RELAZIONE PREVISIONALE

Provincia

Comune

PER

2013/2015

IL PERIODO

del

di E

Medio

PROGRAMMATICA Campidano

CARA

POPOLAZIONE,

DELL

E

TTERISTICHE

DEI

‘EcONOMIA

SER

SEZIONE

VIZI

DEL

GENERALI

DELL

INSEDIA

TERRITORIO,

I

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T1.15

gen

A

ssistit,

1

studio

1.1 1.i.i

1.1.16

1

1.1.12

1.1.11

1.1.10

1.1.9

1.1.8

1.1.7

1.1.6

1.1.5

1.1.4

1.1.3-Popolazione

1.1.2

1.1.2

1.13

17-

8 a - - -

- superiore - - _____

- ito - -

-

di

MEDIO

In

Popolazione

Emigrati

Immigrati

Decedutì

Nati

Popolazione

e

strumento Liiello

-

Popolazione Tasso

(art.11OD.Lvo77/95)

In

de In

In In

cui:

Popolazione

età

forza

età

età

età

nell’anno

prescolare

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a

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senile

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di

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— di

o

e

nell’anno

lavoro

nell’anno

In

istnzione

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mortalità

natalità

dei

urbanistico

elazione

al

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residente

e

massima

(oltre

(30/65

laureati. obbligo

_____

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legale

31,12,2011

snn

1”

comunità/convivenze

nuclei

di

1.1.2011

(0/6

ultimo

cui:

occupazione

ultimo

65

della

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anni)

al

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ce alle

(7/14

vigente

anni)

familiari

saldo

saldo

alla insediabile

_____

censimento.

quinuennio:

popolazione

quinquennio:

fasce

fine

anni)

migratorio

naturale

1.1

ate

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e.

del

maschi

femmine

di

(15/29 co. ____

-

età

come

penultimo

POPOLAZIONE

e

nigi

.2001

è

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residente:

q

anni)

aumentato

da

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______

lI

precedente

dei

numero

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Abitanti

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Anno

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4

5

3 2

4

1 5 2

3

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46

41

60

72

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dei

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201

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1

e

NG

N° N°

dei

N° N°

N.5174

con ..9964 .,,...... ,... ,...,...., ,,..,,....,

......

nucie

titolo

Tasso

Tasso

e

0,91

0,71

0,84

0,88

0,65

0,81

0,92

0,86

0,64

0,51

co

2656

5079 2530

2534

1933

5064

989

882

296

241

di

emìien

12 5

1 zio __— ______

t2 - TERRTORO

1.2.1 Superficie in Kmq. 428 1.2.2 - RISORSE IDRICHE

• Laghn° ,rj • Fiumi e torrenti N ...... I 1.2.3 STRADE

• Statali Km io • Provinciali Km....11 ...... • Comunali Km...12..... • Autostrade Km.. • Vicinali Km . ..50...... O......

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Se SI data ed estremi del pro ediierto di approvazione • Piano Urbanistico Comunale adottato ri no C.C.N. 57 DEL 8.11.2002 C,C,N, 73 DEL 22.12,2003 • Piano Urbanistico Comunale C,C. N.64 DEL 29.09.95 annrovato si fl C.C.N.24 DEL 28.05.99 j.jPiano edilizia economica e popolare si no L

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

• Industriali si L no . Artigianali si no • Commerciali si z no

. Altristrumenti (specificare) si ti no Zona industriale e commerciale

rÉsistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7 D.L.vo 77/95) si no [il Se SI indicare rarea della superficie fondiaria (in mq.) 16871 AREA INTERESSATA ARbFòiÉ P.E,E.P, . . . . mq.29560...... mq 9197 P,IP

L=._____.______L_

1.3.12 CAT. CAT, CAT

D3

0

A

D

B O O D -

1.3.1.3

fuori

di

Totale j •

131.5

ruolo

PREVISTI ORGANICA STRUTT1G. ISRUTTAMfv STRUTT.DIR QUALIFICA

QUALIFICA

ruolo PIANTA - PROF.LE PROF,LE

AREA

personale

13

6

4

2

8 i AREA

GENERALE

n° IN

DI

j ...29

VIGILANZA al PREV,

PREV,

31-12 IN N. —————— N°. 3 2 4 —

INTERNA NUMERO

P0 SERVIZIO

P0

dell’anno

12

4

4

i

7 1 .-_—_—‘——___——————_J==-—.——_

SERVIZIO t3i SERVIZIO N°

N° t3 3 4 1 IN IN

precedente

t3.1.1 PERSONALE

_O SERVZ —___ -

CAT, c CAT D3 B3 D O A1OPERATORE E D

A

A

T 1.3.1.6 l’esercizio 1.3.1.4 FUNZiONARO

COLLAB.PROF. PREVISTI

;STRUTT,D!R ESECUTORE ORGANICA ISRUTT.AMM. SRUTTAMM. OPERATORE QUALIFICA STRUTT.DIR QUALIFICA PROF,LE

PROF.LE PIANTA - - AREA

AREA

in corso GENERALE

GENERALE IN PREV, PREV. N. N°. 3 8 1 i 1 3 3

4 IN ESTERNA TECNICA P0

P0

NUMERO SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO N° N° O 3 7 0 1 2 3 IN IN 3.2.15 ‘1.3.2.14— E.3.2.12 Ri2,i1 ____ : 1.3.2 1.3.2.18 1.3.2.17—Veicoli 1.3.2.16-Mezzi 1.3.2.13-RetegasinKm. — 1.3.2.10 1.3.2.9 1.3.2.8 1.3.2.7 1.3.2.6-Farmacie 1.3.2.5 1.2,4-Scuoiemedie 1.3.2.3 1.3.2.2-Scuolematerne 1.3.2.1 19 ------Rete Esistenza per Rete Strutture Scuole Asili Centro Aree Punti Attuazkrne Personal Estenzadiscarica Raccolta anziani ______nido acquedotto fognaria TIPOLOGIA verdi, luce operatM elementari elaborazione residenziali Comunali depuratore computer rifiuti illuminaz. servizio parchi, e - -civile in (sp racc industriale in Km. in quintali: Km. giardini idrico diff dati Pubblica n° no n n -mista -bnca ta ....1 .....

...... 2 13.2 ..... 2 TESERCIziOTROGRAMMAZIONE fstin0 Si N°36 N°5 N°14 O 18.500 No Mq. 26,5 Si 0 n 0 12 Posti .6..... 2,600 .113 Posti Posti Posti Anno_2&iiijAnno_2014

IN STRUTTURE 1281 n.°32 CORSO 42.770

O t No n° n° n° n° No sìno tPosti Si N°36 N°5 N°14 O 0 18.000 N° Mq. 26,5 0 Si no Posti ....6... Posti .113. Posti ....0. 1290 n.°32 42 t No n° n° n° n° Nø No 7 Si

PLURIENNALE [ In 0 N°36 Si N°5 sn0 N°14 0

18.000 Si 42.770 26,5 Si 0 Posti ....6... Posti Posti ..113. Anno n,°32 No n° n° n° .0 No 2015__Anno Si No —

‘18.000 : Si N°36 N°5 N°14 0 0

N° Mq, $ 26,5 Si 0 n° Posti Posfio Posti Posti .113. n,°32 1290 42.770 O No n° n° n° No

2016 No 1.3.3.71 1.3.3.6.1 1.3.3.5.2 1.3.3.5.1 1.3.3.4.2 1.3.3.4.1 1.3.3.2.2 1.3.3,2.1 1.3.3.1.2 1.3.3.1.1 1.3.3.5—CONCESSIONI 1.3.3.4—SOCIETA 1.3.3.3 1.3.3.2—AZIENDE 1.3.3.1 SAN UNIONE CISA CONSORZIO GAVINO SERVICE — —CONSORZI - - - - ISTITUZIONI DEI Altro Comuni Unione Soggetti Servizi Ente/i Denominazione Ente/i Denominazione Comune/i Denominazione — COMUNI MONREALE, (specificare) INTERCOMUNALE Serrenti Associato/i Associato/i SPA gestiti di uniti che Comuni DI associato/i — (indicare CAPITALI svolgono TERRE in — - concessione S.p.A. Azienda

Consorzio/i 1.3.3 (se . (indicare DEL costituita) i i — nomi servizi -

SALVAGUARDIA ORGANISMI — CAMPIDANO per il _IN

n° n° n° n° n° n°..1.... n° . ciascuna ESERCIZIO Anno tot. ,,..,,...... CORSO ..1.. — e 2013 nomi) unione)

AMBIENTALE GESTIONALI SERRENTI,

iflol

j

I n° n° n° Anno e . ,,.,...... 1 ..• ... 2014 . PROGRAMMAZIONE

PLURIENNALE n° n° n° n° Anno2Ol5 ..,,.,.. ...1., ...i

SERRAMANNA n° n° n° o n° Anno .1 ....i. 2016 1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4,1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari Durata dell’accordo L’accordo è: - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto. ,Mercato rurale delle Tre Terre

Altri soggetti partecipanti... Provincia del Medio Campidano (Partenariato)

Impegni di mezzi finanziari ...cofinanziamento 10.500 euro Durata 12 mesi Indicare la data di sottoscrizione 06.03.2012 t35 FUNZON ESERCTATE SU DELEGA

1351 Funzioni e servizi delegati dallo Stato • Riferimentinormativi • Funzioni o servizi • Trasferimenti di mezzi finanziari • Unità di personale trasferito

1352 Funzioni e servizi delegati dalla Regione • Riferimenti normativi • Funzioni o servizi. • Trasferimenti di mezzi finanziari • Unità di personale trasferito

I 353 Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite COMMERCIALIZZAZIONE ECONOMIA A CAOI6 CAO15 CAOIO CAOO9 J 68019 CAOI8 CAO17 CAO12 CAO11_CAPOTERRA CAOO4 CAC22FURTE C4020 CAO14COLLINAS CAO13 CAOO8 CAOO7 CAOO2 CAOO1 X tecniche di C Imprese CAOO5_BARRALI CAOO3 Fonte: Q G CAOO6 S I P supporto K ristorazione F intrattenimento R M L H riparazione 8 58021 N E Imprese Attività Servizi Attìvità Costruzioni Istruzione Attività Agricoltura, Imprese Altre Fornitura Attività Attività Trasporto Estrazione Sanità Commercio Noleggio, Attività gestione Banca ARBUS CARBONIA DEC1MCPUTZU DOMUSNQVAS FLiI DONOR1 DECIMOMANNU DCMUS attività del di e dei alle immobiliari finanziarie artistiche, manifatturiere professìonali, non assistenza Comune informazione C.C.I.A.A d.. di di agenzie dati Comune e servizi di all’ingrosso mp. acqua; aut... silvicoltura magazzìnaggio PRETTAMENTE di classificate DE minerali Stock e IRGDIQRE servizi diver... Settore MARIA di sportive, di e di View. reti sociale alloggio assìcurative viaggio, Serrenti scientifiche da di e pesca fognarie, e comunicazione Infocamere cave Cagliari al di dettaglio; e servizi per PRODOTTI e di miniere attivita t4 AGRICOLA e settore Registrate Totale di Unioncamere per - 20705 di ECONOMIA comun 1.437 1.939 1932

[ attività 464 493 Registrate 234 792 203 507 14 512 243 455 286 161 102 148 AGRICOLI, 92 58 57 70 CON ——_Attive 417 (Classificaz/one 107 134 44 11 31 31 12 10 9 4 8 3 6 2 1 2 1 1 Il TRASFORMAZIONE Comune Attive PICCOLO 16.254 1.679 1.292 1688 INSEDIATA 393 434 2o 466 459 470 735 430 135 256 186 235 144 147 104 134 57 91 69 87 56 42 10 31 29 0 9 0 8 3 2 9 3 6 0 2 1 Ateco r [rrei - - Iscrizioni TESSUTO Iscrizioni 2007, 17 6 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 O 0 1 2 3 anno 1.185 E 100 145 28 22 25 29 78 14 19 anno 17 12 29j 11 11 7 0 8 5 1 2012) J ARTIGIANO. 2012). Cessazionì Cessazioni 1238 114 152 127 44 41 25 29 14 16 17 19 22 8 9 9 9 3 3 1 d 2 1 t I ______jzz______

CA023 4 — 42 [CAO24GESICO 131 129 TcA2s 144 — 136 CA026 GIBA — 237 226 11 — 44 40 2 CAO27GONI — f 2 _ CAO28GONNESA 315 CA029 509 32 32 CAO3O_GUAMAGGIORE__J_ 101 94 4 8 LCAO31 332 — — 323 9 23 L028[ 943 52 55 CAO33IGLESIAS — — - 1. 612 111 126 PLASSAS 36[ — 35 o 3 A035LUNAMATRONA 161 157 5 3 CA036 J 210 196 8 12 CA037 MARACALAGONIS 519 470 36 39 CA038 MONASTIR 484 436 35 CA039_MURAVERA 591 529 32 CAO4O 126 121 4 CAO41 —— 269 263 9 CA042 NURAMINIS 263 251 12 CA043 NUXIS 118 110 CA044 117 107 4 CA045 PABILLONIS 274 269 10 CA046 PAUU ARBAREI 89 88 4 CA047 127 119 3 CA048 PIMENTEL 113 107 4 CA049 331 265 18 CAO5O PULA 814 722 41 z CAO51 QUARTU SANTELENA 5623 4 895 360 358 CA052 SAMASSI 495 468 18 37 CA053 SAMATZAI 153 145 5 4 CA054 SAN BASILIO 120 117 3 5 CA055 SAN GAVINO 674 620 37 47 MONREALE CA056 SAN GIOVANNI 428 413 24 34 SUERGIU LCA057_SANLURI L036 917 64 CA058 SAN NICOLO GERREI 90 89 1 CA059 685 629 37 42 CAO6O 347 327 19: 27 CAO61 137 CA062 SANTANNA ARRESI 275 9] 15 CA063 SANTANTIOCO 832 720 54 63 CA064 350j 3iT 20 Lo6ssARDARA 368 349 22 CA066 SARROCH 304 271 25 CAO67SEGARIU — usI 110 — 7 CAO68SELARGIUS — 2O87 1768t 123 CA069SELEGAS ì 101 - 100 6 CAO7O SENORBI 450f 24 29 CAOI1 204 194 CA072 SERRAMANNA — — 688 36lf5 57 CA073 SERRENTI 417j 393 17:t CJO ESTU 194 16 18 14 ______

CA082_SOLEMINIS 1l1 l04 4 2 CA083 121 115 6 7 CAO84TEULADA 292 278 17 20 - 104 102 2 4 CA085 CAO86TUILI 128 1 CA087TURRI 51 CA088 — 354 33j 17 19 [ CA089 USSAMANNA 621 59 2 UTA pVAiERMOSj 158 150 13 CA092 L425 —____ 1295 87 FCAO93 324 9 CA094 313 16 17 CA095 64 63 — O — 2 CA096 156 153 6 CA097VILLAPUTZUjI 375 13 - 37 CA098 108 102 4 10 VILLA SAN PIETRO 141 129 9 7 CA099 i 448 397 35 18 CA100 ——-- — — —— CA1O1 VILLASOR 602 5S3 32 39 O2 LASPECI

CA1O4 110J 4 5j LCA105QUARTUC 8434 49J CA1O6CASTIADAS — 295 2824 13 isj rCA1O7 59 52 5 4 CA1O8 ELMAS 879 748 55 47 CA1O9MONSERRATO 1.205 1.104 74 82 Totale 7O555 61.350 3.939 4.393 — ci) m o z m 1) FONTI DI FINANZIAMENTO 2,1.1 Quadro riassuntivo

Trend Storico Programmazione pluriennale % scostamento Esercizio anno 2010 Esercizio anno Esercizio in corso della coI 4 rispetto Previsione del 1 anno successivo 2 anno successivo (accertam ti di 2011 (accertam.ti di (previsione) alla col. 3 trat bilancio annuale ‘ompetenza) competenza) 2 3 4 1 5 6 ‘rrio Lta r’e 934.422,75 973239.73 1154.487.07 1.852.966,83 1.801.503,81 1 801.503,81’ 61% Cc ‘r.b,t o’ ‘rasferimenti correnti 3 338.885,51 2.985.230,18 3111.772,29 2.500 021,54 2.392.359,32 2392359,32 -20% E I bi ML 400.191,81 383.743,75 597.324,26 493.86065 459.439,65 459.439,65 -17% T( ALL I. RATE CORRENTI .500,07 4.342.213.66 4.863.583,62 4.846.849,02 465330278 4 0% Prcvent, oneri di urbanizzazione . 0% dest nati a manutenzione ordinaria del i I lOiliO al aao,e applica°o x esco renti

TOTALI ENTRATE UTILIZZATE PER 4.673.500,07 4.342.213.66 4.863 583,62 4.846 849,02 4.653.302,78 SPESE CORRENTI E RIMBORSO 4.653.302,78 0% PRESTITI A

/ o bani e trasferimento capitale 874 947 07 783.718,80 1 141 065,65 720 428,93 291.859,59 291.859,59 -37% Pro ot’ coni. di urbanizzazione

. destnat a nvestirnenti . 0%

A icon utui pacco vi 0%

0% Aoanzc cc amministrazione applicato per ondo ammortamento

a o nvestime iti

FO O EN RATE C/CAPITALE 8 4.947 07 783718.80’ 1 141.065.65 720.428,93 291.859.59 59,59,371 DESTINATE A INVESTIMENI1(B)

R n )ss,one ci crediti 0 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% A z ‘ossa 0 00 0,00 0,00 0 00 0,00 0 00 H- 0% T( ‘TE M)VIMENTI FONDI (C 0.00 0,00 0.00 0,00 . 0,00 tOTALE GENERALE ENTRATE ‘A E o C 5.548 447,14 5 125.932,46 6.004.649,27 5.567,277,95 4.945 162,37 4945 162,37 -7% 22 ANALISI DELLE RISORSE 221 ENTRATE TRIBUTARE

22 ti

Trend Storico Programmazione pluriennale d Eserozo anno Esercizio anno Esercizio in corso Prev,sone del ENTRATE 2010 (acce8am.ti d 2011 (acceam.ti d (Prevmone) competenza) competenza)

1 2 3 mposte 43310892 458718,57 59339624 848216,00 8 021600 81O’160 Tasse 49987533 513.609,96 560 190,83 720 14476 28 698 04 828 698 04 Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie 1 43850 911,20 900,00 284.606,07 1’ 5897 2 9

TOTALE 93442275 97323973 1 15448707 1 852 966,83 1 801 50381 80 ‘3

2.21

3

mezzi

Valutazione,

reddtt

Addizianale

F

sull’addizionale

Il

LADDIZIONALE

642.034,00 versamento

sugli

2012

applicazione

applicato

Considerato

previsione fiscale),

6

N°214, dell’lci.ll

D.L.

municipale

luglio enti

IACP, Il

alloggi

adibite

nelle

Decreto

D.L

DL.

q

dicembre

utilizzati

di

omoiessivemerte volte

variazione

penultimo

ordinarie, 201/2011

Per

ulteriori

decorre

con

del

generalizzato

immobili

è

legislativo

201

(4

La

categorie

isultano

cI

138/2011,

n

1977,

201/2011,

istituiti

L’IMPOSTA

no

edilizia

e

noto

per

manovrabilità

ad

nuovo

D.

2011,

successive

Legge

regolarmente

J

d

quanto

c)

la

in

r

b)

a)

indicata

modificato

r!sjt,nf

euro

propria

Comunale

della

per

Lgs.

mille

parzialmente che

terreni

Flmposta

abitazione

norme.

N°616;

e

legge

unità

via

per

in

a

abitazione

applicabili,

rurali,

comunale

o

2011,

residenziale

(convertito

recate

catastali

il tributo

periodo

dell’aliquota

dal

COMUNALE

21 ogni

n.

attuazione

è

de convertito

decreto

convertito

prima

504/1992

per

accertarli.

sperimentale

riguarda

prevista

riguarda

su

immobiliari

23

MUNICIPALE

(IMU)

agricoli

maggio

2012

da

14

modificazioni.

7,60

l’abitazione

tributo,

pp

N°201,

tutti

delle

dal Municipale

sugli

e

del

assegnati

lrpef

rata

del

Cortale

All,

settembre

IRPEF,

principale

0

legge

a

ntegrato.

per

a

disposta,

cb principale

o

in

decreto

i

8

la

2011. e

solo

aliquote in dell’articolo

decorrere pubblica, 2013

(disciplina

in

tributi

immobili

comma

la

IMU

l’intero

di

decorrere

AJ8

legge

fabbricati

IRPEF

e

convertito,

manovra

dei

mille

p

Legge

e

Legge

compartecipazione

appartenenti

determinazione

de;

13agosto

una

per

in

nti

per

e

ai

principale,

o

N°54

UNICA

Unica,

dagli

comunali

cespiti

Successivamente,

N9;

deroga

legislativo

214/2011).

federaiisrno

l’importo

per

2011.

con

dell’addizionale

In

e

3,

le

sospensione

è

gli

peren’ali

n.

e

comunque

n.

n

m

dal

dal

disciplinato

dell’Ici)

seguenti

rurali

articolo

che

particolare,

tutti Istituti

relative

214/2011,

93

sulle

effetti

relative

disciplinata

esercizi

148/2011,

con (l.M.U.)

imponibili,

2012

alla

i

2012

2011.

n.

del

di

all

gli

con alle

di

con

PF

aliquote

modificazioni,

n.

autonomi

148),

cui

fin

sospensione

art,

cui artt.

in

decreto

altri

I

pertinenze

categorie

dell’aliquota

e

e

detrazione

360

le

n.

pertinenze,

del

dal cooperative

quanto

denominati,

2012,

al

sino

delladdizionale

senza ha

dalle

fino

1

all’articolo

a

ce

stesse

8

ha

immobili),

138

ritorna

comunale

dagli

più

liberalizzava

prevede,

2011,

introdotto

no del

ma e

decreto della

al

dell’addizionale

disposto

al

del

9

seguenti

recente

(convertito

per

‘9dica

a

2013

particolari

16

artt.

1998,

di

richiamate. del

ancor

2014,

a

aliquote

preIi;one

Presìdente

loro

disposta

fissa

pienamente

dall’articolo

dei

immobili:

dalla

settembre

le

da

D.

p

8

la esclusi

13,

legislativo

tra

all’IRPFF

aventi

case

edilizie

e

successivamente

in

e

decreto

anticipando

la

evoluzione

prima Lgs.

previsione soci

di

norme

parte

commi

l’altro, 9

via

legge

2014.

completamente,

non

approvate

possibilità

‘alo°

con

200,00

del

vincoli,

con

popolari

sperimentale

Si

23/2011

rn

rr

le

assegnatari,

i

della

può

per

D.

dello

5

dei

a

fabbricati

introducendo

modificazioni

di

e

22

legge

stesse

la

tratta

in

il

n.

Dal

4,

Oc

del

Lgs.

stata

proprietà

D.L.

legge:

anno

euro, sospensione

eccedere

mas&me

le

per

dicembre

acconto

360.

vigore

Comuni

Repubblica

5

il

nel

sblocco

(IACP)

decreto

per

di

2015

norme

(Federalismo

superamento

n.

23/2011.

di

e

93/2008.

come

finalità

il

2013

intervenire

2

tempo,

201

art.

8,

più 2013

l’esercizio

un

classificati

ca

La

l’imposta

per

a

il

indivisa,

IMU,

troverà

del nonchè

o

tributo

13

ol

2011,

e

mille

degli

dagli

è

del

d

del

DL

24

dei

di la

2.2,1,7

22

2.2.1.5

2.2.1.4 1.6 -

- .Altre

-

Indicazione per

produttivi

TIZIANA

Illustrazione

Per

ciascuna

considerazioni

llCI

(0,30/mq),

oggetto

Per

differenziata

servizio

seguito

sulle

TARES

l’igiene

Provincia

l’entrata

sulla

predisposto

servizio

D.L

Per

LA

MANNU

del

indicare

risorsa

delle

TASSA

il

gli

201/2011)

base

abitazioni

nome

2013

di

e

della

di

esercizi

per

di

complessiva

aliquote

emendamento

la

del

pertanto e

del

igiene

nel

è RIFIUTI

igiene

la

ai

esercizio

2

vncoI

protezione

RESPONSABILE

del comunicazione

prevista

Medio

058,39

sensi

disposto

percentuale

triennio con

......

cognome

successivi

urbana.

urbana

la

applicate

E

deIl’art.

obbhgo

previsione

Campidano.

2012

euro

l’istituzione SERVIZI

di

ambientale, dell’art.

in

presentato

675.61974

rapporto

per

da Visto

assegnate

e

14

del

del

sarà

dncidenza

e

della

contributo

l’anno

del

sarà

dimostrazione

10

Consorzio

il

tasso

del

DEI

I

piano

ripristinata

del

DL.

in

posizione

ai

che

suddetti

di

tributo

data

2013

a

euro

cespiti

789.697,44

DL.

SERVIZI di

201/2011

questo

MIUR

il

finanziario

copertura

Comune

30.7

delle

comunale

CISA

35

rappresentata

e

importi

imponibili.

dei

delle

e

dell’8104/2013,

a

2013.

ente

della

per

entrate

sui

e

componente

responsabili

ESTERNI

euro

del

dovrà

del

dalla

pan

premialità il

saranno

costi

sui

congruità

resto

per

DPR.

servizio

aI rifiuti

società

tributarie

riscuotere

effettivi

per

il

da

100%

2014

oggetto

si

e

158/1999

tributo

relative

641.487,00

dei

“servizi”

sui

del

prevede

di

Villaservice

e

della

della

singoli

nettezza

servizi

per

gettito

e

dei

provinciale

di

riversare

alla

gestione

il

spesa

dal

del

2015.

modifica

per

fabbricati

(art.14

tribiti.

euro

iscritto C.LS.A.,

raccolta

urbana,

S.p.A.

tributo

il

per

2013

alla

del

per

dei

da

a il

222.5

22,24

22.23 2.22.2 - -

-

Altre

speciali,

piani

Considerazioni

1 I

Illustrazione

IMU

D.L.

n.135 erariali

e

Per

trasferimenti

.202,486,06

Fondo

nazionali,

Valutazione

il

contributo

considerazioni

il

2013

o

201

2013

del

programmi

ecc.).

di

nel

del

07/08/2012

e

solidarietà”,

verrà

gettito

2012

regionali

euro

06/12/2011

correnti

altri

del

dei

sui

confermato

5

e

sono

IMU

trasferimenti

regionali

per

trasferimenti

i

trasferimenti

e

tagli

della

“Spending

e

vincoli.

calcolato

convenzionale

mille

finanziati

provinciali.

secondo

previsti

Regione

sul

di

il

contributo

settore.

gettito

come

review”

con

correlati

la

da

regionali

erariali

distribuzione

si

fondo

dall’art.16

ad

differenza

prevedono

lrpef,

e

aliquota

per

dal

ad

unico

programmati

in

gli

gli

Taglio

rapporto

attività

altri

c.6

investimenti

tra

l.r.2/2007

territoriale

base

(per

contributi

D,L.

ammontare

aggiuntivo

l’anno

2012).

diverse

06/07/2012

alle

destinato

in

dell’IMU

dei

2013)

saranno

funzioni

rapporto

ai

comuni

(convenzioni,

dell’assegnazione

trasferimenti

in

propria

alla

n,95

interamente

euro

delegate

ex

spesa

ai

convertito

2.272.010,52,

sviluppo

(confronto

trasferimenti

corrente.

ex

elezioni,

o

sostituiti

art.28

trasferite,

dei

investimenti,

nella

tra

contributi

c.7

di

gettito

leggi

da

legge

medi

cui

e

ai

un 9 22.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI 2 1

Trend Storico Programmazione pluriennale scos’amec . Esercizio anno Esercizo anno Esercizio corso . in Previsione del i anno successivo s lo ENTRATE 2010 (accertam.ti di 2011 (accertaci ti di 2 anne successivo IPrevisione) bilancio annuale a a competenza) competenza)

i 2 3 4 9 9

Preventi de’ servizi pubbci 170 501,45 000 318 805,’2 223 36200 223 862,00 223.P62 2” Jrover dei beni lei ente 150 672,58 0,00 16506627 192 323.27 1” 40227 17 402 2 interessi su anticipazioni e crediti 20911,76 0,00 14 330,00 15 000.00 15 000,00 1 ‘0000 Jt ne ti deii az 3nde speciali e partecipate, 0,00 0,00 0,00 0 00 000 )iv 1cr di ci sc cie a’ 1r e e e i 5810602 000 9912227 6317538 4317’3$ 4317 36 TOTALE 400 191,81 0,00 597 324,26 493 860,65 459 439.65 i59 439.65

2.2.3.4

canoni

2.2.3.3

2.2.3.2

-

applicati

-

-

Altre

iscritti

Dimostrazione

Analisi

considerazioni

per

per

quali-quantitative

le

l’uso

principali

dei

di

terzi,

proventi

e

vincoli.

risorse

con

degli

particolare

dei

In

utenti

rapporto

beni

dell’ente

destinatari

riguardo

alle

tariffe.

iscritti

al

dei

patrimonio

servizi

In

rapporto

e

disponibile.

dimostrazione

all’entità

dei

del

beni

proventi

ed al 224 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN CICAPITALE 2.2 I

Trend Storico Programmazione piunennale Esercizio ‘6 sooaamenc anno Esercizio anno Esercizio ENTRATE 2010 in corso Previsione del (accertam.8 di 2011 (accertam ti di (Previsione) i anno successivo 2 anno successivo del(a c’c’ r p’ SIi competenza) competenza) bilancio annuale al’t co1 3

— 2 3 4 \lienaziore di beni patrimoniali 5 6 37 276.95 0,00 74.18075 74 743,94 rasfenmer ti di capitale dallo 72 954.65 2 94 0. Stato 1 058.10 0.00 130486,83 156.150,87 i rasfenmer 6 150,8 61608 ti di capitale dalla regione 77 840.08 0.00 775.115,20 41 534 12 164 754,07 “ r stc ri .r ti d capitale 164 74.0 da altri enti del settore 3 160,00 0.00 ubt 1160 103 064,00 000 000 ) O I rs’einrti di capitale da altri soggetti 1l 94 000 5821887 48 000,00 48 000.00 947,97 48.005.06 TOTALE 874 0.00 1 141.06565 72042893 291 659,59 291 859 5

e,

•I

2..3.4

2.2*2-

-

Altre

illustrazione

consIderazionI

del

cespitl

e

illustrazioni.

iscritti

e

del

loro

vincoli

n&arco

del biennio.

22.55

22.54

2253 22.52 - -

-

Altre

patrimonio

Opere

spese

comunale. Relazioni

proventi. esclusivamente

urbanizzazione

la

Individuazione

L’articolo

ripartiti: sanzioni

100,00

proventi

possibilità

considerazioni

di

di

%

investimento,

urbanizzazione

relativi

Pertanto

2,

Euro

e

tra

Restano

dal

comma

motivazione

prevista

proventi

permesso

nella

4&000,00

alla

per

della

tutte

in

e

41,

spese

110177,

misura

vigore

vincoli,

senza

dall’articolo

di

quota

le

del

oneri

eseguite

delle

di

per

entrate

di

D.L,

del

nel

le

alcun

costruire

investimenti,

manutenzione

dei

leggi

50%

scelte.

iscritti

2013

225/2010

utilizzo costituite

2,

proventi

a

regionali

per

scomputo

sono

comma

(ex

e

il

l’attuabilità

nella

finanziamento

convertito

proventi

stati

da

ordinaria

che

da

8,

parte

oneri

previsti

nel

vincolano

destinare

della

per

triennio:

degli

corrente

nella

di

del

legge

per

il

urbanizzazione

di

rilascio

legge

verde,

strumenti

spese

in

4&000,00

a

del

tutto

entità

244/07,

manutenzione

10/2011

bilancio

correnti

delle

di

o

ed

in

urbanistici

concessioni

Euro

di

parte

strade

opportunità.

vengono

di

e

proroga

utilizzare

per

previsione.

la

Essi

e

destinazione un

ordinaria

vigenti.

del

destinate

al

edilizie)

vengono

ulteriore

gli

31/12/2012

patrimonio

oneri

e

25%

del

così

alle

dei

da di

2.264

2.2.63

2.2.62

-

Altre

programmazione

sull’impatto

utilizzo

Dimostrazione

Valutazione

considerazioni

di

risparmio

degli

sull*entità

del

triennale.

e

oneri

rispetto

pubblico

vincoli,

del

di

ricorso

del

o

ammortamento

privato.

tasso

al

credito

di

delegabilità

e

sulle

sulle

dei forme

spese

cespiti

di

correnti

indebitamento

di

entrata

comprese

e

valutazione

a

mezzo

nella di

22.7.3

2.2.7.2

-

-

Altre

Dimostrazione

considerazioni

del

rispetto

e

vincoli.

del

limiti

del

ricorso

alla

anticipazione

di tesoreria. o

z m CA)

Razlonalnone

3.2

3.1

ObiettivI

-

Considerazioni

precedente.

degli

organismi

e

miglioramento

generali

dell’ente.

e

motivata

del

servizi

dimostrazione

erogati

al

cittadino

delle

variazioni

rispetto all’esercizio 33 Quadro Generale degli Impieghi per Programma

435 17 05 66,21 0) 186 486,93 1 751.123.17 1.217 163,22 37 295.87 5 500.00 1 25995909 1 221 79047 3> 795.87 5 uOO.00 1 iL 26508634 .394’1 000 000 112394,54 112.394,54 000 000 11239454 1239454 00 300 1 39494 26 136 Su 22514 689.90 266041,44 26720251 0,00 58000 267882.51 361 984.53 000 680,00 262664.53 ‘ 17 47 1365007 000 11082787 110.82787 900 000 11082787 11082187 000 0,00 1108J.87 3. ‘>0 37 5 >000 1.615087 201 671 77 39 27411 576000 6.150 8 51 18498 38 765,46 576000 615087 5067633 00 000 000 000 0.00 300 900 000 0.00 000 000 000 33373413 961210 67000,00 41034623 34267179 0,00 67000,00 409671 79 341 776,83 000 6/00000 40877 83 ‘61 11>48 140 71 94 15436809 95665751 71326515 5207435 4800000 813 339.50 711 12459 5207435 4800000 81 19894 4313086 i 311> 4,00 570000 1 797336,64 1 54333654 125.91963 6726,00 1 745983 7 15 333654 9)55453 >572550 ‘4961. 0” lu 391 0 000 000 15 391 20 15 391,20 000 000 1> 391 20 15.391,20 000 0,00 1>39 20 >3(8>000 000 000 15000.00 15000,00 000 0,00 1500000 1500000 000 0.00 i000D0 444791>11 >474642” 64 41099 563679037 4.376 526 93 221 049,85 204 05687 4801 63365 4 40239203 1951847> 20405687 480163365

4.6

Le 3,4.5

Interni Le

3.4.3

garantire

3.4.2

informazione

supporto

Miglioramento

Mantenere

Attività

istituzionale

3.4

risorse

risorse 1 — — —

— ed

PROGRAMMA

Coerenza

Risorse

3.4.3.2

3.4.3.1

Finalità e

Descrizione

Motivazione

esterni.

funzioni

strumentali

umane la

e

lo

intervento

trasparenza

con

sull’attività

stato degli —

—.

strumentali

da

l’intento

Erogazione

impiegate

Investimento:

con

degli

conseguire:

di

del strumenti

______

impiegate

efficìenza

il

delle

tempestivo

organi

piano/i

Programma

dell’amministrazione

di

sulle

11

soddisfare

saranno

da

scelte

di

AMMINISTRAZIONE di

______

istituzionali

attività

usare

regionalel[di

saranno

dei

vedi

servizi

comunicazione

in

beni

:

caso

quelle

scheda

Incremento

svolte. nel

______

quelle

comunali.

di

e

miglior

che

degli

disfunzioni

allegata

settore,JJ

comunale.

che

nella

diretta

uffici

modo

dell’efficienza

nell’inventano

dotazione GESTIONE

______

di

con

o

possibile

portata

disservizi.

i

cittadini

organica

generale.

le

della

sono

E

esigenze

Potenziare

CONTROLLO

per

associate

______

macchina

sono

garantire

Garantire

dei

associate

il

servizio cittadini.

ai

informazioni,

amministrativa

servizi

l’attività

ai

di

servizi

su

indicati. per 36 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi MMIN STRAZIONE DI GESTIONE ED! CONTROLLO

Cjsc oa

1 9 397 1864960 112 1660929 294 1130671,72 96.4 37295,87 317 550000 046 117346759 344 1130671 12 -, fl: 963 3’ 121 4,- Vr —7

3.4.6

Tecnici

Le

Tecnici,

Le

3.4.4 servizio

Miglioramento 3.4.3

e

3.4.2

Attività randagi.

-

sul

risorse

risorse

3.4.1 - —

fenomeno

— —

Coeren

PROGRAMMA con

Risorse

3.4.3.2

3.4.3.1

in

di

Finalità

di

Motivazione

Potenziamento

strumentali

umane particolare

polizia

polizia

possibilità

Descrizione e —

umane

da

potenziamento

del

urbana

impiegate Erogazione

Investimento:

stradale;

conseguire randagismo

ST.T7.

impiegate

di

delle

il

piano/i

da

acquisto

dell’attività

e

del

13

di

progetto

impiegare.

scelte

saranno

Programma sorveglianza

POLIZIA

di

regionale/i

saranno

della

vedi

servizi

di in

-

ulteriore

“adotta

di

un

quelle

Razionale

scheda

segnaletica

vigilanza

LOCALE ottica

___-

quelle

nel

di

che

un

strumentazione

settore allegata

di territorio.

--

cane”.

che nella

gli

con

sicurezza

stradale

interventi nell’intervento

—---

l’attivazione

dotazione

Servizio

ed

per (lettore

—---———--—---

acquisto

sul

......

il

organica

di

di

cittadino.

traffico

sono

cattura

servizi

microchip).

di

assegnate

sono

mezzi

urbano,

aggiuntivi.

e

mantenimento

assegnate

tecnici segnaletica

—---

ai

servizi

per

ai

il

dei servizi

—-

stradale cani 36 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi P0 (li (CALE

OfC O 1t 35454 197 112394,54 100 000 0 000 0 11239454 231 11239454 100

3.4.6

Le

3.4.5—RisorsestrumeritaìTda

Sociali

Le

3.4.4

3.4.3

3.4.2

il

di Erogazione

- 34

rimborso

sorse

supporto.

risorse

3.4.1 — —

PROGRAMMA

ed

Coerenza

Risorse

3.4.3,2

3.4.3.1

Finalità

Motivazione

strumentah in

umane

delle

particolare

Descrizione

del Rendere

servizio

da

umane

spese

Erogazione

Investimento:

impiegate

con

conseguire

delle

im

il

effettivo

viaggio

SS.T2.

da

piano/i

connesso

ieatesaranno

del

scelte

14

impiegare

saranno

Programma

di

ISTRUZIONE

agli

il

usare....

regionale/i

vedi

servizio

diritto

all’insegnamento

alunni.

quelle

scheda

allo

quee

di

studio,

di

che

consumo

allegata

PUBBLICA settore

che nella

_____

garantendo

nefl’inventaho

della

dotazione

scuola la

_____

organica

del

prosecuzione

sono

Vobbligo

ase

sono

e

associate

dei

del

servizi

ai

servizio servizi

______

ai

scolastici

mensa

servizi

Sociali ed 36 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi 5 TRUZIONE PUBBLICA

8( UO O 2 26 041 44 4 ?8 26120251 997 000 0 680 00 0 25 267 882 51 47 261 984 53 ‘ 7 0)0

I

3.4.6

Le

3.4.5

Le 3.4.4

3.4.3.2

3.4.3.1

struttura

culturali

Individuazione 3.4.3

sociali

3.4.2

spettacolo.

4-

Valorizzare

Garantire

risorse risorse

— —

— —

PROGRAMMA

Coerenza

e Risorse

— Risorse

Finalità

Motivazione

e

il

pubblica

Erogazione

Investimento:

strumentali umane

-

maggiore

di

Concessione

un

Descrizione

spettacolo

le

servizio strumentali umane

modalità da

tradizioni

impiegate

con

conseguire

coinvolgimento

impiegate delle

di

il

bibliotecario

da

piano/i

vedi

servizio

con

del

dei

gestionali culturali

scelte

15 impiegare

da saranno

contenimento Programma

scheda

locali

usare.

regionale/i

saranno

CULTURA

di

alle

consumo

e

adeguato

della

quelle

che

allegata

promuovere

associazioni

quelle

popolazione.

permettano

di

che

dei

E

settore

e

BENI

che nella

moderno costi

nell’inventarìo

l’associazionismo

culturali

dotazione

CULTURALI

del

un

personale

e

maggior

programmare

e

di

organica

volontariato.

sono

e utilizzo

locale, minore

associate

sono

le

attività del

garantendone

associate

impegno

teatro

ai

culturali

servizi

da

ai

per

servizi

suhidicatìJ

e

parte

le

di

le

attività

finalità della 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi CULTURA E A! BENI CULTURALI

7 117827.87 1 4 1108278’ 100 0.00 0 000 0 11082787 228 11088 1’’ LJ ___

.

3.4.6

L

Le 3,4,5

Esterni

Le

3.4.4

fasce

Contribuire

34.2

risorse Gestione

-

3.4

risorse

risorse 3.4.1 - - — — —

di

PROGRAMMA

(SE.T1).

Coerenza

Risorse

finanziarie

Risorse

3.4.3.2

3.4.3.1

Motivazione

età. dell’impiantistica

umane

alla Descrizione —

diffusione

strumentali

umane

Erogazione

Investimento:

impiegate

con

disponibili

delle

il

da

piano/i

del

delle 16

sportiva.

scelte

impiegare

da saranno Programma

-

SETTORE

Partecipazioneabandpercontnbyionali

di

usare.

pratiche

regionale/i

vedi

contributi

Erogazione

quelle

scheda

sportive

SPORTIVO

di

che

allegata

settore

nella di

———

e

contributi

ludiche

dotazione

E

RICREATIVO

in

alle

un’ottica

organica associazioni,

———

di

socializzazione sono

___ e!ostatah

coerentemente associate

--—______

tra

ai

servizi

le

varie con ___

— le 36 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

lmpiegh SPORTIVO ?ICREATfVO

( I I 5( 7 4 201 1 7 17 3 54 3927411 767 576000 1 3 61507 120 51 18498 415 3876546 56038 I I 31

3.4.6

Le

3.4.5

Esterni

Le 3.4.4

343 della

342 Incrementare

Monti

Completamento 3.4.1

34

risorse

risorse

- — —

— carta —

PROGRAMMA Mannu,

Coerenza (SE.T1)

Risorse

Risorse

3.4.3.2

3.4.3.1

Finalità

Motivazione

Descrizione

strumentali

umane

turistica

la

— e

strumentali

da

umane

dei

Erogazione

Investimento: impiegate

riscoperta con della

______conseguire

servizi

del

delle

impiegate

il

vetrina

da

piano/i

Programma

17

scelte

impiegare

tecnici

da saranno delle ______

di

SETTORE

usare,... regionale/i

della saranno

vedi

servizio

(ST.T2)

tradizioni

quelle

scheda

terra

....

quelle

di

TURISTICO di

cruda

che consumo

architettoniche

allegata

settore

che

nella

e

nell’inventano

valorizzazione

dotazione ......

______

e

organica

dell

sono

‘artigianato

delle

associate

sono

chiese

associate

locale. ai

servizi

Risanamento

Realizzazione

ai

su servizi indicati.

_____ SIG 36 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

o 0 00 000 0

LJTs&strumentaii

su

Le

Tecnici

PROGRAMMAN°l8

Le

centro

esterne.

Manutenzione

3.4.3

Sviluppo

3.4.2 manutenzione

-

Gestione

indicati.

risorse

risorse 3.4.1 —

abitato..

RTsorse

3.4.3,2

3.4.3.1

Finalità

Motivazione

Lavori

della

strumentali umane

-

della

Descrizione

dotazione

ordinaria straordinaria

umane per

da

circolazione

Erogazione

impiegate

con Investimento:

conseguire

la

delle

impiegate

i[anoii

manutenzione

da

e

del

stradale

straordinaria

scelte

impiegare

saranno

da

Programma

strade

stradale

di

VIABILITAE

rìiidi

saranno

vedi

servizio

e

miglioramento

e

interne

quelle

scheda

e

straordinaria

delle

della

quelle

di

che

consumo

al

strade.

viabilità

setto. allegata

TRASPORTI

centro

che

nella

della

nell’inventano

di

dotazione

locale,

abitato.

marciapiedi

stessa

compresa

Manutenzione organica

——

sono

e

cunette

ZZ

la

associate

sono

pubblica

delle

straordinaria

associate

ai

illuminazione,

strade

senvzi ai

interne

servizi strade

____ deI 36 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi AB TA E )EI T?ASPORTI

Sws oorent

163 4 O2462 21 34267 3 836 000 0 0C000 164 40961 76 844 341 683 S5

3.4.6

3.4.3

su

Le 3.4.5

Tecnici

Le 3.4.4

3.4.3

3.4,3,1 finanziamento.

LTh,i pubblica

straordinarie;

Piano

piano

nonché

Il

delle

interventi

Valorizzazione

Completamento

ed

Manutenzione

3.4

programma

indicati.

risorse

risorse infrastrutture —

— 2 —

fonti

di

annuale

PROGRAMMA

Coerenza

(ST.T6).

Risorse

Risorse

Finalità

la

Erogazione

salvaguardia

Investimento:

ed

strumentali

umane

di

—D

salvaguardia

energetiche

incremento

risparmio

piano

tende

e

Riduzione

da

strumentali

e

umane

del

triennale

esistenti.

e

impiegate

con completamento

conseguire:

ioedeI

potenziamento

delle

patrimonio

a

di

impiegate

e

il garantire

ed

vedi

servizi

rinnovabili,

ND

del

da

di

piano/i dell’ambiente.

alienazioni;

autonomia

dei

delle

tutela.

19

Gestione

impiegare

verde

scheda

saranno

da

Programma

consumi

di

GESTIONE

immobiliare.

usare

regionale/i manutenzioni

saranno

un

consumo.

pubblico

lavori

della

in

utilizzo

allegata

servizio

quelle

energetica

particolare

monitoraggio

energetici.

A

viabilità

delle

quelle

seguito

del

e

di

che

DEL

Realizzazione

forestazione

igiene

aree

settore

territorio

del

che

nella

rurale.

solare-termico

per

TERRITORIO

dell’incendio

Riduzione

patrimonio

SIC

delle

urbana.

nell’inventano

i

dotazione

servizi

di

Sistemazione

compatibile

opere

monti

delle

di

Realizzazione

e

delle

comunale

nuove

del

le

pubbliche

aree

e

organica

Mannu

E

strutture

fotovoltaico.

SIC

emissioni

sono

DELL’AMBIENTE

con

opere

pubbliche.

dell’orto

occorre

e

associate

lo

siano

sono

di

;monitoraggio

comunali

sviluppo

dell’Ecocentro

e

Monti

di

sistemazione

esse

botanico.

predisporre

CO2

associate

Ladu

ai

economico,

ordinarie

attraverso

per servizi

l’illuminazione

bandi

Completare

ai

comunale

di

un’adeguato

servizi

o

opere

e

l’utilizzo fonti

gli di 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi (ES TIONE DEL TERRITORIO E DELLAMBIENTE

Lsociali(sS.T1L

3.4.3,2

yizi_sociali

3,4.6

Su

Le

3.4.5

Le

3.4.4

3.4.3

Realizzazione

Assicurare

lerogazione

3.4.2

3.4

Interventi

risorse

indicati risorse 3.4.1 — — — —

PROGRAMMA

Coerenza

di

Risorse

Risorse

3.4.3.1

Finalità

Motivazione

socialità

strumentali

nel

umane

assistenza

Descrizione

diretta

campo

di all’interno

da

strumentali

umane

base.

Erogzione

Investimento:

impiegate

con

attraverso

conseguire:

di

socioassistenziale

delle

impiegate

servizi

alle

l

da

piano/i

del

della

20

categorie

scelte

impiegare

saranno

da

Programma

ovvero

di

voucher;

SETTORE

usare

Casa

regionale/i

saranno

vedi

servizio

mediante

socialmente

quelle

scheda

dei

analiticamente

quelle

di

Nonni

SOCIALE

di

che

consumo

allegata

settore

corresponsione

che

nella

di

ed

un

nell’ìnventarìo

economicamente

dotazione

nucleo

esplicitati

di

di

organica

struttura

contributi

nel

sono

piano

piu

associate

sono

disagiate,

protetta;attuazione

economici. socioassistenziale.

associate ai

____

servizi

mediante

Erogare ai

— servizi

______di

— lavori — 36 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

1:3 1 2.OO 42 1 9733664 3 5 54333554 884 12591963 2 6726OO 439 174598217 199 ‘;l 7’- 27 ‘7333654 ‘‘9 551 -•- ‘i 1:’- - - ______

3A PROGRAMMA N° 21 SVILUPPO ECONOMICO 341 De1zione del Projmna - Interventi in campo produttivo. Prosecuzione del progetto “IavoroXserrenti”con concessione di contributi alle imprese, nonché con la concessione in utilizzo dei locali dell’amministrazione disponibili a canone agevolato, in favore di imprese che operano od intendono operare nel nostro territorio. 4.2 Motivazione delle scelte Promozione e sostegno alla creazione di nuove imprese, attraverso il sostegno allauto impiego ed alle iniziative economiche individuali, supportare le imprese già esistenti favorendone lo sviluppo e la riorganizzazione. Garantire la presenza dell’ente nell’attività produttiva del paese, al fine di garantire lo sviluppo e l’occupazione.

3.4.3 — Finalità da conseguire Sostegno alle imprese 34.31 Investimento: vedi scheda allegata 343.2 Erogazione di incentivi 4.4 Risorse umane da impiegare Le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi Esterni (SE.T3).

345 Risorse strumentah da usare — Le risorse strumentali impiegate saranno quelle che nell’inventano sono associate ai servizi Su indicati.

ZCoerenza cbnl piano/i regionale/i dTitore. 3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi SVILUPPO ECONOM(CO

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Spese corrent Spesa ocr )nvestimento Consolidate d svIuppo

entità (a) entità (b> %so entita (o’ 01 io) 0 30 1 1 3 20 27 1 391 20 100 000 0 000 0 15 331 0 ), 1 13 391 ‘0 30

3.4.5

4PROGRAMMA

Decreto

Decreto

Direttive

Legge

Legge

Legge

3.4.6 tecnici

Legge

Le_risorse 3.4.4

Le

avvalendosi

3.4.3

Garantire 3.4.2

-

lnterventì

Terre

risorse 3.4.1 — —

Regionale

Regionale

Regionale

Regionale

Coerenza

Risorse

3.4.3.1

3.4.3.2

Risorse

Finalità

Motivazione

del

Legge

sociali

in

strumentali

umane

un nel

materia

Descrizione

Presidente

della

servizio settore —

- —

112

da

strumentali

umane

esterni.

idano”

Egppe

Investimento:

piattaforma

impiegate

21

7

5

14

con

conseguire

di

agosto

del

Marzo

delle

giugno

Maggio

impiegate

produttivo:

SUAP

N°22

adeguato

il

2008,

della

da

che

piano/i

del

scelte

2008,

impiegare

2009,

saranno

da

Programma

si 2010,

-

SERViPRODUTflVi

Repubblica

2009, ______

regionale

di

articolo

DGR

avvale

usare

regionale/i saranno

vedi

servizi

alle

Sportello

N.

N.

N

N.

n.

3

quelle

scheda

3

imprese:

11

del

38

39/55

1

SUAP

quelle

del

Consorzio

che

di

Unico

allegata

7

del

settore:

il

che

settembre

nella

comune

23

Attività

nell’inventano

settembre

dotazione ClSA

____

agisce

Produttive 2010,

____

organica 2011

_____

n.160

da sono

_____

ente

Associato

associate sono

___

terzo

associate

(Unione nel

_____ ai

___

servizi

rilascio ai

_____

dei

servizi

suindicati.

dei Comuni

—— pareri — Im

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi SERVIZI PRODU7TIVI

000 0 000 0 ‘500000 026 1500000 100 0,00 0 0,00 0 150000003 15000,00 ‘00 0,00 0 SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

conseguenze

l’efficacia disposizioni

l’Amministrazione

competenze 42

normativa

personale,

L’attuazione

(1)

Indicare

Considerazioni

nell’erogazione

che

solo

ed

dei

normative

anche

comporta

non

adempimenti

n

programmi

in

parte

Accordi

ottimali

sullo

tutte

colmata,

hanno

dei

gravosi

stato

le

di

servizi

non

per

nell’erogazione

sue

programma,

di

ulteriormente

adempimenti

gli

attuazione

può

dalla

articolazioni

al

Enti

cittadino.

al

diminuzione

Locali.

momento

Patti

dei

dei

che

appesantito

Territoa1i, Altre

si

programmi

è

rallentano

servizi.

definirsi

delle

difficoltà

prodigata

risorse

(1)

ecc.

Nonostante

ottimale

la

l’azione

sono

al

macchina

disponibili

fine

da

a

amministrativa,

imputare

di

causa

le

garantire

e

amministrativa

suddette

dall’aggravio

della

alla

complessità

l’efficienza.

carenza

Le

difficoltà

recenti

delle

con di

REGIONALI

CONSIDERAZIONI

DI

SETTORE,

DEI

PROGRAMMI

DI

DELLA

SVILUPPO,

AGLI

SEZIONE

FINALI

ATTI

REGIONE

RISPETTO

AI

PROGRAM.MATICI

SULLA

6

PIANI

AI

COERENZA

REGIONALI PIANI

hanno

(solo

6.1

Dr,

per

$ebsta’fiqZeda\

Il

il

Valutazioni

Direttore

nte

Sretao

i

comuni

Timbro

generale)

che

finali

non

della

programmazione

Il

appesentante

I

il

tesponsabile Servizi

/

Tiziana

Legale

Mannu

Interni dei