DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

———————————————————————————————————————————

Warszawa, dnia 20 stycznia 2012 r.

Poz. 441

UCHWAŁA Nr XXV/119/09 RADY GMINY WĄSEWO z dnia 8 maja 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 usta- wy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala się, co nastę- puje: § 1. W uchwale nr XXII/98/08 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budże- tu gminy Wąsewo na rok 2009, wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 1 – zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę - 2.594.336,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi - 11.982.854,73zł, 2) w § 2 ust.1 - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.598.536,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi - 14.417.886,25zł. Załącznik nr 3a – otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Wydatki inwestycyjne po zmianach wynoszą - 5.689621,00zł, 3) w § 2 ust.2 – załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, 4) w § 2 ust.3 – załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, 5) w § 3 – załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, 6) w § 5 ust.1 – zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę - 4.405,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniej- szej uchwały. Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi - 1.801.115,00zł. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy: Krzysztof Gałązka

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego — 2 — Poz. 441 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/119/09 Rady Gminy Wąsewo z dnia 8 maja 2009r.

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2009 rok - dochody

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 124 500,00 - 100 000,00 24 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 122 500,00 - 100 000,00 22 500,00 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 100 000,00 - 100 000,00 0,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 600 Transport i łączność 408 111,00 - 100 000,00 308 111,00 60016 Drogi publiczne gminne 375 000,00 - 100 000,00 275 000,00 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 100 000,00 - 100 000,00 0,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 660,00 4 405,00 5 065,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 0,00 4 405,00 4 405,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 0,00 4 405,00 4 405,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 2 182 958,74 6 800,00 2 189 758,74 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 1 620 000,00 4 000,00 1 624 000,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 0,00 4 000,00 4 000,00 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85219 Ośrodki pomocy społecznej 170 197,74 2 800,00 172 997,74 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 85 000,00 2 800,00 87 800,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związ- ków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 748 163,00 - 2 405 741,00 342 422,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 405 741,00 - 2 405 741,00 0,00 6208 Dotacje rozwojowe 2 405 741,00 - 2 405 741,00 0,00 926 Kultura fizyczna i sport 182 660,00 200,00 182 860,00 92601 Obiekty sportowe 150 000,00 200,00 150 200,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 200,00 200,00 Razem: 14 577 190,73 - 2 594 336,00 11 982 854,73

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego — 3 — Poz. 441 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/119/09 Rady Gminy Wąsewo z dnia 8 maja 2009r.

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2009 rok - wydatki

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 257 528,00 - 100 000,00 157 528,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 242 000,00 - 100 000,00 142 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 242 000,00 - 100 000,00 142 000,00 150 Przetwórstwo przemysłowe 10 000,00 - 10 000,00 0,00 15011 Rozwój przedsiębiorczości 10 000,00 - 10 000,00 0,00 2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu woje- 10 000,00 - 10 000,00 0,00 wództwa na zadania bieżące realizowane na pod- stawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 600 Transport i łączność 2 403 430,00 - 460 000,00 1 943 430,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 892 470,00 - 80 000,00 812 470,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 856 000,00 - 80 000,00 776 000,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 1 510 000,00 - 380 000,00 1 130 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 960 000,00 - 380 000,00 580 000,00 710 Działalność usługowa 25 520,00 33 424,00 58 944,00 71095 Pozostała działalność 13 000,00 33 424,00 46 424,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 33 424,00 36 424,00 750 Administracja publiczna 1 304 144,00 10 000,00 1 314 144,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30 000,00 10 000,00 40 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 10 000,00 25 000,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 660,00 4 405,00 5 065,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 0,00 4 405,00 4 405,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 95,00 95,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 16,00 16,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 030,00 1 030,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 2 200,00 2 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 800,00 800,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 264,00 264,00 852 Pomoc społeczna 2 416 779,73 2 800,00 2 419 579,73 85219 Ośrodki pomocy społecznej 246 196,47 2 800,00 248 996,47 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 112 363,00 2 800,00 115 163,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 014 195,00 - 2 079 165,00 2 935 030,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 071 165,00 - 2 079 165,00 1 992 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 424,00 326 576,00 350 000,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 405 741,00 - 2 405 741,00 0,00 Razem: 17 016 422,25 - 2 598 536,00 14 417 886,25

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego — 4 — Poz. 441 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/119/09 Rady Gminy Wąsewo z dnia 8 maja 2009r.

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

Lp Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty Planowane wydatki Jednostka . finansowe rok 2009 z tego źródła finansowania organiza- (8+9+10+11) cyjna dochody kredyty środki środki realizująca własne jst i pożyczki pochodzące wymienione program z innych w art. 5 ust. lub źródeł* 1 pkt 2 i 3 koordynu- u.f.p. jąca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 010 01010 6050 Budowa przydomowych oczyszczalni 1 200 000 100 000 100 000 A. U G B. C. … 2 010 01010 6050 Dobudowa sieci wodociągowej w m: 42 000 42 000 42 000 A. U G , Modlinek, Rynek B. C. … 3 600 60014 6300 Odnowa drogi powiatowej nr 2643w 106 000 106 000 106 000 A. Starostwo (28519) Jelonki - Wólka Brzezińska B. Powiatowe C. … 4 600 60014 6300 Odnowa drogi powiatowej nr 4401w 250 000 250 000 250 000 A. Starostwo (28523) Wąsewo - ) B. Powiatowe C. … 5 600 60014 6300 Przebudowa ciągu komunikacyjnego 420 000 420 000 420 000 A. Starostwo dróg powiatowych: nr 2643 w B. Powiatowe (285190) Jelonki-Wąsewo i nr 4401 w C. (285230) Długosiodło - Przedświt- … Wąsewo” 6 600 60016 6050 Modernizacja dróg transportu rolnego 140 000 140 000 140 000 A. U G (żwirowanie) w m: Rząśnik Majdan, B. Brudki Stare - Brudki Nowe, Zastawie C. Kol.-, - Trynosy … 7 600 60016 6050 Budowa drogi gminnej Przedświt - 2 654 030 20 000 20 000 A. U G Majdan Suski odcinek 0 + 000,0 - 5 + B. 000,0 wraz z opracowaniem doku- C. mentacji … 8 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w m: 300 000 300 000 230 000 A. U G Bagatele B. 70 000 C. … 9 600 60016 6050 Wykonanie kompletnej dokumentacji 120 000 120 000 120 000 A. U G na przebudowę, budowę dróg B. gminnych w m: Przyborowie wieś, C. Rososz wieś, Króle, Bagatele wieś, … Wąsewo ul. Zastawska (Jarząbka), Zgorzałowo wieś, Trynosy Osiedle - Trynosy wieś, Wąsewo Kolonia 10 600 60016 6058- Przebudowa ciągu pieszego od 420 000 420 000 215 000 A. 205 000 U G 6059 skweru (placu im. ks. Kłobukowskie- B. go) do Cmentarza Parafialnego w C. Wąsewie … 11 700 70005 6058- Zagospodarowanie-przebudowa placu 243 015 243 015 60 754 A. 182 261 U G 6059 wokół Urzędu Gminy w Wąsewie B. C. … 12 700 70005 6058- Zagospodarowanie terenu przed halą 218 576 218 576 111 000 A. 107 576 U G 6059 sportową w Wąsewie B. C. … 13 710 71095 6010 Objęcie udziałów w kapitale zakła- 10 000 10 000 10 000 A. U G dowym, wniesienie wkładu pienięż- B. nego do Mazowieckiej Agencji C. Energetycznej Sp. z o.o … 14 754 75412 6050 Wymiana stolarki okiennej i drzwio- 24 000 24 000 24 000 A. U G wej w budynku OSP w Mokrymlesie i B. Zgorzałowie oraz remont posadzki w C. budynku OSP w Mokrymlesie …

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego — 5 — Poz. 441 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

15 801 80110 6050 Przebudowa kominów, wymiana 60 000 60 000 60 000 A. U G rynien poziomych na budynku B. Publicznego Gimnazjum w Wąsewie C. … 16 801 80110 6050 Przebudowa placu przed Publicznym 100 000 100 000 50 000 A. U G Gimnazjum w Wąsewie wraz z B. 50 000 odwodnieniem C. … 17 801 80195 6050 Opracowanie dokumentacji budowla- 35 000 35 000 35 000 A. U G nej i studium wykonalności na B. rozbudowę infrastruktury szkolnej C. … 18 900 90001 6050 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 8 023 893,43 1 992 000 350 000 1 642 000 A. U G 6059 tłoczno - grawitacyjnej wraz z B. przyłączami oraz budowa sieci C. wodociągowej (spinka wodociągów) … 19 900 90015 6050 Budowa energooszczędne-go oświe- 272 000 272 000 72 000 A. U G tlenia ulicznego w miejscowościach B. 200 000 położonych w południowej części C. gminy Wąsewo … 20 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w m: 108 078 108 078 108 078 A. U G Króle, Zgorzałowo, Trynosy Osiedle B. (przy szkole), Rynek(Dąbrówka), C. Przyborowie Kolonia … 21 900 90095 6050 Budowa kładki dla pieszych na rzece 70 530 70 530 70 530 A. U G „Czernia” w Wąsewie B. C. … 22 900 90095 6058- Przebudowa skweru (placu im. ks. M 288 422 288 422 146 000 A. 142 422 U G 6059 Kłobukowskiego) w centrum m. B. Wąsewo C. … 23 926 92601 6050 Przebudowa istniejącego boiska do 873 000 350 000 200 000 A. 150 000 U G piłki nożnej 54m x 104 m (pole gry B. 50mx100m) o nawierzchni naturalnej C. z trawy rolowanej z bieżnią 3-torową … o nawierzchni poliuretanowej Ogółem 15 978 544,43 5 689 621 2 940 362 1 642 000 470 000 637 259 x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego — 6 — Poz. 441 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/119/09 Rady Gminy Wąsewo z dnia 8 maja 2009r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012

Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty Planowane wydatki Jednostka i okres realizacji finansowe organizacyj- rok budżetowy z tego źródła finansowania 2010r. 2011r. 2012r. (w latach) 2009 na dochody kredyty środki środki (8+9+10+11) realizująca własne jst i pożyczki pochodzące wymienione program lub z innych w art. 5 ust. 1 koordynują- źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p. ca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 010 01010 6050 Budowa przydomowych oczyszczalni 1 200 000 100 000 100 000 A. 1 100 000 UG 6058- ścieków B. 6059 C. … 2 600 60016 6050 Budowa drogi gminnej Przedświt- 2 654 030 20 000 20 000 A. 60 000 2 574 030 UG 6058- Majdan Suski odcinek 0 + 000,0 - 5 + B. 6059 000,0 wraz z opracowaniem C. dokumentacji … 3 900 90001 6050 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 8 023 893,43 1 992 000 350 000 1 642 000 A. 2 800 000 1 615 947 1 615 946,43 U G 6058- tłoczno - grawitacyjnej wraz z B. 6059 przyłączami oraz budowa sieci C. wodociągowej (spinka wodociągów) … 4 926 92601 6050 Przebudowa istniejącego boiska do 873 000 350 000 200 000 A.150 000 250 000 273 000 U G piłki nożnej 54m x 104 m (pole gry B 50mx100m) o nawierzchni naturalnej z C. trawy rolowanej z bieżnią 3-torową o … nawierzchni poliuretanowej Ogółem 12 750 923,43 2 462 000 670 000 1 642 000 150 000 4 210 000 4 462 977 1 615 946,43 x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego — 7 — Poz. 441 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXV/119/09 Rady Gminy Wąsewo z dnia 8 maja 2009r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp. Projekt Kategoria Klasyfikacja Wydatki w tym: Planowane wydatki interwencji (dział, w okresie Środki Środki z 2009r. funduszy rozdział, realizacji z budżetu budżetu UE strukturalnych paragraf) Projektu Wydatki z tego: krajowego razem (całkowita Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE wartość (9+13) Projektu) Wydatki z tego, źródła finansowania: Wydatki razem z tego, źródła finansowania: razem (14+15+16+17) (6+7) pożyczki obligacje pozostałe** pożyczki na pożyczki obligacje pozostałe (10+11+12) i kredyty prefinanso- i kredyty wanie z budżetu państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Wydatki majątkowe x 13047936,43 6813468,43 6234468 3282013 2 644 754 1642000 1 002 754 637 259 637 259 razem: 1.1 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie 3.2.1.Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Nazwa projektu: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 010-01010 1 200 000 375 000 825 000 100 000 100 000 100 000 z tego: 2009r. 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 2010r. 1 100 000 275 000 825 000 2011r. 2012r. 1.2 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013.Priorytet III; Regionalny System Transportowy. Działanie 3.1.Infrastruktura Drogowa. Nazwa Projektu: Budowa drogi gminnej Przedświt - Majdan Suski odcinek 0 + 000,0 - 5 + 000,0 wraz z opracowaniem dokumentacji Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 600-60016 2 654 030 1 881 821 772 209 80 000 80 000 80 000 z tego: 2009r. 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 2010 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 2011r. 2 574 030 1 801 821 772 209 2012 r 1.3 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie 3.2.1.Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, tłoczno-grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz budowa sieci wodociągowej (spinka wodociągów) Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 900-90001 8023893,43 4023893,43 4000000,00 1 992 000 1 992 000 1 642 000 350 000 z tego: 2009r. 1992000,00 1992000,00 1 992 000 1 992 000 1 642 000 350 000 2010r. 2800000,00 107814,67 2692185,33 2011r. 1615947,00 1615947,00 2012r. 1615946,43 308131,76 1307814,67 1.4 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.Oś 3-Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.Dział.3.3.Odnowa i rozwój wsi. Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu przed halą sportową w Wąsewie Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 700-70005 218 576 111 000 107 576 218576 111 000 111 000 107 576 107 576 z tego: 2009r. 218 576 111 000 107 576 218576 111 000 111 000 107 576 107 576 2010r. 2011r. 2012r. 1.5 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.Oś 3-Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.Dział.3.3.Odnowa i rozwój wsi. Nazwa projektu: Przebudowa skweru (placu im .ks. M Kłobukowskiego w centrum m. Wąsewo) Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 900-90095 288 422 146 000 142 422 288 422 146 000 146 000 142 422 142 422 z tego: 2009r. 288 422 146 000 142 422 288 422 146 000 146 000 142 422 142 422 2010r. 2011r. 2012r. 1.6 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.Oś 3-Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.Dział.3.3.Odnowa i rozwój wsi. Nazwa projektu: Zagospodarowanie -przebudowa Priorytet: placu wokół Urzędu Gminy w Wąsewie Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 700-70005 243 015 60 754 182 261 243 015 60 754 60 754 182 261 182 261 z tego: 2009r. 243 015 60 754 182 261 243 015 60 754 60 754 182 261 182 261 2010r. 2011r. 2012r. 1.7 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.Oś 3-Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.Dział.3.3.Odnowa i rozwój wsi. Nazwa projektu: Przebudowa ciągu pieszego od skweru(placu im. ks. Kłobukowskiego) do Cmentarza Parafialnego w Wąsewie Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 600-60016 420 000 215 000 205 000 420 000 215 000 215 000 205 000 205 000 z tego: 2009r. 420 000 215 000 205 000 420 000 215 000 215 000 205 000 205 000 2010r. 2011r. 2012r. 2 Wydatki bieżące x 145 193 9 995,26 135 197,74 127 853 9 995,26 9 995,26 117 857,74 117 857,74 razem: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego — 8 — Poz. 441 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

2.1 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej. Działanie 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 852 95193,00 9 995,26 85 197,74 95193,00 9 995,26 9 995,26 85 197,74 85 197,74 z tego: 2009r. 852 95193,00 9 995,26 85 197,74 95193,00 9 995,26 9 995,26 85 197,74 85 197,74 w tym 85214 9 995,26 9 995,26 9 995,26 9 995,26 9 995,26 w tym 85219 85 197,74 85 197,74 85 197,74 85 197,74 85 197,74 2010r. 2011r. 2012r. 2.2 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.5.Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 926-92605 50 000 50 000 32 660 32 660 32 660 z tego: 2009r. 32 660 32 660 32 660 32 660 32 660 2010r. 17 340 17 340 2011r. 2012r. OGÓŁEM (1+2) 13193129,43 6823463,69 6369665,74 3409866 2654749,26 1 642 000 1012749,26 755 116,74 755116,74

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego — 9 — Poz. 441 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXV/119/09 Rady Gminy Wąsewo z dnia 8 maja 2009r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2009 r. § 1 2 3 4 1. Dochody 11 982 854,73 2. Wydatki 14 417 886,25 3. Wynik budżetu -2 435 031.52 Przychody ogółem: 2 638 699,52 1. Kredyty § 952 665 800 2. Pożyczki § 952 1 642 000 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych § 903 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja majątku jst § 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 8. Inne źródła (wolne środki) § 955 330 899,52 Rozchody ogółem: 203 668 1. Spłaty kredytów § 992 2. Spłaty pożyczek § 992 203 668 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków § 963 pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego — 10 — Poz. 441 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXV/119/09 Rady Gminy Wąsewo z dnia 8 maja 2009r.

Zestawienie zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku

Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 660,00 4 405,00 5 065,00 ochrony prawa oraz sądownictwa 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 0,00 4 405,00 4 405,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 0,00 4 405,00 4 405,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Razem: 1 796 710 4 405 1 801 115,00

Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 660,00 4 405,00 5 065,00 ochrony prawa oraz sądownictwa 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 0,00 4 405,00 4 405,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 95,00 95,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 16,00 16,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 030,00 1 030,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 2 200,00 2 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 800,00 800,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 264,00 264,00 Razem: 1 796 710 4 405 1 801 115,00

Przewodniczący Rady: Krzysztof Gałązka