sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 003 Prefeitura Municipal de Guajeru Plano Plurianual (Ppa)

MUNICÍPIO DE GUAJERU

APRESENTAÇÃO

Os responsáveis pela Gestão Pública Municipal, a quem cabem ás atividades de gerência e aplicação do erário público junto ao município, devem estabelecer como

papel fundamental instrumentos de planejamento, balizados em ações governamentais que tenham como objetivo promover as mudanças no ambiente socioeconômico e urbano do município, almejadas, esperadas e pactuadas pelos seus munícipes.

Nesse sentido, estando esta administração preocupada com o avanço e atendimento das necessidades da população do município de Guajeru, busca o direcionamento e a PPAconsolidação de um novo modelo de desenvolvimento, cujos pilares estão baseados numa gestão de política includente e redistributiva, que consiga promover 2014/2017o crescimento econômico associado a melhoria de vida da população como um todo.

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Desta forma, chamamos a atenção quanto ao Plano Plurianual (PPA: 2014/2017), que se constitui numa importante ferramenta de gestão e planejamento governamental. Tão importante é, que tem base constitucional na Carta Magna, estabelecendo as diretrizes, os objetivos e as metas para os dispêndios relativos aos investimentos, principalmente aqueles cujos programas possuem características de serviços continuados e de total necessidade para o bem estar da população em geral. Assim, o

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APRESENTAÇÃO

Os responsáveis pela Gestão Pública Municipal, a quem cabem ás atividades de gerência e aplicação do erário público junto ao município, devem estabelecer como papel fundamental instrumentos de planejamento, balizados em ações governamentais que tenham como objetivo promover as mudanças no ambiente socioeconômico e urbano do município, almejadas, esperadas e pactuadas pelos seus munícipes.

Nesse sentido, estando esta administração preocupada com o avanço e atendimento das necessidades da população do município de Condeúba, busca o direcionamento e a consolidação de um novo modelo de desenvolvimento, cujos pilares estão baseados numa gestão de política includente e redistributiva, que consiga promover o crescimento econômico associado a melhoria de vida da população como um todo.

Desta forma, chamamos a atenção quanto ao Plano Plurianual (PPA: 2014/2017), que se constitui numa importante ferramenta de gestão e planejamento governamental. Tão importante é, que tem base constitucional na Carta Magna, estabelecendo as diretrizes, os objetivos e as metas para os dispêndios relativos aos investimentos, principalmente aqueles cujos programas possuem características de serviços continuados e de total necessidade para o bem estar da população em geral. Assim, o Plano Plurianual, apresentado constitui-se num importante instrumento intermediário entre o Planejamento estratégico, de longo prazo, e os orçamentos anuais. Nessa perspectiva, vislumbramos a elaboração do presente Plano Plurianual, com base num entendimento da ação de planejamento, enquanto extensão de um processo de decisão política, em que o Governo tenha na sociedade organizada um parceiro fundamental na definição das políticas públicas. Estas se traduzem numa pactuação de

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compromissos entre o Poder Público e os diversos atores sociais, conferindo legitimidade e transparência às ações de Governo.

Entendemos que mesmo sendo o PPA uma exigência constitucional, não nos figura como esforço a construção de políticas públicas que convirjam na direção do cumprimento dos princípios de igualdade, justiça e democracia consagrados na nossa Constituição, por termos esses princípios como balizadores da nossa forma de gerir a coisa pública.

Em alinhamento às novas diretrizes e metodológicas de planejamento postas em prática pelo Governo Federal, nossa proposta é ampliar ainda mais essas parcerias com o Governo do estado da e com o próprio Governo Federal, independentemente das questões políticas partidárias, que quando colocadas em confronto com as políticas públicas voltadas ao bem estar da nossa população devem prevalecer os interesses da população. Nesse sentido, as ações que buscamos com essas novas perspectivas vão convergir no sentido da construção de uma agenda propositiva, que tem como norte temas estratégicos de diferentes naturezas – sociais, culturais, econômicos, logísticos, de infraestrutura, urbanos e territoriais.

Como atual gestor do município de Condeúba, me sinto privilegiado de ter a possibilidade da propositura de um Plano Plurianual com estas características. Assim como, conjuntamente como minha equipe de gestão e com a população do município, me sinto privilegiado e compromissado em efetivar todos os esforços no sentido de colocar em prática as diretrizes consolidadas neste PPA.

Entendemos como ação prioritária o cumprimento do conjunto dos serviços e produtos solicitados e necessitados pela população, a exemplo da consolidação da gestão dos programas federais, da gestão educacional das nossas crianças e jovens,

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dos programas relacionados a saúde, infraestrutura e demais políticas voltadas a melhoria de vida da nossa população.

Com o propósito de fortalecer o papel do município de Condeúba no cenário econômico regional, robustecendo o potencial competitivo da nossa economia local, objetivo que buscamos incansavelmente, definimos um elenco de investimentos considerados estratégicos e estruturadores do nosso processo de desenvolvimento.

Destacamos um conjunto de obras e investimentos em infraestrutura, social e urbana, que alicerçam as condições para a sustentabilidade – a médio e longo prazo – do ciclo de prosperidade e desenvolvimento que buscamos a todo custo.

No que se refere às ações de assistência e proteção social, nosso objetivo é manter e ampliar as ações e incentivos disponibilizados pelo Governo Federal buscando a inclusão sócio-produtiva, de caráter emancipatório, mobilizadoras das vontades individuais e coletivas, direcionadas à organização e capacitação para o trabalho. Essas iniciativas têm como objetivo incluir sócio-produtivamente, de forma sustentável e digna, o maior número de cidadãos do nosso município numa luta constante contra a situação de pobreza. Tendo como exemplo disso, de forma objetiva, o incentivo a Agricultura Familiar, fomentando condições para que aquele pequeno produtor possa retirar da sua propriedade o seu sustendo de forma digna.

Tendo como base um olhar no futuro, o Plano abrange também, perspectivas em termos de linhas gerais, no sentido de melhoramento de setores cruciais da nossa cidade, a exemplo de: Reforma e ampliação de escolas e postos de saúde, conservação de estradas vicinais, conservação de vias municipais, promoção de ações para desenvolvimento e fortalecimento do comercio e consequentemente da economia local, implementação de parcerias com o Estado e com o Governo Federal no sentido de atingir índices positivos no âmbito da segurança pública, implementação de políticas

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de incentivo a cultura local dentre outras diversas ações que possibilitam a melhoria da qualidade de vida da população.

É necessário que percebamos que o ambiente externo nos impõe um exercício de prudência e análise dos cenários sócio-políticos. Estaremos atentos, realizando um constante monitoramento dos desdobramentos do panorama Estadual e seus possíveis reflexos no desempenho dos diversos setores do nosso município. Afinal, não estamos isolados, o que nos conduz ao necessário aprimoramento das políticas de relacionamento com os demais organismos e instituições do nosso estado, sobretudo aqueles que possam, através de parcerias, transferir ao nosso município os recursos necessários para implantação das políticas publicas necessárias ao nosso desenvolvimento socioeconômico.

Enfim, o PPA 2014-2017, que ora apresentamos, traduz a renovação do nosso compromisso com a população do município de Condeúba, no sentido de iniciarmos a execução de políticas públicas buscando o máximo de eficácia, eficiência e efetividade na execução do gasto público. Pois entendemos que o verdadeiro crescimento baseado na “equidade social” é mais complexo do que se imagina, a verdadeira distribuição de renda e a consequente sociedade igualitária ou, menos desigual, que almejamos alcançar, depende de inúmeros fatores que devem ser levados em consideração nas políticas de governabilidade. Crescer com equidade implica em implementação de uma gestão pública moderna voltada para participação da população e aplicação responsável dos recursos públicos.

Há de se informar ainda, que o cenário dos últimos anos nos remete a um sentimento de reflexão para que possamos entender quais as ações são necessárias para alcançar os resultados almejados. E com isso, percebemos, que temos um árduo caminho a percorrer para termos uma distribuição de renda que gere uma equidade social. Quando obtivermos mudanças radicais no sistema de gestão política, com o

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corte dos desperdícios, fiscalização da aplicação do erário público e a verdadeira aplicação desta arrecadação em setores básicos da sociedade a exemplo da educação e saúde, poderemos enfim, deixar a visão de que a nossa cidade é feita de cenários de contradições, onde poucos possuem muito e muitos não possuem nem sequer o suficiente para viver com dignidade.

Ressaltamos o caráter pedagógico da metodologia utilizada na elaboração do PPA participativo, cuja principal disciplina é o exercício da cidadania e a participação social. É nessa perspectiva, de um cenário de parceria entre população e a Gestão Municipal - através do PPA 2014-2017, que estaremos transformando a estrutura socioeconômica historicamente desigual da nossa cidade. É nesse sentido que buscaremos os caminhos que possam viabilizar o atendimento dos anseios da população, garantidos constitucionalmente, no campo da educação, saúde, segurança infraestrutura e bem estar social.

Gilmar Rocha Cangussu Prefeito Municipal de Guajeru

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A DIMENSÃO ESTRATÉGICA NO PPA

O Plano Plurianual 2014-2017 inicia uma fase de maior diálogo entre as dimensões estratégicas e táticas do planejamento, pela aproximação com alguns dos objetivos estratégicos delineados no Plano de Governo e na nova forma de gestão que buscamos implantar em nosso município.

O Plano Plurianual é na verdade uma ferramenta de revisão do planejamento municipal de longo prazo, desenvolvido tendo em vista as principais demandas do município. Ele será posto em prática, pela administração em conjunto com a população cujas ações possibilitam as discussões de temas e projetos estratégicos colocados como prioritários para o desenvolvimento do município. O plano, e, sua implantação, é um processo, de modificação na forma de gestão publica que deve ser fomentado em conjunto com a população.

A principal estratégia de implementação do plano será o debate constante com a população, dando a oportunidade para que o cidadão, a quem o plano está direcionado, possa ao longo da gestão apresentar propostas de viabilização das ações em conjunto com a administração, fomentando assim as ações políticas modificadoras do atual cenário socioeconômico do município.

Desta forma, em primeiro lugar, a partir do debate lançado, buscamos a retomada da discussão estratégica em conjunto com as respectivas secretarias, entidades com sede no município, sociedade organizada e a população em geral. Cujo objetivo

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principal seria a multiplicação das iniciativas pautadas pela necessidade de pensar o longo prazo, de pensar em termos de missão, visão e grandes metas, de iluminar a gestão do cotidiano com as luzes de objetivos estratégicos.

Nesse sentido toda e qualquer movimentação, no sentido de concretizar as ações expostas no PPA é bem-vinda. Ações da gestão municipal, necessitam do apoio e do acompanhamento de todos os envolvidos para produção de informações e novos conhecimentos que se tornarão insumos essenciais para o sucesso que se almeja com a implementação do Plano Plurianual. Desta forma, a Gestão municipal de Guajeru, passa a adotar uma nova metodologia de planejamento, fundamentada nos temas estratégicos.

O que se busca na verdade, é atingir uma forma de gestão alinhada aos conceitos formulados pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, compreendemos os temas como áreas do conhecimento relevantes e estratégicos para a atuação governamental. Organizado em temas, o planejamento incorpora a lógica intersetorial e transversal das políticas públicas, permitindo uma maior articulação entre os níveis estratégicos, táticos e operacionais, tendo como parceiro principal a própria população.

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CONTEXTO SÓCIO-ECONÔMICO

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VISÃO GLOBALIZADA

Atualmente vivemos num mundo globalizado onde as fronteiras entre países e regiões não se configuram como . Nessa perspectiva, não podemos desconsiderar essa realidade quando tratamos de implementação de ações de gestão pública, principalmente a médio e longo prazo. Assim, vale ressaltar que a crise da economia mundial, iniciada em 2008, tem acelerado as mutações na estrutura e na hierarquia do sistema internacional de Estados, com significativa repercussão na divisão internacional do trabalho.

Atingindo inicialmente a economia norte-americana e contagiando, em seguida, a Europa e grande parte do globo, a crise mudou de perfil e tem exigido novas medidas de política econômica que minimizem o seu impacto. Ela esteve centrada, inicialmente, na quebra de grandes instituições financeiras, que foram socorridas pelos Estados ao custo da expansão da dívida pública. Seu desdobramento de crise de endividamento privado, imobiliário e bancário em crise fiscal e de dívida pública, nos EUA e na Europa, reforça o ambiente de incerteza e aversão ao risco que ameaça o desempenho das economias emergentes, inclusive o Brasil, que não podem ser desconsideradas por aqueles que estão a frente do processo de gestão pública.

Nessa perspectiva, as estimativas de crescimento mundial vêm sendo revistas para baixo pelas entidades e organizações internacionais de cooperação econômica, como o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Mundial (BIRD) e a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Ganha corpo a apreensão quanto aos limites da anêmica recuperação global que ocorre em ritmos distintos desde 2009, marcada por taxas de expansão insuficientes para reduzir o elevado desemprego nas economias avançadas e despertando o espectro do “duplo mergulho”, isto é, uma

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nova paralisia do sistema financeiro global. Como consequência, proliferam a retração da liquidez, o congelamento dos investimentos e a rápida redução dos fluxos internacionais de comércio, e ganha corpo a hipótese de um longo período de estagnação das economias centrais, marcado por baixo dinamismo e níveis elevados de desemprego.

Nesse cenário, cresce a importância da manutenção da trajetória de crescimento econômico nos países emergentes, sobretudo na China, Rússia, Índia e Brasil. Mas a sustentação da economia global pelo desenvolvimento dos chamados BRICs dependerá, antes de tudo, da evolução da economia chinesa. Esta enfrenta pressões inflacionárias, sociais e ambientais crescentes, e deve desacelerar seu ritmo de expansão. Todo esse panorama, influencia diretamente nas ações políticas de incentivo e de repasse das verbas de ordem federal que impactam positivamente ou negativamente no contexto socioeconômico dos municípios.

Ainda dentro desta visão globalizada é necessário enfatizar que a Organização das Nações Unidas estabeleceu oito objetivos para o Milênio, sendo o primeiro deles erradicar a extrema pobreza e a fome. Até 2015, a proporção dos mais pobres na população mundial deve permanecer em torno de 15%, acima dos 14,1% previstos antes da crise financeira mundial de 2007 a 2009. A crise teria levado 64 milhões de pessoas, em todo o globo, para o grupo dos extremamente pobres ao final de 2010. Como resultado dessa conjuntura adversa, estima-se que 53 milhões de pessoas estarão impedidas de deixar a pobreza até 2015.

A Meta I do primeiro objetivo do Milênio estipula reduzir pela metade, entre 1990 e 2015, a proporção das pessoas com renda inferior a um dólar por dia, conforme a paridade do poder de compra. O Brasil, já em 2008, cumpriu este objetivo: se, em 1990, 25,6% da sua população permanecia abaixo deste patamar, em 2008 o índice foi reduzido a 4,8%. No ano corrente, o percentual de pessoas vivendo nesta condição era

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de quase um quinto do observado em 1990, e pouco mais do que um terço do encontrado em 1995.

Esse avanço se concretizou porque o Brasil priorizou, nos anos recentes, o combate à pobreza e criou condições para a aceleração da mobilidade social. Os resultados são animadores: 28 milhões de brasileiros saíram da miséria e 36 milhões passaram à classe média. Contudo, há ainda 16,2 milhões vivendo na extrema pobreza. Para erradicá-la até 2014, o Governo Federal criou o Plano Brasil Sem Miséria, que visa aperfeiçoar e ampliar a experiência brasileira na área social.

O presente PPA, busca ações que convirjam nessa mesma linha, agregando ações de transferência de renda, garantia de acesso a serviços públicos nas áreas de educação, saúde, assistência social, saneamento, energia elétrica e inclusão produtiva. Nesse sentido as ações de gestão públicas em conjuntos com os seguimentos organizações da sociedade civil, devem buscar condições de manutenção dos programas e a ampliação de ações já existentes, no intuito de incluir a população mais pobre nas oportunidades a serem geradas.

VISÃO REGIONALIZADA

LOCALIZAÇÃO E ASPECTOS HISTÓRICOS

Nosso município está localizado a aproximadamente 657 quilômetros da capital Salvador. Tem a sua origem no Povoado de Santa Rosa, elevado a categoria de 4º distrito do Município de Condeúba no final do século XIX pela Lei municipal nº 4 de 19 de fevereiro de 1893. A criação do Município de Guajeru foi decretada pela Lei Estadual Nº 4.402 de 25 de Fevereiro de 1985.

As origens históricas do município de Guajeru remontam ao período de exploração e povoamento do “Alto Sertão da Serra Geral da Bahia” iniciando em fins do século

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XVII, quando o rei de Portugal concedeu ao nobre Antonio Guedes de Brito, uma “sesmaria” no Alto Sertão, dando ao mesmo poder para explorar as terras a procura de ouro e de outros metais preciosos e dar início à criação de gado na região. Aliás, todas as terras do sertão baiano foram doadas a duas famílias da mais alta fidalguia portuguesa: Os Garcia D’Ávila (proprietários da Casa da Torre) e os Guedes de Brito. Ambas encarregaram-se de introduzir a pecuária na região com a criação extensiva do gado vacum, desse modo, a procura por pastagens fez com que o sertão fosse explorado e povoado.

O povoamento da região do atual município de Guajeru está diretamente ligado à exploração das minas de iniciada em meados do século XVIII. Com a descoberta de ouro na Chapada Diamantina um enorme fluxo populacional deslocou-se da região das Minas Novas (norte de Minas Gerais) e de Goiás para o Alto Sertão baiano, muitas pessoas que vieram a procura de riqueza fixaram morada e permaneceram na região o que deu origem a fazendas e povoados. Além disso, a região do atual município de Guajeru no século XVIII era caminho de passagem de viajantes e tropeiros que se deslocavam das Minas Novas, norte de Minas Gerais, para a região de Rio de Contas.

A povoação que deu origem a atual cidade de Guajeru se formou a beira da estrada por onde passavam viajantes e aventureiros que partiam do norte de Minas Gerais em direção a Chapada diamantina. As primeiras edificações foram erguidas no lugar que a população atual denomina “Rua velha”. Em 1875, moradores da fazenda Posse com o apoio da família Porto, uma antiga família que residia no povoado, deram início à construção de uma capela no planalto próximo às residências. Com o tempo, várias construções foram feitas ao redor da capela e duas ruas começaram a se formar. A antiga povoação foi abandonada e um novo povoado começou a se formar ao lado da Igreja.

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Por volta de 1920 o distrito de Santa Rosa já alcançava razoável progresso, a cultura mais desenvolvida era o algodão e existia já no mesmo diversos estabelecimentos comerciais. Nessa época, eram juízes de paz do distrito: 1º Antonio Rodrigues de Brito, 2º João Soares Malta, 3º Juvêncio Francisco da Silva, 4º José Ferreira Porto Sobrinho. Escrivão de paz: Jesuíno Pereira de Souza e subdelegado de polícia Capm. Altino Pinheiro Cangussu.

A luta pela emancipação política de Guajeru foi lenta e árdua. Havia o medo de que o distrito não se enquadrasse nos requisitos exigidos pela lei para se emancipar. Para ser emancipado, o mesmo necessitaria ter uma população superior a dez mil habitantes e duzentas casas na sede. O censo do IBGE realizado em 1980 constatou que a população do distrito era de 9.402 habitantes e que na vila existiam 236 residências. Desse modo, em 1982, ano em que a luta pela emancipação foi intensificada, esperava-se que a população do distrito já tivesse atingido o número suficiente exigido para que o mesmo pudesse ser emancipado.

CARACTERIZAÇÃO

ÁREA IDHM 2010 FAIXA DO IDHM POPULAÇÃO (CENSO 2010) 646,41 KM² 0,569 BAIXO (IDHM ENTRE 0,5 E0,599) 10412 HAB.

DENSIDADE ANO DE MICRORREGIÃO MESORREGIÃO DEMOGRÁFICA INSTALAÇÃO CENTRO SUL BAIANO 16,06 HAB/KM² 1986

IDHM:

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Guajeru é 0,569, em 2010. O município está situado na faixa de Desenvolvimento Humano Baixo (IDHM entre 0,5 e 0,599). Entre 2000 e 2010, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,327), seguida por Longevidade e por Renda. Entre 1991 e 2000, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi Renda (com crescimento de 0,115), seguida por Longevidade e por Educação. Entre 2000 e 2010, o IDHM passou de 0,333 em 2000 para 0,569 em 2010 - uma taxa de crescimento de

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70,87%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido em 35,38% entre 2000 e 2010. Entre 1991 e 2000, o IDHM passou de 0,221 em 1991 para 0,333 em 2000 - uma taxa de crescimento de 50,68%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido em 14,38% entre 1991 e 2000. Entre 1991 e 2010, Guajeru teve um incremento no seu IDHM de 157,47% nas últimas duas décadas, acima da média de crescimento nacional (47,46%) e acima da média de crescimento estadual (70,98%). O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido em 44,67% entre 1991 e 2010. Guajeru ocupa a 4869ª posição, em 2010, em relação aos 5.565 municípios do Brasil, sendo que 4868 (87,48%) municípios estão em situação melhor e 697 (12,52%) municípios estão em situação igual ou pior. Em relação aos 417 outros municípios de Bahia, Guajeru ocupa a 306ª posição, sendo que 305 (73,14%) municípios estão em situação melhor e 112 (26,86%) municípios estão em situação pior ou igual.

DEMOGRAFIA E SAÚDE:

Entre 2000 e 2010, a população de Guajeru teve uma taxa média de crescimento anual de -3,68%. Na década anterior, de 1991 a 2000, a taxa média de crescimento anual foi de 2,82%. No Estado, estas taxas foram de 1,01% entre 2000 e 2010 e 1,01% entre 1991 e 2000. No país, foram de 1,01% entre 2000 e 2010 e 1,02% entre 1991 e 2000. Nas últimas duas décadas, a taxa de urbanização cresceu 125,47%. Entre 2000 e 2010, a razão de dependência de Guajeru passou de 62,75% para 53,73% e o índice de envelhecimento evoluiu de 7,66% para 11,35%. Entre 1991 e 2000, a razão de dependência foi de 86,01% para 62,75%, enquanto o índice de envelhecimento evoluiu de 7,33% para 7,66%. A mortalidade infantil (mortalidade de

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crianças com menos de um ano) em Guajeru reduziu 34%, passando de 36,3 por mil nascidos vivos em 2000 para 23,9 por mil nascidos vivos em 2010. Segundo os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas, a mortalidade infantil para o Brasil deve estar abaixo de 17,9 óbitos por mil em 2015. Em 2010, as taxas de mortalidade infantil do estado e do país eram 21,7 e 16,7 por mil nascidos vivos, respectivamente A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a dimensão Longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Em Guajeru, a esperança de vida ao nascer aumentou 8,7 anos nas últimas duas décadas, passando de 62,5 anos em 1991 para 66,8 anos em 2000, e para 71,2 anos em 2010. Em 2010, a esperança de vida ao nascer média para o estado é de 72,0 anos e, para o país, de 73,9 anos.

EDUCAÇÃO:

A proporção de crianças e jovens frequentando ou tendo completado determinados ciclos indica a situação da educação entre a população em idade escolar do município e compõe o IDHM Educação. No período de 2000 a 2010, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola cresceu 63,93% e no de período 1991 e 2000, 210,05%. A proporção de crianças de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental cresceu 266,17% entre 2000 e 2010 e 120,23% entre 1991 e 2000. A proporção de jovens entre 15 e 17 anos com ensino fundamental completo cresceu 491,82% no período de 2000 a 2010 e 436,15% no período de 1991 a 2000. E a proporção de jovens entre 18 e 20 anos com ensino médio completo cresceu 1.255,24% entre 2000 e 2010 e 191,67% entre 1991 e 2000. Em 2010, 49,93% dos alunos entre 6 e 14 anos de Guajeru estavam cursando o ensino fundamental regular na série correta para a idade. Em 2000 eram 22,70% e, em 1991, 10,23%. Entre os jovens de 15 a 17 anos, 14,03% estavam cursando o ensino médio regular sem atraso. Em 2000 eram 2,07% e, em 1991, 0,00%. Entre os alunos de 18 a 24 anos, 2,01%

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estavam cursando o ensino superior em 2010, 0,00% em 2000 e 0,00% em 1991. Nota-se que, em 2010 , 2,93% das crianças de 6 a 14 anos não frequentavam a escola, percentual que, entre os jovens de 15 a 17 anos atingia 18,28%. A escolaridade da população adulta é importante indicador de acesso a conhecimento e também compõe o IDHM Educação. Em 2010, 22,92% da população de 18 anos ou mais de idade tinha completado o ensino fundamental e 13,77% o ensino médio. Em Bahia, 46,07% e 31,32% respectivamente. Esse indicador carrega uma grande inércia, em função do peso das gerações mais antigas e de menos escolaridade. A taxa de analfabetismo da população de 18 anos ou mais diminuiu 18,27% nas últimas duas décadas. Os anos esperados de estudo indicam o número de anos que a criança que inicia a vida escolar no ano de referência tende a completar. Em 2010, Guajeru tinha 7,96 anos esperados de estudo, em 2000 tinha 5,97 anos e em 1991 5,44 anos. Enquanto que Bahia, tinha 8,63 anos esperados de estudo em 2010, 7,28 anos em 2000 e 5,75 anos em 1991.

RENDA:

A renda per capita média de Guajeru cresceu 208,79% nas últimas duas décadas, passando de R$78,27 em 1991 para R$160,70 em 2000 e R$241,69 em 2010. A taxa média anual de crescimento foi de 105,31% no primeiro período e 50,40% no segundo. A extrema pobreza (medida pela proporção de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 70,00, em reais de agosto de 2010) passou de 61,96% em 1991 para 35,16% em 2000 e para 23,67% em 2010. A desigualdade diminuiu: o Índice de Gini passou de 0,57 em 1991 para 0,49 em 2000 e para 0,46 em 2010.

TRABALHO:

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Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais (ou seja, o percentual dessa população que era economicamente ativa) passou de 62,36% em 2000 para 63,62% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação (ou seja, o percentual da população economicamente ativa que estava desocupada) passou de 7,02% em 2000 para 4,08% em 2010. Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais, 58,67% trabalhavam no setor agropecuário, 0,22% na indústria extrativa, 1,24% na indústria de transformação, 7,62% no setor de construção, 4,46% nos setores de utilidade pública, 4,09% no comércio e 21,80% no setor de serviços.

HABITAÇÃO:

INDICADORES DE HABITAÇÃO - GUAJERU – BA

1991 2000 2010 % da população em domicílios com água encanada 1,34 18,32 42,04 % da população em domicílios com energia elétrica 12,82 30,76 78,35 % da população em domicílios com coleta de lixo. *Somente para 41,57 93,32 97,06 população urbana

VULNERABILIDADE SOCIAL:

CRIANÇAS E JOVENS 1991 2000 2010 Mortalidade infantil 56,90 36,30 23,90 % de crianças de 4 a 5 anos fora da escola 70,06 23,40 % de crianças de 6 a 14 anos fora da escola 53,11 11,05 2,93 % de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam nem trabalham e são 14,78 16,32 vulneráveis à pobreza % de mulheres de 10 a 14 anos que tiveram filhos 0,00 0,00 0,00 % de mulheres de 15 a 17 anos que tiveram filhos 0,00 3,77 2,29 Taxa de atividade - 10 a 14 anos (%) 18,30 14,34 FAMÍLIA % de mães chefes de família sem fundamental completo e com filhos menores de 15 anos 7,10 5,35 17,90 % de pessoas em domicílios vulneráveis à pobreza e dependentes de idosos 9,85 7,94 7,05 % de crianças extremamente pobres 72,06 48,77 37,50 TRABALHO E RENDA % de vulneráveis à pobreza 96,10 78,4 62,80 % de pessoas de 18 anos ou mais sem fundamental completo e em ocupação 91,98 69,60 informal CONDIÇÃO DE MORADIA

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% de pessoas em domicílios com abastecimento de água e esgotamento 88,91 14,57 25,68 sanitário inadequados

PODER EXECUTIVO

ESTRATÉGIAS

Inclusão Social e Afirmação de Direitos

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PODER EXECUTIVO

ESTRATÉGIAS

Inclusão Social e Afirmações de Direito

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Mesmo estando presente na Constituição Brasileira de 1988 que todos são iguais perante a lei – sem distinção de qualquer natureza – a discriminação, o preconceito e a extrema desigualdade social persistem no país e também em nossa sociedade local.

Com o objetivo de enfrentarmos e diminuirmos esses elementos negativos, as políticas de combate à pobreza e de inclusão social devem ser priorizadas. Trata-se de garantir a satisfação de necessidades básicas, qualidade de vida e desenvolvimento humano para os indivíduos e grupos sociais que se encontram em desvantagem de oportunidades e direitos. Trata-se de assegurar o acesso universal a serviços públicos de qualidade, mas de entender também que as políticas sociais precisam ser orientadas segundo o princípio do tratamento equitativo e que a equidade dependendo muitas vezes de ações afirmativas.

Desta forma, a primeira estratégia do presente PPA, trata de Inclusão Social e Afirmação de Direitos, trazendo enfoques estratégicos, programas e compromissos que buscam incluir socialmente a população menos favorecida, reduzir as desigualdades, combater todas as formas de preconceito e respeitar as diferenças e diversidades de condições e opções que existem na sociedade baiana. A estratégia é formada pelos seguintes temas: Desenvolvimento Social, Esporte e Lazer, Saúde, Educação, Trabalho e Renda.

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Área Temática

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

A pobreza é um fenômeno complexo e multidimensional, resultado de processos econômicos, sociais, culturais e políticos entrecruzados. Ela se manifesta tanto nas assimetrias de acesso aos serviços e bens, quanto na frágil inserção da população mais pobre no sistema produtivo. A persistência da pobreza constitui o principal entrave para o desenvolvimento em bases sólidas e para a garantia do princípio da equidade.

Se a insuficiência de renda é um importante sinalizador de vulnerabilidade das pessoas, ela não é o único. Fatores sociais, geográficos e biológicos ampliam ou diminuem os efeitos desta carência sobre os indivíduos. Além de um rendimento capaz de suprir as necessidades básicas, é preciso garantir às pessoas pobres instrução, acesso à terra e a insumos para produção, saúde, moradia, justiça, apoio familiar e comunitário, crédito e acesso a oportunidades de trabalho e desenvolvimento pessoal.

Desde os anos 90, o combate à pobreza e à desigualdade vem sendo discutido de forma mais ampla a profunda em todas as regiões do Brasil. Em um país com o passivo de desigualdades e de exclusão social como o Brasil, não se pode pensar em desenvolvimento sem considerar como um objetivo prioritário a eliminação da pobreza absoluta e uma repartição mais redistributiva dos resultados do crescimento econômico. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2009, 14% da população baiana vivia em condições de extrema pobreza. Os pobres, ao mesmo tempo, somavam 39%. Em que pese os índices de pobreza absoluta e pobreza terem caído nos últimos anos, em torno de 1,9 milhão de baianos ainda podem ser considerados como

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extremamente pobres, por estarmos inseridos nesse contexto regional, a situação não poderia ser diferente em nosso município. Tendo como base informações disponibilizadas pelos organismos federais como IBGE e Portal ODM, podemos descrever os indicativos do município da seguinte forma:

O município, de 2000 a 2010, a proporção de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 reduziu em 29,4%; para alcançar a meta de redução de 50%, deve ter, em 2015, no máximo 26,0%. Para estimar a proporção de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza foi somada a renda de todas as pessoas do domicílio, e o total dividido pelo número de moradores, sendo considerado abaixo da linha da pobreza os que possuem renda per capita até R$ 140,00. No caso da indigência, este valor será inferior a R$ 70,00. No Estado, a proporção de pessoas com renda domiciliar per capita de até R$ 140,00 passou de 50,5%, em 2000, para 30,1% em 2010.

O município, de 2000 a 2010, a proporção de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 reduziu em 29,4%; para alcançar a meta de redução de 50%, deve ter, em 2015, no máximo 26,0%. Para estimar a proporção de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza foi somada a renda de todas as pessoas do domicílio, e o total dividido pelo número de moradores, sendo considerado abaixo da linha da pobreza os que possuem renda per capita até R$ 140,00. No caso da indigência, este valor será inferior a R$ 70,00. No Estado, a proporção de pessoas com renda domiciliar per capita de até R$ 140,00 passou de 50,5%, em 2000, para 30,1% em 2010.

Em 2012, o número de crianças pesadas pelo Programa Saúde Familiar era de 2.397; destas, 0,3% estavam desnutridas. No Estado, em 2007, 68,3% das crianças de 0 a 6 anos de idade viviam em famílias com rendimento per capita de até 1/2 salário

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mínimo. Segundo a Pesquisa de Orçamento Familiar (POF 2008), 34,8% das famílias pesquisadas informaram que a quantidade de alimentos consumidos no domicílio às vezes não era suficiente, enquanto que 14,1% afirmaram que normalmente a quantidade de alimentos não era suficiente.

Área Temática

SAÚDE

Nos próximos anos, a gestão do sistema de saúde do nosso município necessariamente deverá está entre as políticas prioritárias de ações do governo municipal – universalizado, prestando assistência de saúde básica, de média e alta complexidade, com qualidade e equidade a todos os cidadãos.

Os compromissos e ações relativas ao setor de Saúde, do nosso município, deverão considerar inicialmente a elevação da expectativa de vida da população, incluindo a faixa etária de 60 anos e mais, a qual representa, de acordo com o IBGE,

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um contingente de 10 % da população do estado da Bahia, não sendo diferente em nossa região. O envelhecimento exige uma mudança na oferta de serviços públicos de saúde, especialmente no que concerne à prevenção e ao tratamento de doenças crônicodegenerativas e à implantação de centros de assistência voltados para idosos.

Expandir e qualificar a atenção básica significa melhorar o atendimento com qualidade aos usuários do sistema, o que implica na ampliação e melhoria da infraestrutura da rede de Atenção Básica do município, articulada com o sistema de vigilância em saúde, potencializando apoio institucional em parceria com as Diretorias Regionais de Saúde (Dires) e o Governo Federal. Além disso, requer a capacitação de profissionais e gestores, ampliando e consolidando o apoio às equipes por profissionais e serviços especializados.

Para que a universalização do sistema se efetive, serão requeridas ações articuladas para garantir o acesso aos serviços. Para tal fim, são ações fundamentais a ampliação das unidades básicas de saúde, a consolidação do Programa Saúde na Família, a qualificação dos recursos humanos e a admissão de novos profissionais para atender à demanda da população em todos os territórios.O fortalecimento do sistema de média e alta complexidade exige, por sua vez, investimento cuidadosamente planejado em novos equipamentos e instalações.

Os avanços conquistados com a introdução de novas tecnologias promovem uma mudança radical no sistema de saúde, com a utilização de equipamentos cada vez mais sofisticados para a realização de exames médicos, diagnósticos precisos e cirurgias. A população exige que o o gestor publico acompanhe as inovações, incorporando em seus serviços médicos novos, medicamentos, técnicas e procedimentos.

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A forte incidência de DST/AIDS e de dengue, assim como a prevalência da hanseníase, de doenças crônico-degenerativas, cardiovasculares, tuberculoses e de transtornos mentais elevam o índice de morbimortalidade da população. É preciso lembrar ainda das mortes por causas externas e da mortalidade infantil provocada pela falta de acompanhamento da gestante durante o pré-natal e da criança, sobretudo no primeiro ano de vida.

São situações que exigem políticas mais agressivas de vigilância epidemiológica, riscos, agravos e controle das doenças de maior ocorrência. Outras políticas públicas transversais e intersetoriais, voltadas ao objetivo de reduzir o número de mortes por causas externas (acidentes de trânsito e homicídios), devem ser colocadas em prática.

O segmento de jovens requer uma atenção especial, no só pela vulnerabilidade a que estão expostos, como também pelo fato de demandar atenção específica das áreas de saúde e educação. O índice elevado de gravidez recoce de adolescentes e jovens entre 12 e 19 anos, em algumas regiões do estado, chama a atenção para a necessidade de intervenções, não sendo diferente a situação na cidade de Guajeru.

O enfrentamento aos desafios da saúde exigirá, com frequência, esse tipo de ação intersetorial ou transversal, articulada entre as áreas de saúde, educação, direitos humanos, saneamento básico e habitação social, combinando iniciativas do poder público e do setor privado, de forma a garantir atenção integral acessível a população e, em consequência, a alteração do atual quadro, do município de Guajeru, que se apresente em dados gerais na seguinte dimensão:

O número de óbitos de crianças menores de um ano no município, de 1995 a 2011, foi 39. A taxa de mortalidade de menores de um ano para o município, estimada a partir dos dados do Censo 2010, é de 7,0 a cada 1.000 crianças menores de um

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ano. Das crianças de até 1 ano de idade, em 2010, 2,8% não tinham registro de nascimento em cartório. Este percentual cai para 0,9% entre as crianças até 10 anos. O número de óbitos de crianças de até um ano informados no Estado representa 72,5% dos casos estimados para o local no ano de 2008. Esse valor sugere que pode ter um mio índice de subnotificação de óbitos no município. Entre 1997 e 2008, no Estado, a taxa de mortalidade de menores de 1 ano corrigida para as áreas de baixos índices de registro 0,0 de 44,8 para 23,3 a cada mil nascidos vivos, o que representa um 0,0 de 48,0% em relação a 1997.

Uma das ações importantes para a redução da mortalidade infantil é a prevenção através de imunização contra doenças infecto-contagiosas. Em 2012, 99,7% das crianças menores de 1 ano estavam com a carteira de vacinação em dia. Não houve óbitos de crianças menores de um ano no município, de 1995 a 2011. A taxa de mortalidade materna máxima recomendada pela Organização Panamericana de Saúde - OPAS é de 20 casos a cada 100 mil nascidos vivos. No Brasil, em 2010, esse número foi de 60,1; mas devido a subnotificações estaria próximo de 68,2 óbitos a cada 100 mil nascidos vivos, segundo a estimativa da Rede Interagencial de Informações para a Saúde - RIPSA. Óbito materno é aquele decorrente de complicações na gestação, geradas pelo aborto, parto ou puerpério (até 42 dias após o parto). É importante que cada município tenha seu Comitê de Mortalidade Materna, inclusive ajudando no preenchimento da declaração de óbito, para evitar as subnotificações e melhorar o entendimento das principais causas das mortes.

O Ministério da Saúde recomenda, no mínimo, seis consultas pré-natais durante a gravidez. Quanto maior o número de consultas pré-natais, maior a garantia de uma gestação e parto seguros, prevenindo, assim, a saúde da mãe e do bebê. A proporção de gestantes sem acompanhamento pré-natal, em 2011, neste município, foi de 2,0%. As gestantes com 7 ou mais consultas foram 73,3%.

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Em 2011, no Município, 100,0% dos nascidos vivos tiveram seus partos assistidos por profissionais qualificados de saúde. A previsão, em 2008, era de que 93,0% dos nascidos vivos estimados para o Estado fossem registrados nos sistemas de controle de nascidos vivos.

O percentual de mães com idades inferiores a 20 anos é preocupante. Na maioria dos casos, as meninas passam a enfrentar problemas e a assumir responsabilidades para as quais não estão preparadas, com graves consequências para elas mesmas e para a sociedade.

O Município teve de 2005 a 2012, 2 casos de AIDS diagnosticados. (Dados consolidados até 30.06.2012). No Estado, a taxa de incidência em 2011 era de 12,6 de casos e a mortalidade em 2011, 4,2 a cada 100 mil habitantes. A proporção de mulheres infectadas foi de 37,6%, enquanto entre jovens de 15 a 24 anos foi de 7,6%. Algumas doenças são transmitidas por insetos, chamados vetores, como espécies que transmitem malária, febre amarela, leishmaniose, dengue, dentre outras doenças.

No município, entre 2001 e 2011, houve 56 casos de doenças transmitidas por mosquitos, dentre os quais nenhum caso confirmado de malária, nenhum caso confirmado de febre amarela, nenhum caso confirmado de leishmaniose, 56 notificações de dengue. A taxa de mortalidade (a cada 100 mil habitantes) associada às doenças transmitidas por mosquitos no Estado, em 2011, foi de 0,3. O Brasil inclui-se entre os países com alto número de casos de hanseníase no mundo. A hanseníase, é uma doença infecciosa, causada por uma bactéria, que afeta a pele e nervos periféricos. No Estado, em 2009, a prevalência de hanseníase era de 1,7 a cada 10 mil habitantes.

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Área Temática

EDUCAÇÃO

De certa maneira podemos afirmar que vivemos, no âmbito nacional, um momento privilegiado no campo das políticas públicas educacionais. A capacidade e as alternativas de financiamento multiplicaram-se nos últimos anos e a educação conquistou, definitivamente, o status de agenda prioritária, em todo o país. Neste contexto, a

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Conferência Nacional de Educação (CONAE) elegeu como foco principal a construção de um Sistema Articulado de Educação para o Brasil, que deve buscar superar a histórica fragmentação das ações dos agentes que compõem a atividade educacional.

Na Bahia, a educação básica pública é de responsabilidade da Secretaria da Educação do Estado e das secretarias municipais de educação, seja por meio da gestão exercida diretamente sobre as unidades escolares de cada rede, seja por meio do regime de colaboração entre Estado, municípios e governo federal conforme as competências estabelecidas no artigo 10 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996. Atualmente, os municípios baianos têm um papel preponderante na oferta da educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental, respondendo ainda por 33,8% da oferta de matrículas das séries finais desta etapa do ensino básico. Para elevar a qualidade na prestação dos serviços educacionais, a valorização dos profissionais da educação tem assumido status de política estruturante para a melhoria da qualidade educacional, ao lado de outros elementos importantes como financiamento, gestão democrática e avaliação institucional. A maior valorização desses profissionais é expectativa tanto nacional quanto baiana. As taxas brutas e líquidas de escolarização têm mostrado que a Bahia está em situação desfavorável em relação ao Brasil e ao Nordeste, em todos os níveis de ensino, não sendo diferente em nossa cidade.

No cenário nacional e também em nosso município, no ensino fundamental, em particular, existe um grande percentual de estudantes em idade avançada para as séries que cursam, como consequência do ingresso tardio na escola, de reprovações sucessivas e de abandonos temporários. A reprovação e o abandono da escola na rede estadual e nas redes municipais têm apresentado os primeiros sinais de redução, mas a queda dos índices ainda é modesta e restrita ao primeiro segmento da escolaridade obrigatória, o que não permite considerar o problema como superado.

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É importante considerar que, mesmo entre estudantes ou egressos de séries mais avançadas, não é raro encontrar pouco domínio de habilidades básicas de leitura e escrita, evidenciando que a alfabetização não foi definitivamente consolidada. Ao se considerar o analfabetismo funcional e o analfabetismo escolar como resultados diretamente relacionados com o fracasso na e da escola, o desafio da educação pública exige o desenvolvimento de programas e projetos capazes de assegurar, a todos os que ingressam nas unidades públicas de ensino, condições favoráveis a uma permanência bem sucedida e à conclusão das etapas sucessivas de escolaridade.

Outra expectativa é a da expansão da educação em tempo integral na rede pública, uma vez que o governo federal e o estadual têm programas que visam expandir esse formato educacional. As escolas que funcionam em tempo integral oferecem, além de educação no turno regular, oficinas pedagógicas no contraturno em temas como meio ambiente, direitos humanos, cultura e artes, cultura digital, prevenção e promoção da saúde, comunicação, educação científica e econômica, esportes, reforço escolar e outros.

É nessa perspectiva que as ações de educação devem ser trabalhadas em nossa cidade. Nossas crianças e jovens devem ser preparadas para os desafios do futuro, somente assim, será fomentada uma verdadeira revolução socioeconômica conduzindo a nossa cidade e nossa região a um panorama que nos permita atender aos preceitos e direitos elencados na nossa Constituição Federal. Em se tratando do setor de educação a nossa cidade possui índices alarmantes que de forma panorâmica se apresentam da seguinte forma:

No município, em 2010, 21,0% das crianças de 7 a 14 anos não estavam cursando o ensino fundamental. A taxa de conclusão, entre jovens de 15 a 17 anos, era de 41,2%. Caso queiramos que em futuro próximo não haja mais analfabetos, é preciso garantir que todos os jovens cursem o ensino fundamental. O percentual de

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alfabetização de jovens e adolescentes entre 15 e 24 anos, em 2010, era de 96,8%. No Estado, em 2010, a taxa de frequência líquida no ensino fundamental era de 83,1%. No ensino médio, este valor cai para 36,1%.

A distorção idade-série eleva-se à medida que se avança nos níveis de ensino. Entre alunos do ensino fundamental, estão com idade superior à recomendada nos anos iniciais, 27,2% e nos anos finais, 40,1% chegando a 36,5% de defasagem entre os que alcançam o ensino médio.

O IDEB é um índice que combina o rendimento escolar às notas do exame Prova Brasil, aplicado a crianças da 4ª e 8ª séries, podendo variar de 0 a 10. Este município está na 3.278.ª posição, entre os 5.565 do Brasil, quando avaliados os alunos da 4.ª série , e na 3.138.ª, no caso dos alunos da 8.ª série. O IDEB nacional, em 2011, foi de 4,7 para os anos iniciais do ensino fundamental em escolas públicas e de 3,9 para os anos finais. Nas escolas particulares, as notas médias foram, respectivamente, 6,5 e 6,0.

A razão entre meninas e meninos no ensino fundamental, em 2006, indicava que, para cada 100 meninas, havia 99 meninos. No ensino médio, esta razão passa a 149 para cada 100 meninos. A razão entre mulheres e homens alfabetizados na faixa etária de 15 a 24 anos era de 101,6% em 2010. Sempre que o percentual deste indicador for superior a 100%, significa que existe maior número de mulheres para cada 100 homens.

Com relação à inserção no mercado de trabalho, havia maior representação das mulheres. A participação da mulher no mercado de trabalho formal era de 56,6% em 2011. O percentual do rendimento feminino em relação ao masculino era de 88,1% em 2011, independentemente da escolaridade. Entre os de nível superior o percentual passa para 78,0%.

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A proporção de mulheres eleitas para a Câmara de Vereadores no município foi de 33,3%. A participação feminina na política é muito restrita; nas eleições de 2012, apenas 12,5% de vereadoras foram eleitas no Estado.

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TRABALHO E RENDA

Pensar a renda e o trabalho para os próximos anos vai além de criar oportunidades de emprego. Trata-se de buscar opções de vida para a população do município, os quais, ao longo da história, sofreram com péssimas condições de trabalho e pouca capacidade de auferir rendimento. Estas opções podem avançar além do assalariamento padrão; é necessário apoiar também o trabalho autônomo, os microempreendedores individuais e as cooperativas, sem perder de vista a promoção de um trabalho digno e de acordo com as condições mínimas de salubridade e segurança, assegurando-se a igualdade de gênero e étnica.

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Desde 2003, quando o Brasil assinou um memorando de cooperação técnica com a OIT, a fim de estabelecer a promoção de uma Agenda do Trabalho Decente, verifica- se no país uma busca para concretizar uma relação de trabalho mais justa e equitativa.

Assim, essa atual gestão municipal torna pública sua preocupação com o oferecimento de trabalho em condições adequadas, já que tomou para si a atribuição de tornar realidade as ideias objetivadas nos pilares estabelecidos pela OIT, que são: o respeito aos princípios e direitos fundamentais do trabalho, a geração de mais e melhores empregos, a extensão da proteção social e a promoção do diálogo social.

Nesse sentido programas sociais podem contribuir, significativamente, para a geração de trabalho e renda, em especial aqueles que possibilitaram ao trabalhador exercer suas atividades de forma independente.

Em nossa região, o atraso da modernização da agropecuária, a inexistência de indústrias que atuam na produção de bens intermediários, geraram um excedente de trabalhadores que nunca foram incorporados ao circuito da acumulação do capital. Derivam daí os altos níveis de desemprego (tanto aberto quanto oculto) e de persistência de relações informais de trabalho como estratégias de sobrevivência pessoal e familiar. Em 2009, menos de 30% da população baiana ocupada trabalhou com carteira assinada e apenas 35,7% contribuiu com a previdência, sendo esta também uma realidade bem igual ou bem próxima em nossa cidade.

Diante dessa realidade, torna-se imprescindível a intervenção governamental para garantir e ampliar direitos sociais básicos. As ações devem buscar corrigir os desequilíbrios, a fim de permitir uma melhor distribuição dos benefícios do

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desenvolvimento econômico entre as regiões e entre os diversos grupos de empreendedores e trabalhadores.

Será preciso, inicialmente, resguardar os interesses das crianças e adolescentes e oferecer condições igualitárias de trabalho. Para os jovens, deve-se proporcionar educação ao invés de trabalho. Para negros, mulheres e outros grupos de trabalhadores discriminados, será necessário assegurar direitos.

Nessa perspectiva, as ações de gestão devem garantir a segurança dos trabalhadores na execução de suas atividades. Assim, a promoção de mecanismos de proteção da integridade física e psicológica do trabalhador deve ser intensificada, visto que os acidentes de trabalho, as lesões por esforço repetitivo, a exposição ao barulho ou materiais perigosos, a depressão por assédio moral e outros fatores crescem como explicações para significativa parcela dos afastamentos de trabalhadores.

É dever do Gestor Público, fomentar políticas, que consigam vincular à criação de trabalhos decentes uma dimensão sustentável. Para isso, as políticas de fomentação do trabalho, emprego e renda deve incluir uma diretriz direcionada ao fomento dos “empregos verdes”. Trata-se de avançar no desenvolvimento de uma economia sustentável, incentivando não apenas a geração de postos de trabalho nos setores econômicos, mas também de iniciar a construção de uma rede de prestação de serviços ambientais, financiada por recursos públicos e privados, com foco na preservação dos solos, rios e matas, reflorestamento, reciclagem e outras atividades.

A inclusão no mundo do trabalho exige, sobretudo, o investimento em educação. É de fundamental importância informar os trabalhadores sobre seus direitos e instruir, estimular e monitorar os empregadores com o objetivo de fazê-los pautar suas atividades através da manutenção de uma relação trabalhista saudável e civilizada, que

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se assente também na valorização contínua dos recursos humanos.

Nesse sentido tratar de renda e trabalho implica em efetivar mecanismos para implantação de programas em parceria com o governo do estado e com o governo federal, para juntos criarem as condições para fomentação da economia e do comércio local. Nesse sentido, implantar políticas de desenvolvimento do mercado local é fundamental para se alcançar resultados positivos, tendo como exemplo o SEBRAE, que inclusive, lançou uma cartilha de sugestões para serem implantadas nos PPA´s, objetivando a fomentação das pequenas e medias empresas locais.

Dentre as indicações fornecidas pelo SEBRAE, destacamos as seguintes, como ações que serão buscadas pele atual gestão do município de Guajeru: adequar a legislação municipal à Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, unificar os procedimentos de compras e contratações, melhorar a infraestrutura física do setor de compras e adquirir novos equipamentos, promover cursos e seminários sobre Compras Governamentais para servidores e fornecedores, efetivar a reestruturação administrativa do setor de compras, implementar as compras sustentáveis, atualizar a legislação tributária municipal, promovendo a desoneração dos impostos e taxas cobrados aos pequenos negócios locais, simplificar os procedimentos de abertura, alteração e baixa das micro e pequenas empresas, simplificar e desonerar o processo de licenciamento das empresas, implantar a sala do empreendedor, simplificar e atualizar as posturas municipais,para facilitar a instalação e regularização dos pequenos negócios, mapear a informalidade e desenvolver ações de estímulo à formalização, facilitar e promover o acesso ao microcrédito.

Entendemos que todas essas ações quando implementadas podem modificar significativamente o cenário do trabalho e rende da nossa cidade que em linhas gerais apresentam os seguintes dados:

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A renda per capita média de Guajeru cresceu 208,79% nas últimas duas décadas, passando de R$78,27 em 1991 para R$160,70 em 2000 e R$241,69 em 2010. A taxa média anual de crescimento foi de 105,31% no primeiro período e 50,40% no segundo. A extrema pobreza (medida pela proporção de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 70,00, em reais de agosto de 2010) passou de 61,96% em 1991 para 35,16% em 2000 e para 23,67% em 2010. A desigualdade diminuiu: o Índice de Gini passou de 0,57 em 1991 para 0,49 em 2000 e para 0,46 em 2010.

Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais (ou seja, o percentual dessa população que era economicamente ativa) passou de 62,36% em 2000 para 63,62% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação (ou seja, o percentual da população economicamente ativa que estava desocupada) passou de 7,02% em 2000 para 4,08% em 2010.

Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais, 58,67% trabalhavam no setor agropecuário, 0,22% na indústria extrativa, 1,24% na indústria de transformação, 7,62% no setor de construção, 4,46% nos setores de utilidade pública, 4,09% no comércio e 21,80% no setor de serviços.

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ESPORTE E LAZER

As atividades esportivas são consideradas, cada vez mais, importante instrumento para desenvolver a cidadania e promover a inclusão social. Podem colaborar decisivamente para que se elevem os patamares de desenvolvimento humano, qualidade de vida e equidade nas relações sociais. Valores como solidariedade, respeito ao próximo, tolerância, sentido coletivo, cooperação, disciplina, capacidade de liderança, respeito às regras e noções de trabalho em equipe são fundamentais tanto para a formação esportiva como para a vida em comunidade do cidadão.

Diversas nações têm utilizado o fomento ao esporte e lazer, aliados à educação como forma de obter alto desempenho em modalidades esportivas, como estímulo à ocupação e inclusão social de grupos vulneráveis das suas populações. O documento

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final da III Conferência Nacional do Esporte comprova que o Brasil também consolidou e incorporou tais conceitos em sua política de esporte e lazer.

Destaca-se a necessidade, no país, de massificar as práticas do esporte e lazer, seja como atividade educacional ou como atividade lúdica. A prática do esporte é associada à saúde e ao envelhecimento com melhor qualidade de vida. O esporte favorece, ainda, a redução das desigualdades, sendo parte integrante de uma política transversal de segurança pública e constituindo-se em importante atividade econômica, com potencial significativo para a geração de emprego e renda. O acesso ao esporte e lazer e às práticas esportivas educativas e participativas integra os objetivos da Política Nacional do Esporte, configurando um direito humano fundamental, garantia de que os indivíduos possam conquistar uma vida saudável e plena.

Dialogando com este quadro de referência, a política para a área, nos próximos anos, considera o acesso ao esporte/lazer não apenas um direito de cidadania, mas também um vetor de desenvolvimento. Ações serão apoiadas com base nessa visão estratégica e serão implementadas de forma articulada e continuada, numa perspectiva de médio e longo prazos.

Algumas orientações estratégicas foram levadas em consideração para o desenho de ações de um programa consolidado para o esporte e lazer: (a) garantir a criação e a manutenção permanente dos equipamentos nos espaços escolares, destinados à prática do esporte e lazer educacional; (b) construir, adequar, ampliar e qualificar espaços públicos de atividades físicas, esporte e lazer para a população em geral; (c) estimular o esporte escolar; (d) promover festivais, jogos, competições escolares e comunitárias; (f) estimular à prática do esporte, atividade física, saúde e qualidade de vida pela população; (g) ampliar e modernizar instalações esportivas e de lazer; (h)

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desenvolver a ciência esportiva no município, e (i) valorizar os profissionais que atuam no esporte e lazer.

Com este programa, objetiva-se consolidar uma política pública voltada para o desporto e capaz de estruturar o esporte na cidade como ferramenta de inclusão social e, instrumento que possibilite aos jovens e crianças a escolha de uma prática de esporte em detrimento de opções vinculadas ao álcool e drogas por exemplo.

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MAIO AMBIENTE

Um dos grandes desafios dos governos, corporações, entidades, associações, enfim, de toda comunidade internacional, na atual conjuntura mundial é, sem dúvida, a conciliação da necessidade de crescimento econômico com a sustentabilidade ambiental. Neste sentido, torna-se cada vez mais presente a preocupação, racionalizada, com a preservação, conservação, manutenção e recuperação dos recursos do meio ambiente.

Em 1992, no Rio de Janeiro, ocorreu a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como ECO 92. Nesse encontro, foi estabelecida a Convenção sobre Diversidade Biológica, que visa à conservação e utilização sustentável da diversidade biológica do planeta, a adequação do acesso aos recursos ambientais e genéticos, com a repartição justa e equitativa dos benefícios gerados pelos seus usos.

Para o Brasil, a ECO 92 tem um significado particular, por se constituir em um dos doze países de megadiversidade, que concentram juntos cerca de 70% da diversidade bio lógica do planeta. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, entre 15 a 20% dessa diversidade está aqui. A conservação dos biomas brasileiros tem avançado bastante nos últimos anos, graças a avanços como o início do monitoramento por satélite do desmatamento no Cerrado e na Caatinga, Mas é necessário ir além, reconhecendo que o potencial da perda de biodiversidade deve ser considerado, efetivamente, no âmbito decisório, quando da implementação de políticas e ações públicas e privadas, de forma a evitá-la ou mitigá-la.

Dotada de enorme diversidade natural, a Bahia e, em particular a nossa região e cidade de Guajeru se insere em posição de destaque nesse contexto, com seus ambientes distintos e peculiares – como o sistema ambiental da mata atlântica, da caatinga e do cerrado – e, na contracorrente, um processo de industrialização que, ao

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longo dos últimos anos, gerou alguns passivos ambientais significativos. Os problemas ambientais existentes nesses sistemas são diversos e dispersos regionalmente, em decorrência tanto da concentração populacional quanto das atividades econômicas.

Isso ocorre, fundamentalmente, em função do fato desses sistemas estarem fortemente vinculados às demandas produtivas globais como o turismo, silvicultura, carcinocultura, mineração, produção de grãos e de agrocombustíveis e à ausência de diretrizes ambientais – nacionais e estaduais. Essas atividades terminaram por gerar fortes impactos ambientais ao longo dos anos. No que se refere, por exemplo, à qualidade das águas, pudesse citar o assoreamento de recursos hídricos por conta de desmatamento das margens (matas ciliares), uma agricultura migratória sem controle e práticas agrícolas deficientes, como alteração de canais de rios e margens de lagos, por meio de diques, canalizações, drenagens e o uso abusivo de defensivos agrícolas.

Romper esse quadro de crescente degradação exige a promoção do desenvolvimento do setor primário em bases sustentáveis, através de ações de capacitação profissional, acesso ao microcrédito e fomento à economia solidária, geridos no âmbito dos colegiados territoriais e dos comitês de bacias hidrográficas.

No que se refere à qualidade do solo, registram-se danos causados por contaminação das atividades agropecuárias, erosão, além de ocupações irregulares. De forma desafiadora para a gestão pública, torna-se imperativo um maior controle de modo a reduzir os prejuízos gerados pela exploração irracional do solo. É indispensável, ainda, avançar na regulação, monitoramento e controle da emissão de gases poluidores, no tratamento adequado do esgoto doméstico e no enfrentamento aos sérios problemas de drenagem, agravados pela inadequada deposição de lixo e o assoreamento dos corpos d’água.

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O destino que é dado ao lixo na grande maioria dos municípios baianos é alarmante, considerando que, em média, há três lixões por município. São eles depósitos a céu aberto, sem isso a aumento ou controle da entrada de pessoas e animais e desprovidos de quaisquer mecanismos para evitar a poluição ambiental, provocada pela decomposição e lixiviação dos resíduos sólidos. O quadro na Bahia e em especial na nossa região merece um olhar cuidadoso da gestão pública, na medida em que há 438 pontos de disposição irregular de resíduos sólidos, entre aterros sanitários inadequados e lixões, e que dos 326 pontos analisados, localizados em 303 municípios, 276 são lixões.

Nesse sentido, a criação ou ampliação de consórcios municipais é uma iniciativa extremamente favorável, quando consideradas práticas oportunas como o manejo de resíduos sólidos, a disseminação de sistemas de coleta seletiva e reciclagem de materiais, a inserção e formação sócio produtiva dos catadores de materiais recicláveis em associações ou cooperativas, na tentativa de amenizar este cenário.

Deve-se ressaltar, porém, que apenas uma pequena parte do lixo produzido no estado é seletivamente coletado por catadores, autônomos ou associados em cooperativas. Especificamente no que se refere ao patrimônio natural, a construção e implantação de um programa estadual de serviços ambientais, voltados para a revitalização e preservação de ativos naturais, priorizando nascentes e matas ciliares nas bacias mais degradadas do estado, proporcionaria um grande avanço para a sociedade baiana.

A falta de saneamento básico é um dos maiores problemas ambientais e sociais do país e da Bahia em particular, não sendo diferente em nossa região. A contaminação de rios por efluentes domésticos e industriais e resíduos sólidos encarece o tratamento da água para o abastecimento público, e começa a gerar situações de escassez de disponibilidade de água de qualidade em áreas com abundantes recursos

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hídricos. A expansão do saneamento básico, especialmente da coleta e tratamento de esgotos e a proteção de nascentes, mananciais, várzeas e áreas no entorno dos rios são ações urgentes e necessárias para a conservação dos recursos hídricos das regiões mais densamente.

A regularização ambiental de um empreendimento que envolve o atendimento de premissas estabelecidas nos diversos dispositivos legais relativos ao meio ambiente, dentre elas: licenciamento ambiental, controle florestal e outorga de recursos hídricos. O desafio consiste na realização de diagnósticos prévios, a partir da caracterização dos perfis dos empreendimentos, quanto aos insumos e equipamentos utilizados, além dos resíduos e efluentes gerados. Os diagnósticos visam ao mapeamento e identificação da situação ambiental de cada uma das empresas localizadas nas áreas nas áreas dos municípios, posteriormente, subsidiarão a elaboração dos planos de ação específicos para cada área diagnosticada.

Ainda na linha da descentralização e fortalecimento da gestão ambiental, torna-se uma meta necessária o fortalecimento da gestão ambiental compartilhada (Resolução CEPRAM 3925/09) na Bahia, que visa organizar e ampliar a capacidade dos municípios baianos na gestão ambiental municipal, mediante normas de cooperação entre os sistemas estadual e municipal de meio ambiente. Por fim, atingir a qualidade ambiental por meio do desenvolvimento e aprimoramento dos instrumentos de regulação, fiscalização e monitoramento, possibilitando-lhes eficácia, celeridade e segurança, além de assegurar que as atividades econômicas e sociais sejam implantadas de forma sustentável, com o objetivo final de proteção a toda população e suas futuras gerações, deve ser uma busca constante em toda e qualquer gestão pública moderna.

Entendemos que as políticas ambientais na esfera municipal devem convergir no mesmo sentido da Política Nacional de Meio Ambiente que tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando a

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assegurar, no País, e consequentemente em nossas cidades, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, sendo assim, as políticas e ações buscadas no presente plano devem convergir no sentido de atingir em linhas gerais, dentre outras, as seguintes prerrogativas:

I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo; II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; III - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas; V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras; VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais; VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental; VIII - recuperação de áreas degradadas; IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação; X- educação ambiental em todos os níveis do ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para a participação ativa na defesa do meio ambiente.

É nessa linha e nessa perspectiva que se busca trabalhar a questão do maio ambiente junto ao município de Guajeru. Somos parte de um todo, e desta forma, não podemos desvincular nossas ações daquelas traçadas a nível macro. O uso de subsídio ambiental exige cautela e responsabilidade. Desta forma, é necessário considerar alternativas quando do desenho de incentivos positivos. Instrumentos como tributos ambientais e sistemas de direitos negociáveis tem um potencial interessante e devem ser explorados na política ambiental brasileira, não podendo ser diferente em nossa cidade e região.

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Somente desta forma, poderemos mudar o atual cenário em nossa cidade e em nossa região que, em linhas gerais, tendo como base informações do ultimo Senso IBGE, se apresenta da seguinte forma:

O município declara não ter apresentado ocorrências impactantes observadas com freqüência no meio ambiente nos últimos 24 meses.O município não possui Conselho Municipal de Meio Ambiente. O município não contou com recursos específicos para a área ambiental nos últimos 12 meses. Não possui Fundo Municipal de Meio Ambiente. O município não realiza licenciamento ambiental de impacto local.

O Município, em 2010, 38,4% dos moradores tinham acesso à rede de água geral com canalização em pelo menos um cômodo e 0,9% possuíam formas de esgotamento sanitário consideradas adequadas. No Estado, em 2010, o percentual de moradores urbanos com acesso à rede geral de abastecimento, com canalização em pelo menos um cômodo, era de 90,3%. Com acesso à rede de esgoto adequada (rede geral ou fossa séptica) eram 66,3%.

Como instrumento de planejamento territorial este município não dispõe de Plano Diretor. O município declarou, em 2008, não existirem loteamentos irregulares e também favelas, mocambos, palafitas ou assemelhados. Neste município, não existe processo de regularização fundiária. Não existe legislação municipal específica que dispõe sobre regularização fundia ria e sem plano ou programa específico de regularização fundiária.

O Município, em 2010, não haviam moradores urbanos vivendo em aglomerados subnormais (favelas e similares). Em 2010, 94,7% dos moradores urbanos contavam com o serviço de coleta de resíduos e 93,8% tinham energia elétrica distribuída pela companhia responsável (uso exclusivo). Para ser considerado proprietário, o residente deve possuir documentação de acordo com as normas legais que garantem esse direito,

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sela ela de propriedade ou de aluguel. A proporção de moradores, em 2010, com acesso ao direito de propriedade (própria ou alugada) atinge 97,7%.

Área Temática

DESENVOLVIMENTO URBANO

A partir da Constituição de 1988 e do Estatuto da Cidade, em 2001, a questão urbana passou a ser considerada política pública, configurando-se como estratégica nas três esferas de governo. Na Bahia, a política estadual de desenvolvimento urbano visa à melhoria da qualidade de vida nas cidades, com desenvolvimento socioeconômico e socioambiental equilibrado dos espaços nas cidades e da rede urbana estadual. Apesar dos avanços, o Estado ainda convive com grandes problemas no fornecimento de bens públicos e serviços básicos para a população, fruto da ausência de políticas específicas no passado esse cenário reflete diretamente na atual situação da nossa região não sendo diferente na cidade de Guajeru.

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O ainda reduzido acesso domiciliar à água, saneamento e energia são incompatíveis com qualquer padrão moderno de sociabilidade e já deveriam ter sido superados para uma parcela mais significativa da população. O Estatuto atribuiu aos municípios a implementação de planos diretores participativos, definindo uma série de instrumentos urbanísticos que têm no combate à especulação imobiliária e na regularização fundiária dos imóveis urbanos seus principais objetivos.

Os serviços urbanos domiciliares apresentam melhorias nas coberturas ao longo dos anos, mas ainda necessitam ser ampliados de forma significativa. Exemplo disso é o caso do esgotamento sanitário, com o acesso à rede geral ou fossa séptica chegando a menos de 60% dos domicílios em 2009. Apesar se constatar, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD, uma rápida expansão da proporção de domicílios com acesso à rede geral de água (quase 80% em 2009) e uma situação de quase universalização do acesso domiciliar a energia elétrica (96,52%), investimentos adicionais precisarão ser feitos para que a eletrificação e o acesso a água de boa qualidade atinjam a integralidade dos domicílios – urbanos e rurais –, proporcionando qualidade de vida a toda a população.

Outro fato a ser destacado é que o processo de urbanização desordenada, nos últimos anos, contribuiu para o agravamento dos problemas relativos à disposição de resíduos sólidos. O volume de lixo produzido nas cidades tem crescido sistematicamente nos últimos anos, fenômeno que pode ser explicado pela urbanização, mudanças na estratificação social, com o aumento do peso relativo das classes médias. Do total de 13,5 mil toneladas de resíduos sólidos produzidos em 2010, apenas 76% foram coletadas, respondendo por uma variação positiva insignificante de 1% em relação a 2009, não sendo diferente essa realidade em nossa cidade.

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Uma das questões essenciais na política de gestão de desenvolvimento urbano é justamente a garantia do direito à acessibilidade e mobilidade, variáveis importantes não apenas para a qualidade de vida da população, mas também para a elevação da produtividade do trabalho nas cidades. As dificuldades de acessibilidade nos centros urbanos é um tema antigo, que vem ganhando espaço nos últimos anos devido à sua importância como variável que permite identificar áreas com desigualdades na oferta de infraestrutura básica e que se vincula diretamente ao bem-estar dos cidadãos, em especial aqueles com restrições físicas de deslocamento.

O seu conceito está relacionado, principalmente, à qualidade de acesso ao sistema de transporte e à comunicação, exigindo da sociedade a oferta destes serviços sem obstáculos e com conforto para todo e qualquer cidadão. É notória a insuficiência de investimentos na implantação e requalificação dos serviços e equipamentos públicos disponíveis. Esse setor em especial maior atenção, pois a densidade demográfica, a diversificada rede de serviços e as necessidades da população exigem investimentos mais significativos e soluções complexas.

Tem sido comum nos estudos sobre as pequenas cidades no Brasil considerar somente o aspecto quantitativo para defini-las. Ou seja, é o número de população de uma cidade que permite determiná-la como pequena ou não. Desse modo, atribui-se a adjetivação de pequena cidade àquelas cuja população não ultrapassa vinte mil habitantes, embora alguns estudos tenham referenciado o valor numérico de apenas dez mil habitantes. Vale salientar que o parâmetro de vinte mil é utilizado por órgãos oficiais como: o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) e o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA/RN).

A definição que toma o número populacional como referência, além de simplificadora, apresenta-se frágil e insuficiente para prover teoricamente, aqueles

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pesquisadores que procuram, de uma forma crítica, compreender a realidade socioespacial das pequenas cidades, sobretudo porque analisá-la tendo por base o número de população, significa perder de vista todo o conteúdo dialético que está implícito na cidade, sendo essa considerada como um espaço complexo, no qual está presente, dentre outros processos sociais, o conflito social, decorrente das estruturas sociais e das relações de poder vigentes. No interior dessa complexidade, realidades, mesmo que antagônicas, se completam para se reproduzirem.

Portanto, entendemos que a pequena cidade deve ser analisada e, portanto, compreendida, a partir das relações que são estabelecidas no contexto urbano-regional em que se encontra, sugerindo, assim, a análise do processo de produção do espaço em sua totalidade, não perdendo de vista a lógica de construção e reprodução das pequenas cidades como espaços, também, de produção e reprodução do capital.

Esta compreensão aponta para a necessidade de estudar a pequena cidade, considerando também os laços de sociabilidades que são construídos ao longo da história de vida cotidiana do povo e do lugar. Ressaltamos que estudar o cotidiano em pequenas cidades significa estabelecer a reciprocidade e implicações entre as diversas situações envolvidas, sendo necessário, portanto entender que a cotidianidade que se instaura hoje no âmbito das pequenas cidades, não pode mais ser concebida isoladamente, sem que se considere uma relação estreita com as formas de organização e de existência da sociedade.

Assim, o planejamento torna-se fundamental na definição dos interesses sociais, confrontando e articulando esses interesses e alternativas para a sociedade. Desse modo, a ação do planejamento deve assegurar a ampla mobilização e participação de todos os interessados na discussão, na negociação e na tomada de decisões. Trata-se, portanto, de alternativa política e também técnica, de negociação e decisão coletiva, compartilhada sobre um futuro comum das populações municipais. Nesse sentido, o planejamento urbano, enquanto instrumento do ordenamento territorial representa uma

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contribuição fundamental para a capacitação e o desenvolvimento sociopolítico da sociedade, desde que seja resultante de um processo de conteúdo, ao mesmo tempo técnico e político.

Outra referência importante do planejamento urbano no Brasil foi a elaboração do relatório da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano e a fundação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano (CNDU). As propostas de planejamento urbano estavam atreladas ao desenvolvimento da indústria, considerada como a atividade que desencadearia o desenvolvimento da nação. Nesse sentido, o planejar a cidade se voltou principalmente para a dimensão econômica, ficando à margem a dimensão social. Essa opção adotada pelo Estado brasileiro pode ser apontada como um dos fatores responsáveis pela centralização do planejamento nas grandes cidades, ficando as pequenas e médias cidades a mercê das vontades de grupos políticos, ou mesmo dos interesses individuais de seus gestores.

Diante dessa realidade, nos deparamos com uma baixa capacidade fiscal dos municípios fincando os mesmos ao disporem, basicamente, somente dos recursos do Fundo de Participação do Município - FPM, devendo estes garantir todos os gastos municipais. E assim, o FPM, na grande maioria dos municípios, em especial naqueles cuja sede é uma pequena cidade, é utilizado quase que exclusivamente para o pagamento dos funcionários e das despesas referentes à manutenção da própria prefeitura, sendo assim, outro impeditivo a uma ação efetiva de planejamento, uma vez que o município não tem receita suficiente para efetuar e implementar o seu planejamento.

Sendo este o entendimento, optamos metodologicamente por uma leitura do planejamento com vista à implementação de equipamentos específicos, para a educação, para a saúde, para o desenvolvimento urbano e para o lazer.

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De início, sem nenhuma possibilidade de estarmos cometendo equívocos ou injustiça, afirmamos ser inexistente qualquer ação planejadora, no âmbito da gestão municipal das pequenas cidades que tenham como foco equipamentos inerentes aos setores da saúde, desenvolvimento urbano, educação e lazer, no sentido de estabelecer metas, objetivos, princípios e diretrizes.

Ficou perceptível que os municípios que têm como sede uma pequena cidade, objetivamente, contam apenas com os recursos do FPM, que são suficientes apenas para a manutenção da máquina administrativa municipal, não sendo criada nenhuma condição para investimentos sociais respaldados no pensar o futuro da cidade e se preparar para o enfrentamento das dificuldades que possivelmente sejam apresentadas.

Por fim, se olharmos a realidade atual da nossa cidade o planejamento de equipamentos sociais não tem sido objeto de reflexão dos gestores públicos responsáveis pelas administrações antecessoras, daí resultando um verdadeiro processo de segregação e seletividade espacial, conduzindo às populações que lhes habitam a um intenso processo de exclusão social, é, nossa vontade, em conjunto com a população é mudar essa realidade.

Assim, como podemos ver, as questões levantadas são instigantes e desafiadoras. A elucidação das mesmas nos impõe a realização de novas pesquisas, seja no campo da teoria, seja no campo da empiria. Não importa em que dimensão essas discussões sejam feitas. Importa sim, que mudanças sejam efetuadas e que a verdadeira cidadania possa ser vivenciada não por um grupo, mas por todos os que fazem parte da sociedade.

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CULTURA E DESENVOLVIMENTO

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Cultura, em sentido amplo, é tudo que é apreendido e partilhado por indivíduos de determinado grupo. De um lado, as atividades culturais refletem o conjunto de práticas do cotidiano que diferencia grupos e povos. Do outro, envolvem processos de produção, circulação e consumo de bens, retendo, assim, também uma dimensão econômica.

Transformações na economia, na tecnologia e em praxes sociais – como a digitalização, o crescimento da importância do trabalho imaterial e as mudanças no consumo do lazer – têm levado a significativas transformações no papel da cultura nas atividades produtivas. Este novo peso econômico da cultura foi analisado pela empresa de consultoria Price Waterhouse & Coopers, que estimou, para o ano de 2006, em US$ 1,4 trilhão, aproximadamente, o faturamento da Indústria Global de Entretenimento e Mídia. O mesmo estudo projetou para 2011 uma receita de US$ 2 trilhões, o que corresponde a um crescimento médio de 6,4% ao ano no período 2007-2011.

O elemento cultural, nas últimas décadas, tornou-se um aspecto fundamental na construção do modelo de desenvolvimento contemporâneo de uma nação. Há uma tendência de utilizar a “cultura como recurso”, dirigida para a melhoria social, política e econômica das comunidades. As políticas culturais vêm reconhecendo dimensão claramente econômica da cultura. Em todos os países, há uma forma ou outra de intervenção dos poderes públicos com o objetivo de proteger o patrimônio e fomentar a vida artística e cultural. Nos anos 1990, principalmente em resposta à necessidade de promover a revitalização de determinadas regiões e cidades, começou a ser utilizado, no âmbito das políticas públicas, o termo indústria criativa como uma nova categorização, aplicada ao setor cultural e às atividades de serviços baseadas na criatividade. Esta abarca as atividades culturais tradicionais e, ao mesmo tempo, enfatiza o papel da arte e da cultura na promoção de inovação e crescimento econômico. No Brasil, tem sido utilizado o conceito de “economia criativa”, que engloba a criação,

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produção e distribuição de produtos e serviços que usam o conhecimento, a criatividade e o ativo intelectual como principais recursos produtivos.

O Governo Federal tem considerado a cultura como atividade estratégica para o país. Nos últimos oito anos, colocou-se a dimensão econômica da cultura como um elemento chave da política cultural. O nosso estado é conhecida por sua forte vocação cultural e criatividade dos seus artistas. Nossa cidade possui uma história e elementos culturais muito ricos e singulares, que devem ser objetos de uma política voltada à conservação destes elementos.

Algumas questões devem ser consideradas para o desenho de uma política que consolide a cultura como segmento econômico importante: democratização do acesso à cultura, viabilização de meios para produção cultural, fomento aos segmentos criativos estratégicos para o desenvolvimento da nossa cidade e a preservação do patrimônio cultural local.

Nesse sentido a democratização do acesso à cultura deve ser entendida não apenas como ampliação do consumo cultural, mas, também, como acesso aos meios de produção da cultura. Reconhecem-se as necessidades do cidadão e o seu direito de acessar patrimônios simbólicos herdados, ampliando o consumo de bens culturais qualificados e garantindo serviços culturais regulares. É necessário, entretanto, que o mesmo cidadão tenha a possibilidade de acesso à formação especializada, aos mecanismos de fomento e, principalmente, às redes de comunicação e produção.

O acesso à cultura deve envolver variados aspectos: primeiro, o acesso físico, ou seja, melhor distribuição geográfica dos equipamentos culturais qualificados segundo, o acesso econômico, diz respeito aos custos de participar da vida cultural da sua cidade, em que estes, muitas vezes, precisam ser subvencionados para que o consumo cultural

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seja possível para a população; terceiro, o acesso intelectual, ou seja, a compreensão das linguagens da arte, da história e do contexto social em que a cultura é criada. Por fim, a garantia de circulação e a distribuição dos bens culturais gerados, os quais devem, necessariamente, passar pela inclusão digital, assim como ao acesso à internet.

Outra questão que se apresenta é como estimular a produção artística em suas diferentes linguagens e, também, a diversificação dos sujeitos que pensam e contribuem para a cultura. Ou seja, disponibilizar meios para a produção cultural de maneira democrática. Esse aspecto passa pela garantia de formas de fomento às atividades relacionadas ao campo cultural como o incentivo aos novos artistas, as manifestações étnicas, as comunidades, e os povos tradicionais que apresentam projetos que dificilmente conseguem incentivos da parte do setor privado.

É preciso desenhar um modelo que seja capaz de aliar poder público e mercado dentro desta perspectiva de fomentar a cultura. A democratização dos meios de produção cultural depende, também, de maior capacitação e profissionalização dos agentes e entidades culturais. O que significa tanto uma maior formação artística como uma formação técnica na formulação e gestão de projetos e na administração de negócios. O que significa, ainda, uma maior capacitação nas áreas contábil, jurídica, produtiva e de crédito nas diversas atividades da rede/cadeia produtiva cultural.

Assim a gestão do setor de cultura exige a organização sistêmica das políticas culturais e dos recursos, por meio de articulação e pactuação das relações intragovernamentais com instâncias de participação da sociedade. Buscando assim, os incentivos estaduais e federais no sentido de fomentar a cultura local mantendo o respeito pela história e pela cultura da nossa cidade.

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Guajeru /BA, 30 de Agosto de 2013.

Of. nº _____/GP.

Senhor Presidente:

Encaminho à consideração dessa Colenda Casa Legislativa o Projeto de Lei que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2014 a 2017.

Tal projeto, Senhor Presidente, foi elaborado em estrita consonância com as prioridades das discutidas em Audiência Pública, com o disposto no § 1º do art. 165 da Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município de Guajerú e com a Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.

Valho-me da oportunidade, Senhor Presidente, para reiterar-lhe as expressões de meu elevado apreço.

Atenciosamente,

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 064 Prefeitura Municipal de Guajeru

Gilmar Rocha Cangussu Prefeito.

A Sua Excelência,

Presidente da Câmara Municipal de Guajeru

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 065 Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação 101 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO do Programa

Título da Ação 2001 - Manutenção dos Serviços Administrativos

Órgão/Unidade 16 - CÂMARA MUNICIPAL Gestora

Órgão/Unidade 16 - CÂMARA MUNICIPAL Executora

Objetivo da Constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dos orçamentos do Município, agregando Ação as despesas que não são passíveis de apropriação em programas ou ações finalísticas.

A atividade padronizada ?Manutenção dos Serviços Administrativos? agregará as despesas a um nível mais sintético, visando uma melhor adequação orçamentária aos recursos financeiros disponíveis. Nesse sentido se constitui na agregação de despesas de natureza administrativa que não puderem ser apropriadas em ações finalísticas, nem a um programa finalístico. Essas despesas, quando claramente associadas a determinada ação finalística, devem ser apropriadas nesta ação; Essas despesas compreendem: serviços administrativos; manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos do Município; Descrição da manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos; tecnologia da informação, sob a Ação ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas de informações gerenciais internos; estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas etc; produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais atividades-meio necessárias à gestão e administração da unidade.

Detalhamento da Ação

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de FISCAL Orçamento

Função 01 - Legislativa

Sub-função 031 - Ação Legislativa

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 250.000,00 261.250,00 273.006,25 285.291,53 Total 1.069.547,78

Fontes de Descrição 2014 2015 2016 2017 Recursos 0 - Recursos Ordinarios 250.000,00 261.250,00 273.006,25 285.291,53

GH

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação 101 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO do Programa

Título da Ação 2002 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos

Órgão/Unidade 16 - CÂMARA MUNICIPAL Gestora

Órgão/Unidade 16 - CÂMARA MUNICIPAL Executora

Objetivo da Constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dos orçamentos do Município, agregando Ação as despesas que não são passíveis de apropriação em programas ou ações finalísticas.

A atividade padronizada "Manutenção dos Serviços Administrativos" agregará as despesas a um nível mais sintético, visando uma melhor adequação orçamentária aos recursos financeiros disponíveis. Nesse sentido se constitui na agregação de despesas de natureza administrativa que não puderem ser apropriadas em ações finalísticas, nem a um programa finalístico. Essas despesas, quando claramente associadas a determinada ação finalística, devem ser apropriadas nesta ação; Essas despesas compreendem: serviços administrativos; manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos do Município; Descrição da manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos; tecnologia da informação, sob a Ação ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas de informações gerenciais internos; estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas etc; produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais atividades-meio necessárias à gestão e administração da unidade.

Detalhamento da Ação

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de FISCAL Orçamento

Função 01 - Legislativa

Sub-função 031 - Ação Legislativa

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 380.000,01 397.100,01 414.969,51 433.643,13 Total 1.625.712,66

Fontes de Descrição 2014 2015 2016 2017 Recursos 0 - Recursos Ordinarios 380.000,01 397.100,01 414.969,51 433.643,13

GH

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação 102 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO do Programa

Título da Ação 2003 - Manutenção dos Serviços Administrativos

Órgão/Unidade 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Gestora

Órgão/Unidade 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Executora

Objetivo da Constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dos orçamentos do Município, agregando Ação as despesas que não são passíveis de apropriação em programas ou ações finalísticas.

A atividade padronizada "Manutenção dos Serviços Administrativos" agregará as despesas a um nível mais sintético, visando uma melhor adequação orçamentária aos recursos financeiros disponíveis. Nesse sentido se constitui na agregação de despesas de natureza administrativa que não puderem ser apropriadas em ações finalísticas, nem a um programa finalístico. Essas despesas, quando claramente associadas a determinada ação finalística, devem ser apropriadas nesta ação; Essas despesas compreendem: serviços administrativos; manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos do Município; Descrição da manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos; tecnologia da informação, sob a Ação ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas de informações gerenciais internos; estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas etc; produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais atividades-meio necessárias à gestão e administração da unidade.

Detalhamento da Ação

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de FISCAL Orçamento

Função 12 - Educação

Sub-função 125 - Normatização e Fiscalização

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 180.000,00 1.881.000,00 1.965.645,00 2.054.027,02 Total 6.080.672,02

Descrição 2014 2015 2016 2017 Fontes de 19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%) 250.000,00 261.250,00 100.000.273,00 285.291,53 Recursos 19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%) 650.000,00 679.250,00 709.816,25 741.757,98 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE 350.000,00 365.750,00 382.208,75 399.408,14 1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 550.000,00 574.750,00 600.613,75 627.641,37

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 068 Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do 140 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA Programa

Título da Ação 2089 - Modernização do Atendimento ao Público do Município

Órgão/Unidade Gestora 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Órgão/Unidade Executora 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Objetivo da Ação Ações que possibilitem a modernização do Atendimento ao Público do Município

Efetuar politicas voltadas aos servidores públicos para que os mesmo desenvolvam um atendimento de qualidade e de Descrição da Ação forma moderna

Treinamento constante de pessoal e aquisição de produtos e aparelhos que possibilitem a modernização do Detalhamento da Ação atendimento

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de Implementação DIRETA

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 04 - Administração

Sub-função 122 - Administração Geral

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 50.000,00 52.250,00 54.601,25 57.058,31 Total 213.909,56

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 0 - Recursos Ordinarios 50.000,00 52.250,00 54.601,25 57.058,31

GH

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação 104 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO do Programa

Título da Ação 2007 - Manutenção dos Serviços Administrativos

Órgão/Unidade 7 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS Gestora

Órgão/Unidade 7 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS Executora

Objetivo da Constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dos orçamentos do Município, agregando Ação as despesas que não são passíveis de apropriação em programas ou ações finalísticas.

A atividade padronizada "Manutenção dos Serviços Administrativos" agregará as despesas a um nível mais sintético, visando uma melhor adequação orçamentária aos recursos financeiros disponíveis. Nesse sentido se constitui na agregação de despesas de natureza administrativa que não puderem ser apropriadas em ações finalísticas, nem a um programa finalístico. Essas despesas, quando claramente associadas a determinada ação finalística, devem ser apropriadas nesta ação; Essas despesas compreendem: serviços administrativos; manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos do Município; Descrição da manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos; tecnologia da informação, sob a Ação ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas de informações gerenciais internos; estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas etc; produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais atividades-meio necessárias à gestão e administração da unidade.

Detalhamento da Ação

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de FISCAL Orçamento

Função 10 - Saúde

Sub-função 122 - Administração Geral

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 2.000.000,00 2.045.000,00 2.092.025,00 2.141.166,13 Total 8.278.191,13

Fontes de Descrição 2014 2015 2016 2017 Recursos 2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 2.000.000,00 2.045.000,00 2.092.025,00 214.116.613,00

GH

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Detalhamento da Ação

Denominação 104 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO do Programa

Título da Ação 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos

Órgão/Unidade 7 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS Gestora

Órgão/Unidade 7 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS Executora

Objetivo da Constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dos orçamentos do Município, agregando Ação as despesas que não são passíveis de apropriação em programas ou ações finalísticas.

A atividade padronizada "Manutenção dos Serviços Administrativos" agregará as despesas a um nível mais sintético, visando uma melhor adequação orçamentária aos recursos financeiros disponíveis. Nesse sentido se constitui na agregação de despesas de natureza administrativa que não puderem ser apropriadas em ações finalísticas, nem a um programa finalístico. Essas despesas, quando claramente associadas a determinada ação finalística, devem ser apropriadas nesta ação; Essas despesas compreendem: serviços administrativos; manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos do Município; Descrição da manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos; tecnologia da informação, sob a Ação ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas de informações gerenciais internos; estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas etc; produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais atividades-meio necessárias à gestão e administração da unidade.

Detalhamento da Ação

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de FISCAL Orçamento

Função 10 - Saúde

Sub-função 122 - Administração Geral

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 2.335.957,02 2.441.075,09 2.550.623,46 266.571,50 Total 7.594.227,07

Descrição 2014 2015 2016 2017 Fontes de 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 485.957,02 507.825,09 530.677,21 554.557,59 Recursos 2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 1.200.000,00 1.254.000,00 1.310.430,00 1.369.399,35 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 650.000,00 679.250,00 709.816,25 741.757,98

GH

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Detalhamento da Ação

Denominação do 141 - EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA Programa

Título da Ação 2090 - Atualização e Reestruturação do Cadastro Imobiliário e Econômico

Órgão/Unidade Gestora 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Órgão/Unidade Executora 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Reestruturar cadastro imobiliário do município com objetivo de atualizar o banco de dados para as futuras tomadas de Objetivo da Ação decisões

Efetuar uma atualização detalhada do cadastro com uma pesquisa de campo presencial de mapeamento de todos os Descrição da Ação imóveis do município

Efetuar uma atualização detalhada do cadastro com uma pesquisa de campo presencial de mapeamento de todos os Detalhamento da Ação imóveis do município

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de Implementação DIRETA

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 04 - Administração

Sub-função 122 - Administração Geral

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 50.000,00 52.250,00 54.601,25 57.058,31 Total 213.909,56

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 0 - Recursos Ordinarios 50.000,00 52.250,00 5.460.125,00 5.705.831,00

GH

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Detalhamento da Ação

Denominação 105 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO do Programa

Título da Ação 2009 - Manutenção dos Serviços Administrativos

Órgão/Unidade 1 - GABINETE DO PREFEITO Gestora

Órgão/Unidade 1 - GABINETE DO PREFEITO Executora

Objetivo da Constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dos orçamentos do Município, agregando Ação as despesas que não são passíveis de apropriação em programas ou ações finalísticas.

A atividade padronizada "Manutenção dos Serviços Administrativos" agregará as despesas a um nível mais sintético, visando uma melhor adequação orçamentária aos recursos financeiros disponíveis. Nesse sentido se constitui na agregação de despesas de natureza administrativa que não puderem ser apropriadas em ações finalísticas, nem a um programa finalístico. Essas despesas, quando claramente associadas a determinada ação finalística, devem ser apropriadas nesta ação; Essas despesas compreendem: serviços administrativos; manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos do Município; Descrição da manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos; tecnologia da informação, sob a Ação ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas de informações gerenciais internos; estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas etc; produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais atividades-meio necessárias à gestão e administração da unidade.

Detalhamento da Ação

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de FISCAL Orçamento

Função 04 - Administração

Sub-função 122 - Administração Geral

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 70.000,00 73.150,00 76.441,75 79.881,63 Total 299.473,38

Fontes de Descrição 2014 2015 2016 2017 Recursos 0 - Recursos Ordinarios 70.000,00 73.150,00 7.644.175,00 7.988.163,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação 105 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO do Programa

Título da Ação 2010 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos

Órgão/Unidade 1 - GABINETE DO PREFEITO Gestora

Órgão/Unidade 1 - GABINETE DO PREFEITO Executora

Objetivo da Constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dos orçamentos do Município, agregando Ação as despesas que não são passíveis de apropriação em programas ou ações finalísticas.

A atividade padronizada "Manutenção dos Serviços Administrativos" agregará as despesas a um nível mais sintético, visando uma melhor adequação orçamentária aos recursos financeiros disponíveis. Nesse sentido se constitui na agregação de despesas de natureza administrativa que não puderem ser apropriadas em ações finalísticas, nem a um programa finalístico. Essas despesas, quando claramente associadas a determinada ação finalística, devem ser apropriadas nesta ação; Essas despesas compreendem: serviços administrativos; manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos do Município; Descrição da manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos; tecnologia da informação, sob a Ação ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas de informações gerenciais internos; estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas etc; produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais atividades-meio necessárias à gestão e administração da unidade.

Detalhamento da Ação

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de FISCAL Orçamento

Função 04 - Administração

Sub-função 122 - Administração Geral

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 350.000,00 365.750,00 382.208,75 399.408,14 Total 1.497.366,89

Fontes de Descrição 2014 2015 2016 2017 Recursos 0 - Recursos Ordinarios 350.000,00 365.750,00 38.220.875,00 39.940.814,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação 107 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO do Programa

Título da Ação 2013 - Manutenção dos Serviços Administrativos

Órgão/Unidade 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Gestora

Órgão/Unidade 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Executora

Objetivo da Constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dos orçamentos do Município, agregando Ação as despesas que não são passíveis de apropriação em programas ou ações finalísticas.

A atividade padronizada "Manutenção dos Serviços Administrativos" agregará as despesas a um nível mais sintético, visando uma melhor adequação orçamentária aos recursos financeiros disponíveis. Nesse sentido se constitui na agregação de despesas de natureza administrativa que não puderem ser apropriadas em ações finalísticas, nem a um programa finalístico. Essas despesas, quando claramente associadas a determinada ação finalística, devem ser apropriadas nesta ação; Essas despesas compreendem: serviços administrativos; manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos do Município; Descrição da manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos; tecnologia da informação, sob a Ação ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas de informações gerenciais internos; estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas etc; produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais atividades-meio necessárias à gestão e administração da unidade.

Detalhamento da Ação

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de FISCAL Orçamento

Função 04 - Administração

Sub-função 123 - Administração Financeira

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 950.000,00 992.750,00 1.037.423,75 1.084.107,82 Total 4.064.281,57

Fontes de Descrição 2014 2015 2016 2017 Recursos 0 - Recursos Ordinarios 950.000,00 992.750,00 1.037.423,75 1.084.107,82

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação 107 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO do Programa

Título da Ação 2014 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos

Órgão/Unidade 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Gestora

Órgão/Unidade 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Executora

Objetivo da Constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dos orçamentos do Município, agregando Ação as despesas que não são passíveis de apropriação em programas ou ações finalísticas.

A atividade padronizada "Manutenção dos Serviços Administrativos" agregará as despesas a um nível mais sintético, visando uma melhor adequação orçamentária aos recursos financeiros disponíveis. Nesse sentido se constitui na agregação de despesas de natureza administrativa que não puderem ser apropriadas em ações finalísticas, nem a um programa finalístico. Essas despesas, quando claramente associadas a determinada ação finalística, devem ser apropriadas nesta ação; Essas despesas compreendem: serviços administrativos; manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos do Município; Descrição da manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos; tecnologia da informação, sob a Ação ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas de informações gerenciais internos; estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas etc; produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais atividades-meio necessárias à gestão e administração da unidade.

Detalhamento da Ação

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de FISCAL Orçamento

Função 04 - Administração

Sub-função 123 - Administração Financeira

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 2.516.257,75 2.084.489,35 1.655.791,37 2.419.912,36 Total 8.676.450,83

Fontes de Descrição 2014 2015 2016 2017 Recursos 0 - Recursos Ordinarios 2.516.257,75 2.084.489,35 1.655.791,37 2.419.912,36

GH

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação 108 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO do Programa

Título da Ação 2015 - Manutenção dos Serviços Administrativos

Órgão/Unidade 6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE Gestora

Órgão/Unidade 6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE Executora

Objetivo da Constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dos orçamentos do Município, agregando Ação as despesas que não são passíveis de apropriação em programas ou ações finalísticas.

A atividade padronizada "Manutenção dos Serviços Administrativos" agregará as despesas a um nível mais sintético, visando uma melhor adequação orçamentária aos recursos financeiros disponíveis. Nesse sentido se constitui na agregação de despesas de natureza administrativa que não puderem ser apropriadas em ações finalísticas, nem a um programa finalístico. Essas despesas, quando claramente associadas a determinada ação finalística, devem ser apropriadas nesta ação; Essas despesas compreendem: serviços administrativos; manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos do Município; Descrição da manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos; tecnologia da informação, sob a Ação ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas de informações gerenciais internos; estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas etc; produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais atividades-meio necessárias à gestão e administração da unidade.

Detalhamento da Ação

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de FISCAL Orçamento

Função 20 - Agricultura

Sub-função 122 - Administração Geral

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 70.000,00 73.150,00 76.441,75 79.881,63 Total 299.473,38

Fontes de Descrição 2014 2015 2016 2017 Recursos 0 - Recursos Ordinarios 70.000,00 73.150,00 76.441,75 79.881,63

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 077 Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação 108 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO do Programa

Título da Ação 2016 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos

Órgão/Unidade 6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE Gestora

Órgão/Unidade 6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE Executora

Objetivo da Constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dos orçamentos do Município, agregando Ação as despesas que não são passíveis de apropriação em programas ou ações finalísticas.

A atividade padronizada "Manutenção dos Serviços Administrativos" agregará as despesas a um nível mais sintético, visando uma melhor adequação orçamentária aos recursos financeiros disponíveis. Nesse sentido se constitui na agregação de despesas de natureza administrativa que não puderem ser apropriadas em ações finalísticas, nem a um programa finalístico. Essas despesas, quando claramente associadas a determinada ação finalística, devem ser apropriadas nesta ação; Essas despesas compreendem: serviços administrativos; manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos do Município; Descrição da manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos; tecnologia da informação, sob a Ação ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas de informações gerenciais internos; estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas etc; produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais atividades-meio necessárias à gestão e administração da unidade.

Detalhamento da Ação

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de FISCAL Orçamento

Função 20 - Agricultura

Sub-função 122 - Administração Geral

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 70.000,00 73.150,00 76.441,75 79.881,63 Total 299.473,38

Fontes de Descrição 2014 2015 2016 2017 Recursos 0 - Recursos Ordinarios 70.000,00 73.150,00 76.441,75 79.881,63

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 078 Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação 112 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO do Programa

Título da Ação 2023 - Manutenção dos Serviços Administrativos

Órgão/Unidade 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Gestora

Órgão/Unidade 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Executora

Objetivo da Constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dos orçamentos do Município, agregando Ação as despesas que não são passíveis de apropriação em programas ou ações finalísticas.

A atividade padronizada "Manutenção dos Serviços Administrativos" agregará as despesas a um nível mais sintético, visando uma melhor adequação orçamentária aos recursos financeiros disponíveis. Nesse sentido se constitui na agregação de despesas de natureza administrativa que não puderem ser apropriadas em ações finalísticas, nem a um programa finalístico. Essas despesas, quando claramente associadas a determinada ação finalística, devem ser apropriadas nesta ação; Essas despesas compreendem: serviços administrativos; manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos do Município; Descrição da manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos; tecnologia da informação, sob a Ação ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas de informações gerenciais internos; estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas etc; produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais atividades-meio necessárias à gestão e administração da unidade.

Detalhamento da Ação

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de FISCAL Orçamento

Função 08 - Assistência Social

Sub-função 122 - Administração Geral

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 5.000,00 5.225,00 5.460,13 5.705,83 Total 21.390,96

Fontes de Descrição 2014 2015 2016 2017 Recursos 0 - Recursos Ordinarios 5.000,00 5.225,00 546.013,00 570.583,00 30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES 30.055,24 31.407,73 32.821,07 34.298,02

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 079 Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação 112 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO do Programa

Título da Ação 2024 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos

Órgão/Unidade 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Gestora

Órgão/Unidade 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Executora

Objetivo da Constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dos orçamentos do Município, agregando Ação as despesas que não são passíveis de apropriação em programas ou ações finalísticas.

A atividade padronizada "Manutenção dos Serviços Administrativos" agregará as despesas a um nível mais sintético, visando uma melhor adequação orçamentária aos recursos financeiros disponíveis. Nesse sentido se constitui na agregação de despesas de natureza administrativa que não puderem ser apropriadas em ações finalísticas, nem a um programa finalístico. Essas despesas, quando claramente associadas a determinada ação finalística, devem ser apropriadas nesta ação; Essas despesas compreendem: serviços administrativos; manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos do Município; Descrição da manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos; tecnologia da informação, sob a Ação ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas de informações gerenciais internos; estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas etc; produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais atividades-meio necessárias à gestão e administração da unidade.

Detalhamento da Ação

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de FISCAL Orçamento

Função 08 - Assistência Social

Sub-função 122 - Administração Geral

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 130.000,00 135.850,00 141.963,35 148.350,59 Total 556.163,94

Fontes de Descrição 2014 2015 2016 2017 Recursos 0 - Recursos Ordinarios 100.000,00 104.500,00 1.092.025,00 11.411.661,00 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 30.000,00 31.350,00 3.276.075,00 3.423.498,00

GH

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação 113 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO do Programa

Título da Ação 2025 - Manutenção dos Serviços Administrativos

Órgão/Unidade 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Gestora

Órgão/Unidade 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Executora

Objetivo da Constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dos orçamentos do Município, agregando Ação as despesas que não são passíveis de apropriação em programas ou ações finalísticas.

A atividade padronizada "Manutenção dos Serviços Administrativos" agregará as despesas a um nível mais sintético, visando uma melhor adequação orçamentária aos recursos financeiros disponíveis. Nesse sentido se constitui na agregação de despesas de natureza administrativa que não puderem ser apropriadas em ações finalísticas, nem a um programa finalístico. Essas despesas, quando claramente associadas a determinada ação finalística, devem ser apropriadas nesta ação; Essas despesas compreendem: serviços administrativos; manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos do Município; Descrição da manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos; tecnologia da informação, sob a Ação ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas de informações gerenciais internos; estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas etc; produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais atividades-meio necessárias à gestão e administração da unidade.

Detalhamento da Ação

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de FISCAL Orçamento

Função 04 - Administração

Sub-função 122 - Administração Geral

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 690.257,80 721.319,40 753.778,77 787.698,73 Total 2.953.054,70

Fontes de Descrição 2014 2015 2016 2017 Recursos 0 - Recursos Ordinarios 550.000,00 574.750,00 600.613,75 627.641,37 42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais 140.257,80 146.569,40 153.165,02 160.057,45

GH

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação 113 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO do Programa

Título da Ação 2026 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos

Órgão/Unidade 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Gestora

Órgão/Unidade 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Executora

Objetivo da Constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dos orçamentos do Município, agregando Ação as despesas que não são passíveis de apropriação em programas ou ações finalísticas.

A atividade padronizada "Manutenção dos Serviços Administrativos" agregará as despesas a um nível mais sintético, visando uma melhor adequação orçamentária aos recursos financeiros disponíveis. Nesse sentido se constitui na agregação de despesas de natureza administrativa que não puderem ser apropriadas em ações finalísticas, nem a um programa finalístico. Essas despesas, quando claramente associadas a determinada ação finalística, devem ser apropriadas nesta ação; Essas despesas compreendem: serviços administrativos; manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos do Município; Descrição da manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos; tecnologia da informação, sob a Ação ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas de informações gerenciais internos; estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas etc; produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais atividades-meio necessárias à gestão e administração da unidade.

Detalhamento da Ação

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de FISCAL Orçamento

Função 04 - Administração

Sub-função 122 - Administração Geral

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 1.076.800,00 1.125.256,00 1.175.892,52 1.228.807,68 Total 4.606.756,20

Fontes de Descrição 2014 2015 2016 2017 Recursos 0 - Recursos Ordinarios 1.076.800,00 1.125.256,00 1.175.892,52 1.228.807,68

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 082 Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação 114 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO do Programa

Título da Ação 2027 - Manutenção dos Serviços Administrativos

Órgão/Unidade 10 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E LAZER Gestora

Órgão/Unidade 10 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E LAZER Executora

Objetivo da Constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dos orçamentos do Município, agregando Ação as despesas que não são passíveis de apropriação em programas ou ações finalísticas.

A atividade padronizada "Manutenção dos Serviços Administrativos" agregará as despesas a um nível mais sintético, visando uma melhor adequação orçamentária aos recursos financeiros disponíveis. Nesse sentido se constitui na agregação de despesas de natureza administrativa que não puderem ser apropriadas em ações finalísticas, nem a um programa finalístico. Essas despesas, quando claramente associadas a determinada ação finalística, devem ser apropriadas nesta ação; Essas despesas compreendem: serviços administrativos; manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos do Município; Descrição da manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos; tecnologia da informação, sob a Ação ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas de informações gerenciais internos; estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas etc; produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais atividades-meio necessárias à gestão e administração da unidade.

Detalhamento da Ação

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de FISCAL Orçamento

Função 04 - Administração

Sub-função 122 - Administração Geral

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 100.000,00 104.500,00 109.202,50 114.116,61 Total 427.819,11

Fontes de Descrição 2014 2015 2016 2017 Recursos 0 - Recursos Ordinarios 100.000,00 104.500,00 109.202,50 114.116,61

GH

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação 114 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO do Programa

Título da Ação 2028 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos

Órgão/Unidade 10 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E LAZER Gestora

Órgão/Unidade 10 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E LAZER Executora

Objetivo da Constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dos orçamentos do Município, agregando Ação as despesas que não são passíveis de apropriação em programas ou ações finalísticas.

A atividade padronizada "Manutenção dos Serviços Administrativos" agregará as despesas a um nível mais sintético, visando uma melhor adequação orçamentária aos recursos financeiros disponíveis. Nesse sentido se constitui na agregação de despesas de natureza administrativa que não puderem ser apropriadas em ações finalísticas, nem a um programa finalístico. Essas despesas, quando claramente associadas a determinada ação finalística, devem ser apropriadas nesta ação; Essas despesas compreendem: serviços administrativos; manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos do Município; Descrição da manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos; tecnologia da informação, sob a Ação ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas de informações gerenciais internos; estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas etc; produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais atividades-meio necessárias à gestão e administração da unidade.

Detalhamento da Ação

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de FISCAL Orçamento

Função 04 - Administração

Sub-função 122 - Administração Geral

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 150.000,00 156.750,00 163.803,75 171.174,92 Total 641.728,67

Fontes de Descrição 2014 2015 2016 2017 Recursos 0 - Recursos Ordinarios 150.000,00 156.750,00 163.803,75 171.174,92

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 084 Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do Programa 115 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Título da Ação 9999 - Reserva de Contingência

Órgão/Unidade Gestora 15 - RESERVA DE CONTINGÊCIA

Órgão/Unidade Executora 15 - RESERVA DE CONTINGÊCIA

Objetivo da Ação ...

Descrição da Ação ...

Detalhamento da Ação

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/OPERAÇÃO ESPECIAL

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de Implementação DIRETA

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 28 - Encargos Especiais

Sub-função 846 - Outros Encargos Especiais

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 180.000,00 188.100,00 196.564,50 205.409,90 Total 770.074,40

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 0 - Recursos Ordinarios 180.000,00 188.100,00 196.564,50 205.409,90

GH

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do 116 - APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS Programa

Título da Ação 1008 - Apoio ao Esporte p/Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais

Órgão/Unidade Gestora 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Órgão/Unidade 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Executora

Objetivo da Ação Apoio aos esportistas portadores de necessidades especiais

Fomentar ações e politicas de incentivo a prática de esportes pelos portadores de necessidades especiais como Descrição da Ação ferramenta de proteção a saúde e inclusão social do indivíduo

Detalhamento da Ação Criação de projetos que possam englobar os portadores de necessidades especiais

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/PROJETO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de Orçamento SEGURIDADE SOCIAL

Função 08 - Assistência Social

Sub-função 242 - Assistência ao Portador de Deficiência

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 5.000,00 5.225,00 5.460,13 5.705,83 Total 21.390,96

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 5.000,00 5.225,00 5.460,13 5.705,83

GH

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do Programa 116 - APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Título da Ação 2038 - Ampliar o Uso de Material de Tecnologia Assistiva e Comunicação Alternativa p/ Portadores de Deficiência

Órgão/Unidade Gestora 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Órgão/Unidade Executora 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Objetivo da Ação Ampliar o Uso de Material de Tecnologia Assistiva e Comunicação Alternativa p/ Portadores de Deficiência

Descrição da Ação Efetivar ações que possibilitem a inclusão das pessoas com necessidades especiais no mundo tecnologico educacional

Detalhamento da Ação Implantação de projetos que possibilitem essas ações

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de Implementação DIRETA

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 12 - Educação

Sub-função 242 - Assistência ao Portador de Deficiência

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 10.000,00 10.450,00 10.920,25 11.411,66 Total 42.781,91

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%) 10.000,00 10.450,00 10.920,25 11.411,66

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do 117 - PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI Programa

Título da Ação 1001 - Implantação do Conselho da Juventude

Órgão/Unidade 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Gestora

Órgão/Unidade 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Executora

Objetivo da Ação Amparar, monitorar e diminuir a incidência de crianças e adolescente com, envolvimento na criminalidade

Descrição da Ação Manter e desenvolver politicas de monitoramento das ações de criminalidade que envolvam crianças e adolescentes na tentativa de diminuir o envolvimento destes indivíduos no mundo crime e das drogas

Detalhamento da Interação entre gestão publica municipal, justiça oficial com monitoramento constante e implantação de programas voltados Ação ao resgates dos indivíduos em grupo de risco tendo como órgão mediador o Conselhos ligados a criança e ao adolescente

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/PROJETO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de Orçamento SEGURIDADE SOCIAL

Função 08 - Assistência Social

Sub-função 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32 Total 85.563,82

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 0 - Recursos Ordinarios 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 088 Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do Programa 117 - PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

Título da Ação 1002 - Implantação de Centro de Atendimento a Adolescentes Infratores

Órgão/Unidade Gestora 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Órgão/Unidade Executora 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo da Ação Apoio ao adolescente em risco social - implantação dos centros de atendimento

Descrição da Ação Fomentar a implantação dos centros de referencia em consonância com as políticas governamentais

Detalhamento da Ação Criação e manutenção dos centros de referencia

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/PROJETO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de Implementação DIRETA

Tipo de Orçamento SEGURIDADE SOCIAL

Função 08 - Assistência Social

Sub-função 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 50.000,00 52.250,00 54.601,25 57.058,31 Total 213.909,56

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017

GH

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do 117 - PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI Programa

Título da Ação 1003 - Proteção Social Especial de Média Complexidade

Órgão/Unidade 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Gestora

Órgão/Unidade 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Executora

Objetivo da Ação A Proteção Social Especial aos indivíduos que busquem esse serviço junto ao município

Desenvolver ações e politicas visando a proteção Social Especial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias Descrição da Ação psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras situações de violação dos direitos.

Detalhamento da Construção das ações nos ois níveis de complexidade: média e alta. Ação

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/PROJETO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de Orçamento SEGURIDADE SOCIAL

Função 08 - Assistência Social

Sub-função 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 22.868,29 23.897,36 24.972,74 26.096,52 Total 97.834,91

Fontes de Descrição 2014 2015 2016 2017 Recursos 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 22.868,29 23.897,36 24.972,74 26.096,52

GH

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do 117 - PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI Programa

Título da Ação 1004 - Proteção Social de Alta Complexidade

Órgão/Unidade 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Gestora

Órgão/Unidade 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Executora

Objetivo da Ação Desenvolver ações para fomentar o atendimento social de alta complexidade

Desenvolver ações e politicas que possibilitem e garanta a proteção integral ? moradia, alimentação, higienização e trabalho Descrição da Ação protegido para famílias e indivíduos que se encontram em situação de violação de direitos.

Fomentando ações para atender as seguintes demandas: a) Serviço de Acolhimento institucional, nas seguintes Detalhamento da modalidades:Abrigo institucional;Casa-Lar;Casa de Passagem; residência Inclusiva. b) Serviço de Acolhimento em República; Ação c) Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora; d) Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/PROJETO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de Orçamento SEGURIDADE SOCIAL

Função 08 - Assistência Social

Sub-função 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 30.000,00 31.350,00 32.760,75 34.234,98 Total 128.345,73

Fontes de Descrição 2014 2015 2016 2017 Recursos 0 - Recursos Ordinarios 30.000,00 31.350,00 3.276.075,00 3.423.498,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do Programa 117 - PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

Título da Ação 1005 - Implantação da Casa de Passagem

Órgão/Unidade Gestora 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Órgão/Unidade Executora 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo da Ação Criação da Casa de passagem - atendimento social de Alta complexidade

Descrição da Ação Planejar propor e pleitear recursos de ordem federal para execução da ação

Detalhamento da Ação Planejar propor e pleitear recursos de ordem federal para execução da ação

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/PROJETO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de Implementação DIRETA

Tipo de Orçamento SEGURIDADE SOCIAL

Função 08 - Assistência Social

Sub-função 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 50.000,00 52.250,00 54.601,25 57.058,31 Total 213.909,56

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 0 - Recursos Ordinarios 50.000,00 52.250,00 54.601,25 57.058,31

GH

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do 117 - PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI Programa

Título da Ação 1006 - Capacitação de Profissionais do SUAS na Política de Combate a Drogas

Órgão/Unidade 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Gestora

Órgão/Unidade 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Executora

Objetivo da Ação Capacitar os profissionais que atuam na área de atendimento aos usuários de drogas

Descrição da Ação Fomentar politicas municipais que possibilitem aos profissionais da área discutiram sobre a temática. Viabilizar encontros temáticos bem como viabilizar a participação destes profissionais a encontros palestras e cursos sobre a temática

Detalhamento da Capacitação continuada com interação entre orgãos e entidades que atuam nesta mesma área Ação

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/PROJETO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de Orçamento SEGURIDADE SOCIAL

Função 08 - Assistência Social

Sub-função 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 2.500,00 2.730,06 2.730,06 2.852,92 Total 10.813,04

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 0 - Recursos Ordinarios 2.500,00 26.125,00 273.006,00 285.292,00

GH

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do 117 - PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI Programa

Título da Ação 1007 - Implementação de Serviços que Atenda Usuários de Drogas

Órgão/Unidade Gestora 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Órgão/Unidade 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Executora

Objetivo da Ação Atendimento ao usuário de drogas

Destinar ações politicas e administrativas que possibilitem a implantação junto ao rede social e e de saúde do município Descrição da Ação o atendimento ao usuário de drogas

Detalhamento da Ação Atendimento do usuário de drogas na rede municipal de saúde através de profissionais qualificados para tal atendimento

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/PROJETO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de Orçamento SEGURIDADE SOCIAL

Função 08 - Assistência Social

Sub-função 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 5.000,00 5.225,00 5.460,13 5.705,83 Total 21.390,96

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 5.000,00 5.225,00 546.013,00 570.583,00

GH

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do 118 - PROTEÇÃO E AMPARO AO IDOSO Programa

Título da Ação 1009 - Construção do Centro de Convivência

Órgão/Unidade 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Gestora

Órgão/Unidade 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Executora

Objetivo da Ação Construção do Centro de Convivência

Buscar recursos na esfera federal ou estadual para construção dos Centro de Convivência de Idosos para a melhoria da Descrição da Ação qualidade de vida de seus usuários, bem como do impacto de suas ações no enfrentamento dos aspectos biopsicossociais do processo de envelhecimento.

Detalhamento da Construção do centro Ação

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/PROJETO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de Orçamento SEGURIDADE SOCIAL

Função 08 - Assistência Social

Sub-função 241 - Assistência ao Idoso

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32 Total 85.563,82

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32

GH

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do Programa 118 - PROTEÇÃO E AMPARO AO IDOSO

Título da Ação 1010 - Atenção Integral à Saúde do Idoso

Órgão/Unidade Gestora 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Órgão/Unidade Executora 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo da Ação Atendimento aos idosos que busquem a rede municipal de saúde

Descrição da Ação Implementar politicas que disponibilize estrutura e profissionais qualificados para atendimento aos idosos

Detalhamento da Ação Implementar politicas que disponibilize estrutura e profissionais qualificados para atendimento aos idosos

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/PROJETO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de Implementação DIRETA

Tipo de Orçamento SEGURIDADE SOCIAL

Função 08 - Assistência Social

Sub-função 241 - Assistência ao Idoso

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 15.000,00 15.675,00 16.380,38 17.117,49 Total 64.172,87

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 15.000,00 15.675,00 1.638.038,00 1.711.749,00

GH

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do 118 - PROTEÇÃO E AMPARO AO IDOSO Programa

Título da Ação 1011 - Proteção Social Básica

Órgão/Unidade 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Gestora

Órgão/Unidade 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Executora

Objetivo da Ação Fomentar e articular atendimento que possibilite a proteção social básica.

Fomentar politicas capazes de implementar a Proteção Social Básica que tem como objetivo a prevenção de situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Descrição da Destina-se à população que vive em situação de fragilidade decorrente da pobreza, ausência de renda, acesso precário ou nulo Ação aos serviços públicos ou fragilização de vínculos afetivos (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras).

Essa Proteção prevê o desenvolvimento de serviços, programas e projetos locais de acolhimento, convivência e socialização Detalhamento da de famílias e de indivíduos, conforme identificação da situação de vulnerabilidade apresentada. Esses serviços e programas Ação deverão incluir as pessoas com deficiência e ser organizados em rede, de modo a inseri-las nas diversas ações ofertadas

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/PROJETO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de SEGURIDADE SOCIAL Orçamento

Função 08 - Assistência Social

Sub-função 241 - Assistência ao Idoso

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 30.000,00 31.350,00 32.760,75 34.234,98 Total 128.345,73

Fontes de Descrição 2014 2015 2016 2017 Recursos 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 30.000,00 31.350,00 3.276.075,00 3.423.498,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do Programa 118 - PROTEÇÃO E AMPARO AO IDOSO

Título da Ação 1012 - Construção de Asilo para Idosos

Órgão/Unidade Gestora 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Órgão/Unidade Executora 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo da Ação Construção de asilo para idosos

Descrição da Ação Articular ações políticas para disponibilizar recurso na área federal ou estadual para construção de asilo no município

Detalhamento da Ação Construção do asilo para melhor atendimento aos idosos do município

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/PROJETO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de Implementação DIRETA

Tipo de Orçamento SEGURIDADE SOCIAL

Função 08 - Assistência Social

Sub-função 241 - Assistência ao Idoso

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32 Total 85.563,82

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 20.000,00 20.900,00 218.405,00 2.282.332,00

GH

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do Programa 118 - PROTEÇÃO E AMPARO AO IDOSO

Título da Ação 1013 - Melhoria da Acessibilidade aos Idosos

Órgão/Unidade Gestora 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Órgão/Unidade Executora 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo da Ação Melhoria no sistema de acessibilidade para idosos

Descrição da Ação Desenvolver ações voltadas para implementação do acesso ao idoso e ao deficiente físico

Detalhamento da Ação Construção de rampas, passeios, e demais aparelhos de acessibilidade aos idosos

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/PROJETO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de Implementação DIRETA

Tipo de Orçamento SEGURIDADE SOCIAL

Função 08 - Assistência Social

Sub-função 241 - Assistência ao Idoso

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 30.000,00 31.350,00 32.760,75 34.234,98 Total 128.345,73

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 0 - Recursos Ordinarios 30.000,00 31.350,00 32.760,75 34.234,98

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do Programa 118 - PROTEÇÃO E AMPARO AO IDOSO

Título da Ação 1014 - Aquisição de Ônibus P/Transporte de Idosos

Órgão/Unidade Gestora 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Órgão/Unidade Executora 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo da Ação Aquisição de ônibus para transporte de idosos

Buscar junto ao governo federal ou estadual recursos para aquisição de ônibus destinado a ações sociais com Descrição da Ação idosos

Buscar junto ao governo federal ou estadual recursos para aquisição de ônibus destinado a ações sociais com Detalhamento da Ação idosos

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/PROJETO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de Implementação DIRETA

Tipo de Orçamento SEGURIDADE SOCIAL

Função 08 - Assistência Social

Sub-função 241 - Assistência ao Idoso

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32 Total 85.563,82

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 20.000,00 20.900,00 218.405,00 2.282.332,00

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 100 Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do 119 - RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMUNITÁRIA Programa

Título da Ação 1015 - Construção de Salão Comuitário

Órgão/Unidade Gestora 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Órgão/Unidade 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Executora

Objetivo da Ação Construção de salão Comunitário

Ainda na linha de ação social fomentar ações no sentido de buscar verbas para construção de salão comunitário para Descrição da Ação atendimento e atividades da população carente

Ainda na linha de ação social fomentar ações no sentido de buscar verbas para construção de salão comunitário para Detalhamento da Ação atendimento e atividades da população carente

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/PROJETO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de Orçamento SEGURIDADE SOCIAL

Função 08 - Assistência Social

Sub-função 244 - Assistência Comunitária

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 13.861,88 14.485,66 15.137,52 15.818,71 Total 59.303,77

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 13.861,88 14.485,66 15.137,52 15.818,71

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 101 Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do 119 - RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMUNITÁRIA Programa

Título da Ação 1016 - Construção de Centro de Desenvolvimento Social

Órgão/Unidade 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Gestora

Órgão/Unidade 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Executora

Objetivo da Ação Construção de Centro de Desenvolvimento

Descrição da Ação Fomentar ações junto ao poder publico no sentido de buscar verbas para construção do Centro de Desenvolvimento Social para atendimento da comunidade mais carente do município

Fomentar ações junto ao poder publico no sentido de buscar verbas para construção do Centro de Desenvolvimento Detalhamento da Ação Social para atendimento da comunidade mais carente do município

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/PROJETO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de Orçamento SEGURIDADE SOCIAL

Função 08 - Assistência Social

Sub-função 244 - Assistência Comunitária

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32 Total 85.563,82

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 102 Prefeitura Municipal de Guajeru

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CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do Programa 119 - RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMUNITÁRIA

Título da Ação 1017 - Construção de Creches Comunitárias

Órgão/Unidade Gestora 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Órgão/Unidade Executora 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo da Ação Construção de Creches

Descrição da Ação Buscar recursos para construção de creches para atendimento de crianças carentes do município

Detalhamento da Ação Buscar recursos para construção de creches para atendimento de crianças carentes do município

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/PROJETO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de Implementação DIRETA

Tipo de Orçamento SEGURIDADE SOCIAL

Função 08 - Assistência Social

Sub-função 244 - Assistência Comunitária

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32 Total 85.563,82

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 20.000,00 20.900,00 218.405,00 2.282.332,00

GH

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do 119 - RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMUNITÁRIA Programa

Título da Ação 1018 - Construção de Centro de Capacitação do Trabalhador e Produtor Rural

Órgão/Unidade Gestora 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Órgão/Unidade Executora 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Construção de Centro de Capacitação do trabalhador rural para atendimento, assistência e qualificação dos Objetivo da Ação trabalhadores rurais

Fomentar ações no sentido de construção do Centro de capacitação para atendimento e desenvolvimento do setor de Descrição da Ação agricultura do município.

Fomentar ações no sentido de construção do Centro de capacitação para atendimento e desenvolvimento do setor de Detalhamento da Ação agricultura do município.

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/PROJETO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de Implementação DIRETA

Tipo de Orçamento SEGURIDADE SOCIAL

Função 08 - Assistência Social

Sub-função 244 - Assistência Comunitária

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32 Total 85.563,82

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 104 Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do Programa 119 - RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMUNITÁRIA

Título da Ação 1019 - Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS

Órgão/Unidade Gestora 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Órgão/Unidade Executora 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo da Ação Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, para atendimento a população do município

Buscar junto ao governo federal recursos para implantação do CRAS, ou manutenção do mesmo caso já tenha junto Descrição da Ação ao município

Buscar junto ao governo federal recursos para implantação do CRAS, ou manutenção do mesmo caso já tenha junto Detalhamento da Ação ao município

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/PROJETO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de Implementação DIRETA

Tipo de Orçamento SEGURIDADE SOCIAL

Função 08 - Assistência Social

Sub-função 244 - Assistência Comunitária

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32 Total 85.563,82

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32

GH

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do 120 - PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Programa

Título da Ação 1022 - Assistência aos Adolescentes em Risco Pessoal e Social

Órgão/Unidade 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Gestora

Órgão/Unidade 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Executora

Objetivo da Ação Prestar Assistência a Crianças e adolescentes em situação de risco

O poder publico tem como papel constituir-se em lócus de referência atendimento social especializado a famílias e Descrição da Ação indivíduos em situação de risco pessoal ou social, por violação de direitos. Seu papel no SUAS define, igualmente, seu papel na rede de atendimento.

O poder publico tem como papel constituir-se em lócus de referência atendimento social especializado a famílias e Detalhamento da indivíduos em situação de risco pessoal ou social, por violação de direitos. Seu papel no SUAS define, igualmente, seu papel Ação na rede de atendimento.

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/PROJETO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de Orçamento SEGURIDADE SOCIAL

Função 08 - Assistência Social

Sub-função 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 5.000,00 5.225,00 5.460,13 5.705,83 Total 21.390,96

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 5.000,00 5.225,00 546.013,00 570.583,00

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 106 Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do 120 - PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Programa

Título da Ação 1023 - Implantação de Atividades Destinadas a Adolescentes em Conflito com a Lei

Órgão/Unidade 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Gestora

Órgão/Unidade 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Executora

Objetivo da Ação Implantação de politicas voltadas a fomentação de Atividades Destinadas a Adolescentes em Conflito com a Lei

Desenvolver assim ações de atenção à saúde de adolescentes em conflito com a lei será realizando por meio de um conjunto Descrição da de ações de saúde que abranjam: a promoção e a proteção da saúde; Práticas educativas e a prevenção de agravos; Ações de Ação assistência à saúde, endo como prioridade: a) Acompanhamento do desenvolvimento físico e psicossocial; Saúde sexual e saúde reprodutiva; Imunização; Saúde bucal; Saúde mental; Controle de agravos; e Assistência à vítima e violência.

Detalhamento da Implementação de ações em conjunto com a secretaria de desenvolvimento social Ação

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/PROJETO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de SEGURIDADE SOCIAL Orçamento

Função 08 - Assistência Social

Sub-função 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 5.000,00 5.225,00 5.460,13 5.705,83 Total 21.390,96

Fontes de Descrição 2014 2015 2016 2017 Recursos 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 5.000,00 5.225,00 546.013,00 570.583,00

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 107 Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do 120 - PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Programa

Título da Ação 1026 - Prevenção e Enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

Órgão/Unidade 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Gestora

Órgão/Unidade 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Executora

Objetivo da Ação Criar ações politicas de Prevenção e Enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

Promover processos educativos em todos os setores da sociedade, em especial saúde e educação, para garantir proteção Descrição da Ação dos direitos sexuais de crianças e adolescentes, observando temas transversais como gênero, raça/etnia, orientação sexual etc.

Incluir o enfrentamento a todas as formas de violência sexual contra crianças e adolescentes nos contratos firmados para Detalhamento da execução das grandes obras de desenvolvimento e no contexto dos megaeventos, com vistas à redução do impacto social Ação destas nas diversas formas de violação de direitos de crianças e adolescentes.

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/PROJETO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de Orçamento SEGURIDADE SOCIAL

Função 08 - Assistência Social

Sub-função 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 5.000,00 5.225,00 5.460,13 5.705,83 Total 21.390,96

Fontes de Descrição 2014 2015 2016 2017 Recursos 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 5.000,00 5.225,00 5.460,13 5.705,83

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 108 Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do Programa 120 - PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Título da Ação 1027 - Promoção de Campanhas de Combate a Exploração Sexual de Menores

Órgão/Unidade Gestora 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Órgão/Unidade Executora 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo da Ação Promoção de Campanhas de Combate a Exploração Sexual de Menores

Descrição da Ação Efetuar ações politicas voltadas para o combate a exploração sexual de menores

Detalhamento da Ação Campanhas, seminários encontros

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/PROJETO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de Implementação DIRETA

Tipo de Orçamento SEGURIDADE SOCIAL

Função 08 - Assistência Social

Sub-função 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 5.000,00 5.225,00 5.460,13 5.705,83 Total 21.390,96

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 0 - Recursos Ordinarios 5.000,00 5.225,00 5.460,13 5.705,83

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 109 Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do 121 - DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER Programa

Título da Ação 1028 - Apoio a Projetos de Incentivo a Automia Econômica das Mulheres

Órgão/Unidade 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Gestora

Órgão/Unidade 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Executora

Objetivo da Ação Fomentar politicas de apoio a Projetos de Incentivo a Automia Econômica das Mulheres

Desenvolver ações no sentido de criar Incentivo ao Trabalho e Autonomia Econômica das Mulheres, com vistas à ampliação Descrição da Ação da inserção das mulheres no mercado de trabalho, Apoio à organização produtiva, empreendedorismo, geração de trabalho e renda, Formação e Capacitação de Profissionais nos Temas de Igualdade e Autonomia das Mulheres, entre outras ações afirmativas

Desenvolver ações no sentido de criar Incentivo ao Trabalho e Autonomia Econômica das Mulheres, com vistas à ampliação Detalhamento da da inserção das mulheres no mercado de trabalho, Apoio à organização produtiva, empreendedorismo, geração de trabalho e Ação renda, Formação e Capacitação de Profissionais nos Temas de Igualdade e Autonomia das Mulheres, entre outras ações afirmativas

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/PROJETO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de Orçamento SEGURIDADE SOCIAL

Função 08 - Assistência Social

Sub-função 244 - Assistência Comunitária

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 5.000,00 5.225,00 5.460,13 5.707,83 Total 21.392,96

Fontes de Descrição 2014 2015 2016 2017 Recursos 0 - Recursos Ordinarios 5.000,00 5.225,00 546.013,00 570.583,00

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 110 Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do 121 - DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER Programa

Título da Ação 1029 - Assistência ao Trabalhador - Capacitação e Reciclagem de Mão de Obra

Órgão/Unidade Gestora 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Órgão/Unidade 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Executora

Objetivo da Ação Assistência ao Trabalhador - Capacitação e Reciclagem de Mão de Obra

Criar parcerias com entidades e como SEBRAE e ongs que atuam na área de capacitação para atendimento direcionado Descrição da Ação aos trabalhadores de uma forma em geral

Detalhamento da Ação Efetivação de cursos e qualificação continuada

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/PROJETO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de Orçamento SEGURIDADE SOCIAL

Função 08 - Assistência Social

Sub-função 244 - Assistência Comunitária

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 5.000,00 5.225,00 5.460,13 5.705,83 Total 21.390,96

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 0 - Recursos Ordinarios 5.000,00 5.225,00 5.460,13 5.705,83

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 111 Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do 121 - DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER Programa

Título da Ação 1030 - Realização de Campanhas Educativas

Órgão/Unidade 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Gestora

Órgão/Unidade 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Executora

Objetivo da Ação Fomentar e incentivar a Realização de Campanhas Educativas

Descrição da Ação Mantar a rede de informação e de campanhas no ambito social em constante efetivação

Detalhamento da Criar comissões ou conselho e que atuem de firma continua na implantação de campanhas de cunho preventivo e educativo Ação nas mais diversas áreas a exemplo de educação social, meio ambiente, combate a drogas etc.

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/PROJETO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de Orçamento SEGURIDADE SOCIAL

Função 08 - Assistência Social

Sub-função 244 - Assistência Comunitária

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 5.000,00 5.225,00 5.460,13 5.705,83 Total 21.390,96

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 0 - Recursos Ordinarios 5.000,00 5.225,00 5.460,13 5.705,83

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 112 Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação 121 - DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER do Programa

Título da Ação 1031 - Implantar e Operacionalizar o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

Órgão/Unidade 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Gestora

Órgão/Unidade 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Executora

Objetivo da Ação Implantar e Operacionalizar o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

Descrição da Implantar politicas para deliberar, contribuir na normatização e fiscalizar políticas relativas aos direitos da mulher, propondo-se a Ação ser um centro permanente de debates entre vários setores da sociedade.

Desenvolver ações de Fiscalizar para que se cumpra a legislação em âmbito federal, estadual e municipal que atenda aos interesses das mulheres; b) Formular diretrizes e promover atividades que objetivem a defesa dos direitos da mulher, a eliminação das discriminações e formas de violência contra a mulher e a sua plena integração na vida sócio-econômica, política Detalhamento e cultural; c) Colaborar com programas que visem a participação da mulher em todos os campos de atividades; d) Colaborar na da Ação elaboração de políticas, programas e serviços de governo em questões relativas à mulher; e) Dar pareceres sobre projetos de lei relativos à questão da mulher, quer seja iniciativa do Poder Executivo quer do Legislativo; f) Sugerir ao Poder Executivo e à Câmara Municipal a elaboração de projetos de lei que visem assegurar ou ampliar os direitos da mulher.

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/PROJETO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de SEGURIDADE SOCIAL Orçamento

Função 08 - Assistência Social

Sub-função 244 - Assistência Comunitária

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 5.000,00 5.225,00 5.460,13 5.705,83 Total 21.390,96

Fontes de Descrição 2014 2015 2016 2017 Recursos 0 - Recursos Ordinarios 5.000,00 5.225,00 5.460,13 5.705,83

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 113 Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do 121 - DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER Programa

Título da Ação 1032 - Fortalecimento, Valorização e Inserção de Mulheres no Processo Político Municipal

Órgão/Unidade 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Gestora

Órgão/Unidade 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Executora

Objetivo da Ação Implantação de ações para fortalecimento, Valorização e Inserção de Mulheres no Processo Político Municipal

Descrição da Ação Desenvolver politicas que possibilitem as seguintes atitudes: IGUALDADE E RESPEITO À DIVERSIDADE EQUIDADE, AUTONOMIA DAS MULHERES, LAICIDADE DO MUNICÍPIO, UNIVERSALIDADE DAS POLÍTICAS, JUSTIÇA SOCIAL

Detalhamento da Politicas continuadas junto a sociedade como um todo Ação

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/PROJETO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de Orçamento SEGURIDADE SOCIAL

Função 08 - Assistência Social

Sub-função 244 - Assistência Comunitária

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 5.000,00 5.225,00 5.460,13 5.705,83 Total 21.390,96

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 0 - Recursos Ordinarios 5.000,00 5.225,00 5.460,13 5.705,83

GH

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do 122 - RESPONSABILIDADE SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR Programa

Título da Ação 1033 - Implantação do Projeto Cestas Básicas da Solidariedade

Órgão/Unidade Gestora 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Órgão/Unidade 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Executora

Objetivo da Ação Implantação do Projeto Cestas Básicas da Solidariedade para atendimento da população mais carente

Desenvolver atendimento a população mais acarente que esteja no limite da linha de pobreza sem a possibilidade de Descrição da Ação contar a com a alimentação adequada diária

Detalhamento da Ação Cadastramento e monitoramento destas famílias para implementações de ações integradas

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/PROJETO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de PARCERIAS Implementação

Tipo de Orçamento SEGURIDADE SOCIAL

Função 08 - Assistência Social

Sub-função 244 - Assistência Comunitária

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 5.000,00 5.225,00 5.460,13 5.705,83 Total 21.390,96

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 0 - Recursos Ordinarios 5.000,00 5.225,00 5.460,13 5.705,83

GH

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do 122 - RESPONSABILIDADE SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR Programa

Título da Ação 1034 - Implantação de Cozinha Comunitária

Órgão/Unidade Gestora 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Órgão/Unidade Executora 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo da Ação Implantação de Cozinha Comunitária

Buscar junto ao governo federal recursos para implantação do empreendimento , ou manutenção do mesmo caso já Descrição da Ação tenha junto ao município

Buscar junto ao governo federal recursos para implantação do empreendimento, ou manutenção do mesmo caso já Detalhamento da Ação tenha junto ao município

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/PROJETO

Duração Início em 2015 Término em 2015

Forma de Implementação DIRETA

Tipo de Orçamento SEGURIDADE SOCIAL

Função 08 - Assistência Social

Sub-função 244 - Assistência Comunitária

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 5.000,00 5.225,00 5.460,13 5.705,83 Total 21.390,96

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 0 - Recursos Ordinarios 5.000,00 5.225,00 5.460,13 5.705,83

GH

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do 123 - FORTALECIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Programa

Título da Ação 1035 - Implantação do Programa Menos Imposto mais Responsabilidade Social

Órgão/Unidade 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Gestora

Órgão/Unidade 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Executora

Objetivo da Ação Implantação do Programa Menos Imposto mais Responsabilidade Social

Criar campnhas e politicas que objetive fomentar a Responsabilidade Social como um relacionamento ético e transparente, que pode ser adotado por todos para contribuir com o desenvolvimento sustentável, econômico, preservando recursos Descrição da Ação ambientais, culturas, oferecendo qualidade de vida aos indivíduos e a comunidade e gerações futuras, promovendo a redução da desigualdade social e uma sociedade mais justa

Detalhamento da Seminários, Campanhas, reuniões, buscando o envolvimento da comunidade como um todo Ação

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/PROJETO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de SEGURIDADE SOCIAL Orçamento

Função 08 - Assistência Social

Sub-função 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 5.000,00 5.225,00 5.460,13 5.705,83 Total 21.390,96

Fontes de Descrição 2014 2015 2016 2017 Recursos 0 - Recursos Ordinarios 5.000,00 5.225,00 5.460,13 5.705,83

GH

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do 123 - FORTALECIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Programa

Título da Ação 1036 - Capacitação dos Conselheiros do CMDCA

Órgão/Unidade 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Gestora

Órgão/Unidade 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Executora

Objetivo da Ação Promover a Capacitação dos Conselheiros do CMDCA

Buscando a capacitação dos mesmos no sentido de que os mesmos possam atuar tendo como base o sistema de garantia de Descrição da Ação direitos (eixos da promoção, controle, defesa e gestão social das políticas públicas), atribuições e papéis dos conselheiros municipais e a importância das comissões permanentes e relação do conselho tutelar com o conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente

Buscando a capacitação dos mesmos no sentido de que os mesmos possam atuar tendo como base o sistema de garantia de Detalhamento da direitos (eixos da promoção, controle, defesa e gestão social das políticas públicas), atribuições e papéis dos conselheiros Ação municipais e a importância das comissões permanentes e relação do conselho tutelar com o conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/PROJETO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de Orçamento SEGURIDADE SOCIAL

Função 08 - Assistência Social

Sub-função 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 5.000,00 5.225,00 5.460,13 5.705,83 Total 21.390,96

Fontes de Descrição 2014 2015 2016 2017 Recursos 0 - Recursos Ordinarios 5.000,00 5.225,00 5.460,13 5.705,83

GH

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do 124 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS Programa

Título da Ação 1037 - Reforma, Ampliação e construção de Unidades Escolares da Educação Básica do Município

Órgão/Unidade 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Gestora

Órgão/Unidade 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Executora

Objetivo da Ação Reforma, Ampliação e construção de Unidades Escolares da Educação Básica do Município

Partindo do principio de busca de uma educação de qualidade e volta para a questão humanistica, necessário se faz a Descrição da Ação manutenção e reforma continua dos espaços voltados para a educação

Detalhamento da Ação Reformas, construções e ampliações constantes em todas as unidades e espaços destinados ao fazer educacional

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/PROJETO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de Orçamento SEGURIDADE SOCIAL

Função 12 - Educação

Sub-função 368 - Educação Básica

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 80.000,00 83.600,00 87.362,00 91.293,29 Total 342.255,29

Descrição 2014 2015 2016 2017 Fontes de Recursos 22 - Transferências de Convênios - Educação 80.000,00 83.600,00 87.362,00 91.293,29 4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação 240.441,95 251.261,84 262.568,62 274.384,21 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE 2.000,00 2.090,00 2.184,05 228.233,23

GH

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do 124 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS Programa

Título da Ação 2030 - Aquisição de Equipamentos e Mobiliários Para Escolas da Rede Básica de Ensino

Órgão/Unidade 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Gestora

Órgão/Unidade 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Executora

Objetivo da Ação Aquisição de equipamentos e mobiliários para escolas da rede básica de ensino

Descrição da Ação Manter em pleno funcionamento os projetos educacionais do município, sendo necessário assim a aquisição de equipamentos e mobiliários necessário à manutenção da educação no município

Detalhamento da Ação Manutenção, monitoramento e fiscalização continua nas unidades escolares

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 12 - Educação

Sub-função 368 - Educação Básica

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 100.000,00 104.500,00 109.202,40 114.116,61 Total 427.819,01

Descrição 2014 2015 2016 2017 Fontes de Recursos 19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%) 30.000,00 31.500,00 32.760,75 34.234,98 22 - Transferências de Convênios - Educação 70.000,00 73.150,00 76.441,75 79.234,63

GH

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do 124 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS Programa

Título da Ação 2031 - Construção Reforma de Quadras Esportivas Escolares

Órgão/Unidade Gestora 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Órgão/Unidade Executora 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Objetivo da Ação Construção reforma de quadras esportivas escolares

Reforma e construir quadras poliesportivas na unidades educacionais para fomentação dos esportes entre as crianças Descrição da Ação e jovens do município

Detalhamento da Ação Construção de escolas

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de Implementação DIRETA

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 12 - Educação

Sub-função 813 - Lazer

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 57.723,75 60.331,32 63.035,78 65.872,38 Total 246.963,23

Descrição 2014 2015 2016 2017 Fontes de Recursos 19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%) 30.000,00 31.350,00 32.760,75 34.234,98 22 - Transferências de Convênios - Educação 27.723,75 28.971,32 30.275,03 31.637,40

GH

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do Programa 124 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

Título da Ação 2033 - Ampliar as Salas de Informática nas Escolas

Órgão/Unidade Gestora 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Órgão/Unidade Executora 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Objetivo da Ação Ampliar as salas de informática nas escolas

Construir, implantar e conservar salas de informatica nas escola objetivando uma educação voltada para as novas Descrição da Ação tecnologias

Construir, implantar e conservar salas de informatica nas escola objetivando uma educação voltada para as novas Detalhamento da Ação tecnologias

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de Implementação DIRETA

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 12 - Educação

Sub-função 368 - Educação Básica

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 10.000,00 10.450,00 10.920,25 11.411,66 Total 42.781,91

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%) 10.000,00 10.450,00 10.920,25 11.411,66

GH

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do Programa 124 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

Título da Ação 2037 - Ampliar a Capacidade de Salas com Recursos Multifuncionais

Órgão/Unidade Gestora 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Órgão/Unidade Executora 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Objetivo da Ação Ampliar a Capacidade de Salas com Recursos Multifuncionais

Proporcionar, ampliar e manter salas com recursos mutifulcionais objetivando um reforço tecnologico na educação do Descrição da Ação município

Proporcionar, ampliar e manter salas com recursos mutifulcionais objetivando um reforço tecnologico na educação do Detalhamento da Ação município

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de Implementação DIRETA

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 12 - Educação

Sub-função 368 - Educação Básica

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 10.000,00 10.450,00 10.920,25 11.411,66 Total 42.781,91

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%) 10.000,00 10.450,00 10.920,25 11.411,66

GH

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

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Detalhamento da Ação

Denominação do 125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE Programa

Título da Ação 2035 - Aquisição de Generos Alimentícios Para Merenda Escolar

Órgão/Unidade 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Gestora

Órgão/Unidade 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Executora

Objetivo da Ação Aquisição de Generos Alimentícios Para Merenda Escolar

Descrição da Ação Desenvolver um gerenciamento da merenda escolar que proporcione aos alunos da rede uma refeição de qualidade voltada para o desenvolvimento da crianças nas questões nutricionais

Desenvolver um gerenciamento da merenda escolar que proporcione aos alunos da rede uma refeição de qualidade Detalhamento da Ação voltada para o desenvolvimento da crianças nas questões nutricionais

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 12 - Educação

Sub-função 368 - Educação Básica

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 180.000,00 188.100,00 196.564,50 205.409,90 Total 770.074,40

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE 180.000,00 188.100,00 196.564,50 205.409,90

GH

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do 125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE Programa

Título da Ação 2036 - Reorganização da Distribuição da Merenda e qualificação dos Profissionais

Órgão/Unidade Gestora 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Órgão/Unidade 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Executora

Objetivo da Ação Reorganização da Distribuição da Merenda e qualificação dos Profissionais

Organizar a gestão da merenda escolar de forma moderna assim como qualificar e capacitar os profissionais que vão Descrição da Ação armazenar e preparar os alimentos

Organizar a gestão da merenda escolar de forma moderna assim como qualificar e capacitar os profissionais que vão Detalhamento da Ação armazenar e preparar os alimentos

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de Implementação DIRETA

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 12 - Educação

Sub-função 368 - Educação Básica

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 30.000,00 31.350,00 32.760,75 34.234,98 Total 128.345,73

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 30.000,00 31.350,00 32.760,75 34.234,98

GH

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Detalhamento da Ação

Denominação do 126 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO Programa

Título da Ação 2034 - Capacitação Continuada dos Servidores da Educação

Órgão/Unidade 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Gestora

Órgão/Unidade 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Executora

Objetivo da Ação Capacitação continuada dos servidores da educação

Capacitar para educar - manter o servidores do setor de educação em constante capacitação para que os mesmos possam Descrição da Ação implementar dentro da sala de aula ações modernas que possam garantir uma educação de qualidade junto a rede do município

Detalhamento da Cursos, seminários, oficias, jornadas pedagógicas Ação

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 12 - Educação

Sub-função 128 - Formação de Recursos Humanos

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 10.000,00 10.450,00 10.920,25 11.411,66 Total 42.781,91

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%) 10.000,00 10.450,00 10.920,25 11.411,66

GH

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Detalhamento da Ação

Denominação do 126 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO Programa

Título da Ação 2032 - Revitalização dos Espaços Educativos nas Escolas

Órgão/Unidade Gestora 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Órgão/Unidade 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Executora

Objetivo da Ação Revitalização dos espaços educativos nas escolas

Manutenção de espaços para desenvolvimento de recreação e espaços lúdicos para as crianças e jovens do município Descrição da Ação como complemento da educação nas unidades escolares

Manutenção de espaços para desenvolvimento de recreação e espaços lúdicos para as crianças e jovens do município Detalhamento da Ação como complemento da educação nas unidades escolares

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 12 - Educação

Sub-função 368 - Educação Básica

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32 Total 85.563,82

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%) 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32

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Detalhamento da Ação

Denominação do 126 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO Programa

Título da Ação 2039 - Revitalizar/Implantar as Bibliotecas Escolares

Órgão/Unidade Gestora 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Órgão/Unidade 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Executora

Objetivo da Ação Revitalizar/Implantar as Bibliotecas Escolares

implantação revitalização e manutenção de bibliotecas com livros revistas e demais materiais pedagógicos atualizados Descrição da Ação a disposição da comunidade

Detalhamento da Ação Construção e manutenção das bibliotecas

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de Implementação DIRETA

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 12 - Educação

Sub-função 368 - Educação Básica

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32 Total 85.563,82

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32

GH

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do 126 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO Programa

Título da Ação 2040 - Ampliar o Número de Escolas Participantes do Programa Mais Educação

Órgão/Unidade Gestora 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Órgão/Unidade 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Executora

Objetivo da Ação Ampliar o Número de Escolas Participantes do Programa Mais Educação

Desenvolver ações administrativas e pedagógicas em consonância com o plano federal de educação ampliando assim o Descrição da Ação program mais escola no município

Detalhamento da Ação monitoramento e adequação das situações destonantes

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 12 - Educação

Sub-função 368 - Educação Básica

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 61.417,91 64.181,72 67.069,89 70.088,04 Total 262.757,56

Descrição 2014 2015 2016 2017 Fontes de Recursos 1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 20.000,00 20.900,00 218.405,00 2.282.332,00 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE 41.417,91 43.281,72 45.229,39 47.264,72

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CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do 126 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO Programa

Título da Ação 2029 - Construção de Creche Escolar Infantil

Órgão/Unidade Gestora 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Órgão/Unidade 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Executora

Objetivo da Ação Construção de Creche Escolar Infantil

Buscar recursos para construção de creches escolares dando enfase ao ensino fundamental para conquista de melhores Descrição da Ação indices contra o analfabetismo

Detalhamento da Ação Construção de Creches

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de Implementação DIRETA

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 12 - Educação

Sub-função 361 - Ensino Fundamental

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 70.000,00 73.150,00 76.441,75 79.881,63 Total 299.473,38

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 22 - Transferências de Convênios - Educação 70.000,00 73.150,00 76.441,75 79.881,63

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do 127 - TRASNPORTE ESCOLAR Programa

Título da Ação 2041 - Aquisição de Veículos Destinados aqo Transporte Escolar

Órgão/Unidade Gestora 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Órgão/Unidade Executora 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Objetivo da Ação Aquisição de Veículos Destinados ao Transporte Escolar

Efetivar ações para manutenção, ampliação e conservação constante da frota de veículos destinada ao transporte Descrição da Ação escolar do município

Efetivar ações para manutenção, ampliação e conservação constante da frota de veículos destinada ao transporte Detalhamento da Ação escolar do município

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de Implementação DIRETA

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 12 - Educação

Sub-função 785 - Transportes Especiais

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 100.000,00 104.500,00 109.202,50 114.116,61 Total 427.819,11

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 22 - Transferências de Convênios - Educação 100.000,00 104.500,00 109.202,50 114.116,61

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do 128 - FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO Programa

Título da Ação 2042 - Capacitar os Conselhos do CAE, FUNDEB E EDUCAÇÃO

Órgão/Unidade 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Gestora

Órgão/Unidade 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Executora

Objetivo da Ação Capacitar os Conselhos do CAE, FUNDEB E EDUCAÇÃO

Qualificar estes conselhos para que seus componentes tenham conhecimentos nas seguintes área gestão administrativa, Descrição da Ação pedagógica, orçamentária, financeira, planejamento, acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações da gestão pública e na execução das políticas e programas públicos.

Qualificar estes conselhos para que seus componentes tenham conhecimentos nas seguintes área gestão administrativa, Detalhamento da pedagógica, orçamentária, financeira, planejamento, acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações da gestão Ação pública e na execução das políticas e programas públicos.

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 12 - Educação

Sub-função 368 - Educação Básica

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 10.000,00 10.450,00 10.920,25 11.411,66 Total 42.781,91

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 10.000,00 10.450,00 10.920,25 11.411,66

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do Programa 128 - FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO

Título da Ação 2043 - Fomentar a Capacidade de Operacionalização dos Trabalhos dos Conselhos

Órgão/Unidade Gestora 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Órgão/Unidade Executora 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Objetivo da Ação Fomentar a Capacidade de Operacionalização dos Trabalhos dos Conselhos

Descrição da Ação Disponibilizar ferramentas de operacionalização dos conselhos

Detalhamento da Ação Disponibilizar local de trabalho e equipamentos a exemplo de computadores e internet

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de Implementação DIRETA

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 12 - Educação

Sub-função 368 - Educação Básica

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32 Total 85.563,82

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do Programa 129 - ASSITENCIA FARMACÊUTICA

Título da Ação 2044 - Aquisição de Medicamentos Para Assistência à Saúde Pública no Município

Órgão/Unidade Gestora 7 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS

Órgão/Unidade Executora 7 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS

Objetivo da Ação Aquisição de Medicamentos Para Assistência à Saúde Pública no Município

Descrição da Ação Manter em constante manutenção o estoque de medicamentos a serem distribuídos junto a população do município

Detalhamento da Ação Criar uma central de distribuição controle e monitoração da distribuição dos medicamentos

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de Implementação DIRETA

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 10 - Saúde

Sub-função 301 - Atenção Básica

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 50.000,00 52.250,00 54.601,25 57.058,31 Total 213.909,56

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 50.000,00 52.250,00 54.601,25 57.058,31

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CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do Programa 129 - ASSITENCIA FARMACÊUTICA

Título da Ação 2045 - Desenvolvimento do Programa Especial de Fornecimento de Medicamentos de Alto Custo

Órgão/Unidade Gestora 7 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS

Órgão/Unidade Executora 7 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS

Objetivo da Ação Desenvolvimento do Programa Especial de Fornecimento de Medicamentos de Alto Custo

Descrição da Ação Manter estoque de medicamento de auto custo

Detalhamento da Ação Efetivar um cadastramento prévio para controle e distribuição destes medicamentos

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de Implementação DIRETA

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 10 - Saúde

Sub-função 301 - Atenção Básica

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32 Total 85.563,82

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32

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CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do Programa 130 - SAÚDE DA FAMÍLIA

Título da Ação 2046 - Construção de Centro de Asssitência Psicosocial

Órgão/Unidade Gestora 7 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS

Órgão/Unidade Executora 7 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS

Objetivo da Ação Construção de Centro de Assistência Psicosocial

Descrição da Ação Busca de recursos junto ao governo federal para construção da unidade

Detalhamento da Ação Busca de recursos junto ao governo federal para construção da unidade

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de Implementação DIRETA

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 10 - Saúde

Sub-função 301 - Atenção Básica

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 50.000,00 52.250,00 54.601,25 57.058,31 Total 213.909,56

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 23 - Transferências de Convênios – Saúde 50.000,00 52.250,00 54.601,25 57.058,31

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CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do 130 - SAÚDE DA FAMÍLIA Programa

Título da Ação 2050 - Saúde em Família

Órgão/Unidade 7 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS Gestora

Órgão/Unidade 7 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS Executora

Objetivo da Ação Manutenção do programa de saúde da família

Descrição da Ação Desenvolver estratégia de reorientação do modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde.

Manter equipes que são responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em uma área Detalhamento da geográfica delimitada. As equipes atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças Ação e agravos mais freqüentes, e na manutenção da saúde da comunidade

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 10 - Saúde

Sub-função 301 - Atenção Básica

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 452.725,87 473.098,53 494.387,97 516.635,43 Total 1.936.847,80

Fontes de Descrição 2014 2015 2016 2017 Recursos 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 452.725,87 473.098,53 494.387,97 516.635,43

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 137 Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do Programa 130 - SAÚDE DA FAMÍLIA

Título da Ação 2063 - Construção de Unidade de Atividade Física e Saúde

Órgão/Unidade Gestora 7 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS

Órgão/Unidade Executora 7 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS

Objetivo da Ação Construção de Unidade de Atividade Física e Saúde

Descrição da Ação capitação de recurso para implemento da ação

Detalhamento da Ação capitação de recurso para implemento da ação

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de Implementação DIRETA

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 10 - Saúde

Sub-função 301 - Atenção Básica

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 30.000,00 31.350,00 32.760,75 34.234,98 Total 128.345,73

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 23 - Transferências de Convênios – Saúde 30.000,00 31.350,00 32.760,75 34.234,98

GH

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Detalhamento da Ação

Denominação do Programa 130 - SAÚDE DA FAMÍLIA

Título da Ação 2057 - Atenção à Saúde Bucal

Órgão/Unidade Gestora 7 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS

Órgão/Unidade Executora 7 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS

Objetivo da Ação Atendimento Atenção à Saúde Bucal

Descrição da Ação Manutenção de equipe e material necessário para ações de intervenção nesta área

Detalhamento da Ação Manutenção de equipe e material necessário para ações de intervenção nesta área

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de Implementação DIRETA

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 10 - Saúde

Sub-função 301 - Atenção Básica

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 50.000,00 52.250,00 54.601,25 57.058,31 Total 213.909,56

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 50.000,00 100.005.225,00 54.601,25 57.058,31

GH

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Detalhamento da Ação

Denominação do Programa 130 - SAÚDE DA FAMÍLIA

Título da Ação 2058 - Ações Básicas de Saúde do Adulto

Órgão/Unidade Gestora 7 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS

Órgão/Unidade Executora 7 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS

Objetivo da Ação Ações Básicas de Saúde do Adulto

Descrição da Ação Manutenção de equipe e material necessário para ações de intervenção nesta área

Detalhamento da Ação Manutenção de equipe e material necessário para ações de intervenção nesta área

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de Implementação DIRETA

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 10 - Saúde

Sub-função 301 - Atenção Básica

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 50.000,00 52.250,00 54.601,25 57.058,30 Total 213.909,55

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 50.000,00 52.230,00 54.601,25 57.058,30

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Detalhamento da Ação

Denominação do Programa 131 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA

Título da Ação 2060 - Ações de Vigilância Epidemiologica

Órgão/Unidade Gestora 7 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS

Órgão/Unidade Executora 7 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS

Objetivo da Ação Ações de Vigilância Epidemiologica

Descrição da Ação Manutenção de equipe e material necessário para ações de intervenção nesta área

Detalhamento da Ação Manutenção de equipe e material necessário para ações de intervenção nesta área

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de Implementação DIRETA

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 10 - Saúde

Sub-função 305 - Vigilância Epidemiológica

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32 Total 85.563,82

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32

GH

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CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do Programa 131 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA

Título da Ação 2061 - Ações de Vigilância Sanitária

Órgão/Unidade Gestora 7 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS

Órgão/Unidade Executora 7 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS

Objetivo da Ação Ações de Vigilância Sanitária

Descrição da Ação Manutenção de equipe e material necessário para ações de intervenção nesta área

Detalhamento da Ação Manutenção de equipe e material necessário para ações de intervenção nesta área

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de Implementação DIRETA

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 10 - Saúde

Sub-função 304 - Vigilância Sanitária

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 2.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32 Total 67.563,82

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32

GH

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Detalhamento da Ação

Denominação do Programa 131 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA

Título da Ação 2052 - Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Vegetal e animal

Órgão/Unidade Gestora 7 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS

Órgão/Unidade Executora 7 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS

Objetivo da Ação Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Vegetal e animal

Descrição da Ação Desenvolver politicas de fiscalização sanitaria

Detalhamento da Ação Desenvolver politicas de fiscalização sanitaria

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de Implementação DIRETA

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 10 - Saúde

Sub-função 304 - Vigilância Sanitária

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 30.000,00 31.350,00 32.760,75 34.234,98 Total 128.345,73

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 30.000,01 31.350,01 32.760,74 34.234,97

GH

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CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do Programa 131 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA

Título da Ação 2053 - Vigilância e Fiscalização em Saúde Animal e Educação Sanitária

Órgão/Unidade Gestora 7 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS

Órgão/Unidade Executora 7 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS

Objetivo da Ação Vigilância e Fiscalização em Saúde Animal e Educação Sanitária

Descrição da Ação manter programas de educação no ambito da vigilância sanitaria

Detalhamento da Ação manter programas de educação no ambito da vigilância sanitaria

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de Implementação DIRETA

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 10 - Saúde

Sub-função 304 - Vigilância Sanitária

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 30.000,00 31.350,00 32.760,75 34.234,98 Total 128.345,73

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 30.000,00 31.350,00 32.760,75 34.234,98

GH

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CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do Programa 132 - ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Título da Ação 2054 - Assistência Médica a Dependentes

Órgão/Unidade Gestora 7 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS

Órgão/Unidade Executora 7 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS

Objetivo da Ação Assistência Médica a Dependentes

Descrição da Ação Manter equipe de profissionais capacitados para atendimento de dependentes

Detalhamento da Ação Manter equipe de profissionais capacitados para atendimento de dependentes

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de Implementação DIRETA

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 10 - Saúde

Sub-função 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 10.000,00 10.450,00 10.920,25 11.411,66 Total 42.781,91

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 10.000,00 10.450,00 10.920,25 11.411,66

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do Programa 132 - ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Título da Ação 2059 - Ações de Assistência Médico-Hospitalar

Órgão/Unidade Gestora 7 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS

Órgão/Unidade Executora 7 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS

Objetivo da Ação Ações de Assistência Médico-Hospitalar

Descrição da Ação Manutenção de equipe e material necessário para ações de intervenção nesta área

Detalhamento da Ação Manutenção de equipe e material necessário para ações de intervenção nesta área

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de Implementação DIRETA

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 10 - Saúde

Sub-função 301 - Atenção Básica

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32 Total 85.563,82

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32

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CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do Programa 132 - ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Título da Ação 2051 - Construção e Reforma de UBS

Órgão/Unidade Gestora 7 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS

Órgão/Unidade Executora 7 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS

Objetivo da Ação Construção e Reforma de UBS

Descrição da Ação Buscar recursos para manutenção e ampliação da rede de UBS

Detalhamento da Ação Construção, manutenção e ampliação da rede de UBS

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de Implementação DIRETA

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 10 - Saúde

Sub-função 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 50.000,00 52.250,00 54.601,25 57.058,31 Total 213.909,56

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 23 - Transferências de Convênios – Saúde 50.000,00 52.250,00 54.601,25 57.058,31

GH

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do 132 - ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa

Título da Ação 2049 - Atenção a Saúde Mental

Órgão/Unidade 7 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS Gestora

Órgão/Unidade 7 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS Executora

Objetivo da Ação Manutenção da Atenção a Saúde Mental

desenvolver politicas que busquem consolidar um modelo de atenção à saúde mental aberto e de base comunitária. Isso é, Descrição da Ação que garanta a livre circulação das pessoas com transtornos mentais pelos serviços, comunidade e cidade, e oferece cuidados com base nos recursos que a comunidade oferece.

Detalhamento da Construção Centro de Atenção Psicossocial, os Serviços Residenciais Terapêuticos, Centro de Convivência e Cultura e os Ação leitos de atenção integral

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 10 - Saúde

Sub-função 301 - Atenção Básica

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32 Total 85.563,82

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do Programa 133 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Título da Ação 2066 - Redução do Risco de Transmissão de Raiva e Outras Zoonoses

Órgão/Unidade Gestora 7 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS

Órgão/Unidade Executora 7 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS

Objetivo da Ação Redução do Risco de Transmissão de Raiva e Outras Zoonoses

Descrição da Ação ações integradas com todo o corpo técnico da área de saúde

Detalhamento da Ação Campanhas de prevenção

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de Implementação DIRETA

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 10 - Saúde

Sub-função 304 - Vigilância Sanitária

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 15.000,00 15.675,00 16.380,38 17.117,49 Total 64.172,87

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 15.000,00 15.675,00 16.380,38 17.117,49

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do Programa 134 - CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

Título da Ação 2065 - Prevenção e Combate às Doenças Transmissíveis

Órgão/Unidade Gestora 7 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS

Órgão/Unidade Executora 7 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS

Objetivo da Ação Prevenção e Combate às Doenças Transmissíveis

Descrição da Ação Ações integradas com todo o corpo técnico da área de saúde

Detalhamento da Ação campanhas

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de Implementação DIRETA

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 10 - Saúde

Sub-função 301 - Atenção Básica

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 30.000,00 31.350,00 32.760,75 34.234,98 Total 128.345,73

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 30.000,00 131.350,00 32.760,75 34.234,98

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 150 Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do 138 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL Programa

Título da Ação 2080 - Instituição do Programa de Capacitação ao Pequeno Produtor Rural e ao Agricultor Familiar

Órgão/Unidade 6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE Gestora

Órgão/Unidade 6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE Executora

Objetivo da Ação Fomentar a Agricultura familiar e de pequeno porte

Politicas de parceria com órgãos estaduais e federais, sindicatos de trabalhadores, cooperativas e busca de credito Descrição da Ação direcionada aos pequeno produtor rural

Detalhamento da Efetivar ações que possibilitem ao pequeno produtor rural trabalhar na sua propriedade para sustento próprio e venda do Ação excedente, efetivando politicas de acesso ao credito e parcerias com, bancos, cooperativa e sindicatos, para alcançar esses fins

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 20 - Agricultura

Sub-função 608 - Promoção da Produção Agropecuária

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 70.000,00 73.150,00 76.441,75 79.881,63 Total 299.473,38

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 0 - Recursos Ordinarios 70.000,00 73.150,00 76.441,75 79.881,63

GH

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CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do 138 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL Programa

Título da Ação 2081 - Estimulo ao Melhoramento Genético Animal e Vegetal

Órgão/Unidade Gestora 6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE

Órgão/Unidade 6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE Executora

Objetivo da Ação Melhorar a qualidade dos produtos rurais da cidade e da região

Descrição da Ação Desenvolver ações que sejam capazes de estimular o investimento na melhoria dos produtos rurais

Fomentar cursos de capacitação e melhoramento técnico dos produtos do município, fomentar a possibilidade de acesso Detalhamento da Ação a matrizes genéticas de maior qualidade

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 20 - Agricultura

Sub-função 608 - Promoção da Produção Agropecuária

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32 Total 85.563,82

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 0 - Recursos Ordinarios 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32

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CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do Programa 138 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL

Título da Ação 2082 - Cessão de Máquinas e Equipamentos Agrícolas ao Pequeno Produtor e ao Agrilcutor Familiar

Órgão/Unidade Gestora 6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE

Órgão/Unidade Executora 6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE

Objetivo da Ação Dá acessibilidade a maquinários e equipamentos para produção rural

Descrição da Ação Criar politicas e parcerias que possibilitem o acesso a maquinário para serem utilizados no meio rural

Detalhamento da Ação Fomentar linhas de credito principalmente por parte das cooperativas de produtores rurais

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de Implementação DIRETA

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 20 - Agricultura

Sub-função 608 - Promoção da Produção Agropecuária

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32 Total 85.563,82

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 0 - Recursos Ordinarios 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32

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Detalhamento da Ação

Denominação do 138 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL Programa

Título da Ação 2083 - Asessoramento Técnico para Acesso ao PRONAF

Órgão/Unidade Gestora 6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE

Órgão/Unidade 6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE Executora

Objetivo da Ação Fomentar o acesso ao credito federal

Efetuar parcerias com entidades como SEBRAE e outras da mesma linha de trabalho para em trabalho de cooperação Descrição da Ação qualificar o produtor rural a pleitear o credito rural

Efetuar reuniões, mini cursos, palestras que venham a esclarecer sobre o assunto e disponibilizar pessoal capacitado Detalhamento da Ação para trabalhar no ambito de consultoria

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 20 - Agricultura

Sub-função 608 - Promoção da Produção Agropecuária

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32 Total 85.563,82

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 0 - Recursos Ordinarios 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32

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Detalhamento da Ação

Denominação do Programa 138 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL

Título da Ação 2084 - Fomento a Ações Articuladas dos Pequenos Produtores Com Órgãos de Pesquisa

Órgão/Unidade Gestora 6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE

Órgão/Unidade Executora 6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE

Objetivo da Ação Criar noção de articulação para busca das soluções em grupo

Descrição da Ação Desenvolver a capacidade e a percepção da necessidade de articulação politica e empresarial para atingir objetivos comuns

Detalhamento da Ação Incentivar a criação de cooperativas e associações para busca em conjunto da solução dos problema enfrentados

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de Implementação DIRETA

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 20 - Agricultura

Sub-função 608 - Promoção da Produção Agropecuária

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32 Total 85.563,82

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 0 - Recursos Ordinarios 20.000,00 20.900,00 251.840,50 22.823,32

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Detalhamento da Ação

Denominação do 138 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL Programa

Título da Ação 2085 - Articulação e Monitoramento do Acesso ao Crédito Rural

Órgão/Unidade Gestora 6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE

Órgão/Unidade Executora 6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE

Objetivo da Ação Acesso ao Crédito Rural Oficial

Desenvolver ações que possibilitem aos agricultor conseguir o credito rural e após monitorar as ações destinadas a Descrição da Ação utilização deste crédito

Detalhamento da Ação Efetivar reuniões, palestras, cursos e monitorar de forma presencial a aplicação do credito junto a propriedade

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de Implementação DIRETA

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 20 - Agricultura

Sub-função 608 - Promoção da Produção Agropecuária

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32 Total 85.563,82

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 0 - Recursos Ordinarios 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32

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Detalhamento da Ação

Denominação do Programa 138 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL

Título da Ação 2086 - Viabilizar o Ensino Técnico no Meio Rural

Órgão/Unidade Gestora 6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE

Órgão/Unidade Executora 6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE

Objetivo da Ação Capacitar o pequeno produtor

Descrição da Ação Fomentar politicas para implantação de cursos técnicos voltados para o setor de agricultura

Detalhamento da Ação Buscar parcerias em orgãos federais e estaduais assim como com entidades ligadas aos setor

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de Implementação DIRETA

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 20 - Agricultura

Sub-função 608 - Promoção da Produção Agropecuária

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32 Total 85.563,82

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 0 - Recursos Ordinarios 20.000,00 20.900,00 21.480,50 22.823,32

GH

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Detalhamento da Ação

Denominação do 140 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA Programa

Título da Ação 2088 - Modernização do Arquivo Municipal

Órgão/Unidade 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Gestora

Órgão/Unidade 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Executora

Objetivo da Ação Modernizar o Arquivo Municipal

Descrição da Ação Organizar um local para implantação do arquivo municipal com aparelhamento e instalações que sejam suficientes para a guarda e organização dos documentos oficiais do município

Organizar um local para implantação do arquivo municipal com aparelhamento e instalações que sejam suficientes para a Detalhamento da Ação guarda e organização dos documentos oficiais do município

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 04 - Administração

Sub-função 122 - Administração Geral

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 80.000,00 83.600,00 87.362,00 91.293,29 Total 342.255,29

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 0 - Recursos Ordinarios 80.000,00 83.600,00 87.362,00 91.293,29

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Detalhamento da Ação

Denominação do 141 - EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA Programa

Título da Ação 2091 - Implementação de Projetos Para Aumento da Arrecadação

Órgão/Unidade Gestora 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Órgão/Unidade 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Executora

Objetivo da Ação Aumento da arrecadação do município

Descrição da Ação Efetivação de politicas que sejam capazes de aumentar a arrecadação do município

Criar condições para que o município possa aumentar sua arrecadação a exemplo do fomento do comercio local e Detalhamento da Ação serviços, e politicas de re-negociação de dividas a receber

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 04 - Administração

Sub-função 122 - Administração Geral

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 50.000,00 52.250,00 54.601,25 57.058,31 Total 213.909,56

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 0 - Recursos Ordinarios 50.000,00 52.250,00 5.460.125,00 5.705.831,00

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CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do 141 - EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA Programa

Título da Ação 2092 - Promoção da Educação Tributária

Órgão/Unidade Gestora 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Órgão/Unidade 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Executora

Promover junto a comunidade em geral a percepção da importancia quanto ao recolhimento dos tributos como Objetivo da Ação ferramenta de fomentação da economia local

Descrição da Ação Efetuar campanhas, seminários, reuniões para atingir tal fim

Detalhamento da Ação

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 04 - Administração

Sub-função 122 - Administração Geral

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 35.000,00 36.575,00 38.220,88 39.940,81 Total 149.736,69

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 0 - Recursos Ordinarios 35.000,00 36.575,00 38.220,88 39.940,81

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Detalhamento da Ação

Denominação do Programa 142 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Título da Ação 2093 - Pagamentos de Precatórios

Órgão/Unidade Gestora 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Órgão/Unidade Executora 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Objetivo da Ação Amortização da dívida referente a precatórios

Descrição da Ação Efetivar controle, analise, estudos, e planejamento para efetivação dos pagamentos de precatórios de uma forma sistematizada

Detalhamento da Ação

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de Implementação DIRETA

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 04 - Administração

Sub-função 123 - Administração Financeira

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 350.000,00 365.750,00 382.208,75 399.408,14 Total 1.497.366,89

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 0 - Recursos Ordinarios 350.000,00 365.750,00 382.208,75 399.408,14

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do 142 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA Programa

Título da Ação 2094 - Amortização da Dívida Contratada Interna

Órgão/Unidade Gestora 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Órgão/Unidade Executora 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Amortização e diminuição gradativa da divida ativa interna para manutenção do controle orçamentário a medio e longo Objetivo da Ação prazo

Efetivar controle acompanhamento e planejamento para efetivação de pagamentos da dívida a fim de amortizar o Descrição da Ação passivo orçamentário

Detalhamento da Ação

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de Implementação DIRETA

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 04 - Administração

Sub-função 123 - Administração Financeira

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 650.000,00 679.250,00 709.816,25 741.757,98 Total 2.780.824,23

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 0 - Recursos Ordinarios 650.000,00 679.816,25 709.816,25 741.757,98

GH

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do 144 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL Programa

Título da Ação 2095 - Ampliação e Melhoria da Rede de Água

Órgão/Unidade 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Gestora

Órgão/Unidade 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Executora

Objetivo da Ação Melhorar a qualidade do saneamento básico, prover infraestrutura de água para o crescimento econômico da cidade.

Implantação de redes de distribuição de água dentro de conceitos técnicos adequados, na cidade formal, com a finalidade Descrição da Ação do pleno abastecimento da população e possibilitar a sustentabilidade do sistema.

Detalhamento da Ações de Infraestrutura Ação

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 15 - Urbanismo

Sub-função 451 - Infra-Estrutura Urbana

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 40.000,00 41.800,00 43.680,00 45.646,64 Total 171.126,64

Descrição 2014 2015 2016 2017 Fontes de Recursos 0 - Recursos Ordinarios 10.000,00 10.450,00 1.092.025,00 1.141.166,00 23 - Transferências de Convênios – Saúde 30.000,00 31.350,00 32.760,75 34.234,98

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 163 Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do 144 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL Programa

Título da Ação 2096 - Ampliação e Melhoria da Rede de Esgoto Sanitário

Órgão/Unidade 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Gestora

Órgão/Unidade 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Executora

Prover infraestrutura de esgoto para o crescimento sustentável da Cidade, garantindo a qualidade dos mananciais para Objetivo da Ação fins de abastecimento e melhoria do saneamento básico

Implantação de redes coletoras de esgoto cloacal, materializando uma infraestrutura de drenagem e afastamento dos Descrição da Ação efluentes, possibilitando uma melhoria das condições sanitárias da população.

Detalhamento da Ação

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 15 - Urbanismo

Sub-função 451 - Infra-Estrutura Urbana

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 60.000,00 62.700,00 65.521,50 68.469,96 Total 256.691,46

Descrição 2014 2015 2016 2017 Fontes de Recursos 23 - Transferências de Convênios – Saúde 30.000,00 31.350,00 32.760,75 34.234,98 0 - Recursos Ordinarios 30.000,00 31.350,00 32.760,75 34.234,98

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 164 Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do 144 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL Programa

Título da Ação 2097 - Ampliação e Melhoria da Rede de Iluminação Pública

Órgão/Unidade 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Gestora

Órgão/Unidade 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Executora

Objetivo da Ação Contribuir para uma maior segurança e satisfação dos cidadãos no período noturno.

Descrição da Ação Contratação de mão de obra com ou sem fornecimento de materiais, aquisição de materiais de consumo e material permanente e ampliação da rede de iluminação pública em logradouros.

Detalhamento da Ação

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 15 - Urbanismo

Sub-função 451 - Infra-Estrutura Urbana

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 70.000,00 83.600,00 87.362,00 91.293,29 Total 332.255,29

Descrição 2014 2015 2016 2017 Fontes de Recursos 23 - Transferências de Convênios – Saúde 30.000,00 31.350,00 3.276.075,00 3.423.498,00 0 - Recursos Ordinarios 50.000,00 52.250,00 54.601,25 57.058,31

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 165 Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do 144 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL Programa

Título da Ação 2098 - Construção e Pavimentação de Vias

Órgão/Unidade 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Gestora

Órgão/Unidade 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Executora

Objetivo da Ação Dotar de infraestrutura e pavimentação ruas, travessas, calçadões e escadarias em diversos bairros.

Elaboração de projetos e execução de obras viárias, proporcionando urbanização, ampliação e melhoria da infraestrutura, Descrição da Ação com saneamento, bem como qualificando o sistema viário da Cidade.

Detalhamento da Ação

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 15 - Urbanismo

Sub-função 451 - Infra-Estrutura Urbana

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 67.760,58 70.809,81 73.996,25 77.326,07 Total 289.892,71

Descrição 2014 2015 2016 2017 Fontes de Recursos 23 - Transferências de Convênios – Saúde 27.723,75 28.971,32 30.275,03 31.637,40 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -CIDE 20.036,83 20.938,49 21.880,72 22.865,35 0 - Recursos Ordinarios 20.000,00 20.900,00 21.880,72 22.823,32

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 166 Prefeitura Municipal de Guajeru

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CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do 144 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL Programa

Título da Ação 2100 - Infraestrutura para Administração

Órgão/Unidade 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Gestora

Órgão/Unidade 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Executora

Dotar a administração municipal das condições de uma prestação de serviços públicos com qualidade e que atendam de forma Objetivo da Ação efetiva os anseios da comunidade.

Aquisição de Maquinas, Veículos e Construção e Reforma de Prédios Públicos que melhorem as condições de atendimento às Descrição da Ação demandas da população.

Aquisição de uma caminhão para coleta de lixo, um caminhão basculante para recuperar e manutenção de estradas, um Detalhamento da caminhão pipa, 2 carros pequenos; Reforma do prédio da prefeitura, reforma e ampliação da Praça Jesuíno Pereira Dias e Ação Praça Antônio Carlos Magalhães; Construção de um prédio para funcionar como centro administrativo na Praça Idalino silva; Construção de uma garagem para os veículos do município

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de FISCAL Orçamento

Função 15 - Urbanismo

Sub-função 451 - Infra-Estrutura Urbana

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32 Total 85.563,82

Fontes de Descrição 2014 2015 2016 2017 Recursos 0 - Recursos Ordinarios 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32

Regiões Financiadas

Descrição Ano Valor

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 167 Prefeitura Municipal de Guajeru

Município 2017 10.000,00 Praça Jesuíno Pereira dias 2017 10.000,00 Praça Antonio Carlos Magalhães 2017 10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do 144 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL Programa

Título da Ação 2101 - Elaboração dos Planos Diretor e de Saneamento Básico

Órgão/Unidade 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Gestora

Órgão/Unidade 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Executora

Elaboração dos Planos Diretor e de Saneamento Básico para execução do desenvolvimento urbanistico da cidade de forma Objetivo da Ação organizada

Em especial a existência do PMSB é condição obrigatória para o Município poder acessar recursos federais a partir de Descrição da Ação 2014, nos termos do Art. 26, § 2º, do Decreto 7.217/2010. O Plano Diretor serve para orientar o desenvolvimento urbano.

Detalhamento da Ação

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 15 - Urbanismo

Sub-função 451 - Infra-Estrutura Urbana

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 50.000,00 52.250,00 54.601,35 57.058,30 Total 213.909,65

Descrição 2014 2015 2016 2017 Fontes de Recursos 0 - Recursos Ordinarios 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32 23 - Transferências de Convênios – Saúde 30.000,00 31.350,00 32.760,75 34.234,98

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 168 Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do 144 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL Programa

Título da Ação 2102 - Obras Habitacionais do Programa de Aceleração do Crescimento

Órgão/Unidade 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Gestora

Órgão/Unidade 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Executora

Produzir unidades habitacionais atendendo conceitos de sustentabilidade, readequar e complementar a infra-estrutura Objetivo da Ação urbana

Construção de habitações de interesse social, trazendo desenvolvimento social e econômico para a cidade por meio da Descrição da Ação execução de unidades habitacionais readequando e complementando a infra-estrutura urbana, utilizando recursos do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC

Detalhamento da Ação

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 15 - Urbanismo

Sub-função 451 - Infra-Estrutura Urbana

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 50.000,00 52.250,00 54.601,35 57.058,30 Total 213.909,65

Descrição 2014 2015 2016 2017 Fontes de Recursos 0 - Recursos Ordinarios 30.000,00 31.350,00 32.760,75 34.234,98 23 - Transferências de Convênios – Saúde 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 169 Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do 144 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL Programa

Título da Ação 2103 - Melhoria nas Condições de Convivência com a Seca

Órgão/Unidade Gestora 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Órgão/Unidade Executora 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Reduzir as condições de dificuldades ao acesso à água que a população mais carente vive nos períodos de seca ma Objetivo da Ação região do Município

Descrição da Ação Fornecimento de água irregular nos períodos de saca na região

Construção de 3 barragens, Construção de 1 poços artesianos, limpeza e conservação de 05 aguadas, aquisição de 3 Detalhamento da Ação carros pipas

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de Implementação DIRETA

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 15 - Urbanismo

Sub-função 451 - Infra-Estrutura Urbana

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 30.000,00 31.350,00 32.760,75 34.234,98 Total 128.345,73

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 0 - Recursos Ordinarios 30.000,00 31.350,00 32.760,75 34.234,98

Regiões Financiadas

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 170 Prefeitura Municipal de Guajeru

Descrição Ano Valor Lagoa das Pedras I e II 2017 10.000,00 Lagoa do Mandacarú 2017 10.000,00 Lagoa Seca 2017 1.000,00 Engenho Velho 2017 10.000,00 Furados 2017 10.000,00 Batalha 2017 10.000,00 Caraíbas 2017 10.000,00 Lagoa Rosa 2017 10.000,00 Cancela 2017 10.000,00 Arrecife 2017 10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do 145 - ESPORTE E CULTURA PARA TODOS Programa

Título da Ação 2104 - Atividades Desportivas, Recreativas e de Lazer

Órgão/Unidade 10 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E LAZER Gestora

Órgão/Unidade 10 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E LAZER Executora

Promover políticas públicas, visando ao desenvolvimento de maior qualidade de vida e inserção social mediante apoio de Objetivo da Ação atividades nas áreas de esporte, recreação e lazer para crianças, adolescentes e jovens.

Desenvolvimento de atividades sistemáticas e assistemáticas, por meio de atividades esportivas, recreativas e de lazer Descrição da Ação para crianças, adolescentes e jovens.

Detalhamento da Construção de 3 Campos de Futebol; Construção de 05 Quadras Poliesportivas. Ação

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 27 - Desporto e Lazer

Sub-função 813 - Lazer

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 50.000,00 52.250,00 54.601,25 57.058,31 Total 213.909,56

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 171 Prefeitura Municipal de Guajeru

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 0 - Recursos Ordinarios 50.000,00 52.250,00 54.601,25 57.058,31

Regiões Financiadas

Descrição Ano Valor Município 2017 10.000,00 Fazenda Descoberto 2017 10.000,00 Furados 2017 10.000,00 Fazenda e Lagoa 2017 10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do 145 - ESPORTE E CULTURA PARA TODOS Programa

Título da Ação 2105 - Fomento às Manifestações e Atividades Culturais

Órgão/Unidade 10 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E LAZER Gestora

Órgão/Unidade 10 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E LAZER Executora

Objetivo da Ação Estimular a integração social e a expressão cultural, esportiva e de lazer da população.

Promoção de atividades culturais para a população em geral, incluindo festivais, semanas comemorativas, eventos, Descrição da Ação apresentações e outros.

Detalhamento da DETALHAMENTO: Ampliação e Adaptação do Centro Cultural; Criação de Centro de Formação; Criação de Fanfarra; Apoio Ação as Manifestações Culturais e Tradicionais do Município; Legalização do Sistema Municipal de Cultura; Criação do Centro de Memória Municipal; Revitalização das Festas Juninas.

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 27 - Desporto e Lazer

Sub-função 392 - Difusão Cultural

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 172 Prefeitura Municipal de Guajeru

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 30.000,00 31.350,00 32.760,75 34.234,98 Total 128.345,73

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 0 - Recursos Ordinarios 30.000,00 31.350,00 32.760,75 34.234,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do 121 - DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER Programa

Título da Ação 2106 - Construção de um Centro de Referencia para Mulheres

Órgão/Unidade 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Gestora

Órgão/Unidade 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Executora

Prestar acolhida, acompanhamento psicológico e social, e orientação jurídica às mulheres em situação de violência, Objetivo da Ação (violência doméstica e familiar contra a mulher - sexual, patrimonial, moral, física, psicológica; tráfico de mulheres, assédio sexual; assédio moral; etc).

Descrição da Ação Criação de um Centro de referencia para atendimento a Mulheres em situações de risco.

Detalhamento da Ação

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 14 - Direitos da Cidadania

Sub-função 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 173 Prefeitura Municipal de Guajeru

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 30.000,00 31.350,00 32.760,75 34.234,98 Total 128.345,73

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 0 - Recursos Ordinarios 30.000,00 31.350,00 32.760,75 34.234,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do 146 - CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL Programa

Título da Ação 2107 - Recuperação e Reflorestamento de Áreas Degradadas

Órgão/Unidade Gestora 6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE

Órgão/Unidade 6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE Executora

Melhorar a condição de vida da população da Cidade, promovendo a recuperação do meio ambiente degradado, Objetivo da Ação despoluição dos mananciais hídricos.

Descrição da Ação Recuperar e Reflorestar áreas degradadas.

Detalhamento da Ação

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de Implementação DIRETA

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 18 - Gestão Ambiental

Sub-função 542 - Controle Ambiental

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 174 Prefeitura Municipal de Guajeru

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 50.000,00 52.250,00 54.601,25 57.058,31 Total 213.909,56

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 0 - Recursos Ordinarios 50.000,00 52.250,00 54.601,25 57.058,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do Programa 138 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL

Título da Ação 2108 - Aquisição de Máquinas Agrícolas e Implementos

Órgão/Unidade Gestora 6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE

Órgão/Unidade Executora 6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE

Objetivo da Ação Melhorar as condições de trabalho do trabalhador rural, melhorando a sua produção.

Descrição da Ação Adquirir máquinas e implementos agrícolas para fomentar a o trabalho rural.

Detalhamento da Ação

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de Implementação DIRETA

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 20 - Agricultura

Sub-função 608 - Promoção da Produção Agropecuária

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Mt Fi i GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 175 Prefeitura Municipal de Guajeru

Meta Financeira 30.000,00 31.350,00 32.760,75 34.234,98 Total 128.345,73

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 0 - Recursos Ordinarios 30.000,00 100.003.135,00 32.760,75 34.234,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do Programa 138 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL

Título da Ação 2109 - Eletrificação Rural para Comunidades Rurais

Órgão/Unidade Gestora 6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE

Órgão/Unidade Executora 6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE

Objetivo da Ação Melhorar as condições de trabalho do trabalhador rural, melhorando a sua produção.

Descrição da Ação Implementar eletrificação rural nas localidades que não dispõe do serviço.

Detalhamento da Ação

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de Implementação DIRETA

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 20 - Agricultura

Sub-função 608 - Promoção da Produção Agropecuária

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 50.000,00 52.250,00 54.601,35 56.058,30

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 176 Prefeitura Municipal de Guajeru

Total 212.909,65

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 0 - Recursos Ordinarios 30.000,00 31.350,00 32.760,75 34.234,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do 138 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL Programa

Título da Ação 2110 - Ampliação e Reforma do Mercado Municipal

Órgão/Unidade Gestora 6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE

Órgão/Unidade Executora 6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE

Melhorar as condições de oferta de produtos de origem animal e vegetal com melhor segurança sanitária para Objetivo da Ação população do Município

Descrição da Ação Ampliar e/ou reformar o Mercado Municipal.

Detalhamento da Ação

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de Implementação DIRETA

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 20 - Agricultura

Sub-função 608 - Promoção da Produção Agropecuária

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 60.000,00 62.700,00 65.521,50 68.469,97 Total 256.691,47

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 177 Prefeitura Municipal de Guajeru

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 0 - Recursos Ordinarios 60.000,00 62.700,00 65.521,50 68.469,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do Programa 147 - FOMENTO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS

Título da Ação 2111 - Implantação do Fundo Municipal de Desenvolvimento

Órgão/Unidade Gestora 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Órgão/Unidade Executora 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo da Ação Fomentar o trabalho e emprego no município

Descrição da Ação Implantação de fundo municipal voltado para o desenvolvimento do comercio e da economia local

Detalhamento da Ação

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de Implementação DIRETA

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 11 - Trabalho

Sub-função 332 - Relações de Trabalho

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 60.000,00 62.700,00 65.521,50 68.469,97 Total 256.691,47

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 178 Prefeitura Municipal de Guajeru

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 0 - Recursos Ordinarios 60.000,00 62.700,00 65.521,50 68.469,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do 147 - FOMENTO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS Programa

Título da Ação 2112 - Fomento na Oferta de Linhas de Crédito aos Pequenos Negócios

Órgão/Unidade 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Gestora

Órgão/Unidade 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Executora

Objetivo da Ação Desenvolver ações politicas destinadas a fomentação e oferta de linhas de credito à micro e pequenas empresas para investimentos na modernização e ampliação das atividades, garantindo a manutenção de empregos

Criação de parcerias com entidades financeiras e entidades ligadas aos setor econômico e financeiro no sentido de criar Descrição da Ação linhas de credito para o empreendedor

Detalhamento da Ação

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 11 - Trabalho

Sub-função 332 - Relações de Trabalho

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 60.000,00 62.700,00 65.521,50 68.469,97

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 179 Prefeitura Municipal de Guajeru

Total 256.691,47

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 0 - Recursos Ordinarios 60.000,00 62.700,00 65.521,50 68.469,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do Programa 147 - FOMENTO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS

Título da Ação 2113 - Realização de Cursos e Seminários Para Qualificação dos Empresários Locais

Órgão/Unidade Gestora 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Órgão/Unidade Executora 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo da Ação Fomentar o projetos que possibilitem a qualificação do pequeno e micro empresário

Descrição da Ação Criar parcerias om entidades que possam efetivar uma qualificação continua dos empresarios locais

Detalhamento da Ação Efetuar cursos de contabilidade, custos, finanças básicas e de licitações

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de Implementação DIRETA

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 11 - Trabalho

Sub-função 332 - Relações de Trabalho

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 60.000,00 62.700,00 65.521,50 68.469,97 Total 256.691,47

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 180 Prefeitura Municipal de Guajeru

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 0 - Recursos Ordinarios 60.000,00 62.700,00 65.521,50 68.469,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do 147 - FOMENTO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS Programa

Título da Ação 2114 - Criação e/ou Fortalecimento das Associações e Cooperativas

Órgão/Unidade Gestora 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Órgão/Unidade 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Executora

Objetivo da Ação Criação e/ou Fortalecimento das Associações e Cooperativas

Desenvolver a cultura do cooperativismo entre pequenos empreendedores dando condições para que os mesmos se Descrição da Ação fortaleçam no sentido de buscar as soluções em conjunto

Detalhamento da Ação Criação de cooperativas e associações e qualificação e reestruturação das existentes

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 11 - Trabalho

Sub-função 332 - Relações de Trabalho

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 60.000,00 62.700,00 65.521,50 68.469,97 Total 256.691,47

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 181 Prefeitura Municipal de Guajeru

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 0 - Recursos Ordinarios 60.000,00 62.700,00 65.521,50 68.469,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do 147 - FOMENTO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS Programa

Título da Ação 2115 - Recuperar a Infraestrutura Urbana em Áreas Empresariais e Comerciais

Órgão/Unidade 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Gestora

Órgão/Unidade 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Executora

Objetivo da Ação Recuperar a Infraestrutura Urbana em Áreas Empresariais e Comerciais

Revitalizar a infraestrutura das áreas comerciais da cidade para proporcionar aos empresários, comerciante e população em Descrição da Ação geral uma ambiente limpo, arrumado, organizado que posso propiciar bem estar aos usuários

Detalhamento da Ação

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 11 - Trabalho

Sub-função 332 - Relações de Trabalho

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 60.000,00 62.700,00 65.521,50 68.469,97 Total 256.691,47

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 182 Prefeitura Municipal de Guajeru

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 0 - Recursos Ordinarios 60.000,00 62.700,00 65.521,50 68.469,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do Programa 147 - FOMENTO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS

Título da Ação 2116 - Promoção de Eventos para os Empreendedores

Órgão/Unidade Gestora 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Órgão/Unidade Executora 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo da Ação Efetivar a promoção de eventos voltados aos comercio e ao empreendedor

Efetuar ações que movimente o comércio ao mesmo tempo possam fomentar o desenvolvimento do Descrição da Ação empreendedorismo local

Detalhamento da Ação Execução de Feiras, Cursos, Seminários, Exposições

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de Implementação DIRETA

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 11 - Trabalho

Sub-função 332 - Relações de Trabalho

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 60.000,00 62.700,00 65.521,50 68.469,97 Total 256.691,47

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 183 Prefeitura Municipal de Guajeru

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 0 - Recursos Ordinarios 60.000,00 62.700,00 65.521,50 68.469,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do 143 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO Programa

Título da Ação 2117 - Alfabetização de Jovens e Adultos

Órgão/Unidade 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Gestora

Órgão/Unidade 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Executora

Objetivo da Ação Alfabetizar jovens e adultos e consequentemente erradicar o analfabetismo no município

Desenvolver ações para atingir toda a população analfabeta do município no sentido de trazer esses indivíduos para as Descrição da Ação salas de aulas e para os projetos implementados pelo governo federal no sentido de alfabetizar os jovens e adultos do município

Detalhamento da Ação

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 12 - Educação

Sub-função 366 - Educação de Jovens e Adultos

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 60.000,00 62.700,00 65.521,50 68.469,97 Total 256.691,47

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 184 Prefeitura Municipal de Guajeru

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 0 - Recursos Ordinarios 60.000,00 62.700,00 65.521,50 68.469,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do Programa 132 - ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Título da Ação 2118 - Apoio e Programação de Assistência ao Dependente Químico e Doente Crônico

Órgão/Unidade Gestora 7 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS

Órgão/Unidade Executora 7 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS

Objetivo da Ação Apoio e Programação de Assistência ao Dependente Químico e Doente Crônico

Descrição da Ação Atendimento especializado na rede municipal de saúde

Detalhamento da Ação

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de Implementação DIRETA

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 10 - Saúde

Sub-função 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 10.000,00 10.450,00 10.920,25 11.411,66 Total 42.781,91

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 185 Prefeitura Municipal de Guajeru

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 10.000,00 10.450,00 10.920,25 11.411,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do Programa 130 - SAÚDE DA FAMÍLIA

Título da Ação 2119 - Oficinas Culturais e Prevenção as Drogas

Órgão/Unidade Gestora 7 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS

Órgão/Unidade Executora 7 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS

Objetivo da Ação Oficinas Culturais e Prevenção as Drogas

Descrição da Ação Desenvolver o combate constante ao uso de drogas

Detalhamento da Ação

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de Implementação DIRETA

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 10 - Saúde

Sub-função 301 - Atenção Básica

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 10.000,00 10.450,00 10.920,25 11.411,66 Total 42.781,91

GH

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Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 10.000,00 10.450,00 10.920,25 11.411,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do Programa 133 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Título da Ação 2120 - Ações Integradas de Vigilância

Órgão/Unidade Gestora 7 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS

Órgão/Unidade Executora 7 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS

Objetivo da Ação Ações Integradas de Vigilância

Descrição da Ação Ações interligadas de combate a males e doenças

Detalhamento da Ação

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de Implementação DIRETA

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 10 - Saúde

Sub-função 304 - Vigilância Sanitária

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 30.000,00 31.350,00 32.760,75 34.234,98 Total 128.345,73

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 187 Prefeitura Municipal de Guajeru

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 30.000,00 31.350,00 32.760,75 34.234,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do Programa 119 - RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMUNITÁRIA

Título da Ação 2121 - Construção de Abrigos Para Pessoas Carentes

Órgão/Unidade Gestora 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Órgão/Unidade Executora 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo da Ação Construção de Abrigos Para Pessoas Carentes

Descrição da Ação Construção de Abrigos Para Pessoas Carentes

Detalhamento da Ação

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de Implementação DIRETA

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 08 - Assistência Social

Sub-função 244 - Assistência Comunitária

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32 Total 85.563,82

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 188 Prefeitura Municipal de Guajeru

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do Programa 119 - RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMUNITÁRIA

Título da Ação 2122 - Implantação de Ações de Esporte Para Juventude à Noite

Órgão/Unidade Gestora 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Órgão/Unidade Executora 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo da Ação Implantação de Ações de Esporte Para Juventude à Noite

Descrição da Ação Implantação de Ações de Esporte Para Juventude à Noite

Detalhamento da Ação

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de Implementação DIRETA

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 08 - Assistência Social

Sub-função 244 - Assistência Comunitária

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 5.000,00 5.225,00 5.460,13 5.705,83 Total 21.390,96

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 189 Prefeitura Municipal de Guajeru

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 5.000,00 5.225,00 5.460,13 5.705,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do Programa 119 - RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMUNITÁRIA

Título da Ação 2123 - Proteção Social Básica

Órgão/Unidade Gestora 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Órgão/Unidade Executora 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo da Ação Proteção Social Básica

Descrição da Ação Ações sociais

Detalhamento da Ação

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de Implementação DIRETA

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 08 - Assistência Social

Sub-função 244 - Assistência Comunitária

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32 Total 85.563,82

GH

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Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação do Programa 119 - RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMUNITÁRIA

Título da Ação 2124 - Proteção Social Especial de Média Complexidade

Órgão/Unidade Gestora 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Órgão/Unidade Executora 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo da Ação Proteção Social Especial de Média Complexidade

Descrição da Ação Proteção Social Especial de Média Complexidade

Detalhamento da Ação

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de Implementação DIRETA

Tipo de Orçamento FISCAL

Função 08 - Assistência Social

Sub-função 244 - Assistência Comunitária

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32 Total 85.563,82

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 191 Prefeitura Municipal de Guajeru

Fontes de Recursos Descrição 2014 2015 2016 2017 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento da Ação

Denominação 102 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO do Programa

Título da Ação 2004 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos

Órgão/Unidade 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Gestora

Órgão/Unidade 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Executora

Objetivo da Constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dos orçamentos do Município, agregando Ação as despesas que não são passíveis de apropriação em programas ou ações finalísticas.

A atividade padronizada "Manutenção dos Serviços Administrativos" agregará as despesas a um nível mais sintético, visando uma melhor adequação orçamentária aos recursos financeiros disponíveis. Nesse sentido se constitui na agregação de despesas de natureza administrativa que não puderem ser apropriadas em ações finalísticas, nem a um programa finalístico. Essas despesas, quando claramente associadas a determinada ação finalística, devem ser apropriadas nesta ação; Essas despesas compreendem: serviços administrativos; manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos do Município; Descrição da manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos; tecnologia da informação, sob a Ação ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas de informações gerenciais internos; estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas etc; produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais atividades-meio necessárias à gestão e administração da unidade.

Detalhamento da Ação

Tipo da Ação ORÇAMENTÁRIA/ATIVIDADE

Duração Início em 2014 Término em 2017

Forma de DIRETA Implementação

Tipo de FISCAL Orçamento

Função 12 - Educação

Sub-função 368 - Educação Básica

Produto Descrição 2014 2015 2016 2017

Exercício 2014 Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 Meta Financeira 5.240.312,08 5.476.126,12 5.722.551,80 5.980.066,63 Total 22.419.056,63

Descrição 2014 2015 2016 2017 Fontes de 18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%) 3.406.260,91 3.559.542,65 3.719.722,07 3.887.109,56

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 192 Prefeitura Municipal de Guajeru

Recursos 19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%) 1.184.051,17 1.237.333,47 1.293.013,48 1.351.199,09 1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 650.000,00 679.250,00 709.816,25 741.757,98

GH

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento do Programa

Área Temática PLANEJAMENTO E GESTÃO

Denominação do Programa 105 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão/Unidade Responsável 1 - GABINETE DO PREFEITO

Promover Ações de Apoio Institucional, Monitorar as Atividades de Apoio Logístico, Tecnológico, Objetivo do Programa Suprimentos e Patrimônio com a Modernização da Gestão Administrativa no Âmbito da Secretaria.

Público Alvo POPULAÇÃO

Tipo do Programa APOIO ADMINISTRATIVO

Horizonte Temporal CONTÍNUO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Execução SETORIAL

Pouca Eficiência, Eficácia e Efetividade no Desenvolvimento das Funções Administrativas da Problema Secretaria.

Melhorar a qualidades dos serviços prestados a população através da Secretaria, com máxima Justificativa eficiência, eficácia e efetividade.

Estratégia Equilíbrio Fiscal, Gestão com Foco em Resultados e Eficiência.

Indicadores Descrição 2014 2015 2016 2017

Quantidade de Ações 2

Valor Global Estimado do 1.796.840,27 Programa (R$ 1,00)

GH

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento do Programa

Área Temática MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Denominação do Programa 140 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Órgão/Unidade Responsável 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Melhorar a qualidade e reduzir os custos da prestação de serviços da administração em Objetivo do Programa geral

Público Alvo POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Tipo do Programa FINALÍSTICO

Horizonte Temporal CONTÍNUO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Execução SETORIAL

Os serviços administrativos do município estão sendo implementados com qualidade e Problema com busca de redução de custos

Justificativa Prestar serviço de qualidade e com redução de textos

Estratégia

Indicadores Descrição 2014 2015 2016 2017

Quantidade de Ações 2

Valor Global Estimado do Programa 556.164,85 (R$ 1,00)

GH

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento do Programa

Área Temática PLANEJAMENTO E GESTÃO

Denominação do Programa 141 - EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA

Órgão/Unidade 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Responsável

Dotar a administração Municipal de estruturas e ferramentas que promovam o aumento da Objetivo do Programa arrecadação, garantir a realização da arrecadação municipal, modernizar o sistema tributário e promover a justiça social.

Público Alvo POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Tipo do Programa FINALÍSTICO

Horizonte Temporal CONTÍNUO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Execução SETORIAL

As políticas e ações de arrecadação tributária estão sendo efetivadas de uma forma moderna e Problema objetiva

Justificativa Ampliar a receita tributaria do município para gerar receita e promover a justiça social

Estratégia

Indicadores Descrição 2014 2015 2016 2017

Quantidade de Ações 3

Valor Global Estimado do 577.555,81 Programa (R$ 1,00)

GH

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento do Programa

Área Temática PLANEJAMENTO E GESTÃO

Denominação do Programa 142 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Órgão/Unidade Responsável 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Objetivo do Programa Pagamento da dívida Pública Interna

Público Alvo ADMINISTRAÇÃO

Tipo do Programa FINALÍSTICO

Horizonte Temporal CONTÍNUO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Execução SETORIAL

Está sendo efetiva política de pagamento e amortização da Dívida Interna do Problema Município

Justificativa Amortizar a dívida para equilíbrio das contas públicas

Estratégia

Indicadores Descrição 2014 2015 2016 2017

Quantidade de Ações 2

Valor Global Estimado do Programa (R$ 4.278.191,12 1,00)

GH

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento do Programa

Área Temática PLANEJAMENTO E GESTÃO

Denominação do Programa 107 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão/Unidade 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Responsável

Promover Ações de Apoio Institucional, Monitorar as Atividades de Apoio Logístico, Tecnológico, Objetivo do Programa Suprimentos e Patrimônio com a Modernização da Gestão Administrativa no Âmbito da Secretaria.

Público Alvo POPULAÇÃO

Tipo do Programa APOIO ADMINISTRATIVO

Horizonte Temporal CONTÍNUO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Execução SETORIAL

Pouca Eficiência, Eficácia e Efetividade no Desenvolvimento das Funções Administrativas da Problema Secretaria.

Melhorar a qualidades dos serviços prestados a população através da Secretaria, com máxima Justificativa eficiência, eficácia e efetividade.

Estratégia Equilíbrio Fiscal, Gestão com Foco em Resultados e Eficiência.

Indicadores Descrição 2014 2015 2016 2017

Quantidade de Ações 2

Valor Global Estimado do 12.740.732,40 Programa (R$ 1,00)

GH

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento do Programa

Área Temática EDUCAÇÃO

Denominação do Programa 102 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão/Unidade 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Responsável

Promover Ações de Apoio Institucional, Monitorar as Atividades de Apoio Logístico, Tecnológico, Objetivo do Programa Suprimentos e Patrimônio com a Modernização da Gestão Administrativa no Âmbito da Secretaria.

Público Alvo POPULAÇÃO.

Tipo do Programa APOIO ADMINISTRATIVO

Horizonte Temporal CONTÍNUO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Execução SETORIAL

Pouca Eficiência, Eficácia e Efetividade no Desenvolvimento das Funções Administrativas da Problema Secretaria.

Melhorar a qualidades dos serviços prestados a população através da Secretaria, com máxima Justificativa eficiência, eficácia e efetividade.

Estratégia Inclusão Social e Afirmação de Direitos.

Indicadores Descrição 2014 2015 2016 2017

Quantidade de Ações 2

Valor Global Estimado do 28.499.728,65 Programa (R$ 1,00)

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 199 Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento do Programa

Área Temática EDUCAÇÃO

Denominação do Programa 124 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

Órgão/Unidade Responsável 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Melhorar a qualidade de trabalho dos Profissionais da Educação com Estrutura Adequada Objetivo do Programa e Equipamentos necessários à Rede de Ensino.

Público Alvo ALUNOS DA REDE DE ENSINO

Tipo do Programa FINALÍSTICO

Horizonte Temporal CONTÍNUO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Execução SETORIAL

Problema Deficiência na Estrutura Física e Operacional da Rede Básica de Ensino.

Justificativa Melhoria dos Níveis de Qualidade do Ensino na Rede Pública de Ensino.

Estratégia

Indicadores Descrição 2014 2015 2016 2017

Quantidade de Ações 5

Valor Global Estimado do 1.102.601,35 Programa (R$ 1,00)

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 200 Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento do Programa

Área Temática EDUCAÇÃO

Denominação do 125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE Programa

Órgão/Unidade 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Responsável

Atender aos dispositivos estabelecidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, bem como ao estabelecido no art. 208, VII da Constituição Federal que determina como dever do Estado, garantir, Objetivo do Programa por meio de programas suplementares à educação, o atendimento ao aluno com alimentação de qualidade.

Público Alvo ALUNOS DA REDE DE ENSINO

Tipo do Programa FINALÍSTICO

Horizonte Temporal CONTÍNUO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Execução SETORIAL

A merenda escolar da rede municipal atende as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Problema Escolar (Pnae), também conhecido como Programa Nacional de Merenda Escolar.

Averiguar se a merenda escolar distribuída na rede escolar do município atendem aos padrões de Justificativa qualidade nutricionais exigíveis pelos órgãos oficiais.

Estratégia

Indicadores Descrição 2014 2015 2016 2017

Quantidade de Ações 2

Valor Global Estimado 898.420,13 do Programa (R$ 1,00)

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 201 Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento do Programa

Área Temática EDUCAÇÃO

Denominação do 126 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO Programa

Órgão/Unidade 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Responsável

Verificar se as ações de gestão da educação do município estão sendo ofertadas com a devida Objetivo do Programa qualidade e equidade.

Público Alvo ALUNOS DA REDE DE ENSINO

Tipo do Programa FINALÍSTICO

Horizonte Temporal CONTÍNUO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Execução SETORIAL

As ações direcionadas a educação básica do município asseguram meios capazes de Problema proporcionar aos alunos condições de permanência, aprendizagem e conclusão, conduzindo assim ao aumento do nível de escolarização no município.

Verificar e desenvolver as políticas educacionais do município dentro das perspectivas e diretrizes Justificativa traçadas pelo Plano Nacional de Educação.

Estratégia

Indicadores Descrição 2014 2015 2016 2017

Quantidade de Ações 5

Valor Global Estimado do 776.140,49 Programa (R$ 1,00)

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 202 Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento do Programa

Área Temática EDUCAÇÃO

Denominação do Programa 127 - TRASNPORTE ESCOLAR

Órgão/Unidade Responsável 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Estabelecer políticas que garantam o acesso e a permanência nos estabelecimentos escolares Objetivo do Programa dos alunos da rede de ensino municipal residentes em área localizada fora da sede do município.

Público Alvo ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Tipo do Programa FINALÍSTICO

Horizonte Temporal CONTÍNUO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Execução SETORIAL

A Secretaria Municipal de Educação executa a gestão do setor de transporte escolar em acordo Problema com legislação vigente.

Efetivar gestão do transporte escolar que possibilite acesso aos recursos que possam viabilizar Justificativa os transporte coletivo de qualidade aos alunos da rede

Estratégia

Indicadores Descrição 2014 2015 2016 2017

Quantidade de Ações 1

Valor Global Estimado do 427.819,11 Programa (R$ 1,00)

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 203 Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento do Programa

Área Temática EDUCAÇÃO

Denominação do 128 - FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO Programa

Órgão/Unidade 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Responsável

Empenhar esforços para induzir a criação e o fortalecimento de Conselhos Escolares, bem como Objetivo do capacitar seus membros para que contribuam para a melhoria da qualidade do ensino ofertado e para Programa garantir a efetiva participação das comunidades escolar e local na gestão das escolas, como prevê a legislação.

Público Alvo ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Tipo do Programa FINALÍSTICO

Horizonte Temporal CONTÍNUO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Execução SETORIAL

A política de gestão educacional municipal desenvolve ações no sentido de fomentar o Controle Social Problema no setor de educação com o fortalecimento e organização dos Conselhos da Educação.

As políticas de incentivo aos aos Conselhos Escolares são importantes e necessárias vez que, a eles, cabem deliberar sobre as normas internas e o funcionamento da escola, além de participar da elaboração do Projeto Político-Pedagógico; analisar as questões encaminhadas pelos diversos Justificativa segmentos da escola, propondo sugestões; acompanhar a execução das ações pedagógicas, administrativas e financeiras da escola e mobilizar a comunidade escolar e local para a participação em atividades em prol da melhoria da qualidade da educação.

Estratégia

Indicadores Descrição 2014 2015 2016 2017

Quantidade de 2 Ações

Valor Global Estimado do 128.345,73 Programa (R$ 1,00)

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 204 Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento do Programa

Área Temática EDUCAÇÃO

Denominação do Programa 143 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO

Órgão/Unidade Responsável 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Objetivo do Programa Criar um sistema educacional que permita a erradicação do analfabetismo no município

Público Alvo POPULAÇÃO

Tipo do Programa FINALÍSTICO

Horizonte Temporal CONTÍNUO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Execução SETORIAL

Os programas de politica educacional do município estão voltados para o problema da Problema erradicação do analfabetismo, tanto no monitoramento quanto nas ações fins

Atender a legislação vigente no sentido de garantir educação de qualidade a população com a Justificativa consequente erradicação do analfabetismo

Estratégia

Indicadores Descrição 2014 2015 2016 2017

Quantidade de Ações 1

Valor Global Estimado do 256.691,47 Programa (R$ 1,00)

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 205 Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento do Programa

Área Temática DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

Denominação do Programa 108 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão/Unidade 6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE Responsável

Promover Ações de Apoio Institucional, Monitorar as Atividades de Apoio Logístico, Tecnológico, Objetivo do Programa Suprimentos e Patrimônio com a Modernização da Gestão Administrativa no Âmbito da Secretaria.

Público Alvo POPULAÇÃO

Tipo do Programa APOIO ADMINISTRATIVO

Horizonte Temporal CONTÍNUO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Execução SETORIAL

Pouca Eficiência, Eficácia e Efetividade no Desenvolvimento das Funções Administrativas da Problema Secretaria.

Melhorar a qualidades dos serviços prestados a população através da Secretaria, com máxima Justificativa eficiência, eficácia e efetividade.

Estratégia Desenvolvimento Urbano com Sustentabilidade Ambiental.

Indicadores Descrição 2014 2015 2016 2017

Quantidade de Ações 2

Valor Global Estimado do 598.946,76 Programa (R$ 1,00)

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 206 Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento do Programa

Área Temática EMPREGO E RENDA

Denominação do Programa 138 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL

Órgão/Unidade Responsável 6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE

Objetivo do Programa .....

EMPRESAS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE INTEGRANTES DO COMÉRCIO Público Alvo LOCAL

Tipo do Programa FINALÍSTICO

Horizonte Temporal CONTÍNUO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Execução SETORIAL

Problema .....

Justificativa .....

Estratégia

Indicadores Descrição 2014 2015 2016 2017

Quantidade de Ações 10

Valor Global Estimado do Programa (R$ 1.410.803,15 1,00)

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 207 Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento do Programa

Área Temática MEIO AMBIENTE

Denominação do 146 - CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL Programa

Órgão/Unidade 6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE Responsável

Contribuir para a preservação, conservação, uso e gestão sustentável da biodiversidade no Objetivo do Programa Município, estabelecendo um ciclo eficaz entre as práticas de gestão integradas ao ecossistema e à melhoria da qualidade de vida de seus habitantes.

Público Alvo MUNICÍPIO E POPULAÇÃO EM GERAL

Tipo do Programa FINALÍSTICO

Horizonte Temporal CONTÍNUO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Execução SETORIAL

Problema O município está desenvolvendo politicas voltadas a conservação do meio ambiente

Justificativa Preservar a Biodiversidade.

Estratégia

Indicadores Descrição 2014 2015 2016 2017

Quantidade de Ações 1

Valor Global Estimado do 213.909,56 Programa (R$ 1,00)

GH

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento do Programa

Área Temática SAÚDE

Denominação do Programa 129 - ASSITENCIA FARMACÊUTICA

Órgão/Unidade Responsável 7 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS

OBJETIVO: Efetivar a assistência farmacêutica ampliando e qualificando o acesso dos Objetivo do Programa usuários e promovendo o uso racional dos medicamentos e nutricêuticos.

Público Alvo POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ATENDIDA PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo do Programa FINALÍSTICO

Horizonte Temporal CONTÍNUO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Execução SETORIAL

Problema PROBLEMA: Acesso insuficiente à Medicamentos Essenciais.

JUSTIFICATIVA: Melhorar o acesso da população aos produtos essenciais de que Justificativa necessitam

Estratégia ....

Indicadores Descrição 2014 2015 2016 2017

Quantidade de Ações 2

Valor Global Estimado do 299.473,38 Programa (R$ 1,00)

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 209 Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento do Programa

Área Temática SAÚDE

Denominação do Programa 130 - SAÚDE DA FAMÍLIA

Órgão/Unidade Responsável 7 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS

Objetivo do Programa OBJETIVO: Qualificar e Ampliar a estratégia da Saúde da Família

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO QUE BUSQUE ATENDIMENTO NA REDE Público Alvo MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo do Programa FINALÍSTICO

Horizonte Temporal CONTÍNUO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Execução SETORIAL

PROBLEMA: Cobertura do Programa do PSF inferior a demanda necessária no Problema Município

Justificativa JUSTIFICATIVA: Melhorar da Cobertura do programa PSF no âmbito do Município

Estratégia

Indicadores Descrição 2014 2015 2016 2017

Quantidade de Ações 6

Valor Global Estimado do Programa 2.749.704,11 (R$ 1,00)

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 210 Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento do Programa

Área Temática SAÚDE

Denominação do Programa 131 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA

Órgão/Unidade Responsável 7 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS

OBJETIVO: Promover ações de vigilância em saúde, visando a prevenção de fatores de risco Objetivo do Programa ambientais e outros relacionados às doenças e agravos à saúde

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO QUE BUSQUE ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE Público Alvo SAÚDE

Tipo do Programa FINALÍSTICO

Horizonte Temporal CONTÍNUO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Execução SETORIAL

PROBLEMA: Ações de Controle e Prevenção a Doenças e Agravos Insatisfatórios no âmbito Problema do Município.

Justificativa JUSTIFICATIVA: Melhoria dos indicadores de Doenças e agravos no Município

Estratégia

Indicadores Descrição 2014 2015 2016 2017

Quantidade de Ações 4

Valor Global Estimado do 409.819,10 Programa (R$ 1,00)

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 211 Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento do Programa

Área Temática SAÚDE

Denominação do 132 - ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa

Órgão/Unidade 7 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS Responsável

OBJETIVO: Ampliar a oferta de serviços especializados de atenção à saúde, corroborando para a Objetivo do Programa garantia do acesso e da integralidade dos cuidados de saúde, convergindo para o desafio de promover o acesso universal, com qualidade e eqüidade à seguridade social.

Público Alvo POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO QUE BUSQUE ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo do Programa FINALÍSTICO

Horizonte Temporal CONTÍNUO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Execução SETORIAL

PROBLEMA: Deficiência na oferta de atendimento de serviços de Média e Alta Complexidade na Problema Saúde.

Justificativa JUSTIFICATIVA: Melhoria do acesso à População de atendimento de Média e Alta Complexidade

Estratégia

Indicadores Descrição 2014 2015 2016 2017

Quantidade de Ações 5

Valor Global Estimado 470.601,02 do Programa (R$ 1,00)

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 212 Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento do Programa

Área Temática SAÚDE

Denominação do 133 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE Programa

Órgão/Unidade 7 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS Responsável

Verificar se ações de vigilância em saúde estão sendo executas em conformidade com a Objetivo do Programa legislação e consequentemente se a população está sendo atendida nessa esfera da saúde

Público Alvo POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO QUE BUSQUE ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo do Programa FINALÍSTICO

Horizonte Temporal CONTÍNUO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Execução SETORIAL

Problema Ações de vigilância do município atende ao previsto na legislação pertinente a matéria

Fazer com que as ações de vigilância em saúde reduzam a morbi-mortalidade por doenças e Justificativa agravos transmissíveis e não transmissíveis e prevenir, controlar e/ou reduzir os riscos e danos ambientais, sanitários e ocupacionais no município

Estratégia

Indicadores Descrição 2014 2015 2016 2017

Quantidade de Ações 2

Valor Global Estimado do 192.518,60 Programa (R$ 1,00)

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 213 Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento do Programa

Área Temática SAÚDE

Denominação do 134 - CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS Programa

Órgão/Unidade 7 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS Responsável

Objetivo do Programa Verificar as ações do setor de saúde no combate e controle das doenças transmissíveis

Público Alvo POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO QUE BUSQUE ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo do Programa FINALÍSTICO

Horizonte Temporal CONTÍNUO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Execução SETORIAL

Qual o atual quadro relacionados as doenças transmissíveis no município e as ações desenvolvidas Problema estão colaborando para a diminuição do surgimento e controle desses males

Criar politicas e condições para enfrentar a situação das doenças transmissíveis que apresenta um quadro complexo, que pode ser resumido em três grandes tendências: doenças transmissíveis com Justificativa tendência descendente, doenças transmissíveis com quadro de persistência e doenças transmissíveis emergentes e reemergentes

Estratégia

Indicadores Descrição 2014 2015 2016 2017

Quantidade de Ações 1

Valor Global Estimado 128.345,73 do Programa (R$ 1,00)

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 214 Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento do Programa

Área Temática SAÚDE

Denominação do Programa 104 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão/Unidade 7 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS Responsável

Promover Ações de Apoio Institucional, Monitorar as Atividades de Apoio Logístico, Tecnológico, Objetivo do Programa Suprimentos e Patrimônio com a Modernização da Gestão Administrativa no Âmbito da Secretaria.

Público Alvo POPULAÇÃO.

Tipo do Programa APOIO ADMINISTRATIVO

Horizonte Temporal CONTÍNUO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Execução SETORIAL

Pouca Eficiência, Eficácia e Efetividade no Desenvolvimento das Funções Administrativas da Problema Secretaria.

Melhorar a qualidades dos serviços prestados a população através da Secretaria, com máxima Justificativa eficiência, eficácia e efetividade.

Estratégia Inclusão Social e Afirmação de Direitos.

Indicadores Descrição 2014 2015 2016 2017

Quantidade de Ações 2

Valor Global Estimado do 15.872.418,20 Programa (R$ 1,00)

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 215 Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento do Programa

Área Temática DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

Denominação do Programa 113 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão/Unidade 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Responsável

Promover Ações de Apoio Institucional, Monitorar as Atividades de Apoio Logístico, Tecnológico, Objetivo do Programa Suprimentos e Patrimônio com a Modernização da Gestão Administrativa no Âmbito da Secretaria.

Público Alvo POPULAÇÃO

Tipo do Programa APOIO ADMINISTRATIVO

Horizonte Temporal CONTÍNUO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Execução SETORIAL

Pouca Eficiência, Eficácia e Efetividade no Desenvolvimento das Funções Administrativas da Problema Secretaria.

Melhorar a qualidades dos serviços prestados a população através da Secretaria, com máxima Justificativa eficiência, eficácia e efetividade.

Estratégia Equilíbrio Fiscal, Gestão com Foco em Resultados e Eficiência.

Indicadores Descrição 2014 2015 2016 2017

Quantidade de Ações 2

Valor Global Estimado do 7.559.810,90 Programa (R$ 1,00)

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 216 Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento do Programa

Área Temática DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

Denominação do Programa 144 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Órgão/Unidade 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Responsável

Desenvolver ações municipais que tratam de intervenções na ambiência e na estruturação Objetivo do Programa urbana, visando à qualificação da mobilidade, reforma, ampliação e reestruturação das vias, praças e imoveis do município

Público Alvo POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Tipo do Programa FINALÍSTICO

Horizonte Temporal CONTÍNUO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Execução SETORIAL

Existem ações municipais que tratam de intervenções na ambiência e na estruturação urbana, Problema visando à qualificação da mobilidade e infraestrutura das vias urbanas

Proporcionar à população maior segurança e fluidez nos deslocamentos, mantendo uma Justificativa ambiente seguro e estruturado

Estratégia

Indicadores Descrição 2014 2015 2016 2017

Quantidade de Ações 8

Valor Global Estimado do 1.691.694,95 Programa (R$ 1,00)

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 217 Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento do Programa

Área Temática EMPREGO E RENDA

Denominação do Programa 147 - FOMENTO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS

Órgão/Unidade Responsável 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo do Programa Implementação de ações que possibilite a promoção de políticas de empreendedorismo

Público Alvo POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Tipo do Programa FINALÍSTICO

Horizonte Temporal CONTÍNUO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Execução SETORIAL

O município desenvolve ações no sentido de criar condições para que a atividade Problema empreendedora seja implementada no município

Fomentar o desenvolvimento comercial do município bem como o campo da prestação de Justificativa serviços

Estratégia

Indicadores Descrição 2014 2015 2016 2017

Quantidade de Ações 6

Valor Global Estimado do 1.540.148,82 Programa (R$ 1,00)

GH

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento do Programa

Área Temática DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Denominação do Programa 112 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão/Unidade 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Responsável

Promover Ações de Apoio Institucional, Monitorar as Atividades de Apoio Logístico, Tecnológico, Objetivo do Programa Suprimentos e Patrimônio com a Modernização da Gestão Administrativa no Âmbito da Secretaria.

Público Alvo POPULAÇÃO

Tipo do Programa APOIO ADMINISTRATIVO

Horizonte Temporal CONTÍNUO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Execução SETORIAL

Pouca Eficiência, Eficácia e Efetividade no Desenvolvimento das Funções Administrativas da Problema Secretaria.

Melhorar a qualidades dos serviços prestados a população através da Secretaria, com máxima Justificativa eficiência, eficácia e efetividade.

Estratégia Inclusão Social e Afirmação de Direitos.

Indicadores Descrição 2014 2015 2016 2017

Quantidade de Ações 2

Valor Global Estimado do 577.554,90 Programa (R$ 1,00)

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 219 Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento do Programa

Área Temática DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Denominação do 116 - APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS Programa

Órgão/Unidade 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Responsável

Objetivo do Programa Assegurar a Proteção e a Inclusão Social das pessoas Portadoras de Deficiência, Visando sua Integração no Contexto Sócio Econômico e Cultural.

CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA, MENTAL, Público Alvo VISUAL, AUDITIVA E MÚLTIPLA QUE SE ENCONTRE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PESSOAL E SOCIAL, PELA DEFICIÊNCIA E CONDIÇÃO DE POBREZA.

Tipo do Programa FINALÍSTICO

Horizonte Temporal CONTÍNUO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Execução SETORIAL

Níveis precários de atendimento em políticas públicas de proteção social aos portadores com Problema deficiências.

Melhorar os níveis de atendimento e promoção de inclusão de portadores de deficiência nas Justificativa políticas públicas.

Estratégia

Indicadores Descrição 2014 2015 2016 2017

Quantidade de Ações 2

Valor Global Estimado 64.172,87 do Programa (R$ 1,00)

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 220 Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento do Programa

Área Temática DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Denominação do Programa 117 - PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

Órgão/Unidade Responsável 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Prestar Atendimento a Adolescentes Cumprindo Medidas Sócio-Educativas de Liberdade Objetivo do Programa Assistida, Visando a Reinserção Sócio Familiar e Comunitária.

ADOLESCENTES DE 12 A 18 ANOS DE IDADE, EXCEPCIONALMENTE ATÉ OS 21 ANOS Público Alvo (ECA, ART. 2, PARÁGRAFO ÚNICO) AQUÉM SE ATRIBUA AUTORIA DE ATO INFRACIONAL

Tipo do Programa FINALÍSTICO

Horizonte Temporal CONTÍNUO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Execução SETORIAL

Altos índices de Adolescentes sem atividades e com envolvimento com Drogas, Roubo e Outras Problema Infrações Legais.

Justificativa Necessidade de se reduzir os níveis de adolescentes em conflito com a Lei.

Estratégia

Indicadores Descrição 2014 2015 2016 2017

Quantidade de Ações 7

Valor Global Estimado do 771.767,58 Programa (R$ 1,00)

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 221 Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento do Programa

Área Temática DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Denominação do Programa 118 - PROTEÇÃO E AMPARO AO IDOSO

Órgão/Unidade Responsável 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Promover Ações que Assegurem os Direitos Sociais do Idoso, criando Condições para Objetivo do Programa Promover sua Autonomia, Integração e Participação Efetiva na Sociedade.

Público Alvo PESSOA MAIOR DE 60 ANOS DE IDADE

Tipo do Programa FINALÍSTICO

Horizonte Temporal CONTÍNUO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Execução SETORIAL

Problema Baixos índices de atendimento social à demanda de Pessoas Idosas existentes no Município.

Justificativa

Estratégia

Indicadores Descrição 2014 2015 2016 2017

Quantidade de Ações 6

Valor Global Estimado do 577.555,79 Programa (R$ 1,00)

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 222 Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento do Programa

Área Temática DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Denominação do Programa 119 - RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMUNITÁRIA

Órgão/Unidade Responsável 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Contribuir para a Universalização das Políticas Públicas Setoriais Concretizadoras de Direitos, Objetivo do Programa Garantindo aos Mais Pobres os Serviços e Benefícios. BENEFÍCIOS.

Público Alvo POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO.

Tipo do Programa FINALÍSTICO

Horizonte Temporal CONTÍNUO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Execução SETORIAL

Baixos indicadores de Acesso a Serviços e Benefícios Públicos das Camadas Mais Pobres da Problema População.

Justificativa Melhorar os Indicadores de Inserção Social da Camada mais Pobre do Município com o Acesso a Serviços e Benefícios de Natureza Social.

Estratégia

Indicadores Descrição 2014 2015 2016 2017

Quantidade de Ações 9

Valor Global Estimado do 679.641,47 Programa (R$ 1,00)

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 223 Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento do Programa

Área Temática DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Denominação do Programa 120 - PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Órgão/Unidade Responsável 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo do Programa Garantir seus Direitos Fundamentais, Enquanto pessoa em Desenvolvimento.

CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 12 A 18 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE Público Alvo VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL

Tipo do Programa FINALÍSTICO

Horizonte Temporal CONTÍNUO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Execução SETORIAL

Problema Alta vulnerabilidade de Crianças e Adolescentes no Município, com Risco Pessoal e Social.

Reduzir os indicadores de Crianças e Adolescentes do Município em Risco Pessoal e Justificativa Social.

Estratégia

Indicadores Descrição 2014 2015 2016 2017

Quantidade de Ações 4

Valor Global Estimado do 85.563,84 Programa (R$ 1,00)

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 224 Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento do Programa

Área Temática DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Denominação do Programa 121 - DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER

Órgão/Unidade Responsável 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo do Programa Constituir Ações Articuladas para o Enfrentamento da Violência Contra as Mulheres.

Público Alvo MULHERES DE 18 A 60 ANOS DE IDADE

Tipo do Programa FINALÍSTICO

Horizonte Temporal CONTÍNUO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Execução SETORIAL

Ausência de Monitoramento da Prática de Violência contra a Mulher no Município e Ausência Problema de Políticas Públicas Mais Efetivas de Combate a essa Prática.

Melhorar o Monitoramento da Violência Contra as Mulheres, fortalecendo a sua Auto Estima Justificativa e sua Valorização na Sociedade.

Estratégia

Indicadores Descrição 2014 2015 2016 2017

Quantidade de Ações 6

Valor Global Estimado do 235.302,53 Programa (R$ 1,00)

GH

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento do Programa

Área Temática DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Denominação do 122 - RESPONSABILIDADE SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR Programa

Órgão/Unidade 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Responsável

Combater a Fome, a Pobreza e Outras Formas de Privação das Famílias, Inclusive a Educacional, Objetivo do Programa Promover a Segurança Alimentar e Nutricional, Criando a Possibilidade de Emancipação Sustentada dos Grupos Familiares e de Desenvolvimento Local.

FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA, SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E/OU Público Alvo RISCO NUTRICIONAL E TRABALHADORES DE BAIXA RENDA.

Tipo do Programa FINALÍSTICO

Horizonte Temporal CONTÍNUO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Execução SETORIAL

Problema Famílias Pobres com Privação ao Acesso a Alimentação Regular.

Melhorar os Indicadores das Famílias em Situação de Pobreza, Insegurança Alimentar e Risco Justificativa Nutricional.

Estratégia

Indicadores Descrição 2014 2015 2016 2017

Quantidade de Ações 2

Valor Global Estimado 42.781,92 do Programa (R$ 1,00)

GH

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento do Programa

Área Temática DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Denominação do Programa 123 - FORTALECIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Órgão/Unidade Responsável 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fortalecer o CMDCA no Município, gerando as condições necessárias ao seu pleno Objetivo do Programa funcionamento e a Capacitação de seus Conselheiros.

Público Alvo CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Tipo do Programa FINALÍSTICO

Horizonte Temporal CONTÍNUO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Execução SETORIAL

Conselho inoperante e com condições precária para a efetividade das suas atribuições Problema legais.

Ao longo dos anos o Conselho não têm sido incluído nas políticas públicas do governo Justificativa enfraquecendo as ações voltadas à criança e o adolescente.

Estratégia

Indicadores Descrição 2014 2015 2016 2017

Quantidade de Ações 2

Valor Global Estimado do 42.781,92 Programa (R$ 1,00)

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 227 Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento do Programa

Área Temática CULTURA E DESENVOLVIMENTO

Denominação do Programa 114 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão/Unidade 10 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E LAZER Responsável

Promover Ações de Apoio Institucional, Monitorar as Atividades de Apoio Logístico, Tecnológico, Objetivo do Programa Suprimentos e Patrimônio com a Modernização da Gestão Administrativa no Âmbito da Secretaria.

Público Alvo POPULAÇÃO

Tipo do Programa APOIO ADMINISTRATIVO

Horizonte Temporal CONTÍNUO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Execução SETORIAL

Pouca Eficiência, Eficácia e Efetividade no Desenvolvimento das Funções Administrativas da Problema Secretaria.

Melhorar a qualidades dos serviços prestados a população através da Secretaria, com máxima Justificativa eficiência, eficácia e efetividade.

Estratégia Inclusão Social e Afirmação de Direitos.

Indicadores Descrição 2014 2015 2016 2017

Quantidade de Ações 2

Valor Global Estimado do 1.069.547,78 Programa (R$ 1,00)

GH

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento do Programa

Área Temática CULTURA E DESENVOLVIMENTO

Denominação do Programa 145 - ESPORTE E CULTURA PARA TODOS

Órgão/Unidade Responsável 10 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E LAZER

Implantar políticas públicas e promover ações para ao acesso ao esporte, cultura e Objetivo do Programa lazer.

Público Alvo POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Tipo do Programa FINALÍSTICO

Horizonte Temporal CONTÍNUO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Execução SETORIAL

O município desenvolve ações voltadas para a pratica de esportes e fomentação da Problema cultura local e regional

Justificativa Fomentar para população o acesso universal à cultura, diversão e esporte.

Estratégia

Indicadores Descrição 2014 2015 2016 2017

Quantidade de Ações 2

Valor Global Estimado do Programa 342.255,29 (R$ 1,00)

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 229 Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento do Programa

Área Temática PLANEJAMENTO E GESTÃO

Denominação do Programa 115 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Órgão/Unidade Responsável 15 - RESERVA DE CONTINGÊCIA

Dotar o planejamento financeiro de mecanismos que possa atenuar impactos Objetivo do Programa imprevisíveis nas finanças do Município.

Público Alvo ADMINISTRAÇÃO.

Tipo do Programa APOIO ADMINISTRATIVO

Horizonte Temporal CONTÍNUO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Execução SETORIAL

Dificuldade de se delimitar de forma efetiva riscos que possam interferir no planejamento Problema financeiro municipal.

Justificativa Manter o Equilíbrio Orçamentário sem comprometer os programas do Orçamento.

Estratégia Equilíbrio Fiscal, Gestão com Foco em Resultados e Eficiência.

Indicadores Descrição 2014 2015 2016 2017

Quantidade de Ações 1

Valor Global Estimado do Programa 770.074,40 (R$ 1,00)

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 230 Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Detalhamento do Programa

Área Temática AÇÃO LEGISLATIVA

Denominação do Programa 101 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão/Unidade 16 - CÂMARA MUNICIPAL Responsável

Promover Ações de Apoio Institucional, Monitorar as Atividades de Apoio Logístico, Tecnológico, Objetivo do Programa Suprimentos e Patrimônio com a Modernização da Gestão Administrativa no Âmbito do Poder Legislativo.

Público Alvo PARLAMENTARES E SERVIDORES DO LEGISLATIVO.

Tipo do Programa APOIO ADMINISTRATIVO

Horizonte Temporal CONTÍNUO

Duração Início em 2014 Término em 2017

Execução SETORIAL

Pouca Eficiência, Eficácia e Efetividade no Desenvolvimento das Funções Institucionais do Problema Poder Legislativo.

Melhorar a qualidades dos serviços prestados na função do Controle Externo, com máxima Justificativa eficiência, eficácia e efetividade.

Estratégia Ação Legislativa e Controle Externo Eficiente.

Indicadores Descrição 2014 2015 2016 2017

Quantidade de Ações 2

Valor Global Estimado do 2.695.260,44 Programa (R$ 1,00)

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 231 Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - Programa por Orgão - 2014/2017 Unidade Orçamentária Programa Valor 1 - GABINETE DO PREFEITO

105 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO R$ 1.796.840,27

Total: 1.796.840,27 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

140 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA R$ 556.164,85

141 - EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA R$ 577.555,81

142 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA R$ 4.278.191,12

107 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO R$ 12.740.732,40

Total: 18.152.644,18 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

102 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO R$ 28.499.728,65

124 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS R$ 1.102.601,35

125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE R$ 898.420,13

126 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO R$ 776.140,49

127 - TRASNPORTE ESCOLAR R$ 427.819,11

128 - FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO R$ 128.345,73

143 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO R$ 256.691,47

Total: 32.089.746,93 6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE 108 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO R$ 598.946,76

138 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL R$ 1.410.803,15

146 - CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL R$ 213.909,56

Total: 2.223.659,47 7 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS

129 - ASSITENCIA FARMACÊUTICA R$ 299.473,38

130 - SAÚDE DA FAMÍLIA R$ 2.749.704,11

131 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA R$ 409.819,10

132 - ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL R$ 470.601,02

133 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 192.518,60

134 - CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS R$ 128.345,73

104 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO R$ 15.872.418,20

Total: 20.122.880,14 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

113 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO R$ 7.559.810,90

144 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL R$ 1.691.694,95

Total: 9.251.505,85 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO

SOCIAL 112 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO R$ 577.554,90

116 - APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS R$ 64.172,87

117 - PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI R$ 771.767,58

118 - PROTEÇÃO E AMPARO AO IDOSO R$ 577.555,79

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 232 Prefeitura Municipal de Guajeru

119 - RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMUNITÁRIA R$ 679.641,47

120 - PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE R$ 85.563,84

121 - DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER R$ 235.302,53

122 - RESPONSABILIDADE SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR R$ 42.781,92

123 - FORTALECIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E DO R$ 42.781,92 ADOLESCENTE

147 - FOMENTO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS R$ 1.540.148,82

Total: 4.617.271,64 10 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E LAZER 114 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO R$ 1.069.547,78

145 - ESPORTE E CULTURA PARA TODOS R$ 342.255,29

Total: 1.411.803,07 15 - RESERVA DE CONTINGÊCIA

115 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 770.074,40

Total: 770.074,40 16 - CÂMARA MUNICIPAL

101 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO R$ 2.695.260,44

Total: 2.695.260,44

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Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 234 Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14

Plano Plurianual - Ação por Programa e Orgão - 2014/2017

Unidade Orçamentária Programa Ação Valor 1 - GABINETE DO PREFEITO

105 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

2009 - Manutenção dos Serviços Administrativos 299.473,38 2010 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos 1.497.366,89 Total: 1.796.840,27

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 235 Prefeitura Municipal de Guajeru

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

CNPJ: 13.284.658/0001-14

Plano Plurianual - Ação por Programa e Orgão - 2014/2017

Unidade Orçamentária Programa Ação Valor 2 - SECRETARIA DE

ADMINISTRAÇÃO

140 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

2089 - Modernização do Atendimento ao Público do Município 213.909,56 2088 - Modernização do Arquivo Municipal 342.255,29 Total: 556.164,85 141 - EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA

TRIBUTÁRIA

2090 - Atualização e Reestruturação do Cadastro Imobiliário e 213.909,56 Econômico 2091 - Implementação de Projetos Para Aumento da Arrecadação 213.909,56 2092 - Promoção da Educação Tributária 149.736,69 Total: 577.555,81 142 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

2093 - Pagamentos de Precatórios 1.497.366,89 2094 - Amortização da Dívida Contratada Interna 2.780.824,23 Total: 4.278.191,12 107 - PROGRAMA DE APOIO

ADMINISTRATIVO

2013 - Manutenção dos Serviços Administrativos 4.064.281,57 2014 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos 8.676.450,83

Total: 12.740.732,40

GH

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Plano Plurianual - Ação por Programa e Orgão - 2014/2017

Unidade Orçamentária Programa Ação Valor 5 - SECRETARIA DE

EDUCAÇÃO

102 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

2003 - Manutenção dos Serviços Administrativos 6.080.672,02 2004 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos 22.419.056,63

Total: 28.499.728,65 124 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

1037 - Reforma, Ampliação e construção de Unidades Escolares da 342.255,29 Educação Básica do Município

2030 - Aquisição de Equipamentos e Mobiliários Para Escolas da Rede 427.819,01 Básica de Ensino 2031 - Construção Reforma de Quadras Esportivas Escolares 246.963,23 2033 - Ampliar as Salas de Informática nas Escolas 42.781,91 2037 - Ampliar a Capacidade de Salas com Recursos Multifuncionais 42.781,91

Total: 1.102.601,35 125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE

2035 - Aquisição de Generos Alimentícios Para Merenda Escolar 770.074,40 2036 - Reorganização da Distribuição da Merenda e qualificação dos 128.345,73 Profissionais Total: 898.420,13 126 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

NO MUNICÍPIO

2034 - Capacitação Continuada dos Servidores da Educação 42.781,91 2032 - Revitalização dos Espaços Educativos nas Escolas 85.563,82 2039 - Revitalizar/Implantar as Bibliotecas Escolares 85.563,82 2040 - Ampliar o Número de Escolas Participantes do Programa Mais 262.757,56 Educação 2029 - Construção de Creche Escolar Infantil 299.473,38 Total: 776.140,49 127 - TRASNPORTE ESCOLAR

2041 - Aquisição de Veículos Destinados aqo Transporte Escolar 427.819,11 Total: 427.819,11 128 - FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS DA

EDUCAÇÃO

2042 - Capacitar os Conselhos do CAE, FUNDEB E EDUCAÇÃO 42.781,91

2043 - Fomentar a Capacidade de Operacionalização dos Trabalhos dos 85.563,82 Conselhos Total: 128.345,73 143 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO

2117 - Alfabetização de Jovens e Adultos 256.691,47 Total: 256.691,47

GH

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Plano Plurianual - Ação por Programa e Orgão - 2014/2017

Unidade Orçamentária Programa Ação Valor 6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

MEIO AMBIENTE

108 - PROGRAMA DE APOIO

ADMINISTRATIVO

2015 - Manutenção dos Serviços Administrativos 299.473,38 2016 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos 299.473,38 Total: 598.946,76 138 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO

RURAL

2080 - Instituição do Programa de Capacitação ao Pequeno Produtor 299.473,38 Rural e ao Agricultor Familiar 2081 - Estimulo ao Melhoramento Genético Animal e Vegetal 85.563,82 2082 - Cessão de Máquinas e Equipamentos Agrícolas ao Pequeno 85.563,82 Produtor e ao Agrilcutor Familiar 2083 - Asessoramento Técnico para Acesso ao PRONAF 85.563,82 2084 - Fomento a Ações Articuladas dos Pequenos Produtores Com 85.563,82 Órgãos de Pesquisa 2085 - Articulação e Monitoramento do Acesso ao Crédito Rural 85.563,82 2086 - Viabilizar o Ensino Técnico no Meio Rural 85.563,82 2108 - Aquisição de Máquinas Agrícolas e Implementos 128.345,73 2109 - Eletrificação Rural para Comunidades Rurais 212.909,65 2110 - Ampliação e Reforma do Mercado Municipal 256.691,47 Total:

1.410.803,15 146 - CONSERVAÇÃO E GESTÃO

AMBIENTAL

2107 - Recuperação e Reflorestamento de Áreas Degradadas 213.909,56 Total: 213.909,56

GH

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Plano Plurianual - Ação por Programa e Orgão - 2014/2017

Unidade Orçamentária Programa Ação Valor 7 - SECRETARIA DE

SAÚDE - FMS

129 - ASSITENCIA FARMACÊUTICA

2044 - Aquisição de Medicamentos Para Assistência à Saúde Pública no 213.909,56 Município 2045 - Desenvolvimento do Programa Especial de Fornecimento de 85.563,82 Medicamentos de Alto Custo Total: 299.473,38 130 - SAÚDE DA FAMÍLIA

2046 - Construção de Centro de Asssitência Psicosocial 213.909,56 2050 - Saúde em Família 1.936.847,80 2063 - Construção de Unidade de Atividade Física e Saúde 128.345,73 2057 - Atenção à Saúde Bucal 213.909,56 2058 - Ações Básicas de Saúde do Adulto 213.909,55 2119 - Oficinas Culturais e Prevenção as Drogas 42.781,91 Total:

2.749.704,11 131 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA E

EPIDEMIOLÓGICA

2060 - Ações de Vigilância Epidemiologica 85.563,82 2061 - Ações de Vigilância Sanitária 67.563,82 2052 - Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Vegetal e animal 128.345,73 2053 - Vigilância e Fiscalização em Saúde Animal e Educação Sanitária 128.345,73 Total: 409.819,10 132 - ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR E

AMBULATORIAL

2054 - Assistência Médica a Dependentes 42.781,91 2059 - Ações de Assistência Médico-Hospitalar 85.563,82 2051 - Construção e Reforma de UBS 213.909,56 2049 - Atenção a Saúde Mental 85.563,82 2118 - Apoio e Programação de Assistência ao Dependente Químico e 42.781,91 Doente Crônico Total: 470.601,02 133 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

2066 - Redução do Risco de Transmissão de Raiva e Outras Zoonoses 64.172,87 2120 - Ações Integradas de Vigilância 128.345,73 Total: 192.518,60 134 - CONTROLE DE DOENÇAS

TRANSMISSÍVEIS

2065 - Prevenção e Combate às Doenças Transmissíveis 128.345,73 Total: 128.345,73 104 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

2007 - Manutenção dos Serviços Administrativos 8.278.191,13 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos 7.594.227,07

Total: 15.872.418,20

GH

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Plano Plurianual - Ação por Programa e Orgão - 2014/2017

Unidade Orçamentária Programa Ação Valor 8 - SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA

113 - PROGRAMA DE APOIO

ADMINISTRATIVO

2025 - Manutenção dos Serviços Administrativos 2.953.054,70 2026 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos 4.606.756,20 Total:

7.559.810,90 144 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

2095 - Ampliação e Melhoria da Rede de Água 171.126,64 2096 - Ampliação e Melhoria da Rede de Esgoto Sanitário 256.691,46 2097 - Ampliação e Melhoria da Rede de Iluminação Pública 332.255,29 2098 - Construção e Pavimentação de Vias 289.892,71 2100 - Infraestrutura para Administração 85.563,82 2101 - Elaboração dos Planos Diretor e de Saneamento Básico 213.909,65 2102 - Obras Habitacionais do Programa de Aceleração do 213.909,65 Crescimento 2103 - Melhoria nas Condições de Convivência com a Seca 128.345,73 Total:

1.691.694,95

GH

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Plano Plurianual - Ação por Programa e Orgão - 2014/2017

Unidade Orçamentária Programa Ação Valor 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

112 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

2023 - Manutenção dos Serviços Administrativos 21.390,96 2024 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos 556.163,94

Total: 577.554,90 116 - APOIO AOS PORTADORES DE

NECESSIDADES ESPECIAIS

1008 - Apoio ao Esporte p/Pessoas Portadoras de 21.390,96 Necessidades Especiais 2038 - Ampliar o Uso de Material de Tecnologia Assistiva e 42.781,91 Comunicação Alternativa p/ Portadores de Deficiência

Total: 64.172,87 117 - PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO

COM A LEI

1001 - Implantação do Conselho da Juventude 85.563,82

1002 - Implantação de Centro de Atendimento a 213.909,56 Adolescentes Infratores 1003 - Proteção Social Especial de Média Complexidade 97.834,91 1004 - Proteção Social de Alta Complexidade 128.345,73 1005 - Implantação da Casa de Passagem 213.909,56

1006 - Capacitação de Profissionais do SUAS na Política 10.813,04 de Combate a Drogas 1007 - Implementação de Serviços que Atenda Usuários 21.390,96 de Drogas Total:

771.767,58 118 - PROTEÇÃO E AMPARO AO IDOSO

1009 - Construção do Centro de Convivência 85.563,82 1010 - Atenção Integral à Saúde do Idoso 64.172,87 1011 - Proteção Social Básica 128.345,73 1012 - Construção de Asilo para Idosos 85.563,82 1013 - Melhoria da Acessibilidade aos Idosos 128.345,73 1014 - Aquisição de Ônibus P/Transporte de Idosos 85.563,82 Total:

577.555,79 119 - RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO

E PROMOÇÃO COMUNITÁRIA

1015 - Construção de Salão Comuitário 59.303,77 1016 - Construção de Centro de Desenvolvimento Social 85.563,82 1017 - Construção de Creches Comunitárias 85.563,82 1018 - Construção de Centro de Capacitação do 85.563,82 Trabalhador e Produtor Rural 1019 - Construção do Centro de Referência de Assistência 85.563,82 Social - CRAS 2121 - Construção de Abrigos Para Pessoas Carentes 85.563,82

2122 - Implantação de Ações de Esporte Para Juventude à 21.390,96 Noite 2123 - Proteção Social Básica 85.563,82 2124 - Proteção Social Especial de Média Complexidade 85.563,82

Total: 679.641,47 120 - PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

1022 - Assistência aos Adolescentes em Risco Pessoal e 21.390,96 Social

1023 - Implantação de Atividades Destinadas a 21.390,96 Adolescentes em Conflito com a Lei 1026 - Prevenção e Enfrentamento da Exploração Sexual 21.390,96 de Crianças e Adolescentes 1027 - Promoção de Campanhas de Combate a 21.390,96 Exploração Sexual de Menores

Total: 85.563,84 121 DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA

GH

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121 - DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA

MULHER

1028 - Apoio a Projetos de Incentivo a Automia Econômica 21.392,96 das Mulheres

1029 - Assistência ao Trabalhador - Capacitação e 21.390,96 Reciclagem de Mão de Obra 1030 - Realização de Campanhas Educativas 21.390,96

1031 - Implantar e Operacionalizar o Conselho Municipal 21.390,96 dos Direitos da Mulher

1032 - Fortalecimento, Valorização e Inserção de Mulheres 21.390,96 no Processo Político Municipal 2106 - Construção de um Centro de Referencia para 128.345,73 Mulheres

Total: 235.302,53 122 - RESPONSABILIDADE SOCIAL E SEGURANÇA

ALIMENTAR

1033 - Implantação do Projeto Cestas Básicas da 21.390,96 Solidariedade 1034 - Implantação de Cozinha Comunitária 21.390,96 Total:

42.781,92 123 - FORTALECIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

1035 - Implantação do Programa Menos Imposto mais 21.390,96 Responsabilidade Social 1036 - Capacitação dos Conselheiros do CMDCA 21.390,96 Total:

42.781,92 147 - FOMENTO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS

2111 - Implantação do Fundo Municipal de 256.691,47 Desenvolvimento 2112 - Fomento na Oferta de Linhas de Crédito aos 256.691,47 Pequenos Negócios

2113 - Realização de Cursos e Seminários Para 256.691,47 Qualificação dos Empresários Locais

2114 - Criação e/ou Fortalecimento das Associações e 256.691,47 Cooperativas 2115 - Recuperar a Infraestrutura Urbana em Áreas 256.691,47 Empresariais e Comerciais 2116 - Promoção de Eventos para os Empreendedores 256.691,47

Total: 1.540.148,82

GH

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Plano Plurianual - Ação por Programa e Orgão - 2014/2017

Unidade Orçamentária Programa Ação Valor 10 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E

LAZER

114 - PROGRAMA DE APOIO

ADMINISTRATIVO

2027 - Manutenção dos Serviços Administrativos 427.819,11 2028 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos 641.728,67 Total:

1.069.547,78 145 - ESPORTE E CULTURA PARA TODOS

2104 - Atividades Desportivas, Recreativas e de 213.909,56 Lazer 2105 - Fomento às Manifestações e Atividades 128.345,73 Culturais Total: 342.255,29

GH

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Plano Plurianual - Ação por Programa e Orgão - 2014/2017

Unidade Orçamentária Programa Ação Valor 15 - RESERVA DE CONTINGÊCIA

115 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9999 - Reserva de Contingência 770.074,40 Total: 770.074,40

GH

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Plano Plurianual - Ação por Programa e Orgão - 2014/2017

Unidade Orçamentária Programa Ação Valor 16 - CÂMARA MUNICIPAL

101 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

2001 - Manutenção dos Serviços Administrativos 1.069.547,78 2002 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos 1.625.712,66 Total: 2.695.260,44

GH

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Plano Plurianual - Ações por Função e Sub-Função - 2014/2017

Função Sub-Função Ação Valor Em R$ Médios 01 - Legislativa 031 - Ação Legislativa 2001 - Manutenção dos Serviços Administrativos 1.069.547,78 2002 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos 1.625.712,66 Total: 2.695.260,44

GH

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Plano Plurianual - Ações por Função e Sub-Função - 2014/2017

Função Sub-Função Ação Valor Em R$ Médios 04 - Administração 122 - Administração Geral 2089 - Modernização do Atendimento ao Público do Município 213.909,56 2090 - Atualização e Reestruturação do Cadastro Imobiliário e Econômico 213.909,56 2009 - Manutenção dos Serviços Administrativos 299.473,38 2010 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos 1.497.366,89 2025 - Manutenção dos Serviços Administrativos 2.953.054,70 2026 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos 4.606.756,20 2027 - Manutenção dos Serviços Administrativos 427.819,11 2028 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos 641.728,67 2088 - Modernização do Arquivo Municipal 342.255,29 2091 - Implementação de Projetos Para Aumento da Arrecadação 213.909,56 2092 - Promoção da Educação Tributária 149.736,69 123 - Administração Financeira 2013 - Manutenção dos Serviços Administrativos 4.064.281,57 2014 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos 8.676.450,83 2093 - Pagamentos de Precatórios 1.497.366,89 2094 - Amortização da Dívida Contratada Interna 2.780.824,23

Total: 28.578.843,13

GH

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Plano Plurianual - Ações por Função e Sub-Função - 2014/2017

Valor Em R$ Função Sub-Função Ação Médios

08 - Assistência

Social 122 - Administração Geral 2023 - Manutenção dos Serviços Administrativos 21.390,96 2024 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos 556.163,94 241 - Assistência ao Idoso 1009 - Construção do Centro de Convivência 85.563,82 1010 - Atenção Integral à Saúde do Idoso 64.172,87 1011 - Proteção Social Básica 128.345,73 1012 - Construção de Asilo para Idosos 85.563,82 1013 - Melhoria da Acessibilidade aos Idosos 128.345,73 1014 - Aquisição de Ônibus P/Transporte de Idosos 85.563,82 242 - Assistência ao Portador de

Deficiência 1008 - Apoio ao Esporte p/Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais 21.390,96 243 - Assistência à Criança e ao

Adolescente 1001 - Implantação do Conselho da Juventude 85.563,82 1002 - Implantação de Centro de Atendimento a Adolescentes Infratores 213.909,56 1003 - Proteção Social Especial de Média Complexidade 97.834,91 1004 - Proteção Social de Alta Complexidade 128.345,73 1005 - Implantação da Casa de Passagem 213.909,56 1006 - Capacitação de Profissionais do SUAS na Política de Combate a Drogas 10.813,04 1007 - Implementação de Serviços que Atenda Usuários de Drogas 21.390,96 1022 - Assistência aos Adolescentes em Risco Pessoal e Social 21.390,96 1023 - Implantação de Atividades Destinadas a Adolescentes em Conflito com a Lei 21.390,96 1026 - Prevenção e Enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças e

Adolescentes 21.390,96 1027 - Promoção de Campanhas de Combate a Exploração Sexual de Menores 21.390,96 1035 - Implantação do Programa Menos Imposto mais Responsabilidade Social 21.390,96 1036 - Capacitação dos Conselheiros do CMDCA 21.390,96 244 - Assistência Comunitária 1015 - Construção de Salão Comuitário 59.303,77 1016 - Construção de Centro de Desenvolvimento Social 85.563,82 1017 - Construção de Creches Comunitárias 85.563,82 1018 - Construção de Centro de Capacitação do Trabalhador e Produtor Rural 85.563,82 1019 - Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS 85.563,82 1028 - Apoio a Projetos de Incentivo a Automia Econômica das Mulheres 21.392,96 1029 - Assistência ao Trabalhador - Capacitação e Reciclagem de Mão de Obra 21 390 96 GH

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21.390,96 1030 - Realização de Campanhas Educativas 21.390,96 1031 - Implantar e Operacionalizar o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 21.390,96 1032 - Fortalecimento, Valorização e Inserção de Mulheres no Processo Político

Municipal 21.390,96 1033 - Implantação do Projeto Cestas Básicas da Solidariedade 21.390,96 1034 - Implantação de Cozinha Comunitária 21.390,96 2121 - Construção de Abrigos Para Pessoas Carentes 85.563,82 2122 - Implantação de Ações de Esporte Para Juventude à Noite 21.390,96 2123 - Proteção Social Básica 85.563,82 2124 - Proteção Social Especial de Média Complexidade 85.563,82 Total: 2.905.995,18

GH

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Plano Plurianual - Ações por Função e Sub-Função - 2014/2017

Função Sub-Função Ação Valor Em R$ Médios 10 -

Saúde 122 - Administração Geral 2007 - Manutenção dos Serviços Administrativos 8.278.191,13 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos 7.594.227,07 301 - Atenção Básica 2044 - Aquisição de Medicamentos Para Assistência à Saúde Pública no Município 213.909,56 2045 - Desenvolvimento do Programa Especial de Fornecimento de Medicamentos de Alto

Custo 85.563,82 2046 - Construção de Centro de Asssitência Psicosocial 213.909,56 2050 - Saúde em Família 1.936.847,80 2063 - Construção de Unidade de Atividade Física e Saúde 128.345,73 2057 - Atenção à Saúde Bucal 213.909,56 2058 - Ações Básicas de Saúde do Adulto 213.909,55 2059 - Ações de Assistência Médico-Hospitalar 85.563,82 2049 - Atenção a Saúde Mental 85.563,82 2065 - Prevenção e Combate às Doenças Transmissíveis 128.345,73 2119 - Oficinas Culturais e Prevenção as Drogas 42.781,91

302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2054 - Assistência Médica a Dependentes 42.781,91 2051 - Construção e Reforma de UBS 213.909,56 2118 - Apoio e Programação de Assistência ao Dependente Químico e Doente Crônico 42.781,91 304 - Vigilância Sanitária 2061 - Ações de Vigilância Sanitária 67.563,82 2052 - Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Vegetal e animal 128.345,73 2053 - Vigilância e Fiscalização em Saúde Animal e Educação Sanitária 128.345,73 2066 - Redução do Risco de Transmissão de Raiva e Outras Zoonoses 64.172,87 2120 - Ações Integradas de Vigilância 128.345,73 305 - Vigilância Epidemiológica 2060 - Ações de Vigilância Epidemiologica 85.563,82

Total: 20.122.880,14

GH

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Plano Plurianual - Ações por Função e Sub-Função - 2014/2017

Função Sub-Função Ação Valor Em R$ Médios 11 - Trabalho 332 - Relações de Trabalho 2111 - Implantação do Fundo Municipal de Desenvolvimento 256.691,47 2112 - Fomento na Oferta de Linhas de Crédito aos Pequenos Negócios 256.691,47 2113 - Realização de Cursos e Seminários Para Qualificação dos Empresários Locais 256.691,47 2114 - Criação e/ou Fortalecimento das Associações e Cooperativas 256.691,47 2115 - Recuperar a Infraestrutura Urbana em Áreas Empresariais e Comerciais 256.691,47 2116 - Promoção de Eventos para os Empreendedores 256.691,47

Total: 1.540.148,82

GH

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Plano Plurianual - Ações por Função e Sub-Função - 2014/2017

Valor Em R$ Função Sub-Função Ação Médios

12 -

Educação 125 - Normatização e Fiscalização 2003 - Manutenção dos Serviços Administrativos 6.080.672,02 128 - Formação de Recursos Humanos 2034 - Capacitação Continuada dos Servidores da Educação 42.781,91 242 - Assistência ao Portador de

Deficiência 2038 - Ampliar o Uso de Material de Tecnologia Assistiva e Comunicação Alternativa p/

Portadores de Deficiência 42.781,91 361 - Ensino Fundamental 2029 - Construção de Creche Escolar Infantil 299.473,38 366 - Educação de Jovens e Adultos 2117 - Alfabetização de Jovens e Adultos 256.691,47 785 - Transportes Especiais 2041 - Aquisição de Veículos Destinados aqo Transporte Escolar 427.819,11 813 - Lazer 2031 - Construção Reforma de Quadras Esportivas Escolares 246.963,23 368 - Educação Básica

1037 - Reforma, Ampliação e construção de Unidades Escolares da Educação Básica do Município 342.255,29 2030 - Aquisição de Equipamentos e Mobiliários Para Escolas da Rede Básica de Ensino 427.819,01 2033 - Ampliar as Salas de Informática nas Escolas 42.781,91 2037 - Ampliar a Capacidade de Salas com Recursos Multifuncionais 42.781,91 2035 - Aquisição de Generos Alimentícios Para Merenda Escolar 770.074,40 2036 - Reorganização da Distribuição da Merenda e qualificação dos Profissionais 128.345,73 2032 - Revitalização dos Espaços Educativos nas Escolas 85.563,82 2039 - Revitalizar/Implantar as Bibliotecas Escolares 85.563,82 2040 - Ampliar o Número de Escolas Participantes do Programa Mais Educação 262.757,56 2042 - Capacitar os Conselhos do CAE, FUNDEB E EDUCAÇÃO 42.781,91 2043 - Fomentar a Capacidade de Operacionalização dos Trabalhos dos Conselhos 85.563,82 2004 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos 22.419.056,63

Total: 32.132.528,84

GH

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Plano Plurianual - Ações por Função e Sub-Função - 2014/2017

Função Sub-Função Ação Valor Em R$ Médios 14 - Direitos da Cidadania 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 2106 - Construção de um Centro de Referencia para Mulheres 128.345,73 Total: 128.345,73

GH

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Plano Plurianual - Ações por Função e Sub-Função - 2014/2017

Função Sub-Função Ação Valor Em R$ Médios 15 - Urbanismo 451 - Infra-Estrutura Urbana 2095 - Ampliação e Melhoria da Rede de Água 171.126,64 2096 - Ampliação e Melhoria da Rede de Esgoto Sanitário 256.691,46 2097 - Ampliação e Melhoria da Rede de Iluminação Pública 332.255,29 2098 - Construção e Pavimentação de Vias 289.892,71 2100 - Infraestrutura para Administração 85.563,82 2101 - Elaboração dos Planos Diretor e de Saneamento Básico 213.909,65 2102 - Obras Habitacionais do Programa de Aceleração do Crescimento 213.909,65 2103 - Melhoria nas Condições de Convivência com a Seca 128.345,73

Total: 1.691.694,95

GH

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Plano Plurianual - Ações por Função e Sub-Função - 2014/2017

Função Sub-Função Ação Valor Em R$ Médios 18 - Gestão Ambiental 542 - Controle Ambiental 2107 - Recuperação e Reflorestamento de Áreas Degradadas 213.909,56 Total: 213.909,56

GH

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Plano Plurianual - Ações por Função e Sub-Função - 2014/2017

Valor Em R$ Função Sub-Função Ação Médios

20 -

Agricultura 122 - Administração Geral 2015 - Manutenção dos Serviços Administrativos 299.473,38 2016 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos 299.473,38 608 - Promoção da Produção

Agropecuária 2080 - Instituição do Programa de Capacitação ao Pequeno Produtor Rural e ao Agricultor

Familiar 299.473,38 2081 - Estimulo ao Melhoramento Genético Animal e Vegetal 85.563,82 2082 - Cessão de Máquinas e Equipamentos Agrícolas ao Pequeno Produtor e ao Agrilcutor

Familiar 85.563,82 2083 - Asessoramento Técnico para Acesso ao PRONAF 85.563,82 2084 - Fomento a Ações Articuladas dos Pequenos Produtores Com Órgãos de Pesquisa 85.563,82 2085 - Articulação e Monitoramento do Acesso ao Crédito Rural 85.563,82 2086 - Viabilizar o Ensino Técnico no Meio Rural 85.563,82 2108 - Aquisição de Máquinas Agrícolas e Implementos 128.345,73 2109 - Eletrificação Rural para Comunidades Rurais 212.909,65 2110 - Ampliação e Reforma do Mercado Municipal 256.691,47

Total: 2.009.749,91

GH

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Plano Plurianual - Ações por Função e Sub-Função - 2014/2017

Função Sub-Função Ação Valor Em R$ Médios 27 - Desporto e Lazer 392 - Difusão Cultural 2105 - Fomento às Manifestações e Atividades Culturais 128.345,73 813 - Lazer 2104 - Atividades Desportivas, Recreativas e de Lazer 213.909,56

Total: 342.255,29

GH

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Plano Plurianual - Ações por Função e Sub-Função - 2014/2017

Função Sub-Função Ação Valor Em R$ Médios 28 - Encargos Especiais 846 - Outros Encargos Especiais 9999 - Reserva de Contingência 770.074,40 Total: 770.074,40

GH

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GH

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Plano Plurianual - Programas e Ações por Função e Sub-Função - 2014/2017

Função Sub-Função Programa Ação

01 - Legislativa 031 - Ação Legislativa 101 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2001 - Manutenção dos Serviços Administrativos 2002 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos

GH

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Plano Plurianual - Programas e Ações por Função e Sub-Função - 2014/2017

Função Sub-Função Programa Ação

04 -

Administração 122 - Administração Geral 105 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2009 - Manutenção dos Serviços Administrativos 2010 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos 140 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 2089 - Modernização do Atendimento ao Público do Município 2088 - Modernização do Arquivo Municipal

141 - EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA 2090 - Atualização e Reestruturação do Cadastro Imobiliário e

Econômico 2091 - Implementação de Projetos Para Aumento da Arrecadação 2092 - Promoção da Educação Tributária 113 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2025 - Manutenção dos Serviços Administrativos 2026 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos 114 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2027 - Manutenção dos Serviços Administrativos 2028 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos 123 - Administração

Financeira 142 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 2093 - Pagamentos de Precatórios 2094 - Amortização da Dívida Contratada Interna 107 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2013 - Manutenção dos Serviços Administrativos 2014 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos

GH

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Plano Plurianual - Programas e Ações por Função e Sub-Função - 2014/2017

Função Sub-Função Programa Ação

08 - Assistência

Social 122 - Administração Geral 112 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2023 - Manutenção dos Serviços Administrativos 2024 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos 241 - Assistência ao Idoso 118 - PROTEÇÃO E AMPARO AO IDOSO 1009 - Construção do Centro de Convivência 1010 - Atenção Integral à Saúde do Idoso 1011 - Proteção Social Básica 1012 - Construção de Asilo para Idosos 1013 - Melhoria da Acessibilidade aos Idosos 1014 - Aquisição de Ônibus P/Transporte de Idosos 242 - Assistência ao

Portador de Deficiência 116 - APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES

ESPECIAIS

1008 - Apoio ao Esporte p/Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais 2038 - Ampliar o Uso de Material de Tecnologia Assistiva e

Comunicação Alternativa p/ Portadores de Deficiência

243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 117 - PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO

COM A LEI 1001 - Implantação do Conselho da Juventude 1002 - Implantação de Centro de Atendimento a Adolescentes

Infratores 1003 - Proteção Social Especial de Média Complexidade 1004 - Proteção Social de Alta Complexidade 1005 - Implantação da Casa de Passagem 1006 - Capacitação de Profissionais do SUAS na Política de

Combate a Drogas 1007 - Implementação de Serviços que Atenda Usuários de

Drogas 120 - PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

1022 - Assistência aos Adolescentes em Risco Pessoal e Social 1023 - Implantação de Atividades Destinadas a Adolescentes

em Conflito com a Lei

1026 - Prevenção e Enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

1027 - Promoção de Campanhas de Combate a Exploração Sexual de Menores 123 - FORTALECIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

1035 - Implantação do Programa Menos Imposto mais Responsabilidade Social 1036 - Capacitação dos Conselheiros do CMDCA

244 - Assistência Comunitária 119 - RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E

PROMOÇÃO COMUNITÁRIA 1015 - Construção de Salão Comuitário 1016 - Construção de Centro de Desenvolvimento Social 1017 - Construção de Creches Comunitárias 1018 - Construção de Centro de Capacitação do Trabalhador e

Produtor Rural 1019 - Construção do Centro de Referência de Assistência

Social - CRAS 2121 - Construção de Abrigos Para Pessoas Carentes

2122 - Implantação de Ações de Esporte Para Juventude à Noite 2123 - Proteção Social Básica 2124 - Proteção Social Especial de Média Complexidade 121 - DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER

1028 - Apoio a Projetos de Incentivo a Automia Econômica das Mulheres 1029 - Assistência ao Trabalhador - Capacitação e Reciclagem

de Mão de Obra 1030 - Realização de Campanhas Educativas 1031 I l t O i li C lh M i i l d

GH

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1031 - Implantar e Operacionalizar o Conselho Municipal dos

Direitos da Mulher

1032 - Fortalecimento, Valorização e Inserção de Mulheres no Processo Político Municipal 2106 - Construção de um Centro de Referencia para Mulheres

122 - RESPONSABILIDADE SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR 1033 - Implantação do Projeto Cestas Básicas da Solidariedade 1034 - Implantação de Cozinha Comunitária

GH

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Plano Plurianual - Programas e Ações por Função e Sub-Função - 2014/2017

Função Sub-Função Programa Ação

10 -

Saúde 122 - Administração Geral 104 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2007 - Manutenção dos Serviços Administrativos 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos 301 - Atenção Básica 129 - ASSITENCIA FARMACÊUTICA 2044 - Aquisição de Medicamentos Para Assistência à Saúde Pública

no Município 2045 - Desenvolvimento do Programa Especial de Fornecimento de

Medicamentos de Alto Custo 130 - SAÚDE DA FAMÍLIA 2046 - Construção de Centro de Asssitência Psicosocial 2050 - Saúde em Família 2063 - Construção de Unidade de Atividade Física e Saúde 2057 - Atenção à Saúde Bucal 2058 - Ações Básicas de Saúde do Adulto 2119 - Oficinas Culturais e Prevenção as Drogas

132 - ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2054 - Assistência Médica a Dependentes 2059 - Ações de Assistência Médico-Hospitalar 2051 - Construção e Reforma de UBS 2049 - Atenção a Saúde Mental 2118 - Apoio e Programação de Assistência ao Dependente Químico e

Doente Crônico

134 - CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS 2065 - Prevenção e Combate às Doenças Transmissíveis 302 - Assistência Hospitalar e

Ambulatorial 132 - ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR E

AMBULATORIAL 2054 - Assistência Médica a Dependentes 2059 - Ações de Assistência Médico-Hospitalar 2051 - Construção e Reforma de UBS 2049 - Atenção a Saúde Mental 2118 - Apoio e Programação de Assistência ao Dependente Químico e

Doente Crônico 304 - Vigilância Sanitária 131 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA E

EPIDEMIOLÓGICA 2060 - Ações de Vigilância Epidemiologica 2061 - Ações de Vigilância Sanitária 2052 - Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Vegetal e animal 2053 - Vigilância e Fiscalização em Saúde Animal e Educação Sanitária 133 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2066 - Redução do Risco de Transmissão de Raiva e Outras Zoonoses 2120 - Ações Integradas de Vigilância 305 - Vigilância Epidemiológica

131 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA 2060 - Ações de Vigilância Epidemiologica 2061 - Ações de Vigilância Sanitária 2052 - Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Vegetal e animal 2053 - Vigilância e Fiscalização em Saúde Animal e Educação Sanitária

GH

Praça Antônio Carlos Magalhães | S/N | Centro | Guajeru-Ba http://www.pmguajeru.ba.ipmbrasil.org.br Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian 3A2F823605438BFD486555C9772EF548 sexta-feira, 6 de dezembro de 2013 | Ano I - Edição nº 00103 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 265 Prefeitura Municipal de Guajeru

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Plano Plurianual - Programas e Ações por Função e Sub-Função - 2014/2017

Função Sub-Função Programa Ação

11 -

Trabalho

332 - Relações de Trabalho 147 - FOMENTO DOS PEQUENOS

NEGÓCIOS 2111 - Implantação do Fundo Municipal de Desenvolvimento 2112 - Fomento na Oferta de Linhas de Crédito aos Pequenos Negócios 2113 - Realização de Cursos e Seminários Para Qualificação dos Empresários

Locais 2114 - Criação e/ou Fortalecimento das Associações e Cooperativas 2115 - Recuperar a Infraestrutura Urbana em Áreas Empresariais e Comerciais 2116 - Promoção de Eventos para os Empreendedores

GH

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Plano Plurianual - Programas e Ações por Função e Sub-Função - 2014/2017

Função Sub-Função Programa Ação

12 -

Educação

125 - Normatização e Fiscalização 102 - PROGRAMA DE APOIO

ADMINISTRATIVO 2003 - Manutenção dos Serviços Administrativos 2004 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos 128 - Formação de Recursos

Humanos

126 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO 2034 - Capacitação Continuada dos Servidores da Educação 2032 - Revitalização dos Espaços Educativos nas Escolas 2039 - Revitalizar/Implantar as Bibliotecas Escolares

2040 - Ampliar o Número de Escolas Participantes do Programa Mais Educação 2029 - Construção de Creche Escolar Infantil

242 - Assistência ao Portador de Deficiência 116 - APOIO AOS PORTADORES DE

NECESSIDADES ESPECIAIS 1008 - Apoio ao Esporte p/Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais 2038 - Ampliar o Uso de Material de Tecnologia Assistiva e Comunicação

Alternativa p/ Portadores de Deficiência 361 - Ensino Fundamental

126 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO 2034 - Capacitação Continuada dos Servidores da Educação 2032 - Revitalização dos Espaços Educativos nas Escolas 2039 - Revitalizar/Implantar as Bibliotecas Escolares 2040 - Ampliar o Número de Escolas Participantes do Programa Mais

Educação 2029 - Construção de Creche Escolar Infantil

366 - Educação de Jovens e Adultos 143 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO 2117 - Alfabetização de Jovens e Adultos 785 - Transportes Especiais 127 - TRASNPORTE ESCOLAR 2041 - Aquisição de Veículos Destinados aqo Transporte Escolar 813 - Lazer 124 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA

TODOS

1037 - Reforma, Ampliação e construção de Unidades Escolares da Educação Básica do Município 2030 - Aquisição de Equipamentos e Mobiliários Para Escolas da Rede

Básica de Ensino 2031 - Construção Reforma de Quadras Esportivas Escolares 2033 - Ampliar as Salas de Informática nas Escolas 2037 - Ampliar a Capacidade de Salas com Recursos Multifuncionais 368 - Educação Básica

102 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2003 - Manutenção dos Serviços Administrativos 2004 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos 124 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA

TODOS 1037 - Reforma, Ampliação e construção de Unidades Escolares da

Educação Básica do Município

2030 - Aquisição de Equipamentos e Mobiliários Para Escolas da Rede Básica de Ensino 2031 - Construção Reforma de Quadras Esportivas Escolares 2033 - Ampliar as Salas de Informática nas Escolas 2037 - Ampliar a Capacidade de Salas com Recursos Multifuncionais

125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE 2035 - Aquisição de Generos Alimentícios Para Merenda Escolar

2036 - Reorganização da Distribuição da Merenda e qualificação dos Profissionais 126 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO

BÁSICA NO MUNICÍPIO

GH

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2034 - Capacitação Continuada dos Servidores da Educação 2032 - Revitalização dos Espaços Educativos nas Escolas 2039 - Revitalizar/Implantar as Bibliotecas Escolares

2040 - Ampliar o Número de Escolas Participantes do Programa Mais Educação 2029 - Construção de Creche Escolar Infantil

128 - FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO 2042 - Capacitar os Conselhos do CAE, FUNDEB E EDUCAÇÃO

2043 - Fomentar a Capacidade de Operacionalização dos Trabalhos dos Conselhos

GH

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Plano Plurianual - Programas e Ações por Função e Sub-Função - 2014/2017

Função Sub-Função Programa Ação

14 - Direitos da

Cidadania

422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 121 - DEFESA E GARANTIA DOS

DIREITOS DA MULHER 1028 - Apoio a Projetos de Incentivo a Automia Econômica das

Mulheres

1029 - Assistência ao Trabalhador - Capacitação e Reciclagem de Mão de Obra 1030 - Realização de Campanhas Educativas 1031 - Implantar e Operacionalizar o Conselho Municipal dos

Direitos da Mulher 1032 - Fortalecimento, Valorização e Inserção de Mulheres no

Processo Político Municipal 2106 - Construção de um Centro de Referencia para Mulheres

GH

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Plano Plurianual - Programas e Ações por Função e Sub-Função - 2014/2017

Função Sub-Função Programa Ação

15 - Urbanismo 451 - Infra-Estrutura Urbana 144 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 2095 - Ampliação e Melhoria da Rede de Água 2096 - Ampliação e Melhoria da Rede de Esgoto Sanitário 2097 - Ampliação e Melhoria da Rede de Iluminação Pública 2098 - Construção e Pavimentação de Vias 2100 - Infraestrutura para Administração 2101 - Elaboração dos Planos Diretor e de Saneamento Básico 2102 - Obras Habitacionais do Programa de Aceleração do Crescimento 2103 - Melhoria nas Condições de Convivência com a Seca

GH

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Plano Plurianual - Programas e Ações por Função e Sub-Função - 2014/2017

Função Sub-Função Programa Ação

18 - Gestão Ambiental 542 - Controle Ambiental 146 - CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL 2107 - Recuperação e Reflorestamento de Áreas Degradadas

GH

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Plano Plurianual - Programas e Ações por Função e Sub-Função - 2014/2017

Função Sub-Função Programa Ação

20 -

Agricultura 122 - Administração Geral

108 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2015 - Manutenção dos Serviços Administrativos 2016 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos

608 - Promoção da Produção Agropecuária 138 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO

RURAL 2080 - Instituição do Programa de Capacitação ao Pequeno Produtor Rural

e ao Agricultor Familiar 2081 - Estimulo ao Melhoramento Genético Animal e Vegetal

2082 - Cessão de Máquinas e Equipamentos Agrícolas ao Pequeno Produtor e ao Agrilcutor Familiar 2083 - Asessoramento Técnico para Acesso ao PRONAF 2084 - Fomento a Ações Articuladas dos Pequenos Produtores Com Órgãos

de Pesquisa 2085 - Articulação e Monitoramento do Acesso ao Crédito Rural 2086 - Viabilizar o Ensino Técnico no Meio Rural 2108 - Aquisição de Máquinas Agrícolas e Implementos 2109 - Eletrificação Rural para Comunidades Rurais 2110 - Ampliação e Reforma do Mercado Municipal

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Plano Plurianual - Programas e Ações por Função e Sub-Função - 2014/2017

Função Sub-Função Programa Ação

27 - Desporto e Lazer 392 - Difusão Cultural 145 - ESPORTE E CULTURA PARA TODOS 2104 - Atividades Desportivas, Recreativas e de Lazer 2105 - Fomento às Manifestações e Atividades Culturais 813 - Lazer 145 - ESPORTE E CULTURA PARA TODOS 2104 - Atividades Desportivas, Recreativas e de Lazer 2105 - Fomento às Manifestações e Atividades Culturais

GH

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Plano Plurianual - Programas e Ações por Função e Sub-Função - 2014/2017

Função Sub-Função Programa Ação

28 - Encargos Especiais 846 - Outros Encargos Especiais 115 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9999 - Reserva de Contingência

GH

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GH

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CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Plano Plurianual - Programas por MacroObjetivo - 2014/2017

MacroObjetivo Programa AÇÃO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO EFICIENTE Modernizar o Controle Externo do Poder Legislativo,dotando o mesmo de capacidades fiscalizatórias eficientes e qualificação de suas capacidades Legislativas. 101 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO EQUILÍBRIO FISCAL, GESTÃO COM FOCO EM RESULTADOS E EFICIÊNCIA Promover o equilíbrio fiscal aliado a modernização da gestão pública, a implantação da cultura orientada para resultados, a transversalidade e a qualificação dos serviços prestados. 105 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 140 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 141 - EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA 142 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 107 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 115 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA INCLUSÃO SOCIAL E AFIRMAÇÃO DE DIREITOS Contemplar iniciativas de políticas públicas que atendam aos anseios da sociedade e resolvam problemas de segurança, saúde, assistência social, inclusão social, habitação e educação. 102 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 124 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS 125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE 126 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO 127 - TRASNPORTE ESCOLAR 128 - FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO 143 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO 129 - ASSITENCIA FARMACÊUTICA 130 - SAÚDE DA FAMÍLIA 131 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA 132 - ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL 133 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 134 - CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS 104 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 112 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 116 - APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 117 - PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI 118 - PROTEÇÃO E AMPARO AO IDOSO 119 - RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO

COMUNITÁRIA 120 - PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 121 - DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER 122 - RESPONSABILIDADE SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR 123 - FORTALECIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 114 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 145 - ESPORTE E CULTURA PARA TODOS DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL COM SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL Desenvolver iniciativas que propiciem o desenvolvimento urbano e rural nas áreas de produção e serviços, integrando ações de sustentabilidade ambiental, agropecuária indústria, comércio, transporte, mobilidade e acessibilidade, infraestrutura, meio ambiente e planejamento urbano e rural. 108 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 113 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 144 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 146 - CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA ECONOMIA LOCAL 138 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL 147 - FOMENTO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS

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Plano Plurianual - Programas por Área Temática - 2014/2017

Área Temática Programa

AÇÃO LEGISLATIVA

101 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CULTURA E DESENVOLVIMENTO

114 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

145 - ESPORTE E CULTURA PARA TODOS

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

112 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

116 - APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

117 - PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

118 - PROTEÇÃO E AMPARO AO IDOSO

119 - RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMUNITÁRIA

120 - PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

121 - DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER

122 - RESPONSABILIDADE SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR

123 - FORTALECIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

108 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

113 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

144 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

EDUCAÇÃO

102 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

124 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE

126 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO

127 - TRASNPORTE ESCOLAR

128 - FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO

143 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO

EMPREGO E RENDA

138 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL

147 - FOMENTO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS

MEIO AMBIENTE

146 - CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

140 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

PLANEJAMENTO E GESTÃO

105 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

141 - EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA

142 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

107 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

115 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

SAÚDE

129 - ASSITENCIA FARMACÊUTICA

130 - SAÚDE DA FAMÍLIA

131 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA

132 - ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

133 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

134 - CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

104 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

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Plano Plurianual -Programas, Ações e Metas - 2014/2017

Programa 105 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO Unidade Responsável GABINETE DO PREFEITO Público Alvo POPULAÇÃO Objetivo: Promover Ações de Apoio Institucional, Monitorar as Atividades de Apoio Logístico, Tecnológico, Suprimentos e Patrimônio com a Modernização da Gestão Administrativa no Âmbito da Secretaria. Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Manutenção dos Serviços Administrativos 122 - Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 04 - Administração 2009 Constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias Meta 2014 2015 2016 2017 Administração constantes dos orçamentos do Município, agregando as despesas que não são Medida Geral 00 70.000,00 73.150,00 7.644.175,00 7.988.163,00 passíveis de apropriação em programas ou ações finalísticas. 122 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos 04 - Fonte 2014 2015 2016 2017 Und Administração 2010 Constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias Meta 2014 2015 2016 2017 Administração Medida Geral constantes dos orçamentos do Município, agregando as despesas que não são 00 350.000,00 365.750,00 38.220.875,00 39.940.814,00 passíveis de apropriação em programas ou ações finalísticas.

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Plano Plurianual -Programas, Ações e Metas - 2014/2017

Programa 140 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA Unidade Responsável SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Público Alvo POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO Objetivo: Melhorar a qualidade e reduzir os custos da prestação de serviços da administração em geral Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas

04 - 122 - Administração Modernização do Atendimento ao Público do Município Fonte 2014 2015 2016 2017 Meta Und Medida 2014 2015 2016 2017 Administração Geral 2089 Ações que possibilitem a modernização do Atendimento ao Público do Município 00 50.000,00 52.250,00 54.601,25 57.058,31 04 - 122 - Administração Fonte 2014 2015 2016 2017 2088 Modernização do Arquivo Municipal Meta Und Medida 2014 2015 2016 2017 Administração Geral Modernizar o Arquivo Municipal 00 80.000,00 83.600,00 87.362,00 91.293,29

GH

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Plano Plurianual -Programas, Ações e Metas - 2014/2017

Programa 141 - EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA Unidade Responsável SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Público Alvo POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO Objetivo: Dotar a administração Municipal de estruturas e ferramentas que promovam o aumento da arrecadação, garantir a realização da arrecadação municipal, modernizar o sistema tributário e promover a justiça social. Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas 122 - Atualização e Reestruturação do Cadastro Imobiliário e Econômico Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 04 - Meta 2014 2015 2016 2017 Administração Administração 2090 Reestruturar cadastro imobiliário do município com objetivo de atualizar o banco Medida Geral de dados para as futuras tomadas de decisões 00 50.000,00 52.250,00 5.460.125,00 5.705.831,00 122 - 04 - Implementação de Projetos Para Aumento da Arrecadação Fonte 2014 2015 2016 2017 Und Administração 2091 Meta 2014 2015 2016 2017 Administração Aumento da arrecadação do município Medida Geral 00 50.000,00 52.250,00 5.460.125,00 5.705.831,00 122 - Promoção da Educação Tributária Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 04 - Meta 2014 2015 2016 2017 Administração Administração 2092 Promover junto a comunidade em geral a percepção da importancia quanto ao Medida Geral recolhimento dos tributos como ferramenta de fomentação da economia local 00 35.000,00 36.575,00 38.220,88 39.940,81

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Programa 142 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA Unidade Responsável SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Público Alvo ADMINISTRAÇÃO Objetivo: Pagamento da dívida Pública Interna Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 04 - 123 - Administração 2093 Pagamentos de Precatórios Meta 2014 2015 2016 2017 Administração Financeira Amortização da dívida referente a precatórios 00 350.000,00 365.750,00 382.208,75 399.408,14 Medida Amortização da Dívida Contratada Interna Fonte 2014 2015 2016 2017 04 - 123 - Administração Meta Und 2014 2015 2016 2017 Administração Financeira 2094 Amortização e diminuição gradativa da divida ativa interna para manutenção Medida do controle orçamentário a medio e longo prazo 00 650.000,00 679.816,25 709.816,25 741.757,98

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Programa 107 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO Unidade Responsável SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Público Alvo POPULAÇÃO Objetivo: Promover Ações de Apoio Institucional, Monitorar as Atividades de Apoio Logístico, Tecnológico, Suprimentos e Patrimônio com a Modernização da Gestão Administrativa no Âmbito da Secretaria. Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas

123 - Manutenção dos Serviços Administrativos 04 - Fonte 2014 2015 2016 2017 Und Administração 2013 Constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias Meta 2014 2015 2016 2017 Administração Medida Financeira constantes dos orçamentos do Município, agregando as despesas que não 00 950.000,00 992.750,00 1.037.423,75 1.084.107,82 são passíveis de apropriação em programas ou ações finalísticas. Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos 123 - Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 04 - Administração 2014 Constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias Meta 2014 2015 2016 2017 Administração constantes dos orçamentos do Município, agregando as despesas que não Medida Financeira 00 2.516.257,75 2.084.489,35 1.655.791,37 2.419.912,36 são passíveis de apropriação em programas ou ações finalísticas.

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Programa 102 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO Unidade Responsável SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Público Alvo POPULAÇÃO. Objetivo: Promover Ações de Apoio Institucional, Monitorar as Atividades de Apoio Logístico, Tecnológico, Suprimentos e Patrimônio com a Modernização da Gestão Administrativa no Âmbito da Secretaria. Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Fonte 2014 2015 2016 2017 Manutenção dos Serviços Administrativos 19 250.000,00 261.250,00 100.000.273,00 285.291,53 12 - 125 - Normatização Constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias Und 2003 Meta 2014 2015 2016 2017 Educação e Fiscalização constantes dos orçamentos do Município, agregando as despesas que não são 19 650.000,00 679.250,00 709.816,25 741.757,98 Medida passíveis de apropriação em programas ou ações finalísticas. 15 350.000,00 365.750,00 382.208,75 399.408,14 01 550.000,00 574.750,00 600.613,75 627.641,37 Fonte 2014 2015 2016 2017 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos 12 - 368 - Educação Constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias 18 3.406.260,91 3.559.542,65 3.719.722,07 3.887.109,56 Und 2004 Meta 2014 2015 2016 2017 Educação Básica constantes dos orçamentos do Município, agregando as despesas que não são 19 1.184.051,17 1.237.333,47 1.293.013,48 1.351.199,09 Medida passíveis de apropriação em programas ou ações finalísticas. 01 650.000,00 679.250,00 709.816,25 741.757,98

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Programa 124 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS Unidade Responsável SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Público Alvo ALUNOS DA REDE DE ENSINO Objetivo: Melhorar a qualidade de trabalho dos Profissionais da Educação com Estrutura Adequada e Equipamentos necessários à Rede de Ensino. Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Fonte 2014 2015 2016 2017 Reforma, Ampliação e construção de Unidades Escolares da Educação 12 - 368 - Educação Básica do Município 22 80.000,00 83.600,00 87.362,00 91.293,29 Und 1037 Meta 2014 2015 2016 2017 Educação Básica Reforma, Ampliação e construção de Unidades Escolares da Educação Básica do 04 240.441,95 251.261,84 262.568,62 274.384,21 Medida Município 15 2.000,00 2.090,00 2.184,05 228.233,23 Fonte 2014 2015 2016 2017 Aquisição de Equipamentos e Mobiliários Para Escolas da Rede Básica de Und 12 - 368 - Educação Meta 2014 2015 2016 2017 Educação Básica 2030 Ensino 19 30.000,00 31.500,00 32.760,75 34.234,98 Medida Aquisição de equipamentos e mobiliários para escolas da rede básica de ensino 22 70.000,00 73.150,00 76.441,75 79.234,63 Fonte 2014 2015 2016 2017 12 - Construção Reforma de Quadras Esportivas Escolares Meta Und 2014 2015 2016 2017 Educação 813 - Lazer 2031 Construção reforma de quadras esportivas escolares 19 30.000,00 31.350,00 32.760,75 34.234,98 Medida 22 27.723,75 28.971,32 30.275,03 31.637,40 Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 12 - 368 - Educação 2033 Ampliar as Salas de Informática nas Escolas Meta 2014 2015 2016 2017 Educação Básica Ampliar as salas de informática nas escolas 19 10.000,00 10.450,00 10.920,25 11.411,66 Medida 12 - 368 - Educação Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 2037 Ampliar a Capacidade de Salas com Recursos Multifuncionais Meta 2014 2015 2016 2017 Educação Básica Ampliar a Capacidade de Salas com Recursos Multifuncionais 19 10.000,00 10.450,00 10.920,25 11.411,66 Medida

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Programa 125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE Unidade Responsável SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Público Alvo ALUNOS DA REDE DE ENSINO Objetivo: Atender aos dispositivos estabelecidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, bem como ao estabelecido no art. 208, VII da Constituição Federal que determina como dever do Estado, garantir, por meio de programas suplementares à educação, o atendimento ao aluno com alimentação de qualidade. Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Fonte 2014 2015 2016 2017 12 - 368 - Educação 2035 Aquisição de Generos Alimentícios Para Merenda Escolar Meta Und Medida 2014 2015 2016 2017 Educação Básica Aquisição de Generos Alimentícios Para Merenda Escolar 15 180.000,00 188.100,00 196.564,50 205.409,90 Reorganização da Distribuição da Merenda e qualificação dos Fonte 2014 2015 2016 2017 12 - 368 - Educação Meta Und Medida 2014 2015 2016 2017 Educação Básica 2036 Profissionais Reorganização da Distribuição da Merenda e qualificação dos Profissionais 01 30.000,00 31.350,00 32.760,75 34.234,98

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Programa 126 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO Unidade Responsável SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Público Alvo ALUNOS DA REDE DE ENSINO Objetivo: Verificar se as ações de gestão da educação do município estão sendo ofertadas com a devida qualidade e equidade. Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 12 - 128 - Formação de Recursos 2034 Capacitação Continuada dos Servidores da Educação Meta 2014 2015 2016 2017 Educação Humanos Capacitação continuada dos servidores da educação 19 10.000,00 10.450,00 10.920,25 11.411,66 Medida 12 - Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 368 - Educação Básica 2032 Revitalização dos Espaços Educativos nas Escolas Meta 2014 2015 2016 2017 Educação Revitalização dos espaços educativos nas escolas 19 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32 Medida Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 12 - 368 - Educação Básica 2039 Revitalizar/Implantar as Bibliotecas Escolares Meta 2014 2015 2016 2017 Educação Revitalizar/Implantar as Bibliotecas Escolares 01 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32 Medida Ampliar o Número de Escolas Participantes do Programa Mais Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 12 - 368 - Educação Básica 2040 Educação Meta 2014 2015 2016 2017 Educação Ampliar o Número de Escolas Participantes do Programa Mais 01 20.000,00 20.900,00 218.405,00 2.282.332,00 Medida Educação 15 41.417,91 43.281,72 45.229,39 47.264,72 Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 12 - 361 - Ensino Fundamental 2029 Construção de Creche Escolar Infantil Meta 2014 2015 2016 2017 Educação Construção de Creche Escolar Infantil 22 70.000,00 73.150,00 76.441,75 79.881,63 Medida

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Programa 127 - TRASNPORTE ESCOLAR Unidade Responsável SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Público Alvo ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO Objetivo: Estabelecer políticas que garantam o acesso e a permanência nos estabelecimentos escolares dos alunos da rede de ensino municipal residentes em área localizada fora da sede do município. Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Fonte 2014 2015 2016 2017 12 - Educação 785 - Transportes Especiais 2041 Aquisição de Veículos Destinados aqo Transporte Escolar Meta Und Medida 2014 2015 2016 2017 Aquisição de Veículos Destinados ao Transporte Escolar 22 100.000,00 104.500,00 109.202,50 114.116,61

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Programa 128 - FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO Unidade Responsável SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Público Alvo ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO Objetivo: Empenhar esforços para induzir a criação e o fortalecimento de Conselhos Escolares, bem como capacitar seus membros para que contribuam para a melhoria da qualidade do ensino ofertado e para garantir a efetiva participação das comunidades escolar e local na gestão das escolas, como prevê a legislação. Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Fonte 2014 2015 2016 2017 12 - Educação 368 - Educação Básica 2042 Capacitar os Conselhos do CAE, FUNDEB E EDUCAÇÃO Meta Und Medida 2014 2015 2016 2017 Capacitar os Conselhos do CAE, FUNDEB E EDUCAÇÃO 01 10.000,00 10.450,00 10.920,25 11.411,66 Fonte 2014 2015 2016 2017 12 - Educação 368 - Educação Básica 2043 Fomentar a Capacidade de Operacionalização dos Trabalhos dos Conselhos Meta Und Medida 2014 2015 2016 2017 Fomentar a Capacidade de Operacionalização dos Trabalhos dos Conselhos 01 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32

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Programa 143 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO Unidade Responsável SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Público Alvo POPULAÇÃO Objetivo: Criar um sistema educacional que permita a erradicação do analfabetismo no município Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Alfabetização de Jovens e Adultos Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 12 - 366 - Educação de Jovens e Meta 2014 2015 2016 2017 Educação Adultos 2117 Alfabetizar jovens e adultos e consequentemente erradicar o analfabetismo Medida no município 00 60.000,00 62.700,00 65.521,50 68.469,97

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Programa 108 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO Unidade Responsável SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE Público Alvo POPULAÇÃO Objetivo: Promover Ações de Apoio Institucional, Monitorar as Atividades de Apoio Logístico, Tecnológico, Suprimentos e Patrimônio com a Modernização da Gestão Administrativa no Âmbito da Secretaria. Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas

122 - Manutenção dos Serviços Administrativos 20 - Fonte 2014 2015 2016 2017 Und Administração 2015 Constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dos Meta 2014 2015 2016 2017 Agricultura Medida Geral orçamentos do Município, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em 00 70.000,00 73.150,00 76.441,75 79.881,63 programas ou ações finalísticas. Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos 122 - Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 20 - Administração 2016 Constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dos Meta 2014 2015 2016 2017 Agricultura orçamentos do Município, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em Medida Geral 00 70.000,00 73.150,00 76.441,75 79.881,63 programas ou ações finalísticas.

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Programa 138 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL Unidade Responsável SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE Público Alvo EMPRESAS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE INTEGRANTES DO COMÉRCIO LOCAL Objetivo: ..... Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Instituição do Programa de Capacitação ao Pequeno Produtor Rural e Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 20 - 608 - Promoção da Meta 2014 2015 2016 2017 Agricultura Produção Agropecuária 2080 ao Agricultor Familiar Medida Fomentar a Agricultura familiar e de pequeno porte 00 70.000,00 73.150,00 76.441,75 79.881,63 20 - 608 - Promoção da Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 2081 Estimulo ao Melhoramento Genético Animal e Vegetal Meta 2014 2015 2016 2017 Agricultura Produção Agropecuária Melhorar a qualidade dos produtos rurais da cidade e da região 00 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32 Medida Cessão de Máquinas e Equipamentos Agrícolas ao Pequeno Produtor e Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 20 - 608 - Promoção da Meta 2014 2015 2016 2017 Agricultura Produção Agropecuária 2082 ao Agrilcutor Familiar Medida Dá acessibilidade a maquinários e equipamentos para produção rural 00 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32 Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 20 - 608 - Promoção da 2083 Asessoramento Técnico para Acesso ao PRONAF Meta 2014 2015 2016 2017 Agricultura Produção Agropecuária Fomentar o acesso ao credito federal 00 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32 Medida Fomento a Ações Articuladas dos Pequenos Produtores Com Órgãos Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 20 - 608 - Promoção da Meta 2014 2015 2016 2017 Agricultura Produção Agropecuária 2084 de Pesquisa Medida Criar noção de articulação para busca das soluções em grupo 00 20.000,00 20.900,00 251.840,50 22.823,32 20 - 608 - Promoção da Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 2085 Articulação e Monitoramento do Acesso ao Crédito Rural Meta 2014 2015 2016 2017 Agricultura Produção Agropecuária Acesso ao Crédito Rural Oficial 00 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32 Medida Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 20 - 608 - Promoção da 2086 Viabilizar o Ensino Técnico no Meio Rural Meta 2014 2015 2016 2017 Agricultura Produção Agropecuária Capacitar o pequeno produtor 00 20.000,00 20.900,00 21.480,50 22.823,32 Medida Aquisição de Máquinas Agrícolas e Implementos Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 20 - 608 - Promoção da Meta 2014 2015 2016 2017 Agricultura Produção Agropecuária 2108 Melhorar as condições de trabalho do trabalhador rural, melhorando a sua Medida produção. 00 30.000,00 100.003.135,00 32.760,75 34.234,98 Eletrificação Rural para Comunidades Rurais Fonte 2014 2015 2016 2017 20 - 608 - Promoção da Meta Und 2014 2015 2016 2017 Agricultura Produção Agropecuária 2109 Melhorar as condições de trabalho do trabalhador rural, melhorando a sua Medida produção. 00 30.000,00 31.350,00 32.760,75 34.234,98 Ampliação e Reforma do Mercado Municipal Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 20 - 608 - Promoção da Meta 2014 2015 2016 2017 Agricultura Produção Agropecuária 2110 Melhorar as condições de oferta de produtos de origem animal e vegetal Medida com melhor segurança sanitária para população do Município 00 60.000,00 62.700,00 65.521,50 68.469,97

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Programa 146 - CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL Unidade Responsável SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE Público Alvo MUNICÍPIO E POPULAÇÃO EM GERAL Objetivo: Contribuir para a preservação, conservação, uso e gestão sustentável da biodiversidade no Município, estabelecendo um ciclo eficaz entre as práticas de gestão integradas ao ecossistema e à melhoria da qualidade de vida de seus habitantes. Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Recuperação e Reflorestamento de Áreas Degradadas Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 18 - Gestão 542 - Controle Meta 2014 2015 2016 2017 Ambiental Ambiental 2107 Melhorar a condição de vida da população da Cidade, promovendo a recuperação do Medida meio ambiente degradado, despoluição dos mananciais hídricos. 00 50.000,00 52.250,00 54.601,25 57.058,31

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Programa 129 - ASSITENCIA FARMACÊUTICA Unidade Responsável SECRETARIA DE SAÚDE - FMS Público Alvo POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ATENDIDA PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE Objetivo: OBJETIVO: Efetivar a assistência farmacêutica ampliando e qualificando o acesso dos usuários e promovendo o uso racional dos medicamentos e nutricêuticos. Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 10 - 301 - Atenção 2044 Aquisição de Medicamentos Para Assistência à Saúde Pública no Município Meta 2014 2015 2016 2017 Saúde Básica Aquisição de Medicamentos Para Assistência à Saúde Pública no Município 14 50.000,00 52.250,00 54.601,25 57.058,31 Medida Desenvolvimento do Programa Especial de Fornecimento de Medicamentos de Alto Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 10 - 301 - Atenção Meta 2014 2015 2016 2017 Saúde Básica 2045 Custo Medida Desenvolvimento do Programa Especial de Fornecimento de Medicamentos de Alto Custo 14 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32

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Programa 130 - SAÚDE DA FAMÍLIA Unidade Responsável SECRETARIA DE SAÚDE - FMS Público Alvo POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO QUE BUSQUE ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE Objetivo: OBJETIVO: Qualificar e Ampliar a estratégia da Saúde da Família Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Fonte 2014 2015 2016 2017 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 2046 Construção de Centro de Asssitência Psicosocial Meta Und Medida 2014 2015 2016 2017 Construção de Centro de Assistência Psicosocial 23 50.000,00 52.250,00 54.601,25 57.058,31 Fonte 2014 2015 2016 2017 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 2050 Saúde em Família Meta Und Medida 2014 2015 2016 2017 Manutenção do programa de saúde da família 14 452.725,87 473.098,53 494.387,97 516.635,43 Fonte 2014 2015 2016 2017 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 2063 Construção de Unidade de Atividade Física e Saúde Meta Und Medida 2014 2015 2016 2017 Construção de Unidade de Atividade Física e Saúde 23 30.000,00 31.350,00 32.760,75 34.234,98 Fonte 2014 2015 2016 2017 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 2057 Atenção à Saúde Bucal Meta Und Medida 2014 2015 2016 2017 Atendimento Atenção à Saúde Bucal 14 50.000,00 100.005.225,00 54.601,25 57.058,31 Fonte 2014 2015 2016 2017 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 2058 Ações Básicas de Saúde do Adulto Meta Und Medida 2014 2015 2016 2017 Ações Básicas de Saúde do Adulto 14 50.000,00 52.230,00 54.601,25 57.058,30 Fonte 2014 2015 2016 2017 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 2119 Oficinas Culturais e Prevenção as Drogas Meta Und Medida 2014 2015 2016 2017 Oficinas Culturais e Prevenção as Drogas 14 10.000,00 10.450,00 10.920,25 11.411,66

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Programa 131 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA Unidade Responsável SECRETARIA DE SAÚDE - FMS Público Alvo POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO QUE BUSQUE ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE Objetivo: OBJETIVO: Promover ações de vigilância em saúde, visando a prevenção de fatores de risco ambientais e outros relacionados às doenças e agravos à saúde Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Fonte 2014 2015 2016 2017 10 - Saúde 305 - Vigilância Epidemiológica 2060 Ações de Vigilância Epidemiologica Meta Und Medida 2014 2015 2016 2017 Ações de Vigilância Epidemiologica 14 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32 Fonte 2014 2015 2016 2017 10 - Saúde 304 - Vigilância Sanitária 2061 Ações de Vigilância Sanitária Meta Und Medida 2014 2015 2016 2017 Ações de Vigilância Sanitária 14 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32 Fonte 2014 2015 2016 2017 10 - Saúde 304 - Vigilância Sanitária 2052 Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Vegetal e animal Meta Und Medida 2014 2015 2016 2017 Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Vegetal e animal 14 30.000,01 31.350,01 32.760,74 34.234,97 Fonte 2014 2015 2016 2017 10 - Saúde 304 - Vigilância Sanitária 2053 Vigilância e Fiscalização em Saúde Animal e Educação Sanitária Meta Und Medida 2014 2015 2016 2017 Vigilância e Fiscalização em Saúde Animal e Educação Sanitária 14 30.000,00 31.350,00 32.760,75 34.234,98

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Programa 132 - ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL Unidade Responsável SECRETARIA DE SAÚDE - FMS Público Alvo POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO QUE BUSQUE ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE Objetivo: OBJETIVO: Ampliar a oferta de serviços especializados de atenção à saúde, corroborando para a garantia do acesso e da integralidade dos cuidados de saúde, convergindo para o desafio de promover o acesso universal, com qualidade e eqüidade à seguridade social. Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 10 - 302 - Assistência Hospitalar e 2054 Assistência Médica a Dependentes Meta 2014 2015 2016 2017 Saúde Ambulatorial Assistência Médica a Dependentes 14 10.000,00 10.450,00 10.920,25 11.411,66 Medida Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 10 - 301 - Atenção Básica 2059 Ações de Assistência Médico-Hospitalar Meta 2014 2015 2016 2017 Saúde Ações de Assistência Médico-Hospitalar 14 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32 Medida 10 - 302 - Assistência Hospitalar e Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 2051 Construção e Reforma de UBS Meta 2014 2015 2016 2017 Saúde Ambulatorial Construção e Reforma de UBS 23 50.000,00 52.250,00 54.601,25 57.058,31 Medida Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 10 - 301 - Atenção Básica 2049 Atenção a Saúde Mental Meta 2014 2015 2016 2017 Saúde Manutenção da Atenção a Saúde Mental 14 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32 Medida Apoio e Programação de Assistência ao Dependente Químico e Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 10 - 302 - Assistência Hospitalar e 2118 Doente Crônico Meta 2014 2015 2016 2017 Saúde Ambulatorial Apoio e Programação de Assistência ao Dependente Químico e Doente 14 10.000,00 10.450,00 10.920,25 11.411,66 Medida Crônico

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Programa 133 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade Responsável SECRETARIA DE SAÚDE - FMS Público Alvo POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO QUE BUSQUE ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE Objetivo: Verificar se ações de vigilância em saúde estão sendo executas em conformidade com a legislação e consequentemente se a população está sendo atendida nessa esfera da saúde Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Fonte 2014 2015 2016 2017 10 - Saúde 304 - Vigilância Sanitária 2066 Redução do Risco de Transmissão de Raiva e Outras Zoonoses Meta Und Medida 2014 2015 2016 2017 Redução do Risco de Transmissão de Raiva e Outras Zoonoses 14 15.000,00 15.675,00 16.380,38 17.117,49 Fonte 2014 2015 2016 2017 10 - Saúde 304 - Vigilância Sanitária 2120 Ações Integradas de Vigilância Meta Und Medida 2014 2015 2016 2017 Ações Integradas de Vigilância 14 30.000,00 31.350,00 32.760,75 34.234,98

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Programa 134 - CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS Unidade Responsável SECRETARIA DE SAÚDE - FMS Público Alvo POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO QUE BUSQUE ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE Objetivo: Verificar as ações do setor de saúde no combate e controle das doenças transmissíveis Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Fonte 2014 2015 2016 2017 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 2065 Prevenção e Combate às Doenças Transmissíveis Meta Und Medida 2014 2015 2016 2017 Prevenção e Combate às Doenças Transmissíveis 14 30.000,00 131.350,00 32.760,75 34.234,98

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Programa 104 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO Unidade Responsável SECRETARIA DE SAÚDE - FMS Público Alvo POPULAÇÃO. Objetivo: Promover Ações de Apoio Institucional, Monitorar as Atividades de Apoio Logístico, Tecnológico, Suprimentos e Patrimônio com a Modernização da Gestão Administrativa no Âmbito da Secretaria. Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas

122 - Manutenção dos Serviços Administrativos 10 - Fonte 2014 2015 2016 2017 Und Administração 2007 Constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias Meta 2014 2015 2016 2017 Saúde Medida Geral constantes dos orçamentos do Município, agregando as despesas que não são 02 2.000.000,00 2.045.000,00 2.092.025,00 214.116.613,00 passíveis de apropriação em programas ou ações finalísticas. Fonte 2014 2015 2016 2017 122 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos 10 - 14 485.957,02 507.825,09 530.677,21 554.557,59 Und Administração 2008 Constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias Meta 2014 2015 2016 2017 Saúde Medida Geral constantes dos orçamentos do Município, agregando as despesas que não são 02 1.200.000,00 1.254.000,00 1.310.430,00 1.369.399,35 passíveis de apropriação em programas ou ações finalísticas. 14 650.000,00 679.250,00 709.816,25 741.757,98

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Programa 113 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO Unidade Responsável SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Público Alvo POPULAÇÃO Objetivo: Promover Ações de Apoio Institucional, Monitorar as Atividades de Apoio Logístico, Tecnológico, Suprimentos e Patrimônio com a Modernização da Gestão Administrativa no Âmbito da Secretaria. Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas

122 - Manutenção dos Serviços Administrativos Fonte 2014 2015 2016 2017 04 - Und Administração 2025 Constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias Meta 2014 2015 2016 2017 Administração 00 550.000,00 574.750,00 600.613,75 627.641,37 Medida Geral constantes dos orçamentos do Município, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em programas ou ações finalísticas. 42 140.257,80 146.569,40 153.165,02 160.057,45 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos 122 - Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 04 - Administração 2026 Constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias Meta 2014 2015 2016 2017 Administração constantes dos orçamentos do Município, agregando as despesas que não Medida Geral 00 1.076.800,00 1.125.256,00 1.175.892,52 1.228.807,68 são passíveis de apropriação em programas ou ações finalísticas.

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Programa 144 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL Unidade Responsável SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Público Alvo POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO Objetivo: Desenvolver ações municipais que tratam de intervenções na ambiência e na estruturação urbana, visando à qualificação da mobilidade, reforma, ampliação e reestruturação das vias, praças e imoveis do município Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Fonte 2014 2015 2016 2017 451 - Ampliação e Melhoria da Rede de Água Und 15 - Meta 2014 2015 2016 2017 Urbanismo Infra-Estrutura 2095 Melhorar a qualidade do saneamento básico, prover infraestrutura de água para o 00 10.000,00 10.450,00 1.092.025,00 1.141.166,00 Medida Urbana crescimento econômico da cidade. 23 30.000,00 31.350,00 32.760,75 34.234,98 451 - Ampliação e Melhoria da Rede de Esgoto Sanitário Fonte 2014 2015 2016 2017 15 - Prover infraestrutura de esgoto para o crescimento sustentável da Cidade, Und Infra-Estrutura 2096 23 30.000,00 31.350,00 32.760,75 34.234,98 Meta 2014 2015 2016 2017 Urbanismo Medida Urbana garantindo a qualidade dos mananciais para fins de abastecimento e melhoria do saneamento básico 00 30.000,00 31.350,00 32.760,75 34.234,98 Fonte 2014 2015 2016 2017 451 - Und 15 - Ampliação e Melhoria da Rede de Iluminação Pública Meta 2014 2015 2016 2017 Urbanismo Infra-Estrutura 2097 Contribuir para uma maior segurança e satisfação dos cidadãos no período noturno. 23 30.000,00 31.350,00 3.276.075,00 3.423.498,00 Medida Urbana 00 50.000,00 52.250,00 54.601,25 57.058,31 Fonte 2014 2015 2016 2017 451 - Construção e Pavimentação de Vias 15 - 23 27.723,75 28.971,32 30.275,03 31.637,40 Und Infra-Estrutura 2098 Dotar de infraestrutura e pavimentação ruas, travessas, calçadões e escadarias em Meta 2014 2015 2016 2017 Medida Urbanismo Urbana diversos bairros. 16 20.036,83 20.938,49 21.880,72 22.865,35 00 20.000,00 20.900,00 21.880,72 22.823,32 451 - Infraestrutura para Administração Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 15 - Meta 2014 2015 2016 2017 Urbanismo Infra-Estrutura 2100 Dotar a administração municipal das condições de uma prestação de serviços Medida Urbana públicos com qualidade e que atendam de forma efetiva os anseios da comunidade. 00 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32 Fonte 2014 2015 2016 2017 451 - Elaboração dos Planos Diretor e de Saneamento Básico Und 15 - Meta 2014 2015 2016 2017 Urbanismo Infra-Estrutura 2101 Elaboração dos Planos Diretor e de Saneamento Básico para execução do 00 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32 Medida Urbana desenvolvimento urbanistico da cidade de forma organizada 23 30.000,00 31.350,00 32.760,75 34.234,98 Fonte 2014 2015 2016 2017 451 - Obras Habitacionais do Programa de Aceleração do Crescimento Und 15 - Meta 2014 2015 2016 2017 Urbanismo Infra-Estrutura 2102 Produzir unidades habitacionais atendendo conceitos de sustentabilidade, readequar 00 30.000,00 31.350,00 32.760,75 34.234,98 Medida Urbana e complementar a infra-estrutura urbana 23 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32 451 - Melhoria nas Condições de Convivência com a Seca Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 15 - Meta 2014 2015 2016 2017 Urbanismo Infra-Estrutura 2103 Reduzir as condições de dificuldades ao acesso à água que a população mais Medida Urbana carente vive nos períodos de seca ma região do Município 00 30.000,00 31.350,00 32.760,75 34.234,98

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Programa 147 - FOMENTO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS Unidade Responsável SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Público Alvo POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO Objetivo: Implementação de ações que possibilite a promoção de políticas de empreendedorismo Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 11 - 332 - Relações 2111 Implantação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Meta 2014 2015 2016 2017 Trabalho de Trabalho Fomentar o trabalho e emprego no município 00 60.000,00 62.700,00 65.521,50 68.469,97 Medida Fomento na Oferta de Linhas de Crédito aos Pequenos Negócios Desenvolver ações politicas destinadas a fomentação e oferta de linhas de credito à micro e Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 11 - 332 - Relações 2112 Meta 2014 2015 2016 2017 Trabalho de Trabalho pequenas empresas para investimentos na modernização e ampliação das atividades, 00 60.000,00 62.700,00 65.521,50 68.469,97 Medida garantindo a manutenção de empregos Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 11 - 332 - Relações 2113 Realização de Cursos e Seminários Para Qualificação dos Empresários Locais Meta 2014 2015 2016 2017 Trabalho de Trabalho Fomentar o projetos que possibilitem a qualificação do pequeno e micro empresário 00 60.000,00 62.700,00 65.521,50 68.469,97 Medida Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 11 - 332 - Relações 2114 Criação e/ou Fortalecimento das Associações e Cooperativas Meta 2014 2015 2016 2017 Trabalho de Trabalho Criação e/ou Fortalecimento das Associações e Cooperativas 00 60.000,00 62.700,00 65.521,50 68.469,97 Medida Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 11 - 332 - Relações 2115 Recuperar a Infraestrutura Urbana em Áreas Empresariais e Comerciais Meta 2014 2015 2016 2017 Trabalho de Trabalho Recuperar a Infraestrutura Urbana em Áreas Empresariais e Comerciais 00 60.000,00 62.700,00 65.521,50 68.469,97 Medida 11 - 332 - Relações Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 2116 Promoção de Eventos para os Empreendedores Meta 2014 2015 2016 2017 Trabalho de Trabalho Efetivar a promoção de eventos voltados aos comercio e ao empreendedor 00 60.000,00 62.700,00 65.521,50 68.469,97 Medida

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Programa 112 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO Unidade Responsável SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Público Alvo POPULAÇÃO Objetivo: Promover Ações de Apoio Institucional, Monitorar as Atividades de Apoio Logístico, Tecnológico, Suprimentos e Patrimônio com a Modernização da Gestão Administrativa no Âmbito da Secretaria. Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas

08 - 122 - Manutenção dos Serviços Administrativos Fonte 2014 2015 2016 2017 Und Constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias Meta 2014 2015 2016 2017 Assistência Administração 2023 00 5.000,00 5.225,00 546.013,00 570.583,00 Medida Social Geral constantes dos orçamentos do Município, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em programas ou ações finalísticas. 30 30.055,24 31.407,73 32.821,07 34.298,02 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos 08 - 122 - Fonte 2014 2015 2016 2017 Und Assistência Administração 2024 Constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias Meta 2014 2015 2016 2017 constantes dos orçamentos do Município, agregando as despesas que não são 00 100.000,00 104.500,00 1.092.025,00 11.411.661,00 Medida Social Geral passíveis de apropriação em programas ou ações finalísticas. 29 30.000,00 31.350,00 3.276.075,00 3.423.498,00

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Programa 116 - APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS Unidade Responsável SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Público Alvo CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA, MENTAL, VISUAL, AUDITIVA E MÚLTIPLA QUE SE ENCONTRE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PESSOAL E SOCIAL, PELA DEFICIÊNCIA E CONDIÇÃO DE POBREZA. Objetivo: Assegurar a Proteção e a Inclusão Social das pessoas Portadoras de Deficiência, Visando sua Integração no Contexto Sócio Econômico e Cultural. Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 08 - Assistência 242 - Assistência ao Portador 1008 Apoio ao Esporte p/Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais Meta 2014 2015 2016 2017 Social de Deficiência Apoio aos esportistas portadores de necessidades especiais 29 5.000,00 5.225,00 5.460,13 5.705,83 Medida Ampliar o Uso de Material de Tecnologia Assistiva e Comunicação Alternativa p/ Portadores de Deficiência Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 12 - Educação 242 - Assistência ao Portador 2038 Meta 2014 2015 2016 2017 de Deficiência Ampliar o Uso de Material de Tecnologia Assistiva e Comunicação 19 10.000,00 10.450,00 10.920,25 11.411,66 Medida Alternativa p/ Portadores de Deficiência

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Programa 117 - PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI Unidade Responsável SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Público Alvo ADOLESCENTES DE 12 A 18 ANOS DE IDADE, EXCEPCIONALMENTE ATÉ OS 21 ANOS (ECA, ART. 2, PARÁGRAFO ÚNICO) AQUÉM SE ATRIBUA AUTORIA DE ATO INFRACIONAL Objetivo: Prestar Atendimento a Adolescentes Cumprindo Medidas Sócio-Educativas de Liberdade Assistida, Visando a Reinserção Sócio Familiar e Comunitária. Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Implantação do Conselho da Juventude Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 08 - Assistência 243 - Assistência à Criança e Meta 2014 2015 2016 2017 Social ao Adolescente 1001 Amparar, monitorar e diminuir a incidência de crianças e Medida adolescente com, envolvimento na criminalidade 00 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32 Implantação de Centro de Atendimento a Adolescentes Und 08 - Assistência 243 - Assistência à Criança e 1002 Infratores Fonte 2014 2015 2016 2017 Meta 2014 2015 2016 2017 Social ao Adolescente Apoio ao adolescente em risco social - implantação dos centros de Medida atendimento Proteção Social Especial de Média Complexidade Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 08 - Assistência 243 - Assistência à Criança e Meta 2014 2015 2016 2017 Social ao Adolescente 1003 A Proteção Social Especial aos indivíduos que busquem esse Medida serviço junto ao município 29 22.868,29 23.897,36 24.972,74 26.096,52 Proteção Social de Alta Complexidade Fonte 2014 2015 2016 2017 08 - Assistência 243 - Assistência à Criança e Meta Und 2014 2015 2016 2017 Social ao Adolescente 1004 Desenvolver ações para fomentar o atendimento social de alta Medida complexidade 00 30.000,00 31.350,00 3.276.075,00 3.423.498,00 Implantação da Casa de Passagem Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 08 - Assistência 243 - Assistência à Criança e Meta 2014 2015 2016 2017 Social ao Adolescente 1005 Criação da Casa de passagem - atendimento social de Alta Medida complexidade 00 50.000,00 52.250,00 54.601,25 57.058,31 Capacitação de Profissionais do SUAS na Política de Combate 08 - Assistência 243 - Assistência à Criança e a Drogas Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 1006 Meta 2014 2015 2016 2017 Social ao Adolescente Capacitar os profissionais que atuam na área de atendimento aos 00 2.500,00 26.125,00 273.006,00 285.292,00 Medida usuários de drogas Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 08 - Assistência 243 - Assistência à Criança e 1007 Implementação de Serviços que Atenda Usuários de Drogas Meta 2014 2015 2016 2017 Social ao Adolescente Atendimento ao usuário de drogas 29 5.000,00 5.225,00 546.013,00 570.583,00 Medida

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Programa 118 - PROTEÇÃO E AMPARO AO IDOSO Unidade Responsável SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Público Alvo PESSOA MAIOR DE 60 ANOS DE IDADE Objetivo: Promover Ações que Assegurem os Direitos Sociais do Idoso, criando Condições para Promover sua Autonomia, Integração e Participação Efetiva na Sociedade. Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 08 - Assistência 241 - Assistência ao 1009 Construção do Centro de Convivência Meta 2014 2015 2016 2017 Social Idoso Construção do Centro de Convivência 24 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32 Medida Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 08 - Assistência 241 - Assistência ao 1010 Atenção Integral à Saúde do Idoso Meta 2014 2015 2016 2017 Social Idoso Atendimento aos idosos que busquem a rede municipal de saúde 29 15.000,00 15.675,00 1.638.038,00 1.711.749,00 Medida Proteção Social Básica Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 08 - Assistência 241 - Assistência ao Meta 2014 2015 2016 2017 Social Idoso 1011 Fomentar e articular atendimento que possibilite a proteção social Medida básica. 29 30.000,00 31.350,00 3.276.075,00 3.423.498,00 Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 08 - Assistência 241 - Assistência ao 1012 Construção de Asilo para Idosos Meta 2014 2015 2016 2017 Social Idoso Construção de asilo para idosos 24 20.000,00 20.900,00 218.405,00 2.282.332,00 Medida Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 08 - Assistência 241 - Assistência ao 1013 Melhoria da Acessibilidade aos Idosos Meta 2014 2015 2016 2017 Social Idoso Melhoria no sistema de acessibilidade para idosos 00 30.000,00 31.350,00 32.760,75 34.234,98 Medida Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 08 - Assistência 241 - Assistência ao 1014 Aquisição de Ônibus P/Transporte de Idosos Meta 2014 2015 2016 2017 Social Idoso Aquisição de ônibus para transporte de idosos 24 20.000,00 20.900,00 218.405,00 2.282.332,00 Medida

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Programa 119 - RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMUNITÁRIA Unidade Responsável SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Público Alvo POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. Objetivo: Contribuir para a Universalização das Políticas Públicas Setoriais Concretizadoras de Direitos, Garantindo aos Mais Pobres os Serviços e Benefícios. BENEFÍCIOS. Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 08 - Assistência 244 - Assistência 1015 Construção de Salão Comuitário Meta 2014 2015 2016 2017 Social Comunitária Construção de salão Comunitário 24 13.861,88 14.485,66 15.137,52 15.818,71 Medida Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 08 - Assistência 244 - Assistência 1016 Construção de Centro de Desenvolvimento Social Meta 2014 2015 2016 2017 Social Comunitária Construção de Centro de Desenvolvimento 24 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32 Medida Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 08 - Assistência 244 - Assistência 1017 Construção de Creches Comunitárias Meta 2014 2015 2016 2017 Social Comunitária Construção de Creches 24 20.000,00 20.900,00 218.405,00 2.282.332,00 Medida Construção de Centro de Capacitação do Trabalhador e Produtor Rural Fonte 2014 2015 2016 2017 08 - Assistência 244 - Assistência Meta Und 2014 2015 2016 2017 Social Comunitária 1018 Construção de Centro de Capacitação do trabalhador rural para atendimento, Medida assistência e qualificação dos trabalhadores rurais 24 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32 Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 08 - Assistência 244 - Assistência Meta 2014 2015 2016 2017 Social Comunitária 1019 Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, para Medida atendimento a população do município 24 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32 08 - Assistência 244 - Assistência Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 2121 Construção de Abrigos Para Pessoas Carentes Meta 2014 2015 2016 2017 Social Comunitária Construção de Abrigos Para Pessoas Carentes 24 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32 Medida Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 08 - Assistência 244 - Assistência 2122 Implantação de Ações de Esporte Para Juventude à Noite Meta 2014 2015 2016 2017 Social Comunitária Implantação de Ações de Esporte Para Juventude à Noite 29 5.000,00 5.225,00 5.460,13 5.705,83 Medida 08 - Assistência 244 - Assistência Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 2123 Proteção Social Básica Meta 2014 2015 2016 2017 Social Comunitária Proteção Social Básica 29 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32 Medida Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 08 - Assistência 244 - Assistência 2124 Proteção Social Especial de Média Complexidade Meta 2014 2015 2016 2017 Social Comunitária Proteção Social Especial de Média Complexidade 29 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32 Medida

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Plano Plurianual -Programas, Ações e Metas - 2014/2017

Programa 120 - PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Unidade Responsável SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Público Alvo CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 12 A 18 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL Objetivo: Garantir seus Direitos Fundamentais, Enquanto pessoa em Desenvolvimento. Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 08 - Assistência 243 - Assistência à Criança e 1022 Assistência aos Adolescentes em Risco Pessoal e Social Meta 2014 2015 2016 2017 Social ao Adolescente Prestar Assistência a Crianças e adolescentes em situação de risco 29 5.000,00 5.225,00 546.013,00 570.583,00 Medida Implantação de Atividades Destinadas a Adolescentes em Conflito com a Lei Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 08 - Assistência 243 - Assistência à Criança e 1023 Meta 2014 2015 2016 2017 Social ao Adolescente Implantação de politicas voltadas a fomentação de Atividades Destinadas 29 5.000,00 5.225,00 546.013,00 570.583,00 Medida a Adolescentes em Conflito com a Lei Prevenção e Enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças e 08 - Assistência 243 - Assistência à Criança e Adolescentes Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 1026 Meta 2014 2015 2016 2017 Social ao Adolescente Criar ações politicas de Prevenção e Enfrentamento da Exploração 29 5.000,00 5.225,00 5.460,13 5.705,83 Medida Sexual de Crianças e Adolescentes Promoção de Campanhas de Combate a Exploração Sexual de Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 08 - Assistência 243 - Assistência à Criança e Meta 2014 2015 2016 2017 Social ao Adolescente 1027 Menores Medida Promoção de Campanhas de Combate a Exploração Sexual de Menores 00 5.000,00 5.225,00 5.460,13 5.705,83

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Programa 121 - DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER Unidade Responsável SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Público Alvo MULHERES DE 18 A 60 ANOS DE IDADE Objetivo: Constituir Ações Articuladas para o Enfrentamento da Violência Contra as Mulheres. Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas 08 - 244 - Assistência Apoio a Projetos de Incentivo a Automia Econômica das Mulheres Fonte 2014 2015 2016 2017 Und Assistência Meta 2014 2015 2016 2017 Comunitária 1028 Fomentar politicas de apoio a Projetos de Incentivo a Automia Econômica das Mulheres Medida Social 00 5.000,00 5.225,00 546.013,00 570.583,00 08 - 244 - Assistência Assistência ao Trabalhador - Capacitação e Reciclagem de Mão de Obra Fonte 2014 2015 2016 2017 Und Assistência 1029 Meta 2014 2015 2016 2017 Comunitária Assistência ao Trabalhador - Capacitação e Reciclagem de Mão de Obra Medida Social 00 5.000,00 5.225,00 5.460,13 5.705,83 08 - 244 - Assistência Realização de Campanhas Educativas Fonte 2014 2015 2016 2017 Und Assistência Meta 2014 2015 2016 2017 Comunitária 1030 Fomentar e incentivar a Realização de Campanhas Educativas Medida Social 00 5.000,00 5.225,00 5.460,13 5.705,83 08 - 244 - Assistência Implantar e Operacionalizar o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher Fonte 2014 2015 2016 2017 Und Assistência Meta 2014 2015 2016 2017 Comunitária 1031 Implantar e Operacionalizar o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher Medida Social 00 5.000,00 5.225,00 5.460,13 5.705,83 08 - Fortalecimento, Valorização e Inserção de Mulheres no Processo Político Fonte 2014 2015 2016 2017 Und Assistência 244 - Assistência 1032 Municipal Meta 2014 2015 2016 2017 Medida Social Comunitária Implantação de ações para fortalecimento, Valorização e Inserção de Mulheres no 00 5.000,00 5.225,00 5.460,13 5.705,83 Processo Político Municipal Construção de um Centro de Referencia para Mulheres 422 - Direitos Prestar acolhida, acompanhamento psicológico e social, e orientação jurídica às Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 14 - Direitos da Meta 2014 2015 2016 2017 Cidadania Individuais, 2106 mulheres em situação de violência, (violência doméstica e familiar contra a mulher - Medida Coletivos e Difusos sexual, patrimonial, moral, física, psicológica; tráfico de mulheres, assédio sexual; 00 30.000,00 31.350,00 32.760,75 34.234,98 assédio moral; etc).

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Programa 122 - RESPONSABILIDADE SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR Unidade Responsável SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Público Alvo FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA, SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E/OU RISCO NUTRICIONAL E TRABALHADORES DE BAIXA RENDA. Objetivo: Combater a Fome, a Pobreza e Outras Formas de Privação das Famílias, Inclusive a Educacional, Promover a Segurança Alimentar e Nutricional, Criando a Possibilidade de Emancipação Sustentada dos Grupos Familiares e de Desenvolvimento Local. Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Implantação do Projeto Cestas Básicas da Solidariedade Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 08 - Assistência 244 - Assistência Meta 2014 2015 2016 2017 Social Comunitária 1033 Implantação do Projeto Cestas Básicas da Solidariedade para atendimento da Medida população mais carente 00 5.000,00 5.225,00 5.460,13 5.705,83 Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 08 - Assistência 244 - Assistência 1034 Implantação de Cozinha Comunitária Meta 2014 2015 2016 2017 Social Comunitária Implantação de Cozinha Comunitária 00 5.000,00 5.225,00 5.460,13 5.705,83 Medida

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Programa 123 - FORTALECIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Unidade Responsável SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Público Alvo CRIANÇAS E ADOLESCENTES Objetivo: Fortalecer o CMDCA no Município, gerando as condições necessárias ao seu pleno funcionamento e a Capacitação de seus Conselheiros. Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Implantação do Programa Menos Imposto mais Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 08 - Assistência 243 - Assistência à Criança e ao 1035 Responsabilidade Social Meta 2014 2015 2016 2017 Social Adolescente Implantação do Programa Menos Imposto mais Responsabilidade 00 5.000,00 5.225,00 5.460,13 5.705,83 Medida Social Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 08 - Assistência 243 - Assistência à Criança e ao 1036 Capacitação dos Conselheiros do CMDCA Meta 2014 2015 2016 2017 Social Adolescente Promover a Capacitação dos Conselheiros do CMDCA 00 5.000,00 5.225,00 5.460,13 5.705,83 Medida

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Programa 114 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO Unidade Responsável SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E LAZER Público Alvo POPULAÇÃO Objetivo: Promover Ações de Apoio Institucional, Monitorar as Atividades de Apoio Logístico, Tecnológico, Suprimentos e Patrimônio com a Modernização da Gestão Administrativa no Âmbito da Secretaria. Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas

122 - Manutenção dos Serviços Administrativos 04 - Fonte 2014 2015 2016 2017 Und Administração 2027 Constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias Meta 2014 2015 2016 2017 Administração Medida Geral constantes dos orçamentos do Município, agregando as despesas que não são 00 100.000,00 104.500,00 109.202,50 114.116,61 passíveis de apropriação em programas ou ações finalísticas. Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos 122 - Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 04 - Administração 2028 Constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias Meta 2014 2015 2016 2017 Administração constantes dos orçamentos do Município, agregando as despesas que não são Medida Geral 00 150.000,00 156.750,00 163.803,75 171.174,92 passíveis de apropriação em programas ou ações finalísticas.

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Programa 145 - ESPORTE E CULTURA PARA TODOS Unidade Responsável SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E LAZER Público Alvo POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO Objetivo: Implantar políticas públicas e promover ações para ao acesso ao esporte, cultura e lazer. Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Atividades Desportivas, Recreativas e de Lazer Promover políticas públicas, visando ao desenvolvimento de maior qualidade de vida e Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 27 - Desporto 813 - Lazer 2104 Meta 2014 2015 2016 2017 e Lazer inserção social mediante apoio de atividades nas áreas de esporte, recreação e lazer para 00 50.000,00 52.250,00 54.601,25 57.058,31 Medida crianças, adolescentes e jovens. Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 27 - Desporto 392 - Difusão 2105 Fomento às Manifestações e Atividades Culturais Meta 2014 2015 2016 2017 e Lazer Cultural Estimular a integração social e a expressão cultural, esportiva e de lazer da população. 00 30.000,00 31.350,00 32.760,75 34.234,98 Medida

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Programa 115 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA Unidade Responsável RESERVA DE CONTINGÊCIA Público Alvo ADMINISTRAÇÃO. Objetivo: Dotar o planejamento financeiro de mecanismos que possa atenuar impactos imprevisíveis nas finanças do Município. Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Fonte 2014 2015 2016 2017 28 - Encargos Especiais 846 - Outros Encargos Especiais 9999 Reserva de Contingência Meta Und Medida 2014 2015 2016 2017 ... 00 180.000,00 188.100,00 196.564,50 205.409,90

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Programa 101 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO Unidade Responsável CÂMARA MUNICIPAL Público Alvo PARLAMENTARES E SERVIDORES DO LEGISLATIVO. Objetivo: Promover Ações de Apoio Institucional, Monitorar as Atividades de Apoio Logístico, Tecnológico, Suprimentos e Patrimônio com a Modernização da Gestão Administrativa no Âmbito do Poder Legislativo. Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Manutenção dos Serviços Administrativos Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 01 - 031 - Ação 2001 Constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dos Meta 2014 2015 2016 2017 Legislativa Legislativa orçamentos do Município, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação 00 250.000,00 261.250,00 273.006,25 285.291,53 Medida em programas ou ações finalísticas. Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 01 - 031 - Ação 2002 Constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dos Meta 2014 2015 2016 2017 Legislativa Legislativa orçamentos do Município, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação 00 380.000,01 397.100,01 414.969,51 433.643,13 Medida em programas ou ações finalísticas.

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Programa 105 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO Unidade Responsável GABINETE DO PREFEITO Público Alvo POPULAÇÃO Objetivo: Promover Ações de Apoio Institucional, Monitorar as Atividades de Apoio Logístico, Tecnológico, Suprimentos e Patrimônio com a Modernização da Gestão Administrativa no Âmbito da Secretaria. Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Fonte 2014 2015 2016 2017 04 - Administração122 - Administração Geral2009 Manutenção dos Serviços Administrativos MetaUnd Medida2014201520162017 00 70.000,0073.150,007.644.175,007.988.163,00 Fonte 2014 2015 2016 2017 04 - Administração122 - Administração Geral2010 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos MetaUnd Medida2014201520162017 00 350.000,00365.750,0038.220.875,0039.940.814,00

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Programa 140 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA Unidade ResponsávelSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Público Alvo POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO Objetivo: Melhorar a qualidade e reduzir os custos da prestação de serviços da administração em geral Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Fonte 2014 2015 2016 2017 04 - Administração122 - Administração Geral2089 Modernização do Atendimento ao Público do Município MetaUnd Medida2014201520162017 00 50.000,0052.250,0054.601,2557.058,31 Fonte 2014 2015 2016 2017 04 - Administração122 - Administração Geral2088 Modernização do Arquivo Municipal MetaUnd Medida2014201520162017 00 80.000,0083.600,0087.362,0091.293,29

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Programa 141 - EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA Unidade Responsável SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Público Alvo POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO Objetivo: Dotar a administração Municipal de estruturas e ferramentas que promovam o aumento da arrecadação, garantir a realização da arrecadação municipal, modernizar o sistema tributário e promover a justiça social. Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Fonte 2014 2015 2016 2017 04 - Administração122 - Administração Geral2090 Atualização e Reestruturação do Cadastro Imobiliário e MetaUnd Medida2014201520162017 Econômico 00 50.000,0052.250,005.460.125,005.705.831,00 Fonte 2014 2015 2016 2017 04 - Administração122 - Administração Geral2091 Implementação de Projetos Para Aumento da Arrecadação MetaUnd Medida2014201520162017 00 50.000,0052.250,005.460.125,005.705.831,00 Fonte 2014 2015 2016 2017 04 - Administração122 - Administração Geral2092 Promoção da Educação Tributária MetaUnd Medida2014201520162017 00 35.000,0036.575,0038.220,8839.940,81

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Programa 142 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA Unidade ResponsávelSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Público Alvo ADMINISTRAÇÃO Objetivo: Pagamento da dívida Pública Interna Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Fonte 2014 2015 2016 2017 04 - Administração123 - Administração Financeira2093 Pagamentos de Precatórios MetaUnd Medida2014201520162017 00 350.000,00365.750,00382.208,75399.408,14 Fonte 2014 2015 2016 2017 04 - Administração123 - Administração Financeira2094 Amortização da Dívida Contratada Interna MetaUnd Medida2014201520162017 00 650.000,00679.816,25709.816,25741.757,98

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Programa 107 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO Unidade Responsável SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Público Alvo POPULAÇÃO Objetivo: Promover Ações de Apoio Institucional, Monitorar as Atividades de Apoio Logístico, Tecnológico, Suprimentos e Patrimônio com a Modernização da Gestão Administrativa no Âmbito da Secretaria. Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Fonte 2014 2015 2016 2017 04 - Administração123 - Administração Financeira2013 Manutenção dos Serviços Administrativos MetaUnd Medida2014201520162017 00 950.000,00992.750,001.037.423,751.084.107,82 Fonte 2014 2015 2016 2017 04 - Administração123 - Administração Financeira2014 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos MetaUnd Medida2014201520162017 00 2.516.257,752.084.489,351.655.791,372.419.912,36

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Programa 102 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO Unidade Responsável SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Público Alvo POPULAÇÃO. Objetivo: Promover Ações de Apoio Institucional, Monitorar as Atividades de Apoio Logístico, Tecnológico, Suprimentos e Patrimônio com a Modernização da Gestão Administrativa no Âmbito da Secretaria. Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Fonte 2014 2015 2016 2017 19 250.000,00261.250,00100.000.273,00285.291,53 12 - Educação125 - Normatização e Fiscalização2003 Manutenção dos Serviços Administrativos 19 650.000,00679.250,00 709.816,25 741.757,98 MetaUnd Medida2014201520162017 15 350.000,00365.750,00 382.208,75 399.408,14 01 550.000,00574.750,00 600.613,75 627.641,37 Fonte 2014 2015 2016 2017 12 - Educação368 - Educação Básica 2004 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos 18 3.406.260,913.559.542,653.719.722,073.887.109,56MetaUnd Medida2014201520162017 19 1.184.051,171.237.333,471.293.013,481.351.199,09 01 650.000,00 679.250,00 709.816,25 741.757,98

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Programa 124 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS Unidade ResponsávelSECRETARIA DE EDUCAÇÃO Público Alvo ALUNOS DA REDE DE ENSINO Objetivo: Melhorar a qualidade de trabalho dos Profissionais da Educação com Estrutura Adequada e Equipamentos necessários à Rede de Ensino. Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Fonte 2014 2015 2016 2017 12 - 368 - Educação Und 1037 Reforma, Ampliação e construção de Unidades Escolares da Educação Básica do 22 80.000,00 83.600,00 87.362,00 91.293,29 Meta 2014201520162017 Educação Básica Município 04 240.441,95251.261,84262.568,62274.384,21 Medida 15 2.000,00 2.090,00 2.184,05 228.233,23 Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 12 - 368 - Educação Meta 2014201520162017 Educação Básica 2030 Aquisição de Equipamentos e Mobiliários Para Escolas da Rede Básica de Ensino 19 30.000,0031.500,0032.760,7534.234,98 Medida 22 70.000,0073.150,0076.441,7579.234,63 Fonte 2014 2015 2016 2017 12 - MetaUnd 2014201520162017 Educação 813 - Lazer 2031 Construção Reforma de Quadras Esportivas Escolares 19 30.000,0031.350,0032.760,7534.234,98 Medida 22 27.723,7528.971,3230.275,0331.637,40 Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 12 - 368 - Educação 2033 Ampliar as Salas de Informática nas Escolas Meta 2014201520162017 Educação Básica 19 10.000,0010.450,0010.920,2511.411,66 Medida Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 12 - 368 - Educação 2037 Ampliar a Capacidade de Salas com Recursos Multifuncionais Meta 2014201520162017 Educação Básica 19 10.000,0010.450,0010.920,2511.411,66 Medida

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Programa 125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE Unidade Responsável SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Público Alvo ALUNOS DA REDE DE ENSINO Objetivo: Atender aos dispositivos estabelecidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, bem como ao estabelecido no art. 208, VII da Constituição Federal que determina como dever do Estado, garantir, por meio de programas suplementares à educação, o atendimento ao aluno com alimentação de qualidade. Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Fonte 2014 2015 2016 2017 12 - Educação368 - Educação Básica2035 Aquisição de Generos Alimentícios Para Merenda Escolar MetaUnd Medida2014201520162017 15 180.000,00188.100,00196.564,50205.409,90 Fonte 2014 2015 2016 2017 12 - Educação368 - Educação Básica2036 Reorganização da Distribuição da Merenda e qualificação dos Profissionais MetaUnd Medida2014201520162017 01 30.000,0031.350,0032.760,7534.234,98

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Programa 126 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO Unidade ResponsávelSECRETARIA DE EDUCAÇÃO Público Alvo ALUNOS DA REDE DE ENSINO Objetivo: Verificar se as ações de gestão da educação do município estão sendo ofertadas com a devida qualidade e equidade. Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 12 - 128 - Formação de Recursos 2034 Capacitação Continuada dos Servidores da Educação Meta 2014201520162017 Educação Humanos 19 10.000,0010.450,0010.920,2511.411,66 Medida 12 - Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 368 - Educação Básica 2032 Revitalização dos Espaços Educativos nas Escolas Meta 2014201520162017 Educação 19 20.000,0020.900,0021.840,5022.823,32 Medida Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 12 - 368 - Educação Básica 2039 Revitalizar/Implantar as Bibliotecas Escolares Meta 2014201520162017 Educação 01 20.000,0020.900,0021.840,5022.823,32 Medida Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 12 - Ampliar o Número de Escolas Participantes do Programa Mais Meta 2014201520162017 Educação 368 - Educação Básica 2040 Educação 01 20.000,0020.900,00218.405,002.282.332,00 Medida 15 41.417,9143.281,72 45.229,39 47.264,72 Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 12 - 361 - Ensino Fundamental 2029 Construção de Creche Escolar Infantil Meta 2014201520162017 Educação 22 70.000,0073.150,0076.441,7579.881,63 Medida

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Programa 127 - TRASNPORTE ESCOLAR Unidade ResponsávelSECRETARIA DE EDUCAÇÃO Público Alvo ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO Objetivo: Estabelecer políticas que garantam o acesso e a permanência nos estabelecimentos escolares dos alunos da rede de ensino municipal residentes em área localizada fora da sede do município. Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Fonte 2014 2015 2016 2017 12 - Educação785 - Transportes Especiais2041 Aquisição de Veículos Destinados aqo Transporte Escolar MetaUnd Medida2014201520162017 22 100.000,00104.500,00109.202,50114.116,61

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Programa 128 - FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO Unidade Responsável SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Público Alvo ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO Objetivo: Empenhar esforços para induzir a criação e o fortalecimento de Conselhos Escolares, bem como capacitar seus membros para que contribuam para a melhoria da qualidade do ensino ofertado e para garantir a efetiva participação das comunidades escolar e local na gestão das escolas, como prevê a legislação. Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Fonte 2014 2015 2016 2017 12 - Educação368 - Educação Básica2042 Capacitar os Conselhos do CAE, FUNDEB E EDUCAÇÃO MetaUnd Medida2014201520162017 01 10.000,0010.450,0010.920,2511.411,66 Fonte 2014 2015 2016 2017 12 - Educação368 - Educação Básica2043 Fomentar a Capacidade de Operacionalização dos Trabalhos dos Conselhos MetaUnd Medida2014201520162017 01 20.000,0020.900,0021.840,5022.823,32

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Programa 143 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO Unidade ResponsávelSECRETARIA DE EDUCAÇÃO Público Alvo POPULAÇÃO Objetivo: Criar um sistema educacional que permita a erradicação do analfabetismo no município Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Fonte 2014 2015 2016 2017 12 - Educação366 - Educação de Jovens e Adultos2117 Alfabetização de Jovens e Adultos MetaUnd Medida2014201520162017 00 60.000,0062.700,0065.521,5068.469,97

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Programa 108 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO Unidade Responsável SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE Público Alvo POPULAÇÃO Objetivo: Promover Ações de Apoio Institucional, Monitorar as Atividades de Apoio Logístico, Tecnológico, Suprimentos e Patrimônio com a Modernização da Gestão Administrativa no Âmbito da Secretaria. Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Fonte 2014 2015 2016 2017 20 - Agricultura122 - Administração Geral2015 Manutenção dos Serviços Administrativos MetaUnd Medida2014201520162017 00 70.000,0073.150,0076.441,7579.881,63 Fonte 2014 2015 2016 2017 20 - Agricultura122 - Administração Geral2016 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos MetaUnd Medida2014201520162017 00 70.000,0073.150,0076.441,7579.881,63

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Programa 138 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL Unidade ResponsávelSECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE Público Alvo EMPRESAS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE INTEGRANTES DO COMÉRCIO LOCAL Objetivo: ..... Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 20 - 608 - Promoção da Produção 2080 Instituição do Programa de Capacitação ao Pequeno Produtor Rural e Meta 2014201520162017 Agricultura Agropecuária ao Agricultor Familiar 00 70.000,0073.150,0076.441,7579.881,63 Medida Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 20 - 608 - Promoção da Produção 2081 Estimulo ao Melhoramento Genético Animal e Vegetal Meta 2014201520162017 Agricultura Agropecuária 00 20.000,0020.900,0021.840,5022.823,32 Medida Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 20 - 608 - Promoção da Produção 2082 Cessão de Máquinas e Equipamentos Agrícolas ao Pequeno Produtor Meta 2014201520162017 Agricultura Agropecuária e ao Agrilcutor Familiar 00 20.000,0020.900,0021.840,5022.823,32 Medida Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 20 - 608 - Promoção da Produção 2083 Asessoramento Técnico para Acesso ao PRONAF Meta 2014201520162017 Agricultura Agropecuária 00 20.000,0020.900,0021.840,5022.823,32 Medida Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 20 - 608 - Promoção da Produção 2084 Fomento a Ações Articuladas dos Pequenos Produtores Com Órgãos Meta 2014201520162017 Agricultura Agropecuária de Pesquisa 00 20.000,0020.900,00251.840,5022.823,32 Medida Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 20 - 608 - Promoção da Produção 2085 Articulação e Monitoramento do Acesso ao Crédito Rural Meta 2014201520162017 Agricultura Agropecuária 00 20.000,0020.900,0021.840,5022.823,32 Medida Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 20 - 608 - Promoção da Produção 2086 Viabilizar o Ensino Técnico no Meio Rural Meta 2014201520162017 Agricultura Agropecuária 00 20.000,0020.900,0021.480,5022.823,32 Medida 20 - 608 - Promoção da Produção Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 2108 Aquisição de Máquinas Agrícolas e Implementos Meta 2014201520162017 Agricultura Agropecuária 00 30.000,00100.003.135,0032.760,7534.234,98 Medida Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 20 - 608 - Promoção da Produção 2109 Eletrificação Rural para Comunidades Rurais Meta 2014201520162017 Agricultura Agropecuária 00 30.000,0031.350,0032.760,7534.234,98 Medida Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 20 - 608 - Promoção da Produção 2110 Ampliação e Reforma do Mercado Municipal Meta 2014201520162017 Agricultura Agropecuária 00 60.000,0062.700,0065.521,5068.469,97 Medida

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Programa 146 - CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL Unidade Responsável SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE Público Alvo MUNICÍPIO E POPULAÇÃO EM GERAL Objetivo: Contribuir para a preservação, conservação, uso e gestão sustentável da biodiversidade no Município, estabelecendo um ciclo eficaz entre as práticas de gestão integradas ao ecossistema e à melhoria da qualidade de vida de seus habitantes. Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Fonte 2014 2015 2016 2017 18 - Gestão Ambiental542 - Controle Ambiental2107 Recuperação e Reflorestamento de Áreas MetaUnd Medida2014201520162017 Degradadas 00 50.000,0052.250,0054.601,2557.058,31

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Programa 129 - ASSITENCIA FARMACÊUTICA Unidade ResponsávelSECRETARIA DE SAÚDE - FMS Público Alvo POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ATENDIDA PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE Objetivo: OBJETIVO: Efetivar a assistência farmacêutica ampliando e qualificando o acesso dos usuários e promovendo o uso racional dos medicamentos e nutricêuticos. Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Fonte 2014 2015 2016 2017 10 - Saúde301 - Atenção Básica2044 Aquisição de Medicamentos Para Assistência à Saúde Pública no Município MetaUnd Medida2014201520162017 14 50.000,0052.250,0054.601,2557.058,31 Fonte 2014 2015 2016 2017 10 - Saúde301 - Atenção Básica2045 Desenvolvimento do Programa Especial de Fornecimento de Medicamentos de Alto Custo MetaUnd Medida2014201520162017 14 20.000,0020.900,0021.840,5022.823,32

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Programa 130 - SAÚDE DA FAMÍLIA Unidade ResponsávelSECRETARIA DE SAÚDE - FMS Público Alvo POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO QUE BUSQUE ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE Objetivo: OBJETIVO: Qualificar e Ampliar a estratégia da Saúde da Família Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Fonte 2014 2015 2016 2017 10 - Saúde301 - Atenção Básica2046 Construção de Centro de Asssitência Psicosocial MetaUnd Medida2014201520162017 23 50.000,0052.250,0054.601,2557.058,31 Fonte 2014 2015 2016 2017 10 - Saúde301 - Atenção Básica2050 Saúde em Família MetaUnd Medida2014201520162017 14 452.725,87473.098,53494.387,97516.635,43 Fonte 2014 2015 2016 2017 10 - Saúde301 - Atenção Básica2063 Construção de Unidade de Atividade Física e Saúde MetaUnd Medida2014201520162017 23 30.000,0031.350,0032.760,7534.234,98 Fonte 2014 2015 2016 2017 10 - Saúde301 - Atenção Básica2057 Atenção à Saúde Bucal MetaUnd Medida2014201520162017 14 50.000,00100.005.225,0054.601,2557.058,31 Fonte 2014 2015 2016 2017 10 - Saúde301 - Atenção Básica2058 Ações Básicas de Saúde do Adulto MetaUnd Medida2014201520162017 14 50.000,0052.230,0054.601,2557.058,30 Fonte 2014 2015 2016 2017 10 - Saúde301 - Atenção Básica2119 Oficinas Culturais e Prevenção as Drogas MetaUnd Medida2014201520162017 14 10.000,0010.450,0010.920,2511.411,66

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Programa 131 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA Unidade ResponsávelSECRETARIA DE SAÚDE - FMS Público Alvo POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO QUE BUSQUE ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE Objetivo: OBJETIVO: Promover ações de vigilância em saúde, visando a prevenção de fatores de risco ambientais e outros relacionados às doenças e agravos à saúde Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Fonte 2014 2015 2016 2017 10 - Saúde305 - Vigilância Epidemiológica2060 Ações de Vigilância Epidemiologica MetaUnd Medida2014201520162017 14 20.000,0020.900,0021.840,5022.823,32 Fonte 2014 2015 2016 2017 10 - Saúde304 - Vigilância Sanitária 2061 Ações de Vigilância Sanitária MetaUnd Medida2014201520162017 14 20.000,0020.900,0021.840,5022.823,32 Fonte 2014 2015 2016 2017 10 - Saúde304 - Vigilância Sanitária 2052 Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Vegetal e animal MetaUnd Medida2014201520162017 14 30.000,0131.350,0132.760,7434.234,97 Fonte 2014 2015 2016 2017 10 - Saúde304 - Vigilância Sanitária 2053 Vigilância e Fiscalização em Saúde Animal e Educação Sanitária MetaUnd Medida2014201520162017 14 30.000,0031.350,0032.760,7534.234,98

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Programa 132 - ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL Unidade Responsável SECRETARIA DE SAÚDE - FMS Público Alvo POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO QUE BUSQUE ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE Objetivo: OBJETIVO: Ampliar a oferta de serviços especializados de atenção à saúde, corroborando para a garantia do acesso e da integralidade dos cuidados de saúde, convergindo para o desafio de promover o acesso universal, com qualidade e eqüidade à seguridade social. Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas 10 - 302 - Assistência Hospitalar e Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 2054 Assistência Médica a Dependentes Meta 2014201520162017 Saúde Ambulatorial 14 10.000,0010.450,0010.920,2511.411,66 Medida Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 10 - 301 - Atenção Básica 2059 Ações de Assistência Médico-Hospitalar Meta 2014201520162017 Saúde 14 20.000,0020.900,0021.840,5022.823,32 Medida Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 10 - 302 - Assistência Hospitalar e 2051 Construção e Reforma de UBS Meta 2014201520162017 Saúde Ambulatorial 23 50.000,0052.250,0054.601,2557.058,31 Medida Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 10 - 301 - Atenção Básica 2049 Atenção a Saúde Mental Meta 2014201520162017 Saúde 14 20.000,0020.900,0021.840,5022.823,32 Medida Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 10 - 302 - Assistência Hospitalar e 2118 Apoio e Programação de Assistência ao Dependente Químico e Doente Meta 2014201520162017 Saúde Ambulatorial Crônico 14 10.000,0010.450,0010.920,2511.411,66 Medida

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Programa 133 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade ResponsávelSECRETARIA DE SAÚDE - FMS Público Alvo POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO QUE BUSQUE ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE Objetivo: Verificar se ações de vigilância em saúde estão sendo executas em conformidade com a legislação e consequentemente se a população está sendo atendida nessa esfera da saúde Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Fonte 2014 2015 2016 2017 10 - Saúde304 - Vigilância Sanitária2066 Redução do Risco de Transmissão de Raiva e Outras Zoonoses MetaUnd Medida2014201520162017 14 15.000,0015.675,0016.380,3817.117,49 Fonte 2014 2015 2016 2017 10 - Saúde304 - Vigilância Sanitária2120 Ações Integradas de Vigilância MetaUnd Medida2014201520162017 14 30.000,0031.350,0032.760,7534.234,98

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Programa 134 - CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS Unidade ResponsávelSECRETARIA DE SAÚDE - FMS Público Alvo POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO QUE BUSQUE ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE Objetivo: Verificar as ações do setor de saúde no combate e controle das doenças transmissíveis Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Fonte 2014 2015 2016 2017 10 - Saúde301 - Atenção Básica2065 Prevenção e Combate às Doenças MetaUnd Medida2014201520162017 Transmissíveis 14 30.000,00131.350,0032.760,7534.234,98

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Programa 104 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO Unidade Responsável SECRETARIA DE SAÚDE - FMS Público Alvo POPULAÇÃO. Objetivo: Promover Ações de Apoio Institucional, Monitorar as Atividades de Apoio Logístico, Tecnológico, Suprimentos e Patrimônio com a Modernização da Gestão Administrativa no Âmbito da Secretaria. Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Fonte 2014 2015 2016 2017 10 - Saúde122 - Administração Geral2007 Manutenção dos Serviços Administrativos MetaUnd Medida2014201520162017 02 2.000.000,002.045.000,002.092.025,00214.116.613,00 Fonte 2014 2015 2016 2017 10 - Saúde122 - Administração Geral2008 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos 14 485.957,02 507.825,09 530.677,21 554.557,59 MetaUnd Medida2014201520162017 02 1.200.000,001.254.000,001.310.430,001.369.399,35 14 650.000,00 679.250,00 709.816,25 741.757,98

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Programa 113 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO Unidade Responsável SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Público Alvo POPULAÇÃO Objetivo: Promover Ações de Apoio Institucional, Monitorar as Atividades de Apoio Logístico, Tecnológico, Suprimentos e Patrimônio com a Modernização da Gestão Administrativa no Âmbito da Secretaria. Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Fonte 2014 2015 2016 2017 04 - Administração122 - Administração Geral2025 Manutenção dos Serviços Administrativos 00 550.000,00574.750,00600.613,75627.641,37 MetaUnd Medida2014201520162017 42 140.257,80146.569,40153.165,02160.057,45 Fonte 2014 2015 2016 2017 04 - Administração122 - Administração Geral2026 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos MetaUnd Medida2014201520162017 00 1.076.800,001.125.256,001.175.892,521.228.807,68

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Programa 144 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL Unidade Responsável SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Público Alvo POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO Objetivo: Desenvolver ações municipais que tratam de intervenções na ambiência e na estruturação urbana, visando à qualificação da mobilidade, reforma, ampliação e reestruturação das vias, praças e imoveis do município Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Fonte 2014 2015 2016 2017 15 - Urbanismo451 - Infra-Estrutura Urbana2095 Ampliação e Melhoria da Rede de Água 00 10.000,0010.450,001.092.025,001.141.166,00MetaUnd Medida2014201520162017 23 30.000,0031.350,00 32.760,75 34.234,98 Fonte 2014 2015 2016 2017 15 - Urbanismo451 - Infra-Estrutura Urbana2096 Ampliação e Melhoria da Rede de Esgoto Sanitário 23 30.000,0031.350,0032.760,7534.234,98 MetaUnd Medida2014201520162017 00 30.000,0031.350,0032.760,7534.234,98 Fonte 2014 2015 2016 2017 15 - Urbanismo451 - Infra-Estrutura Urbana2097 Ampliação e Melhoria da Rede de Iluminação Pública 23 30.000,0031.350,003.276.075,003.423.498,00MetaUnd Medida2014201520162017 00 50.000,0052.250,00 54.601,25 57.058,31 Fonte 2014 2015 2016 2017 15 - Urbanismo451 - Infra-Estrutura Urbana2098 Construção e Pavimentação de Vias 23 27.723,7528.971,3230.275,0331.637,40 MetaUnd Medida2014201520162017 16 20.036,8320.938,4921.880,7222.865,35 00 20.000,0020.900,0021.880,7222.823,32 Fonte 2014 2015 2016 2017 15 - Urbanismo451 - Infra-Estrutura Urbana2100 Infraestrutura para Administração MetaUnd Medida2014201520162017 00 20.000,0020.900,0021.840,5022.823,32 Fonte 2014 2015 2016 2017 15 - Urbanismo451 - Infra-Estrutura Urbana2101 Elaboração dos Planos Diretor e de Saneamento Básico 00 20.000,0020.900,0021.840,5022.823,32 MetaUnd Medida2014201520162017 23 30.000,0031.350,0032.760,7534.234,98 Fonte 2014 2015 2016 2017 15 - Urbanismo451 - Infra-Estrutura Urbana2102 Obras Habitacionais do Programa de Aceleração do Crescimento 00 30.000,0031.350,0032.760,7534.234,98 MetaUnd Medida2014201520162017 23 20.000,0020.900,0021.840,5022.823,32 Fonte 2014 2015 2016 2017 15 - Urbanismo451 - Infra-Estrutura Urbana2103 Melhoria nas Condições de Convivência com a Seca MetaUnd Medida2014201520162017 00 30.000,0031.350,0032.760,7534.234,98

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Programa 147 - FOMENTO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS Unidade ResponsávelSECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Público Alvo POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO Objetivo: Implementação de ações que possibilite a promoção de políticas de empreendedorismo Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Fonte 2014 2015 2016 2017 11 - Trabalho332 - Relações de Trabalho2111 Implantação do Fundo Municipal de Desenvolvimento MetaUnd Medida2014201520162017 00 60.000,0062.700,0065.521,5068.469,97 Fonte 2014 2015 2016 2017 11 - Trabalho332 - Relações de Trabalho2112 Fomento na Oferta de Linhas de Crédito aos Pequenos Negócios MetaUnd Medida2014201520162017 00 60.000,0062.700,0065.521,5068.469,97 Fonte 2014 2015 2016 2017 11 - Trabalho332 - Relações de Trabalho2113 Realização de Cursos e Seminários Para Qualificação dos Empresários Locais MetaUnd Medida2014201520162017 00 60.000,0062.700,0065.521,5068.469,97 Fonte 2014 2015 2016 2017 11 - Trabalho332 - Relações de Trabalho2114 Criação e/ou Fortalecimento das Associações e Cooperativas MetaUnd Medida2014201520162017 00 60.000,0062.700,0065.521,5068.469,97 Fonte 2014 2015 2016 2017 11 - Trabalho332 - Relações de Trabalho2115 Recuperar a Infraestrutura Urbana em Áreas Empresariais e Comerciais MetaUnd Medida2014201520162017 00 60.000,0062.700,0065.521,5068.469,97 Fonte 2014 2015 2016 2017 11 - Trabalho332 - Relações de Trabalho2116 Promoção de Eventos para os Empreendedores MetaUnd Medida2014201520162017 00 60.000,0062.700,0065.521,5068.469,97

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Programa 112 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO Unidade Responsável SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Público Alvo POPULAÇÃO Objetivo: Promover Ações de Apoio Institucional, Monitorar as Atividades de Apoio Logístico, Tecnológico, Suprimentos e Patrimônio com a Modernização da Gestão Administrativa no Âmbito da Secretaria. Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Fonte 2014 2015 2016 2017 08 - Assistência Social122 - Administração Geral2023 Manutenção dos Serviços Administrativos 00 5.000,00 5.225,00 546.013,00570.583,00 MetaUnd Medida2014201520162017 30 30.055,2431.407,73 32.821,07 34.298,02 Fonte 2014 2015 2016 2017 08 - Assistência Social122 - Administração Geral2024 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos 00 100.000,00104.500,001.092.025,0011.411.661,00MetaUnd Medida2014201520162017 29 30.000,00 31.350,00 3.276.075,00 3.423.498,00

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Programa 116 - APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS Unidade Responsável SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Público Alvo CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA, MENTAL, VISUAL, AUDITIVA E MÚLTIPLA QUE SE ENCONTRE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PESSOAL E SOCIAL, PELA DEFICIÊNCIA E CONDIÇÃO DE POBREZA. Objetivo: Assegurar a Proteção e a Inclusão Social das pessoas Portadoras de Deficiência, Visando sua Integração no Contexto Sócio Econômico e Cultural. Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas 08 - Assistência 242 - Assistência ao Portador Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 1008 Apoio ao Esporte p/Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais Meta 2014201520162017 Social de Deficiência 29 5.000,005.225,005.460,135.705,83 Medida Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 12 - Educação 242 - Assistência ao Portador 2038 Ampliar o Uso de Material de Tecnologia Assistiva e Comunicação Meta 2014201520162017 de Deficiência Alternativa p/ Portadores de Deficiência 19 10.000,0010.450,0010.920,2511.411,66 Medida

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Programa 117 - PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI Unidade ResponsávelSECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Público Alvo ADOLESCENTES DE 12 A 18 ANOS DE IDADE, EXCEPCIONALMENTE ATÉ OS 21 ANOS (ECA, ART. 2, PARÁGRAFO ÚNICO) AQUÉM SE ATRIBUA AUTORIA DE ATO INFRACIONAL Objetivo: Prestar Atendimento a Adolescentes Cumprindo Medidas Sócio-Educativas de Liberdade Assistida, Visando a Reinserção Sócio Familiar e Comunitária. Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 08 - Assistência 243 - Assistência à Criança e ao 1001 Implantação do Conselho da Juventude Meta 2014201520162017 Social Adolescente 00 20.000,0020.900,0021.840,5022.823,32 Medida Und 08 - Assistência 243 - Assistência à Criança e ao 1002 Implantação de Centro de Atendimento a Adolescentes Fonte2014201520162017 Meta 2014201520162017 Social Adolescente Infratores Medida Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 08 - Assistência 243 - Assistência à Criança e ao 1003 Proteção Social Especial de Média Complexidade Meta 2014201520162017 Social Adolescente 29 22.868,2923.897,3624.972,7426.096,52 Medida Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 08 - Assistência 243 - Assistência à Criança e ao 1004 Proteção Social de Alta Complexidade Meta 2014201520162017 Social Adolescente 00 30.000,0031.350,003.276.075,003.423.498,00 Medida Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 08 - Assistência 243 - Assistência à Criança e ao 1005 Implantação da Casa de Passagem Meta 2014201520162017 Social Adolescente 00 50.000,0052.250,0054.601,2557.058,31 Medida Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 08 - Assistência 243 - Assistência à Criança e ao 1006 Capacitação de Profissionais do SUAS na Política de Meta 2014201520162017 Social Adolescente Combate a Drogas 00 2.500,0026.125,00273.006,00285.292,00 Medida Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 08 - Assistência 243 - Assistência à Criança e ao 1007 Implementação de Serviços que Atenda Usuários de Drogas Meta 2014201520162017 Social Adolescente 29 5.000,005.225,00546.013,00570.583,00 Medida

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Programa 118 - PROTEÇÃO E AMPARO AO IDOSO Unidade ResponsávelSECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Público Alvo PESSOA MAIOR DE 60 ANOS DE IDADE Objetivo: Promover Ações que Assegurem os Direitos Sociais do Idoso, criando Condições para Promover sua Autonomia, Integração e Participação Efetiva na Sociedade. Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Fonte 2014 2015 2016 2017 08 - Assistência Social241 - Assistência ao Idoso1009 Construção do Centro de Convivência MetaUnd Medida2014201520162017 24 20.000,0020.900,0021.840,5022.823,32 Fonte 2014 2015 2016 2017 08 - Assistência Social241 - Assistência ao Idoso1010 Atenção Integral à Saúde do Idoso MetaUnd Medida2014201520162017 29 15.000,0015.675,001.638.038,001.711.749,00 Fonte 2014 2015 2016 2017 08 - Assistência Social241 - Assistência ao Idoso1011 Proteção Social Básica MetaUnd Medida2014201520162017 29 30.000,0031.350,003.276.075,003.423.498,00 Fonte 2014 2015 2016 2017 08 - Assistência Social241 - Assistência ao Idoso1012 Construção de Asilo para Idosos MetaUnd Medida2014201520162017 24 20.000,0020.900,00218.405,002.282.332,00 Fonte 2014 2015 2016 2017 08 - Assistência Social241 - Assistência ao Idoso1013 Melhoria da Acessibilidade aos Idosos MetaUnd Medida2014201520162017 00 30.000,0031.350,0032.760,7534.234,98 Fonte 2014 2015 2016 2017 08 - Assistência Social241 - Assistência ao Idoso1014 Aquisição de Ônibus P/Transporte de Idosos MetaUnd Medida2014201520162017 24 20.000,0020.900,00218.405,002.282.332,00

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Programa 119 - RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMUNITÁRIA Unidade ResponsávelSECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Público Alvo POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. Objetivo: Contribuir para a Universalização das Políticas Públicas Setoriais Concretizadoras de Direitos, Garantindo aos Mais Pobres os Serviços e Benefícios. BENEFÍCIOS. Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Fonte 2014 2015 2016 2017 08 - Assistência 244 - Assistência 1015 Construção de Salão Comuitário MetaUnd Medida2014201520162017 Social Comunitária 24 13.861,8814.485,6615.137,5215.818,71 Fonte 2014 2015 2016 2017 08 - Assistência 244 - Assistência 1016 Construção de Centro de Desenvolvimento Social MetaUnd Medida2014201520162017 Social Comunitária 24 20.000,0020.900,0021.840,5022.823,32 Fonte 2014 2015 2016 2017 08 - Assistência 244 - Assistência 1017 Construção de Creches Comunitárias MetaUnd Medida2014201520162017 Social Comunitária 24 20.000,0020.900,00218.405,002.282.332,00 Fonte 2014 2015 2016 2017 08 - Assistência 244 - Assistência 1018 Construção de Centro de Capacitação do Trabalhador e Produtor MetaUnd Medida2014201520162017 Social Comunitária Rural 24 20.000,0020.900,0021.840,5022.823,32 Fonte 2014 2015 2016 2017 08 - Assistência 244 - Assistência 1019 Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS MetaUnd Medida2014201520162017 Social Comunitária 24 20.000,0020.900,0021.840,5022.823,32 Fonte 2014 2015 2016 2017 08 - Assistência 244 - Assistência 2121 Construção de Abrigos Para Pessoas Carentes MetaUnd Medida2014201520162017 Social Comunitária 24 20.000,0020.900,0021.840,5022.823,32 Fonte 2014 2015 2016 2017 08 - Assistência 244 - Assistência 2122 Implantação de Ações de Esporte Para Juventude à Noite MetaUnd Medida2014201520162017 Social Comunitária 29 5.000,005.225,005.460,135.705,83 08 - Assistência 244 - Assistência Fonte 2014 2015 2016 2017 2123 Proteção Social Básica MetaUnd Medida2014201520162017 Social Comunitária 29 20.000,0020.900,0021.840,5022.823,32 Fonte 2014 2015 2016 2017 08 - Assistência 244 - Assistência 2124 Proteção Social Especial de Média Complexidade MetaUnd Medida2014201520162017 Social Comunitária 29 20.000,0020.900,0021.840,5022.823,32

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Programa 120 - PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Unidade ResponsávelSECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Público Alvo CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 12 A 18 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL Objetivo: Garantir seus Direitos Fundamentais, Enquanto pessoa em Desenvolvimento. Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 08 - Assistência 243 - Assistência à Criança e ao 1022 Assistência aos Adolescentes em Risco Pessoal e Social Meta 2014201520162017 Social Adolescente 29 5.000,005.225,00546.013,00570.583,00 Medida Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 08 - Assistência 243 - Assistência à Criança e ao 1023 Implantação de Atividades Destinadas a Adolescentes em Conflito Meta 2014201520162017 Social Adolescente com a Lei 29 5.000,005.225,00546.013,00570.583,00 Medida Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 08 - Assistência 243 - Assistência à Criança e ao 1026 Prevenção e Enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças e Meta 2014201520162017 Social Adolescente Adolescentes 29 5.000,005.225,005.460,135.705,83 Medida Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 08 - Assistência 243 - Assistência à Criança e ao 1027 Promoção de Campanhas de Combate a Exploração Sexual de Meta 2014201520162017 Social Adolescente Menores 00 5.000,005.225,005.460,135.705,83 Medida

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Programa 121 - DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER Unidade ResponsávelSECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Público Alvo MULHERES DE 18 A 60 ANOS DE IDADE Objetivo: Constituir Ações Articuladas para o Enfrentamento da Violência Contra as Mulheres. Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 08 - Assistência 244 - Assistência Comunitária 1028 Apoio a Projetos de Incentivo a Automia Econômica das Mulheres Meta 2014201520162017 Social 00 5.000,005.225,00546.013,00570.583,00 Medida Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 08 - Assistência 244 - Assistência Comunitária 1029 Assistência ao Trabalhador - Capacitação e Reciclagem de Mão Meta 2014201520162017 Social de Obra 00 5.000,005.225,005.460,135.705,83 Medida Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 08 - Assistência 244 - Assistência Comunitária 1030 Realização de Campanhas Educativas Meta 2014201520162017 Social 00 5.000,005.225,005.460,135.705,83 Medida Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 08 - Assistência 244 - Assistência Comunitária 1031 Implantar e Operacionalizar o Conselho Municipal dos Direitos da Meta 2014201520162017 Social Mulher 00 5.000,005.225,005.460,135.705,83 Medida Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 08 - Assistência 244 - Assistência Comunitária 1032 Fortalecimento, Valorização e Inserção de Mulheres no Processo Meta 2014201520162017 Social Político Municipal 00 5.000,005.225,005.460,135.705,83 Medida Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 14 - Direitos da 422 - Direitos Individuais, Coletivos 2106 Construção de um Centro de Referencia para Mulheres Meta 2014201520162017 Cidadania e Difusos 00 30.000,0031.350,0032.760,7534.234,98 Medida

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Programa 122 - RESPONSABILIDADE SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR Unidade Responsável SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Público Alvo FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA, SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E/OU RISCO NUTRICIONAL E TRABALHADORES DE BAIXA RENDA. Objetivo: Combater a Fome, a Pobreza e Outras Formas de Privação das Famílias, Inclusive a Educacional, Promover a Segurança Alimentar e Nutricional, Criando a Possibilidade de Emancipação Sustentada dos Grupos Familiares e de Desenvolvimento Local. Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Fonte 2014 2015 2016 2017 08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária1033 Implantação do Projeto Cestas Básicas da Solidariedade MetaUnd Medida2014201520162017 00 5.000,005.225,005.460,135.705,83 Fonte 2014 2015 2016 2017 08 - Assistência Social244 - Assistência Comunitária1034 Implantação de Cozinha Comunitária MetaUnd Medida2014201520162017 00 5.000,005.225,005.460,135.705,83

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Programa 123 - FORTALECIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Unidade ResponsávelSECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Público Alvo CRIANÇAS E ADOLESCENTES Objetivo: Fortalecer o CMDCA no Município, gerando as condições necessárias ao seu pleno funcionamento e a Capacitação de seus Conselheiros. Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 08 - Assistência 243 - Assistência à Criança e ao 1035 Implantação do Programa Menos Imposto mais Responsabilidade Meta 2014201520162017 Social Adolescente Social 00 5.000,005.225,005.460,135.705,83 Medida Fonte 2014 2015 2016 2017 Und 08 - Assistência 243 - Assistência à Criança e ao 1036 Capacitação dos Conselheiros do CMDCA Meta 2014201520162017 Social Adolescente 00 5.000,005.225,005.460,135.705,83 Medida

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Programa 114 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO Unidade Responsável SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E LAZER Público Alvo POPULAÇÃO Objetivo: Promover Ações de Apoio Institucional, Monitorar as Atividades de Apoio Logístico, Tecnológico, Suprimentos e Patrimônio com a Modernização da Gestão Administrativa no Âmbito da Secretaria. Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Fonte 2014 2015 2016 2017 04 - Administração122 - Administração Geral2027 Manutenção dos Serviços Administrativos MetaUnd Medida2014201520162017 00 100.000,00104.500,00109.202,50114.116,61 Fonte 2014 2015 2016 2017 04 - Administração122 - Administração Geral2028 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos MetaUnd Medida2014201520162017 00 150.000,00156.750,00163.803,75171.174,92

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Programa 145 - ESPORTE E CULTURA PARA TODOS Unidade ResponsávelSECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E LAZER Público Alvo POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO Objetivo: Implantar políticas públicas e promover ações para ao acesso ao esporte, cultura e lazer. Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Fonte 2014 2015 2016 2017 27 - Desporto e Lazer813 - Lazer 2104 Atividades Desportivas, Recreativas e de Lazer MetaUnd Medida2014201520162017 00 50.000,0052.250,0054.601,2557.058,31 Fonte 2014 2015 2016 2017 27 - Desporto e Lazer392 - Difusão Cultural2105 Fomento às Manifestações e Atividades MetaUnd Medida2014201520162017 Culturais 00 30.000,0031.350,0032.760,7534.234,98

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Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas Resumido - 2014/2017

Programa 115 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA Unidade ResponsávelRESERVA DE CONTINGÊCIA Público Alvo ADMINISTRAÇÃO. Objetivo: Dotar o planejamento financeiro de mecanismos que possa atenuar impactos imprevisíveis nas finanças do Município. Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Fonte 2014 2015 2016 2017 28 - Encargos Especiais846 - Outros Encargos Especiais9999 Reserva de Contingência MetaUnd Medida2014201520162017 00 180.000,00188.100,00196.564,50205.409,90

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Plano Plurianual - Programas, Ações e Metas Resumido - 2014/2017

Programa 101 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO Unidade Responsável CÂMARA MUNICIPAL Público Alvo PARLAMENTARES E SERVIDORES DO LEGISLATIVO. Objetivo: Promover Ações de Apoio Institucional, Monitorar as Atividades de Apoio Logístico, Tecnológico, Suprimentos e Patrimônio com a Modernização da Gestão Administrativa no Âmbito do Poder Legislativo. Função Subfunção Código Ação Valor Ação Quantidade de Metas Fonte 2014 2015 2016 2017 01 - Legislativa031 - Ação Legislativa2001 Manutenção dos Serviços Administrativos MetaUnd Medida2014201520162017 00 250.000,00261.250,00273.006,25285.291,53 Fonte 2014 2015 2016 2017 01 - Legislativa031 - Ação Legislativa2002 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos MetaUnd Medida2014201520162017 00 380.000,01397.100,01414.969,51433.643,13

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Detalhamento de Unidades por Orgão

COD Orgãos/Funçoes

Órgão 100100 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade 0016 CÂMARA MUNICIPAL

Órgão 200100 GABINETE DO PREFEITO

Unidade 0001 GABINETE DO PREFEITO

Órgão 200200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade 0002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Órgão 200300 SECRETARIA DA FAZENDA

Órgão 200400 PROCURADORIA JURÍDICA

Órgão 200500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade 0005 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E Órgão 200600 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade 0006 SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE

Órgão 200700 SECRETARIA DE SAÚDE - FMS

Unidade 0007 SECRETARIA DE SAÚDE - FMS

Órgão 200800 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade 0008 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Órgão 200900 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FMAS

Unidade 0009 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Órgão 201000 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES

Unidade 0010 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E LAZER

Órgão 201100 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Órgão 201200 SECRETARIA DE TRANSPORTES

Órgão 201300 SECRETARIA DE GOVERNO

Órgão 201400 SECRETARIA DO TESOURO

Órgão 201500 RESERVA DE CONTINGÊCIA

Unidade 0015 RESERVA DE CONTINGÊCIA

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Projeção das Receitas Detalhadas:

Código Descrição Arrecadada 2010 Arrecadada 2011 Arrecadada 2012 Previsto 2013 Projetada em 2014 Projetada em 2015 Projetada em 2016 Projetada em 2017 Valor Total Estimado 1100.00.00 Receita Tributária 315.380,84 313.494,05 214.465,69 577.890,62 603.895,70 631.071,00 659.469,20 689.145,31 2.583.581,21 1200.00.00 Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 16.100,00 16.824,50 17.581,60 18.372,77 19.199,55 71.978,42

1300.00.00 Receita Patrimonial 39.602,21 30.550,36 18.692,71 0,00 29.615,09 30.947,77 32.340,42 33.795,74 126.699,02 1600.00.00 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1700.00.00 Transferências Correntes 9.755.221,26 13.301.650,35 12.848.535,58 19.173.998,91 20.036.828,86 20.938.486,16 21.880.718,04 22.865.350,35 85.721.383,41 1900.00.00 Outras Receitas Correntes 1.433,79 72.584,90 18.047,39 145.817,31 152.379,09 159.236,15 166.401,77 173.889,85 651.906,86

2100.00.00 Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2200.00.00 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 57.500,00 60.087,50 62.791,44 65.617,05 68.569,82 257.065,81 2400.00.00 Transferências de Capital 20.000,00 214.954,80 990.715,97 831.875,00 869.309,38 908.428,30 949.307,57 992.026,41 3.719.071,66

Total: 10.131.638,10 13.933.234,46 14.090.457,34 20.803.181,84 21.768.940,12 22.748.542,42 23.772.226,82 24.841.977,03 93.131.686,39

GH

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CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Projeção das Receitas Resumidas:

Código Descrição Arrecadada 2010 Arrecadada 2011 Arrecadada 2012 Previsto 2013 Projetada em 2014 Projetada em 2015 Projetada em 2016 Projetada em 2017 1000.00.00 Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1100.00.00 Receita Tributária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1200.00.00 Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1300.00.00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1400.00.00 Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1500.00.00 Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1600.00.00 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1700.00.00 Transferências Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1900.00.00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2000.00.00 Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2100.00.00 Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2200.00.00 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2300.00.00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2400.00.00 Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2500.00.00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90000.00.00 Dedução da Receita Corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total: 10.131.638,10 13.933.234,46 14.090.457,34 20.803.181,84 21.768.940,12 22.748.542,42 23.772.226,82 24.841.977,03

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CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Projeção das Receitas Por Fonte Resumido:

Código Descrição Arrecadada 2010 Arrecadada 2011 Arrecadada 2012 Previsto 2013 Projetada em 2014 Projetada em 2015 Projetada em 2016 Projetada em 2017 0 Recursos Ordinarios 0,00 0,00 0,00 0,00 11.883.057,75 12.417.795,35 12.976.596,13 13.560.542,96 4 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 240.441,95 251.261,83 262.568,62 274.384,20

14 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.003.682,89 2.093.848,62 2.188.071,80 2.286.535,04 15 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00 771.417,91 806.131,72 842.407,64 880.315,99

16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -CIDE 0,00 0,00 0,00 0,00 20.036,83 20.938,49 21.880,72 22.865,35 18 Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.406.260,91 3.559.542,65 3.719.722,07 3.887.109,56

19 Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.204.051,17 2.303.233,48 2.406.878,98 2.515.188,54 22 Transferências de Convênios - Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 347.723,75 363.371,32 379.723,03 396.810,56 23 Transferências de Convênios – Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 347.723,75 363.371,32 379.723,03 396.810,56

24 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 0,00 0,00 0,00 0,00 173.861,88 181.685,66 189.861,51 198.405,28 29 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 200.368,29 209.384,86 218.807,18 228.653,50

30 Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES 0,00 0,00 0,00 0,00 30.055,24 31.407,73 32.821,08 34.298,03 42 Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais 0,00 0,00 0,00 0,00 140.257,80 146.569,40 153.165,03 160.057,45

Total: 0,00 0,00 0,00 0,00 21.768.940,12 22.748.542,43 23.772.226,82 24.841.977,02

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CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Projeção das Receitas Por Fonte de Financiamento:

Código Especificação 2014 2015 2016 2017 1100.00.00 - Receita Tributária 0 - Recursos Ordinarios - 100 % 603.895,70 631.071,00 659.469,20 689.145,31 603.895,70 631.071,00 659.469,20 689.145,31 1200.00.00 - Receitas de

Contribuições 0 - Recursos Ordinarios - 100 % 16.824,50 17.581,60 18.372,77 19.199,55 16.824,50 17.581,60 18.372,77 19.199,55 1300.00.00 - Receita Patrimonial 0 - Recursos Ordinarios - 100 % 29.615,09 30.947,77 32.340,42 33.795,74 29.615,09 30.947,77 32.340,42 33.795,74 1600.00.00 - Receita de Serviços 0 - Recursos Ordinarios - 0 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1700.00.00 - Transferências

Correntes 4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação - 1.2 % 240.441,95 251.261,83 262.568,62 274.384,20 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -CIDE - 0.1 % 20.036,83 20.938,49 21.880,72 22.865,35 0 - Recursos Ordinarios - 55 % 11.020.255,87 11.516.167,39 12.034.394,92 12.575.942,69 42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais - 0.7 % 140.257,80 146.569,40 153.165,03 160.057,45 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - 1 % 200.368,29 209.384,86 218.807,18 228.653,50 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - 3.85 % 771.417,91 806.131,72 842.407,64 880.315,99 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - 10 % 2.003.682,89 2.093.848,62 2.188.071,80 2.286.535,04 30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES - 0.15 % 30.055,24 31.407,73 32.821,08 34.298,03 19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%) - 11 % 2.204.051,17 2.303.233,48 2.406.878,98 2.515.188,54 18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%) - 17 % 3.406.260,91 3.559.542,65 3.719.722,07 3.887.109,56 20.036.828,86 20.938.486,17 21.880.718,04 22.865.350,35 1900.00.00 - Outras Receitas

Correntes 0 - Recursos Ordinarios - 100 % 152.379,09 159.236,15 166.401,77 173.889,85 152.379,09 159.236,15 166.401,77 173.889,85 2100.00.00 - Operações de

Crédito 0 - Recursos Ordinarios - 0 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2200.00.00 - Alienação de Bens 0 - Recursos Ordinarios - 100 % 60.087,50 62.791,44 65.617,05 68.569,82 60.087,50 62.791,44 65.617,05 68.569,82 2400.00.00 - Transferências de

Capital 22 - Transferências de Convênios - Educação - 40 % 347.723,75 363.371,32 379.723,03 396.810,56 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) - 20 % 173.861,88 181.685,66 189.861,51 198.405,28 23 - Transferências de Convênios – Saúde - 40 % 347.723,75 363.371,32 379.723,03 396.810,56 869.309,38 908.428,30 949.307,57 992.026,40 Total: 21.768.940,12 22.748.542,43 23.772.226,82 24.841.977,02

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CNPJ: 13.284.658/0001-14 Plano Plurianual - 2014/2017

Receitas e Despesas Por Fonte de Financiamento Anual:

Código Descrição Receita 2014/2017 Despesa 2014/2017 Diferença 2014/2017 00 Recursos Ordinarios 50.837.992,19 277.056.667,29 -226.218.675,10 01 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 0,00 8.017.721,63 -8.017.721,63

02 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 0,00 225.387.467,35 -225.387.467,35 03 Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 0,00 0,00 0,00

04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação 1.028.656,60 1.028.656,62 -0,02 10 FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia 0,00 0,00 0,00

14 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 8.572.138,35 108.625.093,23 -100.052.954,88 15 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE 3.300.273,26 2.679.142,31 621.130,95 16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -CIDE 85.721,39 85.721,39 0,00

18 Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%) 14.572.635,19 14.572.635,19 0,00 19 Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%) 9.429.352,17 109.156.768,89 -99.727.416,72

20 Receitas de Serviços de Saúde - SIA/AIH 0,00 0,00 0,00 21 Transferência de Consorciado - Contrato de Rateio 0,00 0,00 0,00

22 Transferências de Convênios - Educação 1.487.628,66 1.486.981,66 647,00 23 Transferências de Convênios – Saúde 1.487.628,66 7.906.296,36 -6.418.667,70 24 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 743.814,33 8.112.033,87 -7.368.219,54

28 Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS 0,00 0,00 0,00 29 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 857.213,83 20.615.906,43 -19.758.692,60

30 Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES 128.582,08 128.582,06 0,02 42 Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais 600.049,68 600.049,67 0,01

50 Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta 0,00 0,00 0,00 90 Operações de Créditos Internas 0,00 0,00 0,00

91 Operações de Créditos Externas 0,00 0,00 0,00 92 Alienações de Bens 0,00 0,00 0,00 93 Outras Receitas não Primárias 0,00 0,00 0,00

94 Remuneração de Depósitos Bancário 0,00 0,00 0,00 99 Reserva para Passivos Contingentes 3% 0,00 0,00 0,00

Total: 93.131.686,39 785.459.723,95 -692.328.037,56

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Receitas e Despesas Por Fonte de Financiamento Detalhado:

Código Descrição Receita 2014 Despesa 2014 Diferença 2014 Receita 2015 Despesa 2015 Diferença 2015 Receita 2016 Despesa 2016 Diferença 2016 Receita 2017 Despesa 2017 Diferença 2017 00 Recursos Ordinarios 11.883.057,75 9.365.557,76 2.517.499,99 12.417.795,35 109.237.871,61 -96.820.076,26 12.976.596,13 72.241.148,67 -59.264.552,54 13.560.542,96 86.212.089,25 -72.651.546,29 Receitas de Impostos e 01 Transferências de Impostos - 0,00 1.300.000,00 -1.300.000,00 0,00 1.358.500,00 -1.358.500,00 0,00 1.616.197,00 -1.616.197,00 0,00 3.743.024,63 -3.743.024,63 Educação - 25% Receitas de Impostos e 02 Transferências de Impostos - 0,00 3.200.000,00 -3.200.000,00 0,00 3.299.000,00 -3.299.000,00 0,00 3.402.455,00 -3.402.455,00 0,00 215.486.012,35 -215.486.012,35 Saúde - 15% Contribuição p/ o Regime 03 Próprio de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Social - RPPS

Contribuição ao Programa 04 Ensino Fundamental - 240.441,95 240.441,95 0,00 251.261,83 251.261,84 -0,01 262.568,62 262.568,62 0,00 274.384,20 274.384,21 -0,01 Salário Educação FCBA - Fundo de Cultura do 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado da Bahia

Transferências de Recursos 14 do Sistema Único de Saúde - 2.003.682,89 2.003.682,90 -0,01 2.093.848,62 102.146.803,63 -100.052.955,01 2.188.071,80 2.188.071,80 0,00 2.286.535,04 2.286.534,90 0,14 SUS Transferências de Recursos do Fundo Nacional de 15 771.417,91 573.417,91 198.000,00 806.131,72 599.221,72 206.910,00 842.407,64 626.186,69 216.220,95 880.315,99 880.315,99 0,00 Desenvolvimento da Educação - FNDE

Contribuição de Intervenção 16 do Domínio Econômico 20.036,83 20.036,83 0,00 20.938,49 20.938,49 0,00 21.880,72 21.880,72 0,00 22.865,35 22.865,35 0,00 -CIDE Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração 18 3.406.260,91 3.406.260,91 0,00 3.559.542,65 3.559.542,65 0,00 3.719.722,07 3.719.722,07 0,00 3.887.109,56 3.887.109,56 0,00 dos profissionais na Educação Básica - 60%)

Transferências FUNDEB (aplicação em outras 19 2.204.051,17 2.204.051,17 0,00 2.303.233,48 2.303.383,47 -149,99 2.406.878,98 102.134.145,73 -99.727.266,75 2.515.188,54 2.515.188,52 0,02 despesas de Educação Básica - 40%) Receitas de Serviços de 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saúde - SIA/AIH Transferência de 21 Consorciado - Contrato de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rateio Transferências de Convênios 22 347.723,75 347.723,75 0,00 363.371,32 363.371,32 0,00 379.723,03 379.723,03 0,00 396.810,56 396.163,56 647,00 - Educação Transferências de Convênios 23 347.723,75 297.723,75 50.000,00 363.371,32 311.121,32 52.250,00 379.723,03 3.568.436,03 -3.188.713,00 396.810,56 3.729.015,26 -3.332.204,70 – Saúde Transferências de Convênios 24 - Outros (não relacionados à 173.861,88 173.861,88 0,00 181.685,66 181.685,66 0,00 189.861,51 779.555,02 -589.693,51 198.405,28 6.976.931,31 -6.778.526,03 educação/saúde) Fundo Estadual de 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Assistência Social - FEAS Transferências de Recursos 29 do Fundo Nacional de 200.368,29 167.868,29 32.500,00 209.384,86 175.422,36 33.962,50 218.807,18 9.913.261,13 -9.694.453,95 228.653,50 10.359.354,65 -10.130.701,15 Assistência Social – FNAS

Transferências do Fundo de 30 Investimento Econômico 30.055,24 30.055,24 0,00 31.407,73 31.407,73 0,00 32.821,08 32.821,07 0,01 34.298,03 34.298,02 0,01 Social - FIES

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Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação 42 140.257,80 140.257,80 0,00 146.569,40 146.569,40 0,00 153.165,03 153.165,02 0,01 160.057,45 160.057,45 0,00 Financeira Exploração de Recursos Minerais

Receitas Próprias de 50 Entidades de Administração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indireta

Operações de Créditos 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Internas

Operações de Créditos 91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Externas

92 Alienações de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas não 93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Primárias Remuneração de Depósitos 94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bancário Reserva para Passivos 99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contingentes 3% Total 21.768.940,12 23.470.940,14 -1.702.000,02 22.748.542,43 223.986.101,20 -201.237.558,77 23.772.226,82 201.039.337,60 -177.267.110,78 24.841.977,02 336.963.345,01 -312.121.367,99

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Plano Plurianual - Indicadores Econômicos por Programas - 2014/2017

Programa Indicadores Econômicos 2014 2015 2016 2017 105 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 140 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 141 - EFICIENTIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA 142 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 107 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 102 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 124 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS 125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE 126 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO 127 - TRASNPORTE ESCOLAR 128 - FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO 143 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO 108 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 129 - ASSITENCIA FARMACÊUTICA 130 - SAÚDE DA FAMÍLIA 131 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA 132 - ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL 133 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 134 - CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS 104 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 113 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 112 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 116 - APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 117 - PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI 118 - PROTEÇÃO E AMPARO AO IDOSO 119 - RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMUNITÁRIA 120 - PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 121 - DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER 122 - RESPONSABILIDADE SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR 123 - FORTALECIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 114 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 138 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL 115 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 101 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 144 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 145 - ESPORTE E CULTURA PARA TODOS 146 - CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL 147 - FOMENTO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS

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Plano Plurianual - Ação por Orgão - 2014/2017

Unidade Orçamentária Ação Valor 1 - GABINETE DO PREFEITO

2009 - Manutenção dos Serviços Administrativos 299.473,38 2010 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos 1.497.366,89 Total: 1.796.840,27

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Plano Plurianual - Ação por Orgão - 2014/2017

Unidade Orçamentária Ação Valor 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2013 - Manutenção dos Serviços Administrativos 4.064.281,57 2014 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos 8.676.450,83 2088 - Modernização do Arquivo Municipal 342.255,29 2089 - Modernização do Atendimento ao Público do Município 213.909,56 2090 - Atualização e Reestruturação do Cadastro Imobiliário e Econômico 213.909,56 2091 - Implementação de Projetos Para Aumento da Arrecadação 213.909,56 2092 - Promoção da Educação Tributária 149.736,69 2093 - Pagamentos de Precatórios 1.497.366,89 2094 - Amortização da Dívida Contratada Interna 2.780.824,23 Total: 18.152.644,18

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Plano Plurianual - Ação por Orgão - 2014/2017

Unidade Orçamentária Ação Valor 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1037 - Reforma, Ampliação e construção de Unidades Escolares da Educação Básica do Município 342.255,29 2003 - Manutenção dos Serviços Administrativos 6.080.672,02 2004 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos 22.419.056,63 2029 - Construção de Creche Escolar Infantil 299.473,38 2030 - Aquisição de Equipamentos e Mobiliários Para Escolas da Rede Básica de Ensino 427.819,01 2031 - Construção Reforma de Quadras Esportivas Escolares 246.963,23 2032 - Revitalização dos Espaços Educativos nas Escolas 85.563,82 2033 - Ampliar as Salas de Informática nas Escolas 42.781,91 2034 - Capacitação Continuada dos Servidores da Educação 42.781,91 2035 - Aquisição de Generos Alimentícios Para Merenda Escolar 770.074,40 2036 - Reorganização da Distribuição da Merenda e qualificação dos Profissionais 128.345,73 2037 - Ampliar a Capacidade de Salas com Recursos Multifuncionais 42.781,91 2038 - Ampliar o Uso de Material de Tecnologia Assistiva e Comunicação Alternativa p/ Portadores de Deficiência 42.781,91 2039 - Revitalizar/Implantar as Bibliotecas Escolares 85.563,82 2040 - Ampliar o Número de Escolas Participantes do Programa Mais Educação 262.757,56 2041 - Aquisição de Veículos Destinados aqo Transporte Escolar 427.819,11 2042 - Capacitar os Conselhos do CAE, FUNDEB E EDUCAÇÃO 42.781,91 2043 - Fomentar a Capacidade de Operacionalização dos Trabalhos dos Conselhos 85.563,82 2117 - Alfabetização de Jovens e Adultos 256.691,47 Total: 32.132.528,84

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Plano Plurianual - Ação por Orgão - 2014/2017

Unidade Orçamentária Ação Valor 6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO

AMBIENTE

2015 - Manutenção dos Serviços Administrativos 299.473,38 2016 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos 299.473,38 2080 - Instituição do Programa de Capacitação ao Pequeno Produtor Rural e ao Agricultor Familiar 299.473,38 2081 - Estimulo ao Melhoramento Genético Animal e Vegetal 85.563,82 2082 - Cessão de Máquinas e Equipamentos Agrícolas ao Pequeno Produtor e ao Agrilcutor 85.563,82 Familiar 2083 - Asessoramento Técnico para Acesso ao PRONAF 85.563,82 2084 - Fomento a Ações Articuladas dos Pequenos Produtores Com Órgãos de Pesquisa 85.563,82 2085 - Articulação e Monitoramento do Acesso ao Crédito Rural 85.563,82 2086 - Viabilizar o Ensino Técnico no Meio Rural 85.563,82 2107 - Recuperação e Reflorestamento de Áreas Degradadas 213.909,56 2108 - Aquisição de Máquinas Agrícolas e Implementos 128.345,73 2109 - Eletrificação Rural para Comunidades Rurais 212.909,65 2110 - Ampliação e Reforma do Mercado Municipal 256.691,47 Total: 2.223.659,47

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Plano Plurianual - Ação por Orgão - 2014/2017

Unidade Orçamentária Ação Valor 7 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS

2007 - Manutenção dos Serviços Administrativos 8.278.191,13 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos 7.594.227,07 2044 - Aquisição de Medicamentos Para Assistência à Saúde Pública no Município 213.909,56 2045 - Desenvolvimento do Programa Especial de Fornecimento de Medicamentos de Alto Custo 85.563,82 2046 - Construção de Centro de Asssitência Psicosocial 213.909,56 2049 - Atenção a Saúde Mental 85.563,82 2050 - Saúde em Família 1.936.847,80 2051 - Construção e Reforma de UBS 213.909,56 2052 - Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Vegetal e animal 128.345,73 2053 - Vigilância e Fiscalização em Saúde Animal e Educação Sanitária 128.345,73 2054 - Assistência Médica a Dependentes 42.781,91 2057 - Atenção à Saúde Bucal 213.909,56 2058 - Ações Básicas de Saúde do Adulto 213.909,55 2059 - Ações de Assistência Médico-Hospitalar 85.563,82 2060 - Ações de Vigilância Epidemiologica 85.563,82 2061 - Ações de Vigilância Sanitária 67.563,82 2063 - Construção de Unidade de Atividade Física e Saúde 128.345,73 2065 - Prevenção e Combate às Doenças Transmissíveis 128.345,73 2066 - Redução do Risco de Transmissão de Raiva e Outras Zoonoses 64.172,87 2118 - Apoio e Programação de Assistência ao Dependente Químico e Doente Crônico 42.781,91 2119 - Oficinas Culturais e Prevenção as Drogas 42.781,91 2120 - Ações Integradas de Vigilância 128.345,73 Total: 20.122.880,14

GH

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Plano Plurianual - Ação por Orgão - 2014/2017

Unidade Orçamentária Ação Valor 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

2025 - Manutenção dos Serviços Administrativos 2.953.054,70 2026 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos 4.606.756,20 2095 - Ampliação e Melhoria da Rede de Água 171.126,64 2096 - Ampliação e Melhoria da Rede de Esgoto Sanitário 256.691,46 2097 - Ampliação e Melhoria da Rede de Iluminação Pública 332.255,29 2098 - Construção e Pavimentação de Vias 289.892,71 2100 - Infraestrutura para Administração 85.563,82 2101 - Elaboração dos Planos Diretor e de Saneamento Básico 213.909,65 2102 - Obras Habitacionais do Programa de Aceleração do Crescimento 213.909,65 2103 - Melhoria nas Condições de Convivência com a Seca 128.345,73 Total: 9.251.505,85

GH

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Plano Plurianual - Ação por Orgão - 2014/2017

Unidade Orçamentária Ação Valor 9 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO

SOCIAL

1001 - Implantação do Conselho da Juventude 85.563,82 1002 - Implantação de Centro de Atendimento a Adolescentes Infratores 213.909,56 1003 - Proteção Social Especial de Média Complexidade 97.834,91 1004 - Proteção Social de Alta Complexidade 128.345,73 1005 - Implantação da Casa de Passagem 213.909,56 1006 - Capacitação de Profissionais do SUAS na Política de Combate a Drogas 10.813,04 1007 - Implementação de Serviços que Atenda Usuários de Drogas 21.390,96 1008 - Apoio ao Esporte p/Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais 21.390,96 1009 - Construção do Centro de Convivência 85.563,82 1010 - Atenção Integral à Saúde do Idoso 64.172,87 1011 - Proteção Social Básica 128.345,73 1012 - Construção de Asilo para Idosos 85.563,82 1013 - Melhoria da Acessibilidade aos Idosos 128.345,73 1014 - Aquisição de Ônibus P/Transporte de Idosos 85.563,82 1015 - Construção de Salão Comuitário 59.303,77 1016 - Construção de Centro de Desenvolvimento Social 85.563,82 1017 - Construção de Creches Comunitárias 85.563,82 1018 - Construção de Centro de Capacitação do Trabalhador e Produtor Rural 85.563,82 1019 - Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS 85.563,82 1022 - Assistência aos Adolescentes em Risco Pessoal e Social 21.390,96 1023 - Implantação de Atividades Destinadas a Adolescentes em Conflito com a Lei 21.390,96 1026 - Prevenção e Enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes 21.390,96 1027 - Promoção de Campanhas de Combate a Exploração Sexual de Menores 21.390,96 1028 - Apoio a Projetos de Incentivo a Automia Econômica das Mulheres 21.392,96 1029 - Assistência ao Trabalhador - Capacitação e Reciclagem de Mão de Obra 21.390,96 1030 - Realização de Campanhas Educativas 21.390,96 1031 - Implantar e Operacionalizar o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 21.390,96 1032 - Fortalecimento, Valorização e Inserção de Mulheres no Processo Político 21.390,96 Municipal 1033 - Implantação do Projeto Cestas Básicas da Solidariedade 21.390,96 1034 - Implantação de Cozinha Comunitária 21.390,96 1035 - Implantação do Programa Menos Imposto mais Responsabilidade Social 21.390,96 1036 - Capacitação dos Conselheiros do CMDCA 21.390,96 2023 - Manutenção dos Serviços Administrativos 21.390,96 2024 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos 556.163,94 2106 - Construção de um Centro de Referencia para Mulheres 128.345,73 2111 - Implantação do Fundo Municipal de Desenvolvimento 256.691,47 2112 - Fomento na Oferta de Linhas de Crédito aos Pequenos Negócios 256.691,47 2113 - Realização de Cursos e Seminários Para Qualificação dos Empresários Locais 256.691,47 2114 - Criação e/ou Fortalecimento das Associações e Cooperativas 256.691,47 2115 - Recuperar a Infraestrutura Urbana em Áreas Empresariais e Comerciais 256.691,47 2116 - Promoção de Eventos para os Empreendedores 256.691,47 2121 - Construção de Abrigos Para Pessoas Carentes 85.563,82 2122 - Implantação de Ações de Esporte Para Juventude à Noite 21.390,96 2123 - Proteção Social Básica 85.563,82 2124 - Proteção Social Especial de Média Complexidade 85.563,82 Total: 4.574.489,73

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Plano Plurianual - Ação por Orgão - 2014/2017

Unidade Orçamentária Ação Valor 10 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E LAZER

2027 - Manutenção dos Serviços Administrativos 427.819,11 2028 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos 641.728,67 2104 - Atividades Desportivas, Recreativas e de Lazer 213.909,56 2105 - Fomento às Manifestações e Atividades Culturais 128.345,73 Total: 1.411.803,07

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Plano Plurianual - Ação por Orgão - 2014/2017

Unidade Orçamentária Ação Valor 15 - RESERVA DE CONTINGÊCIA

9999 - Reserva de Contingência 770.074,40 Total: 770.074,40

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Plano Plurianual - Ação por Orgão - 2014/2017

Unidade Orçamentária Ação Valor 16 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - Manutenção dos Serviços Administrativos 1.069.547,78 2002 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos 1.625.712,66 Total: 2.695.260,44

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