i zosta³y wykonane: odpisy amortyzacji w 100,0%, inne W 2007 roku koszty utrzymania i funkcjonowania kot³owni zmniejszenia wykonane bez planu. szkolnej bez odpisów amortyzacji i innych zmniejszeñ zosta³y W 2007 roku prace remontowe zosta³y wykonane na wykonane w wysokoœci 189.947,83 z³, tj. na poziomie 98,6% poziomie 98,1% planu rocznego. Planowany i wykonany planu rocznego. zakres robót obejmowa³: wymianê wodomierzy i ciep³omierzy W kwocie zrealizowanych kosztów i innych obci¹¿eñ, opomiarowuj¹cych wszystkie obiegi. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeñ i odpi- Ogó³em koszty i inne obci¹¿enia z odpisami amortyzacji sem na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych stanowi³y i innymi zmniejszeniami planowane w kwocie 227.683,61 z³, 7,2% i zosta³y wykonane na poziomie 99,6% kwoty planowa- Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14418 — Poz. 2488

w 2007 roku wykonane zosta³y w kwocie 227.212,22 z³, tj. w Realizacja planu dochodów w³asnych wed³ug Ÿróde³ do- 99,8%. chodów przedstawia³a siê nastêpuj¹co; podano% wykonania planu rocznego: Na dzia³alnoœæ eksploatacyjn¹ gospodarstwo pomocnicze nie otrzyma³o dotacji przedmiotowej z bud¿etu Gminy Wy- a) §0750 Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹t- rzysk. kowych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du teryto- rialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora Na dzieñ 31 grudnia 2007 r. zobowi¹zania gospodarstwa finansów publicznych oraz innych umów o podobnym pomocniczego wynosi³y 11.734,87 z³ i uleg³y zwiêkszeniu o charakterze 9.462,50 z³ 124,6% wp³ywy z tytu³u najmu 7,2%, a nale¿noœci wynosi³y 10.572,01 z³ i uleg³y zwiêkszeniu pomieszczeñ szkolnych, sto³ówki o 148,9% w porównaniu do stanu na pocz¹tek okresu spra- wozdawczego. b) §0830 Wp³ywy z us³ug 162.784,20 z³ 107,0% wp³ywy z tytu³u sprzeda¿y obiadów przygotowywanych przez W 2007 roku gospodarstwo pomocnicze dokona³o wp³aty sto³ówkê szkoln¹ w SP w Wyrzysku i w SP w Osieku do bud¿etu po³owy osi¹gniêtego zysku za 2006 rok tj. kwoty n/Not. 275,39 z³ zgodnie z przepisami cytowanego rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku (Dz.U. Nr 116, c) §0920 Pozosta³e odsetki 2,04 z³ brak planu odsetki poz. 783). bankowe od œrodków gromadzonych na rachunku dochodów w³asnych Prowadz¹c gospodarkê finansow¹ w 2007 roku gospodar- stwo pomocnicze - Kot³ownia szkolna osi¹gnê³o dodatni d) §0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci wynik finansowy brutto, który po potr¹ceniu podatku docho- pieniê¿nej 2.000,00 z³ 100,0% darowizna w postaci dowego od osób prawnych w kwocie 97,47 z³ (w tym kwota pieniê¿nej dotyczy³a realizacji Programu „Akademia zwolniona od podatku dochodowego wynosi 97,47 z³) stano- Szko³y z klas¹” wi³ zysk do podzia³u w wysokoœci 415,61 z³. Zysk ten w kwocie e) §0970 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 195,20 z³ 100,0% 207,81 z³ w 2008 roku zostanie wp³acony do bud¿etu gminy, a zysk w kwocie 207,80 z³ pozostanie w gospodarstwie Razem dochody w³asne 174.443,94 z³ 107,7% Stan œrod- pomocniczym zwiêkszaj¹c œrodki obrotowe ków pieniê¿nych na dzieñ 1 stycznia 2007 roku 15.861,00 z³ 100,0% Analiza danych i wskaŸników ekonomicznych za 2007 rok wskazuje na prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ w gospodar- Ogó³em dochody w³asne 190.304,94 z³ 107,1% stwie pomocniczym. Œrodki finansowe, które pozyskuje go- Plan wydatków finansowanych dochodami w³asnymi w spodarstwo pomocnicze wydatkowane s¹ w sposób racjonal- wysokoœci 177.770,20 z³ wykonany zosta³ równie¿ w kwocie ny i celowy. 190.304,94 z³ tj. w 107,1%. Niemniej, zgodnie z sugesti¹ jednostki prowadz¹cej go- Plan wydatków wed³ug rodzajów (paragrafów klasyfikacji spodarstwo pomocnicze nale¿y zwróciæ uwagê na fakt posia- bud¿etowej) bez stanu œrodków pieniê¿nych na koniec okresu dania przez kot³owniê du¿ych rezerw mocy produkcyjnej, sprawozdawczego, w 2007 roku wykonany zosta³ na poziomie które przedra¿aj¹ koszty wytwarzanego ciep³a. 98,8%. C. DOCHODY W£ASNE JEDNOSTEK BUD¯ETOWYCH Na koniec 2007 roku stan œrodków pieniê¿nych wynosi³ 1. Jednostka bud¿etowa - Szko³a Podstawowa w Wyrzysku 15.196,82 z³. - dzia³ 801, rozdzia³ 80101, Na dzieñ 31 grudnia 2007 roku w dochodach w³asnych nie Jednostka bud¿etowa - Szko³a Podstawowa w Osieku n/ by³o nale¿noœci netto i zobowi¹zañ. Not. - dzia³ 801, rozdzia³ 80101, Analiza danych wed³ug sprawozdania z wykonania pla- Jednostka bud¿etowa - Szko³a Podstawowa w Kosztowie nów finansowych dochodów w³asnych jednostek bud¿eto- - dzia³ 801, rozdzia³ 80101 wych - Szkó³ Podstawowych w Wyrzysku, w Osieku n/Not. i w Kosztowie i wydatków nimi sfinansowanych wskazuje na Wskazanie jednostek bud¿etowych, które utworz¹ rachu- prawid³ow¹, racjonaln¹ gospodarkê dochodami w³asnymi w nek dochodów w³asnych oraz ustalenie Ÿróde³ dochodów i ich 2007 roku. przeznaczenie dokonane zosta³o Uchwa³¹ Nr XXXIII/237/05 Rady 2. Jednostka bud¿etowa - Samorz¹dowa Administracja Pla- cówek Oœwiatowych w Wyrzysku - dzia³ 801, rozdzia³ Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 czerwca 2005 roku w 80114 sprawie ustalenia Ÿróde³ dochodów w³asnych, ich przeznacze- nia oraz wskazania jednostek bud¿etowych, które utworz¹ Plan dochodów w³asnych jednostki bud¿etowej w kwocie rachunek dochodów w³asnych. 59.355,83 z³ w 2007 roku wykonany zosta³ w kwocie 59.958,06 z³, tj. 101,0%. Plan dochodów w³asnych jednostek, o których mowa w kwocie ogó³em 177.770,20 z³ w 2007 roku wykonany zosta³ w Realizacja planu dochodów w³asnych wed³ug Ÿróde³ do- kwocie 190.304,94 z³ co stanowi 107,1%. chodów przedstawi³a siê nastêpuj¹co; podano% wykonania planu rocznego: a) 0830 Wp³ywy z us³ug 46.300,26 z³ 101,3% Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14419 — Poz. 2488

z tego: Na koniec 2007 roku stan œrodków pieniê¿nych wynosi³ 19.795,26 z³. - wp³ywy z tytu³u czynszów za lokale mieszkalne w budynkach: SP w Wyrzysku, Gleœnie, Kosztowie, Na dzieñ 31 grudnia 2007 roku stan nale¿noœci netto Falmierowie, Gimnazjum w Osieku n/Not. i w bu- wynosi³ 494,07 z³ i uleg³ zmniejszeniu o 6,8% w porównaniu dynku szkolnym w Rudzie, op³aty za korzystanie z do stanu na pocz¹tek okresu sprawozdawczego, a stan zobo- budynków gospodarczych i gara¿y po³o¿onych przy wi¹zañ wynosi³ 379,79 z³ uleg³ zwiêkszeniu o 264,9%. budynkach, o których mowa 44.145,76 z³ 101,5% Analiza danych wed³ug sprawozdania z wykonania planu - wp³ywy z tytu³u us³ug transportowych œwiadczo- finansowego dochodów w³asnych jednostki bud¿etowej - nych œrodkami transportu przeznaczonymi na cele SAPO w Wyrzysku i wydatków nimi sfinansowanych wskazu- dowo¿enia uczniów do szkó³ 2.154,50 z³ 97,9% je na prawid³ow¹, racjonaln¹ gospodarkê dochodami w³asny- mi w 2007 roku. b) §0920 Pozosta³e odsetki 1,97 z³ brak planu odsetki bankowe od œrodków gromadzonych ma rachunku dochodów w³asnych VI. OCENA GOSPODARKI FINANSOWEJ GMINNEGO Razem dochody w³asne 46.302,23 z³ 101,3% FUNDUSZU OCHRONY Stan œrodków pieniê¿nych na dzieñ 01 stycznia 2007 roku ŒRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2007 ROK 13.655,83 z³ 100,0% Ogó³em dochody w³asne 59.958,06 z³ 101,0% Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochro- Plan wydatków finansowanych dochodami w³asnymi w ny Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok stanowi³ wysokoœci 59.355,83 z³ wykonany zosta³ równie¿ w kwocie Za³¹cznik nr 9 do Uchwa³y Nr V/29/07 Rady Miejskiej w 59.958,06 z³, tj. w 101,0%. Wyrzysku z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie bud¿etu Gminy Wyrzysk na 2007 rok. Plan wydatków zwi¹zanych z utrzymaniem mieszkañ znaj- duj¹cych siê w budynkach szkolnych i œrodków transporto- Stan œrodków obrotowych netto na pocz¹tek okresu spra- wych, o których mowa wy¿ej wed³ug rodzajów (paragrafów wozdawczego (01 stycznia 2007 r.) wynosi³: 141.946,32 z³ klasyfikacji bud¿etowej) bez stanu œrodków pieniê¿nych na Plan przychodów GFOŒiGW na 2007 rok opiewa³ na kwotê koniec okresu sprawozdawczego, w 2007 roku wykonany 62.000,00 z³ zosta³ na poziomie 71,3%. W 2007 roku osi¹gniêto przychody w kwocie 61.925,60 z³ Najwiêkszy wskaŸnik wykonania planu wydatków 99,95% co stanowi 99,88% wykonania planu rocznego. wyst¹pi³ w pozycji: zakup us³ug pozosta³ych. Wykonanie przychodów przedstawia³o siê nastêpuj¹co: Plan wydatków w §4210, §4260 i w §4270 wykonany zosta³ na poziomie 21,9%, 95,4% i 37,2%. 1) wp³ywy z ró¿nych op³at W ramach us³ug remontowych w 2007 roku wykonano: w §0690 60.925,60 z³ budynku szkolnym w Rudzie wymalowano klatkê schodow¹ w tym: i przyleg³e korytarze, w SP w Kosztowie dokonano wymiany drzwi w mieszkaniu, w SP w Gleœnie dokonano wymiany - op³aty przekazywane przez Urz¹d Marsza³kowski Wo- okna. jewództwa Wielkopolskiego w Poznaniu z tytu³u wp³y- wów za pozosta³e rodzaje gospodarczego korzystania Niski wskaŸnik wykonania us³ug remontowych wynika z ze œrodowiska 59.417,00 z³ faktu braku pe³nego zabezpieczenia finansowego na wykona- nie niezbêdnego zakresu robót. - wp³ywy z tytu³u uzyskanych kar i kwot pieniê¿nych pobieranych na podstawie ustawy - Prawo ochrony Zakres robót potrzebnych do wykonania przedstawia siê œrodowiska 1.508,60 z³ nastêpuj¹co: w budynku szkolnym w Kosztowie - przystoso- wanie ³azienki do potrzeb niepe³nosprawnego nauczyciela 2) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniê¿nej (koszt remontu wed³ug kosztorysu 11.400 z³), w budynku §0960 1.000,00 z³ darowizna w postaci pieniê¿nej na szko³y w Rudzie - przystosowanie poddasza na potrzeby przedsiêwziêcia organizowane na rzecz ochrony œrodowiska dodatkowej izby mieszkalnej (kwota niezbêdna na ten cel to i gospodarki wodnej oko³o 18.000 z³). W 2007 roku w ramach planu wydatków GFOŒiGW zreali- Plan wydatków w §4210 obejmowa³ g³ównie zakup mate- zowane zosta³y koszty ria³ów remontowych, jednak ze wzglêdu na niskie wykonanie us³ug w tym zakresie, z przyczyn, o których mowa, wykonanie w wysokoœci 88.810,53 (43,55% planu), natomiast wydatki w tym paragrafie klasyfikacji bud¿etowej wynosi³o 21,9%. w kwocie 88.425,77 z³ Dlatego te¿ w 2008 roku, ze wzglêdu na brak mo¿liwoœci (43,36%). finansowych na wykonanie pe³nego zakresu robót o których mowa, nale¿y okreœliæ mo¿liwy do wykonania i sfinansowania zakres prac remontowych. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14420 — Poz. 2488

Ró¿nica w kwocie 384,76 z³ stanowi³a na dzieñ 31 grudnia budowlano - wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego i 2007 roku zobowi¹zania z tytu³u zakupu materia³ów (nagrody specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. W 2007 za udzia³ w konkursie ekologicznym) roku planowany zakres realizacji inwestycji zosta³ wykonany. Zgodnie z cytowan¹ umow¹ WZMiUW w Poznaniu Oddzia³ Wykonanie wydatków zwi¹zane by³o z realizacj¹ nastêpu- Rejonowy w Pile jako inwestor, w 2008 roku wyst¹pi do j¹cych zadañ: Urzêdu Marsza³kowskiego w Poznaniu o zabezpieczenie œrod- 1) wydatki bie¿¹ce 45.794,53 z³ ków na realizacjê tej inwestycji. w tym: Zatem inwestycja bêdzie realizowana w 2008 roku po przyjêciu finansowania z FOGR, wprowadzeniu zadania do a) realizacja przedsiêwziêæ zwi¹zanych z gospodarczym planu Województwa Wielkopolskiego, og³oszeniu przetargu i wykorzystaniem oraz sk³adowaniem odpadów zawarciu umowy na wykonanie robót. 39.836,32 z³ b) wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania w tym: danych zwi¹zanych z dostêpem do informacji o œrodo- - §4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 z³ likwi- wisku dacja dzikich wysypisk œmieci §6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celo- - §4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 3.905,22 z³ wych 13.054,00 z³ zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpa- w tym: dów komunalnych stworzenie bazy danych o lokalizacji materia³ów zawiera- - §4300 Zakup us³ug pozosta³ych 35.131,10 z³ j¹cych azbest 9.324,00 stworzenie bazy danych o zbiornikach w tym: bezodp³ywowych œcieków 3.730,00 z³ - likwidacja gminnego wysypiska œmieci33.611,00 z³ W 2007 roku nie podjêto realizacji planowanego ze œrod- ków GFOŒiGW w §6110 zadania inwestycyjnego s³u¿¹cego - likwidacja dzikich wysypisk œmieci 236,10 z³ ochronie œrodowiska i gospodarce wodnej p.n. - wywóz i unieszkodliwianie ubocznych produktów Budowa kanalizacji w Wyrzysku - ul. Przy Stawie, Poczto- zwierzêcych 1.284,00 z³ wa, sieæ kanalizacji z przepompowni¹ w kwocie 76.300,00 z³ b) urz¹dzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewieñ, Inwestycja nie zosta³a rozpoczêta w 2007 r. ze wzglêdu na zakrzewieñ opóŸnienie w sporz¹dzeniu dokumentacji technicznej zadania oraz parków i w uzyskaniu pozwolenia na budowê. Planuje siê wykonanie inwestycji w 2008 roku. §4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 2.540,75 z³ zakup materia³u zadrzewieniowego Stan œrodków pieniê¿nych na rachunku GFOŒiGW na dzieñ 31 grudnia 2007 roku wynosi³ 115.446,15 z³., stan c) edukacja ekologiczna oraz propagowanie dzia³añ pro- zobowi¹zañ 384,76 z³, a zatem stan œrodków obrotowych ekologicznych i zasady zrównowa¿onego rozwoju; netto na koniec 2007 roku wynosi³ 115.061,39 z³. Zap³ata udzia³ w organizacji konkursów ekologicznych zobowi¹zania nast¹pi³a w miesi¹cu styczniu 2008 roku. §4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 3.417,46 z³ zakup nagród VII. WYKORZYSTANIE UPOWA¯NIEÑ UDZIELONYCH NA 2) wydatki maj¹tkowe 42.631,24 z³ 2007 ROK BURMISTRZOWI WYRZYSKA PRZEZ RADÊ MIEJSK¥ W WYRZYSKU w tym: a) realizowanie zadañ modernizacyjnych i inwestycyj- nych s³u¿¹cych ochronie œrodowiska i gospodarce 1. Upowa¿nienie Burmistrza Wyrzyska do zaci¹gania w 2007 wodnej; roku zobowi¹zañ: §6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych 29.577,24 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy z³ inwestycyjne okreœlonych w Za³¹czniku Nr 5 do uchwa³y bud¿etowej; w toku wykonywania bud¿etu Burmistrz w tym: Wyrzyska wykorzysta³ upowa¿nienie Modernizacja i czyszczenie zbiornika retencyjnego w 2) z tytu³u umów, których realizacja w roku nastêpnym Wyrzysku 29.577,24 z³ jest niezbêdna dla zapewnienia ci¹g³oœci dzia³ania jed- Wykonanie zadania na poziomie 59,15%. Planowane do nostki i termin zap³aty up³ywa w roku nastêpnym. realizacji zadanie Wysokoœæ sumy, do której Burmistrz Wyrzyska mo¿e w zgodnie z umow¹ z Wielkopolskim Zarz¹dem Melioracji i 2007 roku samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania okreœlona Urz¹dzeñ Wodnych w Poznaniu Oddzia³em Rejonowym w zosta³a na kwotê 840.000 z³; Pile, obejmowa³o wykonanie przez Gminê Wyrzysk projektu Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14421 — Poz. 2488

§11 i §14 Uchwa³y Nr V/29/07 Rady Miejskiej w Wyrzysku tych jednostek, poza wydatkami inwestycyjnymi jedno- z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie bud¿etu Gminy stek bud¿etowych oraz wydatkami na zakupy inwestycyj- Wyrzysk na 2007 rok. ne jednostek bud¿etowych oraz uprawnieñ do dokonywa- nia przeniesieñ planowanych wydatków miêdzy paragra- W 2007 roku w toku wykonywania bud¿etu Gminy Wy- fami w ramach rozdzia³ów danego dzia³u klasyfikacji bu- rzysk Burmistrz Wyrzyska skorzysta³ z przedmiotowego upo- d¿etowej; §12 pkt 3 Uchwa³y Nr V/29/07 Rady Miejskiej w wa¿nienia podpisuj¹c umowy w zakresie œwiadczenia us³ug Wyrzysku z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie bud¿etu polegaj¹cych na: utrzymaniu czystoœci w budynku Urzêdu Gminy Wyrzysk na 2007 rok. Miejskiego w Wyrzysku, wykonywaniu us³ug komunalnych na terenie miasta Wyrzyska, wykonywaniu us³ug komunalnych W 2007 roku Burmistrz Wyrzyska skorzysta³ z przedstawia- na terenie wsi Osiek n/ Not. nego upowa¿nienia dokonanego przez RM w Wyrzysku. 2. Upowa¿nienie Burmistrza Wyrzyska do zaci¹gania w 2007 Przekazanie kierownikom jednostek, o których mowa przed- roku kredytów i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w miotowych upowa¿nieñ nast¹pi³o zarz¹dzeniem Burmistrza ci¹gu roku bud¿etowego deficytu bud¿etu Gminy Wy- Wyrzyska Nr 10/07 z dnia 21 lutego 2007 roku. rzysk. 5. Upowa¿nienie Burmistrza Wyrzyska do lokowania wol- Limit zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów i po¿y- nych œrodków bud¿etowych na rachunkach bankowych w czek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku przejœciowego innych bankach ni¿ bank prowadz¹cy obs³ugê bud¿etu. deficytu bud¿etu okreœlony zosta³ w kwocie 200.000,00 z³; §10 §12 pkt 4 Uchwa³y Nr V/29/07 Rady Miejskiej w Wyrzysku pkt 1 i §12 pkt1 Uchwa³y Nr V/29/07 Rady Miejskiej w z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie bud¿etu Gminy Wyrzysku z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie bud¿etu Wyrzysk na 2007 rok. Gminy Wyrzysk na 2007 rok. W 2007 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzysta³ z przed- W 2007 roku, Burmistrz Wyrzyska nie skorzysta³ z przed- stawionego upowa¿nienia dokonanego przez RM w Wyrzy- stawianego upowa¿nienia z powodu braku okolicznoœci uza- sku. sadniaj¹cych zaci¹gniêcie kredytu lub po¿yczki. W toku wykonywania planów finansowych zak³adów bu- 3. Upowa¿nienie Burmistrza Wyrzyska do dokonywania zmian d¿etowych, kierownicy tych zak³adów w 2007 roku korzystali w bud¿ecie polegaj¹cych na przeniesieniach w planie z upowa¿nienia udzielonego przez RM w Wyrzysku w §13 wydatków, w tym zmian wydatków na wynagrodzenia i uchwa³y bud¿etowej na 2007 rok, dokonuj¹c przeniesieñ pochodne od wynagrodzeñ, z wyj¹tkiem zmian dotacji i planowanych wydatków miêdzy paragrafami w ramach pla- zmian kwot wydatków maj¹tkowych miêdzy paragrafami nów finansowych, poza dotacjami celowymi z bud¿etu na i rozdzia³ami w ramach dzia³u klasyfikacji bud¿etowej; §12 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwesty- pkt 2 Uchwa³y Nr V/29/07 Rady Miejskiej w Wyrzysku z cji i zakupów inwestycyjnych zak³adów bud¿etowych. dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie bud¿etu Gminy Sprawozdanie z wykonania bud¿etu Gminy Wyrzysk za Wyrzysk na 2007 rok. 2007 rok opracowane zosta³o zgodnie z postanowieniami art. W 2007 roku Burmistrz Wyrzyska skorzysta³ z przedstawia- 199 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o nego upowa¿nienia wydaj¹c wymienione ni¿ej zarz¹dzenia w finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). sprawie zmian w bud¿ecie Gminy Wyrzysk na 2007 rok: Zarz¹dzenie Nr 25/07 z dnia 30 marca 2007 roku, SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU Zarz¹dzenie Nr 32/07 z dnia 26 kwietnia 2007 roku, FINANSOWEGO MIEJSKO GMINNEGO OŒRODKA KULTURY W WYRZYSKU ZA 2007 ROKU Zarz¹dzenie Nr 35/07 z dnia 30 kwietnia 2007 roku, Zarz¹dzenie Nr 41/07 z dnia 29 maja 2007 roku, Miejsko - Gminny Oœrodek Kultury w Wyrzysku prowadzi Zarz¹dzenie Nr 48/07 z dnia 28 czerwca 2007 roku, dzia³alnoœæ w zakresie upowszechniania kultury na podstawie Zarz¹dzenie Nr 75/07 z dnia 28 wrzeœnia 2007 roku, Statutu Miejsko Gminnego Oœrodka Kultury nadanego uchwa³¹ Rady Miejskiej w Wyrzysku. Zarz¹dzenie Nr 87/07 z dnia 19 paŸdziernika 2007 roku, Dzia³alnoœci¹ t¹ w gminie Wyrzysk zajmuje siê Dom Zarz¹dzenie Nr 91/07 z dnia 12 listopada 2007 roku, Kultury w Wyrzysku i Biblioteka w Wyrzysku z fili¹ w Osieku Zarz¹dzenie Nr 97/07 z dnia 30 listopada 2007 roku, n/Not. Zarz¹dzenie Nr 102/07 z dnia 21 grudnia 2007 roku, Do podstawowych zadañ Miejsko Gminnego Oœrodka Kultury nale¿y w szczególnoœci: wyrównywanie ró¿nic w Zarz¹dzenie Nr 103/07 z dnia 31 grudnia 2007 roku. dostêpie do kultury, edukacja kulturalna i wychowawcza przez 4. Upowa¿nienie Burmistrza Wyrzyska do przekazania kie- sztukê, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu rownikom jednostek bud¿etowych Gminy Wyrzysk upraw- artystycznego oraz zainteresowanie wiedz¹ i sztuk¹, rozpo- nieñ do dokonywania przeniesieñ planowanych wydat- wszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zaintere- ków miêdzy paragrafami w ramach planów finansowych sowañ kulturalnych spo³eczeñstwa ze szczególnym uwzglêd- jednostek bud¿etowych oraz planów dochodów w³asnych nieniem dzieci i m³odzie¿y. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14422 — Poz. 2488

Celem nadrzêdnym jest pozyskanie i przygotowanie œro- 1. DOM KULTURY W WYRZYSKU dowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz wspó³- W 2007 roku przychody Domu Kultury ukszta³towa³y siê tworzeniu jej wartoœci. nastêpuj¹co:

: Ã 3 ÃÃ: Ã ÈÃ 6 Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ' ÃÃ   Ã  Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã* Ã: Ã   Ã  Ã  Ã Ã8 Ã0 Ã Ã3 Ã   Ã  Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã0 Ã) Ã Ã . Ã& Ã Ã0 ÃÃ. Ã Ã Ã Ã 3 Ã Ã1 Ã Ã Ã: Ã : Ã Ã   Ã  Ã $ Ã   Ã  Ã , Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã   Ã  Ã Ã Ã  Ã 35=<&+2'<Ã   Ã È Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã   Ã Ã 2* (0Ã   Ã Ã

Plan przychodów zrealizowany zosta³ w wysokoœci ki W³oskiej, która zosta³a zrealizowana w 100% planowanej 435.726,54, co stanowi 99,72% planu. kwoty. G³ówn¹ pozycj¹ przychodów s¹ dotacje, których wp³yw w Zaplanowane w wysokoœci 15.000 z³ pozosta³e przychody 2007 roku wynosi³ 418.034 z³ tj. 100% planowanej kwoty, w zrealizowano w kwocie 14.242,54 z³, co stanowi 94,95% planu. tym wp³yw dotacji z bud¿etu Gminy Wyrzysk wynosi³ 406.534 Sk³adaj¹ siê na nie, poza wp³ywem odsetek bankowych i z³, natomiast wp³yw dotacji z Urzêdu Marsza³kowskiego wy- odszkodowaniem z PZU za zniszczone mienie, przede wszyst- nosi³ 11.500 z³. kim przychody z us³ug zwi¹zanych z przygotowaniem nag³o- œnienia, scenografii, przygotowaniem koncertów na zlecenie Ze wzglêdu na ograniczenia lokalowe i zwiêkszon¹ iloœæ innych podmiotów oraz wp³ywy darowizn pieniê¿nych na prób sekcji tanecznej i œpiewu solowego oraz prób chóru wsparcie dzia³alnoœci statutowej instytucji i pokrycie kosztów mêskiego i kameralnego Canto (przygotowania do festiwali) wyjazdu chórów (chóru kameralnego Canto i chóru mêskie- pozyskano mniejsze przychody z wynajmu sal. Planowana go). kwota 1.000 z³ wykonana zosta³a w 55% planu tj. w wysokoœci 550 z³. Dom Kultury w Wyrzysku pokrywa koszty bie¿¹cej dzia³al- noœci i zobowi¹zania z uzyskanych przychodów. Ponadto na wielkoœæ przychodów ma wp³yw kwota 2.900 z³ uzyskana z tytu³u akredytacji uczestników Festiwalu Piosen- Plan, wykonanie, wskaŸniki wykonania planu oraz struktu- rê kosztów przedstawia poni¿sza tabela

6 Ã ÈÃ Ã : Ã 3 Ã: Ã Ã ÃÃ Ã ,Ã$ Ã   Ã  ,,Ã5 Ã Ã Ã Ã Ã   Ã  : Ã Ã Ã   Ã  6 Ã Ã Ã Ã   Ã  6 Ã Ã) Ã3 Ã   Ã  2 Ã Ã Ã Ã Ã Ã   Ã  : Ã Ã  Ã Ã Ã   Ã  Ã,,,Ã5 Ã Ã Ã   Ã  = Ã Ã Ã Ã   Ã  Ã Ã   Ã  Ã Ã   Ã  Ã Ã   Ã  Ã   Ã  Ã   Ã  Ã   Ã  Ã Ã   Ã  Ã Ã   Ã 

Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14423 — Poz. 2488

à à à à   à  à à à à à   à  à à à à à à à à   à  = à à à à à à   à  à à à = à à à à à à à   à  à = à à   à  à à   à  à   à  = à à à   à  = à à à   à  à à   à  à à à   à  à à   à  à à à à à   à  à à à   à  6 à à   à  2 à à à à à à à   à  à 2 à à à à à à à   à  à = à à à   à  = à à à à   à  3 à à à   à  3 à à à   à  5 à à à à à à à à à à   à  à à à à à   à  à à à à à à à   à  .26=7<Ã'=,$ $/12 &,Ã%,( &(-à   à È Ã à à à à ,ÃÃ,,ÃÃ,,, à :<'$7.,Ã,1:(67<&<-1(à à à à   Ãà à à à Ãà à  Ã,à à  à à à . à à à à à à à   à à Ãà à à à à à à à   à  2* (0à   Ã

STAN NALE¯NOŒCI, ZOBOWI¥ZAÑ I ŒRODKÓW PIENIʯNYCH / à , à à 6 à Ãà Ãà 6 à Ãà Ãà à 6 à à   à :à à à   à 6 à à   à à à à   à 3 à à à   à 6 à à à  

Plan kosztów dzia³alnoœci bie¿¹cej wykonany zosta³ w wszystkim koszty zakupu wyposa¿enia, w tym aparatu cyfro- wysokoœci 423.543,95 z³., co stanowi 96,94% planu. wego marki Canon, kserokopiarki, przenoœnego komputera, mebli, dyktafonu na potrzeby chórów dzia³aj¹cych przy Domu Niepe³ne wykonanie kosztów wynagrodzeñ osobowych, Kultury, opa³u, paliwa, œrodków czystoœci, materia³ów na wynosz¹ one 143.213,63 z³ i stanowi¹ 98,88% wykonania drobne naprawy remontowe w pomieszczeniach domu kultu- planu, ma równie¿ odbicie w realizacji kosztów z nimi zwi¹- ry (wymalowanie pracowni plastycznej, sali do nauki tañca zanych, g³ównie sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne i Fun- oraz odnowienie œcian w galerii i dwóch ³azienkach). dusz Pracy. Ni¿sze od zaplanowanych wykonanie kosztów szkoleñ Na wskaŸnik realizacji kosztów wynagrodzeñ bezosobo- pracowników - 86,84% planu spowodowane jest wy¿szym w wych tj. 95,22% planu, mia³y wp³yw koszty umów z wykonaw- momencie planowania oszacowaniem wielkoœci tych kosz- cami bior¹cymi udzia³ w imprezach kulturalnych organizowa- tów, ni¿ faktyczne wykonanie. nych, g³ównie w miesi¹cach letnich w amfiteatrze, zw³aszcza w Festiwalu Piosenki W³oskiej. Koszty zakupu (wykorzystanych na zaproszenia, dyplomy, banery informacyjne, plakaty) materia³ów papierniczych do Koszty zakupu materia³ów i wyposa¿enia wykonane zosta- sprzêtu drukarskiego i urz¹dzeñ kserograficznych wykonane ³y na poziomie 92,52% planowanych kosztów, s¹ to przede zosta³y w 99,76% planu tj. w kwocie 443,93 z³. Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14424 — Poz. 2488

Podobnie przestawia siê wykonanie kosztów zakupu akce- przede wszystkim z kosztów umów ubezpieczeniowych, w soriów komputerowych, w tym programów i licencji - 99,49% tym kwota 4.381,00 z³, stanowi koszt ubezpieczeñ maj¹tku, planu, s¹ to g³ównie koszty zakupu tuszu do drukarek, ze- imprez i op³at z nimi zwi¹zanych (ZaiKS) oraz kwota 1130,00 wnêtrznych noœników pamiêci jak dyskietki, p³yty CD. z³, to koszt sk³adek i ubezpieczeñ chórów, zwi¹zanych z wyjazdami na festiwale i koncerty (chór kameralny Canto Koszty zakupu energii wykonane zosta³y w 97,77% planu 276,00 z³, chór mêski 854,00 z³). tj. w kwocie 2.346,58 z³. Zaplanowane w wysokoœci 7.500 z³ zakupy us³ug remon- Koszty zakupu us³ug pozosta³ych wynosz¹ 141.820,35 z³, towych zosta³y wykonane w kwocie 7.498,00 z³ tj. na poziomie tj. 97,29% planu, sk³adaj¹ siê na nie poza kosztami us³ug 99,97% planu. Dotyczy³y one wykonania podjazdu dla wóz- dotycz¹cych przegl¹dów, konserwacji, napraw sprzêtu w ków inwalidzkich w celu przystosowania budynku domu wysokoœci 2.805,71 z³, koszty us³ug komunalnych 1.262,69 z³, kultury dla osób niepe³nosprawnych (kwota ta stanowi 50% koszty us³ug pocztowych, prowizji 4.212,11 z³, g³ownie koszty ogó³u wartoœci wykonanych robót, pozosta³a czêœæ zaplano- zakupu imprez 75.434,07 z³, (zw³aszcza koszty Festiwalu Pio- wana i zrealizowana jest w kosztach Biblioteki). Z uwagi na senki W³oskiej oraz koszty organizacji show „szansa na suk- niewystarczaj¹ce œrodki zaplanowane w bud¿ecie MGOK na ces” z udzia³em Drugiej Maryli, majowe spotkania z muzyk¹ 2007 rok, nie mog³y byæ zrealizowane nastêpne niezbêdne - koncert orkiestr dêtych nad wod¹, pierwszy powiatowy etapy prac tj. wymiana dachu, elewacja, drzwi wejœciowe oraz konkurs m³odych prezenterów dyskotek), koszty dzia³alnoœci wszystkie drzwi na parterze budynku w celu przystosowania chórów i zespo³ów dzia³aj¹cych przy Domu Kultury w Wyrzy- ich do szerokoœci wózków inwalidzkich. sku 58.105,77 z³ (zw³aszcza koszty przygotowania i udzia³u chóru kameralnego Canto w Festiwalu w O³omuñcu 9.777,96 W I pó³roczu 2007 roku dokoñczono w ramach posiada- z³, koszty udzia³u chóru mêskiego w Miêdzynarodowym Fe- nych w³asnych œrodków (œrodki obrotowe 2006 r.) I etap prac stiwalu i Konkursie Chórów Malta 2007 48.307,81 z³, akredy- w budynku MGOK, tj. modernizacjê stolarki okiennej. Nak³ady tacja zespo³u tanecznego Heyah w IV Miêdzynarodowym poniesione na w/w zadanie w 2007 roku wynosi³y 3.000 z³., z Dniu Tañca w Ujœciu 20,00), gdy¿ dla wielu twórców amator- tego 50% tj. 1500 z³ obci¹¿a koszty Domu Kultury, a drugie skiego ruchu artystycznego, bêd¹cego g³ówn¹ si³¹ instytucji 50% (1.500 z³) koszty Biblioteki. kultury, udzia³ w tego typu imprezach jest wa¿nym twórczym Ponadto w ramach posiadanych w³asnych œrodków obro- doœwiadczeniem daj¹cym szansê rozwoju i promocji. towych 2006 roku sfinansowano czêœæ kosztów dotycz¹cych Zakupy us³ug obejmuj¹cych t³umaczenia zrealizowane w wyjazdów na festiwale i konkursy zagraniczne chóru mêskie- 94,97% planu, tj. w kwocie 854,70 z³, dotycz¹ t³umaczeñ go i chóru kameralnego Canto w wysokoœci 12.050,00 z³, w dokumentów zg³oszeniowych, faktur zwi¹zanych z wyjazdami tym 1.500,00 z³ dotyczy chóru kameralnego Canto, 10.550,00 chórów na festiwale zagraniczne (chór kameralny Canto - z³, chóru mêskiego. 372,30 z³, chór mêski 482,40 z³). W toku realizacji planu finansowego w 2007 r. powsta³y Ze wzglêdu na brak potrzeb w zakresie krajowych podró¿y zobowi¹zania w kwocie 1.966,53 z³, oraz nale¿noœci w wyso- s³u¿bowych pracowników w 2007 roku wykonanie tych kosz- koœci 115,00 z³. S¹ to wy³¹cznie zobowi¹zanie i nale¿noœci tów wynosi³o 282,43 z³ tj. 70,61% zaplanowanej kwoty, nato- niewymagalne. Zosta³y one uregulowane w pierwszym kwar- miast wykonanie w wysokoœci 436,60 z³ tj. 87,32% planu w tale 2008 roku. zakresie podró¿y s³u¿bowych zagranicznych zwi¹zane by³o z 2. BIBLIOTEKA wyjazdem pracowników wraz z chórem kameralnym Canto na Festiwal Pieœni Religijnej do Czech. W 2007 roku przychody Biblioteki ukszta³towa³y siê nastê- puj¹co: Koszty op³at i sk³adek zaplanowane w wysokoœci 6.301,75 z³, wykonane w 87,45% tj. w kwocie 5.511,00 z³., sk³adaj¹ siê

6 Ã ÈÃ Ã : Ã 3 Ã: Ã Ã ÃÃ Ã Ã ' Ã     Ã ÃÃ Ã* Ã: Ã     ÃÃ% Ã1 Ã Ã: Ã     3 Ã ÃÃ Ã    35=<&+2'<Ã    È Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã     Ã 2* (0ÃÃ    

Plan przychodów zrealizowany zosta³ w wysokoœci wej w Warszawie na dofinansowanie zadania - zakup nowoœci 311.050,39 z³, co stanowi 99,97% planu. Biblioteka poza wydawniczych w ramach Programu Operacyjnego „Promocja wp³ywem odsetek bankowych nie uzyskuje pozosta³ych przy- czytelnictwa Priorytet 1” w wysokoœci 8.258 z³. chodów, utrzymywana jest tylko z dotacji. W 2007 roku Plan, wykonanie, wskaŸniki wykonania planu oraz struktu- Biblioteka, poza dotacj¹ z bud¿etu Gminy Wyrzysk, w wyso- rê kosztów przedstawia poni¿sza tabela koœci 302.790 z³, pozyska³a tak¿e dotacjê z Biblioteki Narodo- Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14425 — Poz. 2488

6 Ã ÈÃ Ã : Ã 3 Ã: Ã Ã ÃÃ Ã Ã ,Ã$ Ã     ,,Ã5 Ã Ã Ã Ã Ã     : Ã Ã Ã      6 Ã Ã Ã Ã     6 Ã Ã) Ã3 Ã     2 Ã Ã Ã Ã Ã Ã     : Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ      ,,,Ã5 Ã Ã Ã     = Ã Ã Ã Ã     Ã Ã     Ã Ã     Ã Ã     Ã     Ã     Ã     Ã     Ã Ã     Ã Ã      Ã Ã Ã Ã     Ã Ã Ã Ã     = Ã Ã     Ã Ã     Ã     Ã Ã     = Ã Ã Ã Ã Ã     Ã Ã Ã Ã = Ã Ã Ã Ã Ã     Ã Ã Ã = Ã Ã Ã     = Ã Ã Ã     Ã Ã     Ã Ã ÃÃ     Ã Ã     Ã Ã Ã     6 Ã Ã     2 Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã     Ã 2 Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã     Ã = Ã Ã Ã     = Ã Ã Ã Ã Ã     3 Ã Ã Ã     5 Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã     .26=7<Ã'=,$ $/12 &,Ã%,( &(-Ã Ã Ã Ã     Ã Ã ,ÃÃ,,ÃÃ,,, Ã = Ã Ã Ã Ã Ã      Ã Ã Ã ÃÃ Ã :<'$7.,Ã,1:(67<&<-1(Ã Ã Ã Ã   ÃÃ Ã Ã Ã Ã   Ã Ã,Ã Ã  Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã     2* (0Ã    

STAN NALE¯NOŒCI, ZOBOWI¥ZAÑ I ŒRODKÓW PIENIʯNYCH

/  , Ã 6 Ã ÃÃ Ã 6 Ã ÃÃ Ã  6 Ã   Ã Ã    6 Ã   Ã Ã    3 Ã Ã    6 Ã Ã   Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 135 — 14426 — Poz. 2488

Plan kosztów dzia³alnoœci bie¿¹cej zrealizowany zosta³ w od 20 - 24 lat - 236 wysokoœci 303.785,37 z³, co stanowi 97,63% planu. od 25 - 44 lat - 218 Du¿¹ pozycjê kosztów w Bibliotece stanowi³y koszty wy- od 45 - 60 lat - 116 nagrodzeñ osobowych, wynosi³y one 152.845,20 z³., to jest 50,31% kosztów dzia³alnoœci bie¿¹cej. powy¿ej 60 lat - 82 Koszty zakupu materia³ów i wyposa¿enia wynosz¹ Struktura czytelników wed³ug zajêcia: 24.821,45 z³ tj. 88,97% planowanej kwoty. Najwiêksz¹ ich - Uczniowie - 672 os. pozycjê stanowi¹ koszty zakupu opa³u (ogrzewanie budynku Biblioteki w Wyrzysku) jest to kwota 8.361,30 z³, poza tym s¹ - Studenci - 135 os. to koszty zakupu materia³ów na drobne naprawy remontowe - Prac.umys³owi - 144 os. w pomieszczeniach biblioteki w Wyrzysku, które przeprowa- dzono we w³asnym zakresie. Du¿ym zainteresowaniem w - Prac.fizyczni - 57 os. bibliotece ciesz¹ siê czasopisma. Biblioteka prenumerowa³a - Rolnicy - 11 os. ogó³em 28 tytu³ów na wartoœæ 1.951,09 z³. Ogó³em udostêp- niono czytelnikom 2.308 czasopism bie¿¹cych, z tego 1.984 na - Inni zatrudnieni - 98 os. zewn¹trz i 324 na miejscu. - Niezatrudnieni - 185 os. Koszty zakupu energii wykonane zosta³y w wysokoœci Iloœæ wypo¿yczeñ zbiorów na dzieñ 31 grudnia 2007 roku 24.656,00 z³, co stanowi 93,39% planu, w tym koszty energii na zewn¹trz wynosi³a 38.481, w tym: literatura dla dzieci cieplnej wynosi³y 20.261,75 z³ (ogrzewanie Biblioteki w Osieku 8.557, literatura dla doros³ych 21.631, niebeletrystyczna 8.293. n/Not). Promuj¹c ksi¹¿kê i czytelnictwo, Biblioteka podejmowa³a Przedmiotem dzia³alnoœci Biblioteki jest prowadzenie dzia- szereg dzia³añ na rzecz u¿ytkownika zwi¹zanych z pobudza- ³alnoœci kulturalnej w zakresie upowszechniania czytelnictwa. niem i zaspakajaniem jego potrzeb czytelniczych, intelektual- W ramach rozwoju bibliotek w 2007 roku zakupiono 904 nych i kulturalnych. Koncentrowa³y siê one g³ównie wokó³ nowoœci wydawniczych na wartoœæ 25.104,87 z³, w tym 296 zagadnieñ edukacji literackiej oraz pracy z przedszkolakami, nowoœci sfinansowano z dotacji Biblioteki Narodowej w w ramach akcji „ca³a Polska czyta dzieciom”. Ponadto zorga- Warszawie, natomiast pozosta³e 608 nowoœci z dotacji z nizowano w ramach dzia³alnoœci kulturalno-edukacyjnej np. bud¿etu Gminy Wyrzysk oraz w³asnych œrodków obrotowych spotkanie andrzejkowe (zabawa, wró¿by, lanie wosku), spo- 2006 roku, na wartoœæ 4.853,56 z³. tkanie wigilijne (czytanie bajek o tematyce œwi¹tecznej, œpie- wanie kolêd), spotkanie z Pani¹ Barbar¹ Wilk - poetk¹, spo- Na dzieñ 31 grudnia 2007 roku Biblioteka posiada³a ogó- tkanie m³odzie¿y z pilskim pisarzem Panem Henrykiem Lisz- ³em 1.302 czytelników, w tym 617 w bibliotece w Wyrzysku, kiewiczem w ramach „XII Nadnoteckich Dni Literatury”. a 685 w bibliotece w Osieku n/Not. Powsta³e w toku realizacji planu finansowego w 2007 r. Struktura czytelników wed³ug podzia³u wiekowego: zobowi¹zania Biblioteki wynosi³y 4.657,65, by³y to wy³¹cznie do lat 15 - 408 zobowi¹zania niewymagalne. Zosta³y one uregulowane w pierwszym kwartale 2008 roku. Nale¿noœci na koniec omawia- od 16 - 19 lat - 242 nego okresu sprawozdawczego nie by³o.

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski Redakcja: Wydzia³ Nadzoru Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzêdowego Województwa Wielkopolskiego aleja Niepodleg³oœci 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, e-mail – [email protected], www.poznan.uw.gov.pl Sk³ad, druk i rozpowszechnianie: Sk³ad – Oœrodek Informatyki WUW, Poznañ, tel. 061 852 90 44 Druk – Drukarnia „Sparta”, Rados³aw Kuriata, ul. U³añska 18a, 71-750 , tel. 091 453 73 30, e-mail – [email protected] Rozpowszechnianie – Administracja i sta³y punkt sprzeda¿y – Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, ul. Koœciuszki 93, hol g³ówny, tel. 061 854 1703

Egzemplarze bie¿¹ce oraz z lat ubieg³ych mo¿na nabywaæ w punkcie sprzeda¿y Dziennika Urzêdowego: – Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Poznañ ul. Koœciuszki 93, hol g³ówny, tel. 061 854 1703, zbiory Dziennika Urzêdowego wraz ze skorowidzami s¹ wy³o¿one do powszechnego wgl¹du w Wielkopolskim Urzêdzie Wojewódzkim, w godz. 900-1400

T³oczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Drukarni „Sparta” ul. U³añska 18a, 71-750 Szczecin

ISSN 1507–5729 Cena brutto: 30,00 z³