Exercício : 2017 Emissão : 22/12/2016 Página : 94 DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Órgão: Assembleia Nacional DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 31.009.902.021,00 100,00% Despesas Correntes 31.009.902.021,00 100,00% Despesas Com O Pessoal 18.510.643.354,00 59,69% Despesas Com O Pessoal Civil 18.510.643.354,00 59,69% Contribuições Do Empregador 341.546.032,00 1,10% Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social 341.546.032,00 1,10% Despesas Em Bens E Serviços 11.750.105.031,00 37,89% Bens 1.623.250.122,00 5,23% Serviços 10.126.854.909,00 32,66% Subsídios E Transferências Correntes 407.607.604,00 1,31% Transferências Correntes 407.607.604,00 1,31% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 31.009.902.021,00 100,00% Serviços Públicos Gerais 31.009.902.021,00 100,00% Órgãos Legislativos 29.227.990.232,00 94,25% Órgãos Executivos 1.781.911.789,00 5,75% DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 31.009.902.021,00 100,00% Actividade Permanente 31.009.902.021,00 100,00% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 31.009.902.021,00 100,00% Apoio Institucional 401.000.000,00 1,29% Defesa Dos Direitos E Garantias Dos Cidadãos 1.781.911.789,00 5,75% Desenvolvimento Da Actividade Legislativa 28.826.990.232,00 92,96% DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Assembleia Nacional 31.009.902.021,00 100,00% Despesas Correntes 31.009.902.021,00 100,00% Despesas Com O Pessoal 18.510.643.354,00 59,69% Contribuições Do Empregador 341.546.032,00 1,10% Despesas Em Bens E Serviços 11.750.105.031,00 37,89% Subsídios E Transferências Correntes 407.607.604,00 1,31% Exercício : 2017 Emissão : 22/12/2016 Página : 95 DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Órgão: Presidência Da República DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 29.466.531.870,00 100,00% Despesas Correntes 23.514.105.432,00 79,80% Despesas Com O Pessoal 1.871.857.536,00 6,35% Despesas Com O Pessoal Civil 1.871.857.536,00 6,35% Contribuições Do Empregador 140.805.989,00 0,48% Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social 140.805.989,00 0,48% Despesas Em Bens E Serviços 20.950.022.686,00 71,10% Bens 3.037.146.718,00 10,31% Serviços 17.912.875.968,00 60,79% Subsídios E Transferências Correntes 551.419.221,00 1,87% Transferências Correntes 551.419.221,00 1,87% Despesas De Capital 5.952.426.438,00 20,20% Investimentos 5.952.426.438,00 20,20% Aquisição De Bens De Capital Fixo 5.952.426.438,00 20,20% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 29.466.531.870,00 100,00% Serviços Públicos Gerais 17.972.323.243,00 60,99% Órgãos Executivos 17.972.323.243,00 60,99% Educação 2.192.777.021,00 7,44% Ensino Técnico-Profissional 291.697.464,00 0,99% Ensino Superior 1.901.079.557,00 6,45% Ensino Superior De Graduação 1.901.079.557,00 6,45% Habitação E Serviços Comunitários 7.043.094.216,00 23,90% Desenvolvimento Habitacional 4.904.505.205,00 16,64% Infra-Estrutura Urbana 2.138.589.011,00 7,26% Recreação, Cultura E Religião 1.621.360.597,00 5,50% Serviços Culturais 1.621.360.597,00 5,50% Assuntos Económicos 636.976.793,00 2,16% Transportes 636.976.793,00 2,16% Transporte Rodoviário 636.976.793,00 2,16% DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 29.466.531.870,00 100,00% Actividade Permanente 21.491.166.231,00 72,93% Prog. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico Profissional 3.597.166,00 0,01% Prog.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. Idosas 291.697.464,00 0,99% Prog.De Estruturacao Do Povoamento E Ordenam.Do Território 493.035.463,00 1,67% Prog.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.Rodoviário 1.748.935.556,00 5,94% Prog.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E Autárquicas 211.258.040,00 0,72% Programa De Desenvolvimento Comunitário 50.000.000,00 0,17% Programa De Ordenamento Do Território E Urbanismo 237.336.745,00 0,81% Programa De Promoção Do Programa De Habitação Social 4.939.505.205,00 16,76% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO Projecto / Actividade Valor % Exercício : 2017 Emissão : 22/12/2016 Página : 96 DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 21.494.763.397,00 100,00% Administração E Gestão Da Politica Orçamental 679.696.589,00 3,16% Administração E Gestão Dos Assuntos Do Estado 18.161.649.640,00 84,49% Administração E Gestão Dos Assuntos Governamentais 263.684.251,00 1,23% Apoio À Pesquisa E Investigação Científica 385.470.000,00 1,79% Encargos C/Grupo Técnico De Apoio Á Comissão Para Económia Real 338.450.880,00 1,57% Encargos Com A Expo 359.255.000,00 1,67% Encargos Com O Conselho Da República 235.721.220,00 1,10% Espólio Do Dr. António Agostinho Neto 85.857.113,00 0,40% Manutenção E Conservação Do Memorial Agostinho Neto 984.978.704,00 4,58% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Município / Projecto / Actividade Total Total Geral: 7.971.768.473,00 Belas 291.697.464,00 Construção Apetrechamento Centro Acolhimento E Formação Belas-Lda 291.697.464,00 Luanda 849.998.008,00 Estudo Do Sistema De Transportes Para A Província De Luanda 73.070.024,00 Estudos Dos 6 Corredores Prioritários Da Cidade De Luanda 776.927.984,00 Samba 1.136.274.293,00 Desenvolvimento Da Zona Da Corimba - Via Marginal Sudoeste/Mincons 237.336.745,00 Estudo E Projecto Base Do Metro Ligeiro De Superfície-Marginal Corimba 326.570.024,00 Estudo E Projectos Executivos Para A Estrada Da Marginal Da Corimba 572.367.524,00 Vários Municípios -Luanda 5.693.798.708,00 Construção De Um Parque Urbano/Cazenga/Luanda 50.000.000,00 Elaboração Est.Proj.P/Área Adjac.(Sul) Terreno I Fase/Luanda 32.897.214,00 Elaboração Est.Proj.Nov.Áreas Interv.Const.Infraest.Equip.Soc./Luanda 460.138.249,00 Const.Habit.Sociais E Infraest.P/Realojam.Cont.Populações/Luanda 4.904.505.205,00 Fiscalização Da Const.Habit.Sociais Infraest.P/Realoj./Luanda 35.000.000,00 Const.Infra.P/Área Adjac.(Sul) Primeira Fase Reconversão/Luanda 211.258.040,00 DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Gabinete Para Política E Formação De Quadros 385.470.000,00 100,00% Despesas Correntes 385.470.000,00 100,00% Despesas Em Bens E Serviços 385.470.000,00 100,00% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Gabinete Técnico De Reconversão Urbana Do Cazenga 5.957.482.959,00 100,00% Despesas Correntes 791.719.714,00 13,29% Despesas Com O Pessoal 155.601.585,00 2,61% Contribuições Do Empregador 10.718.305,00 0,18% Despesas Em Bens E Serviços 625.399.824,00 10,50% Despesas De Capital 5.165.763.245,00 86,71% Investimentos 5.165.763.245,00 86,71% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Memorial Dr. António Agostinho Neto 1.070.835.817,00 100,00% Despesas Correntes 1.070.835.817,00 100,00% Exercício : 2017 Emissão : 22/12/2016 Página : 97 DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Despesas Com O Pessoal 73.998.519,00 6,91% Contribuições Do Empregador 10.548.340,00 0,99% Despesas Em Bens E Serviços 986.078.117,00 92,08% Subsídios E Transferências Correntes 210.841,00 0,02% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Secretaria Geral Da Presidência Da República 20.028.121.816,00 100,00% Despesas Correntes 19.241.458.623,00 96,07% Despesas Com O Pessoal 1.038.543.131,00 5,19% Contribuições Do Empregador 83.720.819,00 0,42% Despesas Em Bens E Serviços 17.568.636.293,00 87,72% Subsídios E Transferências Correntes 550.558.380,00 2,75% Despesas De Capital 786.663.193,00 3,93% Investimentos 786.663.193,00 3,93% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Unidade Técnica De Gestão Do Plano Nacional De Formação De Quadros 1.515.609.557,00 100,00% Despesas Correntes 1.515.609.557,00 100,00% Despesas Com O Pessoal 523.115.884,00 34,52% Contribuições Do Empregador 31.782.492,00 2,10% Despesas Em Bens E Serviços 960.711.181,00 63,39% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Unidade Técnica Para O Investimento Privado 509.011.721,00 100,00% Despesas Correntes 509.011.721,00 100,00% Despesas Com O Pessoal 80.598.417,00 15,83% Contribuições Do Empregador 4.036.033,00 0,79% Despesas Em Bens E Serviços 423.727.271,00 83,25% Subsídios E Transferências Correntes 650.000,00 0,13% Exercício : 2017 Emissão : 22/12/2016 Página : 98 DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Órgão: Tribunal Constitucional DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 2.579.269.158,00 100,00% Despesas Correntes 2.573.269.158,00 99,77% Despesas Com O Pessoal 1.493.124.651,00 57,89% Despesas Com O Pessoal Civil 1.493.124.651,00 57,89% Contribuições Do Empregador 90.666.376,00 3,52% Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social 90.666.376,00 3,52% Despesas Em Bens E Serviços 988.978.131,00 38,34% Bens 49.500.000,00 1,92% Serviços 939.478.131,00 36,42% Subsídios E Transferências Correntes 500.000,00 0,02% Transferências Correntes 500.000,00 0,02% Despesas De Capital 6.000.000,00 0,23% Investimentos 6.000.000,00 0,23% Aquisição De Bens De Capital Fixo 6.000.000,00 0,23% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 2.579.269.158,00 100,00% Serviços Públicos Gerais 2.579.269.158,00 100,00% Órgãos Judiciais 2.579.269.158,00 100,00% DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 2.579.269.158,00 100,00% Actividade Permanente 2.579.269.158,00 100,00% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 2.579.269.158,00 100,00% Desenvolvimento Da Actividade Judicial 2.032.291.027,00 78,79% Serviços Integrados De Operação E Manuten.Do Palácio Da Justiça 546.978.131,00 21,21% DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL
Details
-
File Typepdf
-
Upload Time-
-
Content LanguagesEnglish
-
Upload UserAnonymous/Not logged-in
-
File Pages328 Page
-
File Size-