DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 3 października 2014 r. Poz. 3096 UCHWAŁA NR XLIX/461/14 RADY GMINY ZAMOŚĆ z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit.d, lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.), oraz art.212 ust2, art.239 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późń.zm.) Rada Gminy Zamość uchwala , co następuje : § 1. W uchwale Nr XL/392/13 Rady Gminy Zamość z dnia 30 grudnia 2013r. roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, zmienionej uchwałą nr XLI/394/14 z dnia 29 stycznia 2014 r., zarządzeniem nr 386/14 z dnia 30 stycznia 2014 r., uchwałą nr XLII/407/14 z dnia 26 lutego 2014 r., zarządzeniem nr 405/14 z dnia 25 marca 2014 r., uchwałą nr XLIII/416/14 z dnia 26 marca 2014 r., zarządzeniem nr 409/14 z dnia 31 marca 2014 r., zarządzeniem nr 414/14 z dnia 10 kwietnia 2014 r., zarządzeniem 416/14 z dnia 22 kwietnia 2014 r., uchwałą nr XLIV/422/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r., zarządzeniem nr 434a/14 z dnia 19 maja 2014 r., zarządzeniem nr 436/14 z dnia 20 maja 2014 r., uchwałą nr XLV/431/2014 z dnia 28 maja 2014 r., uchwałą nr XLVI/438/14 z Dnia 18 czerwca 2014 r. zarządzeniem nr 447/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r., zarządzeniem nr 448/14 z dnia 30 z czerwca 2014 r. uchwałą nr XLVII/447/14 z dnia 30 lipca 2014 r. zarządzeniem nr 465/14 z dnia 14 sierpnia 2014 r., uchwałą nr XLVIII/454/14 z dnia 29 sierpnia 2014 i zarządzeniem nr 475/14 z dnia 10 września 2014 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 54.711.458,51 zł zmniejsza się o kwotę 126.879,95 zł. tj. do kwoty w wysokości 54 584 578,56 zł., z tego: dochody bieżące ustalone na kwotę 51.185.739.60 zł zwiększa się o kwotę 438.005,86 zł tj. do kwoty 51.623.745,46 zł. dochody majątkowe ustalone na kwotę 3 525 718,91 zł. zmniejsza się o kwotę 564.885,81 zł tj. do kwoty 2.960.833,10 zł. - pkt.1- dotacje celowe na realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się do kwoty 6.611.583,95 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 2) w ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 59.953.506,24 zł., zmniejsza się o kwotę 126.879,95 zł.tj. do kwoty w wysokości 59 826 626,29 zł., z tego: wydatki bieżące ustalone w wysokości 46.728.267,90 zł.. zmniejsza się o kwotę 45.310,56 zł, tj. do kwoty 46.682.957,34 zł oraz wydatki majątkowe ustalone w kwocie 13.225.238,34 zł. Zmniejsza się o kwotę 81.569,39 zł, tj. do kwoty 13.143.668,95 zł.: - pkt.1- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się do kwoty 6.611.583,95 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 3096 3) w określonym w § 6 zestawieniu planowanych dotacji udzielanych z budżetu dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, 4) w określonych w § 7 ust. 1 wydatkach na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, 5) w określonych w § 7 ust. 2 wydatkach na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, 6) ustalona w § 5 ust.1 rezerwa ogólna w kwocie 158.586,01 zł. zwiększa się do kwoty 379.229,59.zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Rady Gminy Zamość Jerzy Bondyra Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 3096 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/461/14 Rady Gminy Zamość z dnia 24 września 2014 r. Rozdz. Paragr. Nazwa Plan dochodów Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach Dział 600 Transport 2 109 691,46 164 885,81 0,00 1 944 805,65 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 069 691,46 164 885,81 0,00 1 904 805,65 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6620 realizowane na podstawie 799 821,46 164 885,81 0,00 634 935,65 porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 545 000,00 414 090,00 0,00 130 910,00 Gospodarka gruntami 70005 545 000,00 414 090,00 0,00 130 910,00 i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, 0470 użytkowanie i użytkowanie 56 000,00 11 670,00 0,00 44 330,00 wieczyste nieruchomości Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 2 420,00 0,00 580,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających 17 249 034,00 17 950,00 511 000,00 17 742 084,00 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 3 171 928,00 0,00 241 000,00 3 412 928,00 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 3 089 000,00 0,00 241 000,00 3 330 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 3096 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku 75616 od czynności 4 621 000,00 0,00 270 000,00 4 891 000,00 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 2 120 000,00 0,00 170 000,00 2 290 000,00 0320 Podatek rolny 1 560 000,00 0,00 50 000,00 1 610 000,00 Podatek od środków 0340 380 000,00 0,00 50 000,00 430 000,00 transportowych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 239 200,00 17 950,00 0,00 221 250,00 jednostek samorządu teryt.na podstawie ustaw Wpływy z opłaty 0460 17 000,00 16 390,00 0,00 610,00 eksploatacyjnej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu 1 000,00 900,00 0,00 100,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0920 Pozostałe odsetki 700,00 660,00 0,00 40,00 Gospodarka komunalna 900 1 200 776,00 41 660,78 0,00 1 159 115,22 i ochrona środowiska 90095 Pozostała działalność 66 140,00 41 660,78 0,00 24 479,22 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących 2440 63 500,00 41 660,78 0,00 21 839,22 jednostek sektora finansów publ.(utylizacja eternitu) Dotacja z WFOŚiGW Razem własne 48 100 581,20 638 586,59 511 000,00 47 972 994,61 801 Oświata i wychowanie 22 841,00 0,00 706,64 23 547,64 80101 Szkoły podstawowe 22 841,00 0,00 706,64 23 547,64 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji 22 841,00 0,00 706,64 23 547,64 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami Razem zlecone 6 610 877,31 0,00 706,64 6 611 583,95 Razem dochody 54 711 458,51 638 586,59 511 706,64 54 584 578,56 w tym: dochody bieżące 51 185 739,60 73 700,78 511 706,64 51 623 745,46 dochody majątkowe 3 525 718,91 564 885,81 0,00 2 960 833,10 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 3096 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/461/14 Rady Gminy Zamość z dnia 24 września 2014 r. Nazwa Plan wydatków Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach Dział Rozdz. Paragr. 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 910 870,17 106 139,14 114 000,00 4 918 731,03 Infrastruktura wodociągowa 01010 4 803 420,17 106 139,14 114 000,00 4 811 281,03 i sanitacyjna wsi Wydatki inwest. jednostek 6050 295 000,00 59 000,00 114 000,00 350 000,00 budżet. Rozbudowa sieci kanalizacji 40 000,00 0,00 30 000,00 70 000,00 sanitarnej w m.Skokówka Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m.Kalinowice, 59 000,00 59 000,00 0,00 0,00 Wólka Panieńska Rozbudowa kanalizacji 0,00 0,00 34 000,00 34 000,00 sanitarnej w m.Kalinowice, Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m., Wólka 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 Panieńska Wydatki inwest. jednostek 6059 2 303 919,58 47 139,14 0,00 2 256 780,44 budżet. Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skokówka, Żdanów, 2 293 919,58 47 139,14 0,00 2 246 780,44 Żdanówek, Zwódne - etap I i etap II 600 Transport i łączność 8 935 670,11 407 950,15 360 000,00 8 887 719,96 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 147 691,46 329 950,15 0,00 2 817 741,31 Wydatki inwest. jednostek 6050 3 147 691,46 329 950,15 0,00 2 817 741,31 budżet.
Details
-
File Typepdf
-
Upload Time-
-
Content LanguagesEnglish
-
Upload UserAnonymous/Not logged-in
-
File Pages15 Page
-
File Size-