PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL

SECTOR PÚBLICO NACIONAL

2019

Aprobado por Decisión Administrativa

Nº 449 del 30 de mayo de 2019 ÍNDICE

1. PRESENTACIÓN

2. ASPECTOS GENERALES Y METODOLÓGICOS

2.1 Consideraciones Generales 2.2 Metodología del Proceso de Consolidación 2.3 Universo del Presupuesto Consolidado para el Año 2019

3. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL Y SUS EFECTOS

3.1 Recursos 3.2 Gastos 3.3 Resultados 3.4 Efectos sobre la Economía 3.4.1 Valor Agregado 3.4.2 Demanda Agregada 3.4.3 Aplicación de Recursos de la Administración Nacional 3.4.4 Presión Tributaria

4. PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

4.1 Administración Nacional 4.2 Empresas Públicas 4.3 Otros Entes

5. LA INVERSIÓN REAL DIRECTA DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL

5.1 LA INVERSIÓN REAL DIRECTA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL 5.1.1 Por jurisdicción y categorías programáticas 5.1.2 Por finalidad 5.1.3 Estructura de financiamiento

5.2 LA INVERSIÓN REAL DIRECTA DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES 5.2.1 Empresas Públicas 5.2.2 Otros Entes

6. EMPLEO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL

6.1 Administración Nacional 6.2 Empresas Públicas 6.3 Otros Entes

ANEXOS: 1) NÓMINA DE JURISDICCIONES, ORGANISMOS Y ENTIDADES INTEGRANTES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL

2) PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL

3) PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO Y CONSOLIDADOS A NIVEL JURISDICCIONAL

4) PRESUPUESTO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL

5) PRESUPUESTO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL

6) PRESUPUESTO DE OTROS ENTES PÚBLICOS

7) INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS

8) EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO EN LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

1. PRESENTACIÓN 1. PRESENTACIÓN

Con el propósito de brindar transparencia a las magnitudes financieras y productivas implicadas en el ejercicio y dar continuidad así al proceso de generación de información para la toma de decisiones, el Poder Ejecutivo Nacional presenta el documento "Presupuesto Consolidado del Sector Público Nacional" correspondiente al ejercicio fiscal 2019 conforme lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

En términos generales, en este documento se informa sobre la posición presupuestaria inicial, aprobada o en trámite de aprobación, para cada una de las administraciones que lo componen (ver punto 2.3.), resultando en consecuencia la configuración del consolidado para este universo institucional y para dicha etapa inicial más actualizada hasta la fecha.

Dicha posición resulta de las magnitudes aprobadas por la Ley de Presupuesto de la Administración Nacional Nº 27.467 y las adecuaciones derivadas que se materializaron mediante 1a Decisión Administrativa Nº 12/2019 distributiva de recursos y créditos. Por la mencionada ley también resultaron aprobados los presupuestos de los Fondos Fiduciarios que integran el presente consolidado.

Con respecto a la situación presupuestaria de las Empresas y Sociedades del Estado y de los Entes Públicos Nacionales excluidos de la Administración Nacional, corresponde advertir que los respectivos consolidados revisten carácter de preliminar, dado que algunos de ellos se encuentran aún en trámite o han resultado estimados.

En síntesis, el Presupuesto Consolidado presenta las transferencias y transacciones entre el Sector Público Nacional y el resto de la economía y, por tanto, no incorpora esencialmente las operaciones correspondientes a las instituciones financieras del Gobierno Nacional (Bancos Oficiales) ni a las administraciones provinciales y municipales. En cambio, cabe aclarar que sí se encuentran alcanzadas en la consolidación las ex-cajas previsionales provinciales transferidas al sistema nacional, cuyos presupuestos se presentan integrados a la órbita de esta administración.

Dadas las magnitudes relativas que se concentran en el Sector Público Nacional así configurado y a su contenido analítico, el presente trabajo procura representar un instrumento adicional de política económica para el gobierno y de análisis e información para quienes se encuentren interesados en la materia, al comprender el enfoque institucional de la consolidación de los recursos, gastos públicos y la respectiva cuenta de financiamiento, como así también sobre la inversión real por proyectos y la información sobre la producción de bienes y servicios y del empleo en dicho ámbito. 2. ASPECTOS GENERALES Y METODOLÓGICOS 2. ASPECTOS GENERALES Y METODOLÓGICOS

2.1 Consideraciones generales

El Presupuesto Consolidado del Sector Público Nacional representa la integración sectorial que, a distintos niveles analíticos, permite disponer de una serie de elementos de juicio que contribuyen a la adopción de decisiones en materia económica. En este sentido, debe considerarse que el mismo constituye la referencia central de las ulteriores proyecciones -en base caja- que definen las metas fiscales de la programación financiera.

En términos generales, el proceso técnico de consolidación consiste, por un lado, en la eliminación de las transferencias, aportes y transacciones inter e intrasectoriales del universo considerado (en este caso el Sector Público Nacional) a efectos de evitar duplicaciones de registros, y, por otro lado, en la clasificación común de la suma de las operaciones a realizar con los sectores ajenos a dicho ámbito, estos son el resto de la economía doméstica (v.gr. administraciones provinciales y municipales, sector financiero, sector privado) y el sector externo.

2.2 Metodología del proceso de consolidación

La metodología usualmente empleada para realizar la consolidación del Presupuesto del Sector Público Nacional comprende dos aspectos: 1) consolidación dentro de la Administración Nacional, lo cual implica eliminar las transferencias financieras al interior de ésta al registrarlas a través de las contribuciones y gastos figurativos, según se trate del sector de destino u origen, respectivamente; 2) consolidación de la Administración Nacional con cada uno de los componentes restantes del Sector Público Nacional, etapa que supone eliminar exclusivamente las operaciones financieras entre dichos sectores institucionales por cuanto, previa e individualmente tal como se exponen en los respectivos anexos sectoriales, han resultado consolidados.

La resultante de dicho proceso se presenta a través de la cuenta "Ahorro - Inversión - Financiamiento". En ésta, los recursos y gastos no incluyen, al igual que en el resto del documento, las recaudaciones impositivas que resultan transferidas automáticamente a las provincias (excluidas de la Administración Nacional a partir de 2007 por el artículo 10 de la Ley N° 26.198), como así también las dispuestas por el artículo 116 de la Ley N° 27.467 a partir de 2019, y los recursos coparticipados, excepto para la medición de la presión tributaria (apartado 3.4.4.). Asimismo, las rentas de la propiedad se expresan en términos netos de los intereses generados en operaciones de financiamiento intra Sector Público Nacional, adicionando ello un análisis prudencial y consistente sobre los resultados presupuestados1.

1 Metodológicamente, tampoco se computan en los resultados los ingresos por rentas originadas en la distribución de utilidades del Banco Central de la República . No obstante, tanto para 2018 como 2019 no se prevén rentas por tal concepto. Por otra parte, dicha cuenta se formula exponiendo el resultado operativo (superávit o déficit) de las Empresas Públicas no Financieras sin descomponer las operaciones que lo determinan. En cambio, como puede advertirse en el Anexo 4, individualmente el consolidado de este subsector sí expone los ingresos y gastos de operación.

Respecto a los análisis comparativos efectuados con relación al ejercicio fiscal 2018, conviene advertir que éstos revisten carácter de provisorios por cuanto esa posición refleja la situación presupuestaria estimada en proximidad a la fecha de presentación del Proyecto de Ley de Presupuesto 2019 al Honorable Congreso de la Nación.

Por último, las relaciones presentadas en términos del PIB para los años 2018 y 2019 se derivan de los respectivos indicadores de actividad económica estimados en oportunidad de elaborar el Presupuesto y, en consecuencia, pueden haber sido ajustados hasta la fecha.

2.3 Universo del Presupuesto Consolidado para el año 2019

El Sector Público Nacional no Financiero se integra por la Administración Nacional, las Empresas y Sociedades del Estado, los Entes Públicos excluidos expresamente de la Administración Nacional, y los Fondos Fiduciarios. A su vez, la Administración Nacional comprende: la Administración Central, los Organismos Descentralizados y las Instituciones de Seguridad Social, incluyendo este último subsector a las cajas previsionales provinciales transferidas a la órbita nacional.

El universo actual de la Administración Nacional observa, a diferencia de la composición inicialmente aprobada para el ejercicio 2018, cambios institucionales significativos a partir de la modificación de la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificaciones, ante el dictado del Decreto N° 801/2018 por el cual se adecua la organización ministerial a los nuevos objetivos propuestos de reducción presupuestaria, centralizando las competencias en un menor número de Jurisdicciones.

Asimismo, por el artículo 2° de dicho decreto se sustituyó el artículo 8° del Título II de la Ley de Ministerios, incorporando la figura de las Secretarías de Gobierno a la conformación organizativa del Poder Ejecutivo Nacional, dando origen así a la creación y designación de dichos cargos en distintas jurisdicciones de la Administración Pública Nacional (Decreto N° 802/2018).

En ese marco, en primer término cabe señalar la creación en el ámbito de la Presidencia de la Nación de las Secretarías de Gobierno de Turismo y de Ambiente y Desarrollo Sustentable ante la eliminación de ambos Ministerios, como así también la transferencia de las competencias correspondientes al ex Ministerio de Modernización al ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Esquemáticamente, la configuración ministerial del Presupuesto inicial 2019 es la siguiente:

COMPOSICIÓN MINISTERIAL 2019 - Decreto N° 801/2018 -

DENOMINACIÓN PREVIA ABSORCIÓN DE COMPETENCIAS Y ACTUAL MINISTERIALES 2 Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Ministerio de Defensa. Ministerio de Hacienda. Ex Ministerio de Energía.

Ministerio de Producción y Ex Ministerio de Trabajo, Empleo y Trabajo (ex Ministerio de Seguridad Social excepto las competencias Producción). relativas a la seguridad social. Ex Ministerio de Agroindustria. Ministerio de Transporte. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ministerio de Seguridad. Ministerio de Salud y Desarrollo Ex Ministerio de Salud. Social (ex Ministerio de Desarrollo Ex Ministerio de Trabajo, Empleo y Social). Seguridad Social solo en las competencias relativas a la seguridad social. Ministerio de Educación, Cultura, Ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Ciencia y Tecnología (ex Ministerio Innovación Productiva. de Educación). Ex Ministerio de Cultura.

Continuando con la Administración Nacional, importa señalar además la incorporación de la Procuración del Tesoro de la Nación como Servicio Administrativo Financiero en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y la transferencia de la administración de los recursos y gastos previsionales de la Prefectura Naval Argentina y de la Gendarmería Nacional a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal (Decreto 760/2018). Por su parte, en el sector público empresarial cabe destacar la constitución de la sociedad Corredores Viales S.A. en la órbita del Ministerio de Transporte ante la sanción del Decreto N° 794/2017 y la inclusión de la empresa Integración Energética Argentina S.A. en virtud del Decreto N° 882/2017, el cual promueve la fusión por absorción de las sociedades Energía Argentina S.A. (ENARSA) y Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. (EBISA), revistiendo ENARSA el carácter de sociedad absorbente bajo esta nueva

2 Previamente, a través del Decreto N° 575/2018, el Ministerio de Hacienda absorbió las competencias del ex Ministerio de Finanzas y, el por entonces Ministerio de Producción las correspondientes a la política minera del ex Ministerio de Energía y Minería. denominación.

Asimismo, se contempla presupuestariamente a la empresa Lotería Nacional S.E. en estado de liquidación atento a lo dispuesto por el Decreto N° 95/2018, y se dan por concluidos los procesos liquidatorios del Instituto Nacional de Reaseguros Sociedad del Estado (en liquidación) - INdeR (e.l.) y de TELAM SAIyP (e.l.), ante el dictado de las Resoluciones del Ministerio de Hacienda Nros. 743/2017 y 779/2017, respectivamente.

En el conjunto de Fondos Fiduciarios, en tanto, se incorporan a partir de 2019 el Fondo Fiduciario para la Generación Distribuida de Energías Renovables (FODIS) según lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley N° 27.424, el Fondo de Garantías Argentino (FoGAr) creado por el artículo 8° de la Ley N° 27.444 y, el Fondo Fiduciario PPP Red de Autopistas y Rutas Seguras constituido en el marco de lo preceptuado por el artículo 60 de la Ley N° 27.431.

Por último, en el sector denominado Entes Públicos excluidos expresamente de la Administración Nacional se distingue la creación de la Comisión Nacional Antidopaje en el ámbito de la Secretaría de Deporte (artículo 79 de la Ley N° 26.912). 3. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL Y SUS EFECTOS 3. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL Y SUS EFECTOS

3.1 Recursos

Los recursos totales para el ejercicio 2019 se estiman en $3.725.564,7 millones (20,2% del PIB), correspondiendo el 91,0% a la Administración Nacional, el 6,8% a los Entes Públicos excluidos de aquélla, el 2,0% al conjunto de Fondos Fiduciarios, y tan solo el 0,2% a los ingresos de las Empresas Públicas ante la metodología empleada para este sector (ver punto 2.2.). Estas relaciones expresan una estructura sectorial similar a la estimada para 2018.

En términos del PIB, dicho nivel de recursos totales resultaría superior en 1,2 puntos respecto al estimado para el cierre de 2018, ante las variaciones a observar tanto en los recursos corrientes (+0,7 puntos) como en los de capital (+0,5 puntos).

PRINCIPALES COMPONENTES DE LOS RECURSOS En millones de pesos y porcentaje del PIB

Entre los ingresos corrientes, el cuadro precedente permite notar la gravitación que acreditan los recursos tributarios, incluyendo las contribuciones a la seguridad social. En efecto, estos conceptos implican el 89,7% de la totalidad de los recursos estimados del Sector Público, siendo en su mayor parte (casi 94%) recaudados por la Administración Nacional1.

Tal ponderación determina, como fuera apuntado, una ligera suba interanual conjunta de 0,8 puntos del PIB, distinguiéndose la mayor recaudación estimada por los Derechos sobre el Comercio Exterior.

En términos generales, la suba nominal en los distintos ingresos tributarios se explica esencialmente por los incrementos proyectados en los volúmenes del comercio exterior, la remuneración imponible, los precios, el tipo de cambio, y por modificaciones normativas en lo referente a Derechos de Exportación. En el mismo sentido, incidirán el mayor grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias ante la mejora en el funcionamiento de los organismos de control. Por otro lado, tendrá un efecto negativo en la recaudación el balance neto de la Reforma Tributaria establecida por la Ley N° 27.430, que disminuye la carga tributaria sobre determinados impuestos.

1 Dicha recaudación incluye, en línea con lo establecido por el Decreto N° 2.635/2015, la deducción de 3 puntos porcentuales adicionales concerniente a la pre-coparticipación con destino a la Administración Nacional de Seguridad Social por restitución a los gobiernos provinciales. Por su parte, conceptualmente los aportes y contribuciones de la seguridad social incluyen los aportes personales y patronales de los trabajadores en relación de dependencia, autónomos y del personal activo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, como así también, las contribuciones que los empleadores efectúan para el Fondo Nacional de Empleo, y las Asignaciones Familiares. A su vez, se incluyen los aportes personales y contribuciones patronales a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) correspondientes a las ex cajas provinciales por estos mismos conceptos.

Presupuestariamente, los recursos por aportes y contribuciones correspondientes al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP), tanto de trabajadores en relación de dependencia como autónomos, son considerados recursos propios del mismo ya que se transfieren directamente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a dicho Instituto de acuerdo a lo establecido por el artículo 7º de la Ley Nº 25.615, modificatoria de la Ley de creación del mismo. En función de ello, a partir del Presupuesto 2004, dichos recursos se excluyen de la ANSeS, la cual solo le transfiere los recursos en concepto de retenciones a los jubilados y pensionados. Se incluyen también bajo este concepto, los aportes de los afiliados activos y pasivos y las contribuciones a las Obras Sociales restantes que constituyen el universo del presente consolidado. La suba nominal proyectada en este rubro se originaría, principalmente, en los incrementos en los salarios nominales imponibles. En sentido contrario, afectará la recaudación de estos gravámenes el aumento de la detracción de una suma actualizable en la base imponible de las Contribuciones Patronales establecido por la Ley N° 27.430. En términos nominales se estima un aumento del 30,7%, en tanto que en términos del PIB su relación se reduciría en 0,1 puntos porcentuales.

El tercer rubro de mayor significatividad financiera en el Sector Público Nacional con casi 5% de ponderación, rentas de la propiedad netas, alcanzaría a $181.156,2 millones, manteniendo así constante su relación en términos del PIB (1%). Las rentas más importantes son las generadas por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto (FGS) administrado por la ANSeS, y se originan principalmente en la tenencia de acciones, proyectos productivos en inversiones de infraestructura, fideicomisos, depósitos a plazo fijo y obligaciones negociables, entre otros activos financieros. Además, se incluyen en este rubro las utilidades previstas a transferir por parte del Banco de la Nación Argentina por $20.000 millones.

Entre los restantes ingresos corrientes sobresalen los ingresos no tributarios, los cuales totalizarían $91.288,6 millones, nivel que si bien determinaría una suba nominal del 18,6%, equivale a una merma de 0,1 punto porcentual en términos del PIB. En este rubro se imputan básicamente las entradas por tasas y derechos como contraprestación de un bien o servicio público, destacándose las subas estimadas a percibir por el Ente Nacional de Comunicaciones y por la Dirección Nacional de Migraciones en concepto de tasas.

Por último, los ingresos de capital ascenderían $98.622,0 millones, estimándose en consecuencia una suba equivalente a ½ punto del PIB, esencialmente por la disminución de la inversión financiera de la ANSeS para afrontar el pago de las prestaciones del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados (estimado en $74.000 millones) según lo establece la Ley N° 27.260.

3.2 Gastos

Los gastos consolidados del Sector Público Nacional para el ejercicio 2019 totalizan $4.322.302,4 millones (23,5% del PIB), correspondiendo el 95,0% a gastos corrientes y el 5,0% restante a los de capital. En términos primarios, esto es descontando los intereses de la deuda y antes de las transferencias figurativas, el monto autorizado a erogar asciende a $3.726.228,7 millones (20,2% del PIB). En porcentajes del producto, ambos indicadores constituyen niveles inferiores a los estimados para 2018 (-1,1 y -1,4 puntos del PIB, respectivamente). Asimismo, los gastos corrientes primarios del Sector Público se reducirían en 0,9% del PIB, en tanto que los de capital lo harían en 0,5%.

PRINCIPALES COMPONENTES DE LOS GASTOS En millones de pesos y porcentaje del PIB

Considerando la alta concentración del gasto por intereses en la Administración Nacional como así también su importancia en la estructura de gastos del Sector Público, resulta apropiado notar las ponderaciones sectoriales en términos primarios, siendo entonces: 86,3% por parte de la Administración Nacional, otros Entes excluidos expresamente de la misma 8,4%, Empresas Públicas no Financieras 3,1% y Fondos Fiduciarios 2,2%.

Entre los principales componentes expuestos, se puede apreciar que los subsidios económicos representan el rubro de mayor disminución absoluta al totalizar $290.854,1 millones, nivel que representa una baja interanual de 5,8%, principalmente por la incidencia de los subsidios destinados al sector transporte (-19,0%) en el marco del proceso de reordenamiento de responsabilidades fiscales con las provincias. En términos del producto, el gasto en subsidios observaría una baja de 0,7 puntos porcentuales (0,4 puntos de los mismos explicados por los menores subsidios aplicados al sector energético y 0,3 puntos al transporte).

Coadyuvando a la baja del gasto total y primario, seguidamente se observan las asignaciones dispuestas para gastos de capital, las cuales alcanzarían a $215.308,4 millones, esto es ½ punto porcentual del PIB menor al previsto para 2018. No obstante, corresponde destacar las mayores asignaciones nominales destinadas a Agua Potable (+22,6%) y, en menor medida, a Transporte (+2,0%). Por su parte, las transferencias corrientes a las provincias serán de $81.632,9 millones, expresando así una baja nominal del 17,5% y de 0,3 puntos porcentuales del PIB, por cuanto en el 2018 se incluye una parte de las transferencias por compensaciones del Consenso Fiscal que no estará en 2019.

En cambio, el componente del gasto primario que más crecerá lo constituyen las prestaciones sociales (+34,5%) para lo cual se destinarán $2.265.797,0 millones, representando así el 60,8% del gasto primario y algo más de la mitad del gasto total, constituyéndose en el agregado de mayor ponderación de ambas estructuras.

Este agregado comprende las Prestaciones de la Seguridad Social y diversas transferencias al sector privado con finalidad social. Las primeras incluyen las jubilaciones y pensiones administradas por la ANSeS (integrando en su presupuesto a las ex-cajas provinciales) que resultan contempladas en la Ley N° 24.241 y anteriores y su modificación por Ley N° 26.222; el pago de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas administrados por el Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares, los beneficios jubilatorios correspondientes a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, quien asimismo administra los retiros de la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y de la Policía de los ex-Territorios Nacionales; las pasividades del Servicio Penitenciario Federal. Incluye también las pensiones no contributivas por invalidez administradas por la Agencia Nacional de Discapacidad y el resto de las pensiones no contributivas administradas por la ANSeS. Cabe aclarar que el presupuesto de la ANSeS incluye también bajo este concepto la atención de las pasividades del Poder Judicial de la Nación y las Pensiones Honoríficas de Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur.

Entre las transferencias al sector privado, se destacan las prestaciones de carácter médico y asistencial a cargo del INSSJyP, las Asignaciones Familiares, incluyendo la Asignación Universal por Hijo para Protección Social y por Embarazo para Protección Social, entre otros programas con finalidad social.

El crédito asignado para atender jubilaciones y pensiones contributivas y asignaciones familiares (incluyendo las Asignaciones Universales para Protección Social por Hijo y por Embarazo) representa un crecimiento de 0,2 puntos porcentuales del PIB, ratio impulsado por el impacto del índice de movilidad trimestral aplicado a estas prestaciones conforme lo dispuesto por la Ley N° 27.426. No obstante, dicho aumento se ve morigerado por la incidencia de los subsidios extraordinarios otorgados para esos últimos conceptos que se materializaron a través de los Decretos Nros. 812/2018 y 1.069/2018; de excluirse éstos en la base de comparación la relación ascendería a 0,3% del PIB.

En tanto, las pensiones no contributivas, las prestaciones del INSSJyP y otros programas sociales crecerían 28,4%, porcentaje superior al incremento interanual del gasto primario, y se reducirían 0,1% en relación al PIB.

Continuando con los gastos primarios, otros rubros que exponen dinamismo en sus tasas de crecimiento interanual son las transferencias a universidades (+39,7%) y los gastos de funcionamiento tanto por el gasto en personal (+30,9%) como por la adquisición de bienes y servicios y otros gastos operativos (+30,1%). No obstante, en este último caso, corresponde advertir que de excluirse ciertos gastos prioritarios -como los destinados a la compra de medicamentos, vacunas y alimentos- y los gastos en bienes y servicios asociados a la próxima elección presidencial, el aumento sería de aproximadamente 20%.

Finalmente, por intereses netos se asignaron $596.073,7 millones (3,2% del PIB), esto es un 48,9% adicional al crédito previsto ejecutar en 2018. Esta suba se debe especialmente al servicio de las distintas series de Títulos Públicos, principalmente BONAR, BONTE y BOTAPO. En menor medida, también inciden los intereses originados en compromisos asumidos con Organismos Internacionales de Crédito, especialmente con FMI, BID y BIRF.

3.3 Resultados

La evolución analizada para el ejercicio 2019 de las cuentas públicas consolidadas, tanto en términos primarios como totales, permite concluir seguidamente sobre la proyección de los distintos resultados fiscales.

En primer término el resultado económico, calculado como la diferencia entre recursos y gastos corrientes, alcanzaría en 2019 a -$480.051,3 millones, esto es -2,6% del PIB, lo cual representa una disminución interanual del desahorro equivalente a 1,3 puntos.

Al incorporar al análisis los recursos y gastos de capital, el Sector Público Nacional observaría un déficit financiero de $596.737,7 millones (-3,2% del PIB), nivel que representa una mejora de 2,3 puntos del producto. Dicho esfuerzo fiscal resulta explicado entonces, siempre en términos del PIB, en un 56,5% por las operaciones corrientes y un 43,5% por las de naturaleza de capital.

De excluir en dicho resultado global el gasto por intereses de la deuda pública, en tanto, se registraría un resultado primario equilibrado con relación al mismo indicador (0,0%), esto es una mejora equivalente a la reducción plena del déficit primario estimado para el ejercicio 2018 (2,6% del PIB).

Ello manifiesta la prudente administración de la hacienda pública, preservando el criterio de fijar inicialmente la tasa de variación interanual de los gastos por debajo de la estimada para los recursos y, particularmente, el gasto primario decreciente en términos reales (-7,6%)2.

Importa reiterar que para la obtención de estos resultados, la metodología empleada consistió en eliminar los ingresos por rentas de la propiedad y el pago de intereses entre las administraciones integrantes del propio Sector Público Nacional no Financiero.

RESULTADOS En millones de pesos y porcentaje del PIB

2 Asimismo, se da cumplimiento a la Ley N° 27.428 de Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno con relación a la evolución del gasto primario definido en los términos de los artículos 10 y 10 bis de la misma. SECTOR PÚBLICO NACIONAL - PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2019 CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO En millones de pesos

CONCEPTO ADMINISTR. EMPRESAS FONDOS OTROS TOTAL NACIONAL PÚBLICAS FIDUCIARIOS ENTES

I) INGRESOS CORRIENTES 3.295.821,7 3.600,9 74.071,9 253.448,2 3.626.942,7

- INGRESOS TRIBUTARIOS 2.007.699,7 1.014,6 54.894,8 70.693,2 2.134.302,3 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.043.257,4 0,0 0,0 163.667,9 1.206.925,3 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 66.169,5 0,0 10.715,5 14.403,6 91.288,6 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 6.060,3 0,0 0,0 2.749,8 8.810,1 - RENTAS DE LA PROPIEDAD NETAS 170.083,0 1.351,4 8.461,6 1.260,2 181.156,2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.551,8 120,8 0,0 0,0 2.672,6 - OTROS INGRESOS CORRIENTES 0,0 1.114,1 0,0 673,5 1.787,6 - SUPERÁVIT OPERATIVO EMPRESAS PUBLICAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

II) GASTOS CORRIENTES 3.652.996,4 86.487,0 58.679,0 308.831,6 4.106.994,0 - GASTOS DE CONSUMO 547.139,0 0,0 1.896,7 130.480,7 679.516,4 - INTERESES NETOS Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 593.224,5 2.613,0 168,1 276,6 596.282,2 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.792.971,9 0,0 0,0 0,0 1.792.971,9 - OTROS GASTOS CORRIENTES 114,4 7.498,5 696,3 12,3 8.321,5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 719.546,6 0,0 55.917,9 178.062,0 953.526,5 - DÉFICIT OPERATIVO EMPRESAS PUBLICAS 0,0 76.375,5 0,0 0,0 76.375,5

III) RESULT.ECONÓMICO: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -357.174,7 -82.886,1 15.392,9 -55.383,4 -480.051,3

IV) RECURSOS DE CAPITAL 95.196,5 3.425,5 0,0 0,0 98.622,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 21.163,4 1.644,3 0,0 0,0 22.807,7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 58,0 1.781,2 0,0 0,0 1.839,2 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 73.975,1 0,0 0,0 0,0 73.975,1

V) GASTOS DE CAPITAL 155.089,5 31.546,0 25.449,7 3.223,2 215.308,4 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 86.969,5 31.541,5 5,1 3.223,2 121.739,3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 55.476,6 4,5 25.444,6 0,0 80.925,7 - INVERSIÓN FINANCIERA 12.643,4 0,0 0,0 0,0 12.643,4

VI) INGRESOS ANTES DE FIGURAT.(I+IV) 3.391.018,2 7.026,4 74.071,9 253.448,2 3.725.564,7 VII) GASTOS ANTES DE FIGURAT.(II+V) 3.808.085,9 118.033,0 84.128,7 312.054,8 4.322.302,4

VIII) RESULT. FINANCIERO ANTES DE FIGURAT. (VI-VII) -417.067,7 -111.006,6 -10.056,8 -58.606,6 -596.737,7

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 845.929,0 115.236,7 40.567,6 63.733,7 1.065.467,0 X) GASTOS FIGURATIVOS 1.038.599,0 0,0 26.868,0 0,0 1.065.467,0

XI) INGRESOS DESPUÉS DE FIGURAT. 4.236.947,2 122.263,1 114.639,5 317.181,9 4.791.031,7 XII) GASTOS PRIMARIOS DESPUÉS DE FIGURAT. 4.253.668,9 115.420,0 110.828,6 311.778,2 4.791.695,7 XIII) GASTOS DESPUÉS DE FIGURAT. 4.846.684,9 118.033,0 110.996,7 312.054,8 5.387.769,4

XIV) RESULTADO PRIMARIO (XI-XII) -16.721,7 6.843,1 3.810,9 5.403,7 -664,0 XV) RESULTADO FINANCIERO (XI + XIII) -609.737,7 4.230,1 3.642,8 5.127,1 -596.737,7 - RENTAS DE LA PROP. PERCIBIDAS POR EL FGS Y OTROS 157.002,3 0,0 0,0 0,0 157.002,3 - INTERESES PAGADOS INTRA-SECTOR PÚBLICO 147.550,3 0,0 9.452,0 0,0 157.002,3

XVI) FUENTES FINANCIERAS 3.229.814,8 22.264,0 81.430,0 5.597,9 3.339.106,7 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 112.582,0 13.442,0 30.132,4 5.145,5 161.301,9 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 3.104.810,6 7.222,0 44.069,6 452,4 3.156.554,6 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0,0 1.600,0 7.228,0 0,0 8.828,0 - CONTRIB.FIGURATIVAS P/APLIC.FINANCIERAS 12.422,2 0,0 0,0 0,0 12.422,2 XVII) APLICACIONES FINANCIERAS 2.629.529,1 26.494,1 75.620,8 10.725,0 2.742.369,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 584.964,0 3.091,7 71.670,6 10.400,8 670.127,1 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN.OTROS PASIVOS 2.032.142,9 21.280,5 3.950,2 324,2 2.057.697,8 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0,0 2.121,9 0,0 0,0 2.121,9 - GASTOS FIGURATIVOS P/APLIC.FINANCIERAS 12.422,2 0,0 0,0 0,0 12.422,2 SECTOR PÚBLICO NACIONAL - PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2019 CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO En porcentaje del PIB

CONCEPTO ADMINISTR. EMPRESAS FONDOS OTROS TOTAL NACIONAL PÚBLICAS FIDUCIARIOS ENTES

I) INGRESOS CORRIENTES 17,90 0,02 0,40 1,38 19,70

- INGRESOS TRIBUTARIOS 10,90 0,01 0,30 0,38 11,59 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 5,67 0,00 0,00 0,89 6,55 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,36 0,00 0,06 0,08 0,50 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,03 0,00 0,00 0,01 0,05 - RENTAS DE LA PROPIEDAD NETAS 0,92 0,01 0,05 0,01 0,98 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 - OTROS INGRESOS CORRIENTES 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 - SUPERÁVIT OPERATIVO EMPRESAS PUBLICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II) GASTOS CORRIENTES 19,84 0,47 0,32 1,68 22,30 - GASTOS DE CONSUMO 2,97 0,00 0,01 0,71 3,69 - INTERESES NETOS Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 3,22 0,01 0,00 0,00 3,24 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 9,74 0,00 0,00 0,00 9,74 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0,00 0,04 0,00 0,00 0,05 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,91 0,00 0,30 0,97 5,18 - DÉFICIT OPERATIVO EMPRESAS PUBLICAS 0,00 0,41 0,00 0,00 0,41

III) RESULT.ECONÓMICO: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -1,94 -0,45 0,08 -0,30 -2,61

IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,52 0,02 0,00 0,00 0,54 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,11 0,01 0,00 0,00 0,12 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,40 0,00 0,00 0,00 0,40

V) GASTOS DE CAPITAL 0,84 0,17 0,14 0,02 1,17 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 0,47 0,17 0,00 0,02 0,66 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,30 0,00 0,14 0,00 0,44 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,07 0,00 0,00 0,00 0,07

VI) INGRESOS ANTES DE FIGURAT.(I+IV) 18,41 0,04 0,40 1,38 20,23 VII) GASTOS ANTES DE FIGURAT.(II+V) 20,68 0,64 0,46 1,69 23,47

VIII) RESULT. FINANCIERO ANTES DE FIGURAT. (VI-VII) -2,26 -0,60 -0,05 -0,32 -3,24

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 4,59 0,63 0,22 0,35 5,79 X) GASTOS FIGURATIVOS 5,64 0,00 0,15 0,00 5,79

XI) INGRESOS DESPUÉS DE FIGURAT. 23,01 0,66 0,62 1,72 26,02 XII) GASTOS PRIMARIOS DESPUÉS DE FIGURAT. 23,10 0,63 0,60 1,69 26,02 XIII) GASTOS DESPUÉS DE FIGURAT. 26,32 0,64 0,60 1,69 29,26

XIV) RESULTADO PRIMARIO (XI-XII) -0,09 0,04 0,02 0,03 0,00 XV) RESULTADO FINANCIERO (XI + XIII) -3,31 0,02 0,02 0,03 -3,24 - RENTAS DE LA PROP. PERCIBIDAS POR EL FGS Y OTROS 0,85 0,00 0,00 0,00 0,85 - INTERESES PAGADOS INTRA-SECTOR PÚBLICO 0,80 0,00 0,05 0,00 0,85

XVI) FUENTES FINANCIERAS 17,54 0,12 0,44 0,03 18,13 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,61 0,07 0,16 0,03 0,88 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 16,86 0,04 0,24 0,00 17,14 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0,00 0,01 0,04 0,00 0,05 - CONTRIB.FIGURATIVAS P/APLIC.FINANCIERAS 0,07 0,00 0,00 0,00 0,07 XVII) APLICACIONES FINANCIERAS 14,28 0,14 0,41 0,06 14,89 - INVERSIÓN FINANCIERA 3,18 0,02 0,39 0,06 3,64 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN.OTROS PASIVOS 11,04 0,12 0,02 0,00 11,17 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 - GASTOS FIGURATIVOS P/APLIC.FINANCIERAS 0,07 0,00 0,00 0,00 0,07 DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL 2019 En millones de pesos y porcentaje del PIB Mill. $% PIB

INGRESOS TOTALES 3.725.564,7 20,23 Tributarios 3.341.227,6 18,14 IVA neto de reintegros 683.460,4 3,71 Ganancias 311.422,9 1,69 Aportes y contribuciones a la seguriad social 1.206.925,3 6,55 Créditos y débitos bancarios 300.352,6 1,63 Bienes personales 10.733,2 0,06 Impuestos internos 39.479,5 0,21 Combustibles 118.443,3 0,64 Derechos de exportación 440.010,8 2,39 Derechos de importación 175.437,7 0,95 Resto tributarios 54.961,9 0,30 Rentas de la propiedad netas (1) 181.156,2 0,98 Otros ingresos corrientes 104.558,9 0,57 Ingresos de capital 98.622,0 0,54

GASTOS PRIMARIOS 3.726.228,7 20,23 Gastos corrientes primarios 3.510.920,3 19,06 Prestaciones sociales 2.265.797,0 12,30 Jubilaciones y pensiones contributivas 1.632.696,2 8,87 Asignación Universal para Protección Social 109.752,4 0,60 Asignaciones Familiares Activos, Pasivos y otras 124.425,7 0,68 Pensiones no contributivas 160.275,7 0,87 Prestaciones del INSSJP 175.815,7 0,95 Otros programas (Proy. Productivos Comunitarios, Progresar, otros) 62.831,3 0,34 Subsidios económicos 290.854,1 1,58 Energía 206.385,4 1,12 Transporte 81.662,3 0,45 Otras funciones 2.806,4 0,02 Gastos de funcionamiento y otros 679.516,4 3,69 Salarios 531.192,5 2,88 Otros gastos de funcionamiento 148.323,9 0,81 Transferencias corrientes a provincias 81.632,9 0,44 Educación 30.742,3 0,17 Seguridad Social 17.000,0 0,09 Desarrollo Social 5.983,0 0,03 Salud 10.473,0 0,06 Otras transferencias 17.434,6 0,09 Otros gastos corrientes 193.119,9 1,05 Transferencias a universidades 144.735,7 0,79 Resto 48.384,2 0,26 Gastos de capital 215.308,4 1,17 Energía 12.488,3 0,07 Transporte 92.568,5 0,50 Educación 9.831,6 0,05 Vivienda 26.317,6 0,14 Agua potable y alcantarillado 23.964,9 0,13 Otros 50.137,5 0,27 RESULTADO PRIMARIO ‐664,0 0,00

Intereses Netos (2) 596.073,7 3,24

RESULTADO FINANCIERO ‐596.737,7 ‐3,24

(1) Excluye las rentas de la propiedad generadas por activos del Sector Público en posesión del FGS y otros por $157.002,3 M. (2) Excluye intereses pagados Intra‐Sector Público por $157.002,3 M. 3.4. Efectos sobre la Economía

3.4.1. Valor Agregado

El valor agregado del Sector Público Nacional equivaldría a 3,7% del PBI, esto es una relación similar a la prevista para 2018. Su composición sectorial es la siguiente:

VALOR AGREGADO SECTOR PÚBLICO NACIONAL - En millones de pesos - 2018 2019 VAR. % (1) (2) (2) / (1)

- ADMINISTRACIÓN NACIONAL 425.094 567.848 33,6 - EMPRESAS PÚBLICAS 13.509 25.592 89,4 - FONDOS FIDUCIARIOS 185 252 36,2 - OTROS ENTES PÚBLICOS 74.321 94.217 26,8

SECTOR PÚBLICO NACIONAL 513.109 687.909 34,1

En lo que refiere a la variación interanual nominal, el 81,7% sería generada por la Administración Nacional, explicada a través del gasto en personal. Cabe aclarar que este concepto incluye tanto el valor agregado generado por la dotación de la Administración Pública Nacional, como así también por las correspondientes a las Universidades y a la administración de los Fondos Fiduciarios.

3.4.2. Demanda Agregada

En términos nominales la demanda agregada del Sector Público Nacional para el año 2019 aumentaría en $181.362 millones, lo cual representa una baja de 0,4% del PIB respecto del año anterior.

Dicha disminución en términos del producto resulta explicada principalmente por la inversión física bruta de la Administración Nacional y, en menor medida, por la correspondiente al conjunto de Empresas Públicas Nacionales. DEMANDA AGREGADA SECTOR PÚBLICO NACIONAL - En millones de pesos - 2018 2019 (1) (2) I-ADMINISTRACIÓN NACIONAL Consumo 512.423 677.264 -Remuneraciones 425.057 567.795 -Bienes y Servicios 87.366 109.469 Inversión Física Bruta 101.221 83.704 Total 613.644 760.968

II- EMPRESAS PÚBLICAS Inversión Física Bruta 30.348 31.541

III- FONDOS FIDUCIARIOS Consumo 1.163 1.645 -Remuneraciones 0 0 -Bienes y Servicios 1.163 1.645 Inversión Física Bruta 4 5 Total 1.167 1.650

IV- OTROS ENTES PÚBLICOS Consumo 99.192 130.474 -Remuneraciones 73.916 93.575 -Bienes y Servicios 25.276 36.899 Inversión Física Bruta 2.143 3.223 Total 101.335 133.697

V- DEMANDA AGREGADA Total 746.494 927.856 Relación con el PBI (%) 5,4 5,0

3.4.3. Aplicación de Recursos de la Administración Nacional

Metodológicamente cabe notar que la distribución de recursos es definida aquí por los sectores de destino primario. En consecuencia, el sector empresas incluye la inversión financiera y las transferencias que la Administración Nacional prevé realizar a este sector, el cual comprende básicamente a las entidades públicas y privadas, instituciones sin fines de lucro, y a los fondos fiduciarios.

De esta manera, el total de recursos a aplicar por parte de la Administración Nacional en gastos corrientes y de capital registraría, en términos nominales, un aumento interanual de $865.104 millones, resultando el 62,1% de esa suma justificado por las mayores asignaciones a unidades familiares. Esta variación se fundamenta esencialmente en que bajo este concepto se incluyen los recursos destinados a cubrir jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares (incluyendo las Asignaciones Universales por Hijo y por Embarazo para Protección Social), y otros asociados a servicios de asistencia social.

Por las razones apuntadas en 3.2., la estructura del gasto resultaría entonces básicamente alterada en 2019 por una mayor absorción de recursos por parte de las unidades familiares (+2,7%) y, en menor grado, por los recursos aplicados a servicios por intereses netos de la deuda (+2,1%), disminuyendo como contraparte principalmente la participación de los recursos dirigidos al sector empresarial (-2,7%), a otros niveles de gobierno (-1,5%) y al gasto de destino final (-0,5%).

APLICACIÓN DE RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL - En millones de pesos - IMPORTE ESTRUCTURA PORCENTUAL 2018 2019 2018 2019

Distribución de recursos 3.159.658 4.024.762 100,0 100,0

1. Consumo e Inversión Física Bruta 613.644 760.968 19,4 18,9 2. Intereses pagados netos 400.378 596.074 12,7 14,8

3. Distribución a sectores 2.145.636 2.667.720 67,9 66,3 Provincias y Municipalidades 140.370 118.269 4,4 2,9 Familias 1.568.681 2.106.227 49,6 52,3 Empresas 409.440 414.628 13,0 10,3 Exterior 13.905 13.426 0,4 0,3 Resto 13.240 15.170 0,4 0,4

3.4.4. Presión tributaria

En primer término importa aclarar que la información presentada en este apartado incorpora los ingresos por impuestos que resultan transferidos automáticamente a las provincias y los impuestos nacionales coparticipables.

De esta manera el indicador de la presión tributaria, medido como la relación entre los ingresos impositivos de origen nacional y el PIB, registraría una suba interanual de prácticamente 1 punto porcentual, alcanzando así un nivel del 26,2% en 2019.

Dicho aumento se determinará básicamente por las estimaciones en la carga por Derechos sobre el Comercio Internacional –en particular por Derechos de Exportación- (+1,3 puntos) y, en menor medida, por los impuestos al Valor Agregado neto de Reintegros (+0,1 puntos), las cuales se verían parcial y principalmente compensadas por la disminución prevista en la relación del impuesto a las Ganancias (-0,3 puntos) y de los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (-0,1 puntos). La composición detallada de la misma es la siguiente: COMPOSICIÓN DE LA PRESIÓN TRIBUTARIA SECTOR PÚBLICO NACIONAL Concepto 2018 2019 Ganancias 5,23 4,90 Bienes Personales 0,11 0,14 IVA Neto de Reintegros 7,72 7,82 Impuestos Internos 0,54 0,51 Ganancia Mínima Presunta 0,02 0,00 Derechos de Importación 0,87 0,95 Derechos de Exportación 1,17 2,39 Tasa de Estadística 0,02 0,02 Combustibles 0,89 0,86 Monotributo Impositivo 0,12 0,11 Créditos y Débitos Bancarios y Otras Operat. 1,64 1,63 Otros Impuestos 0,21 0,32 Subtotal Tributarios 18,53 19,66 Aportes y Contribuciones a la Seg. Social 6,69 6,55 Total 25,22 26,21

En ese orden, los recursos provenientes de los Derechos de Exportación mostrarían un incremento nominal de 172,6% anual, pasando a representar 1,22 puntos adicionales del PIB en 2019, tanto por los mayores volúmenes proyectados para estas transacciones (en particular por la reversión del efecto negativo de la sequía sobre la cosecha de soja) como por los cambios normativos que operaron impositivamente sobre las mismas, distinguiéndose entre ellos el dictado del Decreto N° 793/20181.

Los recursos provenientes de los restantes impuestos que gravan el comercio exterior – Derechos de Importación y Tasa de Estadística- llegarían a $178.831,5 millones, monto que será 46,9% superior al obtenido en el año 2018, y mostrarán una suba de 0,08 puntos porcentuales en términos del PIB. Los aumentos estimados en las importaciones y en el tipo de cambio nominal son las principales causas de la suba de estos gravámenes. También tendrá un efecto positivo la continua mejora en el control de las operaciones de comercio exterior por parte de la Aduana.

El impuesto al Valor Agregado, el principal impuesto dentro de la estructura tributaria en términos de volumen de recaudación (29,8% del total), recaudaría $1.439.830,5 millones, aumentando así 35,3% respecto al año 2018. Este tributo estará impulsado principalmente por el aumento en el consumo en términos nominales, la disminución en los niveles de reintegros establecida por el Decreto N° 767/2018, la mayor bancarización de la economía producto de medidas impulsadas por el Estado y la mejora en el control del organismo recaudador tanto en las operaciones de comercio exterior como del mercado interno. En sentido contrario operarán las mayores devoluciones previstas de saldos técnicos y la elevada base de comparación.

1 Mediante dicho Decreto, con vigencia a partir del 04/09/2018, se estableció que todas las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur que se exporten para consumo deberán abonar un derecho de exportación de 12%, con topes de $4 por dólar para bienes primarios y $3 para bienes industriales, los que se adicionaron a los derechos de exportación vigentes. La recaudación del impuesto sobre los Bienes Personales ascendería a $26.106,3 millones, mostrando un aumento nominal de 69,4% y del 0,03% del PIB. El principal factor que explica esta suba resultan ser los aumentos de las bases determinadas sobre las cuales se aplica el impuesto, producto del incremento en las valuaciones fiscales de los bienes gravados y el efecto de un mayor tipo de cambio sobre los bienes declarados en el exterior. Por otro lado, los convenios de intercambio de información firmados con fiscos de otros países, incidirán favorablemente en el cumplimiento de este impuesto.

En tanto, los ingresos provenientes del impuesto a las Ganancias llegarán en el año 2019 a $901.919,6 millones, lo que significará una suba de 25,0% respecto al año anterior, y una reducción en términos del PIB, como fuera señalado, de 0,33 puntos porcentuales. En la dinámica de este impuesto inciden positivamente las subas proyectadas en los precios, el tipo de cambio, las remuneraciones, las importaciones –que se manifestarán a través de la mayor recaudación proveniente de los regímenes de retención y percepción- y el crecimiento de los impuestos determinados en los períodos fiscales 2018 y 2019, lo cual implicará un aumento en los pagos por anticipos. Por otro lado, los convenios de intercambio de información firmados con fiscos de otros países continuarán contribuyendo a la mejora en la fiscalización de este impuesto. En sentido contrario, la recaudación del año 2019 se verá afectada por el efecto neto de las modificaciones introducidas en el impuesto por la Ley N° 27.430 y por la actualización establecida en la Ley N° 27.346 de los montos de las deducciones del mínimo no imponible, de las cargas de familia y de la deducción especial para el personal en relación de dependencia, jubilados y autónomos.

Por su parte, incidirá en la menor carga tributaria por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social la detracción de una suma actualizable a partir de enero de 2019 en la base imponible de las Contribuciones Patronales dispuesto por la Ley N° 27.430, efecto que resultará atenuado por los aumentos estimados en los salarios nominales imponibles. 4. PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 4. PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Según lo dispuesto por la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificaciones, la Oficina Nacional de Presupuesto, es la encargada de evaluar la ejecución de los presupuestos en función de la información de la gestión física que las Jurisdicciones y Entidades le participen (artículo 44) y de realizar un análisis crítico de los resultados físicos y financieros obtenidos durante el ejercicio (artículo 45).

Con el objetivo de incrementar la eficacia y el impacto de las políticas del Sector Público, las mediciones físicas constituyen la base esencial para analizar, controlar y evaluar la ejecución presupuestaria a partir de la cuantificación de los resultados de los procesos productivos que realiza cada institución y contribuir así, al análisis de los factores que explican la evolución de los indicadores de producto, la revisión de los indicadores de resultados de cada programa y su consistencia físico–financiera.

Durante el ejercicio 2019 se prevé continuar optimizando los procesos y productos de la gestión presupuestaria gubernamental en la República Argentina. Entre los puntos centrales, sobresalen los desafíos en transparencia fiscal y orientación a resultados del Presupuesto Nacional, la vinculación de los programas presupuestarios con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el inicio de las labores hacia un presupuesto con perspectiva de género.

Conforme a la Resolución N°70/1 “Transformar nuestro Mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) del año 2015, se puso en marcha una agenda internacional estructurada en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 169 Metas. Los ODS son un llamado universal a la adopción de medidas de carácter económico, social y ambiental para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad, propendiendo a la equidad e igualdad de oportunidades, bajo el lema “sin dejar a nadie atrás”. La República Argentina, junto con la mayoría de los países del mundo, se comprometió a implementar esta Agenda 2030, teniendo en cuenta que una de los objetivos de Gobierno es fomentar la transparencia y la rendición de cuentas de la gestión pública.

Complementariamente, la problemática de género viene tomando relevancia en las agendas políticas a nivel internacional, regional y nacional. Estas agendas internacionales son adoptadas por el Estado Argentino por dos instrumentos de planificación: el Plan de Gobierno, a través de la Iniciativa 53 - Políticas de Género, planificación de corto y mediano plazo; y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 5 - Igualdad de Género con sus metas a largo plazo del año 2030.

En este sentido, para el año 2019 se identificaron y etiquetaron con la sigla PPG (Presupuesto con perspectiva de género) actividades programáticas destinadas a cerrar las brechas de desigualdad entre géneros como así también mediciones físicas que contemplan esta perspectiva.

Este proceso requirió de la toma de decisiones a nivel fiscal, administrativo e institucional a fin de mejorar la asignación de los recursos, avanzar hacia el monitoreo de las políticas públicas y fortalecer al Presupuesto Público como una herramienta de gestión incorporando una mirada transversal y estratégica.

4.1 Administración Nacional

Reducir la pobreza es para el Gobierno un desafío de dimensiones múltiples, que excede a los ingresos disponibles por las personas. Es por eso que uno de los ejes centrales de su política pública para el ejercicio 2019, es la mejora de la calidad de vida de las personas. Esto incluye el desarrollo de infraestructura pero también acceso a los servicios básicos y de salud, permitiendo una mejor calidad de vida a las familias .

Además, en el Presupuesto presentado se reflejan las acciones referentes al fortalecimiento institucional para seguir reforzando la convivencia ciudadana a medida que haya cada vez más transparencia, diálogo y consenso entre los poderes del Estado.

La lucha contra el narcotráfico sigue estando entre las principales prioridades del gobierno.

Se entiende a todas estas metas, como imprescindibles para el funcionamiento estable del país, por lo que se buscará que sean llevadas a cabo a partir de programas que sean transversales a las jurisdicciones y con una visión de largo plazo.

A continuación, se detallan las principales mediciones físicas, vinculadas a algunos programas relevantes de organismos seleccionados de la Administración Nacional. PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PROGRAMAS RELEVANTES EN LOS ORGANISMOS SELECCIONADOS (METAS FÍSICAS E INDICADORES DE RESULTADO)

PODER LEGISLATIVO NACIONAL

DEFENSORÍA DEL PUEBLO Programa: Defensa de los Derechos de los Ciudadanos a) Investigaciones Meta: 180 investigaciones realizadas b) Atención al público Meta: 200.000 personas atendidas c) Recepción de quejas promovidas por los ciudadanos Meta: 10.000 casos d) Actuaciones de oficio Meta: 187 casos e) Difusión radiofónica Meta: 54 programas emitidos f) Promoción de objetivos de desarrollo sostenible Meta: 4 talleres realizados

PROCURACIÓN PENITENCIARIA Programa: Protección de los Derechos del Interno Penitenciario a) Atención de internos damnificados Meta: 47.600 casos gestionados b) Inspección de centros de detención Meta: 250 centros inspeccionados Meta: 2.800 centros visitados c) Atención médica a internos Meta: 4.500 internos atendidos d) Proporción de torturas y malos tratos en el total de casos investigados Indicador: 1,3% e) Proporción de expedientes iniciados por torturas y malos tratos que llegan a instancias de denuncia penal Indicador: 52% DEFENSORIA DEL PUBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Programa: Defensa del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual

a) Recepción de presentaciones promovidas por los ciudadanos Meta: 2.475 presentaciones realizadas

b) Formación en derecho a la comunicación y derechos de las audiencias públicas Meta: 45.000 participantes

c) Participación en audiencias públicas Meta: 1.200 participantes

d) Otorgamiento de becas de investigación y capacitación Meta: 150 becarios

e) Asistencia a actividades de promoción del derecho a la comunicación y a la información Indicador: 58% asistentes por actividad (promedio)

f) Monitoreo de material audiovisual de noticieros Meta: 7 informes realizados

AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Programa: Control Externo del Sector Público Nacional

a) Auditoría externa Meta: 260 informes de auditoría aprobados

b) Formación del personal administrativo, técnico y profesional Meta: 600 funcionarios capacitados Meta: 30 cursos realizados

c) Cobertura de instituciones auditadas de la Administración Pública Nacional Indicador: 35,5%

d) Tasa de capacitación de los agentes de la Auditoría General de Nación Indicador: 40%

e) Publicación de informes de auditoría en video vía web Meta: 5.700 visitas al sitio web

f) Planificación participativa y gobierno abierto Meta: 20 reuniones técnicas realizadas

g) Visitas didácticas de instituciones educativas (proyecto aula) Meta: 1.250 visitas didácticas realizadas

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Programa: Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

a) Resolución de causas Meta: 249.251 causas resueltas en 1ra. instancia Meta: 66.143 causas resueltas en 2da. instancia Meta: 8.415 causas resueltas en juicios orales

Programa: Justicia Federal

a) Resolución de causas Meta: 485.188 causas resueltas en 1ra. instancia Meta: 77.787 causas resueltas en 2da. instancia Meta: 1.062 causas resueltas en juicios orales Meta: 225 causas electorales resueltas

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Programa: Justicia de Máxima Instancia

a) Resolución de causas Meta: 7.508 causas no previsionales resueltas en máxima instancia Meta: 3.989 causas previsionales resueltas en máxima instancia

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

Programa: Desarrollo del Deporte y del Alto Rendimiento Deportivo

a) Participación de atletas en competencias Meta: 2.160 atletas participantes

b) Becas a deportistas Meta: 1.066 becarios

c) Promoción del deporte de alto rendimiento deportivo – CENARD Meta: 260.000 raciones alimentarias Meta: 58.500 personas alojadas

d) Asistencia técnica a deportistas Meta: 352 técnicos

e) Asistencia técnico financiera a clubes y Organizaciones No Gubernamentales Meta: 1.800 instituciones asistidas

f) Otorgamiento de becas a responsables de centros de tecnificación deportiva Meta: 35 instructores becados

g) Otorgamiento de becas a responsables de centros regionales de entrenamiento deportivo Meta: 8 instructores becados h) Otorgamiento de becas a responsables de centros deportivos paraolímpicos Meta: 20 instructores becados i) Otorgamiento de becas a responsables de escuelas de iniciación deportiva Meta: 351 instructores becados j) Asistencia técnica y financiera para fortalecimiento edilicio deportivo Meta: 8 instituciones asistidas k) Prestación de servicios recreativos y deportivos Meta: 164.940 beneficiarios l) Realización de actividades deportivas Meta: 22.430 participantes m) Organización de juegos deportivos Meta: 22.654 participantes

Programa: Asistencia Médico Deportiva y Control Antidoping a) Atención médica a deportistas Meta: 19.000 prestaciones efectuadas b) Controles antidoping Meta: 3.680 análisis realizados

SECRETARÍA DE POLÍTICAS INTEGRALES SOBRE DROGAS DE LA NACIÓN ARGENTINA Programa: Prevención, Asistencia, Control y Lucha contra la Drogadicción a) Asistencia financiera integral a drogadependientes Meta: 155.136 personas asistidas b) Capacitación en la materia del uso indebido de drogas y adicciones Meta: 56.020 personas capacitas c) Atención telefónica Meta: 64.000 personas atendidas d) Actividades de prevención ante el consumo problemático de drogas Meta: 505 iniciativas implementadas e) Estudios de investigación del observatorio argentino de drogas Meta: 12 estudios específicos finalizados Programa: Diseño, Monitoreo y Abordaje Territorial a) Implementación del programa municipios en acción Meta: 120 municipios nuevos b) Capacitación para la formulación e implementación de planes locales sobre consumos problemáticos de alcohol y otras sustancias Meta: 200 municipios capacitados c) Asistencias técnicas para la elaboración e implementación de planes locales Meta: 480 municipios asistidos d) Asistencia financiera para programas de prevención Meta: 72 organizaciones de sociedad civil asistidas e) Participación comunitaria en dispositivos de abordaje territorial y dispositivos de tratamiento comunitario Meta: 186.300 participantes f) Capacitación en abordaje integral, territorial y tratamiento comunitario Meta: 108 talleres realizados g) Sensibilización, prevención y asesoramiento en adicciones – “El Estado en tu Barrio” Meta: 450 eventos realizados

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE Programa: Migración y Adaptación al Cambio Climático a) Difusión de la problemática ambiental Meta: 170 talleres realizados b) Asistencia técnica a proyectos de adecuación ambiental Meta: 180 proyectos asistidos c) Distribución de material sobre temas ambientales Meta: 20.000 publicaciones

Programa: Política Ambiental en Recursos Naturales a) Autorización de importación y exportación de flora y fauna silvestre Meta: 7.450 certificados de importación expedidos Meta: 5.450 certificados de exportación expedidos b) Inscripción para operar con fauna silvestre Meta: 100 inscripciones otorgadas c) Otorgamiento de guías de tránsito interprovinciales de fauna silvestre Meta: 500 guías otorgadas d) Actualización del registro de áreas protegidas Meta: 70 áreas relevadas e) Monitoreo de calidad de agua Meta: 4 campañas de muestreo f) Publicación de inventario nacional de glaciares Meta: 4 informes trimestrales g) Monitoreo de degradación de tierras en escala local Meta: 20 planes de monitoreo local financiados h) Realización de inventario nacional de humedales Meta: 2 informes técnicos realizados i) Manejo sostenible de los bosques nativos Meta: 1.000 planes financiados j) Monitoreo de la superficie de bosques nativos Meta: 23 provincias relevadas k) Cobertura territorial del manejo sostenible de bosques nativos Indicador: 3.000.000 hectáreas cubiertas

Programa: Control Ambiental a) Certificación ambiental a operadores, generadores y transportistas de residuos peligrosos Meta: 300 certificados expedidos b) Movimientos transfronterizos de residuos peligrosos Meta: 1.000 autorizaciones otorgadas c) Capacitación ambiental Meta: 20 cursos realizados d) Control en empresas de emisiones gaseosas y sonoras de vehículos Meta: 650 certificados expedidos e) Inspecciones a generadores de residuos peligrosos Meta: 350 inspecciones realizadas f) Control de efluentes industriales Meta: 1.500 inspecciones realizadas g) Recuperación ambiental de sitios contaminados Meta: 120 hectáreas recuperadas h) Control de emisiones gaseosas en automotores cero kilómetro Meta: 500 vehículos controlados i) Autorización para importación de pilas y baterías primarias Meta: 650 autorizaciones otorgadas j) Fiscalización en movimientos transfronterizos de fauna Meta: 250 inspecciones realizadas k) Construcción de centros de disposición final Meta: 1 centro construido l) Remediación y saneamiento de basurales a cielo abierto Meta: 4 basurales saneados m) Plantas de tratamiento y/o transferencia de residuos Meta: 1 planta construida n) Construcción de biodigestor de residuos orgánicos para generación de biogás Meta: 1 obra terminada ñ) Construcción de plantas de generación de biogás en rellenos sanitarios Meta: 1 obra terminada o) Certificación de valor internacional especies amenazadas Meta. 900 certificados expedidos

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE TURISMO Programa: Desarrollo y Promoción del Turismo Nacional a) Concurrencia a ferias Meta: 38 ferias b) Fomento de la comercialización turística Meta: 11 encuentros realizados c) Población residente con al menos un viaje al año Indicador: 52%

Programa: Plan Federal de Turismo Social a) Servicios de atención de turismo social Meta: 239.808 día/turista atendido b) Brecha turística entre población de mayores recursos y población de menores recursos Indicador: 4%

CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Programa: Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales a) Informe de seguimiento de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sustentable presentados oportunamente Indicador: 1 informe b) Evaluación de situación social provincial y planes sociales Meta: 91 informes Meta: 6 informes que incorporan la perspectiva de género.

c) Administración de base de datos de beneficiarios de planes sociales en el Sistema de Identificación y Selección de Familias Beneficiarias de Programas Sociales (SISFAM) Meta: 60.000 hogares identificados

d) Capacitación en temáticas de información y evaluación social Meta: 12 eventos realizados

e) Atención de requerimientos de información del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTYS) Meta: 4.400 consultas masivas Meta: 7.200.000 consultas individuales Meta: 10.000 oficios judiciales

f) Intervención en eventos nacionales e internacionales Meta: 8 intervenciones

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES

Programa: Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas

a) Servicio bibliográfico especializado Meta: 160.138 consultas realizadas

b) Administración del sistema de información de biodiversidad Meta: 1.500 registros digitalizados

c) Servicios al visitante Meta: 4.091.366 visitantes atendidos

d) Contención de Incendios Meta: 60 incendios sofocados

e) Difusión del conocimiento Meta: 130.000 visitas en el Sistema de Información de Biodiversidad Meta: 540.000 visitas en el sitio web

f) Otorgamiento de licencias de caza y pesca Meta: 6.212 licencias otorgadas

g) Fiscalización de prestadores de servicios turísticos Meta: 583 prestadores fiscalizados

h) Proporción de áreas protegidas con planes de gestión vigentes Indicador: 78,57%

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR

Programa: Regulación y Fiscalización de las Actividades Nucleares

a) Otorgamiento de licencias de instalaciones Meta: 240 licencias otorgadas

b) Otorgamiento de registros de instalaciones Meta: 50 registros otorgados

c) Fiscalización y control de instalaciones nucleares y radioactivas Meta: 850 inspecciones realizadas

d) Evaluaciones de seguridad radiológica y nuclear Meta: 7.900 evaluaciones realizadas

e) Porcentaje de trabajadores con dosis mayores al límite conforme normas básicas de seguridad radiológica Indicador: 0%

f) Casos en que la dosis promedio en el grupo poblacional más expuesto supera el límite conforme normas básicas de seguridad radiológica Indicador: 0 casos

INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

Promoción del Turismo Receptivo Internacional

a) Turistas extranjeros ingresados Indicador: 8.000.000 turistas

b) Concurrencia a ferias Meta: 15 ferias

c) Fomento de la comercialización turística Meta: 15 encuentros

d) Promoción turística internacional Meta: 100 acciones promocionales Meta: 60 acciones promocionales online

AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD

Programa: Acciones de Integración de Personas con Discapacidad

a) Capacitación Meta: 800 personas discapacitadas

b) Servicios de asistencia técnica Meta: 245 organizaciones asistidas

c) Rehabilitación con técnicas deportivas Meta: 99.000 prestaciones efectuadas d) Orientación a la persona con discapacidad Meta. 2.450 personas atendidas e) Subsidios a personas e instituciones Meta: 500 personas asistidas Meta: 300 organizaciones asistidas f) Subsidios a discapacitados Meta: 8 personas asistidas g) Asistencia financiera para la accesibilidad recreativa y deportiva Meta: 5 proyectos promovidos

Programa: Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas a) Cobertura médico asistencial a pensionados y grupo familiar Meta: 1.039.184 beneficiarios asistidos b) Cobertura de hemodiálisis Meta: 5.301 beneficiarios asistidos c) Cobertura de hemofilia Meta: 232 beneficiarios asistidos d) Cobertura de enfermedad de Gaucher Meta: 86 beneficiarios asistidos e) Prestaciones de discapacidad Meta: 50.482 beneficiarios asistidos

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN Programa: Desarrollo de los Recursos Humanos del Sector Público a) Capacitación de agentes públicos Meta: 90.000 personas capacitadas b) Capacitación en provincias y municipios en el marco del plan federal Meta: 20.000 alumnos inscriptos c) Análisis de dotaciones de la Administración Pública Nacional Meta: 200 reparticiones con informes d) Realización de concurso de cargos de la Administración Pública Nacional Meta: 2.000 convocatorias a cargos e) Vacantes ofertadas por el Instituto Nacional de Administración Pública Indicador: 125.000 vacantes f) Tasa de cobertura de cursos de capacitación Indicador: 72%

Programa: Integración Infraestructura Tecnológica y País Digital a) Integración colaboración a municipios en temáticas digitales Meta: 200 productos implementados b) Promoción de productos digitales a la ciudadanía Meta: 1.000 productos implementados c) Interconexión de redes Meta: 10 instituciones conectadas d) Migración de datacenters a base única del Estado Meta: 10 instituciones migradas

Programa: Fortalecimiento de la Gestión e Innovación Pública a) Implementación del servicio de trámites online a la ciudadanía (Mi Argentina) Meta: 2.500.000 usuarios registrados b) Relevamiento y publicación de datos públicos (Plan Apertura de Gestión) Meta: 200 activos de datos públicos c) Modernización del Sistema de Salud Meta: 150 centros conectados

AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO Programa: Administración de Bienes del Estado a) Asignación de inmuebles en uso Meta: 1.548.000 metros cuadrados asignados b) Asignación de inmuebles a organismos de la Administración Nacional Meta: 260.000 metros cuadrados asignados c) Difusión de información de inmuebles del Estado Nacional Meta: 1.600 fichas técnicas generadas d) Fiscalización de inmuebles Meta: 1.200 inmuebles relevados e) Elaboración de proyectos de desarrollo urbano Meta: 20 proyectos elaborados f) Perfeccionamiento dominial de inmuebles Meta: 800 escrituras perfeccionadas g) Calidad de información técnica de inmuebles del Estado Nacional Indicador: 14% de calidad

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES Programa: Control y Fiscalización de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a) Realización de auditorías contables Meta: 52 auditorías realizadas b) Inspección a servicios de telecomunicaciones de telefonía fija Meta: 667 inspecciones c) Control de interferencias Meta: 1.000 inspecciones realizadas d) Inspección a servicios de comunicaciones móviles Meta: 223.364 inspecciones realizadas e) Medición de radiaciones no ionizantes Meta: 372.400 mediciones realizadas f) Comprobaciones técnicas sobre el espectro radioeléctrico atribuido a los servicios de comunicaciones audiovisuales Meta: 7.000 comprobaciones técnicas realizadas g) Comprobaciones técnicas sobre el espectro radioeléctrico atribuido a servicios o sistemas radioeléctricos Meta: 13.200 comprobaciones técnicas realizadas h) Inspecciones de riesgo eléctrico Meta: 358 localidades inspeccionadas i) Fiscalización de estaciones Meta: 1.720 fiscalizaciones realizadas

Programa: Atención de Usuarios a) Atención de usuarios Meta: 24.000 reclamos solucionados de usuarios de interior Meta: 6.000 reclamos solucionados de usuarios del área metropolitana

Programa: Administración de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a) Otorgamiento de autorización para instalación y puesta en funcionamiento de estaciones radioeléctricas Meta: 4.000 autorizaciones otorgadas

b) Otorgamiento de certificados de operador en telecomunicaciones Meta: 2.600 certificados otorgados

c) Otorgamiento de licencias de radioaficionados Meta: 16.212 licencias otorgadas

d) Homologación de equipos Meta: 2.600 equipos homologados

e) Realización de auditorías técnicas Meta: 240 auditorías realizadas

f) Asignación de recursos de numeración y señalización Meta: 40 autorizaciones otorgadas

g) Autorización de empresas para la fabricación y/o comercialización de equipos homologados Meta: 180 autorizaciones otorgadas

h) Otorgamiento de licencias de radioaficionados Meta: 16.212 licencias otorgadas

AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Programa: Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales

a) Tasa de resolución de reclamos Indicador: 100%

b) Gestión registro nacional “No llame” Meta. 1.188.305 líneas registradas

c) Gestión de registro de base de datos Meta: 45.000 bases de datos

d) Atención de denuncias por incumplimiento de la Ley N°25.326 de protección de datos Meta: 200 denuncias

e) Atención de denuncias por incumplimiento de registro nacional “No llame” Meta: 8.000 denuncias

f) Gestión de registro de documentos de identidad cuestionados Meta: 98.500 documentos registrados

g) Atención de reclamos por incumplimiento de acceso a la información pública Meta: 300 reclamos

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

Programa: Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático y Relaciones con la Comunidad

a) Asistencia financiera a partidos políticos Meta: 668 subsidios otorgados

b) Capacitación de dirigentes políticos y sociales Meta: 19.000 personas capacitadas

c) Edición de la revista–libro “Capacitación Política” Meta: 9.000 ejemplares impresos

d) Asistencia técnica y capacitación Meta: 50 instituciones asistidas

e) Fortalecimiento institucional y promoción de la participación ciudadana Meta: 130 talleres realizados

Programa: Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano

a) Construcción de viviendas Meta: 23.000 viviendas terminadas

b) Ejecución de obra de infraestructura urbana Meta: 261 obras terminadas

c) Acciones de regularización dominial Meta: 40.000 escrituras entregadas

d) Ejecución de obras de mejoramiento habitacional Meta: 17.805 mejoramientos habitacionales terminados

e) Construcción de viviendas a través de asociaciones público privadas Meta: 371 viviendas terminadas

f) Cobertura territorial provincial mediante la construcción de viviendas y mejoramientos Indicador: 100% de cobertura

g) Cobertura territorial municipal mediante la construcción de viviendas y mejoramientos Indicador: 65% de cobertura

Programa: Apoyo para el desarrollo de la Infraestructura Educativa (CAF N°8673, CAF N°8945, BID N° 2940/OC-AR y CAF N°7908)

a) Tasa de cobertura de universidades públicas asistidas para la ejecución de obras de infraestructura Indicador: 55% de cobertura universitaria

b) Construcción de escuelas Meta: 15 escuelas construidas

c) Asistencia financiera para obras en universidades nacionales Meta: 15 proyectos terminados

Programa: Recursos Hídricos

a) Mejora en el servicio de agua potable Indicador: 71.461 hogares con conexión

b) Fomento del uso racional del agua Meta: 54.350 micromedidores entregados

c) Adaptación a excesos hídricos de núcleos urbanos, áreas rurales y sectores productivos Meta: 28 proyectos de prevención terminados

INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA

Programa: Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua

a) Capacitación Meta: 280 personas capacitadas

b) Análisis químicos especializados Meta: 2.300 análisis

c) Servicios de información hidrometeorológica Meta: 360 informes realizados

d) Servicios de asistencia técnica Meta: 25 proyectos terminados

e) Estudios e investigaciones Meta: 15 proyectos terminados

f) Difusión de investigaciones técnicas Meta: 100 publicaciones

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Programa: Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional

a) Emisión de documento nacional de identidad Meta: 7.399.000 documentos emitidos

b) Difusión de temas de población Meta: 6 publicaciones realizadas

c) Capacitación a Organismos No Gubernamentales Meta: 7 seminarios realizados d) Emisión de pasaportes Meta: 909.910 pasaportes emitidos

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES Programa: Control de Ingresos y Egresos, Admisión y Permanencia de Personas dentro del Territorio Nacional a) Registro de ingresos y egresos Meta: 83.997.917 registros b) Permisos de ingresos y habilitación de salidas Meta: 124.630 autorizaciones otorgadas c) Expedición de certificados Meta: 29.638 certificados expedidos d) Regularización de la situación de extranjeros Meta: 3.000 extranjeros irregulares contactados Meta: 26.000 extranjeros regulares contactados e) Aplicación del régimen de sanciones Meta: 1.070 actas labradas f) Aplicación de sanciones establecidas por la ley migratoria Meta: 500 expulsiones efectivizadas g) Documentación de extranjeros Meta: 350.000 documentos para extranjeros emitidos h) Capacitación Meta: 2.900 agentes aprobados Meta: 170 cursos dictados i) Cobertura de la capacitación de inspectores en materia de actualizaciones Indicador: 60% j) Capacidad de respuesta en materia de impresión de documentos nacionales de identidad para extranjeros Indicador: 97,87% k) Otorgamiento de autorizaciones de viaje electrónicas Meta: 90.000 autorizaciones otorgadas l) Facilitación ingreso a país extranjero Meta: 30.000 autorizaciones m) Verificación de aptitud migratoria Meta: 36.000.000 de verificaciones n) Diseño de protocolos de actuación en control migratorio Meta: 5 protocolos diseñados ñ) Prevención e investigación de delitos inherentes al CICRES Meta: 1.500 participaciones o) Resolución de trámites de radicación Meta: 219.000 trámites de radicación resueltos

ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO Programa: Asistencia Técnico-Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento a) Habilitación de obras menores de saneamiento Meta: 6 obras habilitadas b) Habilitación de obras de aprovisionamiento de agua Meta: 1 obra habilitada c) Habilitación de obras especiales de agua potable y saneamiento Meta: 15 obras habilitadas d) Expansión de redes de agua y cloacas (PAST) Meta: 2 obras habilitadas e) Habilitación de obras de abastecimiento para pequeños centros urbanos (BID VII) Meta: 3 obras habilitadas f) Ejecución de proyectos de infraestructura de agua potable y saneamiento Meta: 8 proyectos terminados g) Incorporación de beneficiarios al sistema de agua potable y cloacas Indicador: 1.216.087 nuevos beneficiarios al sistema de agua potalbe Indicador: 1.138.250 nuevos beneficiarios al sistema de cloacas

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Programa: Acciones Diplomáticas de Política Exterior a) Representación diplomática en el exterior Meta: 88 embajadas argentinas b) Representación consular en el exterior Meta: 64 oficinas consulares c) Misión ante organismos internacionales Meta: 7 representaciones d) Promoción de la literatura argentina en el exterior Meta: 150 obras traducidas e) Demarcación de límites internacionales Meta: 7 campañas f) Actuación consular Meta: 950.000 intervenciones realizadas g) Promoción de la cultura argentina en el exterior Meta: 800 eventos h) Promoción y defensa de los derechos argentinos en el ámbito multilateral Meta: 4 misiones Meta: 3 documentos aprobados i) Mantenimiento de la vigencia de la cuestión Malvinas en el ámbito de las Naciones Unidas Meta: 1 documento aprobado Meta: 2 misiones j) Promoción de la posición argentina para el logro de apoyo a nivel bilateral Meta: 4 misiones

Programa: Mantenimiento y Promoción de las Relaciones Económicas Internacionales a) Organización de eventos para la promoción comercial externa Meta: 210 eventos organizados Meta: 3.300 empresas participantes b) Capacitación para la promoción comercial en el exterior Meta: 2.740 informes Meta: 6.400 empresas participantes Meta: 50 cursos c) Participación en reuniones bilaterales y multilaterales de negociación económica y comercial externa Meta: 392 reuniones realizadas d) Organización de la participación de Argentina en ferias internacionales (con stand) Meta: 1.104 participantes Meta: 92 ferias e) Organización de misiones comerciales sectoriales o multisectoriales en el exterior Meta: 242 participantes Meta: 12 misiones f) Actuación comercial Meta: 9.523 informes Meta: 7.169 empresas participantes

g) Misiones al exterior de promoción de inversiones Meta: 135 misiones

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Programa: Promoción y Defensa de los Derechos Humanos - Justicia 2020

a) Otorgamiento de indemnizaciones por sustitución de identidad Meta: 6 indemnizaciones otorgadas

b) Otorgamiento de indemnizaciones por detención y/o nacimiento en cautiverio Meta: 246 indemnizaciones otorgadas

c) Capacitación en derechos humanos Meta: 102 cursos

d) Promoción de los derechos humanos Meta: 231 eventos

e) Capacitación en materia de género - PPG Meta: 225 cursos

Programa: Controles Anticorrupción - Justicia 2020

a) Resolución de casos por conflictos de intereses Meta: 150 casos resueltos

b) Denuncias judiciales presentadas Meta: 180 presentaciones judiciales presentadas

c) Control de declaraciones juradas de funcionarios Meta: 2.347 declaraciones juradas controladas

d) Capacitación de funcionarios y empleados públicos Meta: 20 talleres realizados

e) Tasa de cumplimiento en la presentación de declaraciones juradas Meta: 92% de cumplimiento

Programa: Afianzamiento de la Justicia como Valor – Justicia 2020

a) Tasa de respuesta de llamadas que ingresan al programa Las Víctimas contra las Violencias (línea 137 y 0800-222-1717) – PPG Indicador: 90%

b) Mediación penitenciaria Meta: 700 casos

c) Seminario taller para mediadores Meta: 63 cursos

d) Certificación de firma Meta: 500 acta certificada

e) Ejecución de multas Meta: 300 procedimientos

f) Mediación oficial gratuita Meta: 1.300 casos

g) Mediación oficial no gratuita Meta: 80.000 cursos

h) Personas de la comunidad educativa capacitadas Meta: 200 personas capacitadas

i) Elaboración de informes sobre víctimas de violencia sexual y familiar - PPG Meta: 2.000 informes Meta: 3.500 personas capacitadas Meta: 75 talleres

j) Federalización de políticas en materia de violencia sexual y familiar Meta: 2 ciudades

k) Acompañamiento a víctimas de violencia familiar y sexual - PPG Meta: 3.000 personas asistidas

l) Acompañamiento y asistencia gratuita a las personas damnificadas por el delito de trata Meta: 2.000 casos

m) Capacitaciones en materia de trata - PPG Meta: 2.300 personas capacitadas

n) Atención de denuncias vía telefónica de trata y explotación de personas – línea 145 - PPG Meta: 3.900 casos

SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL

Programa: Seguridad y Rehabilitación del Interno

a) Custodia y guarda de procesados Meta: 7.944 procesados

b) Custodia y readaptación social de condenados Meta: 4.993 condenados

c) Atención de condenados en período de prueba Meta: 1.090 condenados

Programa: Formación y Capacitación

a) Formación de suboficiales Meta: 2.331 egresados

b) Formación de oficiales Meta: 95 egresados

c) Capacitación de oficiales Meta: 144 oficiales capacitados

ENTE DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL

Programa: Cooperación Técnica y Financiera para la Laborterapia de Internos

a) Impulso a la laborterapia en unidades penitenciarias Meta: 8.600 internos trabajadores

b) Población carcelaria con empleo (laborterapia) Indicador: 66,24%

INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS

Programa: Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas

a) Promoción de la participación y organización indígena Meta: 4 procesos electorales realizados

b) Relevamiento territorial de comunidades indígenas Meta: 250 comunidades relevadas

c) Apoyo jurídico a comunidades indígenas Meta: 7 casos

d) Acciones interinstitucionales en territorio Meta: 40 operativos realizados

e) Acciones de consulta sobre la consulta previa, libre e informada Meta: 2 encuentros realizados

f) Tasa de inversión en situaciones de conflicto a través del sistema de alerta temprana Indicador: 20%

INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO

Programa: Acciones contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo

a) Capacitación Meta: 2.705 cursos realizados

b) Pronunciamiento sobre casos de discriminación Meta: 940 dictámenes emitidos

c) Divulgación de valores antidiscriminación Meta: 111 publicaciones

d) Asesoramiento a personas discriminadas Meta: 16.000 personas asesoradas

e) Atención de denuncias Meta: 2.500 denuncias atendidas

f) Tiempo de respuesta promedio ante denuncias Indicador: 11 meses

g) Tasa de difusión de las acciones contra la discriminación Indicador: 42%

h) Tasa de percepción de la discriminación Indicador: 67%

AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS

Programa: Formulación y Ejecución de Políticas para restringir el Circulante de Armas de Fuego en la Sociedad Civil

a) Destrucción de armas Meta: 14.000 armas recibidas Meta: 60.000 armas destruidas

b) Plan de entrega voluntaria de armas Meta: 14.000 incentivos otorgados

c) Otorgamiento de autorización a legítimos usuarios Meta: 5.000 autorizaciones otorgadas Meta: 6.000 usuarios regularizados

d) Inspección a usuarios de materiales controlados Meta: 2.556 inspecciones realizadas a usuarios comerciales Meta: 1.649 inspecciones realizadas a usuarios colectivos Meta: 553 inspecciones realizadas a usuarios individuales

MINISTERIO DE SEGURIDAD

Programa: Políticas de Seguridad, Prevención del Delito y la Violencia, Intervención Federal e, Investigación del Delito Organizado

a) Fiscalización de local de autopartes Meta: 550 locales fiscalizados

b) Compactación de vehículos (PRO.NA.COM) Meta: 16.480 vehículos compactados

c) Asistencia e integración comunitaria en barrios vulnerables Meta: 23 barrios abordados Meta: 290.000 habitantes asistidos

d) Fomento de actividades de prevención del delito y violencia Meta: 22.000 asistentes

e) Colaboración y asistencia para la seguridad ambiental en municipios Meta: 10 municipios asistidos

f) Capacitación a civiles e integrantes de las fuerzas de seguridad Meta: 2.500 personas capacitadas

Programa: Acciones de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas

a) Recepción de denuncias ciudadanas Meta: 140.000 demandas atendidas

b) Capacitación sobre cooperación e intercambio de información en materia de seguridad nacional Meta: 3.000 personas capacitadas

c) Intervenciones en unidad de búsqueda de personas Meta: 6.000 intervenciones realizadas

d) Centros de sistema federal de comunicaciones policiales (SIFCOP) habilitados Meta: 200 centros habilitados

Programa: Políticas de Control y Lucha contra el Narcotráfico

a) Capacitación en materia de narcotráfico Meta: 11 cursos Meta: 1.100 agentes capacitados

b) Control de percusores químicos Meta: 1.300 inspecciones realizadas

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA

Programa: Formación y Capacitación de la Policía Federal Argentina

a) Formación de suboficiales Meta: 1.350 egresados

b) Formación de oficiales Meta: 312 egresados

c) Capacitación profesional técnica Meta: 5.727 personas capacitadas

Programa: Seguridad Federal

a) Prevención del orden público Meta: 29.687 horas

b) Presencia policial en terminales ferroviarias y de ómnibus Meta: 1.128 paradas cubiertas/día

c) Intervenciones policiales en delitos complejos Meta: 15.881 oficios recibidos

d) Verificación automotores Meta: 353.000 certificados expedidos

e) Cumplimiento de mandatos judiciales Meta: 933.689 oficios cumplidos

f) Detección de infracciones al código de convivencia Meta: 96 infracciones comprobadas

g) Acciones inherentes a la lucha contra el narcotráfico Meta: 55.986 procedimientos realizados

h) Presencia en calle Meta: 27.602 vehículos controlados

Programa: Servicio de Bomberos

a) Intervención de bomberos en siniestros Meta: 5.877 intervenciones en siniestros

b) Informe técnico de seguridad contra incendios Meta: 361 informes

GENDARMERÍA NACIONAL

Programa: Seguridad en Fronteras

a) Patrullaje de frontera Meta: 20.000 kilómetros patrullados

b) Control de rutas Meta: 295 puestos de control Meta: 3.500 hombres (turnos)

c) Seguridad y vigilancia en pasos internacionales Meta: 402 hombres (turnos)

d) Control Delegado en Pasos Internacionales Meta: 13.159.933 controles realizados

e) Protección del medio ambiente, del patrimonio cultural y apoyo al servicio nacional de sanidad y calidad Meta: 2.405 infracciones detectadas

Programa: Operaciones complementarias de seguridad interior

a) Control y prevención de seguridad vial Meta: 245 puestos de control vehicular por día Meta: 218 horas hombre por día

b) Presencia en la calle Meta: 169.116 kilómetros patrullados Meta: 3.678 hombres (turnos) Meta: 62.404 vehículos controlados

c) Prevención y conjuración por alteración del orden público Meta: 497 horas hombre por día

d) Custodia de objetivos nacionales Meta: 1.273 hombres (turnos)

e) Acciones de protección civil y asistencia solidaria Meta: 955 acciones realizadas

f) Labor de las fuerzas especiales en operaciones de seguridad interior Meta: 740 intervenciones realizadas

g) Operaciones aéreas Meta: 3.000 horas de vuelo

Programa: Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional

a) Formación específica de suboficiales Meta: 950 egresados

b) Formación de oficiales Meta: 265 egresados

c) Capacitación de cuadros Meta: 3.000 agentes capacitados

d) Formación de gendarmes Meta: 950 egresados

e) Formación de suboficiales Meta: 1.100 egresados

f) Tasa de egreso en la formación de gendarmes Meta: 97 %

g) Tasa de egreso en la formación de oficiales Meta: 72%

Programa: Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional

a) Atención de pacientes ambulatorios Meta: 590.000 consultas médicas

b) Acciones de educación para la salud Meta: 8.000 asistentes Meta: 10 campañas realizadas

Programa: Servicio de Investigación de Delitos Complejos y Operaciones Antidrogas

a) Dictámenes periciales Meta: 75.977 informes periciales

b) Verificación automotores Meta: 18.164 certificados expedidos

c) Cumplimiento de mandatos judiciales Meta: 4.631 oficios cumplidos

d) Acciones inherentes a la lucha contra el narcotráfico Meta: 5.916 procesos realizados

e) Intervenciones policiales en delitos complejos Meta: 4.816 oficios recibidos

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

Programa: Policía de Seguridad de la Navegación

a) Patrullaje policial marítimo, fluvial y lacustre Meta: 207.000 horas/embarcación Meta: 650 horas de vuelo

b) Patrullaje marítimo en zona económica exclusiva Meta: 495 días/buque

c) Extracción de buques de las aguas Meta: 4 buques extraídos

d) Atención de siniestros Meta: 46 derrames de hidrocarburo atendidos Meta: 1.050 casos de rescate/asistencia Meta: 120 incendios sofocados

e) Detección de infracciones a las leyes de pesca Meta: 1.200 infracciones comprobadas

f) Cumplimiento de mandatos judiciales Meta: 4.660 oficios cumplidos

g) Campaña de investigación científica y antártica Meta: 362 días/buque

Programa: Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina

a) Formación de suboficiales Meta: 438 egresados

b) Formación de oficiales Meta: 191 egresados

c) Capacitación profesional técnica Meta: 16.500 personas capacitadas

d) Formación de marineros Meta: 475 egresados

e) Tasa de egreso en la formación de marineros Meta: 95%

f) Tasa de egreso en la formación de oficiales Meta: 75%

POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA

Programa: Seguridad Aeroportuaria

a) Acciones inherentes a la lucha contra el narcotráfico Meta: 1.540 procedimientos realizados

b) Inspección policial de pasajeros Meta: 22.500.000 pasajeros inspeccionados

c) Control policial preventivo Meta: 2.360 hombres (turnos)

d) Intervenciones policiales en delitos complejos Meta: 1.750 oficios recibidos

e) Allanamiento policial Meta: 680 allanamientos realizados

f) Presencia en calle Meta: 830 horas hombre/día

CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICÍA FEDERAL

Programa: Administración de Beneficios Previsionales Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Otros

a) Atención de jubilaciones Meta: 11.099 jubilados

b) Atención de pensiones Meta: 18.156 pensionados

c) Atención de retiros Meta: 28.595 retirados

Programa: Administración de Beneficios Previsionales Gendarmería Nacional

a) Atención de pensiones Meta: 7.394 pensionados

b) Atención de retiros Meta: 9.026 retirados

Programa: Administración de Beneficios Previsionales Prefectura Naval Argentina

a) Atención de jubilaciones Meta: 185 jubilados

b) Atención de pensiones Meta: 5.720 pensionados

c) Atención de retiros Meta: 8.175 retirados

MINISTERIO DE DEFENSA

ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS

Programa: Formación y Capacitación

a) Capacitación en escuela de guerra conjunta Meta: 571 oficiales capacitados

b) Capacitación en instituto de inteligencia de las Fuerzas Armadas Meta: 373 personas capacitadas

c) Capacitación militar conjunta en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Meta: 175 personas capacitadas

d) Tasa de egreso en la formación de oficiales Indicador: 97%

Programa: Sostén Logístico Antártico

a) Asentamientos en territorio antártico Meta: 300 personas

b) Campaña antártica Meta: 250 días/buque

c) Apoyo aéreo a la campaña antártica Meta: 1.200 horas de vuelo

d) Mantenimiento de bases y refugios permanentes y transitorios Meta: 25 bases y refugios

ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO

Programa: Formación y Capacitación

a) Formación de suboficiales Meta: 700 egresados

b) Formación de oficiales Meta: 150 egresados

c) Capacitación de suboficiales Meta: 1.037 suboficiales capacitados

d) Capacitación de oficiales Meta: 1.390 oficiales capacitados

e) Formación de suboficiales, perfeccionamiento para soldados voluntarios Meta: 230 egresados

f) Formación de oficiales, especialidad y servicio Meta: 100 egresados

g) Capacitación de oficiales en el exterior Meta: 2 oficiales capacitados

h) Intercambios profesionales con otros países Meta: 41 intercambios realizados

i) Tasa de egreso en la formación de oficiales Indicador: 30%

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA

Programa: Formación y Capacitación

a) Formación de suboficiales Meta: 555 egresados

b) Formación de oficiales Meta: 55 egresados

c) Capacitación de suboficiales Meta: 884 suboficiales capacitados

d) Capacitación de oficiales Meta: 277 oficiales capacitados

e) Formación en liceos navales Meta: 69 egresados

f) Formación y capacitación de particulares provenientes del ámbito civil Meta: 3 egresados Meta: 50 personas capacitadas

g) Formación en las escuelas nacionales de náutica, de pesca y fluvial Meta: 110 egresados

h) Formación de oficiales profesionales y de ingreso por tiempo determinado Meta: 85 egresados

i) Formación de suboficiales de ingreso por tiempo determinado Meta: 120 egresados

j) Apoyo para la culminación del nivel medio educativo Meta: 45 egresados

k) Instrucción y adiestramiento del personal militar Meta: 11.096 personas instruidas

l) Capacitación del personal de la marina mercante Meta: 4.086 personal mercante capacitado

m) Capacitación de civiles Meta: 433 agentes capacitados

n) Capacitación docente Meta: 638 docentes capacitados

o) Posgrados de particulares Meta: 40 egresados

p) Tasa de egreso en la formación de oficiales Indicador: 33%

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AÉREA

Programa: Sostenimiento Operacional

a) Control del espacio en las áreas de interés en las zonas de frontera Meta: 365 días de operación

Programa: Transporte Aéreo de Fomento

a) Transporte de pasajeros en rutas aéreas de fomento Meta: 11.040 pasajeros transportados

b) Transporte de carga Meta: 550 toneladas transportadas

Programa: Capacitación y Formación de la Fuerza Aérea

a) Formación de suboficiales Meta: 407 egresados

b) Formación de oficiales Meta: 200 egresados

c) Capacitación de suboficiales Meta: 3.518 suboficiales capacitados

d) Capacitación de oficiales Meta: 2.245 oficiales capacitados

e) Capacitación de civiles Meta: 2.003 agentes capacitados

f) Tasa de egreso en la formación de oficiales Indicador: 80%

DIRECCIÓN GENERAL DE

Programa: Producción y Comercialización de Bienes y Servicios

a) Tasa de variación interanual de bienes y servicios Indicador: 23%

b) Sustituciones de importaciones (montos producidos localmente que sustituyen compras del exterior) Indicador: 12.051.076 dólares

c) Producción química Meta. 45.812 toneladas Meta: 60.900 litros

d) Producción metal mecánica aplicada al transporte ferroviario Meta: 60 unidades

e) Producción de chalecos multiamenazas Meta: 25.000 unidades

f) Producción de pólvora Meta: 70 toneladas

g) Producción de explosivos Meta: 4.280 toneladas Meta: 3.180 unidades

h) Producción de municiones Meta: 15.260 unidades de altos calibres Meta: 46.708.100 de bajos calibres

i) Producción de armas para las fuerzas armadas y de seguridad Meta: 1.000 unidades

j) Servicios de asesoramiento en trabajos de voladuras Meta: 12 servicios brindados

SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL

Programa: Servicios de Meteorología Nacional

a) Servicio de meteorología de aplicación aeronáutica Meta: 168.000 pronósticos

b) Servicio de meteorología para público en general Meta: 602.000 pronósticos

c) Servicio especial de meteorología Meta: 11.200 informes

d) Observaciones meteorológicas de superficie convencionales Meta: 560.000 observaciones

e) Observaciones meteorológicas de altura Meta: 3.900 radiosondeos realizados

f) Observaciones meteorológicas de superficie automáticas Meta: 1.050.000 observaciones

INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA PAGO DE RETIROS Y PENSIONES MILITARES

Programa: Prestaciones de Previsión Social

a) Atención de pensiones Meta: 31.338 pensionados

b) Atención de retiros Meta: 51.201 retirados

MINISTERIO DE HACIENDA

Programa: Formulación y Ejecución de Políticas Económicas

a) Producción y difusión de información Meta: 19 publicaciones en internet Meta: 296 informes

b) Realización de estudios Meta: 12 estudios de las economías regionales elaborados Meta: 22 estudios sectoriales elaborados

Programa: Administración Financiera

a) Gasto público con seguimiento de resultados Indicador: 60% del gasto

b) Capacitación de agentes públicos Meta: 4.957 personas capacitadas

c) Seguimiento presupuestario de indicadores de resultado Meta: 120 programas Meta: 15 programas incorporados

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA

Programa: Formulación y Ejecución de la Política de Hidrocarburos

a) Asistencia financiera para la construcción de gasoductos Meta: 3 obras terminadas

b) Subsidios a la oferta de gas natural

Tasa de estímulo a la producción de gas natural Indicador: 15%

Incremento interanual de la producción de gas natural Indicador: 6%

Incentivos a la producción de gas natural proveniente de Yacimientos No Convencionales Meta: 12.274.000.000 metros cúbicos inyectados

c) Subsidios a la demanda de gas natural y gas licuado de petróleo

Subsidio a usuarios con gas por redes Meta: 900.000 facturas subsidiadas

Subsidios a usuarios con gas propano indiluido por redes Meta: 156.000 toneladas subsidiadas

Programa: Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía

a) Difusión y promoción de uso racional y eficiente de la energía Meta: 30 eventos realizados

b) Capacitación en ahorro y eficiencia energética para la educación formal Meta: 3.500 personas capacitadas

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Programa: Investigación y Aplicaciones no Nucleares

a) Formación en telecomunicación Meta: 5 egresados

b) Investigación y desarrollo en ciencias básicas e ingeniería nuclear Meta: 600 informes Meta: 900 publicaciones Meta: 70 tesinas y tesis de doctorado

c) Becas del programa aprender haciendo Meta: 300 becarios formados

d) Programa de becas de estudio Meta: 90 egresados

Programa: Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental

a) Almacenamiento de fuentes radioactivas en desuso Meta: 350 fuentes radioactivas en desuso

b) Almacenamiento interino de baja y media actividad Meta: 25 metros cúbicos

c) Almacenamiento bajo salvaguarda de elementos combustibles Meta: 240 elementos combustibles

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Programa: Control y Fiscalización de la Oferta Pública

a) Autorización de emisión de valores negociables Meta: 40 análisis para oferta pública de fondos comunes de inversión Meta: 340 análisis para oferta pública de sociedades Meta: 250 análisis para oferta pública de fideicomisos financieros

b) Fiscalización continua a sociedades emisoras de oferta pública Meta: 267 sociedades fiscalizadas

c) Fiscalización continua a sociedades gerentes de fondos comunes de inversión Meta: 57 sociedades gerentes fiscalizadas

d) Fiscalización continua de fideicomisos financieros Meta: 350 fideicomisos fiscalizados

e) Fiscalización continua a sociedades depositarias de fondos comunes de inversión Meta: 24 sociedades depositarias fiscalizadas

f) Fiscalización continua de fondos comunes de inversión Meta: 584 fondos comunes de inversión fiscalizados

g) Fiscalización continua a intermediarios del mercado de capitales Meta: 800 intermediarios fiscalizados

h) Fiscalización continua a calificadoras de riesgo Meta: 10 calificadoras de riesgo fiscalizadas

i) Control disciplinario sobre controlados Meta: 108 investigaciones concluidas

j) Inspecciones a entidades del mercado de capitales Meta: 16 auditorías realizadas

k) Inspecciones de lavado de dinero Meta. 69 auditorías realizadas

l) Tasa de cobertura de inspecciones contra lavado de dinero Indicador: 17%

ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS

Programa: Regulación del Transporte y Distribución de Gas

a) Análisis regulatorio Meta: 81 casos

b) Atención de usuarios Meta: 84.407 personas atendidas

c) Auditorías de calidad del servicio comercial Meta: 214 auditorías realizadas

d) Auditoría a agentes del sistema de gas natural comprimido Meta: 1.808 auditorías realizadas

e) Auditorías al sistema Meta: 860 auditorías al sistema de distribución realizadas Meta: 314 auditorías al sistema de transmisión realizadas

f) Auditoría a comercializadores Meta: 5 auditorías realizadas

g) Tasa de reclamos resueltos Indicador: 98,10%

h) Proporción de reclamos sobre la totalidad de contactos Indicador: 4,70%

i) Auditorías de infraestructura Meta: 44 auditorías realizadas

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

Programa: Regulación y Contralor del Mercado Eléctrico

a) Atención de usuarios Meta: 1.030.000 personas atendidas

b) Verificación de cumplimiento de la normativa ambiental Meta: 50 verificaciones realizadas

c) Control de calidad del producto y servicio técnico Meta: 14.400 inspecciones del producto técnico realizadas Meta: 1.120 inspecciones del servicio técnico realizadas

d) Control de calidad del servicio comercial Meta: 4 auditorías realizadas

e) Seguridad eléctrica en la vía pública Meta: 6.800 inspecciones realizadas Meta: 11 auditorías realizadas

f) Verificación de sistemas de gestión ambiental Meta: 26 sistemas verificados

g) Control físico de inversiones Meta: 11.000 inspecciones realizadas

h) Evaluación de la situación económica financiera de los concesionarios Meta: 48 informes económico-financiero realizados

i) Emisión de certificados de conveniencia y necesidad pública para la ampliación y/o acceso a la red de transporte de energía Meta: 20 certificados emitidos

j) Evaluación de las indisponibilidades del sistema de transporte de energía eléctrica Meta: 140 informes técnicos realizados

k) Inspecciones por emergencias producto de fallas o cortes por falta de suministro Meta: 10.500 inspecciones

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Programa: Prevención del Lavado de Activos

a) Intervención en el ámbito judicial Meta: 150 querellas activas

b) Representación ante organismos internacionales Meta: 45 participaciones

c) Informes de inteligencia diseminados Meta: 815 informes realizados

d) Supervisiones in situ a sujetos obligados Meta: 30 supervisiones realizadas

e) Supervisiones extra situ a sujetos obligados Meta: 120 verificaciones realizadas

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO

Programa: Definición de Políticas de Comercio Exterior

a) Control de cumplimiento del régimen de plantas llave en mano Meta: 2 empresas controladas

b) Resolución de casos de dumping Meta: 12 causas resueltas

c) Administración del arancel externo común Meta: 12 casos resueltos

d) Realización de actividades de promoción de exportaciones Meta: 15 eventos

e) Representación del país en negociaciones de comercio exterior Meta: 50 misiones oficiales

f) Certificados de tipificación de importación temporal Meta: 300 certificados expedidos

Programa: Definición de Políticas de Comercio Interior

a) Atención de reclamos del servicio de conciliación previa en la relaciones de consumo - COPREC Meta: 12.800 casos resueltos Meta: 42.000 casos admitidos

b) Certificaciones técnicas Meta: 19.200 trámites firmados

c) Detección de prácticas fraudulentas respecto de normas que ordenen el comercio interior Meta: 512 inspecciones realizadas

d) Mercados itinerantes instalados Meta: 100 ferias

Programa: Defensa de la Libre Competencia

a) Audiencias públicas Meta: 2 audiencias realizadas

b) Estudios de mercado Meta: 2 informes realizados

c) Auditorías a empresas Meta: 7 auditorías realizadas

d) Análisis de fusiones y/o adquisiciones Meta: 65 casos dictaminados

e) Resolución de casos de conductas anticompetitivas Meta: 69 casos dictaminados

Programa: Promoción de la Productividad y Competitividad PyME

a) Asistencia técnica para la mejora de la productividad PyME (Expertos) Meta: 800 empresas innovadas

b) Apoyo a la competitividad para grupos asociativos Meta: 220 empresas beneficiadas Meta: 16 grupos asociativos fortalecidos

c) Promoción de reformas para la competitividad PyME Meta: 10 proyectos asistidos

d) Registro PyME Meta: 425.000 empresas registradas

e) Capacitación a PyMES Meta: 1.000 empresas capacitadas

f) Apoyo a la competitividad para empresas (PAC Empresas) Meta: 2 empresas innovadas . g) Administración de la red nacional de mujeres emprendedoras y empresarias argentinas - PPG Meta: 600 mujeres registradas

Programa: Fomento al Desarrollo Industrial

a) Habilitación nacionales en régimen automotriz Meta: 144 licencias otorgadas

b) Habilitación de importados en régimen automotriz Meta: 1.800 certificados expedidos

c) Reintegro por compra de autopartes nacionales Meta: 237 certificados expedidos . d) Reintegro por venta de máquinas agrícolas, bienes de capital, productos informáticos y de comunicaciones Meta: 35.000 certificados expedidos

e) Autorización a discapacitados para importaciones Meta: 1.300 autorizaciones otorgadas

f) Asistencia técnica en promoción industrial Meta: 1.750 empresas asistidas

g) Administración del Registro de Armas Químicas Meta: 110 empresas inscriptas

h) Administración del Registro de Importaciones del Sector Editorial Meta: 400 certificados expedidos

Programa: Acciones para el Desarrollo de Emprendedores

a) Desarrollo y fortalecimiento de espacios colaborativos para emprendedores Meta: 50 espacios desarrollados

b) Desarrollo de capital humano emprendedor (Academia Argentina Emprende) Meta: 25.000 personas capacitadas

c) Desarrollo y fortalecimiento de ecosistemas emprendedores Meta: 400 organizaciones asistidas Meta: 30.000 emprendedores beneficiados

d) Asistencia técnica a emprendedores sociales Meta: 2.500 proyectos asistidos

Programa: Definición de Políticas de Transformación Productiva

a) Realización de reportes de coyuntura Meta: 72 reportes publicados

b) Desarrollo de proyectos de investigación Meta: 21 proyectos terminados

c) Diseño de proyectos para la mejora de la competitividad y desarrollo sectorial Meta: 200 proyectos

d) Asistencia técnica Meta: 54 proyectos terminados

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA

Programa: Políticas para el Aumento de la Producción y la Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible

a) Control de tráfico pesquero marítimo Meta: 400 buques monitoreados

b) Difusión de estadísticas de pesca y acuicultura Meta: 107 publicaciones

c) Control de buques pesqueros Meta: 6.500 inspecciones realizadas

d) Implementación de planes de negocio para la adopción de tecnologías (ANR) Meta: 40 planes de negocio financiados Meta: 44 productores rurales asistidos

Programa: Políticas para la Agricultura Familiar

a) Asistencia técnica y financiera a pobladores rurales (PRODERI) Meta: 936 beneficiarios Meta: 36 proyectos financiados

b) Asistencia técnica para el desarrollo rural (PRODERI) Meta: 7 planes aprobados

c) Asistencia técnica y financiera a pobladores rurales (PROCANOR) Meta: 28 proyectos financiados Meta: 700 beneficiarios

d) Asistencia financiera y técnica a pobladores rurales (PISEAR) Meta: 27 proyectos financiados Meta: 470 beneficiarios

e) Asistencia técnica y financiera a pobladores rurales (PRODECCA) Meta: 8 beneficiarios Meta: 4 proyectos financiados

Programa: Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - PROSAP

a) Construcción de drenajes y rehabilitación de canales de riego Meta: 22 kilómetros

b) Construcción de caminos rurales Meta: 20 kilómetros

c) Construcción de canales de riego en nuevas áreas Meta: 5 kilómetros

d) Asistencia financiera a productores y empresas de encadenamientos productivos Meta: 100 planes de negocios financiados

e) Tendidos eléctricos en zonas rurales Meta: 300 kilómetros

f) Asistencia técnico-financiera a conglomerados productivos Meta: 4 conglomerados productivos asistidos

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE TRABAJO Y EMPLEO

Programa: Acciones de Empleo

a) Tasa de inserción laboral de los beneficiarios del Seguro de Capacitación y Empleo Indicador: 28%

Acciones de empleo: b) Empleo transitorio Meta: 200.000 beneficios mensuales

c) Mantenimiento del empleo privado Meta: 250.000 beneficios mensuales

d) Asistencia técnica a proyectos de pago único Meta: 150 proyectos promovidos

e) Incentivos para la reinserción laboral Meta: 500 beneficios mensuales

f) Asistencia para la inserción laboral Meta: 600.000 beneficios mensuales

Seguro de capacitación y empleo: g) Atención del seguro de capacitación y empleo Meta: 400.000 beneficios mensuales

Programa: Formulación y Regulación de la Política Laboral

a) Negociación de convenios colectivos Meta: 1.000 convenios realizados

b) Resolución de controversias Meta: 130.000 conciliaciones realizadas c) Cobertura de negociación colectiva Indicador: 92% de población asalariada

Programa: Acciones de Capacitación Laboral

a) Capacitación laboral Meta: 105.000 personas capacitadas

b) Asistencia para capacitación Meta: 310 instituciones asistidas c) Tasa diferencial de inserción laboral del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo (PJMyMT) Indicador: 80%

d) Tasa de inserción laboral de los beneficiarios del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo (PJMyMT) Indicador: 27%

e) Asistencia técnico financiera para capacitación laboral Meta: 320 proyectos promovidos

f) Asistencia técnica y financiera en formación y terminalidad educativa Meta: 180 municipios asistidos

g) Asistencia técnica y financiera para terminalidad educativa Meta: 90.000 beneficiarios

h) Asistencia financiera a jóvenes desocupados Meta: 700.000 beneficios mensuales otorgados

i) Asistencia a trabajadores desocupados para desarrollar proyectos formativos ocupacionales Meta: 86.000 personas asistidas

Programa: Acciones de Atención Ciudadana y Servicios Federales

a) Tasa de orientación laboral a población desocupada Indicador: 28%

b) Asistencia técnica y financiera para la gestión local del empleo Meta: 350 municipios asistidos

c) Orientación laboral Meta: 885.000 personas orientadas INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

Programa: Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas-IFIT

a) Convenio de vinculación tecnológica Meta: 130 casos vinculados

b) Publicaciones de carácter técnico Meta: 118 publicaciones técnicas con referato Meta: 424 publicaciones técnicas sin referato

c) Formación nivel de posgrado Meta: 22 agentes formados

d) Realización de actividades de cartera de proyectos nacionales, regionales y redes de investigación Meta: 435 actividades realizadas

e) Programa de becas institucional Meta: 15 becarios formados

Programa: Investigación Aplicada, Innovación y Transferencias de Tecnologías, Extensión y Apoyo al Desarrollo Rural - AITTE

a) Asistencia técnica directa a medianos y pequeños productores – cambio rural Meta: 6.317 productores asistidos

b) Asistencia técnica para conformación de huertas Meta: 2.107 huertas comunitarias Meta: 563.417 huertas familiares Meta: 12.867 huertas escolares

c) Asistencia técnica a productores minifundistas Meta: 2.067 productores asistidos

d) Formación nivel de posgrado Meta: 53 agentes formados

e) Realización de actividades de cartera de proyectos nacionales, regionales y redes de investigación Meta: 2.863 actividades realizadas

f) Convenio de vinculación tecnológica Meta: 245 casos atendidos

g) Creaciones fitogenéticas Meta: 40 casos registrados

h) Asistencia técnica a pequeños productores familiares Meta: 2.586 productores asistidos

i) Publicaciones técnicas Meta: 472 publicaciones técnicas con referato Meta: 1.696 publicaciones técnicas sin referato

j) Asistencia técnica a la población local (desarrollo local) Meta: 1.783 productores asistidos

k) Asistencia técnica a actores sociales y sectoriales (proyectos integrados) Meta: 520 productores asistidos

l) Programa de becas institucional Meta: 67 becarios formados

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

Programa: Metodología, Desarrollo e Innovación en Procesos Industriales

Fomento de la Competitividad Industrial

a) Análisis y ensayos Meta: 46.000 servicios brindados

b) Servicios de asistencia técnica Meta: 16.600 servicios brindados

c) Servicios de desarrollo Meta: 6.120 servicios brindados

d) Servicios de capacitación Meta: 5.890 servicios brindados

e) Servicios de certificación Meta: 5.490 servicios brindados

f) Servicios meteorológicos Meta: 45.890 servicios brindados

Extensionismo Industrial Federal

g) Análisis y ensayos Meta: 47.000 servicios brindados

h) Servicios de asistencia técnica Meta: 1.000 servicios brindados

i) Servicios de desarrollo Meta: 895 servicios brindados

j) Servicios de Capacitación Meta: 1.920 servicios brindados

k) Servicios meteorológicos Meta: 43.340 servicios brindados

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

Programa: Promoción del Comercio y Producción de Semillas

a) Certificación de semillas Meta: 22.500.000 bolsas certificadas

b) Control de calidad de productos Meta: 1.300 inspecciones realizadas

c) Otorgamiento de títulos de propiedad intelectual Meta: 200 títulos entregados

d) Análisis de calidad de semillas Meta: 13.500 análisis realizados

e) Auditorías técnicas de laboratorios de semilla botánica Meta: 230 laboratorios auditados

f) Inscripción en el Registro Nacional de Cultivares Meta: 450 variedades inscriptas

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Programa: Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial

a) Patentes de invención y modelos de utilidad Meta: 2.107 solicitudes concedidas Meta: 3.261 solicitudes no concedidas

b) Registro de marcas Meta: 56.930 solicitudes concedidas Meta: 20.990 solicitudes no concedidas

c) Registro de modelos y diseños industriales Meta: 1.433 solicitudes concedidas Meta: 129 solicitudes no concedidas

d) Registro de contratos de transferencia de tecnología Meta: 920 solicitudes concedidas Meta: 30 solicitudes no concedidas

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

Programa: Acciones para la Sanidad Animal

a) Control de vacunas para animales domésticos y reactivos para diagnósticos Meta: 3.500 lotes controlados

b) Producción de biológicos y reactivos para controles Meta: 181.000 mililitros producidos c) Inspecciones a establecimientos elaboradores de productos veterinarios Meta 12 inspecciones realizadas d) Inspección y control sanitario en predios rurales, entes sanitarios y concentraciones para la comercialización Meta: 4.000 visitas realizadas e) Autorización de tránsito animal de especies de producción Meta: 2.200.000 documentos de tránsito emitidos f) Análisis de laboratorio para sanidad animal Meta: 255.000 análisis realizados g) Tasa de sostenimiento del sistema de salud animal Indicador: 85% h) Establecimiento de requisitos zoosanitarios y de certificados para minimizar el riesgo de ingreso de enfermedades Meta: 70 requisitos acordados i) Inspección de buenas prácticas en establecimientos elaboradores de productos veterinarios Meta: 24 inspecciones realizadas

Programa: Acciones para la Inocuidad y Calidad Agroalimentaria a) Nivel de eficiencia de los controles de inocuidad y calidad en las exportaciones agroalimentarias Indicador: 1% b) Auditoría de establecimientos de elaboración y comercialización de productos de uso restringido Meta: 11 auditorías realizadas c) Extensión y concientización sobre calidad e inocuidad de los alimentos y prevención de enfermedades transmitidas por alimentos Meta: 26 actividades de extensión y concientización d) Registro y habilitación de nuevos establecimientos Meta: 340 nuevos establecimientos habilitados e) Control de establecimientos Meta: 4.665 establecimientos controlados f) Registro de nuevos productos y subproductos para consumo humano y animal Meta: 2.419 productos aprobados g) Procesos de producción certificados bajo normas de calidad Meta. 24 entidades certificadoras auditadas h) Controles en puestos de inspección fronterizos y barreras Meta: 1.000.000 controles en frontera o barreras

i) Monitoreo de residuos y contaminantes en alimentos Meta: 40.500 muestras extraídas

j) Control de resistencia antimicrobiana en animales destinados a consumo humano Meta: 800 análisis realizados

k) Tramitaciones de expedientes realizadas para aprobación de productos aditivos y conexos Meta: 5.500 expedientes tramitados

l) Análisis de laboratorio para inocuidad y calidad agroalimentaria Meta: 57.000 análisis realizado

m) Certificación sanitaria de productos para consumo humano y/o animal Meta: 59.926 certificados sanitarios Meta: 10.450 autorizaciones internacionalización (importación)

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

Programa: Fiscalización Cumplimiento de la Ley de Riesgos del Trabajo

a) Auditoría de exámenes médicos periódicos Meta: 19 auditorías realizadas

b) Fiscalización del cumplimiento de prestaciones dinerarias Meta: 1.260 auditorías realizadas

c) Auditoría de calidad de prestaciones en especie en sede de prestadores médicos y domicilio del trabajador damnificado Meta: 1.460 casos auditados

d) Auditorías realizadas en sede de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y de Empleadores Autoasegurados Meta: 234 auditorías realizadas

e) Auditorías de prestaciones médicas Meta: 287 auditorías realizadas

f) Auditorías de control interno Meta: 367 auditorías realizadas

g) Auditorías de contratos de afiliación Meta: 36 auditorías realizadas

h) Verificación de cumplimiento de las obligaciones de las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo Meta: 11.180 verificaciones realizadas

i) Verificación de cumplimiento de las obligaciones de las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo en sede de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo Meta: 10.000 verificaciones realizadas

j) Mediciones ambientales en establecimientos de empleadores Meta: 880 mediciones realizadas

k) Tasa de cobertura del sistema de riesgos de trabajo Indicador: 97,73%

l) Índice de incidencia para accidentes de trabajo o enfermedades profesionales Indicador: 33,10 trabajadores cada 1.000 cubiertos

m) Índice de litigiosidad Indicador: 92,30 juicios cada 1.000 casos

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Programa: Prestaciones Previsionales

a) Atención de jubilaciones Meta: 5.201.690 jubilados

b) Atención de pensiones Meta: 1.605.738 pensionados

c) Tasa de cobertura previsional (sistema integrado previsional argentino SIPA + pensiones no contributivas PNC) Indicador: 92,9%

d) Tasa de cobertura previsional (sistema integrado previsional argentino SIPA Indicador: 91,5%

Programa: Atención Ex-Cajas Provinciales

a) Atención de jubilaciones Meta: 96.202 jubilados

b) Atención de pensiones Meta: 27.440 pensionados

Programa: Atención Pensiones Ex-Combatientes y Régimen Reparatorio Ley N° 26.913

a) Atención de pensiones graciables a ex presos políticos de la República Argentina Meta: 5.737 pensionados

b) Atención de pensiones honoríficas a ex combatientes de Malvinas Meta: 22.476 pensionados

Programa: Asignaciones Familiares

a) Asignaciones familiares de activos: Meta: 7.325.709 beneficiarios atendidos

b) Asignaciones familiares de pasivos Meta: 1.353.684 beneficiarios atendidos

c) Asignación universal para protección social Meta: 3.2017.393 beneficiarios de ayuda escolar anual Meta: 4.008.238 beneficiarios de asignación universal por hijo Meta: 160.330 beneficiarios de asignación por embarazo

d) Asignaciones familiares del Sector Público Nacional Meta: 466.371 beneficios atendidos

Programa: Seguro de Desempleo

a) Atención de seguros de desempleo Meta: 98.124 beneficiarios atendidos

Programa: Complementos a las Prestaciones Previsionales

a) Atención de subsidios tarifas Meta: 63.494 beneficiarios atendidos

b) Atención a través de subsidios de contención familiar Meta: 184.393 beneficios otorgados

Programa: Pensión Universal al Adulto Mayor

a) Pensión universal para el adulto mayor Meta: 129.613 pensionados

Programa: Pensiones No Contributivas (Decreto N° 746/2017)

a) Atención de pensiones Meta: 297.789 pensiones a madres de 7 o más hijos Meta: 60.796 pensiones otorgadas por legisladores Meta: 1.385 pensiones por leyes especiales Meta: 1.653 pensiones por vejez

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Programa: Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo

a) Habilitación de puertos Meta: 15 informes finales

b) Servicio de balizamiento fluvial Meta: 1.400 señales en servicio

Programa: Coordinación de Políticas de Transporte Vial

a) Implementación de la tarjeta SUBE en ciudades con más de 100.000 habitantes Meta: 6 ciudades

b) Promedio de pasajeros (pagos por unidad durante hora pico) Indicador: 47%

c) Promedio de pasajeros – interior (pagos por unidad durante hora pico) Indicador: 38%

d) Cantidad de viajes en Área Metropolitana de Buenos Aires Meta: 11.068.654 viajes por día hábil

e) Cantidad de viajes en el interior del país Meta: 2.944.599 viajes por día hábil

Programa: Modernización de la Red de Transporte Ferroviario

a) Índice de cumplimiento de la programación de trenes- Área Metropolitana de Buenos Aires Indicador: 90%

b) Regularidad absoluta en las líneas de pasajeros- Área Metropolitana de Buenos Aires Indicador: 80%

c) Regularidad relativa en las líneas de pasajeros- Área Metropolitana de Buenos Aires Indicador: 86%

d) Ejecución de obras civiles ferroviarias Meta: 3 obras habilitadas

e) Fortalecimiento del transporte ferroviario de pasajeros Área Metropolitana de Buenos Aires Meta: 478.000.000 pasajes pagos

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

Programa: Acciones de Seguridad Vial

a) Elaboración, promoción y difusión de información en seguridad vial Meta: 136 promociones Meta: 3 publicaciones Meta: 55 piezas

b) Otorgamiento de licencias de conducir Meta: 3.200.000 licencias emitidas

c) Elaboración y difusión de estadísticas en seguridad vial Meta: 12 informes realizados

d) Relevamiento de rutas Meta: 4 informes realizados

e) Relevamiento de accidentes Meta: 20 accidentes recabados

f) Capacitación en seguridad vial Meta: 60.000 personas capacitadas Meta: 680 cursos realizados

g) Informes de antecedentes Meta: 3.744.215 informes realizados

h) Administración de infracciones Meta: 269.350 actas labradas

i) Acciones de control y fiscalización en materia de tránsito y seguridad vial Meta: 21.271 operativos realizados Meta: 8.583.740 vehículos controlados

j) Jornadas de vinculación y difusión científica Meta: 6 informes

k) Investigación accidentológica localizada Meta: 8 informes

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

Programa: Ejecución de Obras de Mantenimiento y Rehabilitación en Red por Administración

a) Ejecución de obras de mantenimiento Meta: 24.069 kilómetros conservados

Programa: Construcción de Autopistas y Autovías

a) Construcción de autopistas Meta: 414 kilómetros construidos

Programa: Ejecución Obras de Rehabilitación y Mantenimiento en Red por Sistema de Gestión Integral

a) Recuperación y mantenimiento de mallas viales Meta: 9.795 kilómetros rehabilitados

Programa: Construcción de Túneles y Puentes Grandes

a) Obras especiales de accesibilidad y conectividad vial Meta: 14 kilómetros construidos Programa: Ejecución Obras de Seguridad en Rutas Nacionales

a) Obras de seguridad vial Meta: 7 intervenciones

Programa: Repavimentación de Rutas Nacionales

a) Obras de Repavimentación Meta: 1.196 kilómetros repavimentados

Programa: Construcción de Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación

a) Obras de pavimentación Meta: 265 kilómetros pavimentados

COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE

Programa: Fiscalización, Regulación y Control del Servicio de Transporte Terrestre

a) Evaluación y control psicofísico de los conductores Meta: 235.000 licencias otorgadas Meta: 32.000 controles realizados

b) Atención de usuarios Meta: 120.000 personas atendidas

c) Antigüedad promedio de las unidades de transporte público de pasajeros Indicador: 4 años

d) Control de infraestructura Meta: 20 inspecciones realizadas – carga e interurbano de pasajeros Meta: 537 inspecciones realizadas – servicio metropolitano

e) Control de material rodante – carga e interurbano de pasajeros Meta: 28 inspecciones realizadas Meta: 866 inspecciones realizadas – servicio metropolitano

f) Control de prácticas operativas – carga e interurbano de pasajeros Meta: 43 inspecciones realizadas – carga e interurbano de pasajeros Meta: 37 inspecciones realizadas – servicio metropolitano

g) Control de señalamiento, energía eléctrica y comunicaciones – servicio metropolitano Meta: 234 inspecciones realizadas

h) Control de señalamiento y comunicaciones – carga e interurbano de pasajeros Meta: 24 inspecciones realizadas

i) Habilitación técnica de conductores ferroviarios Meta: 840 habilitaciones

j) Control de servicio de seguridad pública adicional – servicio metropolitano Meta: 1.750 inspecciones realizadas

k) Controles varios en estaciones – servicio metropolitano Meta: 25.200 inspecciones realizadas

l) Control de limpieza, conservación e iluminación de material rodante – servicio metropolitano Meta: 797 inspecciones realizadas

m) Control de prestación efectiva de servicios declarados – servicios interurbanos Meta: 2 inspecciones realizadas n) Control de calidad Meta: 900 inspecciones o relevamientos en coches - servicio interurbano de pasajeros Meta: 1.500 inspecciones o relevamientos en estaciones - servicio interurbano de pasajeros

o) Control de exámenes psicofísicos de conductores ferroviarios Meta: 131 inspecciones realizadas

p) Control de higiene, seguridad y medio ambiente Meta: 100 inspecciones realizadas en servicio metropolitano Meta: 12 inspecciones realizadas en carga e interurbano de pasajeros

q) Habilitación de vehículo automotor para el transporte de pasajeros Meta: 12.600 habilitaciones otorgadas

r) Aprobación de planos de ómnibus Meta: 115 planos aprobados

s) Auditorías a empresas beneficiarias del subsidio de gas oil Meta: 950 auditorías aprobadas

t) Control integral de unidades de transporte automotor Meta: 24.647 vehículos controlados – urbano de pasajeros Meta: 172.840 vehículos controlados – carga Meta: 240.955 vehículos controlados – interurbano e internacional de pasajeros Meta: 31.734 vehículos controlados – oferta libre y turismo de pasajeros

u) Control de frecuencias diurnas del transporte automotor urbano de pasajeros Meta: 1.100 relevamientos realizados

v) Control de prestadores médicos y capacitadores del transporte automotor Meta: 42 auditorías realizadas

w) Control a centros de recepción del personal de conducción del servicio ferroviario del área metropolitana Meta: 265 auditorías realizadas

x) Control de capacitación operativa del personal afectado a la circulación de ferrocarriles del área metropolitana Meta: 40 auditorías realizadas

y) Inspección de obras Meta: 60 inspecciones de obras de vías y obras civiles Meta: 36 inspecciones de obras de material rodante

z) Control patrimonial de cuadros de estación Meta: 412 inspecciones realizadas

aa) Control de evaluación aleatoria del personal operativo Meta: 95 auditorías realizadas

ab) Exámenes a postulantes a conductores ferroviarios Meta: 3.000 exámenes realizados

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL

Programa: Regulación, Fiscalización y Administración de la Aviación Civil

a) Inspecciones de bases y rutas aéreas Meta: 358 inspecciones de bases aéreas realizadas Meta: 400 inspecciones de rutas aéreas realizadas

b) Habilitación de aeronaves y talleres Meta: 3.300 habilitaciones otorgadas

c) Licencias y habilitaciones al personal aeronavegante Meta: 12.950 habilitaciones otorgadas

d) Habilitación de aeródromos públicos y privados Meta: 16 habilitaciones otorgadas

e) Capacitación al personal operativo en aeropuertos y aeródromos Meta: 3.289 técnicos capacitados

f) Inspecciones técnico administrativas al personal tripulante Meta: 76 inspecciones realizadas

g) Publicaciones de uso aeronáutico Meta: 14.522 publicaciones

h) Inspecciones a servicios de navegación aérea Meta: 23.481 inspecciones realizadas

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Programa: Desarrollo de la Educación Superior

a) Convalidación de títulos extranjeros Meta: 2.400 títulos convalidados

b) Incentivos a docentes universitarios con actividades de investigación Meta: 25.000 docentes investigadores beneficiados

c) Formación universitaria Meta: 92.933 egresados

d) Autorización de nuevas universidades privadas Meta: 1 autorizaciones otorgadas

e) Reconocimiento oficial de títulos universitarios nacionales Meta: 1.800 informes Meta: 1.400 títulos

f) Verificación y registro de diplomas y certificados analíticos universitarios Meta: 240.000 certificados otorgados

g) Tasa de actividad de investigación de docentes universitarios Indicador: 21,4%

Programa: Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas

a) Reincorporación de jóvenes y adultos a la educación formal – Programa Asistiré Meta: 220 escuelas atendidas Meta: 43 municipios asistidos

b) Participación de alumnos en el parlamento juvenil MERCOSUR Meta: 272.500 alumnos atendidos

c) Asistencia técnica y financiera para el fortalecimiento de la enseñanza obligatoria Meta: 15.300 escuelas atendidas Meta: 24 provincias asistidas

d) Desarrollo de proyecto sociocomunitario Meta: 7.160 proyectos

e) Desarrollo de campaña de resucitación cardiopulmonar Meta: 10.000 cursos Meta: 500.000 personas capacitadas

Programa: Infraestructura y Equipamiento

a) Transferencias de recursos para el mejoramiento de la infraestructura en escuelas Meta: 63.390 m2 construidos Meta: 272 aulas construidas

b) Transferencias de recursos para equipamiento de mobiliario para aulas Meta: 1.581 aulas equipadas

c) Asistencia financiera para dotación de servicios a escuelas Meta: 268 escuelas atendidas

Programa: Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica

a) Capacitación tecnológica Meta: 4.000 personas capacitadas

b) Servicios de asistencia técnica Meta: 450 servicios brindados

c) Administración de incentivos fiscales Meta: 250 proyectos promovidos

d) Diseño de perfiles profesionales Meta: 6 perfiles diseñados

e) Diseño curricular de ofertas educativas Meta: 6 módulos diseñados

f) Producción de materiales didácticos y de divulgación en diversos soportes Meta: 20 materiales producidos

g) Formación de docentes de educación técnico profesional Meta: 27.000 docentes capacitados

h) Asistencia financiera en educación técnico profesional Meta: 24 proyectos promovidos para acciones de retención Meta: 180 instituciones asistidas para acondicionamiento edilicio Meta: 870 instituciones asistidas para equipamiento Meta: 24 proyectos promovidos para vinculación tecnológica-productiva

i) Asistencia técnica y financiera para el fortalecimiento de la educación de jóvenes y adultos Meta: 80.000 egresados

Programa: Acciones de formación docente

a) Tasa de avance del programa nacional de formación permanente Indicador: 100%

b) Capacitación docente Meta: 1.243.082 docentes capacitados

c) Capacitación a directivos Meta: 7.000 directivos

d) Material de investigación sobre la formación docente Meta: 1 estudio elaborado

e) Asistencia técnica y financiera para el fortalecimiento del sistema formador Meta: 24 provincias asistidas

f) Asistencia técnica y financiera para el planeamiento de la oferta de formación docente Meta: 24 provincias asistidas

g) Asistencia técnica y financiera para el desarrollo curricular Meta: 24 provincias asistidas

h) Fortalecimiento de las trayectorias de los estudiantes de formación docente Meta: 500 instituciones asistidas

i) Asistencia técnica para la mejora de las metodologías de enseñanza Meta: 3.000 escuelas asistidas

j) Formación de docentes secundarios en ejercicio sin título Meta: 1.500 docentes titulados

Programa: Implementación del Plan Nacional de Educación Digital

a) Capacitación en educación digital Meta: 1.800 personas capacitadas para nivel primario Meta: 2.200 personas capacitadas para el nivel secundario

b) Provisión de equipamiento tecnológico para el nivel primario Meta: 3.000 servicios educativos equipados

c) Provisión de equipamiento tecnológico para el nivel secundario Meta: 600.000 equipamientos provistos

d) Provisión de equipamiento tecnológico – escuelas del futuro Meta: 3.000 equipamientos provistos

e) Provisión de equipamiento tecnológico para el nivel inicial – jardines digitales Meta: 5.000 equipamientos provistos

f) Capacitación en educación digital para nivel inicial Meta: 1.130 personas capacitadas

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA

Programa: Formulación e Implementación de la Política de Ciencia y Tecnología

a) Acciones vinculadas al programa federal de capacitación Meta: 24 capacitaciones realizadas

b) Subsidios a instituciones Meta: 53 subsidios otorgados

c) Acciones vinculadas con el programa de robótica y tecnología para educar Meta: 6 convenios firmados

d) Acciones vinculadas con el programa específico de demandas federales de ciencia y tecnología Meta: 24 convenios firmados

e) Acciones vinculadas al programa federal de desarrollo de proyectos Meta: 24 auditorías realizadas

f) Servicio bibliográfico Meta: 3.750.000 de consultas bibliográficas

g) Fomento de la vinculación científica con el exterior Meta: 1.000 viajes realizados

h) Tasa de implementación de las propuestas y modificaciones institucionales Indicador: 91%

i) Tasa de culminación de proyectos de ciencia y tecnología financiados Indicador: 20%

j) Acciones vinculadas con el programa fábrica, diseño e innovación Meta: 12 convenios firmados

k) Acciones vinculadas al programa federal de divulgación Meta: 24 convenios firmados

Programa: Promoción y Financiamiento de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación

a) Otorgamiento de subsidios del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT) y del Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC) Meta: 9.160 subsidios FONCyT otorgados Meta: 500 subsidios FONTAR otorgados Meta: 811 subsidios FONARSEC otorgados

b) Otorgamiento de créditos FONTAR Meta: 200 préstamos otorgados

c) Otorgamiento de subsidios para la promoción de la industria del software Meta: 480 subsidios otorgados d) Tasa de culminación de proyectos financiados Indicador: 46% del Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software (FONSOFT) Indicador: 60% del FONTAR Indicador: 70% del FONCyT

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CULTURA

Programa: Promoción e Integración Cultural Nacional e Internacional

a) Asistencia financiera a organismos internacionales de la cultura Meta: 2 organismos asistidos

b) Asistencia financiera a proyectos para participación en ferias y festivales internacionales Meta: 5 proyectos asistidos

c) Participación institucional en ferias y festivales internacionales Meta: 5 participaciones

d) Difusión de la actividad artística Indicador: 168.000 espectadores

e) Realización de espectáculos culturales Meta: 56 presentaciones artísticas

f) Realización de actividades educativas y culturales – “El Estado en tu Barrio” Meta: 520 talleres

Programa: Difusión y Fortalecimiento del Patrimonio Cultural

a) Realización de conferencias Meta: 52 conferencias

b) Edición de libros Meta: 14.500 ejemplares impresos

c) Publicaciones Meta: 4.409 ejemplares impresos

d) Investigaciones históricas Meta: 112 temas investigados

e) Registración de bienes culturales Meta: 8.000 bienes culturales registrados

f) Capacitación en gestión, registro, conservación y protección de bienes culturales Meta: 35 cursos Meta: 1.400 personas capacitadas

g) Emisión de licencias de exportación de bienes culturales Meta: 4.000 licencias otorgadas

Programa: Fomento y Apoyo Económico a Bibliotecas Populares

a) Apoyo a bibliotecas populares Meta: 1.100 bibliotecas asistidas Meta: 2.750 subsidios otorgados

b) Acrecentamiento bibliográfico bibliotecas Meta: 10.000 libros provistos

c) Publicaciones Meta: 5 títulos publicados

d) Cursos de capacitación Meta: 14 cursos realizados Meta: 800 personas capacitadas

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

Programa: Formación de Recursos Humanos

a) Formación de becarios Meta: 2.817 becarios formados

b) Formación de investigadores del escalafón científico tecnológico Meta: 10.636 investigadores formados

c) Formación del personal de apoyo del escalafón científico tecnológico Meta: 2.833 personal de apoyo formados

d) Tasa de titulación del proceso de formación de becarios Indicador: 63% de becarios doctorales Indicador: 63% de becarios posdoctorales

e) Porcentaje de aprobación en las solicitudes de promociones de investigadores Indicador: 60%

f) Porcentaje de aprobación en las solicitudes de promoción del personal de apoyo Indicador: 70%

g) Tasa de mujeres en la categoría de asistente en la carrera del investigador científico y tecnológico del CONICET - PPG Indicador: 55%

h) Tasa de mujeres en la categoría superior de la carrera de investigador científico y tecnológico del CONICET – PPG Indicador: 25%

i) Tasa de mujeres en las becas posdoctorales – PPG Indicador: 61%

Programa: Promoción, Investigación, Financiamiento, Innovación y Divulgación en Ciencia y Técnica

a) Visitas guiadas Meta: 155.000 visitantes atendidos Meta: 105.000 alumnos atendidos

b) Publicaciones técnicas Meta: 15 publicaciones realizadas

c) Asesoramiento técnico Meta: 182 casos Meta: 521 casos investigados

d) Asistencia técnica en la gestión de patentes Meta: 198 patentes

TEATRO NACIONAL CERVANTES

Programa: Acciones artísticas del Teatro Nacional Cervantes

a) Representaciones artísticas en la sala del teatro Meta: 550 obras en escena

b) Representaciones artísticas el teatro produce en el país Meta: 64 obras en escena

c) Representaciones artísticas ciclo de conferencias performáticas en territorios del país Meta: 10 obras en escena

d) Representaciones artísticas giras nacionales Meta: 200 obras en escena

e) Representaciones artísticas laboratorios de creación Meta: 42 obras en escena

BIBLIOTECA NACIONAL

Programa: Servicios de la Biblioteca Nacional

a) Servicio bibliográfico Meta: 815.000 consultas bibliográficas atendidas Meta: 172.400 usuarios atendidos

b) Publicaciones Meta: 223.850 ejemplares impresos

c) Conservación y restauración bibliográfica Meta: 64.380 unidades

d) Formación de bibliotecarios Meta: 38 egresados

e) Eventos culturales Meta: 67.000 participantes

f) Realización de talleres artísticos y literarios Meta: 4.200 participantes

g) Producción audiovisual Meta: 130 materiales producidos

h) Consultas al sitio web Meta: 1.858.701 ingresos

i) Catalogación bibliográfica Meta: 45.000 unidades catalogadas

j) Desarrollo de la colección Meta: 98.000 unidades

k) Servicio de digitalización Meta: 258.266 imágenes digitales Meta: 44.000 minutos digitales

l) Servicio de microfilmación Meta: 33.000 fotogramas

INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO

Programa: Fomento, Producción y Difusión del Teatro

a) Otorgamiento de becas Meta: 30 becarios

b) Asistencia financiera a la actividad teatral Meta: 158 salas teatrales Meta: 245 grupos teatrales

c) Fomento de dramaturgos Meta: 58.000 ejemplares impresos Meta: 16 ediciones

d) Fiestas del teatro Meta: 30 fiestas

FONDO NACIONAL DE LAS ARTES

Programa: Financiamiento para el Fomento de las Artes

a) Índice de regionalización de las acciones del Fondo Nacional de las Artes Indicador: 65% de cobertura provincial

b) Préstamos del sector privado Meta: 50 prestatarios

c) Asistencia financiera a actividades culturales Meta: 150 beneficiarios

d) Premios Meta: 100 premiados

e) Fondo editorial Meta: 1 edición

f) Fomento de nuevas expresiones artísticas Meta: 73 eventos realizados

g) Divulgación de las artes plásticas y las artesanías Meta: 2 exposiciones realizadas

h) Desarrollo territorial del fomento de las actividades artísticas Meta. 5 fondos municipales

i) Promoción y fomento de las actividades artísticas Meta: 815 becarios Meta: 2 convocatorias

COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA

Programa: Evaluación y Acreditación Universitaria

a) Evaluación institucional externa Meta: 45 instituciones evaluadas

b) Evaluación de proyectos institucionales Meta: 45 proyectos institucionales

c) Evaluación de programas Meta: 168 programas de grado evaluados Meta: 615 programas de posgrado evaluados

d) Formación en evaluación de instituciones y acreditación de carreras universitarias Meta. 2.150 personas capacitadas Meta: 16 cursos realizados

MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL

Programa: Abordaje Territorial

a) Subsidio a personas Meta: 1.100 personas

b) Subsidio a instituciones Meta: 160 instituciones asistidas

c) Subsidio a personas e instituciones Meta: 34.000 familias asistidas

d) Distribución de elementos para atención de emergencias Meta: 2.370.000 productos distribuidos

e) Atención directa en centros móviles Meta: 760 operativos realizados Meta: 140 localidades asistidas

f) Fortalecimiento en centros integradores comunitarios Meta: 25 refuncionalizaciones de proyectos

g) Asistencia a talleres familiares y comunitarios mediante la entrega de herramientas Meta: 6.500 talleres asistidos

Programa: Economía Social

a) Asistencia financiera organizaciones administradoras para el otorgamiento de créditos Meta: 30.000 créditos otorgados

b) Asistencia financiera a unidades productivas Meta: 200 proyectos ejecutados

c) Asistencia técnica financiera a Organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales en proyectos de economía social Meta: 70 proyectos financiados d) Formación de actores de la economía social Meta: 110 proyectos ejecutados

e) Fomento de la comercialización de las unidades productivas de la economía social Meta: 700 unidades productivas cubiertas

f) Incubación y asistencia técnica a unidades productivas Meta: 4.800 unidades productivas asistidas

Programa: Políticas Alimentarias

a) Asistencia financiera para conformación de huertas Meta: 13.000 huertas escolares asistidas Meta: 6.545 huertas comunitarias asistidas Meta: 558.548 huertas familiares asistidas

b) Asistencia alimentaria a personas en situación de vulnerabilidad social Meta: 1.369.881 prestaciones alimentarias otorgadas

c) Asistencia técnica y financiera a comedores comunitarios Meta: 1.224 comedores asistidos

d) Complemento alimentario a personas en situación de vulnerabilidad social Meta: 6.000.000 módulos alimentarios entregados

e) Asistencia financiera a comedores escolares Meta: 18.704 comedores asistidos

f) Asistencia nutricional con leche fortificada Meta: 12.000.000 de kilogramos de leche entregados

Programa: Apoyo al empleo

a) Inscripción al régimen de monotributo social Meta: 400.000 beneficiarios activos más adherentes con aportes del 100% Meta: 125.000 efectores activos más adherentes con aportes del 50%

b) Ingresos de inclusión social Meta: 171.000 titulares activos Meta: 10.000 titulares nexo Meta: 80.000 titulares capacitados

c) Asistencia financiera para la inserción laboral de mujeres y personas trans Meta: 76.500 titulares activos Meta: 60.000 titulares capacitados

SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

Programa: Acciones para la Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes

a) Consolidación/conformación de espacios institucionales gubernamentales y no gubernamentales Meta: 6 organizaciones asistidas

b) Fortalecimiento institucional y proyectos federales Meta: 6 organizaciones asistidas

c) Transferencia de capacidades y monitoreo de políticas y programas de niñez y adolescencia Meta: 6 organizaciones asistidas

d) Acciones para la promoción de derechos Meta: 3.100 personas asistidas Meta: 1.200 participantes Meta: 20 organizaciones asistidas

e) Acciones para el fortalecimiento de los centros de adolescentes Meta: 2.700 personas asistidas Meta: 30 organizaciones asistidas

f) Prevención y restitución de derechos Meta: 1.480 personas asistidas

g) Fortalecimiento institucional de organizaciones territoriales Meta: 4 organizaciones asistidas Meta: 500 personas asistidas

h) Promoción de derechos, inclusión, participación, recreación y actividades culturales Meta: 290.000 participantes

i) Acompañamiento a las familias en la crianza de los niños de 0 a 4 años Meta: 45.000 familias asistidas Meta: 1.570 capacitaciones realizadas

j) Acompañamiento para el egreso de jóvenes sin cuidados parentales Meta: 2.700 personas asistidas

Programa: Promoción y Protección de los Derechos de Adultos Mayores

a) Atención de adultos mayores en residencias Meta: 255 personas asistidas

b) Fortalecimiento de instituciones de atención de adultos mayores Meta: 38 organizaciones asistidas

c) Capacitación para la atención y cuidados de adultos mayores Meta: 3.700 personas capacitadas

d) Actividades de promoción de los derechos de adultos mayores Meta: 6.300 personas asistidas

e) Registro de cuidadores domiciliarios Meta: 2.000 personas inscriptas Meta: 6 organizaciones inscriptas

Programa: Promoción y Asistencia a Espacios de Primera Infancia

a) Atención de niños/niñas en centros de desarrollo infantil Meta: 350 personas asistidas

b) Capacitación y asistencia técnica a espacios de primera infancia Meta: 32.000 personas capacitadas Meta: 320 talleres realizados

c) Fortalecimiento de espacios de primera infancia Meta: 38.500 personas capacitadas Meta: 900 organizaciones asistidas

d) Fortalecimiento de centros de prevención de la desnutrición infantil Meta: 2.835 personas asistidas Meta: 4 organizaciones asistidas

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD

Programa: Atención de la Madre y el Niño a) Asistencia con medicamentos Meta: 878.136 tratamientos entregados

b) Publicaciones Meta: 10.000 ejemplares distribuidos

c) Capacitación Meta: 6.000 personas capacitadas

d) Asistencia para la detección de enfermedades congénitas Meta: 1.600.000 análisis realizados

e) Provisión de equipamiento a centros de salud Meta: 100 centros equipados

f) Asistencia con hormonas de crecimiento Meta: 150 pacientes

g) Evaluación del estado de salud de niños de 1° a 6° grado Meta: 2.000 escuelas evaluadas Meta: 200.000 niños evaluados

h) Tasa de mortalidad infantil Indicador: 8,5 casos por cada 1.000 nacidos vivos (en menores de 1 año)

Programa: Cobertura de Emergencias Sanitarias

a) Asistencia sanitaria Meta: 125.000 pacientes asistidos

b) Capacitación Meta: 2.000 personas capacitadas

c) Asistencia sanitaria en emergencias Meta: 50 pacientes trasladados

Programa: Prevención y Control de Enfermedades Endémicas

a) Capacitación Meta: 51 cursos Meta: 1.360 personas capacitadas

b) Tasa de notificación de la enfermedad de Chagas Indicador: 9,8 casos por cada 100.000 habitantes

c) Capacitación profesional técnica Meta: 1.032 personas capacitas

d) Rociado de viviendas Chagas Meta: 45.000 viviendas rociadas

e) Vigilancia viviendas rociadas Chagas Meta: 120.000 viviendas vigiladas

f) Capacitación de agentes comunitarios Meta: 2.240 personas capacitadas

g) Protección de la población contra el dengue Meta: 304 municipios vigilados Meta: 243 municipios controlados químicamente

h) Vigilancia viviendas rociadas con paludismo Meta: 17.600 viviendas rociadas

i) Rociado de viviendas con paludismo Meta: 8.120 viviendas rociadas

j) Atención médica paludismo Meta: 1.040 personas atendidas

k) Estudios serológicos Chagas para embarazadas y niños Meta: 480.000 personas asistidas

l) Becas de formación de agentes comunitarios Meta: 1.528 becarios formados

Programa: Desarrollo de Seguros Públicos de Salud (BIRF N° 8062-AR y N° 8516- AR

a) Población de 0-5 años, 6-9 años, de 10-19 años y mujeres de 20-64 años identificada, nominada y con cobertura efectiva básica Indicador: 49%

b) Mujeres embarazadas con primer control antes de la semana 13 de gestación - PPG Indicador: 40%

c) Población de hombres de 20 a 64 años, identificada, nominada y con cobertura efectiva básica Indicador: 15%

d) Financiamiento de cirugías de cardiopatías congénitas Meta: 904 pacientes operados

e) Asistencia financiera a provincias para seguro de salud Meta: 1.321.489 beneficiarios de 0 a 5 años Meta: 593.458 beneficiarios de 6 a 9 años Meta: 1.158.993 beneficiarios de 10 a 19 años Meta: 1.416.656 beneficiarios mujeres de 20 a 64 años Meta: 642.601 beneficiarios hombres de 20 a 64 años

Programa: Prevención y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles

a) Distribución de vacunas (Programa Ampliado de Inmunización y otras) Meta: 44.593.263 dosis distribuidas

b) Inmunización de menores de 1 año (Vacunas B.C.G., Sabin, Pentavalente y Triple Viral) Meta: 2.893.433 personas vacunadas

c) Inmunización de menores de 6 meses (Vacuna Antihepatitis B) Meta: 713.964 personas vacunadas

d) Inmunización de niños de 11 años (Vacuna Triple Bacteriana Acelular) Meta: 713.964 personas vacunadas

e) Inmunización de niños de 1 año (Vacuna Hepatitis A) Meta: 672.971 personas vacunadas

f) Inmunización de niños de 6 meses a 2 años (Vacuna Antigripal) Meta: 1.017.399 personas vacunadas

g) Asistencia técnica a brotes epidemiológicos Indicador: 300 brotes asistidos

h) Asistencia con medicamentos contra la influenza (H1N1) Meta: 80.000 tratamientos distribuidos

i) Boletín epidemiológico Meta: 52 ejemplares distribuidos

Programa: Lucha Contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual e Infecto Contagiosas

a) Distribución de biológicos para VIH y ETS Meta: 3.839.787 determinaciones serológicas realizadas

b) Asistencia con medicamentos para hepatitis viral Meta: 2.000 personas asistidas

c) Estudios de carga viral Meta: 94.416 análisis realizados de VIH Meta: 9.782 análisis realizados de hepatitis

d) Asistencia nutricional a recién nacidos de madres VIH positivo Meta: 1.300 niños asistidos

e) Distribución de preservativos Meta: 67.200.768 productos distribuidos

f) Elaboración y difusión de materiales sobre VIH/ETS Meta: 11.200.000 folletos distribuidos

g) Publicaciones técnicas Meta: 216.000 ejemplares distribuidos

h) Asistencia regular con medicamentos Meta: 59.000 personas asistidas

i) Distribución de biológicos para hepatitis virales Meta: 905.008 determinaciones serológicas

j) Asistencia con medicamentos contra la tuberculosis multirresistente Meta: 180 tratamientos distribuidos

k) Asistencia con medicamentos de primera elección contra la tuberculosis Meta: 12.000 tratamientos distribuidos

l) Tasa de VIH Indicador: 11,9 casos por cada 100.000 habitantes

m) Tasa de infecciones de VIH producidas por transmisión sexual Indicador: 5,20%

Programa: Atención Sanitaria en el Territorio

a) Operativos de abordaje sanitario territorial Meta: 19.500 personas

b) Atención socio-sanitaria en terreno Meta: 45.000 prestaciones efectuadas Meta: 130 operativos realizados Meta: 2.500 controles de salud realizados Meta: 50.000 dosis de vacunas aplicadas

c) Atención en móviles sanitarios Meta: 82.632 pacientes atendidos en consultas médicas Meta: 4.936 pacientes atendidos por odontología Meta: 24.381 análisis de laboratorio realizados Meta: 5.708 pacientes atendidos por oftalmología Meta: 1.537 prestaciones efectuadas en diagnóstico por imágenes

d) Atención en tren social y sanitario Meta: 480 análisis PAP realizados por consultas ginecológicas Meta: 21.535 pacientes atendidos por consultas médicas Meta: 8.339 pacientes atendidos por odontología

e) Capacitación en promoción de hábitos saludables Meta: 90 talleres realizados

f) Asistencia técnica en riesgos socioambientales Meta: 32 entidades asistidas Meta: 14 supervisiones realizadas

g) Desarrollo del conocimiento en riesgos socioambientales Meta: 28 documentos producidos

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

Programa: Asistencia a la Actividad Cooperativa y Mutual

a) Control de entidades mutuales Meta: 3.700 mutuales controladas

b) Capacitación Meta: 29.000 personas capacitadas

c) Creación de nuevas cooperativas Meta: 400 cooperativas creadas

d) Control de cooperativas Meta: 8.000 cooperativas controladas

e) Otorgamiento de nuevas matrículas a mutuales Meta: 345 mutuales incorporadas

HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES “LICENCIADA LAURA BONAPARTE”

Programa: Asistencia Integral y Prevención en Drogadicción

a) Capacitación profesional técnica Meta: 4.125 personas capacitadas Meta: 190 cursos

b) Acciones de prevención en la comunidad Meta: 700 talleres Meta: 1.500 personas asistidas

c) Admisión a la demanda espontánea Meta: 11.000 pacientes asistidos

d) Asistencia ambulatoria por consultorios externos Meta: 600 pacientes asistidos Meta: 12.000 prestaciones efectuadas

e) Asistencia ambulatoria en centro de día Meta: 70 pacientes asistidos

f) Asistencia e internados de tiempo compartido Meta: 180 pacientes asistidos

g) Asistencia para la reinserción social Meta: 8 pacientes asistidos (casa de medio camino) Meta: 25 pacientes asistidos

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

Programa: Control y Fiscalización de Medicamentos, Alimentos y Productos Médicos, Cosméticos y Productos de Uso Doméstico

Control y Fiscalización de Medicamentos y Productos para Diagnóstico a) Control de calidad de productos y establecimientos Meta: 700 productos analizados Meta: 350 establecimientos inspeccionados Meta: 30 inspecciones de buenas prácticas clínicas realizadas

b) Autorización de productos Meta: 2.500 productos autorizados Meta: 300 autorizaciones de comercialización otorgadas Meta: 200 autorizaciones de buenas prácticas otorgadas

c) Habilitación de establecimientos Meta: 65 establecimientos habilitados

d) Desarrollo de sustancias de referencia Meta: 8 sustancias desarrolladas

e) Autorización sanitaria de comercio exterior Meta: 22.800 autorizaciones de importación otorgadas Meta: 1.500 autorizaciones de exportación otorgadas

f) Autorización de comercialización de psicotrópicos y estupefacientes Meta: 1.400 vales entregados

g) Generación de certificados de buenas prácticas de medicamentos Meta: 5.300 certificados entregados

Control y Fiscalización de Alimentos a) Control de calidad de productos y establecimientos Meta: 20.000 productos analizados Meta: 1.800 establecimientos inspeccionados

b) Autorización de productos Meta: 9.300 productos autorizados

c) Habilitación de establecimientos Meta: 180 establecimientos habilitados

d) Capacitación Meta: 6.000 personas capacitadas

e) Autorización sanitaria de comercio exterior Meta: 105.600 autorizaciones de importación otorgadas Meta. 155.700 autorizaciones de exportación otorgadas

Control y Fiscalización de Productos Médicos a) Control de calidad de establecimientos Meta: 900 establecimientos inspeccionados

b) Autorización de productos Meta: 6.200 productos autorizados

c) Habilitación de establecimientos Meta: 850 establecimientos habilitados

d) Autorización sanitaria de comercio exterior Meta: 28.000 autorizaciones de importación otorgadas Meta. 500 autorizaciones de exportación otorgadas

Fiscalización de Cosméticos y Productos para Uso Doméstico y Control de Mercado de Medicamentos y Productos Médicos a) Control de calidad de establecimientos Meta: 1.430 establecimientos inspeccionados

b) Autorización de productos Meta: 8.260 productos autorizados

c) Autorización sanitaria de comercio exterior Meta: 13.130 autorizaciones de importación otorgadas

INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE

Programa: Regulación de la Ablación e Implantes

a) Capacitación profesional técnica Meta: 23 cursos dictados Meta: 200 personas capacitadas

b) Administración del registro de donantes de células progenitoras hematopoyéticas Meta: 80.000 donantes registrados

c) Procuración de órganos Meta: 715 donantes Meta: 2.001 órganos ablacionados

d) Procuración de tejidos Meta: 569 donantes Meta: 2.583 tejidos ablacionados

e) Transplante de órganos Meta: 1.795 órganos transplantados

f) Transplante de tejidos Meta: 1.318 tejidos transplantados

g) Servicio de información telefónica Meta: 45.000 consultas atendidas

h) Elaboración de materiales de difusión Meta: 20 materiales producidos

i) Búsqueda de donantes de células progenitoras hematopoyéticas para transplantes Meta: 120 transplantes concretados Meta: 1.100 transplantes no concretados

j) Tasa de donante de órganos Indicador: 13,5 casos por millón de habitantes

HOSPITAL NACIONAL PROFESOR ALEJANDRO POSADAS

Programa: Atención Sanitaria para la Comunidad

a) Atención de pacientes externos Meta: 709.596 consultas médicas

b) Atención de pacientes internados Meta: 18.624 egresos

c) Atención de pacientes de emergencia Meta: 213.386 consultas médicas

d) Intervenciones quirúrgicas Meta: 16.703 procedimientos realizados

COLONIA NACIONAL Dr. MANUEL A. MONTES DE OCA

Programa: Atención de Pacientes

a) Atención de pacientes ambulatorios Meta: 20.000 consultas médicas

b) Alojamiento permanente de personas con discapacidad mental Meta: 500 personas asistidas

c) Asistencia financiera para la inserción social Meta: 75 personas asistidas

d) Rehabilitación en centros de día Meta: 350 concurrentes asistidos

e) Alojamiento externo para rehabilitación y reinserción social Meta: 80 residentes asistidos f) Talleres pedagógicos Meta: 1.000 concurrentes g) Rehabilitación y externación asistida de pacientes Indicador: 20,26% h) Certificación de la discapacidad Meta: 110 certificados otorgados i) Talleres pedagógicos Meta: 1.000 concurrentes asistidos

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD Programa: Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud a) Asistencia integral al drogadependiente Meta: 6.429 subsidios mensuales otorgados b) Asistencia para tratamiento de afectados por VIH/SIDA Meta: 159.320 subsidios mensuales otorgados c) Atención al discapacitado Meta: 174.352 subsidios mensuales otorgados d) Asistencia para prestaciones de alta complejidad Meta: 15.850 pacientes asistidos e) Asistencia para tratamiento de pacientes hemofílicos Meta: 2.051 subsidios otorgados f) Asistencia para tratamiento prolongado con medicamentos Meta: 109.550 subsidios otorgados

INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER Programa: Investigación, Prevención, Detección Temprana y Tratamiento del Cáncer a) Capacitación Meta: 4.050 personas capacitadas b) Becas de investigación Meta: 65 becarios c) Difusión del conocimiento Meta: 30 documentos producidos d) Asistencia Financiera para investigaciones Meta: 55 proyectos financiados e) Prevención del cáncer de cuello de útero Meta: 189.000 análisis PAP realizado f) Becas de formación de recursos humanos en cáncer Meta: 44 becarios g) Becas de corto plazo de formación de recursos humanos en cáncer Meta: 71 becarios

h)Estudios para el diagnóstico temprano del cáncer de mama Meta: 104.049 mamografías realizadas i) Registro línea de cuidado en cáncer de mama Meta: 280 centros con carga activa

AGENCIA NACIONAL DE LABORATORIOS PÚBLICOS Programa: Investigación y Desarrollo de los Laboratorios de Producción Pública a) Apoyo para capacitación en provincias Meta: 2 cursos Meta: 200 personas capacitadas b) Asistencia financiera a entidades Meta: 12 subsidios otorgados

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES Programa: Formulación e Implementación de Políticas Públicas de la Mujer a) Fortalecimiento institucional a organismos gubernamentales y no gubernamentales de mujeres – PPG Meta: 1.000 participantes b) Capacitación para el desarrollo integral de la mujer – PPG Meta: 6.542 personas capacitadas Meta: 294 talleres realizados c) Acciones para la formación en género en escuelas populares – PPG Meta: 5 proyectos promovidos Meta: 750 personas capacitadas d) Protección integral de la mujer y articulación de acciones directas – PPG Meta: 184.782 personas asistidas Meta: 198.587 intervenciones realizadas 4.2 Empresas Públicas

Para el ejercicio 2019 se prevén para el sector Empresas Públicas ingresos de operación por $243.426,1 millones, lo cual implica un incremento del 67,7% respecto del ejercicio anterior.

Dicho aumento se explica fundamentalmente por las empresas: Integración Energética Argentina S.A. (IEASA); Aerolíneas Argentina S.A.; Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA); Correo Oficial de la República Argentina S.A.; EDUC.AR.S.E y Corredores Viales S.A.

A continuación se detallan las principales actividades de las seis empresas más relevantes desde el punto de vista económico y que concentran, para el ejercicio 2019, el 86,1% de los ingresos de operación de este sector.

Integración Energética Argentina S.A.

La empresa, que representa el 35,7% del total de los ingresos operativos del Subsector de Empresas Públicas, tiene como misión proveer energía de forma eficaz y eficiente, acompañando las políticas públicas del Estado Nacional.

Entre sus actividades pueden identificarse 4 áreas principales de negocio. En primer lugar, la empresa abarca un porcentaje significativo de la generación de energía eléctrica que se aporta al sistema energético nacional, además de llevar adelante estudios técnicos, económico financieros y legales tendientes a viabilizar inversiones en el sector eléctrico del país. Otra de las áreas de negocio es la prestación del servicio público de transporte y distribución de gas natural, en cualquier etapa de la cadena de valor de energía eléctrica, y en todos los mercados de bienes y servicios energéticos. En tercer lugar, la empresa participa activamente de la extracción de hidrocarburos en asociación con otros actores privados, desarrollando actividades de exploración y producción en distintas provincias argentinas. Por último, cumple un rol fundamental en la generación de energías renovables, llevando a cabo proyectos de carácter federal.

Asimismo, se incorporó la comercialización de la energía de los aprovechamientos hidroeléctricos binacionales y el desarrollo de estudios, proyectos, inspección, dirección de obras, planes y otras actividades relacionadas con la hidroenergía.

Para el ejercicio 2019, la empresa proyecta ingresos de operación por la suma de $86.863,1 millones, monto que resulta un 88,1% mayor respecto del ejercicio 2018. Aerolíneas Argentinas S.A.

La empresa prevé para el ejercicio 2019 ingresos operativos del orden de $66.429,8 millones, que representan un 27,3% del total de los ingresos operativos del subsector de empresas públicas.

La entidad posee una cuota de mercado de aproximadamente el 65% de los vuelos de cabotaje y un 20% de los vuelos internacionales, desde/hacia Argentina. Cuenta con una flota de 82 aviones, con una antigüedad promedio de aproximadamente 7 años y prevé para 2019, una operación en torno a los 350 vuelos diarios, lo cual representa un 5% de crecimiento respecto al ejercicio 2018, con un factor de ocupación promedio de alrededor del 79%.

Nucleoeléctrica Argentina S.A.

Para el año 2019, la entidad, que tiene a su cargo la generación y venta de energía eléctrica de las centrales nucleares Atucha I, II y Embalse, proyecta incrementar su producción en un 18,5% respecto del ejercicio anterior.

De esta manera, la empresa prevé alcanzar una generación eléctrica de 11.817.391 MWh netos, lo que implicará la obtención de $25.302,9 millones en concepto de ingresos operativos, esto es un 66,1% por encima del año anterior.

Correo Oficial de la República Argentina S.A

Esta empresa representa aproximadamente el 9,9% del total de los ingresos operativos del subsector de empresas públicas. Como resultado de sus actividades de recolección, clasificación, transporte y distribución de piezas postales, brindar servicio telegráfico y giros monetarios, la empresa prevé para el ejercicio 2019 incrementar en un 63% sus ingresos operativos respecto al año anterior.

EDUC.AR. SE

El portal “educ.ar” apunta a utilizar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para mejorar los modos de enseñar y de aprender de los docentes y los estudiantes de todos los niveles y modalidades y proveer recursos digitales seleccionados y especializados para docentes, directivos, alumnos y familias

En tal sentido, para el ejercicio 2019 la entidad prevé ingresos operativos por la suma de $4.863,5 millones, los cuales corresponden principalmente al servicio que presta para el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación. Corredores Viales S.A.

Los ingresos de esta empresa se vinculan directamente a la explotación integral de las concesiones viales mediante la percepción de tarifas de peaje a los usuarios. El ejercicio 2019 es el primer año en el que se incluye a esta empresa en el sector y se proyecta que aporte al mismo, la suma de $2.078,2 millones en concepto de ingresos de operación.

4.3 Otros Entes

Este sector se encuentra conformado por entes cuyo tratamiento presupuestario se corresponde con el tratamiento aplicable para las Empresas y Sociedades del Estado, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III del Título II de la Ley Nº 24.156.Seguidamente se describen las actividades a desarrollar por las principales entidades que componen el sector.

Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados tiene la función de otorgar a los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y a su grupo familiar primario las prestaciones sanitarias y sociales, integrales, integradas y equitativas, tendientes a la promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación de la salud.

Para llevar a cabo esta tarea, el Instituto cuenta con 38 Unidades de Gestión Local (UGL), 610 agencias y 35 bocas de atención en todo el país, a través de las cuales presta servicios médicos y sociales a alrededor de 4.917.838 afiliados.

Las UGL abarcan grandes regiones geográficas y/o un importante número de beneficiarios/afiliados, generalmente coinciden con las provincias argentinas o bien grandes aglomeraciones urbanas y actúan como unidad de ejecución de todos los programas implementados por el Instituto. Las agencias, concentran la prestación del servicio a los afiliados, en función de su domicilio de residencia, en puntos geográficos específicos.

De esta manera, las actividades del Instituto comprenden diversas acciones inherentes, tanto a funciones de salud como de promoción y asistencia social.

Dada su magnitud, las funciones de salud, los gastos médicos y las prestaciones farmacéuticas constituyen las de mayor relevancia financiera. En cuanto a las acciones en promoción y asistencia social, cabe citar las correspondientes a subsidios económicos y a gastos de internación geriátrica.

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)

La AFIP lleva adelante una de las actividades estratégicas del Estado Nacional como es la determinación, liquidación y recaudación de gravámenes federales para el financiamiento del gasto público. En tal sentido, los objetivos enunciados por el ente se sintetizan en la administración del sistema tributario nacional y de seguridad social, el control del comercio exterior y la reducción del incumplimiento fiscal y el contrabando.

Con relación a la producción a desarrollar durante el ejercicio 2019, se prevé:

a) Procesar 43.000.000 de declaraciones juradas. b) Procesar 116.000.000 de pagos. c) Otorgar 440.000 permisos de exportación. d) Liberar a plaza 920.000 despachos de importación. e) Controlar a 5.655.000 contribuyentes activos f) Controlar 8.080.000 de puestos de trabajo g) Controlar 560.000 empleadores registrados h) Controlar 44.800 operadores de comercio exterior habilitados.

Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA)

A partir del Decreto Nº 1536/2002, se convirtió al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales en un Ente Público no Estatal en el ámbito de la actual Secretaría de Gobierno de Cultura. Dicho Instituto, se encuentra a cargo de la administración del Fondo de Fomento Cinematográfico, regulado por el artículo 21 y subsiguientes de la Ley Nº 17.741, de Fomento de la Actividad Cinematográfica (t.o. 2001).

El Instituto, tiene a su cargo el fomento y regulación de la actividad cinematográfica nacional en todo el territorio de la República Argentina y en el exterior. En este sentido, para el año 2019, se prevén transferencias corrientes por un monto de $1.265,2 millones, a otorgarse bajo la forma de distintas modalidades de promoción de la actividad, en su gran mayoría (97,5%) al sector privado.

Instituto Nacional de la Música (INAMU)

La Ley N° 26.801 creó el Instituto Nacional de la Música, cuyo objetivo es el fomento, apoyo, preservación y difusión de la actividad musical en general y la nacional en particular. El componente más importante del Instituto, los constituyen los subsidios al fomento y difusión de la actividad musical nacional, instrumentado por medio de transferencias corrientes al sector privado por $75,9 millones. 5. LA INVERSIÓN REAL DIRECTA DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL 5. LA INVERSIÓN REAL DIRECTA DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL

El Sector Público Nacional prevé para el ejercicio 2019 que la inversión real directa alcance la suma de $121.739,3 millones, lo cual equivale a 0,7 puntos del PIB. Dicho nivel de asignación se ubica un 10,6% por debajo de los valores correspondientes al año 2018.

La inversión se concentra principalmente en las obras que realizarán los Organismos Descentralizados, las Empresas Públicas y la Administración Central.

INVERSIÓN REAL DIRECTA DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL (en millones de pesos y %) IMPORTE PARTICIP.

I – Administración Nacional 86.969,5 71,4 1 . Administración Central 28.884,4 23,7 2 . Organismos Descentralizados 57.190,9 47,0 3 . Instituciones de Seguridad Social 894,2 0,7 II – Empresas Públicas 31.541,5 25,9 III – Otros Entes Públicos 3.223,2 2,7 IV – Fondos Fiduciarios del Estado Nacional 5,1 0,0

TOTAL SECTOR PÚBLICO NACIONAL 121.739,3 100,0

Ordenadas según su finalidad, puede apreciarse que en Servicios Económicos se concentra $96.884,9 millones (79,6%) de las inversiones previstas. Las mismas se encuentran especialmente en la función Transporte, en virtud de las obras que tiene a su cargo realizar la Dirección Nacional de Vialidad ($50.923,0 millones), el Ministerio de Transporte ($8.080,7 millones) y las inversiones proyectadas por las empresas Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. ($8.990,1 millones) y Operadora Ferroviaria S.E. ($3.971,0 millones). Por otro lado, cabe mencionar a la función Energía, Combustibles y Minería, por las obras llevadas a cabo por la Secretaría de Gobierno de Energía ($4.190,0) y las inversiones de las empresas Nucleoeléctrica Argentina S.A. ($2.828,1 millones) e Integración Energética Argentina S.A ($1.028,3 millones). En otro orden, se destacan las inversiones llevadas adelante por la Empresa Nacional de Soluciones Satelitales (ARSAT) ($3.040,0 millones), dentro de la función Comunicaciones.

Por otro lado, las asignaciones en materia de Servicios Sociales ascienden a $14.170,5 millones (11,6%); siendo las más relevantes en cuanto al monto las erogaciones destinadas a la funciones Agua Potable y Alcantarillado, especialmente por las obras del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento ($1.570,9 millones); a la función Ciencia y Técnica, por las inversiones de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales ($1.299,6 millones); y en menor medida la función Educación y Cultura, por las inversiones que proyecta el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ($2.321,0 millones).

INVERSIÓN REAL DIRECTA SEGÚN FINALIDAD (en millones de pesos y %) IMPORTE PARTICIP. 1 . Administración Gubernamental 5.292,3 4,3 2 . Servicios de Defensa y Seguridad 5.391,6 4,4 3 . Servicios Sociales 14.170,5 11,6 4 . Servicios Económicos 96.884,9 79,6 TOTAL 121.739,3 100,0

En lo que refiere a la estructura del financiamiento de la inversión real directa del Sector Público Nacional, el Tesoro Nacional financia el $37,3% ($45.396,0 millones), por medio de crédito externo se prevé la ejecución del 14,9% ( $ 18.120,8 millones), mientras que otros recursos internos financian el 47,8% de la inversión real directa ($58.222,5 millones).

5.1 La Inversión Real Directa de la Administración Nacional

5.1.1. Por jurisdicción y categorías programáticas

Dentro de la Administración Nacional, el Ministerio de Transporte concentra el mayor nivel de inversión real entre las jurisdicciones, teniendo a su cargo el 68,2% de las inversiones totales a emprender durante el presente ejercicio por parte de la Administración Nacional.

Es importante señalar que en la Dirección Nacional de Vialidad, dependiente de la jurisdicción mencionada, se localizan los proyectos y obras de mayor peso financiero, pues está programado que este organismo ejecute el 85,9% de la inversión del Ministerio y el 58,6% de la correspondiente a la Administración Nacional. La mayor parte de los gastos se destinan a los siguientes programas: Construcción de Autopistas y Autovías, Repavimentación de Rutas Nacionales, Ejecución de Obras de Mantenimiento y Rehabilitación en Red por Administración y por Sistema de Gestión Integral.

Le sigue en orden de importancia, la inversión real prevista en el Ministerio de Hacienda, la cual representa el 7,3% del total de la Administración Nacional. En este caso, sobresalen las acciones llevadas a cabo por la Secretaría de Gobierno de Energía, específicamente las ejecutadas a través de los programas de Formulación y Ejecución de Políticas de Energía Eléctrica y de Políticas de Hidrocarburo, así como también las acciones llevadas adelante por la Comisión Nacional de Energía Atómica. INVERSIÓN REAL DIRECTA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL POR TIPO DE INVERSIÓN SEGÚN JURISDICCIÓN (en millones de pesos) OTRAS JURISDICCIÓN PROYECTOS TOTAL INVERSIONES Poder Legislativo Nacional 168,9 132,2 301,1 Poder Judicial de la Nación 277,1 536,3 813,4 Ministerio Público 43,2 67,1 110,3 Presidencia de la Nación 983,4 447,7 1.431,1 Jefatura de Gabinete de Ministros 19,4 714,1 733,5 Ministerio del Interior, Obras Públicas 4.413,1 696,0 5.109,1 y Vivienda Ministerio de Relaciones Exteriores y 290,8 130,2 421,0 Culto Ministerio de Justicia y Derechos 1.004,1 252,3 1.256,4 Humanos Ministerio de Seguridad 114,9 1.307,5 1.422,4 Ministerio de Defensa 388,8 2.219,8 2.608,6 Ministerio de Hacienda 5.153,4 1.200,3 6.353,7 Ministerio de Producción y Trabajo 56,5 778,6 835,1 Ministerio de Transporte 57.820,7 1.470,6 59.291,3 Ministerio de Educación, Cultura, 3.603,3 853,7 4.457,0 Ciencia y Tecnología Ministerio de Salud y Desarrollo Social 562,8 1.262,7 1.825,5

TOTAL 74.900,4 12.069,1 86.969,5

En el cuadro anterior se observa que el 86,1% de las erogaciones en inversión real han sido definidas como “proyectos”, y el resto como “otras inversiones”. La primera de estas categorías se refiere a los gastos que involucran la creación, ampliación o mejora - incluyendo las acciones de dirección, planificación, estudios, etc.- de un bien de uso, coincidiendo con el concepto de inversión real utilizado en las cuentas nacionales. Por su parte, “otras inversiones” abarcan sólo a la categoría "actividad", esto es la adquisición de bienes de capital preexistentes sin mediar transformación alguna para su uso.

5.1.2. Por finalidad

El 89,6% de la inversión real directa presupuestada en la Administración Nacional se destinará a las finalidades Servicios Económicos y Sociales.

Por el lado de los Servicios Económicos, la mayor asignación de gastos se orienta a la función Transporte (88,8% de las asignaciones de la finalidad), en gran medida para obras de construcción de autopistas y autovías y para el mejoramiento y reposición de rutas nacionales. Con relación a los Servicios Sociales, sobresalen las inversiones programadas en la funciones Educación y Cultura, Ciencia y Técnica y Agua Potable y Alcantarillado, concentrando el 79,9% de las asignaciones de las funciones.

INVERSIÓN REAL DIRECTA POR FINALIDAD (en millones de pesos y %) IMPORTE PARTICIP. 1 . Administración Gubernamental 3.642,3 4,2 2 . Servicios de Defensa y Seguridad 5.391,6 6,2 3 . Servicios Sociales 10.940,1 12,6 4 . Servicios Económicos 66.995,5 77,0

TOTAL 86.969,5 100,0

5.1.3. Estructura de financiamiento

El financiamiento de la inversión real directa de la Administración Nacional prevista en el presupuesto para el corriente ejercicio se efectuará básicamente con recursos internos (80,4%), siendo el crédito interno la fuente financiera de mayor participación.

INVERSIÓN REAL DIRECTA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en %) PARTICIP. Crédito Interno 28,3 Otros Recursos Internos 26,9 Tesoro Nacional 25,2 Crédito Externo 19,6 TOTAL 100,0

5.2 La Inversión Real Directa de las Empresas Públicas y Otros Entes

5.2.1 Empresas Públicas

En el consolidado de Empresas Públicas no Financieras, se advierte que el nivel de la inversión real presupuestada alcanza la suma de $ 31.541,5 millones.

El 59,7% de dicha inversión se encuentra explicado por las acciones llevadas a cabo por 4 entidades. Los aspectos más destacados de la inversión a cargo de estas empresas se detallan a continuación:  Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. La inversión real prevista por la entidad se ubica en $8.990,1 millones, financiada a través de transferencias del Tesoro Nacional y recursos propios. Al respecto, la entidad prevé la rehabilitación de los servicios urbanos e interurbanos que comunican distintas ciudades del país, así como la adecuación del sistema de señalamiento existente para la implementación del sistema de frenado automático de trenes (ATS).

 Operadora Ferroviaria S.E. Se proyecta la suma de $3.971,0 como inversión real directa, financiada íntegramente con transferencias del Tesoro Nacional. Dicho concepto, se destinará a la adecuación de las estaciones y puesta en valor de los talleres de Constitución, Once y Retiro, así como a la compra y mantenimiento de coches.

 Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. Se prevé una inversión de $3.040,0 millones, financiada en gran medida por transferencias del Fondo Fiduciario del Servicio Universal (64,9%) y con recursos propios (35,1%). Durante 2019 se continuará con la implementación del Plan Satelital Geoestacionario Argentino, principalmente para el desarrollo, integración, fabricación y puesta en órbita de 3 satélites geoestacionarios y con el desarrollo de la Red Federal de Fibra Óptica.

 Nucleoeléctrica Argentina S.A. El monto proyectado como inversión real asciende a $2.828,0 millones, siendo una de las principales obras el Proyecto de la Extensión de Vida Útil de la Central Nuclear Atucha I (PEV CNAI) y el Proyecto Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados de la Central Nuclear Atucha I (ASECQ). Asimismo, se destacan Inversiones para Actividades Complementarias a los proyectos nucleares.

5.2.2 Otros Entes

Del total de la inversión prevista por los Entes Públicos excluidos del Presupuesto de la Administración Nacional para el corriente año, el 95,3% se concentra en la Administración Federal de Ingresos Públicos ($1.650,0 millones), en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados ($1.044,1 millones), y en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas ($376,3 millones).

En el caso del ente recaudador, la inversión se orientará a la continuación del Plan de Inversiones Edilicias y modernización de tecnologías aplicadas al control y servicios. En relación a los últimos 2 entes mencionados, la inversión real directa se destinará principalmente a la construcción y mantenimiento de edificios e instalaciones y a la compra de maquinaria y equipos. 6. EMPLEO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL

La planta de personal del Sector Público Nacional no Financiero correspondiente al ejercicio 2019 alcanza la cantidad de 471.834 cargos. El 75,7% de los mismos le corresponden a la Administración Nacional, repartiéndose entre las Empresas y Sociedades del Estado y los Otros Entes Públicos el 24,3% restante. La distribución por sectores es la siguiente:

EMPLEO EN EL SECTOR PÚBLICO NACIONAL SECTOR PÚBLICO NACIONAL 471.834 ADMINISTRACIÓN NACIONAL 357.085 EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO 76.106 OTROS ENTES PÚBLICOS 38.643

6.1 Administración Nacional

La política salarial y de empleo se aborda desde una visión transformadora del Estado, teniendo como ejes estratégicos al ordenamiento y la jerarquización del empleo, conformando como áreas de intervención el diseño organizacional; el rendimiento; la estructura salarial y compensaciones; la capacitación y las relaciones laborales y sociales.

En este sentido, la Secretaría de Empleo Público de la Secretaría de Gobierno de Modernización prevé continuar con las siguientes acciones:

- Elaborar el nomenclador de funciones sustantivas para la Administración Central y relevamiento en los Organismos Descentralizados. Esta tarea complementa al Nomenclador de puestos y funciones transversales vigente, dado que permite incorporar puestos específicos que se relacionan directamente con la razón de ser de cada organismo y por tal motivo no se replican en otras jurisdicciones.

- Incorporar en el nuevo modelo de evaluación de desempeño y en los concursos de alta dirección pública, los atributos clasificados en el marco del Directorio de Competencias elaborado en el año 2017, de conformidad con lo establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público y teniendo en cuenta las habilidades SXXI para el Sector Público propuestas por la OCDE.

- Concluir el nuevo modelo de Régimen para la Alta Dirección Pública, el cual fortalece los puestos de dirección o gerenciales que dependen de la estructura política y constituyen el pilar de apoyo de la estructura y funcionamiento permanente del Estado. Asimismo, se incluirá dicho modelo en las convocatorias concursales.

-Implementar el nuevo sistema de evaluación de desempeño para las evaluaciones del año 2018, el cual incluye la digitalización del proceso a través del sistema de gestión documental electrónica (GDE) y el seguimiento del mismo a través de la plataforma tecnológica. El nuevo sistema permitirá evaluar la idoneidad mientras dura el ejercicio de la función. - Realizar llamado para cubrir más de 500 cargos de alta dirección pública, que complementarán las convocatorias desarrolladas de más de 260 cargos desde la implementación del nuevo régimen de selección de cargos con funciones ejecutivas implementado en el año 2017.

- Regularizar la forma contractual de los trabajadores del Estado, a través de procesos de concurso más ágiles, incluyendo la opción de la convocatoria interna, previéndose convocar 3.500 cargos mediante convocatoria interna.

- Implementar en todos los organismos de la Administración Pública Nacional el Sistema Biométrico de Registro de Asistencia, para un correcto y eficaz control de la asistencia, y el correspondiente reconocimiento del adicional por presentismo. La implementación de dicho sistema se complementa con la realización de auditorías de gestión de Recursos Humanos.

- Facilitar la rotación del personal dentro de la Administración Pública Nacional, a través de la gestión centralizada de búsquedas internas, con el objetivo de aprovechar el talento existente y evitar nuevos ingresos al Estado. La reubicación de los empelados genera impactos positivos como ser mejorar la motivación de los empleados y la relación de aptitudes – puestos de trabajo, dinamizar la cultura de la organización, ofrecer posibilidades de progreso individual y mejorar el clima organizacional.

- Acompañar el proceso jubilatorio de 2.000 agentes que cumplen con los requisitos para acceder al beneficio previsional.

- Fortalecer la Base Integrada de Empleo Público, incorporando mayor información de la nómina de empleados de la Administración Pública Nacional, mejorar la calidad de la información existente e incorporar datos de las Empresas del Estado.

- Ofrecer talleres de desarrollo de nuevos liderazgos, fortaleciendo la capacidad del personal, la escucha activa, el feedback y el reconocimiento del potencial del trabajo en equipo; con foco en los jóvenes profesionales y en la alta dirección pública.

- Acompañar la jerarquización del empleo público por medio de procesos de capacitación y formación continua a través del Instituto Nacional de Administración Pública y de las articulaciones académicas que éste realice.

A continuación, se detalla el nivel de empleo previsto en la Administración Nacional para el año 2019: EMPLEO EN LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL ADMINISTRACIÓN NACIONAL 357.085

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 296.776 Poder Legislativo Nacional 14.776 Poder Judicial de la Nación 26.295 Ministerio Público 8.899 Presidencia de la Nación 1.646 Jefatura de Gabinete de Ministros 1.049 Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda 625 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 2.297 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 19.627 Ministerio de Seguridad 101.909 Ministerio de Defensa 105.261 Ministerio de Hacienda 1.972 Ministerio de Producción y Trabajo 2.681 Ministerio de Transporte 525 Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 2.591 Ministerio de Salud y Desarrollo Social 6.623

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 46.544

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 13.765

6.2 Empresas Públicas

En el siguiente cuadro puede apreciarse una disminución de 2.493 agentes en el personal del consolidado de empresas públicas no financieras para 2019. Dicha disminución es explicada fundamentalmente por el subsector de empresas en marcha.

EMPLEO EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

SECTOR 2018 2019 VARIAC. en % En Marcha 78.589 76.105 -3,2 Residuales 10 1 -90,0 TOTAL 78.599 76.106 -3,2

La estructura ocupacional se encuentra compuesta por un 98,2% de personal permanente, de los cuales prácticamente el 100% se concentra en empresas en marcha. EMPLEO EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS ESTRUCTURA OCUPACIONAL SECTOR PLANTA PLANTA TOTAL PERMANENTE TEMPORARIA En Marcha 74.705 1.400 76.105 Residuales 1 0 1 TOTAL 74.706 1.400 76.106

Dentro de las empresas en marcha, la mayor cantidad de personal se observa en la Operadora Ferroviaria S.E., Correo Oficial de la República Argentina S.A. y Aerolíneas Argentinas S.A., representando en conjunto cerca del 66,9% de la dotación total del subsector de empresas en marcha.

6.3 Otros Entes

La dotación de personal prevista en este subsector para el ejercicio 2019 asciende a 38.643 agentes, concentrándose el 88,9% del personal en la Administración Federal de Ingresos Públicos (21.163 agentes) y en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (13.192 agentes). En lo que refiere a la estructura ocupacional de los Entes, el 98,8% de los agentes forman parte de la planta permanente de las instituciones.

Por otro lado cabe mencionar la incorporación para el ejercicio 2019 de la Comisión Nacional Antidopaje con 11 nuevos agentes. ANEXOS

ANEXO 1

NÓMINA DE JURISDICCIONES, ORGANISMOS Y ENTIDADES INTEGRANTES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL

SECTOR PÚBLICO NACIONAL Administración Nacional

Administración Central - Poder Legislativo Nacional Honorable Senado de la Nación Honorable Cámara de Diputados de la Nación Biblioteca del Congreso de la Nación Imprenta del Congreso de la Nación Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación Defensoría del Pueblo de la Nación Procuración Penitenciaria de la Nación Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual - Poder Judicial de la Nación Consejo de la Magistratura Corte Suprema de Justicia de la Nación - Ministerio Público Procuración General de la Nación Defensoría General de la Nación - Presidencia de la Nación Secretaría General Agencia Federal de Inteligencia Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable Secretaría de Gobierno de Turismo Secretaría Legal y Técnica Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales - Jefatura de Gabinete de Ministros Dirección General de Administración de la Jefatura de Gabinete de Ministros Secretaría de Gobierno del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos Secretaría de Gobierno de Modernización - Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda - Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Servicio Penitenciario Federal Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal Procuración del Tesoro de la Nación - Ministerio de Seguridad Ministerio de Seguridad Policía Federal Argentina Gendarmería Nacional Prefectura Naval Argentina Policía de Seguridad Aeroportuaria - Ministerio de Defensa Ministerio de Defensa Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa Estado Mayor General del Ejército Subsecretaría de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa Estado Mayor General de la Armada Estado Mayor General de la Fuerza Aérea - Ministerio de Hacienda Ministerio de Hacienda Instituto Nacional de Estadística y Censos Secretaría de Gobierno de Energía - Ministerio de Producción y Trabajo Comisión Nacional de Comercio Exterior Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo Ministerio de Producción y Trabajo Secretaría de Gobierno de Agroindustria - Ministerio de Transporte Ministerio de Transporte - Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva Secretaría de Gobierno de Cultura - Ministerio de Salud y Desarrollo Social Ministerio de Salud y Desarrollo Social Secretaría de Gobierno de Salud Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia - Servicio de la Deuda Pública Servicio de la Deuda Pública - Obligaciones a Cargo del Tesoro Obligaciones a Cargo del Tesoro

Organismos Descentralizados - Poder Legislativo Nacional Auditoría General de la Nación - Presidencia de la Nación Administración de Parques Nacionales Sindicatura General de la Nación Autoridad Regulatoria Nuclear Intituto Nacional de Promoción Turística Agencia Nacional de Discapacidad - Jefatura de Gabinete de Ministros Agencia de Administración de Bienes del Estado Ente Nacional de Comunicaciones Agencia de Acceso a la Información Pública - Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda Instituto Nacional del Agua Registro Nacional de las Personas Dirección Nacional de Migraciones Tribunal de Tasaciones de la Nación Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento Organismo Regulador de Seguridad de Presas - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Instituto Nacional de Asuntos Indígenas Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos Agencia Nacional de Materiales Controlados - Ministerio de Defensa Instituto Geográfico Nacional Dirección General de Fabricaciones Militares Servicio Meteorológico Nacional - Ministerio de Hacienda Comisión Nacional de Energía Atómica Comisión Nacional de Valores Superintendencia de Seguros de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Ente Nacional Regulador del Gas Ente Nacional Regulador de la Electricidad Unidad de Información Financiera - Ministerio de Producción y Trabajo Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero Instituto Nacional de Tecnología Industrial Instituto Nacional de Vitivinicultura Instituto Nacional de Semillas Instituto Nacional de la Propiedad Industrial Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Servicio Geológico Minero Argentino Superintendencia de Riesgos del Trabajo - Ministerio de Transporte Agencia Nacional de Seguridad Vial Dirección Nacional de Vialidad Comisión Nacional de Regulación del Transporte Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos Administración Nacional de Aviación Civil Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil - Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología Fundación Miguel Lillo Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas Comisión Nacional de Actividades Espaciales Teatro Nacional Cervantes Biblioteca Nacional Instituto Nacional del Teatro Fondo Nacional de las Artes Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria - Ministerio de Salud y Desarrollo Social Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones “Lic. Laura Bonaparte” Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone Superintendencia de Servicios de Salud Instituto Nacional el Cáncer Agencia Nacional de Laboratorios Públicos Instituto Nacional de las Mujeres

Instituciones de Seguridad Social - Ministerio de Seguridad Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal - Ministerio de Defensa Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares - Ministerio de Salud y Desarrollo Social Administración Nacional de la Seguridad Social

Ex-Cajas Previsionales Provinciales Santiago del Estero Catamarca Salta San Juan Mendoza La Rioja Río Negro Jujuy Tucumán San Luis

Empresas y Sociedades del Estado

Sociedades del Estado S.E. Casa de Moneda Radio y Televisión Argentina S.E. EDUC.AR. S.E. Administración General de Puertos S.E. (A.G.P. S.E.) TELAM S.E. Operadora Ferroviaria S.E. (SOF S.E.) Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (AdIF S.E.) Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. S.E. Contenidos Públicos S.E.

Empresas del Estado Construcción de Viviendas para la Armada Argentina (COVIARA)

Empresas Interestaduales Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD)

Sociedades Anónimas Correo Oficial de la República Argentina S.A. Intercargo S.A.C. Nucleoeléctrica Argentina S.A. Dioxitek S.A. Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba S.A. Radio Universidad Nacional del Litoral S.A. Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias S.A. Belgrano Cargas y Logística S.A. Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios S.A.C.P.E.M. Integración Energética Argentina S.A. (IEASA) Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (AR-SAT) Talleres Navales Dársena Norte Sociedad Anónima Comercial Industrial y Naviera ( S.A.C.I. y N) Vehículo Espacial Nueva Generación Sociedad Anónima. (VENG S.A.) Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A. (FAdeA) Aerolíneas Argentinas S.A. Corredores Viales S.A. Polo Tecnológico Constituyentes S.A.

Empresas Residuales ATC S.A. (e.l.) Lotería Nacional S.E. (e.l.)

Otros Entes Públicos Empresariales Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT)

Fondos Fiduciarios del Estado Nacional

Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica Fondo Fiduciario para la Promoción de la Ganadería Ovina Fondo Fiduciario para la Promoción Científica y Tecnológica Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional Fondo Fiduciario para Subsidios a Consumos Residenciales de Gas Fondo Fiduciario para la Generación Distribuida de Energías Renovables Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte Fondo Fiduciario de Capital Social Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software Fondo Fiduciario del Servicio Universal Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar Fondo Fiduciario para la Vivienda Social Fondo Nacional de Desarrollo Productivo Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Capital Emprendedor Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria Fondo de Infraestructura de Seguridad Aeroportuaria Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables Fondo Fiduciario Programa HOGAR Fideicomiso para la Cobertura Universal de Salud Fondo Fiduciario de Garantías Argentino Fideicomiso Red de Autopistas y Rutas Seguras

Otros Entes Públicos

Administracion Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP) Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal Argentina Dirección de Obra Social del Servicio Penitenciario Federal Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas Unidad Especial Sistema de Transmisión Yacyretá (UESTY) Instituto Nacional de la Música Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) Comisión Nacional Antidopaje (CNAD)

ANEXO 2

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A NIVEL JURISDICCIONAL TOTAL POR JURISDICCIÓN GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL en miles de pesos

PODER PODER MINISTERIO PRESIDENCIA JEFATURA CONCEPTO LEGISLATIVO JUDICIAL PÚBLICO DE LA DE GABINETE NACIONAL DE LA NACIÓN NACIÓN DE MINISTROS

I) GASTOS CORRIENTES 23.457.203,9 45.948.319,0 16.511.015,1 10.096.220,2 9.280.556,2 - GASTOS DE CONSUMO 23.413.594,9 45.743.277,0 16.508.837,2 8.385.426,2 8.708.601,8 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0 1.449,1 - PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 205.000,0 1.414,0 0,0 0,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 460,0 0,0 571,9 1.700,0 416,3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43.149,0 42,0 192,0 1.709.094,0 570.089,0

II) GASTOS DE CAPITAL 260.621,9 813.446,6 110.317,7 1.473.729,9 1.062.594,3 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 260.621,9 813.446,6 110.317,7 1.204.469,5 553.171,4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 269.260,4 509.422,9 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 23.717.825,8 46.761.765,6 16.621.332,8 11.569.950,1 10.343.150,5 TOTAL POR JURISDICCIÓN GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL en miles de pesos

MINISTERIO MINISTERIO DE MINISTERIO DE MINISTERIO DE MINISTERIO CONCEPTO DEL INTERIOR RELACIONES EXT. JUSTICIA Y SEGURIDAD DE OBRAS PÚBL. Y CULTO DERECHOS DEFENSA Y VIVIENDA HUMANOS

I) GASTOS CORRIENTES 14.199.509,2 13.279.757,3 27.472.204,2 106.795.018,9 97.701.041,3 - GASTOS DE CONSUMO 7.593.695,3 11.303.267,6 18.727.043,4 104.490.816,4 97.656.333,0 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 639,6 0,0 204,4 2.237,6 - PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 8.057.092,2 0,0 0,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0 3.065,6 15.845,4 10.983,4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.605.813,9 1.975.850,1 685.003,0 2.288.152,7 31.487,3

II) GASTOS DE CAPITAL 38.732.446,9 421.028,2 1.393.627,7 1.414.648,9 2.600.147,7 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 3.367.544,1 421.028,2 1.250.464,8 1.414.648,9 2.600.147,7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 35.364.902,8 0,0 143.162,9 0,0 0,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 52.931.956,1 13.700.785,5 28.865.831,9 108.209.667,8 100.301.189,0 TOTAL POR JURISDICCIÓN GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL en miles de pesos

MINISTERIO MINISTERIO MINISTERIO MINISTERIO DE CONCEPTO DE DE PRODUCCIÓN DE TRANSPORTE EDUCACIÓN, HACIENDA Y TRABAJO CULTURA, CIENCIA Y TECN.

I) GASTOS CORRIENTES 152.996.499,2 19.136.406,3 26.266.341,2 195.371.533,1 - GASTOS DE CONSUMO 7.553.472,4 11.290.608,9 2.183.490,3 7.606.687,6 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 3.511,0 3.810,4 0,0 0,0 - PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 17.931,1 225,9 4.647,6 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 145.439.515,8 7.824.055,9 24.082.625,0 187.760.197,9

II) GASTOS DE CAPITAL 6.831.278,8 918.340,0 13.023.310,3 8.558.430,6 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 4.341.374,7 515.769,2 8.080.683,3 3.030.827,8 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.489.904,1 402.570,8 4.942.627,0 5.421.455,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 106.147,8

TOTAL DE GASTOS 159.827.778,0 20.054.746,3 39.289.651,5 203.929.963,7 TOTAL POR JURISDICCIÓN GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL en miles de pesos

MINISTERIO SERVICIO DE OBLIGACIONES TOTAL CONCEPTO DE SALUD Y LA DEUDA A CARGO DESARROLLO PÚBLICA DEL TESORO SOCIAL

I) GASTOS CORRIENTES 99.448.200,2 745.652.000,0 146.927.278,9 1.750.539.104,2 - GASTOS DE CONSUMO 37.534.969,5 5.786.000,0 21.400.500,6 435.886.622,1 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 5.912,1 739.866.000,0 0,0 739.883.764,2 - PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 10.000.000,0 18.263.506,2 - OTROS GASTOS CORRIENTES 23.195,4 0,0 0,0 79.042,6 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61.884.123,2 0,0 115.526.778,3 556.426.169,1

II) GASTOS DE CAPITAL 1.664.077,8 0,0 40.925.074,0 120.203.121,3 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 919.892,9 0,0 0,0 28.884.408,7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 744.184,9 0,0 28.488.917,0 78.776.407,8 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 12.436.157,0 12.542.304,8

TOTAL DE GASTOS 101.112.278,0 745.652.000,0 187.852.352,9 1.870.742.225,5 PODER LEGISLATIVO NACIONAL GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL en miles de pesos

HONORABLE HONORABLE BIBLIOTECA IMPRENTA DIR. DE AYUDA CONCEPTO SENADO DE CÁMARA DE DEL CONGRESO DEL CONGRESO SOC. PARA EL LA NACIÓN DIPUTADOS DE DE LA NACIÓN DE LA NACIÓN PERSONAL DEL LA NACIÓN CONGR. DE LA NAC.

I) GASTOS CORRIENTES 9.306.440,8 9.319.090,5 1.892.131,0 514.485,2 1.202.290,0 - GASTOS DE CONSUMO 9.293.299,8 9.289.841,5 1.892.131,0 514.485,2 1.202.290,0 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.141,0 29.249,0 0,0 0,0 0,0

II) GASTOS DE CAPITAL 104.968,0 104.500,0 8.233,4 8.625,0 20.015,5 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 104.968,0 104.500,0 8.233,4 8.625,0 20.015,5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 9.411.408,8 9.423.590,5 1.900.364,4 523.110,2 1.222.305,5 PODER LEGISLATIVO NACIONAL GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL en miles de pesos

DEFENSORÍA PROCURACIÓN DEFENSORÍA DEL TOTAL CONCEPTO DEL PUEBLO PENITENCIARIA PÚBLICO DE DE LA NACIÓN DE LA NACIÓN SERVICIOS DE COMUNIC. AUDIOV.

I) GASTOS CORRIENTES 631.301,0 424.786,0 166.679,4 23.457.203,9 - GASTOS DE CONSUMO 630.941,0 424.657,0 165.949,4 23.413.594,9 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0 - PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 360,0 0,0 100,0 460,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 129,0 630,0 43.149,0

II) GASTOS DE CAPITAL 5.580,0 5.200,0 3.500,0 260.621,9 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 5.580,0 5.200,0 3.500,0 260.621,9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 636.881,0 429.986,0 170.179,4 23.717.825,8 PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL en miles de pesos

CONSEJO DE LA CORTE SUPREMA TOTAL CONCEPTO MAGISTRATURA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

I) GASTOS CORRIENTES 39.989.386,0 5.958.933,0 45.948.319,0 - GASTOS DE CONSUMO 39.784.344,0 5.958.933,0 45.743.277,0 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 - PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 205.000,0 0,0 205.000,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42,0 0,0 42,0

II) GASTOS DE CAPITAL 606.014,8 207.431,8 813.446,6 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 606.014,8 207.431,8 813.446,6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 40.595.400,8 6.166.364,8 46.761.765,6 MINISTERIO PÚBLICO GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL en miles de pesos

PROCURACIÓN DEFENSORÍA TOTAL CONCEPTO GENERAL GENERAL DE LA NACIÓN DE LA NACIÓN

I) GASTOS CORRIENTES 10.625.135,2 5.885.879,9 16.511.015,1 - GASTOS DE CONSUMO 10.624.956,2 5.883.881,0 16.508.837,2 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 - PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 1.414,0 1.414,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 571,9 571,9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 179,0 13,0 192,0

II) GASTOS DE CAPITAL 59.739,7 50.578,0 110.317,7 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 59.739,7 50.578,0 110.317,7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 10.684.874,9 5.936.457,9 16.621.332,8 PRESIDENCIA DE LA NACIÓN GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL en miles de pesos

SECRETARÍA AGENCIA SECRETARÍA DE SECRETARÍA CONCEPTO GENERAL FEDERAL DE POLÍTICAS INTEGRALES DE GOBIERNO INTELIGENCIA SOBRE DROGAS DE LA DE AMBIENTE Y NACIÓN ARG. DESARROLLO SUST.

I) GASTOS CORRIENTES 2.691.192,0 2.697.715,0 1.220.402,0 1.749.049,2 - GASTOS DE CONSUMO 2.280.970,0 2.697.715,0 640.866,0 1.101.386,2 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0 - PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0 1.500,0 0,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 410.222,0 0,0 578.036,0 647.663,0

II) GASTOS DE CAPITAL 508.533,1 0,0 71.732,4 330.989,0 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 446.620,3 0,0 6.014,2 330.989,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 61.912,8 0,0 65.718,2 0,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 3.199.725,1 2.697.715,0 1.292.134,4 2.080.038,2 PRESIDENCIA DE LA NACIÓN GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL en miles de pesos

SECRETARÍA SECRETARÍA CONSEJO NAC. TOTAL CONCEPTO DE GOBIERNO LEGAL Y DE COORDINAC. DE TURISMO TÉCNICA DE POLÍTICAS SOCIALES

I) GASTOS CORRIENTES 1.063.562,0 428.088,0 246.212,0 10.096.220,2 - GASTOS DE CONSUMO 991.562,0 428.088,0 244.839,0 8.385.426,2 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0 - PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0 200,0 1.700,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 72.000,0 0,0 1.173,0 1.709.094,0

II) GASTOS DE CAPITAL 486.543,2 25.426,3 50.505,9 1.473.729,9 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 344.913,8 25.426,3 50.505,9 1.204.469,5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 141.629,4 0,0 0,0 269.260,4 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 1.550.105,2 453.514,3 296.717,9 11.569.950,1 JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL en miles de pesos

DIR. GRAL. SEC. DE GOB. DEL SECRETARÍA TOTAL CONCEPTO DE ADM. DE LA SIST. FED. DE DE GOBIERNO JEF. DE GAB. MEDIOS Y DE MODERNIZACIÓN DE MINISTROS CONTENIDOS PÚBL.

I) GASTOS CORRIENTES 5.389.789,2 1.576.448,0 2.314.319,0 9.280.556,2 - GASTOS DE CONSUMO 5.352.472,9 1.125.677,9 2.230.451,0 8.708.601,8 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 1.449,1 0,0 1.449,1 - PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 416,3 0,0 0,0 416,3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36.900,0 449.321,0 83.868,0 570.089,0

II) GASTOS DE CAPITAL 76.908,7 99.302,7 886.382,9 1.062.594,3 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 76.908,7 99.302,7 376.960,0 553.171,4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 509.422,9 509.422,9 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 5.466.697,9 1.675.750,7 3.200.701,9 10.343.150,5 MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL en miles de pesos

MINISTERIO TOTAL CONCEPTO DEL INTERIOR OBRAS PÚBL. Y VIVIENDA

I) GASTOS CORRIENTES 14.199.509,2 14.199.509,2 - GASTOS DE CONSUMO 7.593.695,3 7.593.695,3 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 - PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.605.813,9 6.605.813,9

II) GASTOS DE CAPITAL 38.732.446,9 38.732.446,9 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 3.367.544,1 3.367.544,1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 35.364.902,8 35.364.902,8 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 52.931.956,1 52.931.956,1 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL en miles de pesos

MINISTERIO DE TOTAL CONCEPTO REL. EXTERIORES Y CULTO

I) GASTOS CORRIENTES 13.279.757,3 13.279.757,3 - GASTOS DE CONSUMO 11.303.267,6 11.303.267,6 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 639,6 639,6 - PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.975.850,1 1.975.850,1

II) GASTOS DE CAPITAL 421.028,2 421.028,2 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 421.028,2 421.028,2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 13.700.785,5 13.700.785,5 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL en miles de pesos

SERVICIO MINISTERIO DE ENTE DE COOP. PROCURACIÓN TOTAL CONCEPTO PENITENCIARIO JUSTICIA Y TÉCN. Y FINANC. DEL TESORO FEDERAL DERECHOS DEL SERV. PENIT. DE LA HUMANOS FEDERAL NACIÓN

I) GASTOS CORRIENTES 22.839.124,3 3.150.386,0 1.266.584,1 216.109,8 27.472.204,2 - GASTOS DE CONSUMO 14.624.337,1 2.620.012,4 1.266.584,1 216.109,8 18.727.043,4 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 8.057.092,2 0,0 0,0 0,0 8.057.092,2 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 3.065,6 0,0 0,0 3.065,6 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 157.695,0 527.308,0 0,0 0,0 685.003,0

II) GASTOS DE CAPITAL 147.246,7 1.218.626,0 14.456,9 13.298,1 1.393.627,7 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 147.246,7 1.075.463,1 14.456,9 13.298,1 1.250.464,8 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 143.162,9 0,0 0,0 143.162,9 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 22.986.371,0 4.369.012,0 1.281.041,0 229.407,9 28.865.831,9 MINISTERIO DE SEGURIDAD GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL en miles de pesos

POLICÍA MINISTERIO GENDARMERÍA CONCEPTO FEDERAL DE NACIONAL ARGENTINA SEGURIDAD

I) GASTOS CORRIENTES 33.164.694,6 4.978.035,0 40.507.062,3 - GASTOS DE CONSUMO 33.109.349,2 2.750.410,1 40.500.440,2 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 50,0 0,0 154,4 - PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 6.270,4 1.968,9 1.787,7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 49.025,0 2.225.656,0 4.680,0

II) GASTOS DE CAPITAL 124.442,8 806.308,1 129.694,4 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 124.442,8 806.308,1 129.694,4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 33.289.137,4 5.784.343,1 40.636.756,7 MINISTERIO DE SEGURIDAD GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL en miles de pesos

PREFECTURA POLICÍA DE TOTAL CONCEPTO NAVAL SEGURIDAD ARGENTINA AEROPORTUARIA

I) GASTOS CORRIENTES 23.588.740,6 4.556.486,4 106.795.018,9 - GASTOS DE CONSUMO 23.582.922,2 4.547.694,7 104.490.816,4 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 204,4 - PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 5.818,4 0,0 15.845,4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 8.791,7 2.288.152,7

II) GASTOS DE CAPITAL 320.646,5 33.557,1 1.414.648,9 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 320.646,5 33.557,1 1.414.648,9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 23.909.387,1 4.590.043,5 108.209.667,8 MINISTERIO DE DEFENSA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL en miles de pesos

MINISTERIO ESTADO MAYOR INST. DE INVEST. ESTADO MAYOR CONCEPTO DE CONJUNTO DE LAS CIENTÍFICAS Y GRAL. DEL DEFENSA FUERZAS TÉCNICAS PARA EJÉRCITO ARMADAS LA DEFENSA

I) GASTOS CORRIENTES 1.650.813,2 1.193.783,7 507.477,0 46.323.455,7 - GASTOS DE CONSUMO 1.630.556,0 1.193.375,6 504.892,6 46.315.350,1 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 261,9 0,0 0,0 - PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 92,2 0,0 6.753,6 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.257,2 54,0 2.584,4 1.352,0

II) GASTOS DE CAPITAL 451.308,1 0,0 0,0 554.586,0 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 451.308,1 0,0 0,0 554.586,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 2.102.121,3 1.193.783,7 507.477,0 46.878.041,7 MINISTERIO DE DEFENSA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL en miles de pesos

SUBSECR. DE ESTADO MAYOR ESTADO MAYOR TOTAL CONCEPTO PLANEAM. OPER. GENERAL GENERAL DE LA Y SERV. LOGÍSTICO DE LA ARMADA FUERZA AÉREA DE LA DEFENSA

I) GASTOS CORRIENTES 642.827,1 26.764.048,4 20.618.636,2 97.701.041,3 - GASTOS DE CONSUMO 641.004,4 26.755.130,5 20.616.023,8 97.656.333,0 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 1.822,7 0,0 153,0 2.237,6 - PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 2.333,2 1.804,4 10.983,4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 6.584,7 655,0 31.487,3

II) GASTOS DE CAPITAL 0,0 230.230,8 1.364.022,8 2.600.147,7 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 0,0 230.230,8 1.364.022,8 2.600.147,7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 642.827,1 26.994.279,2 21.982.659,0 100.301.189,0 MINISTERIO DE HACIENDA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL en miles de pesos

INSTITUTO NAC. SECRETARÍA MINISTERIO TOTAL CONCEPTO DE ESTADÍSTICA DE GOBIERNO DE Y CENSOS DE ENERGÍA HACIENDA

I) GASTOS CORRIENTES 1.770.888,7 147.300.353,2 3.925.257,3 152.996.499,2 - GASTOS DE CONSUMO 1.770.888,7 1.871.560,5 3.911.023,2 7.553.472,4 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 3.511,0 3.511,0 - PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 145.428.792,7 10.723,1 145.439.515,8

II) GASTOS DE CAPITAL 26.071,9 6.679.939,8 125.267,1 6.831.278,8 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 26.071,9 4.190.035,7 125.267,1 4.341.374,7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 2.489.904,1 0,0 2.489.904,1 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 1.796.960,6 153.980.293,0 4.050.524,4 159.827.778,0 MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL en miles de pesos

COMISIÓN SECRETARÍA MINISTERIO SECRETARÍA TOTAL CONCEPTO NACIONAL DE GOBIERNO DE PRODUCCIÓN DE GOBIERNO DE COMERCIO DE TRABAJO Y Y TRABAJO DE AGROINDUSTRIA EXTERIOR EMPLEO

I) GASTOS CORRIENTES 82.512,0 8.786.616,1 5.186.209,0 5.081.069,2 19.136.406,3 - GASTOS DE CONSUMO 82.512,0 3.525.672,1 4.298.943,5 3.383.481,3 11.290.608,9 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 1.929,2 1.881,2 0,0 3.810,4 - PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 7.546,8 10.384,3 0,0 17.931,1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 5.251.468,0 875.000,0 1.697.587,9 7.824.055,9

II) GASTOS DE CAPITAL 3.528,6 347.087,0 245.472,1 322.252,3 918.340,0 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 3.528,6 192.938,6 245.472,1 73.829,9 515.769,2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 154.148,4 0,0 248.422,4 402.570,8 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 86.040,6 9.133.703,1 5.431.681,1 5.403.321,5 20.054.746,3 MINISTERIO DE TRANSPORTE GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL en miles de pesos

MINISTERIO TOTAL CONCEPTO DE TRANSPORTE

I) GASTOS CORRIENTES 26.266.341,2 26.266.341,2 - GASTOS DE CONSUMO 2.183.490,3 2.183.490,3 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 - PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 225,9 225,9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24.082.625,0 24.082.625,0

II) GASTOS DE CAPITAL 13.023.310,3 13.023.310,3 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 8.080.683,3 8.080.683,3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.942.627,0 4.942.627,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 39.289.651,5 39.289.651,5 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL en miles de pesos

MINISTERIO DE SECRETARÍA DE SECRETARÍA TOTAL CONCEPTO DE EDUCACIÓN, GOBIERNO DE DE GOBIERNO CULTURA, CIENCIA ,TECN. E DE CULTURA CIENCIA Y TECN. INNOV. PRODUCT.

I) GASTOS CORRIENTES 189.527.154,0 2.840.327,0 3.004.052,1 195.371.533,1 - GASTOS DE CONSUMO 3.591.938,9 1.081.602,0 2.933.146,7 7.606.687,6 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 0,0 0,0 - PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 4.647,6 0,0 0,0 4.647,6 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 185.930.567,5 1.758.725,0 70.905,4 187.760.197,9

II) GASTOS DE CAPITAL 7.714.155,9 582.306,9 261.967,8 8.558.430,6 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 2.321.300,9 476.159,1 233.367,8 3.030.827,8 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.392.855,0 0,0 28.600,0 5.421.455,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 106.147,8 0,0 106.147,8

TOTAL DE GASTOS 197.241.309,9 3.422.633,9 3.266.019,9 203.929.963,7 MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL en miles de pesos

SECRETARÍA MINISTERIO DE SECRETARÍA TOTAL CONCEPTO DE GOBIERNO SALUD Y NAC. DE NIÑEZ DE SALUD DESARROLLO ADOLESCENCIA SOCIAL Y FAMILIA

I) GASTOS CORRIENTES 36.707.284,0 59.621.537,9 3.119.378,3 99.448.200,2 - GASTOS DE CONSUMO 23.951.367,0 10.953.861,2 2.629.741,3 37.534.969,5 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 5.774,0 138,1 0,0 5.912,1 - PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 23.180,4 0,0 15,0 23.195,4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.726.962,6 48.667.538,6 489.622,0 61.884.123,2

II) GASTOS DE CAPITAL 1.069.500,9 408.480,3 186.096,6 1.664.077,8 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 588.069,3 263.220,3 68.603,3 919.892,9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 481.431,6 145.260,0 117.493,3 744.184,9 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 37.776.784,9 60.030.018,2 3.305.474,9 101.112.278,0 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL en miles de pesos

SERVICIO DE TOTAL CONCEPTO LA DEUDA PÚBLICA

I) GASTOS CORRIENTES 745.652.000,0 745.652.000,0 - GASTOS DE CONSUMO 5.786.000,0 5.786.000,0 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 739.866.000,0 739.866.000,0 - PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 0,0 0,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 0,0

II) GASTOS DE CAPITAL 0,0 0,0 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 0,0 0,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0

TOTAL DE GASTOS 745.652.000,0 745.652.000,0 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL en miles de pesos

OBLIGACIONES TOTAL CONCEPTO A CARGO DEL TESORO

I) GASTOS CORRIENTES 146.927.278,9 146.927.278,9 - GASTOS DE CONSUMO 21.400.500,6 21.400.500,6 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 0,0 - PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 10.000.000,0 10.000.000,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 0,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 115.526.778,3 115.526.778,3

II) GASTOS DE CAPITAL 40.925.074,0 40.925.074,0 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 0,0 0,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 28.488.917,0 28.488.917,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 12.436.157,0 12.436.157,0

TOTAL DE GASTOS 187.852.352,9 187.852.352,9 ANEXO 3

PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO Y CONSOLIDADOS A NIVEL JURISDICCIONAL PRESUPUESTO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR PÚBLICO CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO En miles de pesos PODER PRESIDENCIA JEFATURA MINISTERIO CONCEPTO LEGISLATIVO DE LA DE GABINETE DEL INTERIOR, NACIONAL NACIÓN DE MINISTROS OBRAS PÚBL. Y VIVIENDA

I) INGRESOS CORRIENTES 29.040,0 4.910.273,2 8.088.564,2 7.822.101,0 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 2.798.960,0 1.927.682,60,0 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 191.646,00,00,0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 1.699.855,0 6.151.550,6 7.732.383,1 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 29.040,0 168.758,00,0 4.212,0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 2.078,8 9.331,0 85.505,9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 48.975,40,00,0 II) GASTOS CORRIENTES 2.495.688,0 136.890.661,5 3.108.359,0 8.160.090,0 - GASTOS DE CONSUMO 2.492.355,2 5.448.310,3 2.995.217,2 7.734.871,0 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,00,089,7 387.578,8 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 113.293.546,00,00,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 2.204,8 1.692,3 8.317,1 371,2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.128,0 18.147.112,9 104.735,0 37.269,0 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -2.466.648,0 -131.980.388,3 4.980.205,2 -337.989,0 IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 19.634,9 91.783,30,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,00,0 91.783,30,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 19.634,90,00,0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 V) GASTOS DE CAPITAL 40.409,6 298.338,1 219.568,3 6.510.676,8 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 40.409,6 226.601,0 180.381,9 1.741.508,3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 71.737,1 39.186,4 4.769.168,5 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 29.040,0 4.929.908,1 8.180.347,5 7.822.101,0 VII) TOTAL GASTOS (II+V) 2.536.097,6 137.188.999,6 3.327.927,3 14.670.766,8 VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -2.507.057,6 -132.259.091,5 4.852.420,2 -6.848.665,8 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 2.507.057,6 135.460.898,8 686.455,1 8.645.428,4 X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 6.034,0 2.614.787,8 13.855,0 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 3.195.773,3 2.924.087,5 1.782.907,6 XII) FUENTES FINANCIERAS 0,00,00,0 2.317.834,2 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 562.823,4 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 1.364.329,5 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,00,00,0 390.681,3 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0,0 3.195.773,3 2.924.087,5 4.100.741,8 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 3.195.773,3 2.924.087,5 3.482.721,3 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,00,00,0 618.020,5 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,00,00,00,0 XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 -3.195.773,3 -2.924.087,5 -1.782.907,6 PRESUPUESTO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR PÚBLICO CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO En miles de pesos MINISTERIO MINISTERIO MINISTERIO MINISTERIO CONCEPTO DE JUSTICIA DE DE DE PRODUCCIÓN Y DERECHOS DEFENSA DE HACIENDA Y TRABAJO HUMANOS

I) INGRESOS CORRIENTES 0,0 1.428.891,0 4.772.325,9 25.729.369,1 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,00,00,0 18.746.500,0 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,00,00,00,0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 5.354,0 4.467.496,9 5.928.635,5 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 1.423.537,0 204.829,0 1.053.560,9 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,00,0 100.000,0 672,7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00,00,00,0 II) GASTOS CORRIENTES 578.789,6 3.399.632,6 8.075.917,7 17.292.705,1 - GASTOS DE CONSUMO 539.407,0 3.384.578,6 8.005.901,4 15.642.301,7 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 725,00,00,0 104.814,3 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,00,00,00,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 15.026,8 1.652,1 1.547,1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 38.657,627,2 68.364,2 1.544.042,0 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -578.789,6 -1.970.741,6 -3.303.591,8 8.436.664,0 IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,00,0 538,074,4 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,00,00,074,4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00,00,00,0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 538,0 0,0 V) GASTOS DE CAPITAL 5.971,40,0 2.028.242,2 326.588,7 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 5.971,4 0,0 2.012.379,7 319.283,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 15.862,5 7.305,7 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 0,0 1.428.891,0 4.772.863,9 25.729.443,5 VII) TOTAL GASTOS (II+V) 584.761,0 3.399.632,6 10.104.159,9 17.619.293,8 VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -584.761,0 -1.970.741,6 -5.331.296,0 8.110.149,7 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 584.761,0 2.537.101,6 7.113.446,8 2.595.452,4 X) GASTOS FIGURATIVOS 0,00,0 60.375,00,0 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 566.360,0 1.721.775,8 10.705.602,1 XII) FUENTES FINANCIERAS 0,00,0 498.568,2 2.210,0 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,00,0 498.568,2 2.210,0 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0,0 566.360,0 2.220.344,0 10.707.812,1 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 566.360,0 2.219.806,6 10.294.762,1 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,00,0 537,4 413.050,0 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,00,00,00,0 XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 -566.360,0 -1.721.775,8 -10.705.602,1 PRESUPUESTO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR PÚBLICO CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO En miles de pesos MINISTERIO MINISTERIO DE MINISTERIO DE TOTAL CONCEPTO DE EDUCACIÓN SALUD Y TRANSPORTE CULTURA, CIENCIA DESARROLLO Y TECNOL. SOCIAL

I) INGRESOS CORRIENTES 4.818.740,4 814.969,6 27.732.925,5 86.147.199,9 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 553.927,7 664.522,5 24.691.592,8 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,00,0 15.453.693,7 15.645.339,7 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 4.818.740,4 197.833,8 1.367.197,7 32.369.047,0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 26.063,2 594.627,0 3.504.627,1 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 37.144,9 9.650.298,6 9.885.031,9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00,0 2.586,0 51.561,4 II) GASTOS CORRIENTES 9.982.190,8 18.860.907,6 20.798.225,1 229.643.167,0 - GASTOS DE CONSUMO 9.718.658,5 18.251.515,6 11.289.369,8 85.502.486,3 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 216.181,1 61.798,724,0 771.211,6 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,00,00,0 113.293.546,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 3.653,20,0 849,0 35.313,6 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43.698,0 547.593,3 9.507.982,3 30.040.609,5 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -5.163.450,4 -18.045.938,0 6.934.700,4 -143.495.967,1 IV) RECURSOS DE CAPITAL 15.006.000,0 13.620,9 24.800,0 15.156.451,5 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,0 380,00,0 92.237,7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.006.000,00,00,0 15.025.634,9 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 13.240,9 24.800,0 38.578,9 V) GASTOS DE CAPITAL 51.499.504,9 1.734.125,0 486.072,4 63.149.497,4 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 51.210.628,1 1.426.133,5 27.582,5 57.190.879,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 288.876,8 282.791,5 382.591,0 5.857.519,5 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 25.200,0 75.898,9 101.098,9 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 19.824.740,4 828.590,5 27.757.725,5 101.303.651,4 VII) TOTAL GASTOS (II+V) 61.481.695,7 20.595.032,6 21.284.297,5 292.792.664,4 VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -41.656.955,3 -19.766.442,1 6.473.428,0 -191.489.013,0 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 32.542.789,0 19.679.576,0 8.206.953,6 220.559.920,3 X) GASTOS FIGURATIVOS 0,00,0 25.418,0 2.720.469,8 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) -9.114.166,3 -86.866,1 14.654.963,6 26.350.437,5 XII) FUENTES FINANCIERAS 17.445.565,5 2.564.271,7 310,0 22.828.759,6 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 1.300.000,0 0,0 1.862.823,4 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 14.816.023,7 1.051.755,7 0,0 17.232.108,9 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 2.629.541,8 212.516,0 310,0 3.733.827,3 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 8.331.399,2 2.477.405,6 14.655.273,6 49.179.197,1 - INVERSIÓN FINANCIERA 5.701.857,3 2.264.889,6 14.654.963,6 45.305.221,3 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 2.629.541,9 212.516,0 310,0 3.873.975,8 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,00,00,00,0 XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 9.114.166,3 86.866,1 -14.654.963,6 -26.350.437,5 PODER LEGISLATIVO NACIONAL CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR PÚBLICO En miles de pesos AUDITORÍA TOTAL CONCEPTO GENERAL DE LA NACIÓN

I) INGRESOS CORRIENTES 29.040,0 29.040,0 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,00,0 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,00,0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,00,0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 29.040,0 29.040,0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,00,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00,0 II) GASTOS CORRIENTES 2.495.688,0 2.495.688,0 - GASTOS DE CONSUMO 2.492.355,2 2.492.355,2 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,00,0 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,00,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 2.204,8 2.204,8 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.128,0 1.128,0 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -2.466.648,0 -2.466.648,0 IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,00,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,00,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00,0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 V) GASTOS DE CAPITAL 40.409,6 40.409,6 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 40.409,6 40.409,6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 29.040,0 29.040,0 VII) TOTAL GASTOS (II+V) 2.536.097,6 2.536.097,6 VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -2.507.057,6 -2.507.057,6 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 2.507.057,6 2.507.057,6 X) GASTOS FIGURATIVOS 0,00,0 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 0,0 XII) FUENTES FINANCIERAS 0,00,0 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,00,0 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0,00,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,00,0 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,00,0 XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 0,0 PRESIDENCIA DE LA NACIÓN CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR PÚBLICO En miles de pesos ADMINISTRACIÓN SINDICATURA AUTORIDAD CONCEPTO DE GENERAL REGULATORIA PARQUES DE LA NUCLEAR NACIONALES NACIÓN

I) INGRESOS CORRIENTES 980.421,0 170.397,9 260.434,4 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,00,00,0 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 191.646,00,00,0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 752.887,00,0 246.968,0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 5,0 168.737,20,0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 374,0 1.660,70,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35.509,00,0 13.466,4 II) GASTOS CORRIENTES 2.082.425,0 975.142,0 433.700,0 - GASTOS DE CONSUMO 1.880.573,9 975.142,0 416.960,0 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,00,00,0 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 191.646,00,00,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 1.540,10,00,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.665,00,0 16.740,0 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -1.102.004,0 -804.744,1 -173.265,6 IV) RECURSOS DE CAPITAL 19.000,00,0 634,9 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,00,00,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19.000,00,0 634,9 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 V) GASTOS DE CAPITAL 175.303,0 6.266,1 30.456,8 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 175.303,0 6.266,1 30.456,8 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 999.421,0 170.397,9 261.069,3 VII) TOTAL GASTOS (II+V) 2.257.728,0 981.408,1 464.156,8 VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -1.258.307,0 -811.010,2 -203.087,5 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 1.510.648,5 811.010,2 356.122,4 X) GASTOS FIGURATIVOS 0,00,0 6.034,0 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 252.341,5 0,0 147.000,9 XII) FUENTES FINANCIERAS 0,00,00,0 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,00,00,0 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 252.341,5 0,0 147.000,9 - INVERSIÓN FINANCIERA 252.341,5 0,0 147.000,9 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,00,00,0 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,00,00,0 XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -252.341,5 0,0 -147.000,9 PRESIDENCIA DE LA NACIÓN CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR PÚBLICO En miles de pesos INSTITUTO AGENCIA TOTAL CONCEPTO NACIONAL DE NACIONAL DE PROMOCIÓN DISCAPACIDAD TURÍSTICA

I) INGRESOS CORRIENTES 2.798.960,0 700.059,9 4.910.273,2 - INGRESOS TRIBUTARIOS 2.798.960,00,0 2.798.960,0 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,00,0 191.646,0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 700.000,0 1.699.855,0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,015,8 168.758,0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,044,1 2.078,8 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00,0 48.975,4 II) GASTOS CORRIENTES 603.712,2 132.795.682,3 136.890.661,5 - GASTOS DE CONSUMO 603.560,0 1.572.074,4 5.448.310,3 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,00,00,0 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,0 113.101.900,0 113.293.546,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 152,20,0 1.692,3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 18.121.707,9 18.147.112,9 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 2.195.247,8 -132.095.622,4 -131.980.388,3 IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,00,0 19.634,9 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,00,00,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00,0 19.634,9 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 V) GASTOS DE CAPITAL 0,0 86.312,2 298.338,1 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 0,0 14.575,1 226.601,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 71.737,1 71.737,1 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 2.798.960,0 700.059,9 4.929.908,1 VII) TOTAL GASTOS (II+V) 603.712,2 132.881.994,5 137.188.999,6 VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 2.195.247,8 -132.181.934,6 -132.259.091,5 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0,0 132.783.117,7 135.460.898,8 X) GASTOS FIGURATIVOS 0,00,0 6.034,0 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 2.195.247,8 601.183,1 3.195.773,3 XII) FUENTES FINANCIERAS 0,00,00,0 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,00,00,0 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 2.195.247,8 601.183,1 3.195.773,3 - INVERSIÓN FINANCIERA 2.195.247,8 601.183,1 3.195.773,3 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,00,00,0 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,00,00,0 XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -2.195.247,8 -601.183,1 -3.195.773,3 JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR PÚBLICO En miles de pesos AGENCIA DE ENTE AGENCIA DE TOTAL CONCEPTO ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACCESO A LA DE BIENES DEL COMUNICACIONES INFORMACIÓN ESTADO PÚBLICA

I) INGRESOS CORRIENTES 9.645,7 8.078.918,5 0,0 8.088.564,2 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,0 1.927.682,60,0 1.927.682,6 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,00,00,00,0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 314,7 6.151.235,90,0 6.151.550,6 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,00,00,00,0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 9.331,00,00,0 9.331,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00,00,00,0 II) GASTOS CORRIENTES 609.307,0 2.460.044,0 39.008,0 3.108.359,0 - GASTOS DE CONSUMO 602.447,2 2.353.762,0 39.008,0 2.995.217,2 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 89,70,00,089,7 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,00,00,00,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 6.770,1 1.547,00,0 8.317,1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 104.735,00,0 104.735,0 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -599.661,3 5.618.874,5 -39.008,0 4.980.205,2 IV) RECURSOS DE CAPITAL 91.783,30,00,0 91.783,3 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 91.783,30,00,0 91.783,3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00,00,00,0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 V) GASTOS DE CAPITAL 135.181,7 79.999,2 4.387,4 219.568,3 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 135.181,7 40.812,8 4.387,4 180.381,9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 39.186,4 0,0 39.186,4 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 101.429,0 8.078.918,5 0,0 8.180.347,5 VII) TOTAL GASTOS (II+V) 744.488,7 2.540.043,2 43.395,4 3.327.927,3 VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -643.059,7 5.538.875,3 -43.395,4 4.852.420,2 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 643.059,70,0 43.395,4 686.455,1 X) GASTOS FIGURATIVOS 0,0 2.614.787,80,0 2.614.787,8 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 2.924.087,5 0,0 2.924.087,5 XII) FUENTES FINANCIERAS 0,00,00,00,0 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,00,00,00,0 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0,0 2.924.087,5 0,0 2.924.087,5 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 2.924.087,5 0,0 2.924.087,5 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,00,00,00,0 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,00,00,00,0 XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 -2.924.087,5 0,0 -2.924.087,5 MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR PÚBLICO En miles de pesos INSTITUTO REGISTRO DIRECCIÓN TRIBUNAL CONCEPTO NACIONAL NACIONAL NACIONAL DE DE TASACIONES DEL AGUA DE LAS MIGRACIONES DE LA PERSONAS NACIÓN

I) INGRESOS CORRIENTES 1.265,0 3.109.517,2 4.589.588,9 10.224,0 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,00,00,00,0 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,00,00,00,0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 53,0 3.109.517,2 4.589.588,9 10.224,0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 1.212,00,00,00,0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,00,00,00,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00,00,00,0 II) GASTOS CORRIENTES 288.306,1 3.584.825,7 3.426.940,4 79.808,3 - GASTOS DE CONSUMO 283.745,1 3.566.962,5 3.393.808,1 79.808,3 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 17.863,2 105,10,0 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,00,00,00,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 300,00,019,20,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.261,00,0 33.008,00,0 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -287.041,1 -475.308,5 1.162.648,5 -69.584,3 IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,00,00,00,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,00,00,00,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00,00,00,0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 V) GASTOS DE CAPITAL 12.500,0 153.981,90,00,0 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 12.500,0 153.981,9 0,0 0,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 1.265,0 3.109.517,2 4.589.588,9 10.224,0 VII) TOTAL GASTOS (II+V) 300.806,1 3.738.807,6 3.426.940,4 79.808,3 VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -299.541,1 -629.290,4 1.162.648,5 -69.584,3 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 299.541,1 2.300.672,6 488.948,2 74.952,3 X) GASTOS FIGURATIVOS 0,00,0 13.855,00,0 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 1.671.382,2 1.637.741,7 5.368,0 XII) FUENTES FINANCIERAS 0,00,00,00,0 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,00,00,00,0 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0,0 1.671.382,2 1.637.741,7 5.368,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 1.671.382,2 1.637.741,7 5.368,0 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,00,00,00,0 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,00,00,00,0 XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 -1.671.382,2 -1.637.741,7 -5.368,0 MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR PÚBLICO En miles de pesos ENTE NACIONAL ORGANISMO TOTAL CONCEPTO DE OBRAS REGULADOR HÍDRICAS DE DE SEGURIDAD SANEAMIENTO DE PRESAS

I) INGRESOS CORRIENTES 85.505,9 26.000,0 7.822.101,0 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,00,00,0 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,00,00,0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 23.000,0 7.732.383,1 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 3.000,0 4.212,0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 85.505,90,0 85.505,9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00,00,0 II) GASTOS CORRIENTES 668.216,2 111.993,3 8.160.090,0 - GASTOS DE CONSUMO 298.605,7 111.941,3 7.734.871,0 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 369.610,50,0 387.578,8 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,00,00,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0,052,0 371,2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00,0 37.269,0 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -582.710,3 -85.993,3 -337.989,0 IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,00,00,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,00,00,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00,00,0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 V) GASTOS DE CAPITAL 6.340.077,9 4.117,0 6.510.676,8 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 1.570.909,4 4.117,0 1.741.508,3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.769.168,5 0,0 4.769.168,5 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 85.505,9 26.000,0 7.822.101,0 VII) TOTAL GASTOS (II+V) 7.008.294,1 116.110,3 14.670.766,8 VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -6.922.788,2 -90.110,3 -6.848.665,8 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 5.391.203,9 90.110,3 8.645.428,4 X) GASTOS FIGURATIVOS 0,00,0 13.855,0 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) -1.531.584,3 0,0 1.782.907,6 XII) FUENTES FINANCIERAS 2.317.834,20,0 2.317.834,2 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 562.823,4 0,0 562.823,4 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 1.364.329,5 0,0 1.364.329,5 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 390.681,30,0 390.681,3 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 786.249,90,0 4.100.741,8 - INVERSIÓN FINANCIERA 168.229,4 0,0 3.482.721,3 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 618.020,50,0 618.020,5 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,00,00,0 XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 1.531.584,3 0,0 -1.782.907,6 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR PÚBLICO En miles de pesos INSTIT. NACIONAL INSTIT. NACIONAL CENTRO INTERNAC. CONCEPTO DE ASUNTOS C/ LA DISCRIM., LA P/ LA PROM. DE INDÍGENAS XENOFOBIA Y EL LOS DERECHOS RACISMO HUMANOS

I) INGRESOS CORRIENTES 0,00,00,0 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,00,00,0 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,00,00,0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,00,00,0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,00,00,0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,00,00,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00,00,0 II) GASTOS CORRIENTES 189.839,0 237.227,1 39.095,9 - GASTOS DE CONSUMO 151.050,4 236.633,1 39.095,9 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 725,00,00,0 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,00,00,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0,00,00,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 38.063,6 594,00,0 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -189.839,0 -237.227,1 -39.095,9 IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,00,00,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,00,00,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00,00,0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 V) GASTOS DE CAPITAL 753,0 2.883,4 1.540,0 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 753,0 2.883,4 1.540,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 0,00,00,0 VII) TOTAL GASTOS (II+V) 190.592,0 240.110,5 40.635,9 VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -190.592,0 -240.110,5 -40.635,9 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 190.592,0 240.110,5 40.635,9 X) GASTOS FIGURATIVOS 0,00,00,0 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 0,0 0,0 XII) FUENTES FINANCIERAS 0,00,00,0 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,00,00,0 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0,00,00,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,00,00,0 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,00,00,0 XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 0,0 0,0 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR PÚBLICO En miles de pesos AGENCIA TOTAL CONCEPTO NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS

I) INGRESOS CORRIENTES 0,00,0 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,00,0 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,00,0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,00,0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,00,0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,00,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00,0 II) GASTOS CORRIENTES 112.627,6 578.789,6 - GASTOS DE CONSUMO 112.627,6 539.407,0 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 725,0 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,00,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0,00,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 38.657,6 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -112.627,6 -578.789,6 IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,00,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,00,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00,0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 V) GASTOS DE CAPITAL 795,0 5.971,4 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 795,0 5.971,4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 0,00,0 VII) TOTAL GASTOS (II+V) 113.422,6 584.761,0 VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -113.422,6 -584.761,0 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 113.422,6 584.761,0 X) GASTOS FIGURATIVOS 0,00,0 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 0,0 XII) FUENTES FINANCIERAS 0,00,0 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,00,0 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0,00,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,00,0 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,00,0 XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 0,0 MINISTERIO DE DEFENSA CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR PÚBLICO En miles de pesos INSTITUTO DIRECCIÓN SERVICIO TOTAL CONCEPTO GEOGRÁFICO GENERAL DE METEOROLÓGICO NACIONAL FABRICACIONES NACIONAL MILITARES

I) INGRESOS CORRIENTES 6.177,0 1.242.468,0 180.246,0 1.428.891,0 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,00,00,00,0 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,00,00,00,0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 5.354,00,00,0 5.354,0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 823,0 1.242.468,0 180.246,0 1.423.537,0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,00,00,00,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00,00,00,0 II) GASTOS CORRIENTES 203.286,9 2.509.356,0 686.989,7 3.399.632,6 - GASTOS DE CONSUMO 203.259,7 2.494.329,2 686.989,7 3.384.578,6 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,00,00,00,0 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,00,00,00,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 15.026,80,0 15.026,8 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27,20,00,027,2 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -197.109,9 -1.266.888,0 -506.743,7 -1.970.741,6 IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,00,00,00,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,00,00,00,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00,00,00,0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 V) GASTOS DE CAPITAL 0,00,00,00,0 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 0,0 0,0 0,0 0,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 6.177,0 1.242.468,0 180.246,0 1.428.891,0 VII) TOTAL GASTOS (II+V) 203.286,9 2.509.356,0 686.989,7 3.399.632,6 VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -197.109,9 -1.266.888,0 -506.743,7 -1.970.741,6 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 197.109,9 1.669.836,0 670.155,7 2.537.101,6 X) GASTOS FIGURATIVOS 0,00,00,00,0 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 402.948,0 163.412,0 566.360,0 XII) FUENTES FINANCIERAS 0,00,00,00,0 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,00,00,00,0 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0,0 402.948,0 163.412,0 566.360,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 402.948,0 163.412,0 566.360,0 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,00,00,00,0 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,00,00,00,0 XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 -402.948,0 -163.412,0 -566.360,0 MINISTERIO DE HACIENDA CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR PÚBLICO En miles de pesos COMISIÓN COMISIÓN SUPERINTENDENCIA TRIBUNAL CONCEPTO NACIONAL NACIONAL DE SEGUROS FISCAL DE ENERGÍA DE DE LA DE LA ATÓMICA VALORES NACIÓN NACIÓN

I) INGRESOS CORRIENTES 168.081,0 622.979,3 2.020.118,60,0 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,00,00,00,0 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,00,00,00,0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 17.252,0 622.979,3 2.020.118,60,0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 50.829,00,00,00,0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 100.000,00,00,00,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00,00,00,0 II) GASTOS CORRIENTES 4.755.382,9 429.720,7 757.369,3 276.238,4 - GASTOS DE CONSUMO 4.690.139,7 428.573,7 755.134,2 276.169,4 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,00,00,00,0 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,00,00,00,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0,00,0 1.652,10,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 65.243,2 1.147,0 583,069,0 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -4.587.301,9 193.258,6 1.262.749,3 -276.238,4 IV) RECURSOS DE CAPITAL 538,00,00,00,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,00,00,00,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00,00,00,0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 538,0 0,0 0,0 0,0 V) GASTOS DE CAPITAL 1.852.836,0 18.056,9 64.142,70,0 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 1.836.973,5 18.056,9 64.142,7 0,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.862,5 0,0 0,0 0,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 168.619,0 622.979,3 2.020.118,60,0 VII) TOTAL GASTOS (II+V) 6.608.218,9 447.777,6 821.512,0 276.238,4 VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -6.439.599,9 175.201,7 1.198.606,6 -276.238,4 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 6.440.137,30,00,0 276.238,4 X) GASTOS FIGURATIVOS 0,00,0 53.333,00,0 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 537,4 175.201,7 1.145.273,6 0,0 XII) FUENTES FINANCIERAS 498.568,20,00,00,0 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 498.568,20,00,00,0 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 499.105,6 175.201,7 1.145.273,60,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 498.568,2 175.201,7 1.145.273,6 0,0 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 537,40,00,00,0 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,00,00,00,0 XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -537,4 -175.201,7 -1.145.273,6 0,0 MINISTERIO DE HACIENDA CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR PÚBLICO En miles de pesos ENTE ENTE NAC. UNIDAD TOTAL CONCEPTO NACIONAL REGULADOR DE REGULADOR DE LA INFORMACIÓN DEL GAS ELECTRICIDAD FINANCIERA

I) INGRESOS CORRIENTES 1.300.111,8 655.535,2 5.500,0 4.772.325,9 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,00,00,00,0 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,00,00,00,0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.146.111,8 655.535,2 5.500,0 4.467.496,9 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 154.000,00,00,0 204.829,0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,00,00,0 100.000,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00,00,00,0 II) GASTOS CORRIENTES 950.691,6 540.803,4 365.711,4 8.075.917,7 - GASTOS DE CONSUMO 950.106,6 540.461,4 365.316,4 8.005.901,4 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,00,00,00,0 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,00,00,00,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0,00,00,0 1.652,1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 585,0 342,0 395,0 68.364,2 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 349.420,2 114.731,8 -360.211,4 -3.303.591,8 IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,00,00,0 538,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,00,00,00,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00,00,00,0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 538,0 V) GASTOS DE CAPITAL 42.186,3 14.160,6 36.859,7 2.028.242,2 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 42.186,3 14.160,6 36.859,7 2.012.379,7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 15.862,5 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 1.300.111,8 655.535,2 5.500,0 4.772.863,9 VII) TOTAL GASTOS (II+V) 992.877,9 554.964,0 402.571,1 10.104.159,9 VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 307.233,9 100.571,2 -397.071,1 -5.331.296,0 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0,00,0 397.071,1 7.113.446,8 X) GASTOS FIGURATIVOS 3.000,0 4.042,00,0 60.375,0 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 304.233,9 96.529,2 0,0 1.721.775,8 XII) FUENTES FINANCIERAS 0,00,00,0 498.568,2 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,00,00,0 498.568,2 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 304.233,9 96.529,20,0 2.220.344,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 304.233,9 96.529,2 0,0 2.219.806,6 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,00,00,0 537,4 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,00,00,00,0 XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -304.233,9 -96.529,2 0,0 -1.721.775,8 MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR PÚBLICO En miles de pesos INSTITUTO INST. NAC. DE INSTITUTO INSTITUTO CONCEPTO NAC. DE INVESTIGACIÓN NAC. DE NACIONAL TECNOLOGÍA Y DESARROLLO TECNOLOGÍA DE AGROPECUARIA PESQUERO INDUSTRIAL VITIVINICULTURA

I) INGRESOS CORRIENTES 13.307.889,1 100,0 1.362.000,0 182.100,0 - INGRESOS TRIBUTARIOS 13.299.000,00,0 1.361.900,00,0 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,00,00,00,0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 8.684,40,00,0 7.932,0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,0 100,0 100,0 173.700,0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 204,70,00,0 468,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00,00,00,0 II) GASTOS CORRIENTES 7.435.286,7 457.963,6 2.208.347,9 555.893,4 - GASTOS DE CONSUMO 7.321.385,6 457.703,6 790.962,9 548.717,3 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,00,0 260,0 6.936,1 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,00,00,00,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 1.228,10,00,0 240,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 112.673,0 260,0 1.417.125,00,0 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 5.872.602,4 -457.863,6 -846.347,9 -373.793,4 IV) RECURSOS DE CAPITAL 74,40,00,00,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 74,40,00,00,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00,00,00,0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 V) GASTOS DE CAPITAL 80.747,6 86.864,6 7.305,7 10.810,2 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 80.747,6 86.864,6 0,0 10.810,2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 7.305,7 0,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 13.307.963,5 100,0 1.362.000,0 182.100,0 VII) TOTAL GASTOS (II+V) 7.516.034,3 544.828,2 2.215.653,6 566.703,6 VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 5.791.929,2 -544.728,2 -853.653,6 -384.603,6 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 151.386,1 544.728,2 1.006.566,0 445.615,8 X) GASTOS FIGURATIVOS 0,00,00,00,0 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 5.943.315,3 0,0 152.912,4 61.012,2 XII) FUENTES FINANCIERAS 0,00,0 2.210,00,0 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,00,0 2.210,00,0 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 5.943.315,30,0 155.122,4 61.012,2 - INVERSIÓN FINANCIERA 5.927.764,3 0,0 152.912,4 44.136,8 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 15.551,00,0 2.210,0 16.875,4 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,00,00,00,0 XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -5.943.315,3 0,0 -152.912,4 -61.012,2 MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR PÚBLICO En miles de pesos INSTITUTO INSTITUTO SERV. NAC. DE CONCEPTO NACIONAL NAC. DE SANIDAD Y DE LA PROPIEDAD CALIDAD SEMILLAS INDUSTRIAL AGROALIMENTARIA

I) INGRESOS CORRIENTES 380.838,0 707.801,3 8.735.076,5 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,00,0 4.085.600,0 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,00,00,0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 10.967,1 707.801,3 4.148.057,7 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 369.870,90,0 501.418,8 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,00,00,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00,00,0 II) GASTOS CORRIENTES 208.893,6 509.391,9 4.916.202,4 - GASTOS DE CONSUMO 207.468,6 506.195,9 4.809.715,2 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,00,0 97.618,2 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,00,00,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0,00,00,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.425,0 3.196,0 8.869,0 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 171.944,4 198.409,4 3.818.874,1 IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,00,00,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,00,00,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00,00,0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 V) GASTOS DE CAPITAL 6.356,0 57.583,7 21.186,5 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 6.356,0 57.583,7 21.186,5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 380.838,0 707.801,3 8.735.076,5 VII) TOTAL GASTOS (II+V) 215.249,6 566.975,6 4.937.388,9 VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 165.588,4 140.825,7 3.797.687,6 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0,00,00,0 X) GASTOS FIGURATIVOS 0,00,00,0 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 165.588,4 140.825,7 3.797.687,6 XII) FUENTES FINANCIERAS 0,00,00,0 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,00,00,0 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 165.588,4 140.825,7 3.797.687,6 - INVERSIÓN FINANCIERA 165.588,4 140.825,7 3.419.274,0 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,00,0 378.413,6 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,00,00,0 XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -165.588,4 -140.825,7 -3.797.687,6 MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR PÚBLICO En miles de pesos SERVICIO SUPERINTENDENCIA TOTAL CONCEPTO GEOLÓGICO DE RIESGOS MINERO DEL ARGENTINO TRABAJO

I) INGRESOS CORRIENTES 8.371,2 1.045.193,0 25.729.369,1 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,00,0 18.746.500,0 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,00,00,0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 1.045.193,0 5.928.635,5 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 8.371,20,0 1.053.560,9 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,00,0 672,7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00,00,0 II) GASTOS CORRIENTES 426.257,8 574.467,8 17.292.705,1 - GASTOS DE CONSUMO 426.178,8 573.973,8 15.642.301,7 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,00,0 104.814,3 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,00,00,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 79,00,0 1.547,1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 494,0 1.544.042,0 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -417.886,6 470.725,2 8.436.664,0 IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,00,074,4 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,00,074,4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00,00,0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 V) GASTOS DE CAPITAL 29.269,7 26.464,7 326.588,7 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 29.269,7 26.464,7 319.283,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 7.305,7 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 8.371,2 1.045.193,0 25.729.443,5 VII) TOTAL GASTOS (II+V) 455.527,5 600.932,5 17.619.293,8 VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -447.156,3 444.260,5 8.110.149,7 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 447.156,30,0 2.595.452,4 X) GASTOS FIGURATIVOS 0,00,00,0 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 444.260,5 10.705.602,1 XII) FUENTES FINANCIERAS 0,00,0 2.210,0 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,00,0 2.210,0 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0,0 444.260,5 10.707.812,1 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 444.260,5 10.294.762,1 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,00,0 413.050,0 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,00,00,0 XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 -444.260,5 -10.705.602,1 MINISTERIO DE TRANSPORTE CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR PÚBLICO En miles de pesos AGENCIA DIRECCIÓN COMISIÓN ORGANISMO CONCEPTO NACIONAL NACIONAL NACIONAL DE REGULADOR DEL DE SEGURIDAD DE VIALIDAD REGULACIÓN DEL SIST. NACIONAL VIAL TRANSPORTE DE AEROPUERTOS

I) INGRESOS CORRIENTES 1.443.320,0 142.120,0 582.939,00,0 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,00,00,00,0 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,00,00,00,0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.443.320,0 142.120,0 582.939,00,0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,00,00,00,0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,00,00,00,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00,00,00,0 II) GASTOS CORRIENTES 729.305,1 5.731.749,7 993.885,9 449.063,5 - GASTOS DE CONSUMO 723.730,1 5.512.555,0 993.818,8 448.963,5 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 216.181,10,00,0 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,00,00,00,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 3.013,667,1 100,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.575,00,00,00,0 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 714.014,9 -5.589.629,7 -410.946,9 -449.063,5 IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,0 15.000.000,00,00,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,00,00,00,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 15.000.000,00,00,0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 V) GASTOS DE CAPITAL 242.000,0 51.212.134,3 25.000,0 3.450,0 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 242.000,0 50.923.257,5 25.000,0 3.450,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 288.876,8 0,0 0,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 1.443.320,0 15.142.120,0 582.939,00,0 VII) TOTAL GASTOS (II+V) 971.305,1 56.943.884,0 1.018.885,9 452.513,5 VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 472.014,9 -41.801.764,0 -435.946,9 -452.513,5 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0,0 31.034.063,9 613.106,2 452.513,5 X) GASTOS FIGURATIVOS 0,00,00,00,0 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 472.014,9 -10.767.700,1 177.159,3 0,0 XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 17.445.565,5 0,00,0 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 14.816.023,7 0,0 0,0 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 2.629.541,80,00,0 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 472.014,9 6.677.865,4 177.159,30,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 472.014,9 4.048.323,5 177.159,3 0,0 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 2.629.541,90,00,0 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,00,00,00,0 XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -472.014,9 10.767.700,1 -177.159,3 0,0 MINISTERIO DE TRANSPORTE CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR PÚBLICO En miles de pesos ADMINISTRACIÓN JUNTA DE TOTAL CONCEPTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN AVIACIÓN DE ACCIDENTES CIVIL DE AVIACIÓN CIVIL

I) INGRESOS CORRIENTES 2.650.361,4 0,0 4.818.740,4 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,00,00,0 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,00,00,0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2.650.361,40,0 4.818.740,4 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,00,00,0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,00,00,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00,00,0 II) GASTOS CORRIENTES 2.007.924,5 70.262,1 9.982.190,8 - GASTOS DE CONSUMO 1.971.158,2 68.432,9 9.718.658,5 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,00,0 216.181,1 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,00,00,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 143,3 329,2 3.653,2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36.623,0 1.500,0 43.698,0 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 642.436,9 -70.262,1 -5.163.450,4 IV) RECURSOS DE CAPITAL 6.000,00,0 15.006.000,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,00,00,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.000,00,0 15.006.000,0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 V) GASTOS DE CAPITAL 12.683,4 4.237,2 51.499.504,9 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 12.683,4 4.237,2 51.210.628,1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 288.876,8 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 2.656.361,4 0,0 19.824.740,4 VII) TOTAL GASTOS (II+V) 2.020.607,9 74.499,3 61.481.695,7 VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 635.753,5 -74.499,3 -41.656.955,3 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 368.606,1 74.499,3 32.542.789,0 X) GASTOS FIGURATIVOS 0,00,00,0 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 1.004.359,6 0,0 -9.114.166,3 XII) FUENTES FINANCIERAS 0,00,0 17.445.565,5 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 14.816.023,7 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,00,0 2.629.541,8 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 1.004.359,60,0 8.331.399,2 - INVERSIÓN FINANCIERA 1.004.359,6 0,0 5.701.857,3 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,00,0 2.629.541,9 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,00,00,0 XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -1.004.359,6 0,0 9.114.166,3 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR PÚBLICO En miles de pesos FUNDACIÓN CONSEJO NAC. COMISIÓN CONCEPTO MIGUEL DE INVESTIGACIONES NACIONAL DE LILLO CIENTÍFICAS Y ACTIVIDADES TÉCNICAS ESPACIALES

I) INGRESOS CORRIENTES 847,0 16.445,0 2.052,0 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,00,00,0 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,00,00,0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 67,00,00,0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 780,0 16.445,0 2.052,0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,00,00,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00,00,0 II) GASTOS CORRIENTES 304.944,5 16.182.873,8 663.150,0 - GASTOS DE CONSUMO 304.944,5 15.862.770,8 558.703,3 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,00,0 61.798,7 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,00,00,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0,00,00,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 320.103,0 42.648,0 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -304.097,5 -16.166.428,8 -661.098,0 IV) RECURSOS DE CAPITAL 380,00,00,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 380,00,00,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00,00,0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 V) GASTOS DE CAPITAL 7.322,7 261.612,6 1.299.578,6 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 7.322,7 27.079,6 1.299.578,6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 234.533,0 0,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 1.227,0 16.445,0 2.052,0 VII) TOTAL GASTOS (II+V) 312.267,2 16.444.486,4 1.962.728,6 VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -311.040,2 -16.428.041,4 -1.960.676,6 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 311.040,2 16.428.041,4 1.612.471,9 X) GASTOS FIGURATIVOS 0,00,00,0 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 0,0 -348.204,7 XII) FUENTES FINANCIERAS 0,00,0 2.477.264,8 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 1.300.000,0 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 964.748,8 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,00,0 212.516,0 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0,00,0 2.129.060,1 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 1.916.544,1 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,00,0 212.516,0 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,00,00,0 XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 0,0 348.204,7 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR PÚBLICO En miles de pesos TEATRO BIBLIOTECA INSTITUTO CONCEPTO NACIONAL NACIONAL NACIONAL CERVANTES DEL TEATRO

I) INGRESOS CORRIENTES 4.200,0 1.340,0 553.927,7 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,00,0 553.927,7 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,00,00,0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 770,00,0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 4.200,0 570,00,0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,00,00,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00,00,0 II) GASTOS CORRIENTES 351.077,8 729.883,8 294.063,4 - GASTOS DE CONSUMO 351.077,8 729.762,8 154.223,1 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,00,00,0 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,00,00,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0,00,00,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 121,0 139.840,3 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -346.877,8 -728.543,8 259.864,3 IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,00,00,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,00,00,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00,00,0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 V) GASTOS DE CAPITAL 82.464,3 4.294,5 42.758,5 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 82.464,3 4.294,5 2.500,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 40.258,5 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 4.200,0 1.340,0 553.927,7 VII) TOTAL GASTOS (II+V) 433.542,1 734.178,3 336.821,9 VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -429.342,1 -732.838,3 217.105,8 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 429.342,1 732.838,30,0 X) GASTOS FIGURATIVOS 0,00,00,0 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 0,0 217.105,8 XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 87.006,90,0 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 87.006,9 0,0 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,00,00,0 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0,0 87.006,9 217.105,8 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 87.006,9 217.105,8 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,00,00,0 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,00,00,0 XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 0,0 -217.105,8 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR PÚBLICO En miles de pesos FONDO COMISIÓN NAC. TOTAL CONCEPTO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LAS Y ACREDITACIÓN ARTES UNIVERSITARIA

I) INGRESOS CORRIENTES 234.151,9 2.006,0 814.969,6 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,00,0 553.927,7 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,00,00,0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 196.996,80,0 197.833,8 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 10,2 2.006,0 26.063,2 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 37.144,90,0 37.144,9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00,00,0 II) GASTOS CORRIENTES 168.540,0 166.374,3 18.860.907,6 - GASTOS DE CONSUMO 124.197,0 165.836,3 18.251.515,6 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,00,0 61.798,7 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,00,00,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0,00,00,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44.343,0 538,0 547.593,3 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 65.611,9 -164.368,3 -18.045.938,0 IV) RECURSOS DE CAPITAL 13.240,90,0 13.620,9 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,00,0 380,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00,00,0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 13.240,9 0,0 13.240,9 V) GASTOS DE CAPITAL 34.620,0 1.473,8 1.734.125,0 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 1.420,0 1.473,8 1.426.133,5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.000,0 0,0 282.791,5 - INVERSIÓN FINANCIERA 25.200,0 0,0 25.200,0 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 247.392,8 2.006,0 828.590,5 VII) TOTAL GASTOS (II+V) 203.160,0 167.848,1 20.595.032,6 VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 44.232,8 -165.842,1 -19.766.442,1 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0,0 165.842,1 19.679.576,0 X) GASTOS FIGURATIVOS 0,00,00,0 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 44.232,8 0,0 -86.866,1 XII) FUENTES FINANCIERAS 0,00,0 2.564.271,7 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 1.300.000,0 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 1.051.755,7 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,00,0 212.516,0 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 44.232,80,0 2.477.405,6 - INVERSIÓN FINANCIERA 44.232,8 0,0 2.264.889,6 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,00,0 212.516,0 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,00,00,0 XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -44.232,8 0,0 86.866,1 MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR PÚBLICO En miles de pesos INSTITUTO HTAL. NAC. EN RED HOSPITAL ADM. NAC. DE CONCEPTO NAC. DE ESP. EN SALUD NACIONAL MEDICAMENTOS ASOCIAT. Y MENTAL Y ADICC. DR.BALDOMERO ALIMENTOS Y ECON. SOCIAL LIC. L. BONAPARTE SOMMER TECN. MÉDICA

I) INGRESOS CORRIENTES 769.346,60,0 111.172,9 1.232.247,6 - INGRESOS TRIBUTARIOS 661.522,50,00,00,0 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,00,00,00,0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 101.202,10,00,0 1.232.247,6 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,00,0 111.172,90,0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 6.622,00,00,00,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00,00,00,0 II) GASTOS CORRIENTES 588.504,4 349.935,3 953.362,6 1.067.161,7 - GASTOS DE CONSUMO 507.975,7 349.388,3 953.362,6 1.066.976,4 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,00,00,00,0 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,00,00,00,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0,00,00,0 185,3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 80.528,7 547,00,00,0 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 180.842,2 -349.935,3 -842.189,7 165.085,9 IV) RECURSOS DE CAPITAL 24.800,00,00,00,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,00,00,00,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00,00,00,0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 24.800,0 0,0 0,0 0,0 V) GASTOS DE CAPITAL 403.973,00,00,00,0 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 5.320,0 0,0 0,0 0,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 322.754,10,00,00,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 75.898,9 0,0 0,0 0,0 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 794.146,60,0 111.172,9 1.232.247,6 VII) TOTAL GASTOS (II+V) 992.477,4 349.935,3 953.362,6 1.067.161,7 VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -198.330,8 -349.935,3 -842.189,7 165.085,9 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 198.330,8 349.935,3 902.667,30,0 X) GASTOS FIGURATIVOS 0,00,00,00,0 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 0,0 60.477,6 165.085,9 XII) FUENTES FINANCIERAS 0,00,00,00,0 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,00,00,00,0 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0,00,0 60.477,6 165.085,9 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 60.477,6 165.085,9 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,00,00,00,0 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,00,00,00,0 XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 0,0 -60.477,6 -165.085,9 MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR PÚBLICO En miles de pesos INST.NAC.CENTRAL ADMINIST. NAC. DE HOSPITAL COLONIA NAC. CONCEPTO ÚNICO COORD. LABORAT. E INST. NACIONAL DR. MANUEL DE ABLACIÓN DE SALUD DR. PROF.ALEJANDRO MONTES DE OCA E IMPLANTE CARLOS G. MALBRÁN POSADAS

I) INGRESOS CORRIENTES 103.040,0 19.751,4 250.001,6 107.454,1 - INGRESOS TRIBUTARIOS 3.000,00,00,00,0 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,00,00,00,0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 1.728,00,00,0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 100.040,0 15.585,4 250.001,6 107.454,1 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,00,00,00,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 2.438,00,00,0 II) GASTOS CORRIENTES 238.716,9 951.057,3 4.403.686,7 719.441,2 - GASTOS DE CONSUMO 224.213,9 949.484,9 4.403.686,7 716.027,2 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,024,00,00,0 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,00,00,00,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0,0 579,00,00,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.503,0 969,40,0 3.414,0 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -135.676,9 -931.305,9 -4.153.685,1 -611.987,1 IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,00,00,00,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,00,00,00,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00,00,00,0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 V) GASTOS DE CAPITAL 0,00,0 20.000,00,0 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 0,0 0,0 20.000,0 0,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00,00,00,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 103.040,0 19.751,4 250.001,6 107.454,1 VII) TOTAL GASTOS (II+V) 238.716,9 951.057,3 4.423.686,7 719.441,2 VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -135.676,9 -931.305,9 -4.173.685,1 -611.987,1 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 228.492,5 931.305,9 4.173.685,1 684.617,2 X) GASTOS FIGURATIVOS 441,00,00,0 7.904,0 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 92.374,6 0,0 0,0 64.726,1 XII) FUENTES FINANCIERAS 0,0 310,00,00,0 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,0 310,00,00,0 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 92.374,6 310,00,0 64.726,1 - INVERSIÓN FINANCIERA 92.374,6 0,0 0,0 64.726,1 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,0 310,00,00,0 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,00,00,00,0 XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -92.374,6 0,0 0,0 -64.726,1 MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR PÚBLICO En miles de pesos INST. NAC. DE SUPERINTEND. INSTITUTO CONCEPTO REHAB. PSICOFIS. DE SERVICIOS NACIONAL DEL SUR DR. JUAN DE SALUD DEL CÁNCER OTIMIO TESONE

I) INGRESOS CORRIENTES 10.393,0 25.129.370,3 148,0 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,00,00,0 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,0 15.453.693,70,0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 20,0 32.000,00,0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 10.373,00,00,0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,0 9.643.676,60,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00,0 148,0 II) GASTOS CORRIENTES 335.624,6 10.843.973,3 83.198,8 - GASTOS DE CONSUMO 335.621,1 1.519.543,3 50.114,8 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,00,00,0 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,00,00,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 3,50,00,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0 9.324.430,0 33.084,0 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -325.231,6 14.285.397,0 -83.050,8 IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,00,00,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,00,00,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00,00,0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 V) GASTOS DE CAPITAL 0,00,00,0 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 0,0 0,0 0,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00,00,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 10.393,0 25.129.370,3 148,0 VII) TOTAL GASTOS (II+V) 335.624,6 10.843.973,3 83.198,8 VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -325.231,6 14.285.397,0 -83.050,8 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 329.207,00,0 83.050,8 X) GASTOS FIGURATIVOS 2.030,0 15.043,00,0 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 1.945,4 14.270.354,0 0,0 XII) FUENTES FINANCIERAS 0,00,00,0 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,00,00,0 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 1.945,4 14.270.354,00,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 1.945,4 14.270.354,0 0,0 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,00,00,0 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,00,00,0 XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -1.945,4 -14.270.354,0 0,0 MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR PÚBLICO En miles de pesos AGENCIA INSTITUTO TOTAL CONCEPTO NACIONAL DE NACIONAL LABORATORIOS DE LAS PÚBLICOS MUJERES

I) INGRESOS CORRIENTES 0,00,0 27.732.925,5 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,00,0 664.522,5 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0,00,0 15.453.693,7 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,00,0 1.367.197,7 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,00,0 594.627,0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,00,0 9.650.298,6 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00,0 2.586,0 II) GASTOS CORRIENTES 61.266,8 202.295,5 20.798.225,1 - GASTOS DE CONSUMO 23.266,8 189.708,1 11.289.369,8 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,00,024,0 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,00,00,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0,081,2 849,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 38.000,0 12.506,2 9.507.982,3 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -61.266,8 -202.295,5 6.934.700,4 IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,00,0 24.800,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,00,00,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00,00,0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 24.800,0 V) GASTOS DE CAPITAL 0,0 62.099,4 486.072,4 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 0,0 2.262,5 27.582,5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 59.836,9 382.591,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 75.898,9 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 0,00,0 27.757.725,5 VII) TOTAL GASTOS (II+V) 61.266,8 264.394,9 21.284.297,5 VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -61.266,8 -264.394,9 6.473.428,0 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 61.266,8 264.394,9 8.206.953,6 X) GASTOS FIGURATIVOS 0,00,0 25.418,0 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 0,0 14.654.963,6 XII) FUENTES FINANCIERAS 0,00,0 310,0 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 0,0 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,00,0 310,0 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0,00,0 14.655.273,6 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 14.654.963,6 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0,00,0 310,0 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,00,00,0 XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 0,0 -14.654.963,6 PRESUPUESTO DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO En miles de pesos MINISTERIO MINISTERIO MINISTERIO TOTAL CONCEPTO DE DE DE SALUD SEGURIDAD DEFENSA Y DESARROLLO SOCIAL

I) INGRESOS CORRIENTES 24.379.044,4 23.072.013,6 1.733.496.256,5 1.780.947.314,5 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,00,0 506.530.500,0 506.530.500,0 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 24.171.044,4 23.072.013,6 973.364.000,0 1.020.607.058,0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 96.000,00,0 1.491.584,0 1.587.584,0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,00,00,00,0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 112.000,00,0 252.110.172,5 252.222.172,5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00,00,00,0 II) GASTOS CORRIENTES 51.346.709,8 47.646.272,5 1.908.890.156,2 2.007.883.138,5 - GASTOS DE CONSUMO 352.109,8 166.072,5 25.231.754,3 25.749.936,6 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,00,0 119.876,6 119.876,6 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 50.994.600,0 47.480.200,0 1.562.940.040,2 1.661.414.840,2 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0,00,00,00,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00,0 320.598.485,1 320.598.485,1 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -26.967.665,4 -24.574.258,9 -175.393.899,7 -226.935.824,0 IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,00,0 73.661.475,2 73.661.475,2 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,00,00,00,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00,00,00,0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSION FINANCIERA 0,0 0,0 73.661.475,2 73.661.475,2 V) GASTOS DE CAPITAL 7.732,9 8.420,0 878.058,1 894.211,0 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 7.732,9 8.420,0 878.058,1 894.211,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 0,0 0,0 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 24.379.044,4 23.072.013,6 1.807.157.731,7 1.854.608.789,7 VII) TOTAL GASTOS (II+V) 51.354.442,7 47.654.692,5 1.909.768.214,3 2.008.777.349,5 VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -26.975.398,3 -24.582.678,9 -102.610.482,6 -154.168.559,8 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 26.975.398,3 24.582.678,9 535.628.622,6 587.186.699,8 X) GASTOS FIGURATIVOS 0,00,0 177.961.888,5 177.961.888,5 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 0,0 255.056.251,5 255.056.251,5 XII) FUENTES FINANCIERAS 5.010.846,0 3.089.500,0 90.969.523,7 99.069.869,7 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 90.457.145,1 90.457.145,1 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 512.378,6 512.378,6 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 5.010.846,0 3.089.500,00,0 8.100.346,0 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 5.010.846,0 3.089.500,0 346.025.775,2 354.126.121,2 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 296.712.475,2 296.712.475,2 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 5.010.846,0 3.089.500,0 49.313.300,0 57.413.646,0 - GASTOS FIGUR. P/APLIC.FINANC. 0,00,00,00,0 XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 0,0 -255.056.251,5 -255.056.251,5 MINISTERIO DE SEGURIDAD CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO En miles de pesos CAJA DE RETIROS, TOTAL CONCEPTO JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICÍA FEDERAL

I) INGRESOS CORRIENTES 24.379.044,4 24.379.044,4 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,00,0 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 24.171.044,4 24.171.044,4 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 96.000,0 96.000,0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,00,0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 112.000,0 112.000,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00,0 II) GASTOS CORRIENTES 51.346.709,8 51.346.709,8 - GASTOS DE CONSUMO 352.109,8 352.109,8 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,00,0 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 50.994.600,0 50.994.600,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0,00,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00,0 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -26.967.665,4 -26.967.665,4 IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,00,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,00,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00,0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSION FINANCIERA 0,0 0,0 V) GASTOS DE CAPITAL 7.732,9 7.732,9 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 7.732,9 7.732,9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 24.379.044,4 24.379.044,4 VII) TOTAL GASTOS (II+V) 51.354.442,7 51.354.442,7 VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -26.975.398,3 -26.975.398,3 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 26.975.398,3 26.975.398,3 X) GASTOS FIGURATIVOS 0,00,0 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 0,0 XII) FUENTES FINANCIERAS 5.010.846,0 5.010.846,0 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 5.010.846,0 5.010.846,0 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 5.010.846,0 5.010.846,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 5.010.846,0 5.010.846,0 - GASTOS FIGUR. P/APLIC.FINANC. 0,00,0 XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 0,0 MINISTERIO DE DEFENSA CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO En miles de pesos INSTITUTO DE AYUDA TOTAL CONCEPTO FINANCIERA PARA PAGO DE RETIROS Y PENSIONES MILITARES

I) INGRESOS CORRIENTES 23.072.013,6 23.072.013,6 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,00,0 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 23.072.013,6 23.072.013,6 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,00,0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,00,0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,00,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00,0 II) GASTOS CORRIENTES 47.646.272,5 47.646.272,5 - GASTOS DE CONSUMO 166.072,5 166.072,5 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,00,0 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 47.480.200,0 47.480.200,0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0,00,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00,0 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -24.574.258,9 -24.574.258,9 IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,00,0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,00,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00,0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSION FINANCIERA 0,0 0,0 V) GASTOS DE CAPITAL 8.420,0 8.420,0 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 8.420,0 8.420,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 23.072.013,6 23.072.013,6 VII) TOTAL GASTOS (II+V) 47.654.692,5 47.654.692,5 VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -24.582.678,9 -24.582.678,9 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 24.582.678,9 24.582.678,9 X) GASTOS FIGURATIVOS 0,00,0 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0,0 0,0 XII) FUENTES FINANCIERAS 3.089.500,0 3.089.500,0 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0,0 0,0 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 3.089.500,0 3.089.500,0 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 3.089.500,0 3.089.500,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 3.089.500,0 3.089.500,0 - GASTOS FIGUR. P/APLIC.FINANC. 0,00,0 XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0,0 0,0 MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO En miles de pesos ADMINISTRACION TOTAL CONCEPTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

I) INGRESOS CORRIENTES 1.733.496.256,5 1.733.496.256,5 - INGRESOS TRIBUTARIOS 506.530.500,0 506.530.500,0 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 973.364.000,0 973.364.000,0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.491.584,0 1.491.584,0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,00,0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 252.110.172,5 252.110.172,5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00,0 II) GASTOS CORRIENTES 1.908.890.156,2 1.908.890.156,2 - GASTOS DE CONSUMO 25.231.754,3 25.231.754,3 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 119.876,6 119.876,6 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.562.940.040,2 1.562.940.040,2 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0,00,0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 320.598.485,1 320.598.485,1 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -175.393.899,7 -175.393.899,7 IV) RECURSOS DE CAPITAL 73.661.475,2 73.661.475,2 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,00,0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00,0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 73.661.475,2 73.661.475,2 V) GASTOS DE CAPITAL 878.058,1 878.058,1 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 878.058,1 878.058,1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0,0 0,0 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 1.807.157.731,7 1.807.157.731,7 VII) TOTAL GASTOS (II+V) 1.909.768.214,3 1.909.768.214,3 VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -102.610.482,6 -102.610.482,6 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 535.628.622,6 535.628.622,6 X) GASTOS FIGURATIVOS 177.961.888,5 177.961.888,5 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 255.056.251,5 255.056.251,5 XII) FUENTES FINANCIERAS 90.969.523,7 90.969.523,7 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 90.457.145,1 90.457.145,1 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 512.378,6 512.378,6 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0,00,0 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 346.025.775,2 346.025.775,2 - INVERSIÓN FINANCIERA 296.712.475,2 296.712.475,2 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 49.313.300,0 49.313.300,0 - GASTOS FIGUR. P/APLIC.FINANC. 0,00,0 XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -255.056.251,5 -255.056.251,5 ANEXO 4

PRESUPUESTO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL CONSOLIDADO DE EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO En miles de pesos JEFATURA DE MINISTERIO MINISTERIO MINISTERIO DE CONCEPTO GABINETE DE DE DE PRODUCCIÓN Y MINISTROS DEFENSA HACIENDA TRABAJO

I) INGRESOS CORRIENTES 34.133.482 4.969.462 174.980.151 1.977.253 - INGRESOS TRIBUTARIOS 1.014.600 0 0 0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 00 0 0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB 0 0 0 0 - INGRESOS DE OPERACIÓN 28.275.935 4.671.785 117.981.914 1.104.853 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 766.947 17.677 0 2.400 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.276.000 280.000 56.742.307 870.000 - OTROS INGRESOS CORRIENTES 800.000 0 255.930 0 II) GASTOS CORRIENTES 33.304.297 5.014.690 161.791.873 1.974.670 - GASTOS DE OPERACIÓN 32.631.907 4.955.240 157.058.972 1.972.966 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 250.506 1.156 - OTROS GASTOS CORRIENTES 672.390 59.450 4.482.395 548 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 829.185 -45.228 13.188.278 2.583 IV) RECURSOS DE CAPITAL 2.882.885 0 549.390 0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 00 0 0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.882.885 0 549.390 0 - DISMINUCIÓN DE LA INV. FINANCIERA 00 0 0 V) GASTOS DE CAPITAL 4.058.482 133.679 4.818.276 1.780 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 4.058.482 133.679 4.818.276 1.780 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 00 0 0 - INVERSIÓN FINANCIERA 00 0 0 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 37.016.367 4.969.462 175.529.541 1.977.253 VII) TOTAL GASTOS (II+V) 37.362.779 5.148.369 166.610.149 1.976.450 VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -346.412 -178.907 8.919.392 803 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 00 0 0 X) GASTOS FIGURATIVOS 00 0 0 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) -346.412 -178.907 8.919.392 803 XII) FUENTES FINANCIERAS 3.099.238 805.993 10.331.743 978 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 270.341 58.130 9.790.665 237 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 2.828.897 747.863 541.078 741 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 00 0 0 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 2.752.826 627.086 19.251.135 1.781 - INVERSIÓN FINANCIERA 80.000 573.663 1.564.082 1.781 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 2.672.826 53.423 17.687.053 0 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 00 0 0 XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 346.412 178.907 -8.919.392 -803 CONSOLIDADO DE EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO En miles de pesos MINISTERIO MINISTERIO DE MINISTERIO DE TOTAL CONCEPTO DE EDUCACIÓN, SALUD Y TRANSPORTE CULTURA, DESAROLLO CIENCIA Y TECN. SOCIAL I) INGRESOS CORRIENTES 120.958.383 5.969.509 135.131 343.123.371 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0 0 0 1.014.600 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 00 0 0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB 0 0 0 0 - INGRESOS DE OPERACIÓN 85.769.371 5.622.242 0 243.426.100 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 414.249 15.000 135.131 1.351.404 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34.717.100 331.743 0 96.217.150 - OTROS INGRESOS CORRIENTES 57.663 524 0 1.114.117 II) GASTOS CORRIENTES 121.583.172 5.991.964 252.503 329.913.169 - GASTOS DE OPERACIÓN 116.954.018 5.976.081 252.503 319.801.687 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 2.346.837 14.500 0 2.612.999 - OTROS GASTOS CORRIENTES 2.282.317 1.383 0 7.498.483 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -624.789 -22.455 -117.372 13.210.202 IV) RECURSOS DE CAPITAL 17.769.244 1.364.377 0 22.565.896 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 1.360.000 284.274 0 1.644.274 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16.409.244 1.080.103 0 20.921.622 - DISMINUCIÓN DE LA INV. FINANCIERA 00 0 0 V) GASTOS DE CAPITAL 21.198.676 1.335.131 0 31.546.024 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 21.198.676 1.330.657 0 31.541.550 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 4.474 0 4.474 - INVERSIÓN FINANCIERA 00 0 0 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 138.727.627 7.333.886 135.131 365.689.267 VII) TOTAL GASTOS (II+V) 142.781.848 7.327.095 252.503 361.459.193 VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -4.054.221 6.791 -117.372 4.230.074 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 00 0 0 X) GASTOS FIGURATIVOS 00 0 0 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) -4.054.221 6.791 -117.372 4.230.074 XII) FUENTES FINANCIERAS 5.771.653 23.218 2.231.127 22.263.950 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 1.081.703 9.756 2.231.127 13.441.959 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 3.089.950 13.462 0 7.221.991 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 1.600.000 0 0 1.600.000 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 1.717.432 30.009 2.113.755 26.494.024 - INVERSIÓN FINANCIERA 861.829 10.305 0 3.091.660 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 855.603 11.590 0 21.280.495 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 8.114 2.113.755 2.121.869 XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 4.054.221 -6.791 117.372 -4.230.074 JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO En miles de pesos AR - SAT S.A. CORREO CONTENDIOS CONCEPTO OFICIAL DE LA PUBLICOS REP. ARG. S.A. S.E.

I) INGRESOS CORRIENTES 3.746.000 25.618.057 180.000 - INGRESOS TRIBUTARIOS 000 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 000 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB 0 0 0 - INGRESOS DE OPERACIÓN 3.746.000 24.056.935 15.000 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 761.122 5.000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 160.000 - OTROS INGRESOS CORRIENTES 0 800.000 0 II) GASTOS CORRIENTES 2.679.000 25.656.465 180.000 - GASTOS DE OPERACIÓN 2.567.000 25.171.075 180.000 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 000 - OTROS GASTOS CORRIENTES 112.000 485.390 0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 1.067.000 -38.408 0 IV) RECURSOS DE CAPITAL 1.973.000 509.423 332.769 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.973.000 509.423 332.769 - DISMINUCIÓN DE LA INV. FINANCIERA 000 V) GASTOS DE CAPITAL 3.040.000 620.846 332.769 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 3.040.000 620.846 332.769 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 000 - INVERSIÓN FINANCIERA 000 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 5.719.000 26.127.480 512.769 VII) TOTAL GASTOS (II+V) 5.719.000 26.277.311 512.769 VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 0 -149.831 0 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 000 X) GASTOS FIGURATIVOS 000 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0 -149.831 0 XII) FUENTES FINANCIERAS 0 2.741.410 34.550 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 18.085 3.068 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0 2.723.325 31.482 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 000 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0 2.591.579 34.550 - INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 30.000 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0 2.591.579 4.550 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 000 XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 0 149.831 0 JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO En miles de pesos RADIO Y TELAM TOTAL CONCEPTO TELEVISIÓN S.E. ARGENTINA S.E.

I) INGRESOS CORRIENTES 3.665.425 924.000 34.133.482 - INGRESOS TRIBUTARIOS 1.014.600 0 1.014.600 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 000 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB 0 0 0 - INGRESOS DE OPERACIÓN 250.000 208.000 28.275.935 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 825 0 766.947 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.400.000 716.000 3.276.000 - OTROS INGRESOS CORRIENTES 0 0 800.000 II) GASTOS CORRIENTES 3.887.939 900.893 33.304.297 - GASTOS DE OPERACIÓN 3.812.939 900.893 32.631.907 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 000 - OTROS GASTOS CORRIENTES 75.000 0 672.390 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -222.514 23.107 829.185 IV) RECURSOS DE CAPITAL 51.408 16.285 2.882.885 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 51.408 16.285 2.882.885 - DISMINUCIÓN DE LA INV. FINANCIERA 000 V) GASTOS DE CAPITAL 51.408 13.459 4.058.482 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 51.408 13.459 4.058.482 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 000 - INVERSIÓN FINANCIERA 000 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 3.716.833 940.285 37.016.367 VII) TOTAL GASTOS (II+V) 3.939.347 914.352 37.362.779 VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -222.514 25.933 -346.412 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 000 X) GASTOS FIGURATIVOS 000 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) -222.514 25.933 -346.412 XII) FUENTES FINANCIERAS 272.514 50.764 3.099.238 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 222.514 26.674 270.341 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 50.000 24.090 2.828.897 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 000 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 50.000 76.697 2.752.826 - INVERSIÓN FINANCIERA 50.000 0 80.000 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0 76.697 2.672.826 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 000 XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 222.514 -25.933 346.412 MINISTERIO DE DEFENSA CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO En miles de pesos COVIARA TANDANOR FADEA TOTAL CONCEPTO S.A.C.I. y N. "BRIGADIER SAN MARTIN" S.A.

I) INGRESOS CORRIENTES 151.755 810.000 4.007.707 4.969.462 - INGRESOS TRIBUTARIOS 000 0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 000 0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB 0 0 0 0 - INGRESOS DE OPERACIÓN 134.078 730.000 3.807.707 4.671.785 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 17.677 0 0 17.677 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 80.000 200.000 280.000 - OTROS INGRESOS CORRIENTES 000 0 II) GASTOS CORRIENTES 338.142 795.661 3.880.887 5.014.690 - GASTOS DE OPERACIÓN 332.452 795.661 3.827.127 4.955.240 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 000 0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 5.690 0 53.760 59.450 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -186.387 14.339 126.820 -45.228 IV) RECURSOS DE CAPITAL 000 0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 000 0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 000 0 - DISMINUCIÓN DE LA INV. FINANCIERA 000 0 V) GASTOS DE CAPITAL 80 14.339 119.260 133.679 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 80 14.339 119.260 133.679 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 000 0 - INVERSIÓN FINANCIERA 000 0 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 151.755 810.000 4.007.707 4.969.462 VII) TOTAL GASTOS (II+V) 338.222 810.000 4.000.147 5.148.369 VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -186.467 0 7.560 -178.907 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 000 0 X) GASTOS FIGURATIVOS 000 0 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) -186.467 0 7.560 -178.907 XII) FUENTES FINANCIERAS 186.467 84.523 535.003 805.993 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 58.130 0 0 58.130 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 128.337 84.523 535.003 747.863 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 000 0 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0 84.523 542.563 627.086 - INVERSIÓN FINANCIERA 0 31.100 542.563 573.663 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0 53.423 0 53.423 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 000 0 XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 186.467 0 -7.560 178.907 MINISTERIO DE HACIENDA CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO En miles de pesos IEASA S.E. ATC S.A. DIOXITEK CONCEPTO CASA DE (e.l.) S.A. MONEDA

I) INGRESOS CORRIENTES 143.604.057 4.030.859 1.370 1.095.323 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0000 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0000 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB 0 0 0 0 - INGRESOS DE OPERACIÓN 86.863.120 4.030.859 0 839.393 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 0000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 56.740.937 0 1.370 0 - OTROS INGRESOS CORRIENTES 0 0 0 255.930 II) GASTOS CORRIENTES 142.563.230 3.759.841 1.297 875.617 - GASTOS DE OPERACIÓN 138.710.255 3.608.870 1.297 838.138 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 22.455 0 0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 3.852.975 128.516 0 37.479 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 1.040.827 271.018 73 219.706 IV) RECURSOS DE CAPITAL 0 0 0 549.390 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 549.390 - DISMINUCIÓN DE LA INV. FINANCIERA 0000 V) GASTOS DE CAPITAL 1.038.288 278.778 0 562.045 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 1.038.288 278.778 0 562.045 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0000 - INVERSIÓN FINANCIERA 0000 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 143.604.057 4.030.859 1.370 1.644.713 VII) TOTAL GASTOS (II+V) 143.601.518 4.038.619 1.297 1.437.662 VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 2.539 -7.760 73 207.051 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0000 X) GASTOS FIGURATIVOS 0000 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 2.539 -7.760 73 207.051 XII) FUENTES FINANCIERAS 4.184.364 867.950 0 313.618 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 4.118.073 498.758 0 208.023 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 66.291 369.192 0 105.595 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0000 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 4.186.903 860.190 73 520.669 - INVERSIÓN FINANCIERA 832.658 210.682 73 520.669 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 3.354.245 649.508 0 0 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0000 XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -2.539 7.760 -73 -207.051 MINISTERIO DE HACIENDA CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO En miles de pesos Y.M.A.D. NUCLEOELÉCTRICA TOTAL CONCEPTO ARGENTINA S.A.

I) INGRESOS CORRIENTES 945.617 25.302.925 174.980.151 - INGRESOS TRIBUTARIOS 000 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 000 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB 0 0 0 - INGRESOS DE OPERACIÓN 945.617 25.302.925 117.981.914 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 56.742.307 - OTROS INGRESOS CORRIENTES 0 0 255.930 II) GASTOS CORRIENTES 822.249 13.769.639 161.791.873 - GASTOS DE OPERACIÓN 822.249 13.078.163 157.058.972 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 228.051 250.506 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0 463.425 4.482.395 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 123.368 11.533.286 13.188.278 IV) RECURSOS DE CAPITAL 0 0 549.390 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 549.390 - DISMINUCIÓN DE LA INV. FINANCIERA 000 V) GASTOS DE CAPITAL 111.131 2.828.034 4.818.276 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 111.131 2.828.034 4.818.276 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 000 - INVERSIÓN FINANCIERA 000 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 945.617 25.302.925 175.529.541 VII) TOTAL GASTOS (II+V) 933.380 16.597.673 166.610.149 VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 12.237 8.705.252 8.919.392 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 000 X) GASTOS FIGURATIVOS 000 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 12.237 8.705.252 8.919.392 XII) FUENTES FINANCIERAS 0 4.965.811 10.331.743 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 4.965.811 9.790.665 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0 0 541.078 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 000 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 12.237 13.671.063 19.251.135 - INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 1.564.082 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 12.237 13.671.063 17.687.053 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 000 XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -12.237 -8.705.252 -8.919.392 MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO En miles de pesos INNOVACIONES YAC. CARB. TOTAL CONCEPTO TECNOLÓGICAS RÍO TURBIO AGROPECUARIAS S.A.

I) INGRESOS CORRIENTES 17.749 1.959.504 1.977.253 - INGRESOS TRIBUTARIOS 000 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 000 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB 0 0 0 - INGRESOS DE OPERACIÓN 15.349 1.089.504 1.104.853 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 2.400 0 2.400 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 870.000 870.000 - OTROS INGRESOS CORRIENTES 000 II) GASTOS CORRIENTES 16.709 1.957.961 1.974.670 - GASTOS DE OPERACIÓN 15.005 1.957.961 1.972.966 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 1.156 0 1.156 - OTROS GASTOS CORRIENTES 548 0 548 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 1.040 1.543 2.583 IV) RECURSOS DE CAPITAL 000 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 000 - DISMINUCIÓN DE LA INV. FINANCIERA 000 V) GASTOS DE CAPITAL 0 1.780 1.780 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 0 1.780 1.780 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 000 - INVERSIÓN FINANCIERA 000 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 17.749 1.959.504 1.977.253 VII) TOTAL GASTOS (II+V) 16.709 1.959.741 1.976.450 VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 1.040 -237 803 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 000 X) GASTOS FIGURATIVOS 000 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 1.040 -237 803 XII) FUENTES FINANCIERAS 741 237 978 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 237 237 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 741 0 741 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 000 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 1.781 0 1.781 - INVERSIÓN FINANCIERA 1.781 0 1.781 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 000 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 000 XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -1.040 237 -803 MINISTERIO DE TRANSPORTE CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO En miles de pesos BELGRANO ADMINISTR. DE OPERADORA ADM. DE CONCEPTO CARGAS Y INFRAESTRUC. FERROVIARIA RR.HH. LOGÍSTICA FERROVIARIAS S.E. FERROVIARIOS S.A. S.E. S.A.C.P.E.M.

I) INGRESOS CORRIENTES 4.772.461 950.000 31.301.853 4.600.000 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0000 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0000 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB 0 0 0 0 - INGRESOS DE OPERACIÓN 3.472.461 600.000 2.834.750 0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 0000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.300.000 350.000 28.467.100 4.600.000 - OTROS INGRESOS CORRIENTES 0030 II) GASTOS CORRIENTES 3.912.461 950.000 31.301.853 4.600.000 - GASTOS DE OPERACIÓN 3.912.461 950.000 31.301.853 4.544.299 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0000 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0 0 0 55.701 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 860.000 0 0 0 IV) RECURSOS DE CAPITAL 1.667.000 8.990.053 3.971.000 0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.667.000 8.990.053 3.971.000 0 - DISMINUCIÓN DE LA INV. FINANCIERA 0000 V) GASTOS DE CAPITAL 2.315.056 8.990.053 3.971.000 0 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 2.315.056 8.990.053 3.971.000 0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0000 - INVERSIÓN FINANCIERA 0000 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 6.439.461 9.940.053 35.272.853 4.600.000 VII) TOTAL GASTOS (II+V) 6.227.517 9.940.053 35.272.853 4.600.000 VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 211.944 0 0 0 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0000 X) GASTOS FIGURATIVOS 0000 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 211.944 0 0 0 XII) FUENTES FINANCIERAS 0 0 554.192 11.743 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0 11.743 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0 0 554.192 0 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0000 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 211.944 0 554.192 11.743 - INVERSIÓN FINANCIERA 211.944 0 554.192 9.443 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0 0 0 2.300 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0000 XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -211.944 0 0 0 MINISTERIO DE TRANSPORTE CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO En miles de pesos EMPRESA ARG. FERROCARRILES ADM. GRAL. INTERCARGO CONCEPTO DE NAVEGACIÓN ARGENTINOS DE PUERTOS S.A.C. AÉREA S.E. S.E. S.E.

I) INGRESOS CORRIENTES 4.597.203 0 2.883.637 3.345.197 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0000 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0000 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB 0 0 0 0 - INGRESOS DE OPERACIÓN 4.597.203 0 2.423.514 3.333.411 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 407.323 6.926 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0000 - OTROS INGRESOS CORRIENTES 0 0 52.800 4.860 II) GASTOS CORRIENTES 4.250.337 5.300 1.841.071 3.239.704 - GASTOS DE OPERACIÓN 4.250.337 5.300 1.841.071 3.190.555 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 0 6.897 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0 0 0 42.252 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 346.866 -5.300 1.042.566 105.493 IV) RECURSOS DE CAPITAL 1.781.191 0 0 0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.781.191 0 0 0 - DISMINUCIÓN DE LA INV. FINANCIERA 0000 V) GASTOS DE CAPITAL 2.053.190 0 1.316.642 91.135 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 2.053.190 0 1.316.642 91.135 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0000 - INVERSIÓN FINANCIERA 0000 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 6.378.394 0 2.883.637 3.345.197 VII) TOTAL GASTOS (II+V) 6.303.527 5.300 3.157.713 3.330.839 VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 74.867 -5.300 -274.076 14.358 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0000 X) GASTOS FIGURATIVOS 0000 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 74.867 -5.300 -274.076 14.358 XII) FUENTES FINANCIERAS 0 5.300 274.076 176.738 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 5.300 274.076 27.689 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0 0 0 149.049 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0000 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 74.867 0 0 191.096 - INVERSIÓN FINANCIERA 74.867 0 0 11.383 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0 0 0 179.713 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0000 XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -74.867 5.300 274.076 -14.358 MINISTERIO DE TRANSPORTE CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO En miles de pesos AEROLÍNEAS CORREDORES TOTAL CONCEPTO ARGENTINAS VIALES S.A. S.A.

I) INGRESOS CORRIENTES 66.429.835 2.078.197 120.958.383 - INGRESOS TRIBUTARIOS 000 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 000 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB 0 0 0 - INGRESOS DE OPERACIÓN 66.429.835 2.078.197 85.769.371 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 414.249 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 34.717.100 - OTROS INGRESOS CORRIENTES 0 0 57.663 II) GASTOS CORRIENTES 69.004.249 2.478.197 121.583.172 - GASTOS DE OPERACIÓN 64.479.945 2.478.197 116.954.018 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 2.339.940 0 2.346.837 - OTROS GASTOS CORRIENTES 2.184.364 0 2.282.317 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -2.574.414 -400.000 -624.789 IV) RECURSOS DE CAPITAL 1.360.000 0 17.769.244 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 1.360.000 0 1.360.000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 16.409.244 - DISMINUCIÓN DE LA INV. FINANCIERA 000 V) GASTOS DE CAPITAL 2.461.600 0 21.198.676 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 2.461.600 0 21.198.676 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 000 - INVERSIÓN FINANCIERA 000 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 67.789.835 2.078.197 138.727.627 VII) TOTAL GASTOS (II+V) 71.465.849 2.478.197 142.781.848 VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -3.676.014 -400.000 -4.054.221 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 000 X) GASTOS FIGURATIVOS 000 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) -3.676.014 -400.000 -4.054.221 XII) FUENTES FINANCIERAS 4.349.604 400.000 5.771.653 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 562.895 200.000 1.081.703 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 2.186.709 200.000 3.089.950 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 1.600.000 0 1.600.000 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 673.590 0 1.717.432 - INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 861.829 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 673.590 0 855.603 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 000 XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 3.676.014 400.000 4.054.221 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO En miles de pesos SERV. DE RADIO EDUC.AR.SE CONCEPTO RADIO Y T.V. DE UNIVERSIDAD LA UNIV. NAC. NAC. DEL DE CÓRDOBA LITORAL

I) INGRESOS CORRIENTES 408.739 35.331 4.985.533 - INGRESOS TRIBUTARIOS 000 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 000 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB 0 0 0 - INGRESOS DE OPERACIÓN 194.896 27.431 4.863.533 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 12.000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 213.843 7.900 110.000 - OTROS INGRESOS CORRIENTES 000 II) GASTOS CORRIENTES 386.739 42.496 5.029.615 - GASTOS DE OPERACIÓN 372.239 42.496 5.029.615 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 14.500 0 0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 22.000 -7.165 -44.082 IV) RECURSOS DE CAPITAL 0 0 1.364.377 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 284.274 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 1.080.103 - DISMINUCIÓN DE LA INV. FINANCIERA 000 V) GASTOS DE CAPITAL 5.000 0 1.325.131 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 5.000 0 1.320.657 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 4.474 - INVERSIÓN FINANCIERA 000 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 408.739 35.331 6.349.910 VII) TOTAL GASTOS (II+V) 391.739 42.496 6.354.746 VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 17.000 -7.165 -4.836 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 000 X) GASTOS FIGURATIVOS 000 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 17.000 -7.165 -4.836 XII) FUENTES FINANCIERAS 0 15.279 4.836 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 3.200 4.836 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0 12.079 0 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 000 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 17.000 8.114 0 - INVERSIÓN FINANCIERA 5.935 0 0 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 11.065 0 0 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 8.114 0 XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -17.000 7.165 4.836 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO En miles de pesos VENG POLO TOTAL CONCEPTO S.A. TECNOLÓGICO CONSTITUYENTES S.A.

I) INGRESOS CORRIENTES 535.000 4.906 5.969.509 - INGRESOS TRIBUTARIOS 000 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 000 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB 0 0 0 - INGRESOS DE OPERACIÓN 535.000 1.382 5.622.242 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 3.000 15.000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 331.743 - OTROS INGRESOS CORRIENTES 0 524 524 II) GASTOS CORRIENTES 527.013 6.101 5.991.964 - GASTOS DE OPERACIÓN 525.630 6.101 5.976.081 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 14.500 - OTROS GASTOS CORRIENTES 1.383 0 1.383 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 7.987 -1.195 -22.455 IV) RECURSOS DE CAPITAL 0 0 1.364.377 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 284.274 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 1.080.103 - DISMINUCIÓN DE LA INV. FINANCIERA 000 V) GASTOS DE CAPITAL 5.000 0 1.335.131 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 5.000 0 1.330.657 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 4.474 - INVERSIÓN FINANCIERA 000 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 535.000 4.906 7.333.886 VII) TOTAL GASTOS (II+V) 532.013 6.101 7.327.095 VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 2.987 -1.195 6.791 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 000 X) GASTOS FIGURATIVOS 000 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 2.987 -1.195 6.791 XII) FUENTES FINANCIERAS 1.383 1.720 23.218 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 1.720 9.756 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 1.383 0 13.462 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 000 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 4.370 525 30.009 - INVERSIÓN FINANCIERA 4.370 0 10.305 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0 525 11.590 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 0 8.114 XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -2.987 1.195 -6.791 MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO En miles de pesos LOTERÍA TOTAL CONCEPTO NACIONAL S.E.

I) INGRESOS CORRIENTES 135.131 135.131 - INGRESOS TRIBUTARIOS 00 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 00 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB 0 0 - INGRESOS DE OPERACIÓN 00 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 135.131 135.131 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 00 - OTROS INGRESOS CORRIENTES 00 II) GASTOS CORRIENTES 252.503 252.503 - GASTOS DE OPERACIÓN 252.503 252.503 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 00 - OTROS GASTOS CORRIENTES 00 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -117.372 -117.372 IV) RECURSOS DE CAPITAL 00 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 00 - DISMINUCIÓN DE LA INV. FINANCIERA 00 V) GASTOS DE CAPITAL 00 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 00 - INVERSIÓN FINANCIERA 00 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 135.131 135.131 VII) TOTAL GASTOS (II+V) 252.503 252.503 VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -117.372 -117.372 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 00 X) GASTOS FIGURATIVOS 00 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) -117.372 -117.372 XII) FUENTES FINANCIERAS 2.231.127 2.231.127 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 2.231.127 2.231.127 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 00 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 00 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 2.113.755 2.113.755 - INVERSIÓN FINANCIERA 00 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 00 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 2.113.755 2.113.755 XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 117.372 117.372

ANEXO 5

PRESUPUESTO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS Y CONSOLIDADO A NIVEL JURISDICCIONAL PRESUPUESTO DE LOS FLUJOS FINANCIEROS Y USO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO En miles de pesos JEFATURA DE MINISTERIO MINISTERIO MINISTERIO DE CONCEPTO GABINETE DE DEL INTERIOR, DE PRODUCCIÓN MINISTROS OBRAS PÚBLICAS HACIENDA Y TRABAJO Y VIVIENDA

I) INGRESOS CORRIENTES 2.868.846 8.811.825 14.351.846 1.686.807 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0 6.676.000 0 0 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0 0 0 0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.933.000 928.371 7.164.632 185.100 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0 0 0 0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 935.846 1.207.454 3.800.214 1.421.707 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 3.387.000 80.000 II) GASTOS CORRIENTES 411.445 9.242.038 10.270.956 731.384 - GASTOS DE CONSUMO 30.433 1.432.393 266.481 131.862 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 7.556.036 139.000 0 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 381.012 152.931 129.251 33.122 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 100.678 9.736.224 566.400 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 2.457.401 -430.213 4.080.890 955.423 IV) RECURSOS DE CAPITAL 0 12.834.640 0 0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 0 0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 12.834.640 0 0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0000 V) GASTOS DE CAPITAL 2.861.981 17.457.375 1.299.920 152.018 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 0 3.835 1.220 0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.861.981 17.453.540 1.298.700 152.018 - INVERSIÓN FINANCIERA 0000 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 2.868.846 21.646.465 14.351.846 1.686.807 VII) TOTAL GASTOS (II+V) 3.273.426 26.699.413 11.570.876 883.402 VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -404.580 -5.052.948 2.780.970 803.405 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 000 X) GASTOS FIGURATIVOS 0 000 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) -404.580 -5.052.948 2.780.970 803.405 XII) FUENTES FINANCIERAS 414.502 13.955.061 16.448.356 1.237.817 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 414.502 13.955.061 9.220.357 1.237.817 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0 0 0 0 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0 7.227.999 0 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0 0 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 9.922 8.902.113 19.229.326 2.041.222 - INVERSIÓN FINANCIERA 9.922 8.246.690 17.067.948 2.041.222 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0 655.423 2.161.378 0 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 0 0 0 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0 0 XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 404.580 5.052.948 -2.780.970 -803.405 PRESUPUESTO DE LOS FLUJOS FINANCIEROS Y USO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO En miles de pesos MINISTERIO MINISTERIO DE MINISTERIO TOTAL CONCEPTO DE EDUCACIÓN , DE SALUD TRANSPORTE CULTURA,CIENCIA Y DESARROLLO Y TECN. SOCIAL

I) INGRESOS CORRIENTES 72.768.939 266.000 1.050.603 101.804.866 - INGRESOS TRIBUTARIOS 48.218.800 0 0 54.894.800 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0 0 0 0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 504.408 0 0 10.715.511 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0 0 0 0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 45.731 0 1.050.603 8.461.555 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24.000.000 266.000 0 27.733.000 II) GASTOS CORRIENTES 47.209.221 266.000 4.500.000 72.631.044 - GASTOS DE CONSUMO 35.626 0 0 1.896.795 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 1.925.067 0 0 9.620.103 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0 0 0 696.316 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45.248.528 266.000 4.500.000 60.417.830 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 25.559.718 0 -3.449.397 29.173.822 IV) RECURSOS DE CAPITAL 0 0 0 12.834.640 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 0 0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 12.834.640 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0000 V) GASTOS DE CAPITAL 26.046.351 0 0 47.817.645 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 0 0 0 5.055 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 26.046.351 0 0 47.812.590 - INVERSIÓN FINANCIERA 0000 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 72.768.939 266.000 1.050.603 114.639.506 VII) TOTAL GASTOS (II+V) 73.255.572 266.000 4.500.000 120.448.689 VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -486.633 0 -3.449.397 -5.809.183 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 000 X) GASTOS FIGURATIVOS 0 000 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) -486.633 0 -3.449.397 -5.809.183 XII) FUENTES FINANCIERAS 45.689.626 235.239 3.449.397 81.429.998 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 1.620.066 235.239 3.449.397 30.132.439 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 44.069.560 0 0 44.069.560 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0 0 7.227.999 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0 0 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 45.202.993 235.239 0 75.620.815 - INVERSIÓN FINANCIERA 44.069.560 235.239 0 71.670.581 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 1.133.433 0 0 3.950.234 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 0 0 0 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0 0 XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 486.633 0 3.449.397 5.809.183 JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE FLUJOS FINANCIEROS Y USO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL En miles de pesos DEL SERVICIO TOTAL CONCEPTO UNIVERSAL

I) INGRESOS CORRIENTES 2.868.846 2.868.846 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0 0 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0 0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.933.000 1.933.000 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0 0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 935.846 935.846 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 II) GASTOS CORRIENTES 411.445 411.445 - GASTOS DE CONSUMO 30.433 30.433 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 381.012 381.012 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 2.457.401 2.457.401 IV) RECURSOS DE CAPITAL 00 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 00 V) GASTOS DE CAPITAL 2.861.981 2.861.981 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.861.981 2.861.981 - INVERSIÓN FINANCIERA 00 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 2.868.846 2.868.846 VII) TOTAL GASTOS (II+V) 3.273.426 3.273.426 VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -404.580 -404.580 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 00 X) GASTOS FIGURATIVOS 00 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) -404.580 -404.580 XII) FUENTES FINANCIERAS 414.502 414.502 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 414.502 414.502 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0 0 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 9.922 9.922 - INVERSIÓN FINANCIERA 9.922 9.922 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0 0 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 00 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 404.580 404.580 MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE FLUJOS FINANCIEROS Y USO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL En miles de pesos VIVIENDA FED. DE INFRAESTR. PRO.CRE.AR TOTAL CONCEPTO SOCIAL INFRAESTR. HÍDRICA REGIONAL

I) INGRESOS CORRIENTES 6.346 1.778.021 6.988.105 39.353 8.811.825 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0 0 6.676.000 0 6.676.000 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0 0 0 0 0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 928.371 0 0 928.371 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0 0 0 0 0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 6.346 849.650 312.105 39.353 1.207.454 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0 0 II) GASTOS CORRIENTES 57.976 263.049 466.999 8.454.015 9.242.038 - GASTOS DE CONSUMO 57.976 30.959 3.540 1.339.918 1.432.393 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 29.103 412.836 7.114.097 7.556.036 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0 0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0 102.308 50.623 0 152.931 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 100.678 0 0 100.678 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -51.630 1.514.972 6.521.106 -8.414.662 -430.213 IV) RECURSOS DE CAPITAL 5.662.063 0 0 7.172.577 12.834.640 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.662.063 0 0 7.172.577 12.834.640 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 000 0 V) GASTOS DE CAPITAL 5.734.649 3.835 8.728.750 2.990.141 17.457.375 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 0 3.835 0 0 3.835 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.734.649 0 8.728.750 2.990.141 17.453.540 - INVERSIÓN FINANCIERA 0 000 0 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 5.668.409 1.778.021 6.988.105 7.211.930 21.646.465 VII) TOTAL GASTOS (II+V) 5.792.625 266.884 9.195.749 11.444.156 26.699.413 VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -124.216 1.511.137 -2.207.644 -4.232.226 -5.052.948 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0 000 0 X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0 0 0 0 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) -124.216 1.511.137 -2.207.644 -4.232.226 -5.052.948 XII) FUENTES FINANCIERAS 210.272 2.586.872 2.464.727 8.693.190 13.955.061 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 210.272 2.586.872 2.464.727 8.693.190 13.955.061 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0 0 0 0 0 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0 0 0 0 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0 0 0 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 86.056 4.098.009 257.083 4.460.966 8.902.113 - INVERSIÓN FINANCIERA 86.056 4.098.009 0 4.062.626 8.246.690 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0 0 257.083 398.340 655.423 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0 000 0 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0 0 0 XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 124.216 -1.511.137 2.207.644 4.232.226 5.052.948 MINISTERIO DE HACIENDA CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE FLUJOS FINANCIEROS Y USO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL En miles de pesos DESARROLLO DE CAPITAL TRANSPORTE CONCEPTO PROVINCIAL SOCIAL ELÉCTRICO FEDERAL

I) INGRESOS CORRIENTES 2.929.940 23.663 597.032 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0 0 0 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0 0 0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 0 597.032 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0 0 0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 2.929.940 23.663 0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 II) GASTOS CORRIENTES 147.076 40.080 133.626 - GASTOS DE CONSUMO 9.076 40.014 133.626 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 138.000 0 0 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0 66 0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 2.782.864 -16.417 463.406 IV) RECURSOS DE CAPITAL 000 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 000 V) GASTOS DE CAPITAL 1.100 120 1.176.200 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 1.100 120 0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 1.176.200 - INVERSIÓN FINANCIERA 000 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 2.929.940 23.663 597.032 VII) TOTAL GASTOS (II+V) 148.176 40.200 1.309.826 VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 2.781.764 -16.537 -712.794 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 000 X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0 0 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 2.781.764 -16.537 -712.794 XII) FUENTES FINANCIERAS 7.678.236 39.537 1.238.400 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 7.678.236 39.537 1.238.400 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0 0 0 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0 0 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 10.460.000 23.000 525.606 - INVERSIÓN FINANCIERA 8.500.000 23.000 525.606 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 1.960.000 0 0 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 000 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0 XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -2.781.764 16.537 712.794 MINISTERIO DE HACIENDA CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE FLUJOS FINANCIEROS Y USO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL En miles de pesos CONSUMOS REFINANCIAC. CONSUMOS CONCEPTO RESIDENCIALES HIPOTECARIA RESIDENCIALES DE GAS DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO

I) INGRESOS CORRIENTES 6.567.600 147.950 3.447.000 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0 0 0 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0 0 0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 6.567.600 0 0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0 0 0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 147.950 60.000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 3.387.000 II) GASTOS CORRIENTES 5.982.510 3.340 3.388.137 - GASTOS DE CONSUMO 29.471 2.340 0 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 1.000 0 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 93.015 0 0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.860.024 0 3.388.137 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 585.090 144.610 58.863 IV) RECURSOS DE CAPITAL 000 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 000 V) GASTOS DE CAPITAL 122.500 0 0 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 122.500 0 0 - INVERSIÓN FINANCIERA 000 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 6.567.600 147.950 3.447.000 VII) TOTAL GASTOS (II+V) 6.105.010 3.340 3.388.137 VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 462.590 144.610 58.863 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 000 X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0 0 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 462.590 144.610 58.863 XII) FUENTES FINANCIERAS 0 13.500 0 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 13.500 0 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0 0 0 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0 0 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 462.590 158.110 58.863 - INVERSIÓN FINANCIERA 462.590 149.120 58.863 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0 8.990 0 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 000 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0 XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -462.590 -144.610 -58.863 MINISTERIO DE HACIENDA CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE FLUJOS FINANCIEROS Y USO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL En miles de pesos DESARROLLO GENERACIÓN TOTAL CONCEPTO DE ENERGÍAS DISTRIBUIDA DE RENOVABLES ENERGÍAS RENOVABLES

I) INGRESOS CORRIENTES 638.661 0 14.351.846 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0 0 0 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0 0 0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 0 7.164.632 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0 0 0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 638.661 0 3.800.214 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 3.387.000 II) GASTOS CORRIENTES 76.187 500.000 10.270.956 - GASTOS DE CONSUMO 40.017 11.937 266.481 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 139.000 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 36.170 0 129.251 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 488.063 9.736.224 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 562.474 -500.000 4.080.890 IV) RECURSOS DE CAPITAL 000 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 000 V) GASTOS DE CAPITAL 0 0 1.299.920 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 0 0 1.220 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 1.298.700 - INVERSIÓN FINANCIERA 000 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 638.661 0 14.351.846 VII) TOTAL GASTOS (II+V) 76.187 500.000 11.570.876 VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 562.474 -500.000 2.780.970 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 000 X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0 0 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 562.474 -500.000 2.780.970 XII) FUENTES FINANCIERAS 6.978.683 500.000 16.448.356 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 250.684 0 9.220.357 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0 0 0 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 6.727.999 500.000 7.227.999 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 7.541.157 0 19.229.326 - INVERSIÓN FINANCIERA 7.348.769 0 17.067.948 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 192.388 0 2.161.378 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 000 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0 XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -562.474 500.000 -2.780.970 MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE FLUJOS FINANCIEROS Y USO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL En miles de pesos PARA EL FONDO NAC. PROMOCIÓN CONCEPTO DESARROLLO DE DESARROLLO DE LA DEL CAPITAL PRODUCTIVO GANADERÍA EMPRENDEDOR OVINA

I) INGRESOS CORRIENTES 302.283 446.700 100.000 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0 0 0 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0 0 0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 0 0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0 0 0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 302.283 446.700 20.000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 80.000 II) GASTOS CORRIENTES 9.032 595.022 21.000 - GASTOS DE CONSUMO 9.032 78.200 0 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 0 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0 16.422 0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 500.400 21.000 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 293.251 -148.322 79.000 IV) RECURSOS DE CAPITAL 00 0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 00 0 V) GASTOS DE CAPITAL 152.018 0 0 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 00 0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 152.018 0 0 - INVERSIÓN FINANCIERA 00 0 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 302.283 446.700 100.000 VII) TOTAL GASTOS (II+V) 161.050 595.022 21.000 VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 141.233 -148.322 79.000 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 00 0 X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0 0 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 141.233 -148.322 79.000 XII) FUENTES FINANCIERAS 40.000 885.100 24.000 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 40.000 885.100 24.000 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0 0 0 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0 0 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 181.233 736.778 103.000 - INVERSIÓN FINANCIERA 181.233 736.778 103.000 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0 0 0 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 00 0 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0 XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -141.233 148.322 -79.000 MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE FLUJOS FINANCIEROS Y USO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL En miles de pesos

NACIONAL DE GARANTÍAS TOTAL CONCEPTO DE AGROINDUSTRIA ARGENTINO

I) INGRESOS CORRIENTES 42.424 795.400 1.686.807 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0 0 0 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0 0 0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 185.100 185.100 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0 0 0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 42.424 610.300 1.421.707 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 80.000 II) GASTOS CORRIENTES 47.330 59.000 731.384 - GASTOS DE CONSUMO 2.330 42.300 131.862 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 0 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0 16.700 33.122 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45.000 0 566.400 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -4.906 736.400 955.423 IV) RECURSOS DE CAPITAL 00 0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 00 0 V) GASTOS DE CAPITAL 0 0 152.018 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 00 0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 152.018 - INVERSIÓN FINANCIERA 00 0 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 42.424 795.400 1.686.807 VII) TOTAL GASTOS (II+V) 47.330 59.000 883.402 VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -4.906 736.400 803.405 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 00 0 X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0 0 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) -4.906 736.400 803.405 XII) FUENTES FINANCIERAS 288.717 0 1.237.817 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 288.717 0 1.237.817 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0 0 0 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0 0 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 283.811 736.400 2.041.222 - INVERSIÓN FINANCIERA 283.811 736.400 2.041.222 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0 0 0 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 00 0 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0 XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 4.906 -736.400 -803.405 MINISTERIO DE TRANSPORTE CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE FLUJOS FINANCIEROS Y USO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL En miles de pesos SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA RED DE TOTAL CONCEPTO INFRAESTR. DEL DE SEGURIDAD AUTOPISTAS Y TRANSPORTE AEROPORTUARIA RUTAS SEGURAS

I) INGRESOS CORRIENTES 72.218.800 33.137 517.002 72.768.939 - INGRESOS TRIBUTARIOS 48.218.800 0 0 48.218.800 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0 0 0 0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 0 504.408 504.408 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0 0 0 0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 33.137 12.594 45.731 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24.000.000 0 0 24.000.000 II) GASTOS CORRIENTES 46.691.639 580 517.002 47.209.221 - GASTOS DE CONSUMO 5.153 580 29.893 35.626 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 1.925.067 0 0 1.925.067 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0 0 0 0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44.761.419 487.109 45.248.528 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 25.527.161 32.557 0 25.559.718 IV) RECURSOS DE CAPITAL 0000 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 0 0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0000 V) GASTOS DE CAPITAL 25.560.000 486.351 0 26.046.351 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 0000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 25.560.000 486.351 0 26.046.351 - INVERSIÓN FINANCIERA 0000 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 72.218.800 33.137 517.002 72.768.939 VII) TOTAL GASTOS (II+V) 72.251.639 486.931 517.002 73.255.572 VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -32.839 -453.794 0 -486.633 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0000 X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0 0 0 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) -32.839 -453.794 0 -486.633 XII) FUENTES FINANCIERAS 1.166.272 453.794 44.069.560 45.689.626 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 1.166.272 453.794 0 1.620.066 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0 0 44.069.560 44.069.560 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0 0 0 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0 0 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 1.133.433 0 44.069.560 45.202.993 - INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 44.069.560 44.069.560 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 1.133.433 0 0 1.133.433 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0000 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0 0 XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 32.839 453.794 0 486.633 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE FLUJOS FINANCIEROS Y USO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL En miles de pesos PROMOCIÓN PROMOCIÓN TOTAL CONCEPTO CIENTÍF. Y DE LA INDUSTRIA TECNOLÓGICA DEL SOFTWARE

I) INGRESOS CORRIENTES 222.000 44.000 266.000 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0 0 0 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0 0 0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 0 0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0 0 0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 222.000 44.000 266.000 II) GASTOS CORRIENTES 222.000 44.000 266.000 - GASTOS DE CONSUMO 0 0 0 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 0 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0 0 0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 222.000 44.000 266.000 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 000 IV) RECURSOS DE CAPITAL 000 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 000 V) GASTOS DE CAPITAL 000 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 - INVERSIÓN FINANCIERA 000 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 222.000 44.000 266.000 VII) TOTAL GASTOS (II+V) 222.000 44.000 266.000 VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 000 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 000 X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0 0 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 000 XII) FUENTES FINANCIERAS 235.005 234 235.239 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 235.005 234 235.239 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0 0 0 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0 0 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 235.005 234 235.239 - INVERSIÓN FINANCIERA 235.005 234 235.239 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0 0 0 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 000 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0 XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 000 MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO DE FLUJOS FINANCIEROS Y USO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS DEL ESTADO NACIONAL En miles de pesos COBERTURA TOTAL CONCEPTO UNIVERSAL DE SALUD

I) INGRESOS CORRIENTES 1.050.603 1.050.603 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0 0 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0 0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0 0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 1.050.603 1.050.603 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 II) GASTOS CORRIENTES 4.500.000 4.500.000 - GASTOS DE CONSUMO 0 0 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0 0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.500.000 4.500.000 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -3.449.397 -3.449.397 IV) RECURSOS DE CAPITAL 00 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 00 V) GASTOS DE CAPITAL 00 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 - INVERSIÓN FINANCIERA 00 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 1.050.603 1.050.603 VII) TOTAL GASTOS (II+V) 4.500.000 4.500.000 VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -3.449.397 -3.449.397 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 00 X) GASTOS FIGURATIVOS 00 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) -3.449.397 -3.449.397 XII) FUENTES FINANCIERAS 3.449.397 3.449.397 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 3.449.397 3.449.397 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0 0 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 00 - INVERSIÓN FINANCIERA 00 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0 0 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 00 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 3.449.397 3.449.397 ANEXO 6

PRESUPUESTO DE OTROS ENTES PÚBLICOS OTROS ENTES PÚBLICOS CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO En miles de pesos ADMINISTRACIÓN INST. NAC. DE SUPERINTEN. CONCEPTO FEDERAL DE SERV. SOCIALES DE BIENESTAR INGRESOS PARA JUBILADOS DE LA PFA PÚBLICOS Y PENSIONADOS (AFIP) (INSSJyP) (SBPFA) I) INGRESOS CORRIENTES 85.895.610 199.688.507 7.083.445 - INGRESOS TRIBUTARIOS 68.731.400 0 0 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0 144.083.659 1.784.136 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 8.890.610 351.150 5.016.586 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0 0 0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 49.967 135.487 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.273.600 55.203.731 22.500 - OTROS INGRESOS CORRIENTES 0 0 124.736 II) GASTOS CORRIENTES 78.722.618 198.644.406 7.012.533 - GASTOS DE CONSUMO 78.605.818 22.552.067 6.217.871 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 276.610 0 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 1.600 0 9.760 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 115.200 175.815.729 784.902 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 7.172.992 1.044.101 70.912 IV) RECURSOS DE CAPITAL 0 44.295 0 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 44.295 0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 000 V) GASTOS DE CAPITAL 1.650.000 1.044.101 73.447 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 1.650.000 1.044.101 73.447 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 - INVERSIÓN FINANCIERA 000 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 85.895.610 199.732.802 7.083.445 VII) TOTAL GASTOS (II+V) 80.372.618 199.688.507 7.085.980 VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 5.522.992 44.295 -2.535 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 000 X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0 0 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 5.522.992 44.295 -2.535 XII) FUENTES FINANCIERAS 0 3.500.152 986.503 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 3.500.152 560.829 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 0 0 425.674 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0 0 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 5.522.992 3.544.447 983.968 - INVERSIÓN FINANCIERA 5.522.992 3.544.447 660.175 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0 0 323.793 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 000 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0 XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -5.522.992 -44.295 2.535 OTROS ENTES PÚBLICOS CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO En miles de pesos DIR. DE OBRA INSTITUTO UNIDAD ESPECIAL CONCEPTO SOC. DEL SERV. DE OBRA SOC. SISTEMA DE PENITENCIARIO DE LAS FUERZAS TRANSMISIÓN FEDERAL ARMADAS YACYRETA (IOSFA) (UESTY) I) INGRESOS CORRIENTES 1.667.906 20.677.015 19.600 - INGRESOS TRIBUTARIOS 0 0 0 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 1.347.042 16.453.031 0 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 127.400 0 0 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0 2.730.974 0 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 43.464 985.338 0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150.000 0 19.600 - OTROS INGRESOS CORRIENTES 0 507.672 0 II) GASTOS CORRIENTES 1.821.123 20.071.915 19.325 - GASTOS DE CONSUMO 1.821.123 20.071.003 19.325 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 0 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0 912 0 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) -153.217 605.100 275 IV) RECURSOS DE CAPITAL 000 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 000 V) GASTOS DE CAPITAL 27.000 376.305 275 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 27.000 376.305 275 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 - INVERSIÓN FINANCIERA 000 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 1.667.906 20.677.015 19.600 VII) TOTAL GASTOS (II+V) 1.848.123 20.448.220 19.600 VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) -180.217 228.795 0 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 000 X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0 0 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) -180.217 228.795 0 XII) FUENTES FINANCIERAS 180.217 0 346 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 156.536 0 346 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 23.681 0 0 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0 0 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0 228.795 346 - INVERSIÓN FINANCIERA 0 228.795 0 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0 0 346 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 000 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0 XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) 180.217 -228.795 0 OTROS ENTES PÚBLICOS CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO En miles de pesos INSTITUTO COMISIÓN INSTITUTO TOTAL CONCEPTO NACIONAL DE NACONAL NACIONAL DE LA MÚSICA ANTIDOPAJE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES (INAMU) (CNAD) (INCAA) I) INGRESOS CORRIENTES 119.380 25.026 1.961.132 317.137.621 - INGRESOS TRIBUTARIOS 101.500 0 1.860.300 70.693.200 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL 0 0 0 163.667.868 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 17.880 0 0 14.403.626 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0 5.026 13.784 2.749.784 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 45.959 1.260.215 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 20.000 0 63.689.431 - OTROS INGRESOS CORRIENTES 0 0 41.089 673.497 II) GASTOS CORRIENTES 114.351 25.026 2.400.326 308.831.623 - GASTOS DE CONSUMO 38.420 19.907 1.135.175 130.480.709 - INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 0 276.610 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0 - OTROS GASTOS CORRIENTES 0 0 0 12.272 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 75.931 5.119 1.265.151 178.062.032 III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) 5.029 0 -439.194 8.305.998 IV) RECURSOS DE CAPITAL 0 0 0 44.295 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 0 0 0 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 44.295 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0000 V) GASTOS DE CAPITAL 600 0 51.458 3.223.186 - INVERSIÓN REAL DIRECTA 600 0 51.458 3.223.186 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0 - INVERSIÓN FINANCIERA 0000 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 119.380 25.026 1.961.132 317.181.916 VII) TOTAL GASTOS (II+V) 114.951 25.026 2.451.784 312.054.809 VIII) RESULT.FINANC.ANTES DE FIGURAT.(VI-VII) 4.429 0 -490.652 5.127.107 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0000 X) GASTOS FIGURATIVOS 0 0 0 0 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 4.429 0 -490.652 5.127.107 XII) FUENTES FINANCIERAS 3.000 0 927.652 5.597.870 - DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 927.652 5.145.515 - ENDEUDAM.PÚB. E INCREM.OTROS PASIVOS 3.000 0 0 452.355 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0 0 0 0 - CONTRIB. FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0 0 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 7.429 0 437.000 10.724.977 - INVERSIÓN FINANCIERA 7.429 0 437.000 10.400.838 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN. OTROS PASIVOS 0 0 0 324.139 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0000 - GASTOS FIGURAT. P/ APLIC. FINANCIERAS 0 0 0 0 XIV) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII) -4.429 0 490.652 -5.127.107 ANEXO 7

INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO POR PROYECTOS ADMINISTRACIÓN NACIONAL Importe en Pesos

TOTAL ADMINISTRACIÓN NACIONAL 86.969.498.580

1. APERTURA JURISDICCIONAL DE PROYECTOS 74.900.380.439 Poder Legislativo Nacional 168.964.732 Poder Judicial de la Nación 277.100.500 Ministerio Público 43.203.519 Presidencia de la Nación 983.392.143 Jefaura de Gabinete de Ministros 19.379.683 Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda 4.413.052.916 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 290.844.993 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 1.004.063.046 Ministerio de Seguridad 114.869.219 Ministerio de Defensa 388.822.637 Ministerio de Hacienda 5.153.425.903 Ministerio de Producción y Trabajo 56.456.285 Ministerio de Transporte 57.820.711.118 Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 3.603.288.072 Ministerio de Salud y Desarrollo Social 562.805.673

2. OTRAS INVERSIONES 12.069.118.141 JURISDICCIÓN: 01 PODER LEGISLATIVO NACIONAL Importe en Pesos

312 SENADO DE LA NACIÓN PROGRAMA 16: FORMACIÓN Y SANCIÓN DE LEYES NACIONALES Ampliación Cocheras y Oficinas - Dirección de Automotores 80.000.000

313 CÁMARA DE DIPUTADOS PROGRAMA 17: FORMACIÓN Y SANCIÓN LEGISLATIVA Puesta en Valor Fachada del Honorable Congreso de la Nación - Etapa II 88.964.732

TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 168.964.732 TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 0 TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0 TOTAL JURISDICCIÓN: 168.964.732 JURISDICCIÓN: 05 PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN Importe en Pesos

320 CONSEJO DE LA MAGISTRATURA PROGRAMA 22: JUSTICIA DE CASACIÓN SUBPROGRAMA 1: FUERO PENAL Cambio de la Cañería Cloacal Troncal del Edificio - Edificio Av. Comodoro Py 2002 - CABA 1.092.731 PROGRAMA 23: JUSTICIA ORDINARIA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SUBPROGRAMA 2: FUERO CIVIL Adecuación Funcional de Subsuelos - Cámara Nacional en lo Civil - Uruguay N° 714 1.999.638 SUBPROGRAMA 3: FUERO COMERCIAL Adecuación y Mantenimiento IPC de Ascensores - Edificio Marcelo T. de Alvear 1840 - CABA 6.089.880 PROGRAMA 24: JUSTICIA FEDERAL SUBPROGRAMA 7: ÁREA CÁMARA LA PLATA Reparación Integral de Cubiertas y Cerramientos - Secretaría Electoral de La Plata, Calle 10 Nº 1215, La Plata, Provincia de Buenos Aires 4.351.317 SUBPROGRAMA 9: ÁREA CÁMARA BAHÍA BLANCA Reacondicionamiento Tablero General de Electricidad Cámara Fiscall Bahía Blanca - Mitre N° 60/62 Bahía Blanca - Buenos Aires 1.198.623 Adecuación Instalación de Gas Natural, Calefacción e Instalación Termomecánica - Cámara Fiscal y TOCF Bahía Blanca - Mitre N° 60/62 2.265.817 y Chiclana Refacción Integral de Subsuelos y Fachadas del Inmueble - Juzgado Federal Santa Rosa Av. San Martín 153, Santa Rosa, Provincia de La 1.934.828 Pampa SUBPROGRAMA 10: ÁREA CÁMARA MENDOZA Reparación de Cubiertas y Renovación Instalación Eléctrica. Juzgado Federal N°2 de San Juan - Entre Ríos Sur 282, San Juan, Provincia 3.093.262 de San Juan Modernización y Mantenimiento IPC de Ascensores - Cámara Fiscal de Apelaciones de Mendoza España Nº 483 - Mendoza 2.962.800 SUBPROGRAMA 11: ÁREA CÁMARA ROSARIO Restauración de Fachadas - Edificio Boulevard. Oroño 940, Rosario, Provincia de Santa Fe 14.117.417 Finalización de las Obras de Remodelación del Edificio - Instalación Eléctrica y Sanitaria - Juzgado Federal Rafaela - 25 de Mayo Nº 104 1.525.550 Rafaela - Provincia de Santa Fe SUBPROGRAMA 13: ÁREA CÁMARA PARANÁ Remodelación de Edificio para Redistribución de los Tribunales Federales de Paraná 51.942.725 SUBPROGRAMA 15: ÁREA CÁMARA RESISTENCIA Construcción de Nuevo Edificio para la Centralización de la Justicia Federal, Etapa 2 - Cámara Fiscal y Juzgado Federal N° 1 Resistencia - 40.194.363 Hipólito Yrigoyen N° 65 - Resistencia - Provincia del Chaco SUBPROGRAMA 16: ÁREA CÁMARA DE CÓRDOBA Trabajos en Explanada de Planta Baja e Impermeabilización de Patios Ingleses y Jardines Cámara Fiscal de Apelaciones de Córdoba - 4.114.533 Concepción Arenal N°690 - Provincia de Córdoba SUBPROGRAMA 17: ÁREA CÁMARA SAN MARTÍN Construcción de un Nuevo Edificio para la Instalación del Juzgado Federal. - Juzgado Federal Campana - San Martín Nº 117 - Campana - 40.341.629 Provincia de Buenos Aires SUBPROGRAMA 19: ÁREA CÁMARA SALTA Edificio España 394 - Adecuación de la Instalación Eléctrica y Provisión e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado, Provincia de 7.690.593 Salta SUBPROGRAMA 20: ÁREA CÁMARA COMODORO RIVADAVIA Adecuación Funcional del Edificio y Construcción de Nuevo Archivo. - Juzgado Federal Río Gallegos - Av. San Martín Nº 709 - Río 12.906.302 Gallegos - Provincia de Santa Cruz SUBPROGRAMA 22: FUERO PENAL ECONÓMICO Adecuación de los Núcleos Sanitarios Ala Retiro - Fuero Penal Económico - Av. de los Inmigrantes N° 1950, Ciudad Autónoma de Buenos 20.014.182 Aires Adecuación y Mantenimiento Integral de Ascensores - Av. de los Inmigrantes N° 1950 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 6.943.800

335 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PROGRAMA 4: MANDAMIENTOS Y NOTIFICACIONES Ampliación y Remodelación de Sede Judicial 6.195 PROGRAMA 5: PERICIAS JUDICIALES Construcción Instituto Técnico Judicial - Dra. Cecilia Grierson y Obras Complementarias de Conductos Cloacales 466.403 Ampliación del Laboratorio Fotográfico de la Morgue Judicial - Junin 760 1.555.447 Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito 6.195 Readecuación Parcial Lavalle N°1429 - Reemplazo Placas de Mármol e Insonorización Cámara Gesell 395.871 Rehabilitación y Puesta en Marcha del Extractor de Aire Central del Edificio Junin 760 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 6.195 Adecuación y Mantenimiento de la Instalación Termomecánica Edificio Bartolomé Mitre 718 355.874 PROGRAMA 21: JUSTICIA DE MÁXIMA INSTANCIA Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación 1.493.104 Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 6.195 Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 6.195 Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires 13.630.008 Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación - Etapa II 215.292 Adecuación Integral Edificio Villarino 2010 2.633.069 Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica 2.406.156 Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia 6.195 Instalación de Ventilación de la Alcaidía del Palacio de Justicia de la Nación 6.195 Provisión y Colocación de Carpinterías del Palacio de Justicia 898.341 Reacondicionamiento Estructural de las Escaleras Interiores Nº 7 y Nº 9 - Palacio de Justicia 6.195 Refacción de los Patios Interiores del Palacio - Patios 3 y 4 508.802 Restauración de Pasillos 4º Piso Sector Sala de Acuerdos y Anexos del Palacio de Justicia 204.450 Adecuación Integral para el Edificio Calle Rivadavia 737/767/771 1.858.637 Realización de Réplicas y Restauración de Artefactos de Iluminación del Palacio de Justicia 676.138 Construcción de Muros Cortafuego, Refuerzo Estructural y Obras Complementarias Inmueble Villarino 2010, Ciudad Autónoma de Buenos 6.195 Aires Recambio Total de Cubierta, Zinguería y Aberturas Parciales Edificio Villarino N° 2010 2.865.399 Refuerzo Estructural e Impermeabilización Parcial, de la Azotea del 7° Piso del Palacio (Sector Juzgado en lo Civil N° 11) 6.195 Restauración de Portales y Puertas de Acceso al Palacio de Justicia y Obras Complementarias 6.195 Restauración Integral de las Escaleras Interiores N° 8 y 10 y Obras Complementarias del Palacio de Justicia 3.193.758 PROGRAMA 27: INTERCEPTACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LAS COMUNICACIONES Adecuación Integral, Normalización y Mantenimiento de Dos Ascensores del Edificio Avenida de los Incas N° 3834 99.127 Renovación Sistema de Climatización Edificio Avenida de los Incas N° 3834 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 805.409 Reciclado General de Sanitarios Avenida de los Incas N° 3834 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 867.364 Renovación Solados Edificio Avenida de los Incas N° 3834 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 74.345 Adecuación Integral Inmueble a Adquirir 7.084.196 Instalación Nuevo Centro de Cómputos 8.680.952 Instalación y Puesta en marcha equipos de refrigeración Data Center 90.453 Remodelación, Redistribución y Normalización Sala de Locutorios 464.659 Impermeabilización de la Azotea Edificio Av. de los Incas 3834 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 40.673 Actualización y Puesta en Funcionamiento de Sistema de Detección de Incendios 148.690 Puesta en Valor Sala de Telecomunicaciones 539.748

TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 277.100.500 TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 0 TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0 TOTAL JURISDICCIÓN: 277.100.500 JURISDICCIÓN: 10 MINISTERIO PÚBLICO Importe en Pesos

360 PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN PROGRAMA 16: EJERCICIO DE LA ACCIÓN PÚBLICA Y DEFENSA DE LA LEGALIDAD Puesta en Valor Inmueble sito en Sanchez de Bustamente N°487, Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires 600.000

361 DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN PROGRAMA 17: REPRESENTACIÓN, DEFENSA Y CURATELA PÚBLICA OFICIAL Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Tartagal 3.034.674 Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Formosa 5.057.799 Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de General Roca 9.441.224 Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Paso de los Libres 3.034.679 Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Mendoza 4.214.832 Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Paraná 5.057.799 Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de La Rioja 10.739.393 Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Santa Fe 2.023.119

TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 43.203.519 TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 0 TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0 TOTAL JURISDICCIÓN: 43.203.519 JURISDICCIÓN: 20 PRESIDENCIA DE LA NACION Importe en Pesos

301 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN PROGRAMA 16: CONDUCCIÓN DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL Remodelación Casa de Gobierno - Etapa VIII 191.666.210 Remodelación Residencia Presidencial de Olivos 43.471.962 Remodelación Casa de Gobierno - Etapa XIII 6.497.589 Puesta en Valor de los Vitrales de Casa de Gobierno 20.885.107 PROGRAMA 37: DESARROLLO DEL DEPORTE Y DEL ALTO RENDIMIENTO Construcción del Polideportivo Centro Recreativo Nacional (CeReNa) 38.676.124

317 SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE PROGRAMA 60: POLÍTICA AMBIENTAL EN RECURSOS NATURALES Construcción de Pozo Profundo para Acceso al Agua (BIRF N° 8493) 66.000.000 Mejoras de Infraestructura Agropecuaria de Pequeños Productores Forestales (BIRF N° 8493) 30.970.130 PROGRAMA 63: CONTROL AMBIENTAL Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales para el Área Metropolitana de Catamarca (BID 9.244.277 N°3249/OC-AR) Construcción de Planta de Separación de Residuos, Relleno Sanitario, Saneamiento de Basurales a Cielo Abierto, y Obras 8.622.000 Complementarias en Viedma, Provincia de Río Negro (BID N° 3249/OCAR Construcción de un Relleno Sanitario en Centro Ambiental Chanchillos y Playón de Compostaje, Planta de Transferencia (BID N° 3249/OC- 19.484.000 AR Construcción de un Centro Ambiental en el Municipio de El Calafate, Provincia de Santa Cruz (BID N° 3249/ OC-AR) 27.658.000

322 SECRETARIA DE GOBIERNO DE TURISMO PROGRAMA 22: INVERSIONES CON FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL SUBPROGRAMA: 2 DESARROLLO TURÍSTICO EN NUEVOS CORREDORES (BID Nº 2606-0/OC-AR) Mejoramiento de la Costanera y Centro de Visitantes y Ferias de Artículos del Río Aluminé - Provincia de Neuquén (BID N° 2606/OC-AR) 26.842.704 Construcción Área de Servicios - Parque Municipal Llao Llao - San Carlos de Bariloche - Provincia de Río Negro (BID N° 2606/OC-AR) 18.416.000 Construcción Pasarela en Agua, Plaza Mirador y Pasarela de Acceso, Parque Provincial Moconá, Misiones (BID N° 2606/OC-AR) 10.001.145 Construcción Centro de Interpretación Aventura Iberá - Loreto - Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR) 6.935.264 Restauración Centro de Interpretación Iberá Salvaje - Carlos Pellegrini - Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR) 14.544.446 Construcción Centro de Interpretación de la Cultura y la Biodiversidad del Impenetrable - Miraflores - Provincia del Chaco (BID N° 2606/OC- 9.902.437 AR) Construcción Circuito Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural, la Diversidad y la Herencia Cultural 2.079.756 Construcción Centro de Interpretación Arqueológico - Barrancas - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR) 37.069.096 Construcción Centro de Talasoterapia Mar de Anzenusa - Miramar de Ansenuza - Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR) 38.518.519 Construcción de Circuitos Peatonales y Miradores en las Estaciones del Parque Provincial Ishigualasto - Provincia de San Juan (BID N° 2.077.140 2606/OC-AR) Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Rosario, Rosario, Provincia de Santa Fé (BID N° 2606/OC- 16.451.370 Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Santa Fe, Provincia de Santa Fé (BID N° 2606/OC-AR) 16.451.370 Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de la Ciudad de Corrientes - Provincia de Corrientes (BID N° 16.451.370 2606/OC-AR) Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de La Paz, Provincia de Entre Ríos (BID N° 2606/OC-AR) 16.451.370 Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Posadas - Provincia de Misiones (BID N° 2606/OC-AR) 16.451.370 Puesta en Valor del Monumento a los Héroes de la Independencia - Humahuaca - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR) 32.360.000 Construcción Centro Cultural y Recreativo Carlos Pellegrini - Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR) 11.160.000 Adecuación Turística de los Conjuntos Declarados Patrimonio de la Humanidad por Unesco - Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR) 11.542.500 SUBPROGRAMA 4: OTRAS OBRAS DE DESARROLLO TURÍSTICO EN NUEVOS CORREDORES ( BID Nº 2606-0/OC-AR) Restauración Plan de Accesibilidad Universal para la Manzana Jesuítica y las Estancias - Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR) 11.430.000 Adecuación Bodega del Camino de los Jesuitas, Centro del Vino - Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR) 11.750.906 Puesta en Valor del Municipio de Loreto - Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR) 3.555.000 Puesta en Valor del Municipio de San Miguel - Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR) 3.555.000 Puesta en Valor de la Iglesia de San Francisco, San Miguel de Tucumán - Provincia de Tucumán (BID N° 2606/OC-AR) 4.117.500 Puesta en Valor de las Iglesias Jesuíticas de La Caldera y San Carlos - Provincia de Salta (BID N° 2606/OC-AR) 6.799.500

ORGANISMO 107: ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES PROGRAMA 21: CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (GEF TF Nº 2837/AR) Reparación Seccional El Sauco Parque Nacional Patagonia y Vivienda de Guardaparques Parque Nacional Patagonia (GEF TF Nº 19.000.000 PROGRAMA 23: PROGRAMA DE DESARROLLO DE CORREDORES TURÍSTICOS (BID Nº 2606/OC-AR) Centro de Atención al Visitante en el Parque Nacional Lago Puelo (BID Nº 2606/OC-AR) 1.000.000 Construcción Muelles en Puerto Frías y Puerto Alegre en San Carlos de Bariloche - Parque Nacional Nahuel Huapi (BID 2606/OC-AR) 4.874.306 PROGRAMA 24: INFRAESTRUCTURA EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Refacción Centro de Visitantes - Parque Nacional El Palmar 8.520.000 Construcción de Galpón de Servicios Auxiliares - Parque Nacional Lago Puelo 233.168 Construcción de Puente de Acceso al Área Operativa - Parque Nacional Chaco 204.571 Renovación del Sistema Cloacal de toda el Área Administrativa del Parque Nacional El Palmar 4.200.000 Reparación Muelle Cabecera Norte - Parque Nacional Lago Puelo 20.214.312 Restauración del Edificio de Parques Nacionales 80.000.000 Reparación del Camino al - Parque Nacional Nahuel Huapi 26.092.440 Refacción y Ampliación del Carneadero de Especies Exóticas en el Parque Nacional El Palmar 2.714.184 Construcción de Intendencia en el Parque Nacional Patagonia 8.250.000

TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 808.089.162 TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 175.302.981 TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0 TOTAL JURISDICCIÓN: 983.392.143 JURISDICCIÓN: 25 JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Importe en Pesos

347 SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL SISTEMA FEDERAL DE MEDIOS Y CONTENIDOS PÚBLICOS PROGRAMA 72: FORMULACIÓN DE INICIATIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE EXPRESIONES FEDERALES Intervenciones Termo-Mecánicas para el Centro Cultural Kirchner 8.468.433 Acondicionamiento de la Instalación Eléctrica General Centro Cultural Kirchner 10.911.250

TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 19.379.683 TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 0 TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0 TOTAL JURISDICCIÓN: 19.379.683 JURISDICCIÓN: 30 MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA Importe en Pesos

325 MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA PROGRAMA 34: DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO Ampliación Red de Agua - Marcos Paz (BIRF N°7706-AC) 19.528.310 Construcción Planta de Tratamiento Efluentes Líquidos Industriales Parque Industrial Curtidor Lanús (BIRF N°7706-AC) 637.875.109 Saneamiento Agua y Cloacas - Barrios Tres Rosas, San Blas (Villa 21/24) (BIRF N°7706-AC) 428.706.672

PROGRAMA 66: Prevención Sísmica Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas Etapa III 14.000.000 PROGRAMA 72: FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS Construcción, Refacción y Reciclaje de Edificios Fiscales - Etapa III 38.490.000 Construcción y Refacción de Edificios Fiscales - Etapa IV 284.000.000 Construcción Nueva Sede del Archivo General de la Nación 108.909.482 Ampliación y Acondicionamiento de Oficinas Públicas Centrales 565.853.900 Restauración Fachada del Banco Nacional de Desarrollo (BA.NA.DE.) 99.300.000 SUBPROGRAMA 16: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL Restauración y Puesta en Valor de la Casa del Puente 18.000.000 PROGRAMA 73: RECURSOS HÍDRICOS SUBPROGRAMA 1: PROGRAMA DE APROVECHAMIENTOS MULTIPROPÓSITO Aprovechamiento Multipropósito Chihuido I (VEB N° 201501) 500.000.000 SUBPROGRAMA: 2 ADAPTACIÓN A EXCESOS HÍDRICOS Y A SEQUÍAS DE NÚCLEOS URBANOS, ÁREAS RURALES Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional 60.000.000 Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos 51.233.059

ORGANISMO 108: INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA PROGRAMA 16: DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TÉCNICA DEL AGUA Restauración y Puesta en Valor de Talleres y Edificios 8.000.000 Remodelación y Modernización de Laboratorios Varios 4.500.000

ORGANISMO 613: ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO PROGRAMA 20: ASISTENCIA TÉCNICO - FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO SUBPROGRAMA 1: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Sistema de Desagües Cloacales Gran Tucumán (BID 2343 OC-AR) 522.000 SUBPROGRAMA 2: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Construcción de Acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Lago Musters) - Chubut 794.951 Optimización y Ampliación del Sistema de Agua Potable San Salvador de Jujuy (BID 2343 OC-AR) 288.724.497 Construcción de Sistema de Agua Potable en la Localidad de Concordia - Entre Ríos (BID 3451 OC-AR) 351.785.890 Construcción de Sistema Acueducto Oeste - Mar del Plata - Buenos Aires (BID 3451 OC-AR) 246.662.662 Plan Director de Agua Potable y Desagües Cloacales, Plan Director de Desagües Pluviales y Disposición de las Aguas de Lluvias y 9.793.331 Freáticas Santa Rosa , La Pampa (BID N° 2343/ OC-AR) SUBPROGRAMA 3: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA CLOACAL Estación Depuradora de Aguas Residuales en la Ciudad de Mar del Plata - Buenos Aires (BID 2343) 450.000 Ampliación de Planta de Tratamiento Desagues Cloacales - San Carlos de Bariloche (BID 2343 OC-AR) 124.997.788 Construcción Sistema de Desagüe Cloacal - Villa La Angostura - Provincia de Neuquén 9.648.575 Ampliación de Sistema de Recolección y Tratamiento de Efluentes - Cuenca El Paramillo - Mendoza (BID 3451 OC-AR) 181.745.471 Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales - Bella Vista - Buenos Aires (BID 3451 OC-AR) 25.356.466 Colector Costanero San Carlos de Bariloche (BID 2343 OC-AR) 79.441.753 SUBPROGRAMA 4: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜES CLOACALES - CUENCA ALTA MATANZA RIACHUELO - PARTIDO DE MERLO Construcción de Planta de Desagües Cloacales - General Las Heras - Buenos Aires 486.000 SUBDESARROLLO DE INFRESTRUCTURA CLOACAL - ETAPA II Plan Director de Desagües Cloacales Área Metropolitana Gran Resistencia, Provincia del Chaco (BID N° 2343/ OC-AR) 250.500.000

ORGANISMO 656: ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS PROGRAMA 17: CONTROL DE SEGURIDAD DE PRESAS Refacción de la Infraestructura Edilicia de la Sede Central del Organismo Regulador de Seguridad de Presas 1.922.000 Refacción Infraestructura Edilicia de la Regional Norte - Organismo Regulador de Seguridad de Presas 1.825.000

TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 2.825.896.532 TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 1.587.156.384 TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0 TOTAL JURISDICCIÓN: 4.413.052.916 JURISDICCIÓN: 35 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO Importe en Pesos

307 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO PROGRAMA 17: REGISTRO Y SOSTENIMIENTO DE CULTOS

Restauración y Puesta en Valor de la Basílica de San Francisco de Asís, Capilla San Roque y Espacios Anexos, CABA 67.174.026 Descanso del Peregrino y Baptisterio - Restauración y Construcción - Luján, Provincia de Buenos Aires 144.525.856 Restauración y Puesta en Valor del Monumento Histórico Nacional Iglesia de San Pedro Gonzales Telmo 79.145.111

TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 290.844.993 TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 0 TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0 TOTAL JURISDICCIÓN: 290.844.993 JURISDICCIÓN: 40 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Importe en Pesos

332 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS PROGRAMA 18: POLÍTICA E INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - JUSTICIA 2020 Construcción Complejo Penitenciario Federal de Condenados - Mercedes - Buenos Aires 650.043.792 SUBPROGRAMA 2: PROYECTOS PRIORITARIOS Construcción Centro Penitenciario Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe 354.019.254

TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 1.004.063.046 TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 0 TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0 TOTAL JURISDICCIÓN: 1.004.063.046 JURISDICCIÓN: 41 MINISTERIO DE SEGURIDAD Importe en Pesos

380 PREFECTURA NAVAL ARGENTINA PROGRAMA 31: POLICÍA DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN Ampliación Edificio Prefectura Ushuaia 30.746.876 Construcción Contrase Comodoro Rivadavia 11.953.251 Construcción Polo Logístico Regional Norte 40.844.152 PROGRAMA 37: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA Remodelación de Baños para Aspirantes de 1º y 2º Año 10.377.071

382 POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA PROGRAMA 23: SEGURIDAD AEROPORTUARIA Cableado Subterráneo e Instalación de Tableros para Conexión Grupo Electrógeno (Edificio URSA I - IFE) 2.253.772 Readecuación Sala de Armas (Edificio URSA I - IFE) 163.983 Readecuación Eléctrica e Iluminación Exterior del Predio "La Valentina" 3.607.633 Readecuación en el Edificio de la Estación Aeronaval Ezeiza 9.183.066 PROGRAMA 24: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD AEROPORTUARIA Reacondicionamiento de Equipos de Media Tensión en la Sala de Tablero (Transformadores) Predio Instituto Superior de Seguridad 819.916 Aeroportuaria Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas Predio del Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria 819.916 Construcción de 4 Aulas Interiores en el Predio del Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria 4.099.583

TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 114.869.219 TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 0 TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0 TOTAL JURISDICCIÓN: 114.869.219 JURISDICCIÓN: 45 MINISTERIO DE DEFENSA Importe en Pesos

370 MINISTERIO DE DEFENSA PROGRAMA 16: CONDUCCIÓN Y PLANIFICACIÓN PARA LA DEFENSA Puesta en Valor del Edificio Torre en CITEDEF para la interoperabilidad de redes 174.591.781

374 ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO PROGRAMA 16: ALISTAMIENTO OPERACIONAL DEL EJÉRCITO Transformación del Helicóptero Bell UH-1H a Huey II 34.513.621

379 ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA PROGRAMA 16: ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LA ARMADA Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2 135.267.014 Reparación Integral del Dique de Carena 1 22.806.612 PROGRAMA 18: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN Servicios y Urbanización para el Complejo Educativo Naval 21.643.609

TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 388.822.637 TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0 TOTAL JURISDICCIÓN: 388.822.637 JURISDICCIÓN: 50 MINISTERIO DE HACIENDA Importe en Pesos

328 SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA PROGRAMA 73: FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICA DE HIDROCARBUROS Construcción Gasoducto Centro II 676.478.381 Expansión del Sistema del Gasoducto de la Costa y Tandil - Mar del Plata 650.824.127 Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Coordillerano - Patagónico 520.094.554 PROGRAMA 74: FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE ENERGÍA ELÉCTRICA Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz, Cóndor Cliff - La Barrancosa (CDB N° 201401) 1.500.000.000

357 MINISTERIO DE HACIENDA PROGRAMA 27: ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS PÚBLICOS Y POLÍTICA TRIBUTARIA Adecuación Edilicia y Relocalización del Tribunal Fiscal de la Nación 86.972.952

ORGANISMO 105: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA PROGRAMA 1: ACTIVIDADES CENTRALES Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II 105.232 Puesta en Marcha del Módulo de Enriquecimiento de Uranio 10.523.113 Construcción y Equipamiento de Instalaciones para la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en el Instituto Balseiro del Centro 21.046.225 Modernización Infraestructura Informática de la Red Local de Voz y Datos 9.470.802 Modernización Infraestructura para Manejo de Grandes Volúmenes de Información y Súper Cómputo de la Comisión Nacional de la 10.523.112 Energía Atómica Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central de la Comisión Nacional de Energía Atómica - Fase II 7.892.335 Desarrollo de Tecnología de Láseres para Enriquecimiento de Uranio en el Centro Atómico Bariloche, Provincia de Río Negro 55.772.494 PROGRAMA 20: DESARROLLOS Y SUMINISTROS PARA LA ENERGÍA NUCLEAR Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA - 3 2.104.622 Construcción de Dispositivo para Irradiación de Barras Combustibles 526.155 Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares de Potencia - Ezeiza 1.052.311 Equipamiento de Centro de Investigación y Desarrollo en el Centro Atómico Constituyentes 7.366.179 Construcción de Reactor RA-10 1.157.542.341 Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta Generación 5.261.555 Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios del Centro Atómico Bariloche Fase II 8.418.490 Ampliación de la Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche - Fase III 5.261.556 Modernización y Equipamiento de Laboratorios en Materiales Avanzados, Recubiertos y Tribología 5.261.558 Reacondicionamiento y Actualización del Circuito Experimental de Baja Presión del Centro Atómico Constituyente 5.261.556 PROGRAMA 21: APLICACIONES DE LA TECNOLOGÍA NUCLEAR Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos 3.262.164 Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT) 3.156.933 Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I 9.891.725 Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche 5.103.709 Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación 5.261.556 Renovación Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Emergencias 5.261.556 Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Roffo 7.366.179 Creación Centro de Radioterapia y Medicina Nuclear en San Carlos de Bariloche, Río Negro 4.209.245 Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza - Fase II 31.569.337 PROGRAMA 22: ACCIONES PARA LA SEGURIDAD NUCLEAR Y PROTECCIÓN AMBIENTAL Facilidad de Tratamiento, Acondicionamiento y Repositorio 9.054.996 Tratamiento Residuos Radiactivos de Baja Actividad (PPF 352) 78.081.493 Equipamiento de Laboratorios de Química de Reactores y Ciclo del Combustible 8.418.490 Mejora de la Capacidad de Servicios Internos del Centro Atómico Constituyentes - Construcción y Remodelación de la Infraestructu 8.081.750 Construcción de Instalaciones e Infraestructura del Área Gestión Ezeiza - Fase II 12.627.735 PROGRAMA 23: INVESTIGACIÓN Y APLICACIONES NO NUCLEARES Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones 12.627.735 Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo 9.470.801 Construcción de Tecnología de Aceleradores para Aplicaciones Nucleares 7.892.334 Ampliación de Laboratorios de Sistemas Electromecánicos y Electrónicos de Control para la Seguridad, Automatización y Robotización 5.051.093 Fortalecimiento Infraestructura de Micro y Nanotecnología Nuclear 5.493.064 Desarrollo y Fabricación de Instrumentos de Caracterización de Materiales Utilizando Haces de Neutrones del RA - 10 33.673.959 Modernización de la Planta de Producción Criogénica del Centro Atómico Bariloche - Fase II 8.418.490 Ampliación y Actualización de las Capacidades Experimentales del Laboratorio de Propiedades Mecánicas del Centro Atómico Bariloche 10.049.572 PROGRAMA 24: SUMINISTROS Y TECNOLOGÍA DEL CICLO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo 4.209.252 Perforación Yacimiento de Uranio Noroeste Argentino 1.737.412 Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta 1.372.596 Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza 10.523.112 Construcción y Equipamiento Laboratorio para Materiales y Combustibles Nucleares 2.272.886 Construcción Planta Piloto de Desarrollo de Elementos Combustibles de Muy Alta Densidad 1.401.893 Mejoras y Ampliación de Instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustibles 26.981.258 Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana 2.104.625 Implementación del Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación de Material Nuclear de Blancos de 5.787.712 Irradiación Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrífugas para Separación Isotópica de Uranio 44.197.070 Instalación para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos de Uranio de Alta y Muy Alta Densidad 1.578.467 Evaluación de Recursos Uraníferos en la Provincia de la Rioja 2.104.624 Reestructuración y Ampliación Planta de Recubrimientos Especiales en el Centro Tecnológico Pilcaniyeu 4.524.941 Reparación y Modernización del Edificio Ingeniería de Plantas Químicas (IPQ) y Anexos del Centro Atómico Ezeiza 2.104.623 Restauración y Ampliación de la Planta de Desarrollo de Elementos Combustibles de Reactores de Investigación (ECRI) Centro Atómico 1.060.602 Constituyentes Gestión de Pasivos en Disposición Transitoria del Complejo Minero Fabril San Rafael 9.681.264

TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 3.434.370.014 TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 1.719.055.889 TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0 TOTAL JURISDICCIÓN: 5.153.425.903 JURISDICCIÓN: 51 MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO Importe en Pesos

350 SECRETARÍA DE GOBIERNO DE TRABAJO Y EMPLEO PROGRAMA 24: SISTEMA FEDERAL DE EMPLEO Construcción y Reformas Edilicias en Edificios de las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral 10.718.370

ORGANISMO 606: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA PROGRAMA 1: ACTIVIDADES CENTRALES Construcciones y Ampliaciones en Institutos de Castelar y Unidades del Interior del País 36.786.689 PROGRAMA 17: INVESTIGACIÓN APLICADA, INNOVACIÓN, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS, EXTENSIÓN Y APOYO AL Investigación Aplicada, Innovación y Transferencias de Tecnología - AITT 3.855.725 Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Mendoza, Provincia de Mendoza 2.976.852

ORGANISMO 609: INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA PROGRAMA 16: CONTROL DE GENUINIDAD DE LA PRODUCCIÓN VITIVINÍCOLA Mantenimiento y Remodelación Edilicio del Instituto Nacional de Vitivinicultura 2.118.649

TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 10.718.370 TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 45.737.915 TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0 TOTAL JURISDICCIÓN: 56.456.285 JURISDICCIÓN: 57 MINISTERIO DE TRANSPORTE Importe en Pesos

327 MINISTERIO DE TRANSPORTE PROGRAMA 66: INFRAESTRUCTURA DE OBRAS DE TRANSPORTE SUBPROGRAMA: 1 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos (BIRF N° 8700 / BIRF N°8894) 175.500.000 Mejora del Transporte en Áreas Metropolitanas 167.678.416 Renovación Integral del Ramal M Ferrocarril Belgrano Sur - Tramo Tapiales - Marinos del Crucero General Belgrano (CAF S/N) 464.900.000 Soterramiento Ferrocarril Sarmiento 8.950.000 Infraestructura Transporte Masivo 2.000.000 Mejora Integral del Ferrocarril General Roca - Ramal Constitución - La Plata (BID N°2982/OC-AR) 1.195.500.000 Red de Expresos Regionales (R.E.R.) 24.010.000 Puesta en Valor Ferrocarril San Martín (BID N°4265/OC-AR) 578.800.000 Mejoramiento de la Conectividad Ferroviaria a Constitución - Ferrocarril Belgrano Sur (CAF N°10180 / FONPLATA N° 23/2015) 244.300.000 Mejora del Transporte en el Áreas Metropolitanas II 2.641.067.817 Mejora del Transporte en el Área Metropolitana - Autopista del Bicentenario - Paseo del Bajo (CAF N°9710) 189.200.000 SUBPROGRAMA: 2 INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA DE CARGAS Construcción Alteo Terraplen Viaducto Laguna La Picasa CAF N°3192 - Administración y Supervisión. Viaducto Laguna La Picasa CAF 6.845.332 Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N) 1.008.950.000 Recuperación y Mantenimiento del Ferrocarril General Belgrano - (CAF 7351) 661.800.000 SUBPROGRAMA 3: INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE AÉREO Construcción de Torre de Control Aéreo, Edificio de Centro de Control de Área, Accesos y Estacionamiento - Aeropuerto Internacional 172.000.000 PROGRAMA 91: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DE TRANSPORTE FLUIAL Y MARÍTIMO Ampliación Puerto Caleta Paula - Provincia de Santa Cruz 5.538 Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos al Puerto de Concepción Uruguay - Provincia de Entre Ríos 5.538 Reparación y Refuerzo Estructura Fundación Muelle Almirante Storni - Puerto Madryn - Provincia de Chubut 5.538 Puerto Comodoro Rivadavia 5.538 Reparación Parque España - Provincia de Santa Fe 5.538 Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena Etapa II - Provincia de Chubut 106.135.855 Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni - Provincia de Chubut 130.000.000 Construcción de Nueva Terminal Portuaria en Ita Ibaté - Provincia de Corrientes 229.288.198 SUBPROGRAMA: 1 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FLUVIAL Y MARÍTIMO Refuncionalización Sede Central de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, Otras Dependencias de la SSPVNYMM 100.000

ORGANISMO 604: DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD PROGRAMA 16: EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN RED POR ADMINISTRACIÓN SUBPROGRAMA: 1 MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Mantenimiento por Administración y Atención de Emergencias en Rutas Varias 4.867.847.026 Rutas Varias - Tramo Obras y Compra de Materiales para Seguridad Vial 90.400.297 SUBPROGRAMA 3: MANTENIMIENTO POR CONVENIO Tierra del Fuego - Tramos Varios Ruta Nº 3 y Complementarias A 1.000.000 Ruta Nacional Nº 3; 40; 281 ;288 ; 93 - Tramo: TFO Santa Cruz - Convenio 14, Sección: Tramos Varios 1.000.000 SUBRPOGRAMA 4: SEÑALAMIENTO Señalamiento Horizontal Zona Norte - Etapa III a - Provincia de Córdoba, Provincia de Tucumán, Provincia de Salta, Provincia de Jujuy 1.000.000 SUBPROGRAMA 5: OBRAS DE EMERGENCIA Obras de Emergencia Menores 1.000.000 Obras Menores de Seguridad Vial Nacional 1.000.000 Obras de Seguridad Vial Obras de Seguridad Vial Grupo VI 1.000.000 Ruta Nacional Nº 146, Acceso a Villa de la Quebracha - Intersección Ruta Nacional Nº 147 1.000.000 Obras menores de Seguridad Vial 1.000.000 SUBPROGRAMA 8: OBRAS DE CONSERVACIÓN MEJORATIVAS - FASE I Rutas Varias - Obras menores de Conservación Mejorativa 1.000.000 Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Nacional Nº 34 - Sección IV 1.000.000 SUBPROGRAMA 21: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO BUENOS AIRES Red de Mantenimiento 1° Distrito - Buenos Aires - Malla A (M01A) 72.429.193 Red de Mantenimiento 1° Distrito - Buenos Aires - Malla B (M01B) 113.334.948 Red de Mantenimiento 1° Distrito - Buenos Aires - Malla C (M01C) 206.417.383 Red de Mantenimiento 1° Distrito - Buenos Aires - Malla D (M01D) 110.000.000 Red de Mantenimiento 1° Distrito - Buenos Aires - Malla E (M01E) 194.352.097 SUBPROGRAMA 22: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO CÓRDOBA Red de Mantenimiento 2° Distrito - Córdoba - Malla A (M02A) 22.523.760 Red de Mantenimiento 2° Distrito - Córdoba - Malla B (M02B) 38.813.973 Red de Mantenimiento 2° Distrito - Córdoba - Malla C (M02C) 58.384.933 Red de Mantenimiento 2° Distrito - Córdoba - Malla D (M02D) 14.607.360 SUBPROGRAMA 23: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO TUCUMÁN Red de Mantenimiento 3° Distrito - Tucumán - Malla A (M03A) 156.274.016 Red de Mantenimiento 3° Distrito - Tucumán - Malla B (M03B) 55.000.000 Red de Mantenimiento 3° Distrito - Tucumán - Malla C (M03C) 31.585.707 SUBPROGRAMA 24: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO MENDOZA Red de Mantenimiento 4° Distrito - Mendoza - Malla A (M04A) 61.800.000 Red de Mantenimiento 4° Distrito - Mendoza - Malla B (M04B) 7.375.000 Red de Mantenimiento 4° Distrito - Mendoza - Malla C (M04C) 126.510.667 SUBPROGRAMA 25: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO SALTA Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla A (M05A) 60.000.000 Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla B (M05B) 75.000.000 Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla C (M05C) 201.666.667 Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla D (M05D) 53.628.880 Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla E (M05E) 4.290.480 SUBPROGRAMA 26: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO JUJUY Red de Mantenimiento 6° Distrito - Jujuy - Malla A (M06A) 261.250.000 Red de Mantenimiento 6° Distrito - Jujuy - Malla B (M06B) 37.500.000 Red de Mantenimiento 6° Distrito - Jujuy - Malla C (M06C) 120.000.000 SUBPROGRAMA 27: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO SANTA FE Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla A (M07A) 27.512.560 Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla B (M07B) 146.156.967 Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla C (M07C) 27.720.530 Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla D (M07D) 204.934.278 Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla E (M07E) 219.928.500 SUBPROGRAMA 28: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO LA RIOJA Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla A (M08A) 120.173.416 Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla B (M08B) 182.600.250 Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla C (M08C) 9.418.500 Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla D (M08D) 139.716.950 Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla E (M08E) 15.757.200 SUBPROGRAMA 29: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO SAN JUAN Red de Mantenimiento 9° Distrito - San Juan - Malla A (M09A) 58.547.074 Red de Mantenimiento 9° Distrito - San Juan - Malla B (M09B) 13.317.807 Redes de Mantenimiento en el Distrito Corrientes Red de Mantenimiento 10° Distrito - Corrientes - Malla A (M10A) 27.520.431 Red de Mantenimiento 10° Distrito - Corrientes - Malla B (M10B) 11.686.320 Red de Mantenimiento 10° Distrito - Corrientes - Malla C (M10C) 61.771.932 Red de Mantenimiento 10° Distrito - Corrientes - Malla D (M10D) 14.571.768 SUBPROGRAMA 31: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO CATAMARCA Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla A (M11A) 77.682.507 Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla B (M11B) 51.796.668 Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla C (M11C) 4.448.278 SUBPROGRAMA 32: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO NEUQUÉN Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla A (M12A) 17.622.140 Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla A1 (M12A1) 29.969.253 Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla B (M12B) 54.106.453 Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla C (M12C) 105.072.162 Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla D (M12D) 11.513.474 Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla E (M12E) 51.552.748 SUBPROGRAMA 33: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO CHUBUT Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla A (M13A) 130.683.795 Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla A1 (M13A1) 36.961.680 Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla B (M13B) 12.826.800 Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla C (M13C) 133.230.025 Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla D (M13D) 67.853.627 Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla E (M13E) 2.880.000 Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla F (M13F) 7.958.880 Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla G (M13G) 4.744.800 SUBPROGRAMA 34: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO SAN LUIS Red de Mantenimiento 14° Distrito - San Luis - Malla A (M14A) 65.620.515 Red de Mantenimiento 14° Distrito - San Luis - Malla B (M14B) 33.722.747 SUBPROGRAMA 35: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO MISIONES Red de Mantenimiento 15° Distrito - Misiones - Malla A (M15A) 76.200.000 Red de Mantenimiento 15° Distrito - Misiones - Malla B (M15B) 9.766.800 Red de Mantenimiento 15° Distrito - Misiones - Malla C (M15C) 44.605.000 SUBPROGRAMA 36: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO SANTIAGO DEL ESTERO Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla A (M16A) 15.294.960 Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla B (M16B) 61.273.333 Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla C (M16C) 53.108.304 Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla D (M16D) 9.333.750 SUBPROGRAMA 37: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO ENTRE RÍOS Red de Mantenimiento 17° Distrito - Entre Ríos - Malla A (M17A) 94.966.667 Red de Mantenimiento 17° Distrito - Entre Ríos - Malla B (M17B) 18.948.240 Red de Mantenimiento 17° Distrito - Entre Ríos - Malla C (M17C) 2.440.080 SUBPROGRAMA 38: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO CHACO Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla A (M18A) 15.057.360 Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla C (M18C) 184.099.090 Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla E (M18E) 9.418.467 SUBPROGRAMA 39: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO BAHÍA BLANCA Red de Mantenimiento 19° Distrito - Bahía Blanca - Malla A (M19A) 53.300.032 SUBPROGRAMA 40: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO RÍO NEGRO Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla A (M20A) 91.905.627 Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla A1 (M20A1) 79.875.413 Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla A2 (M20A2) 13.442.400 Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla A3 (M20A3) 8.267.040 Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla B (M20B) 16.115.760 Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla C (M20C) 18.848.880 Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla D (M20D) 27.874.640 SUBPROGRAMA 41: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO LA PAMPA Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A (M21A) 16.477.920 Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A1 (M21A1) 9.846.720 Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A2 (M21A2) 5.412.240 Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla B (M21B) 50.280.838 Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla C (M21C) 25.537.277 Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla D (M21D) 11.921.040 Red de Mantenimiento 21º Distrito - La Pampa - Malla E (M21E) 82.500.000 SUBPROGRAMA 42: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO FORMOSA Red de Mantenimiento 22° Distrito - Formosa - Malla A (M22A) 14.492.160 Red de Mantenimiento 22° Distrito - Formosa - Malla B (M22B) 252.989.233 Red de Mantenimiento 22° Distrito - Formosa - Malla C (M22C) 37.984.880 Red de Mantenimiento 22° Distrito - Formosa - Malla D (M22D) 13.094.853 SUBPROGRAMA 43: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO SANTA CRUZ Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla A (M23A) 242.544.242 Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla B (M23B) 95.438.459 Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla C (M23C) 18.871.591 Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla D (M23D) 24.541.796 Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla E (M23E) 12.565.440 Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla F (M23F) 29.445.840 SUBPROGRMAMA 44: REDES DE MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO TIERRA DEL FUEGO Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego - Malla A (M24A) 174.773.096 Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego - Malla B (M24B) 29.461.000 SUBPROGRAMA 45: REDES DE SEÑALAMIENTO NACIONALES Rutas Nacionales Varias en Zona Centro: Provincia de Córdoba, Provincia de Mendoza, Provincia de La Rioja, Provincia de San Juan y 67.169.535 Provincia de San Luis Rutas Nacionales Varias en Zona Norte: Provincia de Tucumán, Provincia de Salta, Provincia de Jujuy, Provincia de Catamarca y Provincia 67.169.535 Señalamiento Horizontal en Zona Sur Etapa IIIb: Provincia de Neuquén, Provincia de Chubut, Provincia de La Pampa, Provincia de Río 67.169.535 Negro y Provincia de Santa Cruz Señalamiento Horizontal en Varias Rutas Nacionales de la Zona Litoral: Provincia de Santa Fe, Provincia de Corrientes, Provincia de Entre Ríos, Provincia de Misiones y Provincia de Formosa - Etapa IIIb 67.169.535

Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Provincias de Neuquén, Chubut, La Pampa, Rio Negro, Santa Cruz y Buenos Aires 67.169.535 Señalamiento Horizontal en Varias Rutas Nacionales de la Zona Litoral: Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones Chaco 67.169.535 Señalamiento Horizontal en Varias Rutas Nacionales de la Zona Norte: Tucumán, Salta, Catamarca, La Rioja, Jujuy, Santiagodel 67.169.535 Estero - Señalamiento Horizontal en Varias Rutas Nacionales de la Zona Sur: Buenos Aires, Río Negro, La Pampa, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, 67.169.535 Tierra del Fuego - Etapa IV A PROGRAMA 22: CONSTRUCCIONES DE OBRAS VIALES FUERA DE LA RED VIAL NACIONAL SUBPROGRAMA 2: PASOS FRONTERIZOS Y CORREDORES DE INTEGRACIÓN (PRÉSTAMO BID Nº 1294) Ruta Nacional Nº 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres 17.481.269 SUBPROGRAMA 3: OBRAS POR CONVENIO CON PROVINCIAS Ruta Nacional Nº 23 - Valcheta - Pilcaniyeu 135.269 SUBPROGRAMA4: OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE RUTAS Obras Menores de Rehabilitación - Nacional 135.269 SUBPROGRAMA 6: OBRAS DE MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN EN PUENTES Ruta Nacional N° 12 - Goya - San Roque (Puente obre Río Batelito) - Progresiva 735,68 135.269 Ruta Nacional N° 35 - Villa Mackena - Holmberg (Puente sobre Arroyo El Gato) - Progresiva 670,07 135.269 SUBPROGRAMA9: MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE RUTAS - FASE II Ruta Nacional N° 40 - Tramo El Eje - Río Las Cuevas 24.108.000 Ruta Nacional N° 16 - Corredor Bioceánico Norte Tramo Metán - Avia Terai 811.614 Construcción de la RNN° 38 Paso Externo por la Ciudad de Catamarca. Secciones I y V. Provincia de Catamarca 13.230.000 SUBPROGRAMA 10: MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE RUTAS - FASE III Ruta Nacional Nº178 - Empalme Ruta Nacional Nº33 - Villa Eloisa - km. 115 - km. 146 294.000 SUBPROGRAMA 12: Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase V Accesos a Localidades desde Rutas Nacionales 135.269 SUBPROGRAMA 13: MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE RUTAS - FASE VI Ruta Nacional Nº 118 - Empalme Ruta Nacional Nº 12 - Empalme Ruta Nacional Nº 5 135.269 Ruta Nacional Nº 7 - Acceso Este a Mendoza 135.269 Ruta Nacional Nº 3 - Hito 1 - San Sebastián 135.269 Ruta Nacional Nº 40 - Tramo Los Tambillos - Río Miranda - La Rioja 135.269 SUBPROGRAMA 14: MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE RUTAS - FASE VII Ruta Nacional Nº 18 - Tramo II: Intersección Ruta Provincial Nº 32 - Intersección Ruta Provincial Nº 6 13.230.000 Ruta Nacional Nº 18 - Tramo III: Intersección Ruta Provincial Nº 6 - Intersección Ruta Provincial Nº 20 22.050.000 Ruta Nacional A012-34 - Empalme Ruta Nacional N° 9 (Oeste) - Empalme Ruta Nacional N°11 - Empalme Ruta Nº A008 - Empalme Ruta 135.269 Nº A012 SUBPROGRAMA 15: MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE RUTAS - FASE VIII Ruta Nacional Nº 40 Nonogasta Km. 3857 - Chilecito Km. 3870 135.269 PROGRAMA: 26: EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN RED POR SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

SUBPROGRAMA 2: CREMA II (Préstamo 4295) Malla 117 B - Provincia de La Pampa 135.269 SUBPROGRAMA: 3 CONTRATOS DE RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO III - CREMA III (8º PRÉSTAMO "GESTIÓN DE ACTIVOS Malla 113 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut 661.712.850 Malla 104 II 135.269 Malla 302 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0145 / Nacional N° 0020 - Provincia de San Juan 22.923.673 Malla 105 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 - Provincia de Santa Cruz 4.614.602 Malla 212 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de Córdoba 138.438.072 Malla 230 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0158 - Provincia de Córdoba 442.761.613 Malla 437 135.269 Malla 532 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0119 - Provincia de Corrientes 62.336.889 Malla 201A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 - Provincia de Buenos Aires 30.000.000 Malla 201B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 - Provincia de Buenos Aires 4.614.602 SUBPROGRAMA: 4 CONTRATOS DE RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO IV - CREMA IV Malla 130 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Neuquén 4.614.602 Malla 313 A 135.269 Malla 313B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 / Nacional N° 0143 - Provincia de Mendoza 4.614.602 Malla 334 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 / Nacional N° 0144 - Provincia de Mendoza 3.933.079 Malla 501 135.269 Malla 506 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0127 - Provincia de Entre Ríos 120.161.990 Malla 435 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincias de Tucumán y Salta 4.614.602 Malla 535 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 / Nacional N° 0123 - Provincia de Corrientes 346.146.024 Malla 111 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0022 - Provincia de Neuquén 71.116.554 Malla 120 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 / Nacional N° A025 - Provincia de Río Negro 4.614.602 Malla 209A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0098 - Provincia de Santa Fe 92.292.048 Malla 309 II 135.269 Malla 405 A - II 270.538 Malla 406 II 270.538 Malla 502 II 135.269 Malla 211 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0228 - Provincia de Buenos Aires 46.146.024 Malla 630 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0025 - Provincia de Chubut 1.960.556 Malla 114 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Río Negro 138.438.072 Malla 140 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0251 - Provincia de Río Negro 4.614.602 Malla 634 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut 2.419.451 Malla 308 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0150 / Nacional N° 0076 - Provincia de La Rioja 138.438.072 Malla 513 C 135.269 Malla 434 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0034 - Provincia de Salta 450.000.000 Malla 339 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de San Juan 15.865.150 Malla 635 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut 4.614.602 Malla 137 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0151 - Provincia de La Pampa 1.090.000 Malla 508 135.269 Malla 409A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0157 - Provincia de Tucumán 295.495.131 Malla 202 B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°9 - 11 - 33 - 34 - A012 - Provincia de Santa Fe 4.614.602 Malla 235 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 1V09 - Provincia de Santa Fe 1.090.000 Malla 540 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0081 - Provincia de Formosa 4.614.602 Malla 439 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0081 - Provincia de Salta 72.130.301 Malla 541 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0095 - Provincia de Chaco 204.614.602 Malla 408D - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0157 - Provincia de Tucumán 304.614.602 Malla 402A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0009 - Provincia de Santiago del Estero 3.902.611 Malla 402B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0009 - Provincia de Santiago del Estero 2.940.439 Malla 407 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0064 - Provincias de Santiago del Estero y Tucumán 21.938.732 Malla 302 4.614.602 Malla 129 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de La Pampa 30.775.682 Malla 301 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0146 / Nacional N° 0147 - Provincia de San Luis 27.113.858 Malla 103 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0151 / Nacional N° 0022 - Provincia de Río Negro 283.460.157 Malla 123B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0250 - Provincia de Río Negro 20.078.984 Malla 109 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0237 / Nacional N° 0040 / Nacional N° 0231 - Provincia de 342.291.385 Malla 131 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0237 / Nacional N° 0234 - Provincia de Neuquén 4.614.602 Malla 304 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 / Ruta Nacional N° 0079 - Provincia de La Rioja 4.614.602 Malla 104 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 / Nacional N° 0152 - Provincia de La Pampa 4.614.602 Malla 116 A Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta R.N.Nº 0035 - Provincia de Buenos Aires 30.000.000 SUBPROGRAMA 5: CONTRATOS DE RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO V - CREMA V Malla 340 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0141 - Provincia de San Juan 138.438.072 Malla 116B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de La Pampa 30.000.000 Malla 117A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de La Pampa 4.614.602 Malla 542 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0081 - Provincia de Formosa 103.538.627 Malla 509 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 - Provincia de Entre Ríos 30.000.000 Malla 408A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0060 / Nacional N° 0157 - Provincia de Catamarca 304.614.602 Malla 408C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0060 - Provincia de Catamarca 92.292.048 Malla 312 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 / Nacional N° 0144 / Nacional N° 0146 - Provincia de 49.632.948 Malla 117B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 / Nacional N° 0188 - Provincia de La Pampa 138.438.072 Malla 303 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de La Rioja 74.657.869 Malla 441 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de Catamarca 304.614.602 Malla 536 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0089 - Provincia de Chaco 85.438.747 Malla 632 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut 4.614.602 Malla 107B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0026 - Provincia de Chubut 69.379.711 Malla 236 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0009 - Provincia de Córdoba 1.090.000 Malla 501 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0014 / Nacional N° 0122 / Nacional N° 0123 - Provincia de 91.306.398 Malla 534 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0014 - Provincia de Corrientes 4.614.602 Malla 507 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0123 - Provincia de Corrientes 138.438.072 Malla 502 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 - Provincia de Entre Ríos 1.352.690 Malla 513C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 - Provincia de Entre Ríos 4.614.602 Malla 309 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0074 - Provincia de La Rioja 55.898.908 Malla 313A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 - Provincia de Mendoza 184.002.735 Malla 133 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0234 - Provincia de Neuquén 1.352.690 Malla 106 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0237 - Provincia de Neuquén 36.391.942 Malla 603 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 - Provincia de Tierra del Fuego 138.438.072 Malla 437 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de Tucumán 138.438.072 Malla 545 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 - Provincias de Chaco y Formosa 50.743.510 Malla 544 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 / Nacional N° A011 - Provincia de Formosa 138.438.072 Malla 406 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0034 / Nacional N° 0050 - Provincia de Salta 138.438.072 Malla 307 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0020 - Provincia de San Luis 45.282.863 Malla 431A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0034 - Provincia de Santiago del Estero 118.074.288 Malla 431B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0034 - Provincia de Salta 4.614.602 Malla 237 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0033 - Provincia de Buenos Aires 276.876.143 Malla 238 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0033 - Provincia de Buenos Aires 4.614.602 Malla 405A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0089 - Provincia de Chaco 4.614.602 Malla 207 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de Córdoba 138.438.072 Malla 108B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0022 / Nacional N° 0250 - Provincia de Río Negro 4.614.602 Malla 206 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0022 - Provincia de Río Negro 46.146.024 Malla 209C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0095 - Provincia de Santa Fe 18.348.248 Malla 408B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 / Nacional N° 0060 - Provincias de La Rioja y Catama 328.352.690 Malla 508 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0095 - Provincia de Chaco 4.614.602 Malla 550 Nacional N° 12 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 - Provincia de Corrientes 1.352.690 Malla Nacional N° 1V38 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 1V38 - Provincia de Tucumán 5.000.000 Malla Nacional N°11A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 - Provincia de Santa Fe 10.000.000 Malla Nacional N°11B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 - Provincia de Santa Fe 1.352.690 Malla Nacional N°11C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 - Provincia de Santa Fe 1.352.690 Malla Nacional N°11D - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 - Provincia de Santa Fe 1.352.690 Malla Nacional N°188B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de Buenos Aires 1.352.690 Malla Nacional N°188C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de Buenos Aires 1.352.690 Malla Nacional N°205/266 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 / Nacional N° 0205 - Provincia de Buenos 1.352.690 Malla Nacional N°38A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de Córdoba 1.352.690 Malla Nacional N°3F - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 - Provincia de Chubut 2.000.000 Malla Nacional N°3G - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 - Provincia de Chubut 1.352.690 Malla Nacional N°3H - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 1.352.690 SUBPROGRAMA 6: CREMA VI (GIM) Rehabilitación y Mantenimiento Ruta Nacional N° 40 y Ruta Nacional N° 143 4.614.602 Rehabilitación y Mantenimiento Ruta Nacional N° 68 y 51 4.614.602 Rehabilitación y Mantenimiento Ruta Nacional N° 9 4.614.602 PROGRAMA 40: EJECUCIÓN DE OBRAS, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CORREDORES VIALES SUBPROGRAMA: 1 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD EN CORREDOR VIAL I Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 1 44.444.444 SUBPROGRAMA: 2 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD EN CORREDOR VIAL II Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 2 44.444.444 SUBPROGRAMA: 3 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD EN CORREDOR VIAL III Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 3 44.444.444 SUBPROGRAMA: 4 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD EN CORREDOR VIAL IV Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 4 44.444.444 SUBPROGRAMA: 5 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD EN CORREDOR VIAL V Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 5 44.444.444 SUBPROGRAMA: 6 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD EN CORREDOR VIAL VI Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 6 44.444.444 SUBPROGRAMA: 7 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD EN CORREDOR VIAL VII Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 7 44.444.444 SUBPROGRAMA: 8 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD EN CORREDOR VIAL VIII Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 8 44.444.444 SUBPROGRAMA: 10 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD EN CORREDOR VAL X Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial H5 44.444.448 SUBPROGRAMA: 11 Obras en Corredores Viales con Participación Público Privada (PPP) Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales Nº3 y 226 - 89.090.000 Corredor A Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional Nº5 - Corredor B 99.090.000 Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional Nº7 - Corredor C 56.460.000 Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales Nº8, 36, 158 y 46.460.000 A005 - Corredor D Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales Nº9, A008, 205.220.000 A012, 1V11, 34, 11 y 193 - Corredor E Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales Nº9 y 33 - 44.990.000 Corredor F Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales Nº12 y 16 - 59.690.000 Corredor G Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales Nº9, 34, 38, 46.460.000 66, 1V66 y A016 - Corredor H Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales Nº3, 33, 229 y 50.870.000 252 - Red de Accesos a Bahía Blanca Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales Nº34 y 19 - 20.000.000 Corredor I Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales Nº205, A002 y 20.000.000 Autopista Buen Ayre -Accesos Sur a Buenos Aires Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiamiento de Rutas Nacionales N° 40,7 y 20 20.000.000 - Corredor Cuyo Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N° 205 y 3 - 90.000.000 Corredor J Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N° 34 y 9 - 20.000.000 Corredor J Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N° 12, 14 y 20.000.000 105 - Corredor L Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Autopista Circunvalación 20.000.000 PROGRAMA: 42 CONTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS SUBPROGRAMA: 10 FORTALECIMIENTO DE LA RED DE AUTOPISTAS FEDERALES - PLAN NACIONAL VIAL - FASE 1 Autopista Balbín 1.000.000 Autopista Camino del Buen Ayre 370.000.000 Autopista Ruta Nacional N° 12 y Autovía Ruta Nacional N° 105 - Provincia de Misiones 200.000.000 Autopista Ruta Nacional Nº 16 Resistencia - Roque Sáenz Peña 19.533.095 Autopista Ruta Nacional Nº 19 San Francisco - Córdoba (BID 3836 OC-AR) 1.272.183.108 Autopista Ruta Nacional Nº 22 Chichinales - Arroyito 1.310.000.000 Autopista Ruta Nacional Nº 3 Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia 50.000.000 Autopista Ruta Nacional Nº 3 Puerto Madryn - Trelew 250.493.369 Autopista Ruta Nacional Nº 33 El Cholo - Tornquist 1.700.100.000 Autopista Ruta Nacional Nº 34 Angélica - Sunchales 2.377.385.973 Autopista RN 36 Córdoba - Río Cuarto 461.460 Autopistas Acceso San Juan 287.033.259 Autopista Ruta Nacional Nº 40 Mendoza - San Juan 600.000.000 Autopista Ruta Nacional Nº 5 Luján - Bragado 595.745.167 Autopista Ruta Nacional Nº 7 Luján - Junín 2.968.000.000 Autopista Ruta Nacional Nº 8 Pilar - Pergamino 4.579.000.000 Autopista Ruta Nacional Nº A019 Circunvalación a Córdoba 150.000.000 Autopsita Ruta Nacional Nº 33 Rufino - San Eduardo 150.000.000 Autovía Ruta Nacional Nº 11 1.100.000 Corredor Neuquén - Añelo - Ruta Provincial N° 7 y Ruta Provincial N° 51 107.857.062 Corredor Noroeste Argentino (NOA) Autopistas Varias 882.000.000 Corredor Ruta Nacional Nº 18 Paraná - Concordia 1.127.847.402 Ensanche Ruta Nacional Nº A008 Circunvalación Rosario 34.560.000 Travesía Urbana Corrientes 907.000.000 Viaducto de Acceso al Puente de la Noria 140.800.000 Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional Nº 7 Variante Palmira - Luján de Cuyo (BID 4418 OC-AR) 430.000.000 Circunvalación a Comodoro Rivadavia RN 3 20.000.000 Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional Nº7 Tramo: Ruta Nacional Nº40 - Aguas de Pizarro (BID AR-L 1295) 100.000.000 PROGRAMA 43: CONSTRUCCIÓN DE RUTAS SEGURAS SUBPROGRAMA: 10 RUTA SEGURA - PLAN NACIONAL VIAL - FASE 1 Ruta Segura Ruta Nacional Nº 136 Paso Gualeguaychú - Fray Bentos 135.269 Ruta Segura RN 11 San Justo - Avellaneda 52.000.000 Ruta Segura Variante Gualeguay 5.600.137 Ruta Segura RN 22 Bahía Blanca - Chichinales 7.392.180 Ruta Segura Ruta Nacional Nº 40 San Juan - San José de Jáchal 1.000.000 Sistema Cristo Redentor: Ruta Segura Ruta Nacional Nº7 Tramo Aguas de Pizarro - Potrerillos (BID 4418 OC-AR) 75.000.000 PROGRAMA 44: CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES Y PUENTES GRANDES SUBPROGRAMA: 10 OBRAS ESPECIALES DE ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD VIAL - PLAN NACIONAL VIAL - FASE 1 Variante Costa Azul y Puente s/Dique San Roque 1.000.000 Conexión Vial Santa Fe - Paraná - Circunvalación Paraná 109.000 Ensanche Ruta Nacional Nº 75 La Rioja - Los Sauces 4.614.602 Ruta Segura Ruta Nacional Nº 40 Circunvalación a Villa La Angostura 20.580.000 Tercer Carril Autopista Ruta Nacional Nº 40 Acceso Sur a Mendoza 1.000.000 Conexión Vial Santa Fe - Paraná - Construcción de Puente sobre el Río Paraná 27.000.000 Sistema Cristo Redentor: Obras de Seguridad 451.766.892 PROGRAMA 45: CONSTRUCCIÓN DE RUTAS NUEVAS Y OBRAS DE PAVIMENTACIÓN SUPROGRAMA: 10 OBRAS DE PAVIMIENTACIÓN - PLAN NACIONAL VIAL - FASE 1 Pavimentación Acceso Sur a Paraná 23.073.012 Pavimentación Ruta Nacional Nº 157 34.262.852 Pavimentación Tramo Ruta Nacional Nº 3 194.113.468 Pavimentación Ruta Nacional Nº 14 San Vicente - Irigoyen 46.146.024 Pavimentación Ruta Nacional Nº 149 Uspallata - Barreal 4.614.602 Ruta Nacional N°150 - Iglesia- Agua Negra - Sección: Las Flores - Peñasquito 135.269 Pavimentación Ruta Nacional Nº 23 1.297.743.105 Pavimentación Ruta Nacional Nº 40 Límite Neuquén/Mendoza - Pareditas 1.204.475.933 Pavimentación Ruta Nacional Nº 51 San Antonio de los Cobres - Sico 1.090.000 Pavimentación Autopista Ruta Nacional Nº 7 San Martín - Mendoza 1.000.000 Pavimentación en Ruta Segura Ruta Nacional Nº 40 San Juan - San José Jáchal 3.090.000 Mejoramiento de la Calzada Ruta Nacional N° 86 - Tramo Tartagal - Torono - Sección Km 0,0 - Km 32,40 - Provincia de Salta 1.000.000 Pavimentación Ruta Nacional Nº 40 - San Carlos de Bariloche - Intersección Ruta Nacional Nº 23 2.029.035 Pavimentación Ruta Nacional Nº 34 4.614.602 Pavimentación Ruta Nacional Nº 3 Intersección Ruta Provincial Nº 5 - Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Santa Cruz 1.014.518 PROGRAMA 47: CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN VALOR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO Y SOPORTE AL PLAN VIAL NACIONAL

SUBPROGRAMA: 20 OBRAS EDILICIAS EN CASA CENTRAL Remodelación de ascensores y Sistema de Notificación, Alarma de incendios y comunicación de emergencias. 11.707.535 SUBPROGRAMA: 21 OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO BUENOS AIRES Campamentos Viales en Distrito Buenos Aires 1.000.000 SUBPROGRAMA: 22 OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO CÓRDOBA Campamentos Viales en Distrito Córdoba 4.614.602 SUBPROGRAMA: 23 OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO TUCUMÁN Campamentos Viales en Distrito Tucumán 5.568.575 SUBPROGRAMA: 24 OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO MENDOZA Campamentos Viales en Distrito Mendoza 15.022.524 SUBPROGRAMA: 25 OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO SALTA Campamentos Viales en Distrito Salta 13.391.631 Obras Edilicias en Distrito Jujuy SUBPROGRAMA: 26 OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO JUJUY 182.030.000 Campamentos Viales en Distrito Jujuy 14.974.278 SUBPROGRAMA: 27 OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO SANTA FE Campamentos Viales en Distrito Santa Fe 1.636.755 SUBPROGRAMA: 28 OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO LA RIOJA Campamentos Viales en Distrito La Rioja 1.000.000 SUBPROGRAMA: 29 OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO SAN JUAN Campamentos Viales en Distrito San Juan 1.761.122 SUBPROGRAMA: 30 OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO CORRIENTES Campamentos Viales en Distrito Corrientes 11.119.112 SUBPROGRAMA: 31 OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO CATAMARCA Campamentos Viales en Distrito Catamarca 1.758.497 SUBPROGRAMA: 32 OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO NEUQUÉN Campamentos Viales en Distrito Neuquén 1.000.000 SUBPROGRAMA: 33 OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO CHUBUT Campamentos Viales en Distrito Chubut 1.555.594 SUBPROGRAMA: 35 OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO MISIONES Obras Edilicias Generales en Distrito Misiones 12.971.000 Campamentos Viales en Distrito Misiones 1.217.421 SUBPROGRAMA: 36 OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO SANTIAGO DEL ESTERO Campamentos Viales en Distrito Santiago del Estero 4.614.602 SUBPROGRAMA: 37 OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO ENTRE RIOS Campamentos Viales en Distrito Entre Ríos 23.239.214 SUBPROGRAMA: 38 OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO CHACO Campamentos Viales en Distrito Chaco 12.417.694 SUBPROGRAMA: 39 OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO BAHÍA BLANCA Campamentos Viales en Distrito Bahía Blanca 15.163.655 SUBPROGRAMA: 40 OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO RÍO NEGRO Campamentos Viales en Distrito Río Negro 3.371.908 SUBPROGRAMA: 41 OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO LA PAMPA Campamentos Viales en Distrito La Pampa 17.007.791 SUBPROGRAMA: 42 OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO FORMOSA Campamentos Viales en Distrito Formosa 200.000 SUBPROGRAMA: 43 OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO SANTA CRUZ Campamentos Viales en Distrito Santa Cruz 29.372.040 SUBPROGRAMA: 44 OBRAS EDILICIAS EN DISTRITO TIERRA DEL FUEGO Campamentos Viales en Distrito Tierra del Fuego 3.516.994 PROGRAMA 48: EJECUCIÓN DE OBRAS DE SEGURIDAD EN RUTAS NACIONALES SUBPROGRAMA: 21 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO BUENOS AIRES Obras de Seguridad en Distrito Buenos Aires 4.614.602 SUBPROGRAMA: 22 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO CÓRDOBA Obras de Seguridad en Distrito Córdoba 17.681.708 SUBPROGRAMA: 23 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO TUCUMÁN Obras de Seguridad en Distrito Tucumán 50.000.000 SUBPROGRAMA: 24 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO MENDOZA Obras de Seguridad en Distrito Mendoza 1.000.000 SUBPROGRAMA: 25 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO SALTA Obras de Seguridad en Distrito Salta 19.400.000 SUBPROGRAMA: 26 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO JUJUY Obras de Seguridad en Distrito Jujuy 3.184.076 SUBPROGRAMA: 27 OBRAS DE SEGURDAD EN DISTRITO SANTA FE Obras de Seguridad en Distrito Santa Fe 1.000.000 SUBPROGRAMA: 28 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO LA RIOJA Obras de Seguridad en Distrito La Rioja 1.000.000 SUBPROGRAMA: 29 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO SAN JUAN Obras de Seguridad en Distrito San Juan 2.831.180 SUBPROGRAMA: 30 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO CORRIENTES Obras de Seguridad en Distrito Corrientes 1.090.000 SUBPROGRAMA: 32 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO NEUQUÉN Obras de Seguridad en Distrito Neuquén 4.776.113 SUBPROGRAMA: 33 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO CHUBUT Obras de Seguridad en Distrito Chubut 271.284.262 SUBPROGRAMA: 34 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO SAN LUIS Obras de Seguridad en Distrito San Luis 1.000.000 SUBPROGRAMA: 35 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO MISIONES Obras de Seguridad en Distrito Misiones 6.081.584 SUBPROGRAMA: 36 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO SANTIAGO DEL ESTERO Obras de Seguridad en Distrito Santiago del Estero 1.090.000 SUBPROGRAMA: 37 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO ENTRE RÍOS Obras de Seguridad en Distrito Entre Ríos 50.000.000 SUBPROGRAMA: 38 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO CHACO Obras de Seguridad en Distrito Chaco 74.586.321 SUBPROGRAMA: 40 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO RÍO NEGRO Obras de Seguridad en Distrito Río Negro 50.000.000 SUBPROGRAMA: 41 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO LA PAMPA Obras de Seguridad en Distrito La Pampa 92.292.048 SUBPROGRAMA: 43 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO SANTA CRUZ Obras de Seguridad en Distrito Santa Cruz 1.000.000 SUBPROGRAMA: 44 OBRAS DE SEGURIDAD EN DISTRITO TIERRA DEL FUEGO Obras de Seguridad en Distrito Tierra del Fuego 4.614.602 PROGRAMA 49: REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y ALCANTARILLAS SUBPROGRAMA: 1 REPARACIÓN DE PUENTES Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 14 - Provincia de Misiones 135.269 Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 3 - Provincia de Santa Cruz 554.306 Puente sobre Río Albigasta - Provincia de Catamarca 1.000.000 Remoción de Puente sobre Río Carcaraña 135.269 Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 168 - Provincia de Santa Fe 34.203.245 SUBPROGRAMA: 2 CONTRUCCIÓN DE PUENTES MENORES Puente sobre Río Chusca 135.269 Construcción de Puente sobre Arroyo Bai 327.000 Construcción de Puente sobre Arroyo Iribu Cua 9.788.309 Construcción de Puente sobre Arroyo Santa Lucía 342.711 Construcción de Puente sobre Arroyo Santa María 342.711 Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 76 - Puente sobre Río Talampaya (Km 64,33) - Provincia de La Rioja 1.345.500 Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 76 - Puente sobre Río El Medano (Km 68,30) - Provincia de La Rioja 530.359 Puente de la Rinconada sobre Río Collón Curá 50.000.000 Puente Ruta Nacional Nº 0003 - Provincia de Chubut 1.000.000 Puente sobre Río Jesús María Ruta Nacional Nº 9 - Provincia de Córdoba 4.614.602 Puente sobre Río Los Místoles Ruta Nacional Nº 9 - Provincia de Córdoba 1.357.586 Puente Ruta Nacional Nº 0020 Río Quines 1.710.347 Puente Ruta Nacional Nº 64 - Provincia de Catamarca 5.463.632 Ruta Nacional Nº34 Obra Puente Río Caraparí-km. 1480 135.269 Puente RN 12 Esquina - Goya 114.700.977 Puente Ruta Provincial Nº 103 - Provincia de Misiones 4.614.602 Puente Nuevo sobre Arroyo Capioví 135.269 Puente sobre Arroyo La Ensenada 1.000.000 Puente Ruta Nacional N° 22 sobre Río Colorado 1.352.690 Puente RN Nº 68 - Salta 1.000.000 Puente Riacho El Cucú RN Nº 11 - Formosa 486.968 Puente Riacho El Salado RN Nº 11 - Formosa 973.937 Puente Riacho San Hilario RN Nº 11 - Formosa 892.775 Puente Nahuel Niyeu RN Nº 23 - INT. RP 4 - Maquinchao 2.434.842 Puente RN Nº 34 - Cañada Rosquin - San Vicente 243.484 PROGRAMA 50: REPAVIMENTACIÓN DE RUTAS NACIONALES SUBPROGRAMA: 1 OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN - PLAN VIAL NACIONAL - FASE 1 Repavimentación Corredor 1 (Rutas Nacionales Nº 3, 205, 226) - Buenos Aires 95.378.944 Repavimentación Corredor 2 (Rutas Nacionales Nº 5, 188) - Buenos Aires 86.005.562 Repavimentación Corredor 3 (Ruta Nacional Nº 7) - Santa Fe 135.269 Repavimentación Corredor 4 (Rutas Nacionales Nº 18, 19, 34) - Santa Fe 349.936.411 Repavimentación Corredor 4 (RN 18, 19, 34) - Córdoba 4.614.602 Repavimentación Corredor 5 (Rutas Nacionales Nº 9, 11, A012, 193) - Buenos Aires 233.871.494 Repavimentación Corredor 5 (Rutas Nacionales Nº 9, 11, A012, 193) - Santa Fe 4.614.602 Repavimentación Corredor 6 (Rutas Nacionales Nº 12, 16) - Corrientes 1.000.000 Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº33 (Corredor Vial VIII) 72.102.354 Repavimentación Corredor H5 (Ruta Nacional Nº 5) - Buenos Aires 479.137.448 Repavimentación Ruta Nacional Nº 127 - Corrientes 135.269 Repavimentación Ruta Nacional Nº 127 - Entre Ríos 1.000.000 Repavimentación Ruta Nacional Nº 152 - La Pampa 4.614.602 Repavimentación Ruta Nacional Nº 158 - Córdoba 212.326.518 Repavimentación Ruta Nacional Nº 3 - Santa Cruz 135.269 Repavimentación Ruta Nacional Nº 35 - La Pampa 8.186.951 Repavimentación Ruta Nacional Nº 77 y Ruta Nacional Nº 79 - La Rioja 4.614.602 Repavimentación Ruta Nacional Nº 89 - Chaco 20.000.000 Repavimentación Ruta Nacional Nº 9 y Ruta Nacional Nº 60 - Córdoba 915.861.361 Repavimentación Ruta Nacional Nº 16 - Santiago del Estero (BID 2698 OC-AR) 200.000.000 Repavimentación Ruta Nacional Nº 16 Roque Sáenz Peña - Salta 135.269 Repavimentación RN 7 Tramo: Las Cuevas - Tunel Libertadores (BID AR-L 1295) 100.000 Repavimentación RN 3 - Río Negro 4.614.602 PROGRAMA 51: EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED VIAL SUBPROGRAMA: 1 OBRAS MENORES - PLAN NACIONAL VIAL - FASE 1 Autopista Ruta Nacional Nº 9 Buenos Aires - Rosario 135.269 Convenio Provincial Ruta Nacional Nº 0188 - Provincia de Mendoza 1.000.000 Construcción de Balanzas para Pesaje de Vehículos 1.000.000 PROGRAMA 52: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE SUBPROGRAMA 21: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE DE 1° DISTRITO - BUENOS AIRES Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 1° Distrito - Buenos Aires 17.313.647 SUBPROGRAMA 22: MANTENIMINETO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 2° DISTRITO - CÓRDOBA Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 2° Distrito - Córdoba 17.313.647 SUBPROGRAMA 23: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 3° DISTRITO - TUCUMÁN Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 3° Distrito - Tucumán 17.313.647 SUBPROGRAMA 24: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 4° DISTRITO - MENDOZA Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 4° Distrito - Mendoza 17.313.647 SUBPROGRAMA 25: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 5° DISTRITO - SALTA Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 5° Distrito - Salta 17.313.647 SUBPROGRAMA 26: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 6° DISTRITO - JUJUY Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 6° Distrito - Jujuy 17.313.647 SUBPROGRAMA 27: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 7° DISTRITO - SANTA FE Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 7° Distrito - Santa Fe 17.313.647 SUBPROGRAMA 28: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 8° DISTRITO - SANTA FE Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 8° Distrito - La Rioja 17.313.647 SUBPROGRAMA 29: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 9° DISTRITO - SANTA FE Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 9° Distrito - San Juan 17.313.647 SUBPROGRAMA 30: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 10° DISTRITO - CORRIENTES Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 10° Distrito - Corrientes 17.313.647 SUBPROGRAMA 31: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 11° DISTRITO - CATAMARCA Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 11° Distrito - Catamarca 17.313.647 SUBPROGRAMA 32: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 12° DISTRITO - NEUQUEN Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 12° Distrito - Neuquén 17.313.647 SUBPROGRAMA 33: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 13° DISTRITO - CHUBUT Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 13° Distrito - Chubut 17.313.647 SUBPROGRAMA 34: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 14° DISTRITO - SAN LUIS Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 14° Distrito - San Luis 17.313.647 SUBPROGRAMA 35: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 15° DISTRITO - MISIONES Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 15° Distrito - Misiones 17.313.647 SUBPROGRAMA 36: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 16° DISTRITO - SANTIAGO DEL ESTERO Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 16° Distrito - Santiago del Estero 17.313.647 SUBPROGRAMA 37: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 17° DISTRITO - ENTRE RÍOS Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 17° Distrito - Entre Ríos 17.313.647 SUBPROGRAMA 38: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 18° DISTRITO - CHACO Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 18° Distrito - Chaco 17.313.647 SUBPROGRAMA 39: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 19° DISTRITO - BAHÍA BLANCA Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 19° Distrito - Bahía Blanca 17.313.647 SUBPROGRAMA 40: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 20° DISTRITO - RÍO NEGRO Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 20° Distrito - Río Negro 17.313.647 SUBPROGRAMA 41: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 21° DISTRITO - LA PAMPA Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 21° Distrito - La Pampa 17.313.647 SUBPROGRAMA 42: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 22° DISTRITO - FORMOSA Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 22° Distrito - Formosa 17.313.647 SUBPROGRAMA 43: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 23° DISTRITO - SANTA CRUZ Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 23° Distrito - Santa Cruz 17.313.647 SUBPROGRAMA 44: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ARTE 24° DISTRITO - TIERRA DEL FUEGO Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 24° Distrito - Tierra del Fuego 17.313.647

TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 8.007.053.308 TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 49.813.657.810 TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0 TOTAL JURISDICCIÓN: 57.820.711.118 JURISDICCIÓN: 70 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA Importe en Pesos

330 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA PROGRAMA 46: FORTALECIMIENTO EDILICIO DE JARDINES INFANTILES SUBPROGRAMA: 1 EJECUCIÓN DE OBRAS EN JARDINES EN CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y GRAN BUENOS AIRES

Construcción de Jardín Lafayatte 601 Implantación 1 - Comuna 4 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 21.629.790 Construcción de Jardín Lafayatte 601 Implantación 2 - Comuna 4 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 21.629.790 Construcción Jardín Barrio Mitre, Villa Tesei -Hurlingham, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR 6.596.936 Construcción Jardín Barrio La Leonor, Hurlingham, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR 6.643.732 Construcción Jardín Calle Salta, Derqui - Pilar, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR 10.355.497 Construcción Jardín Calle Egipto, Lagomarsino - Pilar, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR 6.596.936 SUBPROGRAMA: 2 EJECUCIÓN DE OBRAS EN JARDINES EN REGIÓN CENTRO NORTE Construcción de Jardín N° 246 - Santo Tomé, Santa Fe 10.756.917 Construcción de Jardín N° 222 - Santa Fe, Santa Fe 17.426.206 Construcción de Jardín B° Banfield - San Pedro, Provincia de Buenos Aires 9.376.339 Construcción de Jardín N° 236 "Dr Raúl Malatesta" - Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe 19.577.589 Construcción de Jardín N° 326 - Pueblo Esther, Santa Fe 14.198.735 Construcción de Jardín Nº 325 - Alvear, Santa Fe 9.813.832 Construcción de Jardín - Funes, Santa Fe 10.756.917 Construcción de Jardín N° 327 - Granadero Baigorria, Santa Fe 10.111.502 Construcción de Jardín N° 40 - Firmat, Santa Fe 19.792.727 Construcción Jardín en "Oro Verde", Provincia de Entre Ríos 11.846.921 Construcción Jardín en calle Los Cardenales, Concordia, Provincia de Entre Ríos 18.949.518 Construcción Jardín en Los Conquistadores, Federación, Provincia de Entre Ríos 11.411.403 SUBPROGRAMA: 3 EJECUCIÓN DE OBRAS EN JARDINES EN REGIÓN CENTRO SUR Construcción de Jardín N° 919 - Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires 14.064.450 Construcción Jardín B° Irupé - Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires 6.891.580 Construcción de Jardín N° 905 - Bolívar, Provincia de Buenos Aires 15.779.687 Construcción de Jardín N° 917 - General Villegas, Provincia de Buenos Aires 6.750.936 Construcción Jardín N° 913 - Pehuajó, Provincia de Buenos Aires 6.750.936 Construcción Jardín N° 25 en Escuela - Winifreda, Provincia de La Pampa 6.891.580 Construcción Jardín N°15 cabecera Escuela N° 76 - Ingeniero Luiggi, Provincia de La Pampa 6.891.580 Construcción Jardín N° 25 - Santa Rosa, Provincia de La Pampa 7.032.225 Construcción Jardín N° 8 Anexo 2 en Escuela N° 66 - General Pico, Provincia de La Pampa 7.032.225 Construcción de Jardín - Conesa, Río Negro 6.610.291 Construcción Jardín B° La Movediza - Tandil, Provincia de Buenos Aires 6.891.580 Construcción Jardín N° 915 - Veinticinco de Mayo, Provincia de Buenos Aires 4.641.268 Construcción Jardín N° 901 en Miramar - General Alvarado, Provincia de Buenos Aires 13.501.872 Construcción Jardín N° 906 en Miramar - General Alvarado, Provincia de Buenos Aires 7.032.225 Construcción Jardín en Miramar Barrio Oeste - General Alvarado, Provincia de Buenos Aires 6.891.580 Construcción Jardín N° 908 - Chascomús, Provincia de Buenos Aires 5.907.069 Construcción Jardín en Monte B° Las Salinas - Monte, Provincia de Buenos Aires 13.361.227 Construcción Jardín - General Paz, Provincia de Buenos Aires 6.610.291 Construcción Jardín N° 901 - Lezama, Provincia de Buenos Aires 13.035.394 Construcción de Jardín N°908 Barrio Plan Familia Propietaria - Quequén, Partido de Necochea, Provincia de Buenos Aires 8.075.394 Construcción de Jardín N°928 - Olavarría, Provincia de Buenos Aires 8.047.658 Construcción de Jardín en Pila - Provincia de Buenos Aires 7.773.510 Construcción de Jardín en Ostende - Pinamar, Provincia de Buenos Aires 12.650.383 Construcción de Jardín en Villa Cordobita - Tandil, Provincia de Buenos Aires 8.107.535 Construcción de Jardín en Villa Italia Norte, Tandil - Provincia de Buenos Aires 12.304.568 Construcción de Jardín en Barrio La Feria - Ayacucho, Provincia de Buenos Aires 7.634.419 Construcción de Jardín en General Alvear - Provincia de Buenos Aires 7.484.724 Construcción de Jardín en Calle Arenales - Dolores , Provincia de Buenos Aires 7.773.510 SUBPROGRAMA: 4 EJECUCIÓN DE OBRAS EN JARDINES EN REGIÓN CUYO Y CÓRDOBA Construcción de Jardín B° Sol y Sierra - Godoy Cruz, Provincia de Mendoza 10.966.842 Construcción de Jardín 0-113 "Maestra Nelly Dessy" - Junín, Provincia de Mendoza 10.779.673 Construcción de Jardín B° Nueva Argentina - San Martín, Provincia de Mendoza 10.779.673 Construcción de Jardín 0-126 "Eluney" En Escuela 1-183 - Costa De Araujo, Provincia de Mendoza 18.359.892 Construcción de Jardín en Escuela 1342 - Las Heras, Provincia de Mendoza 10.966.842 Construcción de Jardín - Capital, Provincia de Mendoza 10.966.842 Construcción Jardín de Jardín en Complejo Habitacional PROCREAR Maipu - Provincia de Mendoza 10.378.372 Construcción Jardín "Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield" en Saturnino María Laspiur, San Justo, Provincia de Córdoba 11.192.192 Construcción Jardín "Leda Valladares" en Río Ceballos, Provincia de Córdoba 11.450.891 Construcción Jardín "Remedios de Escalada" en Villa Allende, Provincia de Córdoba 14.753.407 Construcción Jardín en Laboulaye, Presidente Roque Sáenz Peña, Provincia de Córdoba 11.740.693 Construcción Jardín en Alejandro Roca, Juárez Celman, Provincia de Córdoba 11.303.655 Construcción Jardín N°0-107 en Roberto López Leyton, Rivadavia, Provincia de Mendoza 17.334.483 SUBPROGRAMA: 5 EJECUCIÓN DE OBRAS EN JARDINES EN REGIÓN NORESTE ARGENTINO Construcción de Jardín N° 186 - Alberdi-Sachayoj, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 15.966.512 Construcción Jardín N° 48 Anexo Escuela N°453 - San Vicente, Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 6.966.599 Construcción Jardín N° 18 Anexo Escuela N° 86 - Apóstoles, Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 2.554.191 Construcción de Jardín en Escuela N° 291 - Colonia Wanda, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 4.122.915 Construcción Jardín Barrion 50 viviendas, Gobernador Virasoro, Corrientes - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR 7.228.827 Construcción Jardín Zona Sur, Curuzú Cuatiá, Corrientes - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR 8.017.843 Construcción Jardín N°42 en la Escuela 565 de Curuzú Cuatiá, Corrientes- PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR 8.017.843 Construcción Jardín N°61, en Monte Caseros, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 5.150.045 Construcción Jardín en el predio de Santa Catalina, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 4.634.063 Construcción Jardín N°40 Barrio Esperanza, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 6.977.905 Construcción Jardín N°66, Anexo Escuela N°583 en Puerto Esperanza, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC- 11.611.490 AR) Construcción Jardín en la Escuela N°832 en Alem, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) 6.822.503 Construcción Jardín a crear en Calle Giménez de Las Garcitas, provincia del Chaco (PRÉSTAMO BID Nº 3455/OC-AR) 9.217.770 Construcción Jardín en calles Mendoza y Toppano, de Puerto Tirol, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) 9.289.871 Construcción Jardín en el Barrio Silvio Avalos de General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) 6.869.753 Construcción Jardín Barrio Itatí, de General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) 6.971.056 Construcción Jardín en Charata, de Charata, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) 7.017.008 Construcción Jardín lindero al Albergue del Centro Educativo Polimodal N° 20 en Colonia Elisa, Provincia del Chaco - PROMEDU IV 6.960.381 Construcción Jardín ANEXO Escuela Primaria N° 1009 en Juan José Castelli, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 7.711.143 3455/OC-AR) Construcción Jardín en calles Sandwich Del Sur y Avenida del Trabajo, de Juan José Castelli, Provincia del Chaco - PROMEDU IV 7.694.242 Construcción Jardín en el Barrio Cacique Do´oxoi en Juan José Castelli, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) 7.678.462 Construcción Jardín en la Calle San Lorenzo de Presidencia de La Plaza, Chaco- PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) 6.922.262 SUBPROGRAMA: 6 EJECUCIÓN DE OBRAS EN JARDINES EN REGIÓN NOROESTE ARGENTINO Construcción Jardín N° 2 CAPE Escuela N°257 - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 10.962.332 Construcción de Anexo Jardín N° 9 en Terreno Escuela N° 704 - Tinogasta, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 5.381.407 Construcción de Anexo Jardín N° 1 - Frente a Parque de los Niños - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV 6.023.159 (BID 3455/OC-AR) Construcción de Jardín N° 6 Anexo - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 10.962.332 Construcción de Jardín Escuela 256 - Aimogasta, Provincia de La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 9.948.881 Construcción de Jardín B° Luis Vernet - La Rioja, Provincia de La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 6.189.080 Construcción de Jardín B Padre Inestal - Chilecito, La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 6.130.347 Construcción Jardín en Añatuya, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) 9.533.853 Construcción Jardín N°80 "Mi Pequeño Poni" , en Añatuya, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) 6.297.952 Construcción Jardín en Los Ralos, Río Hondo, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) 6.304.588 Construcción Jardín "Fulvio Pagani" en La Reducción, Lules, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) 6.403.805 Construcción Jardín en Ruta N° 142 en Mosconi, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) 6.658.883 Construcción Jardín en Escuela N°4152 de Reconquista, Pichanal Orán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) 10.604.573 Construcción Jardín en Escuela N°4415 "El Ceibal" en El Galpón Metán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) 6.658.883 Construcción Jardín en Escuela N°4752 en Campo Quijano, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) 10.604.573 SUBPROGRAMA: 7 EJECUCIÓN DE OBRAS EN JARDINES EN REGIÓN PATAGONIA NORTE Construcción Jardín N° 484 - Cerro Radal, Provincia del Chubut 4.337.106 Construcción de Jardín Barrio Lanín - Junín de los Andes, Provincia de Neuquén 12.990.407 Construcción de Jardín Barrio Los Álamos - Plottier, Provincia de Neuquén 9.833.718 Construcción de Jardín Terreno Escuela N° 266 - Plottier, Provincia de Neuquén 11.434.556 Construcción de Jardín Terreno Escuela N°192 - Plottier, Provincia de Neuquén 10.519.791 Construcción de Jardín Terreno Escuela N° 60 - Plottier, Provincia de Neuquén 9.833.718 Construcción de Jardín Calle Candolle - Plottier, Provincia de Neuquén 10.977.173 Construcción de Jardín en Chacra 30 - San Martín de los Andes, Provincia de Neuquén 7.744.832 Construcción de Jardín en Vega Maipú - San Martín de los Andes, Provincia de Neuquén 12.470.791 Construcción de Jardín - Senillosa, Provincia de Neuquén 10.062.409 Construcción de Jardín en Escuela N° 341 - Villa la Angostura, Provincia de Neuquén 25.980.814 Construcción de Jardín N° 115 - Bariloche, Río Negro 7.744.832 Construcción de Jardín en Maquinchao - 25 de Mayo, Río Negro 7.589.935 Construcción de Jardín - Ingeniero Jacobacci, Río Negro 7.280.142 Construcción de Jardín - Aluminé, Provincia de Neuquén 14.064.450 Construcción de Jardín en Barrio Ezio Zani - Cutral Co, Provincia de Neuquén 20.582.200 Construcción de Jardín en Terreno Escuela 102 - Cutral Co, Provincia de Neuquén 15.322.305 Construcción de Jardín en Terreno Escuela 137 - Cutral Co, Provincia de Neuquén 16.694.451 Construcción de Jardín Las Lajitas - Las Lajas, Provincia de Neuquén 15.489.663 Construcción de Jardín Nueva Barrio Esperanza - Neuquén, Provincia de Neuquén 10.519.791 Construcción de Jardín Barrio Valentina Sur - Neuquén, Provincia de Neuquén 10.748.482 Construcción de Jardín Calle Boer - Neuquén, Provincia de Neuquén 10.977.173 Construcción de Jardín Sector Toma Norte - Neuquén, Provincia de Neuquén 10.519.791 Construcción de Jardín B° la Sirena 127 Ha - Neuquén, Provincia de Neuquén 19.438.745 Construcción de Jardín en Escuela N° 1 - Neuquén, Provincia de Neuquén 10.291.100 Construcción de Jardín en Lote Z1 - Neuquén, Provincia de Neuquén 6.610.291 Construcción de Jardín Terreno Escuela N° 105 - Vista Alegre, Provincia de Neuquén 7.313.514 Construcción de Jardín Zona Noroeste - Zapala, Provincia de Neuquén 22.869.111 Construcción de Jardín en Sector Autódromo - Centenario, Provincia de Neuquén 11.205.865 Construcción de Jardín Sector Tanque de Agua - Centenario, Provincia de Neuquén 10.519.791 Construcción de Jardín Sector Segunda Meseta - Centenario, Provincia de Neuquén 10.748.482 Construcción de Jardín en Escuela 314 - Rincón de los Sauces, Provincia de Neuquén 22.640.420 Construcción de Jardín Zona Sudoeste - Rincón de los Sauces, Provincia de Neuquén 22.869.111 Construcción de Jardín - San Patricio del Chañar, Provincia de Neuquén 11.205.865 Construcción de Jardín en Namuncurá y Santa Cruz - Cipolletti, Río Negro 7.032.225 Construcción de Jardín N° 112 - General Roca, Río Negro 11.434.556 Construcción de Jardín N° 43 - Catriel, Río Negro 16.465.760 Construcción de Jardín - Fernández Oro, Río Negro 10.748.482 Construcción de Jardín N° 102 Colonia Fátima - Cervantes, Río Negro 6.891.580 Construcción de Jardín Integrado N° 29 - Cinco Saltos, Río Negro 9.833.718 Construcción de Jardín en Roca - General Roca, Río Negro 18.066.598 Construcción de Jardín en Contralmirante Cordero - General Roca, Río Negro 11.532.849 Construcción de Jardín - Allen, Río Negro 11.434.556 SUBPROGRAMA: 8 EJECUCIÓN DE OBRAS EN JARDINES EN REGIÓN PATAGONIA SUR Construcción Jardín en Barrio La Emita Area 12 - Rawson, Provincia del Chubut 9.985.759 Construcción Jardín en Barrio Don Bosco - Trelew, Provincia del Chubut 6.329.002 Construcción Jardín en KM 14 - Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut 4.219.335 Construcción de Jardín Río Gallegos en Barrio Bicentenario - Río Gallegos, Santa Cruz 11.431.558 Construcción de Jardín - Gobernador Gregores, Santa Cruz 7.744.832 Construcción de Jardín N° 46 - Chaltén, Santa Cruz 11.772.144 Construcción de Jardín N° 5 "Tol Olejce" - Río Grande, Tierra del Fuego 25.980.814 Construcción de Jardín en Chacra II B° CGT - Río Grande, Tierra del Fuego 15.489.663 SUBPROGRAMA: 9 EJECUCIÓN DE OBRAS EN JARDINES EN REGIÓN NOROESTE ARGENTINO - ETAPA II Construcción Jardín N° 4700 "Legado General Belgrano", Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) 6.862.867 Construcción Jardín N° 4303 Maestro Terrone Riera, Orán, Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) 6.862.867 Construcción Jardín Nº 87 - Provincia de Córdoba, Las Cejas, Tucumán - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) 4.577.242 Construcción de Jardín en Sumampa - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 9.497.666 Construcción de Jardín en Quimil - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 6.084.013 Construcción de Jardín en Fernández - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) 6.228.680 Construcción Jardín N° 4362 Domingo Faustino Sarmiento, Animaná - San Carlos, Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) 4.269.997 Construcción Jardín Barrio el Huaico, Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) 4.269.997 Construcción Jardín Barrio San Carlos, Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) 4.269.997 Construcción Jardín Escuela N° 4763 "Hugo Luna", San Ramón de la Nueva Orán, Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) 4.232.481 Construcción Jardín Escuela N° 4701, San Ramón de la Nueva Orán, Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) 4.232.481 Construcción Jardín Escuela Amadeo Jacques, La Ramada y La Cruz, Burruyacu, Tucumán - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC- 4.508.346 AR)

336 SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA PROGRAMA 44: PROMOCIÓN Y FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA

Construcción Edificio Cero + Infinito - Etapa I (CAF N° 8919) 427.500.000

337 SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CULTURA PROGRAMA 18: GESTIÓN DE MUSEOS NACIONALES Restauración y Puesta en Valor de Monumentos Históricos Nacionales - Etapa II 10.000.000 Puesta en valor del Centro Nacional de la Música - Ex Biblioteca Nacional y Construcción de Edificios Anexos 61.911.609 SUBPROGRAMA: 1 GESTIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES Ampliación del Museo Nacional de Bellas Artes - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 3.172.193 SUBPROGRAMA: 10 GESTIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LAS ARTES Restauración y Puesta en Valor del ex- Edificio del Palais de Glace 120.000.000

ORGANISMOS 101: FUNDACIÓN MIGUEL LILLO PROGRAMA 16: INVESTIGACIÓN DE LA FLORA, FAUNA Y GEA Reparación Integral de Vereda y Cerca Perimetral 1.736.603 Construcción de Droguero Unico para las Distintas Áreas de la Fundación Miguel Lillo 2.026.037 Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Zoología (6 Pisos) 1.736.603

ORGANISMO 106: COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES PROGRAMA 16: GENERACIÓN DE CICLOS DE INFORMACIÓN ESPACIAL COMPLETOS Misiones Satelitales 815.037.027 Misiones Satelitales - Etapa III (CAF N° 8700) 351.000.000 Desarrollo Integral del Sector Espacial Argentino - Fase I (CAF N° 8031) 10.272.424 PROGRAMA 17: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE MEDIOS DE ACCESO AL ESPACIO Construcción de Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas 110.428.563

ORGANISMO 113: TEATRO NACIONAL CERVANTES PROGRAMA 16: ACCIONES ARTÍSTICAS DEL TEATRO NACIONAL CERVANTES Restauración Integral y Puesta en Valor del Edificio del Teatro Nacional Cervantes - Etapa II 63.314.350 Readecuacion y Puesta en Valor de los 5 Ascensores del Teatro Nacional Cervantes, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 9.500.000

TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 2.238.236.465 TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 1.365.051.607 TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 0 TOTAL JURISDICCIÓN: 3.603.288.072 JURISDICCIÓN: 85 MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL Importe en Pesos

310 SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD PROGRAMA 38: FUNCIONES ESENCIALES DE SALUD PÚBLICA (BIRF Nº 7993 - AR) Construcción de Centros Regionales de Hemoterapia 61.792.370 PROGRAMA 44: INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TROPICALES Y SUBTROPICALESConstrucción del Instituto Nacional de Medicina Tropical Etapa I 26.336.611

311 MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA 52: APOYO AL PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA Remodelación y Construcción en Espacios de Primera Infancia (EPIs) 89.425.417

341 SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA PROGRAMA 4: ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 44, 45 46 y 47 Restauración y Puesta en Valor del Conjunto Edilicio Instituto Saturnino Unzué - Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires 30.000.000 PROGRAMA 46: PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE ADULTOS MAYORES Restauración y Puesta en Valor de la Residencia para Adultos Mayores ¿Eva Perón 2019¿ - Burzaco - Provincia de Buenos Aires 5.327.675

ORGANISMO 908: HOSPITAL NACIONAL PROFESOR ALEJANDRO POSADAS PROGRAMA 58: ATENCIÓN SANITARIA PARA LA COMUNIDAD Adecuación Sala de Angiógrafo, Sala Técnica y Sala de Comando 20.000.000

ORGANISMO 850: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA 1: ACTIVIDADES CENTRALES Puesta en valor Regional Norte - Etapa 2 Prov Salta/Jujuy 8.015.482 Puesta en valor Regional Norte - Etapa 2 Prov Tucumán 33.483.346 Puesta en valor edificios Reg Sur 1 - La Pampa 67.142.141 Provisión e Instalación de Sistema de Protección Contra Incendio - Castex N° 4453 11.647.641 Puesta en valor edificios Reg Sur 2 - Santa Cruz 10.162.556 Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense 3 Etapa 2 10.763.840 Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense 4 17.048.313 Puesta en valor Edificios Regional Capital - Etapa 2 31.858.605 SUBPROGRAMA:1 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Puesta en valor Regional Bonaerense 2 - Etapa III 19.106.608 Puesta en Valor edificios Regional Conurbano 2 - Etapa III 19.056.479 Construcción Edificio UDAI Liniers, CABA 12.000.016 Puesta en Valor, Remodelación y Reparación Integral de los Edificios Jefatura Regional Litoral 19.313.510 Puesta en Valor Regional Noreste 17.971.115 Puesta en Valor, Remodelacion y Reparación del Piedras 353, CABA 25.012.797 Puesta en Valor de Edificios Jefatura Regional Noroeste 6.334.505 Puesta en Valor de Edificios Jefatura Regional Conurbano I 21.006.646

TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 212.882.073 TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: 20.000.000 TOTAL INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 329.923.600 TOTAL JURISDICCIÓN: 562.805.673 EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO Importe en Pesos

TOTAL EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO 31.541.551.000

1. PROYECTOS DE INVERSIÓN 18.829.087.000

2. OTRAS INVERSIONES 12.712.464.000 EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO Importe en Pesos

1. EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO CON PROYECTOS DE INVERSIÓN 18.829.087.000

NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA S.A. 2.828.034.000 Proyecto Extensión de Vida Central Nuclear Atucha I y Proyecto almacenamiento en Seco de elementos Combustibles 2.828.034.000

ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS S.E. 8.990.053.000 Obras de Tendido de Vías 3.954.100.000 Obras Civiles 2.087.100.000 Obras de Señalamiento y Telecomunicaciones 1.568.800.000 Obras de Electrificación y Repotenciación 513.900.000 Obras de Logística 371.900.000 Otras obras 494.253.000

OPERADORA FERROVIARIA S.E. 3.971.000.000 Obras de Adecuación y Mejoras de Red Vial, Señales y Talleres 3.197.000.000 Almacenes 120.000.000 Material Rodante 400.000.000 Software 254.000.000

EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES S.A. 3.040.000.000 Maquinarias y Equipos 2.832.700.000 Otros 207.300.000 OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL Importe en Pesos

TOTAL OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL 3.223.186.000

1. PROYECTOS DE INVERSIÓN 3.222.253.100

2. OTRAS INVERSIONES 932.900 OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL Importe en Pesos

1. ENTES CON PROYECTOS DE INVERSIÓN 3.222.253.100

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS 1.650.000.000 Construcciones, Adecuación y Remodelación Edilicia 415.000.000 Maquinarias y Equipos 1.210.000.000 Otros 25.000.000

INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES 51.400.000 Plan de Inversiones Edilicias 25.000.000 Otros 26.400.000

INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LA FUERZAS ARMADAS 376.305.000

DIRECCIÓN DE OBRA SOCIAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 27.000.000

SUPERINTENDENCIA DE BIENESTAR DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA 73.447.200

INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS 1.044.100.900 ANEXO 8

EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO EN LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO ADMINISTRACIÓN CENTRAL

SECTOR / ESCALAFÓN CANTIDAD CANTIDAD CARGOS HORAS

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 296.776 207.330

PODER LEGISLATIVO NACIONAL 14.776 0

101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 30 102 PERSONAL DEL CONGRESO DE LA NACIÓN 13.744 0 115 PERSONAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA NACIÓN543 0 116 PERSONAL DE LA PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN 340 0 118 PERSONAL DE LA DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERV. DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUA 146 0

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN 26.295 0

500 PERSONAL DEL PODER JUDICIAL 26.295 0

MINISTERIO PÚBLICO 8.899 0

500 PERSONAL DEL PODER JUDICIAL 5.633 0 501 PERSONAL DE LA DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN 3.266 0

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 1.646 417

SECRETARÍA GENERAL 777 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 10 0 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 40 0 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 727 0

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 337 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 30 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 20 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 332 0

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 187 417

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 80 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 10 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 178 0 998 PERSONAL CONTRATADO 0417

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE TURISMO 240 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 90 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 10 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 229 0 600 PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR 10

SECRETARÍA DE INTELIGENCIA DEL ESTADO 2 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 20

SECRETARÍA DE POLÍTICAS INTEGRALES SOBRE DROGAS DE LA NAC. ARG. 32 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 40 110 AUDITORIA GENERAL DE LA NACION 10 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 27 0

CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES 71 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 30 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 10 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 67 0

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 1.049 28.400

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 481 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 13 0 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 13 0 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 454 0 600 PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR 10

SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL SIST. FEDERAL DE MEDIOS Y CONTENIDOS PÚB. 40 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 50 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 35 0

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN 528 28.400

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 16 0 EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO ADMINISTRACIÓN CENTRAL

SECTOR / ESCALAFÓN CANTIDAD CANTIDAD CARGOS HORAS

101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 20 240 PERSONAL DE ADMINISTRADORES GUBERNAMENTALES 131 0 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 379 0 998 PERSONAL CONTRATADO 0 28.400

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA 625 5.600

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 15 0 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 20 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 608 0 998 PERSONAL CONTRATADO 0 5.600

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 2.297 12.751

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 21 0 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 10 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 972 0 600 PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR 1.204 0 904 PERSONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL ANTARTICO 94 0 998 PERSONAL CONTRATADO 5 12.751

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 19.627 7.277

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 1.413 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 21 0 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 30 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 1.389 0

SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 18.043 7.277

303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 22 0 703 PERSONAL DOCENTE SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 0 4.516 802 PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 18.021 0 999 OTROS REGÍMENES 0 2.761

PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN 171 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 30 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 168 0

MINISTERIO DE SEGURIDAD 101.909 35.680

MINISTERIO DE SEGURIDAD 528 10.000

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 17 0 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 20 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 509 0 700 PERSONAL DOCENTE 0 10.000

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA 32.664 13.500

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 20 700 PERSONAL DOCENTE 818 0 801 PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA 31.407 0 998 PERSONAL CONTRATADO 437 13.500

GENDARMERÍA NACIONAL 39.393 0

231 PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS DTO. 2539/2015 203 0 700 PERSONAL DOCENTE 707 0 803 PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA GENDARMERÍA NACIONAL 38.483 0

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 23.988 360

201 PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS 145 0 400 PERSONAL MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS 12 0 700 PERSONAL DOCENTE 722 0 701 PERSONAL DOCENTE CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS 0 360 800 PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 23.109 0

POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA 5.336 11.820

101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 10 213 PERSONAL CIVIL DE LA POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA 829 0 806 PERSONAL POLICIAL DE LA POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA 4.506 0 998 PERSONAL CONTRATADO 0 11.820

MINISTERIO DE DEFENSA 105.261 86.922

MINISTERIO DE DEFENSA 885 0 EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO ADMINISTRACIÓN CENTRAL

SECTOR / ESCALAFÓN CANTIDAD CANTIDAD CARGOS HORAS

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 12 0 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 10 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 476 0 901 PERSONAL CIENTIFICO DE LAS FUERZAS ARMADAS 396 0 998 PERSONAL CONTRATADO 00

ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO 58.144 32.651

231 PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS DTO. 2539/2015 5.257 0 400 PERSONAL MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS 51.932 0 701 PERSONAL DOCENTE CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS 955 32.651

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA 26.082 31.786

101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 20 201 PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS 0 0 231 PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS DTO. 2539/2015 5.801 0 400 PERSONAL MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS 19.740 0 701 PERSONAL DOCENTE CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS 38 31.786 804 PERSONAL DE LA POLICÍA DE ESTABLECIMIENTOS NAVALES 336 0 901 PERSONAL CIENTIFICO DE LAS FUERZAS ARMADAS 30 0 905 PERSONAL CONTRATADO SERVICIO TRANSPORTES NAVALES 60 0 906 PERSONAL TEMPORARIO DE LAS FUERZAS ARMADAS 75 0

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AÉREA 19.923 20.531

231 PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS DTO. 2539/2015 5.927 0 400 PERSONAL MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS 13.978 0 701 PERSONAL DOCENTE CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS 1 20.531 902 PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 17 0

ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS 227 1.954

231 PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS DTO. 2539/2015 222 0 701 PERSONAL DOCENTE CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS 5 1.954

MINISTERIO DE HACIENDA 1.972 19.948

SECRETARÍA DE HACIENDA 1.188 11.248

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 18 0 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 57 0 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 1.113 0 998 PERSONAL CONTRATADO 0 11.248

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA 153 2.400

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 11 0 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 10 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 141 0 998 PERSONAL CONTRATADO 0 2.400

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS 631 6.300

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 20 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 629 0 998 PERSONAL CONTRATADO 0 6.300

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO 2.681 4.560

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO 494 4.000

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 15 0 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 42 0 211 PERSONAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR 34 0 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 403 0 998 PERSONAL CONTRATADO 0 4.000

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE TRABAJO Y EMPLEO 1.717 560

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 80 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 70 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 1.702 0 998 PERSONAL CONTRATADO 0560

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA 470 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 14 0 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 10 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 450 0 600 PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR 50

MINISTERIO DE TRANSPORTE 525 1.779 EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO ADMINISTRACIÓN CENTRAL

SECTOR / ESCALAFÓN CANTIDAD CANTIDAD CARGOS HORAS

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 14 0 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 10 229 PERSONAL EMBARCADO DE CONS.PORTUARIAS Y VIAS NAVEG 169 0 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 341 0 998 PERSONAL CONTRATADO 0 1.779

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2.591 1.800

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 1.366 900

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 80 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 30 121 PERSONAL DE TALLERES GRAFICOS 28 0 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 1.325 0 600 PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR 20 700 PERSONAL DOCENTE 0900

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CULTURA 890 900

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 60 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 80 221 PERSONAL DE ORQUESTAS, COROS Y BALLET NACIONALES. 418 0 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 457 0 600 PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR 10 700 PERSONAL DOCENTE 0900

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNO. E INNOVACIÓN PRODUCTIVA 335 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 14 0 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 10 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 320 0

MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 6.623 2.196

MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 2.327 16

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 16 0 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 23 0 233 PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL 10 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 2.287 0 998 PERSONAL CONTRATADO 016

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD 4.296 2.180

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 13 0 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 12 0 278 RESIDENTES MÉDICOS 3.067 0 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 1.204 0 700 PERSONAL DOCENTE 0 2.180 EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

SECTOR / ESCALAFÓN CANTIDAD CANTIDAD CARGOS HORAS

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 46.544 61.910

PODER LEGISLATIVO NACIONAL 1.595 0

AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN 1.595 0

110 AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN 1.595 0

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 2.455 19.910

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES 1.634 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 60 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 20 226 PERSONAL DE GUARDAPARQUES 1.068 0 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 558 0

SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN 407 2.500

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 40 320 SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN 403 0 998 PERSONAL CONTRATADO 0 2.500

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR 212 410

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 40 899 PERSONAL DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR 208 0 998 PERSONAL CONTRATADO 0 410

INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 30 0

225 PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 30 0

AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD 172 17.000

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 20 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 10 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 169 0 998 PERSONAL CONTRATADO 0 17.000

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 458 1.650

AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 151 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 20 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 10 283 PERSONAL DE LA AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 90 0 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 58 0

COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES 298 1.650

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 90 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 00 299 PERSOANL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES 118 0 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 153 0 700 PERSONAL DOCENTE 18 1.650

AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 9 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 10 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 10 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 70

MINISTERIO DEL INTERIOR , OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA 3.138 3.749

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS 802 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 20 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 10 EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

SECTOR / ESCALAFÓN CANTIDAD CANTIDAD CARGOS HORAS

303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 799 0

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES 1.972 3.349

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 20 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 10 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 1.969 0 998 PERSONAL CONTRATADO 0 3.349

ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS 11 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 50 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 10 285 PERSONAL DEL ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS 50

INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA 270 0

101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 20 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 268 0

ENTE NACIONAL OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO 28 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 20 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 10 238 PERSONAL DEL ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO 25 0

TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN 55 400

101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 60 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 49 0 998 PERSONAL CONTRATADO 0 400

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 443 0

INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO 358 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 10 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 10 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 356 0

CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 24 0

101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 10 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 23 0

INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS 14 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 20 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 12 0

AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS 47 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 10 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 30 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 43 0

MINISTERIO DE DEFENSA 718 869

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 167 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 10 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 165 0

DIRECCIÓN NACIONAL DE FABRICACIONES MILITARES 327 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 40 209 PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE FABRICACIONES MILITARES 321 0

SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL 224 869 EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

SECTOR / ESCALAFÓN CANTIDAD CANTIDAD CARGOS HORAS

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 60 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 209 0 700 PERSONAL DOCENTE 0 869 701 PERSONAL DOCENTE CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS 5 0 902 PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 30

MINISTERIO DE HACIENDA 3.896 0

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA 2.799 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0 900 PERSONAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA 2.797 0

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 134 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 5 0 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 10 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 128 0

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN 233 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 10 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 230 0

TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN 79 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 19 0 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 59 0

ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS 340 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 5 0 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 10 219 ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS 334 0

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD 83 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 5 0 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 10 217 ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD 77 0

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA 228 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 90 304 PERSONAL DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA 217 0

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO 12.061 4.800

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1.186 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 3 0 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 10 208 PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1.182 0

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 197 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 20 298 PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 193 0

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 7.059 0

101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 10 0 207 PERSONAL DEL INSTTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 7.049 0

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO 242 0 EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

SECTOR / ESCALAFÓN CANTIDAD CANTIDAD CARGOS HORAS

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 10 232 PERSONAL EMBARCADO DEL INST. NAC. DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO 29 0 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 211 0

INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA 400 0

101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 30 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 397 0

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS 75 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 10 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 72 0

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 2.440 4.800

101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 30 305 PERSONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 2.437 0 998 PERSONAL CONTRATADO 0 4.800

SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO 134 0

101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 30 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 131 0

SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO 328 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0 260 PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO 327 0

MINISTERIO DE TRANSPORTE 3.167 0

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 88 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 10 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 85 0

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 1.055 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0 223 PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD 1.049 0 286 PERSONAL DEL O.C.C.O.V.I 40

COMISIÓN NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE 78 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 10 218 PERSONAL COMISIÓN NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE 75 0

ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS 78 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 3 0 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 10 222 ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS 74 0

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL 1.803 0

101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 70 216 PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL 1.796 0

JUNTA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE AVIACIÓN CIVIL 65 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 10 216 PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL 52 0 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 10 0

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 15.226 174 EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

SECTOR / ESCALAFÓN CANTIDAD CANTIDAD CARGOS HORAS

FUNDACIÓN MIGUEL LILLO 246 0

101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 30 230 PERSONAL NO DOCENTE DE UNIVERSIDADES NACIONALES - FUNDACIÓN MIGUEL LILLO 151 0 700 PERSONAL DOCENTE 92 0

COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA 57 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 12 0 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 45 0

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 14.258 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 3 0 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 30 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 333 0 902 PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 13.919 0

COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES 187 0

101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 10 310 PERSONAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES 186 0

TEATRO NACIONAL CERVANTES 228 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 10 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 225 0

BIBLIOTECA NACIONAL 31 74

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 10 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 26 0 700 PERSONAL DOCENTE 274

INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO 150 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 30 0 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 118 0

FONDO NACIONAL DE LAS ARTES 69 100

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 13 0 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 40 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 52 0 700 PERSONAL DOCENTE 0 100

MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 3.387 30.758

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL 211 30.000

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 7 0 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 50 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 199 0 998 PERSONAL CONTRATADO 0 30.000

HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES 92 0 "LIC. LAURA BONAPARTE"

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 10 277 PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES 22 0 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 68 0

HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER 106 0

277 PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES 29 0 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 77 0 EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

SECTOR / ESCALAFÓN CANTIDAD CANTIDAD CARGOS HORAS

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA 268 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 10 277 PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES 98 0 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 167 0

INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE 298 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 3 0 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 10 277 PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES 127 0 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 167 0

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD 678 0 "DR. CARLOS G. MALBRÁN"

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 10 277 PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES 243 0 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 433 0

HOSPITAL NACIONAL PROFESOR ALEJANDRO POSADAS 1.040 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 60 277 PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES 439 0 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 594 0

COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA 146 458

101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 10 277 PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES 26 0 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 119 0 998 PERSONAL CONTRATADO 0 458

INSTITUTO NAC. DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR DR. JUAN OTIMIO TESONE 125 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 10 277 PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES 46 0 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 77 0

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 372 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 1 0 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 14 0 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 357 0

AGENCIA NACIONAL DE LABORATORIOS PÚBLICOS 3 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 10

INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER 90

101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 90

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES 39 300

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2 0 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 37 0 998 PERSONAL CONTRATADO 0 300 EMPLEO POR JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESCALAFONARIO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

SECTOR / ESCALAFÓN CANTIDAD CANTIDAD CARGOS HORAS

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 13.765 0

MINISTERIO DE SEGURIDAD 97 0

CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICÍA FEDERAL 97 0

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 50 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 10 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 91 0

MINISTERIO DE DEFENSA 172 0

INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA PAGO DE RETIROS 172 0 Y PENSIONES MILITARES

100 AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 70 101 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL 10 303 PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 164 0

MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO 13.496 0

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 13.496 0

250 PERSONAL CONVENCIONADO - ANSES 13.404 0 251 PERSONAL SUPERIOR Y GERENCIAL - ANSES 92 0

TOTAL ADMINISTRACIÓN NACIONAL 357.085 269.240