PDF Źródłowy (572,9KB PDF)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
UCHWAŁA NR XXXI/221/2021 RADY GMINY CZARNOCIN z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713 i poz.1378) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305), uchwala się, co następuje: § 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 125.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1. § 2. Budżet po zmianach wyniesie: 1) dochody budżetowe 26.413.338,54 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 22.103.814,56 zł, dochody majątkowe w kwocie 4.309.523,98 zł; 2) wydatki budżetowe 28.078.612,49 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 21.808.833,01 zł, wydatki majątkowe w kwocie 6.269.779,48 zł. § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 1.665.273,95 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów w kwocie 910.603,70 zł, w tym pożyczką z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 144.817,00 zł, nadwyżką tj. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi określonych w odrębnych ustawach w kwocie 74.368,72 zł i wolnymi środkami w kwocie 680.301,53 zł. § 4. Dokonuje się zmian w przychodach roku 2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 2. § 5. Dokonuje się zmian limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 3. § 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 4. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Czarnocin Andrzej Krajewski ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 4A2C92B0-8B59-4078-9900-0BEEBDDDEE8E. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/221/2021 Rady Gminy Czarnocin z dnia 12 maja 2021 r. Zmiana w planie wydatków na rok 2021 Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: § programy na programy finansowane z wypłaty z Wniesienie Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki świadczenia na Wydatki finansowane z Wydatki bieżące dotacje na udziałem tytułu inwestycje i zakupy zakup i objęcie wkładów do grupa jednostek wynagrodzenia i wydatki związane z rzecz osób obsługa długu majątkowe udziałem zadania bieżące środków, o poręczeń i inwestycyjne akcji i udziałów spółek prawa budżetowych składki od nich realizacją ich fizycznych; środków, o naliczane statutowych zadań; których mowa w gwarancji których mowa w handlowego art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 201 539,14 32 000,00 32 000,00 5 650,00 26 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169 539,14 169 539,14 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 201 539,14 32 000,00 32 000,00 5 650,00 26 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169 539,14 169 539,14 0,00 0,00 0,00 Rodzaj zadania: Własne Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: § programy na programy finansowane z wypłaty z Wniesienie Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki świadczenia na Wydatki finansowane z Wydatki bieżące dotacje na udziałem tytułu inwestycje i zakupy zakup i objęcie wkładów do grupa jednostek wynagrodzenia i wydatki związane z rzecz osób obsługa długu majątkowe udziałem zadania bieżące środków, o poręczeń i inwestycyjne akcji i udziałów spółek prawa budżetowych składki od nich realizacją ich fizycznych; środków, o naliczane statutowych zadań; których mowa w gwarancji których mowa w handlowego art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 264 666,00 199 666,00 196 966,00 66 615,00 130 351,00 0,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 mieszkaniowa zwiększenie 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 389 666,00 199 666,00 196 966,00 66 615,00 130 351,00 0,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 190 000,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 264 666,00 199 666,00 196 966,00 66 615,00 130 351,00 0,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka gruntami zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70005 i nieruchomościami zwiększenie 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 389 666,00 199 666,00 196 966,00 66 615,00 130 351,00 0,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 190 000,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 jednostek zwiększenie 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych po zmianach 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 308 501,89 205 071,29 180 071,29 94 398,00 85 673,29 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 103 430,60 103 430,60 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo zmniejszenie -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 320 501,89 195 071,29 170 071,29 94 398,00 75 673,29 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 125 430,60 125 430,60 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 300 501,89 205 071,29 180 071,29 94 398,00 85 673,29 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 95 430,60 95 430,60 0,00 0,00 0,00 Ochotnicze straże zmniejszenie -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75412 pożarne zwiększenie 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 312 501,89 195 071,29 170 071,29 94 398,00 75 673,29 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 117 430,60 117 430,60 0,00 0,00 0,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 4A2C92B0-8B59-4078-9900-0BEEBDDDEE8E. Podpisany Strona 1 przed zmianą 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług zmniejszenie -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 remontowych zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 45 430,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 430,60 45 430,60 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 jednostek zwiększenie 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych po zmianach 67 430,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 430,60 67 430,60 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 282 996,15 293 227,69 130 227,69 12 000,00 118 227,69 163 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 989 768,46 1 989 768,46 1 791 944,43 0,00 0,00 Kultura i ochrona zmniejszenie -12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 000,00 -12 000,00 0,00 0,00 0,00 921 dziedzictwa narodowego zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 270 996,15 293 227,69 130 227,69 12 000,00 118 227,69 163 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 977 768,46 1 977 768,46 1 791 944,43 0,00 0,00 przed zmianą 80 727,69 68 727,69 65 727,69 6 000,00 59 727,69 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 000,00 -12 000,00 0,00 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 68 727,69 68 727,69 65 727,69 6 000,00 59 727,69 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne zmniejszenie -12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 000,00 -12 000,00 0,00 0,00 0,00 6060 jednostek zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 21 091 181,55 15 125 941,21 13 990 857,81 8 881 640,11 5 109 217,70 234 000,00 578 093,00 221 990,40 0,00 101 000,00 5 965 240,34 5 965 240,34 3 006 312,43 0,00 0,00 zmniejszenie -22 000,00 -10 000,00 -10 000,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 000,00 -12 000,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: zwiększenie 147 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 000,00 147 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 21 216 181,55 15 115 941,21 13 980 857,81 8 881 640,11 5 099 217,70 234 000,00 578 093,00 221 990,40 0,00 101 000,00 6 100 240,34 6 100 240,34 3 006 312,43 0,00 0,00 Rodzaj zadania: Zlecone Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: § programy na programy finansowane z wypłaty z Wniesienie Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki świadczenia na Wydatki finansowane z Wydatki bieżące dotacje na udziałem tytułu inwestycje i zakupy zakup i objęcie wkładów do grupa jednostek wynagrodzenia i wydatki związane z rzecz osób obsługa długu majątkowe udziałem zadania bieżące środków, o poręczeń i inwestycyjne akcji i udziałów spółek prawa budżetowych składki od nich realizacją ich fizycznych; środków, o naliczane statutowych zadań; których mowa w gwarancji których mowa w handlowego art.