DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 16 września 2020 r.

Poz. 4598

UCHWAŁA NR XIX/139/2020 RADY GMINY

z dnia 19 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869, ze zm.), Rada Gminy Nielisz uchwala co następuje § 1. W uchwale Nr XV/95/2019 Rady Gminy Nielisz z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, wprowadza się następujące zmiany: 1) ustalone w § 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę – 248 000,00 zł i zmniejsza się o kwotę – 50 000,00 zł tj. do kwoty w wysokości – 29 264 308,20 zł, z tego dochody bieżące – 23 118 215,66 zł i dochody majątkowe w kwocie – 6 146 092,54 zł. W tym, pkt. 1 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się do kwoty – 6 827 707,61 zł. Dokonane zmiany przedstawia załącznik nr 1, ustalone w § 2 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę – 246 300,00 zł i zmniejsza się o kwotę – 48 300,00 zł, tj. do kwoty w wysokości – 27 625 173,10 zł, z tego wydatki bieżące – 22 532 865,48 zł i wydatki majątkowe w kwocie – 5 092 307,62 zł. W tym, pkt. 1 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się do kwoty – 6 827 707,61 zł. Dokonane zmiany przedstawia załącznik nr 2, ustaloną w § 5 ust 2 lit. „a” rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 55 000,00 zł, zmniejsza się do kwoty 50 000,00 zł. Dokonane zmiany przedstawia załącznik nr 2, w określonym w § 6 zestawieniu planowanych dotacji udzielanych z budżetu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3, w określonym w § 7 pkt 1 zestawieniu na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 4. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nielisz. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Nielisz

Krzysztof Komajda Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 4598

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/139/2020 Rady Gminy Nielisz z dnia 19 czerwca 2020 r. w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące bieżące razem 34 746,50 0,00 0,00 34 746,50 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Rodzaj zadania: Własne Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 400 000,00 0,00 100,00 400 100,00 wodę w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 40002 Dostarczanie wody 400 000,00 0,00 100,00 400 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 100,00 100,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 3 741 974,00 -50 000,00 50 000,00 3 741 974,00 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 619 000,00 0,00 1 100,00 620 100,00 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 0,00 0,00 1 100,00 1 100,00

Strona 1 z 4 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 4598

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 1 302 900,00 75616 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- 1 309 000,00 -50 000,00 43 900,00 prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 200 000,00 -50 000,00 0,00 150 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 0,00 0,00 1 900,00 1 900,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 40 000,00 0,00 42 000,00 82 000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 112 000,00 0,00 5 000,00 117 000,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 30 000,00 0,00 5 000,00 35 000,00 758 Różne rozliczenia 10 267 304,00 0,00 3 000,00 10 270 304,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75814 Różne rozliczenia finansowe 40 731,00 0,00 3 000,00 43 731,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 postaci pieniężnej 801 Oświata i wychowanie 161 799,00 0,00 10 000,00 171 799,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 59 986,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 59 986,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 80104 Przedszkola 47 298,00 0,00 10 000,00 57 298,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 10 000,00 0,00 10 000,00 20 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 666 790,00 0,00 4 900,00 671 690,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 10 290,00 0,00 4 900,00 15 190,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 10 290,00 0,00 4 900,00 15 190,00 Strona 2 z 4 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 4598

bieżące razem 16 237 761,55 -50 000,00 68 000,00 16 255 761,55 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 59 986,00 0,00 0,00 59 986,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe 600 Transport i łączność 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 6630 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego majątkowe razem 6 096 092,54 0,00 50 000,00 6 146 092,54 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 5 101 092,54 0,00 0,00 5 101 092,54 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 855 Rodzina 6 254 140,00 0,00 130 000,00 6 384 140,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85504 Wspieranie rodziny 0,00 0,00 130 000,00 130 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 0,00 0,00 130 000,00 130 000,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami bieżące razem 6 697 707,61 0,00 130 000,00 6 827 707,61 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Strona 3 z 4 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 4598

Ogółem: 29 066 308,20 -50 000,00 248 000,00 29 264 308,20 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 5 161 078,54 0,00 0,00 5 161 078,54 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 4 z 4 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 6 – Poz. 4598

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/139/2020 Rady Gminy Nielisz z dnia 19 czerwca 2020 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Z tego:

z tego: z tego:

z tego: wydatki na w tym: § programy Dział Rozdział / Nazwa Plan finansowane z Wydatki na programy Wniesienie grupa Wydatki bieżące wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu finansowane z wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na zadania udziałem majątkowe inwestycje i zakupy zakup i objęcie wkładów do jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu udziałem środków, składki od nich realizacją ich bieżące środków, o inwestycyjne akcji i udziałów spółek prawa budżetowych fizycznych; gwarancji o których mowa w naliczane statutowych zadań; których mowa w handlowego art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

przed zmianą 218 659,20 58 659,20 34 746,50 0,00 34 746,50 23 912,70 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 218 659,20 58 659,20 34 746,50 0,00 34 746,50 23 912,70 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: Własne

Z tego:

z tego: z tego:

z tego: w tym: wydatki na § programy Dział Rozdział / Nazwa Plan finansowane z Wydatki na programy Wniesienie grupa Wydatki bieżące wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu finansowane z wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na zadania udziałem majątkowe inwestycje i zakupy zakup i objęcie wkładów do jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu udziałem środków, składki od nich realizacją ich bieżące środków, o inwestycyjne akcji i udziałów spółek prawa budżetowych fizycznych; gwarancji o których mowa w naliczane statutowych zadań; których mowa w handlowego art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

przed zmianą 491 200,00 471 200,00 470 400,00 160 750,00 309 650,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

Wytwarzanie i zaopatrywanie w zmniejszenie -2 400,00 -2 400,00 -2 400,00 -2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 energię elektryczną, gaz i wodę zwiększenie 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 491 200,00 471 200,00 470 400,00 160 750,00 309 650,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 491 200,00 471 200,00 470 400,00 160 750,00 309 650,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -2 400,00 -2 400,00 -2 400,00 -2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40002 Dostarczanie wody zwiększenie 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 491 200,00 471 200,00 470 400,00 160 750,00 309 650,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 120 300,00 120 300,00 120 300,00 120 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia osobowe zmniejszenie -2 400,00 -2 400,00 -2 400,00 -2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 pracowników zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 117 900,00 117 900,00 117 900,00 117 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 853 887,30 338 887,30 338 887,30 0,00 338 887,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 515 000,00 515 000,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność zwiększenie 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 903 887,30 338 887,30 338 887,30 0,00 338 887,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565 000,00 565 000,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 815 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 515 000,00 515 000,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 865 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565 000,00 565 000,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 515 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 515 000,00 515 000,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 budżetowych zwiększenie 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 565 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565 000,00 565 000,00 0,00 0,00 0,00

Strona 1 z 4 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 7 – Poz. 4598

Rodzaj zadania: Własne

Z tego:

z tego: z tego:

z tego: w tym: wydatki na § programy Dział Rozdział / Nazwa Plan finansowane z Wydatki na programy Wniesienie grupa Wydatki bieżące wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu finansowane z wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na zadania udziałem majątkowe inwestycje i zakupy zakup i objęcie wkładów do jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu udziałem środków, składki od nich realizacją ich bieżące środków, o inwestycyjne akcji i udziałów spółek prawa budżetowych fizycznych; gwarancji o których mowa w naliczane statutowych zadań; których mowa w handlowego art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

przed zmianą 759 567,36 265 360,00 265 360,00 0,00 265 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494 207,36 494 207,36 300 207,36 0,00 0,00

zmniejszenie -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 764 567,36 255 360,00 255 360,00 0,00 255 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509 207,36 509 207,36 300 207,36 0,00 0,00

przed zmianą 759 567,36 265 360,00 265 360,00 0,00 265 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494 207,36 494 207,36 300 207,36 0,00 0,00

Gospodarka gruntami i zmniejszenie -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70005 nieruchomościami zwiększenie 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 764 567,36 255 360,00 255 360,00 0,00 255 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509 207,36 509 207,36 300 207,36 0,00 0,00

przed zmianą 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6060 jednostek budżetowych zwiększenie 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 489 000,00 234 000,00 204 000,00 0,00 204 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 255 000,00 255 000,00 0,00 0,00 0,00

Bezpieczeństwo publiczne i zmniejszenie -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 0,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 ochrona przeciwpożarowa zwiększenie 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 492 000,00 237 000,00 207 000,00 0,00 207 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 255 000,00 255 000,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 0,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe zwiększenie 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 63 000,00 63 000,00 63 000,00 0,00 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 0,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 7 087 587,00 7 087 587,00 6 618 401,00 5 528 041,00 1 090 360,00 180 000,00 229 200,00 59 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -900,00 -900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie zwiększenie 10 900,00 10 900,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 7 097 587,00 7 097 587,00 6 628 401,00 5 528 041,00 1 100 360,00 180 000,00 229 200,00 59 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 439 613,00 439 613,00 419 613,00 383 913,00 35 700,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Oddziały przedszkolne w szkołach zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80103 podstawowych zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 444 613,00 444 613,00 424 613,00 383 913,00 40 700,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług przez jednostki zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 29 000,00 29 000,00 29 000,00 0,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 215 000,00 215 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 220 000,00 220 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 2 z 4 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 8 – Poz. 4598

Rodzaj zadania: Własne

Z tego:

z tego: z tego:

z tego: w tym: wydatki na § programy Dział Rozdział / Nazwa Plan finansowane z Wydatki na programy Wniesienie grupa Wydatki bieżące wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu finansowane z wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na zadania udziałem majątkowe inwestycje i zakupy zakup i objęcie wkładów do jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu udziałem środków, składki od nich realizacją ich bieżące środków, o inwestycyjne akcji i udziałów spółek prawa budżetowych fizycznych; gwarancji o których mowa w naliczane statutowych zadań; których mowa w handlowego art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

przed zmianą 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług przez jednostki zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 119 986,00 119 986,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 59 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -900,00 -900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność zwiększenie 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 119 986,00 119 986,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 59 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 50 766,15 50 766,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 766,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -761,67 -761,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -761,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 50 004,48 50 004,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 004,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 9 219,85 9 219,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 219,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -138,33 -138,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -138,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 9 081,52 9 081,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 081,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4437 Różne opłaty i składki zwiększenie 761,67 761,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 761,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 761,67 761,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 761,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4439 Różne opłaty i składki zwiększenie 138,33 138,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 138,33 138,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 1 536 200,00 1 536 200,00 788 200,00 354 600,00 433 600,00 125 000,00 623 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -30 000,00 -30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna zwiększenie 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 1 536 200,00 1 536 200,00 788 200,00 354 600,00 433 600,00 155 000,00 593 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 410 000,00 410 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -30 000,00 -30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 380 000,00 380 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 410 000,00 410 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -30 000,00 -30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 380 000,00 380 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 125 000,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85232 Centra integracji społecznej zwiększenie 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 155 000,00 155 000,00 0,00 0,00 0,00 155 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 125 000,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2510 samorządowego zakładu budżetowego zwiększenie 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 155 000,00 155 000,00 0,00 0,00 0,00 155 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 20 510 806,29 15 643 498,67 13 008 287,47 8 275 716,17 4 732 571,30 1 025 000,00 1 150 225,20 59 986,00 0,00 400 000,00 4 867 307,62 4 867 307,62 3 776 221,62 0,00 0,00

zmniejszenie -48 300,00 -48 300,00 -17 400,00 -2 400,00 -15 000,00 0,00 -30 000,00 -900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: zwiększenie 116 300,00 51 300,00 20 400,00 2 400,00 18 000,00 30 000,00 0,00 900,00 0,00 0,00 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 20 578 806,29 15 646 498,67 13 011 287,47 8 275 716,17 4 735 571,30 1 055 000,00 1 120 225,20 59 986,00 0,00 400 000,00 4 932 307,62 4 932 307,62 3 776 221,62 0,00 0,00

Strona 3 z 4 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 9 – Poz. 4598

Rodzaj zadania: Zlecone

Z tego:

z tego: z tego:

z tego: w tym: wydatki na § programy Dział Rozdział / Nazwa Plan finansowane z Wydatki na programy Wniesienie grupa Wydatki bieżące wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu finansowane z wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na zadania udziałem majątkowe inwestycje i zakupy zakup i objęcie wkładów do jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu udziałem środków, składki od nich realizacją ich bieżące środków, o inwestycyjne akcji i udziałów spółek prawa budżetowych fizycznych; gwarancji o których mowa w naliczane statutowych zadań; których mowa w handlowego art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

przed zmianą 6 254 140,00 6 254 140,00 135 239,00 81 141,00 54 098,00 0,00 6 118 901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 Rodzina zwiększenie 130 000,00 130 000,00 4 000,00 3 200,00 800,00 0,00 126 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 6 384 140,00 6 384 140,00 139 239,00 84 341,00 54 898,00 0,00 6 244 901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85504 Wspieranie rodziny zwiększenie 130 000,00 130 000,00 4 000,00 3 200,00 800,00 0,00 126 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 130 000,00 130 000,00 4 000,00 3 200,00 800,00 0,00 126 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne zwiększenie 126 000,00 126 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 126 000,00 126 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia osobowe zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 pracowników zwiększenie 2 660,00 2 660,00 2 660,00 2 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 2 660,00 2 660,00 2 660,00 2 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na ubezpieczenia zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 społeczne zwiększenie 470,00 470,00 470,00 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 470,00 470,00 470,00 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na Fundusz Pracy oraz zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zwiększenie 70,00 70,00 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 70,00 70,00 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 6 697 707,61 6 697 707,61 578 806,61 139 785,88 439 020,73 0,00 6 118 901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: zwiększenie 130 000,00 130 000,00 4 000,00 3 200,00 800,00 0,00 126 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 6 827 707,61 6 827 707,61 582 806,61 142 985,88 439 820,73 0,00 6 244 901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 4 z 4 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 10 – Poz. 4598

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/139/2020 Rady Gminy Nielisz z dnia 19 czerwca 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2020

Klasyfikacja budżetowa Dotacje Dotacje Lp. Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny) Dotacje celowe Razem dział rozdział przedmiotowe podmiotowe 1 2 3 4 5 6 7 8 A Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 0,00 805 000,00 217 698,70 1 022 698,70 1. Miasto Zamość - zapewnienie transportu zbiorowego 600 60004 22 112,70 22 112,70 2. Powiat zamojski - dotacja na zakupy inwestycyjne * 600 60014 160 000,00 160 000,00 3. Centrum Integracji Społecznej - działania profilaktyczne 851 85154 25 000,00 25 000,00 4. Centrum Integracji Społecznej - dofinansowanie działalności* 852 85232 155 000,00 155 000,00 5. Gmina Sułów - dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej 853 85311 0,00 0,00 6. Miasto Zamość - utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt 900 90013 1 800,00 1 800,00 7. Gminny Ośrodek Kultury 921 92109 450 000,00 450 000,00 8. Gminna Biblioteka Publiczna 921 92116 175 000,00 175 000,00 9. Gminna Biblioteka Publiczna - dotacja na projekt inwestycyjny 921 92116 23 786,00 23 786,00 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w 10. 851 85111 10 000,00 10 000,00 Szczebrzeszynie B Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 0,00 180 000,00 70 000,00 250 000,00 Realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i 1. sportu w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaności 926 92605 60 000,00 60 000,00 pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) 2. Dotacje na prace konserwatorskie 921 92120 10 000,00 10 000,00 3. Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Krzaku 801 80104 180 000,00 180 000,00 x Razem: x x 0,00 985 000,00 287 698,70 1 272 698,70 w tym : *pozycja zmieniona **pozycja dodana dotacje na cele bieżące 1 078 912,70 dotacje na cele inwestycyjne 193 786,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 11 – Poz. 4598

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/139/2020 Rady Gminy Nielisz z dnia 19 czerwca 2020 r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE w roku 2020

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Zmiana (+-)Plan po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 60 000,00 0,00 60 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 000,00 60 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 60 000,00 Budowa linii głównej wodociągu w miejscowości Ujazdów 24 000,00 24 000,00 Budowa linii głównej wodociągu w miejscowości 24 000,00 24 000,00

Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu w miejscowości Zamszany 12 000,00 12 000,00

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 20 000,00 0,00 20 000,00 40002 Dostarczanie wody 20 000,00 20 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 20 000,00 Zakup pompy głębinowej do hydroforni w Krzaku 20 000,00 20 000,00

600 Transport i łączność 515 000,00 50 000,00 565 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 515 000,00 50 000,00 565 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 515 000,00 50 000,00 565 000,00 Modernizacja drogi gminnej 110164L Staw Ujazdowski-Staw Ujazdowski 0,00 293 000,00 293 000,00 Kolonia Modernizacja drogi gminnej 110170L Złojec-Wólka Złojecka 0,00 107 000,00 107 000,00 Modernizacja drogi gminnej 110171L - granica gminy 0,00 35 000,00 35 000,00 Modernizacja drogi gminnej 110181LZłojec-Zarudzie 0,00 130 000,00 130 000,00 Modernizacja dróg gminnych kwota do dyspozycji radnych oraz w ramach 515 000,00 -515 000,00 0,00 funduszy sołeckich 700 Gospodarka mieszkaniowa 494 207,36 15 000,00 509 207,36 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 494 207,36 15 000,00 509 207,36 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 194 000,00 0,00 194 000,00 Opracowanie dokumentacji projektowej "Centrum opiekuńczo mieszkalnego " 95 000,00 95 000,00 w Ujazdowie Modernizacja remizy OSP w Wólce Złojeckiej 99 000,00 99 000,00 Modernizacja budynków remiz i swietlic 0,00 0,00 6057 i 9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 207,36 300 207,36

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nielisz* 300 207,36 300 207,36

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 15 000,00 15 000,00

Zakup garażu metalowego dla OSP Ruskie Piaski 0,00 15 000,00 15 000,00 720 Informatyka 1 074 651,23 0,00 1 074 651,23 72095 Pozostała działalność 1 074 651,23 1 074 651,23 6057 i 9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 074 651,23 1 074 651,23 Cyfrowy urząd Przyjazny mieszkańcom* 1 074 651,23 1 074 651,23 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 255 000,00 0,00 255 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 255 000,00 255 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 255 000,00 255 000,00

Zakup samochodu dla OSP Ruskie Piaski z udziałem dotacji z Funduszu 255 000,00 255 000,00 Sprawiedliwości 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 414 663,03 0,00 2 414 663,03 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2 414 663,03 2 414 663,03 6057, 9 i 0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 414 663,03 2 414 663,03 Rewitalizacja dworu w Stawie Noakowskim* 2 414 663,03 2 414 663,03 Razem 4 833 521,62 65 000,00 4 898 521,62 * przedsięwzięcie WPF