États Spéciaux D'arrondissements

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États Spéciaux D'arrondissements Compte administratif pour l’exercice 2014 Etats spéciaux d’arrondissements SOMMAIRE Libellé Pages MAIRIE DU 1er ARRONDISSEMENT Vue d’ensemble - Présentation générale par chapitres………………. 5 à 7 Balance générale……………………………………………………… 8 à 9 Fonctionnement - Détail par article - dépenses – recettes…………… 10 à 11 Présentation croisée par fonction - Vue d’ensemble générale……….. 12 à 15 Détail par fonction et sous-fonction………………………………….. 16 à 21 MAIRIE DU 2ème ARRONDISSEMENT Vue d’ensemble - Présentation générale par chapitres………………. 25 à 27 Balance générale……………………………………………………… 28 à 29 Fonctionnement - Détail par article - dépenses – recettes…………… 30 à 31 Présentation croisée par fonction - Vue d’ensemble générale……….. 32 à 35 Détail par fonction et sous-fonction………………………………….. 36 à 39 MAIRIE DU 3ème ARRONDISSEMENT Vue d’ensemble - Présentation générale par chapitres………………. 43 à 45 Balance générale……………………………………………………… 46 à 47 Fonctionnement - Détail par article - dépenses – recettes…………… 48 à 49 Présentation croisée par fonction - Vue d’ensemble générale……….. 50 à 53 Détail par fonction et sous-fonction………………………………….. 54 à 57 MAIRIE DU 4ème ARRONDISSEMENT Vue d’ensemble - Présentation générale par chapitres………………. 61 à 63 Balance générale……………………………………………………… 64 à 65 Fonctionnement - Détail par article - dépenses – recettes…………… 66 à 67 Présentation croisée par fonction - Vue d’ensemble générale……….. 69 à 71 Détail par fonction et sous-fonction………………………………….. 72 à 76 MAIRIE DU 5ème ARRONDISSEMENT Vue d’ensemble - Présentation générale par chapitres………………. 79 à 81 Balance générale……………………………………………………… 82 à 83 Fonctionnement - Détail par article - dépenses – recettes…………… 84 à 85 Présentation croisée par fonction - Vue d’ensemble générale……….. 86 à 89 Détail par fonction et sous-fonction………………………………….. 90 à 93 MAIRIE DU 6ème ARRONDISSEMENT Vue d’ensemble - Présentation générale par chapitres………………. 97 à 99 Balance générale……………………………………………………… 100 à 101 Fonctionnement - Détail par article - dépenses – recettes……………. 102 à 103 Présentation croisée par fonction - Vue d’ensemble générale………… 104 à 107 Détail par fonction et sous-fonction…………………………………… 108 à 111 Ville de Lyon - Compte administratif 2014 - Etats Spéciaux d'Arrondissements 1 Libellé Pages MAIRIE DU 7ème ARRONDISSEMENT Vue d’ensemble - Présentation générale par chapitres………………. 115 à 117 Balance générale……………………………………………………… 118 à 119 Fonctionnement - Détail par article - dépenses – recettes…………… 120 à 121 Présentation croisée par fonction - Vue d’ensemble générale……….. 122 à 125 Détail par fonction et sous-fonction………………………………….. 126 à 130 MAIRIE DU 8ème ARRONDISSEMENT Vue d’ensemble - Présentation générale par chapitres………………. 133 à 135 Balance générale……………………………………………………… 136 à 137 Fonctionnement - Détail par article - dépenses – recettes…………… 138 à 139 Présentation croisée par fonction - Vue d’ensemble générale……….. 140 à 143 Détail par fonction et sous-fonction………………………………….. 144 à 147 MAIRIE DU 9ème ARRONDISSEMENT Vue d’ensemble - Présentation générale par chapitres………………. 151 à 153 Balance générale……………………………………………………… 154 à 155 Fonctionnement - Détail par article - dépenses – recettes…………… 156 à 157 Présentation croisée par fonction - Vue d’ensemble générale……….. 158 à 161 Détail par fonction et sous-fonction………………………………….. 162 à 165 Etat des investissements par arrondissement sur AP 169 à 172 Etat des investissements par arrondissement hors AP 175 à 191 Etat des restes à réaliser 194 à 196 Ville de Lyon - Compte administratif 2014 - Etats Spéciaux d'Arrondissements 2 MAIRIE DU 1er ARRONDISSEMENT Ville de Lyon - Compte administratif 2014 - Etats Spéciaux d'Arrondissements 3 Ville de Lyon - Compte administratif 2014 - Etats Spéciaux d'Arrondissements 4 Mairie du 1er arrondissement II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II VUE D'ENSEMBLE A1 EXECUTION DU BUDGET DEPENSES RECETTES REALISATIONS DE Section de fonctionnement L'EXERCICE 341 085,87 378 214,27 (mandats et titres) Section d'investissement ++ Report en section de REPORTS DE fonctionnement (002) 40 752,81 L'EXERCICE N-1 Report en section d'investissement (001) == TOTAL (réalisations + reports) 341 085,87 418 967,08 Section de fonctionnement RESTES A 23 556,45 REALISER A Section d'investissement REPORTER EN N+1 (1) TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1 23 556,45 Section de fonctionnement 364 642,32 418 967,08 RESULTAT Section d'investissement CUMULE TOTAL CUMULE 364 642,32 418 967,08 DETAIL DES RESTES A REALISER Dépenses engagées Chap. Libellé Titres restant à émettre non mandatées TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 23 556,45 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 23 556,45 TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT Opérations d'équipement Opérations pour compte de tiers (1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT). Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT). Ville de Lyon - Compte administratif 2014 - Etats Spéciaux d'Arrondissements 5 Mairie du 1er arrondissement Ville de Lyon - Compte administratif 2014 - Etats Spéciaux d'Arrondissements 6 Mairie du 1er arrondissement II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES A2 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Chap. Libellé Crédits ouvertsCrédits employés (ou restant à employer) Crédits annulés (BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Charg. rattachées Restes à réaliser au 31/12 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 417 980,26 321 771,42 19 314,45 23 556,45 53 337,94 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS 012 ASSIMILES 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES 656 D'ELUS Total des dépenses de gestion courante 417 980,26 321 771,42 19 314,45 23 556,45 53 337,94 66 CHARGES FINANCIERES 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 200,00 200,00 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX 68 PROVISIONS (1) 022 DEPENSES IMPREVUES Total des dépenses réelles de fonctionnement 418 180,26 321 771,42 19 314,45 23 556,45 53 537,94 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 023 (2) OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS 042 ENTRE SECTIONS (2) OPERATION D'ORDRE A L INTERIEUR DE LA 043 SECTION DE FONCTIONNEMENT (2) Total des dépenses d'ordre de fonctionnement TOTAL 418 180,26 321 771,42 19 314,45 23 556,45 53 537,94 Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 (3) RECETTES DE FONCTIONNEMENT Chap. Libellé Crédits ouvertsCrédits employés (ou restant à employer) Crédits annulés (BP+DM+RAR N-1) Titres émis Prod. rattachées Restes à réaliser au 31/12 013 ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET 70 VENTES DIVERSES 73 IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET 74 PARTICIPATIONS 377 427,45 377 427,45 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE Total des recettes de gestion courante 377 427,45 377 427,45 76 PRODUITS FINANCIERS 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 786,82 -786,82 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET 78 PROVISIONS (1) Total des recettes réelles de fonctionnement 377 427,45 378 214,27 -786,82 OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS 042 ENTRE SECTIONS (2) OPERATION D'ORDRE A L INTERIEUR DE LA 043 SECTION DE FONCTIONNEMENT (2) Total des recettes d'ordre de fonctionnement TOTAL 377 427,45 378 214,27 -786,82 Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 (3) 40 752,81 (1) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. (2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043. (3) Les lignes de report ne font pas l’objet d’émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté). Ville de Lyon - Compte administratif 2014 - Etats Spéciaux d'Arrondissements 7 Mairie du 1er arrondissement II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II BALANCE GENERALE DU BUDGET B1 1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1) FONCTIONNEMENT Opérations Opérations TOTAL réelles (1) d'ordre (2) 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 341 085,87 341 085,87 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 60 ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3) 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES 656 D'ELUS (4) 66 CHARGES FINANCIERES 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX 68 PROVISIONS Dépenses de fonctionnement - Total 341 085,87 341 085,87 Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 INVESTISSEMENT Opérations Opérations TOTAL réelles (1) d'ordre (2) 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 15 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5) EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non 16 budgétaire) 18 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (8) Total des opérations d'équipement DIFFERENCES SUR REALISATIONS 19 D'IMMOBILISATIONS (5) 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6) 204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6) 22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) (9) 23 IMMOBILISATIONS EN COURS (6) PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A 26 DES PARTICIPATIONS 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES 29 IMMOBILISATIONS (5) PROVISIONS
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