RELAZIONE PREVISIONALE
Provincia
Comune
PER
2013/2015
IL PERIODO
del
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Medio
PROGRAMMATICA Serrenti Campidano
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5079 2530
2534
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989
882
296
241
di
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1 zio __— ______
t2 - TERRTORO
1.2.1 Superficie in Kmq. 428 1.2.2 - RISORSE IDRICHE
• Laghn° ,rj • Fiumi e torrenti N ...... I 1.2.3 STRADE
• Statali Km io • Provinciali Km....11 ...... • Comunali Km...12..... • Autostrade Km.. • Vicinali Km . ..50...... O......
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
Se SI data ed estremi del pro ediierto di approvazione • Piano Urbanistico Comunale adottato ri no C.C.N. 57 DEL 8.11.2002 C,C,N, 73 DEL 22.12,2003 • Piano Urbanistico Comunale C,C. N.64 DEL 29.09.95 annrovato si fl C.C.N.24 DEL 28.05.99 j.jPiano edilizia economica e popolare si no L
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI
• Industriali si L no . Artigianali si no • Commerciali si z no
. Altristrumenti (specificare) si ti no Zona industriale e commerciale
rÉsistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7 D.L.vo 77/95) si no [il Se SI indicare rarea della superficie fondiaria (in mq.) 16871 AREA INTERESSATA ARbFòiÉ P.E,E.P, . . . . mq.29560...... mq 9197 P,IP
L=._____.______L_
1.3.12 CAT. CAT, CAT
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GENERALE IN PREV, PREV. N. N°. 3 8 1 i 1 3 3
4 IN ESTERNA TECNICA P0
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NUMERO SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO N° N° O 3 7 0 1 2 3 IN IN 3.2.15 ‘1.3.2.14— E.3.2.12 Ri2,i1 ____ : 1.3.2 1.3.2.18 1.3.2.17—Veicoli 1.3.2.16-Mezzi 1.3.2.13-RetegasinKm. — 1.3.2.10 1.3.2.9 1.3.2.8 1.3.2.7 1.3.2.6-Farmacie 1.3.2.5 1.2,4-Scuoiemedie 1.3.2.3 1.3.2.2-Scuolematerne 1.3.2.1 19 ------Rete Esistenza per Rete Strutture Scuole Asili Centro Aree Punti Attuazkrne Personal Estenzadiscarica Raccolta anziani ______nido acquedotto fognaria TIPOLOGIA verdi, luce operatM elementari elaborazione residenziali Comunali depuratore computer rifiuti illuminaz. servizio parchi, e - -civile in (sp racc industriale in Km. in quintali: Km. giardini idrico diff dati Pubblica n° no n n -mista -bnca ta ....1 .....
...... 2 13.2 ..... 2 TESERCIziOTROGRAMMAZIONE fstin0 Si N°36 N°5 N°14 O 18.500 No Mq. 26,5 Si 0 n 0 12 Posti .6..... 2,600 .113 Posti Posti Posti Anno_2&iiijAnno_2014
IN STRUTTURE 1281 n.°32 CORSO 42.770
O t No n° n° n° n° No sìno tPosti Si N°36 N°5 N°14 O 0 18.000 N° Mq. 26,5 0 Si no Posti ....6... Posti .113. Posti ....0. 1290 n.°32 42 t No n° n° n° n° Nø No 7 Si
PLURIENNALE [ In 0 N°36 Si N°5 sn0 N°14 0
18.000 Si 42.770 26,5 Si 0 Posti ....6... Posti Posti ..113. Anno n,°32 No n° n° n° .0 No 2015__Anno Si No —
‘18.000 : Si N°36 N°5 N°14 0 0
N° Mq, $ 26,5 Si 0 n° Posti Posfio Posti Posti .113. n,°32 1290 42.770 O No n° n° n° No
2016 No 1.3.3.71 1.3.3.6.1 1.3.3.5.2 1.3.3.5.1 1.3.3.4.2 1.3.3.4.1 1.3.3.2.2 1.3.3,2.1 1.3.3.1.2 1.3.3.1.1 1.3.3.5—CONCESSIONI 1.3.3.4—SOCIETA 1.3.3.3 1.3.3.2—AZIENDE 1.3.3.1 SAN UNIONE CISA Serramanna CONSORZIO GAVINO SERVICE — —CONSORZI - - - - ISTITUZIONI DEI Altro Comuni Unione Soggetti Servizi Ente/i Denominazione Ente/i Denominazione Comune/i Denominazione — COMUNI MONREALE, (specificare) INTERCOMUNALE Serrenti Associato/i Associato/i SPA gestiti di uniti che Comuni DI associato/i — (indicare CAPITALI svolgono TERRE in — - Nuraminis concessione S.p.A. Azienda
Consorzio/i 1.3.3 (se PABILLONIS. (indicare DEL costituita) i i — nomi servizi -
SALVAGUARDIA ORGANISMI — CAMPIDANO Samatzai per il _IN
n° n° n° n° n° n°..1.... n° SAMASSI. ciascuna ESERCIZIO Anno tot. ,,..,,...... CORSO ..1.. — e 2013 Sanluri nomi) unione)
AMBIENTALE GESTIONALI SERRENTI,
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I n° n° n° Anno e Villasor. ,,.,...... 1 ..• ... 2014 SARDARA. PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE n° n° n° n° Anno2Ol5 ..,,.,.. ...1., ...i
SERRAMANNA n° n° n° o n° Anno .1 ....i. 2016 1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
1.3.4,1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari Durata dell’accordo L’accordo è: - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto. ,Mercato rurale delle Tre Terre
Altri soggetti partecipanti... Provincia del Medio Campidano (Partenariato)
Impegni di mezzi finanziari ...cofinanziamento 10.500 euro Durata 12 mesi Indicare la data di sottoscrizione 06.03.2012 t35 FUNZON ESERCTATE SU DELEGA
1351 Funzioni e servizi delegati dallo Stato • Riferimentinormativi • Funzioni o servizi • Trasferimenti di mezzi finanziari • Unità di personale trasferito
1352 Funzioni e servizi delegati dalla Regione • Riferimenti normativi • Funzioni o servizi. • Trasferimenti di mezzi finanziari • Unità di personale trasferito
I 353 Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite COMMERCIALIZZAZIONE ECONOMIA A CAOI6 CAO15 CAOIO CAOO9 J 68019 CAOI8 CAO17 CAO12 CAO11_CAPOTERRA CAOO4 CAC22FURTE C4020 CAO14COLLINAS CAO13 CAOO8 CAOO7 CAOO2 CAOO1 X tecniche di C Imprese CAOO5_BARRALI CAOO3 Fonte: Q G CAOO6 S I P supporto K ristorazione F intrattenimento R M L H riparazione 8 58021 N E Imprese Attività Servizi Attìvità Costruzioni Istruzione Attività Agricoltura, Imprese Altre Fornitura Attività Attività Trasporto Estrazione Sanità Commercio Noleggio, Attività gestione Banca ARMUNGIA ASSEMINI ARBUS CALASETTA CAGLIARI CARLOFORTE CARBONIA DEC1MCPUTZU BURCEI DOMUSNQVAS DOLIANOVA BARUMINI BALLAO FLiI DONOR1 DECIMOMANNU BUGGERRU DCMUS attività del di e dei alle immobiliari finanziarie artistiche, manifatturiere professìonali, non assistenza Comune informazione C.C.I.A.A d.. di di agenzie dati Comune e servizi di all’ingrosso mp. acqua; aut... silvicoltura magazzìnaggio PRETTAMENTE di classificate DE minerali Stock e IRGDIQRE servizi diver... Settore MARIA di sportive, di e di View. reti sociale alloggio assìcurative viaggio, Serrenti scientifiche da di e pesca fognarie, e comunicazione Infocamere cave Cagliari al di dettaglio; e servizi per PRODOTTI e di miniere attivita t4 AGRICOLA e settore Registrate Totale di Unioncamere per - 20705 di ECONOMIA comun 1.437 1.939 1932
[ attività 464 493 Registrate 234 792 203 507 14 512 243 455 286 161 102 148 AGRICOLI, 92 58 57 70 CON ——_Attive 417 (Classificaz/one 107 134 44 11 31 31 12 10 9 4 8 3 6 2 1 2 1 1 Il TRASFORMAZIONE Comune Attive PICCOLO 16.254 1.679 1.292 1688 INSEDIATA 393 434 2o 466 459 470 735 430 135 256 186 235 144 147 104 134 57 91 69 87 56 42 10 31 29 0 9 0 8 3 2 9 3 6 0 2 1 Ateco r [rrei - - Iscrizioni TESSUTO Iscrizioni 2007, 17 6 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 O 0 1 2 3 anno 1.185 E 100 145 28 22 25 29 78 14 19 anno 17 12 29j 11 11 7 0 8 5 1 2012) J ARTIGIANO. 2012). Cessazionì Cessazioni 1238 114 152 127 44 41 25 29 14 16 17 19 22 8 9 9 9 3 3 1 d 2 1 t I ______jzz______
CA023 GENURI 4 — 42 [CAO24GESICO 131 129 TcA2s GESTURI 144 — 136 CA026 GIBA — 237 226 11 — 44 40 2 CAO27GONI — f 2 _ CAO28GONNESA 315 CA029 GONNOSFANADIGA 509 32 32 CAO3O_GUAMAGGIORE__J_ 101 94 4 8 LCAO31 GUASILA 332 — — 323 9 23 GUSPINI L028[ 943 52 55 CAO33IGLESIAS — — - 1. 612 111 126 PLASSAS 36[ — 35 o 3 A035LUNAMATRONA 161 157 5 3 CA036 MANDAS J 210 196 8 12 CA037 MARACALAGONIS 519 470 36 39 CA038 MONASTIR 484 436 35 CA039_MURAVERA 591 529 32 CAO4O MUSEI 126 121 4 CAO41 NARCAO —— 269 263 9 CA042 NURAMINIS 263 251 12 CA043 NUXIS 118 110 CA044 ORTACESUS 117 107 4 CA045 PABILLONIS 274 269 10 CA046 PAUU ARBAREI 89 88 4 CA047 PERDAXIUS 127 119 3 CA048 PIMENTEL 113 107 4 CA049 PORTOSCUSO 331 265 18 CAO5O PULA 814 722 41 z CAO51 QUARTU SANTELENA 5623 4 895 360 358 CA052 SAMASSI 495 468 18 37 CA053 SAMATZAI 153 145 5 4 CA054 SAN BASILIO 120 117 3 5 CA055 SAN GAVINO 674 620 37 47 MONREALE CA056 SAN GIOVANNI 428 413 24 34 SUERGIU LCA057_SANLURI L036 917 64 CA058 SAN NICOLO GERREI 90 89 1 CA059 SAN SPERATE 685 629 37 42 CAO6O SANTADI 347 327 19: 27 CAO61 137 CA062 SANTANNA ARRESI 275 9] 15 CA063 SANTANTIOCO 832 720 54 63 CA064 SAN VITO 350j 3iT 20 Lo6ssARDARA 368 349 22 CA066 SARROCH 304 271 25 CAO67SEGARIU — usI 110 — 7 CAO68SELARGIUS — 2O87 1768t 123 CA069SELEGAS ì 101 - 100 6 CAO7O SENORBI 450f 24 29 CAOI1 SERDIANA 204 194 CA072 SERRAMANNA — — 688 36lf5 57 CA073 SERRENTI 417j 393 17:t CJO ESTU 194 16 18 14 ______
CA082_SOLEMINIS 1l1 l04 4 2 CA083 SUELLI 121 115 6 7 CAO84TEULADA 292 278 17 20 - TRATALIAS 104 102 2 4 CA085 CAO86TUILI 128 1 CA087TURRI 51 CA088 USSANA — 354 33j 17 19 [ CA089 USSAMANNA 621 59 2 UTA pVAiERMOSj 158 150 13 CA092 VILLACIDRO L425 —____ 1295 87 FCAO93 VILLAMAR 324 9 CA094 VILLAMASSARGIA 313 16 17 CA095 VILLANOVAFORRU 64 63 — O — 2 CA096 VILLANOVAFRANCA 156 153 6 CA097VILLAPUTZUjI 375 13 - 37 CA098 VILLASALTO 108 102 4 10 VILLA SAN PIETRO 141 129 9 7 CA099 i 448 397 35 18 CA100 VILLASIMIUS ——-- — — —— CA1O1 VILLASOR 602 5S3 32 39 O2 LASPECI
CA1O4 VILLAPERUCCIO 110J 4 5j LCA105QUARTUC 8434 49J CA1O6CASTIADAS — 295 2824 13 isj rCA1O7 PISCINAS 59 52 5 4 CA1O8 ELMAS 879 748 55 47 CA1O9MONSERRATO 1.205 1.104 74 82 Totale 7O555 61.350 3.939 4.393 — ci) m o z m 1) FONTI DI FINANZIAMENTO 2,1.1 Quadro riassuntivo
Trend Storico Programmazione pluriennale % scostamento Esercizio anno 2010 Esercizio anno Esercizio in corso della coI 4 rispetto Previsione del 1 anno successivo 2 anno successivo (accertam ti di 2011 (accertam.ti di (previsione) alla col. 3 trat bilancio annuale ‘ompetenza) competenza) 2 3 4 1 5 6 ‘rrio Lta r’e 934.422,75 973239.73 1154.487.07 1.852.966,83 1.801.503,81 1 801.503,81’ 61% Cc ‘r.b,t o’ ‘rasferimenti correnti 3 338.885,51 2.985.230,18 3111.772,29 2.500 021,54 2.392.359,32 2392359,32 -20% E I bi ML 400.191,81 383.743,75 597.324,26 493.86065 459.439,65 459.439,65 -17% T( ALL I. RATE CORRENTI .500,07 4.342.213.66 4.863.583,62 4.846.849,02 465330278 4 0% Prcvent, oneri di urbanizzazione . 0% dest nati a manutenzione ordinaria del i I lOiliO al aao,e applica°o x esco renti
TOTALI ENTRATE UTILIZZATE PER 4.673.500,07 4.342.213.66 4.863 583,62 4.846 849,02 4.653.302,78 SPESE CORRENTI E RIMBORSO 4.653.302,78 0% PRESTITI A
/ o bani e trasferimento capitale 874 947 07 783.718,80 1 141 065,65 720 428,93 291.859,59 291.859,59 -37% Pro ot’ coni. di urbanizzazione
. destnat a nvestirnenti . 0%
A icon utui pacco vi 0%
0% Aoanzc cc amministrazione applicato per ondo ammortamento
a o nvestime iti
FO O EN RATE C/CAPITALE 8 4.947 07 783718.80’ 1 141.065.65 720.428,93 291.859.59 59,59,371 DESTINATE A INVESTIMENI1(B)
R n )ss,one ci crediti 0 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% A z ‘ossa 0 00 0,00 0,00 0 00 0,00 0 00 H- 0% T( ‘TE M)VIMENTI FONDI (C 0.00 0,00 0.00 0,00 . 0,00 tOTALE GENERALE ENTRATE ‘A E o C 5.548 447,14 5 125.932,46 6.004.649,27 5.567,277,95 4.945 162,37 4945 162,37 -7% 22 ANALISI DELLE RISORSE 221 ENTRATE TRIBUTARE
22 ti
Trend Storico Programmazione pluriennale d Eserozo anno Esercizio anno Esercizio in corso Prev,sone del ENTRATE 2010 (acce8am.ti d 2011 (acceam.ti d (Prevmone) competenza) competenza)
1 2 3 mposte 43310892 458718,57 59339624 848216,00 8 021600 81O’160 Tasse 49987533 513.609,96 560 190,83 720 14476 28 698 04 828 698 04 Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie 1 43850 911,20 900,00 284.606,07 1’ 5897 2 9
TOTALE 93442275 97323973 1 15448707 1 852 966,83 1 801 50381 80 ‘3
2.21
3
mezzi
Valutazione,
reddtt
Addizianale
F
sull’addizionale
Il
LADDIZIONALE
642.034,00 versamento
sugli
2012
applicazione
applicato
Considerato
previsione fiscale),
6
N°214, dell’lci.ll
D.L.
municipale
luglio enti
IACP, Il
alloggi
adibite
nelle
Decreto
D.L
DL.
q
dicembre
utilizzati
di
omoiessivemerte volte
variazione
penultimo
ordinarie, 201/2011
Per
ulteriori
decorre
con
del
generalizzato
immobili
è
legislativo
201
(4
La
categorie
isultano
cI
138/2011,
n
1977,
201/2011,
istituiti
L’IMPOSTA
no
edilizia
e
noto
per
manovrabilità
ad
nuovo
D.
2011,
successive
Legge
regolarmente
J
d
quanto
c)
la
in
r
b)
a)
indicata
modificato
r!sjt,nf
euro
propria
Comunale
della
per
Lgs.
mille
parzialmente che
terreni
Flmposta
abitazione
norme.
N°616;
e
legge
unità
via
per
in
a
abitazione
applicabili,
rurali,
comunale
o
2011,
residenziale
(convertito
recate
catastali
il tributo
periodo
dell’aliquota
dal
COMUNALE
21 ogni
n.
attuazione
è
de convertito
decreto
convertito
prima
504/1992
per
accertarli.
sperimentale
riguarda
prevista
riguarda
su
immobiliari
23
MUNICIPALE
(IMU)
agricoli
maggio
2012
da
14
modificazioni.
7,60
l’abitazione
tributo,
pp
N°201,
tutti
delle
dal Municipale
sugli
e
del
assegnati
lrpef
rata
del
Cortale
All,
settembre
IRPEF,
principale
0
legge
a
ntegrato.
per
a
disposta,
cb principale
o
in
decreto
i
8
la
2011. e
solo
aliquote in dell’articolo
decorrere pubblica, 2013
(disciplina
in
tributi
immobili
comma
la
IMU
l’intero
di
decorrere
AJ8
legge
fabbricati
IRPEF
e
convertito,
manovra
dei
mille
p
Legge
e
Legge
compartecipazione
appartenenti
determinazione
de;
13agosto
una
per
in
nti
per
e
ai
principale,
o
N°54
UNICA
Unica,
dagli
comunali
cespiti
Successivamente,
N9;
deroga
legislativo
214/2011).
federaiisrno
l’importo
per
2011.
con
dell’addizionale
In
e
3,
le
sospensione
è
gli
peren’ali
n.
e
comunque
n.
n
m
dal
dal
disciplinato
dell’Ici)
seguenti
rurali
articolo
che
particolare,
tutti Istituti
relative
214/2011,
93
sulle
effetti
relative
disciplinata
esercizi
148/2011,
con (l.M.U.)
imponibili,
2012
alla
i
2012
2011.
n.
del
di
all
gli
con alle
di
con
PF
aliquote
modificazioni,
n.
autonomi
148),
cui
fin
sospensione
art,
cui artt.
in
decreto
altri
I
pertinenze
categorie
dell’aliquota
e
e
detrazione
360
le
n.
pertinenze,
del
dal cooperative
quanto
denominati,
2012,
al
sino
delladdizionale
senza ha
dalle
fino
1
all’articolo
a
ce
stesse
8
ha
immobili),
138
ritorna
comunale
dagli
più
liberalizzava
prevede,
2011,
introdotto
no del
ma e
decreto della
al
dell’addizionale
disposto
al
del
9
seguenti
recente
(convertito
per
‘9dica
a
2013
particolari
16
artt.
1998,
di
richiamate. del
ancor
2014,
a
aliquote
preIi;one
Presìdente
loro
disposta
fissa
pienamente
dall’articolo
dei
immobili:
dalla
settembre
le
da
D.
p
8
la esclusi
13,
legislativo
tra
all’IRPFF
aventi
case
edilizie
e
successivamente
in
e
decreto
anticipando
la
evoluzione
prima Lgs.
previsione soci
di
norme
parte
commi
l’altro, 9
via
legge
2014.
completamente,
non
approvate
possibilità
‘alo°
con
200,00
del
vincoli,
con
popolari
sperimentale
Si
23/2011
rn
rr
le
assegnatari,
i
della
può
per
D.
dello
5
dei
a
fabbricati
introducendo
modificazioni
di
e
22
legge
stesse
la
tratta
in
il
n.
Dal
4,
Oc
del
Lgs.
stata
proprietà
D.L.
legge:
anno
euro, sospensione
eccedere
mas&me
le
per
dicembre
acconto
360.
vigore
Comuni
Repubblica
5
il
nel
sblocco
(IACP)
decreto
per
di
2015
norme
(Federalismo
superamento
n.
23/2011.
di
e
93/2008.
come
finalità
il
2013
intervenire
2
tempo,
201
art.
8,
più 2013
l’esercizio
un
classificati
ca
La
l’imposta
per
a
il
indivisa,
IMU,
troverà
del nonchè
o
tributo
13
ol
2011,
e
mille
degli
dagli
è
del
d
del
DL
24
dei
di la
2.2,1,7
22
2.2.1.5
2.2.1.4 1.6 -
- .Altre
-
Indicazione per
produttivi
TIZIANA
Illustrazione
Per
ciascuna
considerazioni
llCI
(0,30/mq),
oggetto
Per
differenziata
servizio
seguito
sulle
TARES
l’igiene
Provincia
l’entrata
sulla
predisposto
servizio
D.L
Per
LA
MANNU
del
indicare
risorsa
delle
TASSA
il
gli
201/2011)
base
abitazioni
nome
2013
di
e
della
di
esercizi
per
di
complessiva
aliquote
emendamento
la
del
pertanto e
—
del
igiene
nel
è RIFIUTI
igiene
la
ai
esercizio
2
vncoI
protezione
RESPONSABILE
del comunicazione
prevista
Medio
058,39
sensi
disposto
percentuale
triennio con
......
cognome
successivi
urbana.
urbana
la
applicate
E
deIl’art.
obbhgo
previsione
Campidano.
2012
euro
l’istituzione SERVIZI
di
ambientale, dell’art.
in
presentato
675.61974
rapporto
per
da Visto
assegnate
e
14
del
del
sarà
dncidenza
e
della
contributo
l’anno
del
sarà
dimostrazione
10
Consorzio
il
tasso
del
DEI
I
piano
ripristinata
del
DL.
in
posizione
ai
che
suddetti
di
tributo
data
2013
a
euro
cespiti
789.697,44
DL.
SERVIZI di
201/2011
questo
MIUR
il
finanziario
copertura
Comune
30.7
delle
comunale
CISA
35
rappresentata
e
importi
imponibili.
dei
delle
e
dell’8104/2013,
a
2013.
ente
della
per
entrate
sui
e
componente
responsabili
ESTERNI
euro
del
dovrà
del
dalla
pan
premialità il
saranno
costi
sui
congruità
resto
per
DPR.
servizio
aI rifiuti
società
tributarie
riscuotere
effettivi
per
il
da
100%
2014
oggetto
si
e
158/1999
tributo
relative
641.487,00
dei
“servizi”
sui
del
prevede
di
Villaservice
e
della
della
singoli
nettezza
servizi
per
gettito
e
dei
provinciale
di
riversare
alla
gestione
il
spesa
dal
del
2015.
modifica
per
fabbricati
(art.14
tribiti.
euro
iscritto C.LS.A.,
raccolta
urbana,
S.p.A.
tributo
il
per
2013
alla
del
per
dei
da
a il
222.5
22,24
22.23 2.22.2 - -
-
Altre
speciali,
piani
Considerazioni
1 I
Illustrazione
IMU
D.L.
n.135 erariali
e
Per
trasferimenti
.202,486,06
Fondo
nazionali,
Valutazione
il
contributo
considerazioni
il
2013
o
201
2013
del
programmi
ecc.).
di
nel
del
07/08/2012
e
solidarietà”,
verrà
gettito
2012
regionali
euro
06/12/2011
correnti
altri
del
dei
sui
confermato
5
e
sono
IMU
trasferimenti
regionali
per
trasferimenti
i
trasferimenti
e
tagli
della
“Spending
e
vincoli.
calcolato
convenzionale
mille
finanziati
provinciali.
secondo
previsti
Regione
sul
di
il
contributo
settore.
gettito
come
review”
con
correlati
la
da
regionali
erariali
distribuzione
si
fondo
dall’art.16
ad
differenza
prevedono
lrpef,
e
aliquota
per
dal
ad
unico
programmati
in
gli
gli
Taglio
rapporto
attività
altri
c.6
investimenti
tra
l.r.2/2007
territoriale
base
(per
contributi
D,L.
ammontare
aggiuntivo
l’anno
2012).
diverse
06/07/2012
alle
destinato
in
dell’IMU
dei
2013)
saranno
funzioni
rapporto
ai
comuni
(convenzioni,
dell’assegnazione
trasferimenti
in
propria
alla
n,95
interamente
euro
delegate
ex
spesa
ai
convertito
2.272.010,52,
sviluppo
(confronto
trasferimenti
corrente.
ex
elezioni,
o
sostituiti
art.28
trasferite,
dei
investimenti,
nella
tra
contributi
c.7
di
gettito
leggi
da
legge
medi
cui
e
ai
un 9 22.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI 2 1
Trend Storico Programmazione pluriennale scos’amec . Esercizio anno Esercizo anno Esercizio corso . in Previsione del i anno successivo s lo ENTRATE 2010 (accertam.ti di 2011 (accertaci ti di 2 anne successivo IPrevisione) bilancio annuale a a competenza) competenza)
i 2 3 4 9 9
Preventi de’ servizi pubbci 170 501,45 000 318 805,’2 223 36200 223 862,00 223.P62 2” Jrover dei beni lei ente 150 672,58 0,00 16506627 192 323.27 1” 40227 17 402 2 interessi su anticipazioni e crediti 20911,76 0,00 14 330,00 15 000.00 15 000,00 1 ‘0000 Jt ne ti deii az 3nde speciali e partecipate, 0,00 0,00 0,00 0 00 000 )iv 1cr di ci sc cie a’ 1r e e e i 5810602 000 9912227 6317538 4317’3$ 4317 36 TOTALE 400 191,81 0,00 597 324,26 493 860,65 459 439.65 i59 439.65
2.2.3.4
canoni
2.2.3.3
2.2.3.2
-
applicati
-
-
Altre
iscritti
Dimostrazione
Analisi
considerazioni
per
per
quali-quantitative
le
l’uso
principali
dei
di
terzi,
proventi
e
vincoli.
risorse
con
degli
particolare
dei
In
utenti
rapporto
beni
dell’ente
destinatari
riguardo
alle
tariffe.
iscritti
al
dei
patrimonio
servizi
In
rapporto
e
disponibile.
dimostrazione
all’entità
dei
del
beni
proventi
ed al 224 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN CICAPITALE 2.2 I
Trend Storico Programmazione piunennale Esercizio ‘6 sooaamenc anno Esercizio anno Esercizio ENTRATE 2010 in corso Previsione del (accertam.8 di 2011 (accertam ti di (Previsione) i anno successivo 2 anno successivo del(a c’c’ r p’ SIi competenza) competenza) bilancio annuale al’t co1 3
— 2 3 4 \lienaziore di beni patrimoniali 5 6 37 276.95 0,00 74.18075 74 743,94 rasfenmer ti di capitale dallo 72 954.65 2 94 0. Stato 1 058.10 0.00 130486,83 156.150,87 i rasfenmer 6 150,8 61608 ti di capitale dalla regione 77 840.08 0.00 775.115,20 41 534 12 164 754,07 “ r stc ri .r ti d capitale 164 74.0 da altri enti del settore 3 160,00 0.00 ubt 1160 103 064,00 000 000 ) O I rs’einrti di capitale da altri soggetti 1l 94 000 5821887 48 000,00 48 000.00 947,97 48.005.06 TOTALE 874 0.00 1 141.06565 72042893 291 659,59 291 859 5
e,
•I
2..3.4
2.2*2-
-
Altre
illustrazione
consIderazionI
del
cespitl
e
illustrazioni.
iscritti
e
del
loro
vincoli
n&arco
del biennio.
22.55
22.54
2253 22.52 - -
-
Altre
patrimonio
Opere
spese
comunale. Relazioni
proventi. esclusivamente
urbanizzazione
la
Individuazione
L’articolo
ripartiti: sanzioni
100,00
proventi
possibilità
considerazioni
di
di
%
investimento,
urbanizzazione
relativi
Pertanto
2,
Euro
e
tra
Restano
dal
comma
motivazione
prevista
proventi
permesso
nella
4&000,00
alla
per
della
tutte
in
e
41,
spese
110177,
misura
vigore
vincoli,
senza
dall’articolo
di
quota
le
del
oneri
eseguite
delle
di
per
entrate
di
D.L,
del
nel
le
alcun
costruire
investimenti,
manutenzione
dei
leggi
50%
scelte.
iscritti
2013
225/2010
utilizzo costituite
2,
proventi
a
regionali
per
scomputo
sono
comma
(ex
e
il
l’attuabilità
nella
finanziamento
convertito
proventi
stati
da
ordinaria
che
da
8,
parte
oneri
previsti
nel
vincolano
destinare
della
per
triennio:
degli
corrente
nella
di
del
legge
per
il
urbanizzazione
di
rilascio
legge
verde,
strumenti
spese
in
4&000,00
a
del
tutto
entità
244/07,
manutenzione
10/2011
bilancio
correnti
delle
di
o
ed
in
urbanistici
concessioni
Euro
di
parte
strade
opportunità.
vengono
di
e
proroga
utilizzare
per
previsione.
la
Essi
e
destinazione un
ordinaria
vigenti.
del
destinate
al
edilizie)
vengono
ulteriore
gli
31/12/2012
patrimonio
oneri
e
25%
del
così
alle
dei
da di
2.264
2.2.63
2.2.62
-
Altre
programmazione
sull’impatto
utilizzo
Dimostrazione
Valutazione
considerazioni
di
risparmio
degli
sull*entità
del
triennale.
e
oneri
rispetto
pubblico
vincoli,
del
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ricorso
del
o
ammortamento
privato.
tasso
al
credito
di
delegabilità
e
sulle
sulle
dei forme
spese
cespiti
di
correnti
indebitamento
di
entrata
comprese
e
valutazione
a
mezzo
nella di
22.7.3
2.2.7.2
-
-
Altre
Dimostrazione
considerazioni
del
rispetto
e
vincoli.
del
limiti
del
ricorso
alla
anticipazione
di tesoreria. o
z m CA)
Razlonalnone
3.2
3.1
ObiettivI
-
Considerazioni
precedente.
degli
organismi
e
miglioramento
generali
dell’ente.
e
motivata
del
servizi
dimostrazione
erogati
al
cittadino
delle
variazioni
rispetto all’esercizio 33 Quadro Generale degli Impieghi per Programma
435 17 05 66,21 0) 186 486,93 1 751.123.17 1.217 163,22 37 295.87 5 500.00 1 25995909 1 221 79047 3> 795.87 5 uOO.00 1 iL 26508634 .394’1 000 000 112394,54 112.394,54 000 000 11239454 1239454 00 300 1 39494 26 136 Su 22514 689.90 266041,44 26720251 0,00 58000 267882.51 361 984.53 000 680,00 262664.53 ‘ 17 47 1365007 000 11082787 110.82787 900 000 11082787 11082187 000 0,00 1108J.87 3. ‘>0 37 5 >000 1.615087 201 671 77 39 27411 576000 6.150 8 51 18498 38 765,46 576000 615087 5067633 00 000 000 000 0.00 300 900 000 0.00 000 000 000 33373413 961210 67000,00 41034623 34267179 0,00 67000,00 409671 79 341 776,83 000 6/00000 40877 83 ‘61 11>48 140 71 94 15436809 95665751 71326515 5207435 4800000 813 339.50 711 12459 5207435 4800000 81 19894 4313086 i 311> 4,00 570000 1 797336,64 1 54333654 125.91963 6726,00 1 745983 7 15 333654 9)55453 >572550 ‘4961. 0” lu 391 0 000 000 15 391 20 15 391,20 000 000 1> 391 20 15.391,20 000 0,00 1>39 20 >3(8>000 000 000 15000.00 15000,00 000 0,00 1500000 1500000 000 0.00 i000D0 444791>11 >474642” 64 41099 563679037 4.376 526 93 221 049,85 204 05687 4801 63365 4 40239203 1951847> 20405687 480163365
4.6
Le 3,4.5
Interni Le
3.4.3
garantire
3.4.2
informazione
supporto
Miglioramento
Mantenere
Attività
istituzionale
3.4
risorse
risorse 1 — — —
— ed
—
PROGRAMMA
Coerenza
Risorse
3.4.3.2
3.4.3.1
Finalità e
Descrizione
Motivazione
esterni.
funzioni
strumentali
umane la
e
lo
intervento
trasparenza
con
sull’attività
stato degli —
—.
strumentali
da
l’intento
Erogazione
impiegate
Investimento:
con
degli
conseguire:
di
del strumenti
______
impiegate
efficìenza
il
delle
tempestivo
N°
organi
piano/i
Programma
dell’amministrazione
di
sulle
11
soddisfare
saranno
da
scelte
di
AMMINISTRAZIONE di
______
istituzionali
attività
usare
regionalel[di
saranno
dei
vedi
servizi
comunicazione
in
beni
:
caso
quelle
scheda
Incremento
svolte. nel
______
quelle
comunali.
di
e
miglior
che
degli
disfunzioni
allegata
settore,JJ
comunale.
che
nella
diretta
uffici
modo
dell’efficienza
nell’inventano
dotazione GESTIONE
______
di
con
o
possibile
portata
disservizi.
i
cittadini
organica
generale.
le
della
sono
E
esigenze
Potenziare
CONTROLLO
per
associate
______
macchina
sono
garantire
Garantire
dei
associate
il
servizio cittadini.
ai
informazioni,
amministrativa
servizi
l’attività
ai
di
servizi
su
indicati. per 36 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Impieghi MMIN STRAZIONE DI GESTIONE ED! CONTROLLO
Cjsc oa
1 9 397 1864960 112 1660929 294 1130671,72 96.4 37295,87 317 550000 046 117346759 344 1130671 12 -, fl: 963 3’ 121 4,- Vr —7
3.4.6
Tecnici
Le
Tecnici,
Le
3.4.4 servizio
Miglioramento 3.4.3
e
3.4.2
Attività randagi.
-
sul
risorse
risorse
3.4.1 - —
—
fenomeno
— —
Coeren
PROGRAMMA con
Risorse
3.4.3.2
3.4.3.1
in
di
Finalità
di
Motivazione
Potenziamento
strumentali
umane particolare
—
polizia
polizia
possibilità
Descrizione e —
—
umane
da
potenziamento
del
urbana
impiegate Erogazione
Investimento:
stradale;
conseguire randagismo
ST.T7.
impiegate
di
delle
il
N°
piano/i
da
acquisto
dell’attività
e
del
13
di
progetto
impiegare.
scelte
saranno
Programma sorveglianza
POLIZIA
di
regionale/i
saranno
della
vedi
servizi
di in
-
ulteriore
“adotta
di
un
quelle
Razionale
scheda
segnaletica
vigilanza
LOCALE ottica
___-
quelle
nel
di
che
un
strumentazione
settore allegata
di territorio.
--
cane”.
che nella
gli
con
sicurezza
stradale
interventi nell’intervento
—---
l’attivazione
dotazione
Servizio
ed
per (lettore
—---———--—---
acquisto
sul
......
il
organica
di
di
cittadino.
traffico
sono
cattura
servizi
microchip).
di
assegnate
sono
mezzi
urbano,
aggiuntivi.
e
mantenimento
assegnate
tecnici segnaletica
—---
ai
servizi
per
ai
il
dei servizi
—-
stradale cani 36 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Impieghi P0 (li (CALE
OfC O 1t 35454 197 112394,54 100 000 0 000 0 11239454 231 11239454 100
3.4.6
Le
3.4.5—RisorsestrumeritaìTda
Sociali
Le
3.4.4
3.4.3
3.4.2
il
di Erogazione
- 34
rimborso
sorse
supporto.
risorse
3.4.1 — —
—
—
PROGRAMMA
ed
Coerenza
Risorse
3.4.3,2
3.4.3.1
Finalità
Motivazione
strumentah in
—
umane
delle
particolare
Descrizione
del Rendere
—
—
servizio
da
umane
spese
Erogazione
Investimento:
impiegate
con
conseguire
delle
im
il
effettivo
N°
viaggio
SS.T2.
da
piano/i
connesso
ieatesaranno
del
scelte
14
impiegare
saranno
Programma
di
ISTRUZIONE
agli
il
usare....
regionale/i
vedi
servizio
diritto
all’insegnamento
alunni.
quelle
scheda
allo
quee
di
studio,
di
che
consumo
allegata
PUBBLICA settore
che nella
_____
garantendo
nefl’inventaho
della
dotazione
scuola la
_____
organica
del
prosecuzione
sono
Vobbligo
ase
sono
e
associate
dei
del
servizi
ai
servizio servizi
______
ai
scolastici
mensa
servizi
Sociali ed 36 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Impieghi 5 TRUZIONE PUBBLICA
8( UO O 2 26 041 44 4 ?8 26120251 997 000 0 680 00 0 25 267 882 51 47 261 984 53 ‘ 7 0)0
I
3.4.6
Le
3.4.5
Le 3.4.4
3.4.3.2
3.4.3.1
struttura
culturali
Individuazione 3.4.3
sociali
3.4.2
spettacolo.
4-
Valorizzare
Garantire
risorse risorse
— —
— —
—
PROGRAMMA
Coerenza
e Risorse
— Risorse
—
Finalità
Motivazione
e
il
pubblica
Erogazione
Investimento:
strumentali umane
-
maggiore
di
Concessione
un
Descrizione
spettacolo
le
servizio strumentali umane
modalità da
tradizioni
impiegate
con
conseguire
coinvolgimento
impiegate delle
di
il
N°
bibliotecario
da
piano/i
vedi
servizio
con
del
dei
gestionali culturali
scelte
15 impiegare
da saranno
contenimento Programma
scheda
locali
usare.
regionale/i
saranno
CULTURA
di
alle
consumo
e
adeguato
della
quelle
che
allegata
promuovere
associazioni
quelle
popolazione.
permettano
di
che
dei
E
settore
e
BENI
che nella
moderno costi
nell’inventarìo
l’associazionismo
culturali
dotazione
CULTURALI
del
un
personale
e
maggior
programmare
e
di
organica
volontariato.
sono
e utilizzo
locale, minore
associate
sono
le
attività del
garantendone
associate
impegno
teatro
ai
culturali
servizi
da
ai
per
servizi
suhidicatìJ
e
parte
le
di
le
attività
finalità della 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Impieghi CULTURA E A! BENI CULTURALI
7 117827.87 1 4 1108278’ 100 0.00 0 000 0 11082787 228 11088 1’’ LJ ___
.
3.4.6
L
Le 3,4,5
Esterni
Le
3.4.4
fasce
Contribuire
34.2
risorse Gestione
-
3.4
risorse
risorse 3.4.1 - - — — —
—
di
PROGRAMMA
(SE.T1).
Coerenza
Risorse
finanziarie
Risorse
3.4.3.2
3.4.3.1
Motivazione
età. dell’impiantistica
—
umane
alla Descrizione —
—
diffusione
strumentali
umane
Erogazione
Investimento:
impiegate
con
disponibili
delle
il
N°
da
piano/i
del
delle 16
sportiva.
scelte
impiegare
da saranno Programma
-
SETTORE
Partecipazioneabandpercontnbyionali
di
usare.
pratiche
regionale/i
vedi
contributi
Erogazione
quelle
scheda
sportive
SPORTIVO
di
che
allegata
settore
nella di
———
e
contributi
ludiche
dotazione
E
RICREATIVO
in
alle
un’ottica
organica associazioni,
———
di
socializzazione sono
___ e!ostatah
—
coerentemente associate
--—______
tra
ai
servizi
le
varie con ___
— le 36 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
lmpiegh SPORTIVO ?ICREATfVO
( I I 5( 7 4 201 1 7 17 3 54 3927411 767 576000 1 3 61507 120 51 18498 415 3876546 56038 I I 31
3.4.6
Le
3.4.5
Esterni
Le 3.4.4
343 della
342 Incrementare
Monti
Completamento 3.4.1
34
risorse
risorse
- — —
— carta —
—
PROGRAMMA Mannu,
Coerenza (SE.T1)
Risorse
Risorse
3.4.3.2
3.4.3.1
Finalità
Motivazione
Descrizione
strumentali
umane
turistica
la
— e
—
strumentali
da
umane
dei
Erogazione
Investimento: impiegate
riscoperta con della
______conseguire
—
servizi
del
delle
impiegate
il
N°
vetrina
da
piano/i
Programma
17
scelte
impiegare
tecnici
da saranno delle ______
di
SETTORE
usare,... regionale/i
della saranno
vedi
servizio
(ST.T2)
tradizioni
quelle
scheda
terra
....
quelle
di
TURISTICO di
cruda
che consumo
architettoniche
allegata
settore
che
nella
e
nell’inventano
valorizzazione
dotazione ......
______
e
organica
dell
sono
‘artigianato
delle
associate
sono
chiese
associate
locale. ai
—
servizi
Risanamento
Realizzazione
ai
su servizi indicati.
_____ SIG 36 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Impieghi
o 0 00 000 0
LJTs&strumentaii
su
Le
Tecnici
PROGRAMMAN°l8
Le
centro
esterne.
Manutenzione
3.4.3
Sviluppo
3.4.2 manutenzione
-
Gestione
indicati.
risorse
risorse 3.4.1 —
—
abitato..
RTsorse
3.4.3,2
3.4.3.1
Finalità
Motivazione
Lavori
della
strumentali umane
-
della
Descrizione
dotazione
ordinaria straordinaria
—
umane per
da
circolazione
Erogazione
impiegate
con Investimento:
conseguire
la
delle
impiegate
i[anoii
manutenzione
da
e
del
stradale
straordinaria
scelte
impiegare
saranno
da
Programma
strade
stradale
di
VIABILITAE
rìiidi
saranno
vedi
servizio
e
miglioramento
e
interne
quelle
scheda
e
straordinaria
delle
della
quelle
di
che
consumo
al
strade.
viabilità
setto. allegata
TRASPORTI
centro
che
nella
della
nell’inventano
di
dotazione
locale,
abitato.
marciapiedi
stessa
compresa
Manutenzione organica
——
sono
e
cunette
ZZ
la
associate
sono
pubblica
delle
straordinaria
associate
ai
illuminazione,
strade
senvzi ai
—
interne
servizi strade
____ deI 36 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Impieghi AB TA E )EI T?ASPORTI
Sws oorent
163 4 O2462 21 34267 3 836 000 0 0C000 164 40961 76 844 341 683 S5
3.4.6
3.4.3
su
Le 3.4.5
Tecnici
Le 3.4.4
3.4.3
3.4,3,1 finanziamento.
LTh,i pubblica
straordinarie;
Piano
piano
nonché
Il
delle
interventi
Valorizzazione
Completamento
ed
Manutenzione
3.4
programma
indicati.
risorse
risorse infrastrutture —
— 2 —
—
fonti
di
annuale
PROGRAMMA
Coerenza
(ST.T6).
Risorse
Risorse
Finalità
la
Erogazione
salvaguardia
Investimento:
ed
strumentali
umane
di
—D
salvaguardia
energetiche
incremento
risparmio
piano
tende
e
Riduzione
da
strumentali
e
umane
del
triennale
esistenti.
e
impiegate
con completamento
conseguire:
ioedeI
potenziamento
delle
patrimonio
a
di
impiegate
e
il garantire
ed
vedi
servizi
rinnovabili,
ND
del
da
di
piano/i dell’ambiente.
alienazioni;
autonomia
dei
delle
tutela.
19
Gestione
impiegare
verde
scheda
saranno
da
Programma
consumi
di
GESTIONE
immobiliare.
usare
regionale/i manutenzioni
saranno
un
consumo.
pubblico
lavori
della
in
utilizzo
allegata
servizio
quelle
energetica
particolare
monitoraggio
energetici.
A
viabilità
delle
quelle
seguito
del
e
di
che
DEL
Realizzazione
forestazione
igiene
aree
settore
territorio
del
che
nella
rurale.
solare-termico
per
TERRITORIO
dell’incendio
Riduzione
patrimonio
SIC
delle
urbana.
nell’inventano
i
dotazione
servizi
di
Sistemazione
compatibile
opere
monti
delle
di
Realizzazione
e
delle
comunale
nuove
del
le
pubbliche
aree
e
organica
Mannu
E
strutture
fotovoltaico.
SIC
emissioni
sono
DELL’AMBIENTE
con
opere
pubbliche.
dell’orto
occorre
e
associate
lo
siano
sono
di
;monitoraggio
comunali
sviluppo
dell’Ecocentro
e
Monti
di
sistemazione
esse
botanico.
predisporre
CO2
associate
Ladu
ai
economico,
ordinarie
attraverso
per servizi
—
l’illuminazione
bandi
Completare
ai
comunale
di
un’adeguato
servizi
o
opere
e
l’utilizzo fonti
—
gli di 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Impieghi (ES TIONE DEL TERRITORIO E DELLAMBIENTE
Lsociali(sS.T1L
3.4.3,2
yizi_sociali
3,4.6
Su
Le
3.4.5
Le
3.4.4
3.4.3
Realizzazione
Assicurare
lerogazione
3.4.2
3.4
Interventi
risorse
indicati risorse 3.4.1 — — — —
—
PROGRAMMA
Coerenza
di
Risorse
Risorse
3.4.3.1
Finalità
Motivazione
socialità
strumentali
nel
umane
assistenza
Descrizione
diretta
campo
di all’interno
—
—
da
strumentali
umane
base.
Erogzione
Investimento:
impiegate
con
attraverso
conseguire:
di
socioassistenziale
delle
impiegate
servizi
alle
l
N°
da
piano/i
del
della
20
categorie
scelte
impiegare
saranno
da
Programma
ovvero
di
voucher;
SETTORE
usare
Casa
regionale/i
saranno
vedi
servizio
mediante
socialmente
quelle
scheda
dei
analiticamente
quelle
di
Nonni
SOCIALE
di
che
consumo
allegata
settore
corresponsione
che
nella
di
ed
un
nell’ìnventarìo
economicamente
dotazione
nucleo
esplicitati
di
di
organica
struttura
contributi
nel
sono
piano
piu
associate
sono
disagiate,
protetta;attuazione
economici. socioassistenziale.
—
associate ai
____
servizi
mediante
Erogare ai
— servizi
______di
— lavori — 36 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Impieghi
1:3 1 2.OO 42 1 9733664 3 5 54333554 884 12591963 2 6726OO 439 174598217 199 ‘;l 7’- 27 ‘7333654 ‘‘9 551 -•- ‘i 1:’- - - ______
3A PROGRAMMA N° 21 SVILUPPO ECONOMICO 341 De1zione del Projmna - Interventi in campo produttivo. Prosecuzione del progetto “IavoroXserrenti”con concessione di contributi alle imprese, nonché con la concessione in utilizzo dei locali dell’amministrazione disponibili a canone agevolato, in favore di imprese che operano od intendono operare nel nostro territorio. 4.2 Motivazione delle scelte Promozione e sostegno alla creazione di nuove imprese, attraverso il sostegno allauto impiego ed alle iniziative economiche individuali, supportare le imprese già esistenti favorendone lo sviluppo e la riorganizzazione. Garantire la presenza dell’ente nell’attività produttiva del paese, al fine di garantire lo sviluppo e l’occupazione.
3.4.3 — Finalità da conseguire Sostegno alle imprese 34.31 Investimento: vedi scheda allegata 343.2 Erogazione di incentivi 4.4 Risorse umane da impiegare Le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi Esterni (SE.T3).
345 Risorse strumentah da usare — Le risorse strumentali impiegate saranno quelle che nell’inventano sono associate ai servizi Su indicati.
ZCoerenza cbnl piano/i regionale/i dTitore. 3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Impieghi SVILUPPO ECONOM(CO
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
Spese corrent Spesa ocr )nvestimento Consolidate d svIuppo
entità (a) entità (b> %so entita (o’ 01 io) 0 30 1 1 3 20 27 1 391 20 100 000 0 000 0 15 331 0 ), 1 13 391 ‘0 30
3.4.5
4PROGRAMMA
Decreto
Decreto
Direttive
Legge
Legge
Legge
3.4.6 tecnici
Legge
Le_risorse 3.4.4
Le
avvalendosi
3.4.3
Garantire 3.4.2
-
lnterventì
Terre
risorse 3.4.1 — —
—
Regionale
Regionale
Regionale
Regionale
Coerenza
Risorse
3.4.3.1
3.4.3.2
Risorse
Finalità
Motivazione
del
Legge
sociali
in
strumentali
umane
un nel
materia
Descrizione
Presidente
della
servizio settore —
- —
112
da
strumentali
umane
esterni.
idano”
Egppe
Investimento:
piattaforma
impiegate
21
7
5
14
con
conseguire
di
agosto
del
Marzo
delle
giugno
Maggio
impiegate
produttivo:
SUAP
N°22
adeguato
il
2008,
della
da
che
piano/i
del
scelte
2008,
impiegare
2009,
saranno
da
Programma
si 2010,
-
SERViPRODUTflVi
Repubblica
2009, ______
regionale
di
articolo
DGR
avvale
usare
regionale/i saranno
vedi
servizi
alle
Sportello
N.
N.
N
N.
n.
3
quelle
scheda
3
imprese:
11
del
38
39/55
1
SUAP
quelle
del
Consorzio
che
di
Unico
allegata
7
del
settore:
il
che
settembre
nella
comune
23
Attività
nell’inventano
settembre
dotazione ClSA
____
agisce
Produttive 2010,
____
organica 2011
_____
n.160
da sono
_____
ente
Associato
associate sono
___
terzo
associate
(Unione nel
_____ ai
___
servizi
rilascio ai
_____
dei
servizi
suindicati.
dei Comuni
—— pareri — Im
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Impieghi SERVIZI PRODU7TIVI
000 0 000 0 ‘500000 026 1500000 100 0,00 0 0,00 0 150000003 15000,00 ‘00 0,00 0 SEZIONE 4
STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE
conseguenze
l’efficacia disposizioni
l’Amministrazione
competenze 42
normativa
personale,
L’attuazione
(1)
Indicare
Considerazioni
nell’erogazione
che
solo
ed
dei
normative
anche
comporta
non
adempimenti
n
programmi
in
parte
Accordi
ottimali
sullo
tutte
colmata,
hanno
dei
gravosi
stato
le
di
servizi
non
per
nell’erogazione
sue
programma,
di
ulteriormente
adempimenti
gli
attuazione
può
dalla
articolazioni
al
Enti
cittadino.
al
diminuzione
Locali.
momento
Patti
dei
dei
che
appesantito
Territoa1i, Altre
si
programmi
è
rallentano
servizi.
definirsi
delle
difficoltà
prodigata
risorse
(1)
ecc.
Nonostante
ottimale
la
l’azione
sono
al
macchina
disponibili
fine
da
a
amministrativa,
imputare
di
causa
le
garantire
e
amministrativa
suddette
dall’aggravio
della
alla
complessità
l’efficienza.
carenza
Le
difficoltà
recenti
delle
con di
REGIONALI
CONSIDERAZIONI
DI
SETTORE,
DEI
PROGRAMMI
DI
DELLA
SVILUPPO,
AGLI
SEZIONE
FINALI
ATTI
REGIONE
RISPETTO
AI
PROGRAM.MATICI
SULLA
6
PIANI
AI
COERENZA
REGIONALI PIANI
hanno
(solo
6.1
Dr,
per
$ebsta’fiqZeda\
Il
il
Valutazioni
Direttore
nte
Sretao
i
comuni
Timbro
generale)
che
finali
non
della
programmazione
Il
appesentante
I
il
tesponsabile Servizi
/
Tiziana
Legale
Mannu
Interni dei